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“PROYECTO PARA LA
IMPLEMENTACION DE UNA HUERTA
    DE FRESAS BAJO SISTEMA
         MACROTUNEL”
Objetivo

      • Extender las actividades de exportación hacia la
               producción en huerta a través de la implementación de
               una huerta de fresas bajo sistema macrotunel para
               atender problemas de abasto de producto.




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MERCADOS




                        2010 - 2011              2012 - 2016


3 | Internal use only
Punto crítico en la cadena de suministro
     Productores




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2012           2013            2014          2015         2016
     Ingreso operativo     $1,611,327    $2,848,436        $2,648,436   $2,848,436    $2,648,436
     Gasto operativo       $1,769,774    $1,729,774        $2,246,534   $1,726,374    $2,037,175
     Utilidad neta del      -$158,447        $805,436       $289,369       $807,884    $440,107
     ejercicio


                              Utilidad acumulada              $2,184,350
                              durante cinco años

                                     $805,436                $807,884


                                                                        $440,108
                                                $289,369


                         -$158,447
                           2012       2013          2014       2015        2016




5 | Internal use only
Balance General
                         2012           2013         2014         2015         2016
      Activos           $2,590,050     $3,708,712   $3,797,388   $4,806,917   $5,104,001
      Pasivos                     $0    $313,225     $112,532     $314,177     $171,153
      Capital           $2,590,050     $3,395,486   $3,684,856   $4,492,740   $4,932,848


                                 RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL
                                    (UtilidadNeta / Capital) * 100
              Año 1       Año 2         Año 3       Año 4        Año 5    General
               2012       2013          2014         2015        2016
                -6%       24%            8%          18%          9%          44%
                             RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO TOTAL
                               (UtilidadNeta / Activo Total) * 100
              Año 1       Año 2         Año 3       Año 4        Año 5    General
               2012       2013          2014         2015        2016
                -6%       22%            8%          17%          9%          11%



6 | Internal use only
Origen y aplicación de recursos
                                         INVERSIÓN REQUERIDA
                         Concepto                               Montos
                         Inversión inicial                       $1,466,498
                         Gastos operativos (1er Año)             $1,282,000
                         Total 1er Año                           $2,748,498



                                         PLAN DE FINANCIACION
                         Concepto                               Monto
                         Inversión de los socios                $1,000,000
                         Financiamiento requerido               $1,748,498
                         Total                                  $2,748,498




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Valor Presente Neto y TIR
                                   Periodo                 Flujos               Valor Presente
                         Flujo Inicial (Inversión)           -$2,748,498              -$2,748,498

                         Flujo 2012                            $329,327                   $329,327

                         Flujo 2013                          $1,293,210                $1,228,703

                         Flujo 2014                            $777,143                   $701,547

                         Flujo 2015                          $1,292,258                $1,108,366

                         Flujo 2016                            $885,282                   $721,429

                                                     TIR        17.80%               $1,340,875

                        Tasa de interés 5.25%                       *       Tasa de rendimiento Bono tasa fija 5 años: 5.25%
                                                                            (Fecha subasta: 03/29/2012). Fuente:
                                                                    http://www.banxico.org.mx/portal-mercado-valores/index.html




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➢ Venta asegurada a través de contrato.
       ➢ Paquete tecnológico asegurado: plántula,
           control fitosanitario y fertilización.
                                                         ➢ Somos una empresa nueva en la
       ➢   Tecnologia especializada para la
           producción (Macrotunel).                        producción de berries;
       ➢
                FORTALEZAS
           Profesionales técnicos de alta calidad para
           la producción.
                                                                DEBILIDADES
                                                         ➢ Poco aprendizaje técnico en la producción;
                                                         ➢ Inexperiencia en aprovechar los subsidios
       ➢   Experiencia internacional en la venta de        de gobierno;
           producto y negociaciones internacionales;
       ➢   Facilidad para adaptarse a nuevos retos
           interculturales;


       ➢ Hay mayor Demanda que Oferta de
           berries.
       ➢   Tendencia a aumentar el precio de             ➢   Restricciones del uso de la tierra y agua.
           producto;                                     ➢   Trabajadores mal capacitados;

                                                                  AMENAZAS
       ➢   Agricultura protegida para eficientar

       ➢
         OPORTUNIDADES
           rendimiento, recursos y calidad;
           Experiencia en el cumplimiento de
                                                         ➢
                                                         ➢
                                                             Aumentos del precio de insumos;
                                                             Disputas legales imprevistas;
                                                         ➢   Delincuencia organizada;
           requisitos de calidad de clientes             ➢   Tipo de cambio fluctuante
           internacionales;
       ➢   Subsidio de gobierno para apoyar la
           producción.




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  • 1. “PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA HUERTA DE FRESAS BAJO SISTEMA MACROTUNEL”
  • 2. Objetivo • Extender las actividades de exportación hacia la producción en huerta a través de la implementación de una huerta de fresas bajo sistema macrotunel para atender problemas de abasto de producto. 2 | Internal use only
  • 3. MERCADOS 2010 - 2011 2012 - 2016 3 | Internal use only
  • 4. Punto crítico en la cadena de suministro Productores 4 | Internal use only
  • 5. 2012 2013 2014 2015 2016 Ingreso operativo $1,611,327 $2,848,436 $2,648,436 $2,848,436 $2,648,436 Gasto operativo $1,769,774 $1,729,774 $2,246,534 $1,726,374 $2,037,175 Utilidad neta del -$158,447 $805,436 $289,369 $807,884 $440,107 ejercicio Utilidad acumulada $2,184,350 durante cinco años $805,436 $807,884 $440,108 $289,369 -$158,447 2012 2013 2014 2015 2016 5 | Internal use only
  • 6. Balance General 2012 2013 2014 2015 2016 Activos $2,590,050 $3,708,712 $3,797,388 $4,806,917 $5,104,001 Pasivos $0 $313,225 $112,532 $314,177 $171,153 Capital $2,590,050 $3,395,486 $3,684,856 $4,492,740 $4,932,848 RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL (UtilidadNeta / Capital) * 100 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 General 2012 2013 2014 2015 2016 -6% 24% 8% 18% 9% 44% RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO TOTAL (UtilidadNeta / Activo Total) * 100 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 General 2012 2013 2014 2015 2016 -6% 22% 8% 17% 9% 11% 6 | Internal use only
  • 7. Origen y aplicación de recursos INVERSIÓN REQUERIDA Concepto Montos Inversión inicial $1,466,498 Gastos operativos (1er Año) $1,282,000 Total 1er Año $2,748,498 PLAN DE FINANCIACION Concepto Monto Inversión de los socios $1,000,000 Financiamiento requerido $1,748,498 Total $2,748,498 7 | Internal use only
  • 8. Valor Presente Neto y TIR Periodo Flujos Valor Presente Flujo Inicial (Inversión) -$2,748,498 -$2,748,498 Flujo 2012 $329,327 $329,327 Flujo 2013 $1,293,210 $1,228,703 Flujo 2014 $777,143 $701,547 Flujo 2015 $1,292,258 $1,108,366 Flujo 2016 $885,282 $721,429 TIR 17.80% $1,340,875 Tasa de interés 5.25% * Tasa de rendimiento Bono tasa fija 5 años: 5.25% (Fecha subasta: 03/29/2012). Fuente: http://www.banxico.org.mx/portal-mercado-valores/index.html 8 | Internal use only
  • 9. ➢ Venta asegurada a través de contrato. ➢ Paquete tecnológico asegurado: plántula, control fitosanitario y fertilización. ➢ Somos una empresa nueva en la ➢ Tecnologia especializada para la producción (Macrotunel). producción de berries; ➢ FORTALEZAS Profesionales técnicos de alta calidad para la producción. DEBILIDADES ➢ Poco aprendizaje técnico en la producción; ➢ Inexperiencia en aprovechar los subsidios ➢ Experiencia internacional en la venta de de gobierno; producto y negociaciones internacionales; ➢ Facilidad para adaptarse a nuevos retos interculturales; ➢ Hay mayor Demanda que Oferta de berries. ➢ Tendencia a aumentar el precio de ➢ Restricciones del uso de la tierra y agua. producto; ➢ Trabajadores mal capacitados; AMENAZAS ➢ Agricultura protegida para eficientar ➢ OPORTUNIDADES rendimiento, recursos y calidad; Experiencia en el cumplimiento de ➢ ➢ Aumentos del precio de insumos; Disputas legales imprevistas; ➢ Delincuencia organizada; requisitos de calidad de clientes ➢ Tipo de cambio fluctuante internacionales; ➢ Subsidio de gobierno para apoyar la producción. 9 | Internal use only