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Expectativas para
Desempenho em 2009
Dezembro 2008
Exoneração de Responsabilidade
As eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência
relativas à perspectiva dos negócios, às projeções e metas operacionais e
financeiras e ao potencial de crescimento futuro da WEG constituem-se em
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Estas declarações envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem
a eventos futuros, e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou
não ocorrer.

Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da
indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da
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1995   1996    1997   1998   1999   2000   2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007
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   Custo de produzir energia continuará a se elevar
   Eficiência energética será cada vez mais importante
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 busca flexibilidade sempre:
   Capacidade produtiva
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 Agregar tecnologia e integrar produtos na forma de
 sistemas completos é estratégia vencedora
Desempenho em 2008
 Crescimento da Receita Bruta
   Implementação do novo ERP trouxe dificuldades iniciais,
   que foram superadas ao longo do ano
   Devemos ficar próximos à estimativa inicial de 20% de
   crescimento sobre 2007
 Programa de investimentos para expansão de
 capacidade
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 capacidade e modernização
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Apresentacao Orçamento 2009

  • 2. Exoneração de Responsabilidade As eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas à perspectiva dos negócios, às projeções e metas operacionais e financeiras e ao potencial de crescimento futuro da WEG constituem-se em meras crenças e premissas da administração da Companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Estas declarações envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros, e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da WEG e conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras.
  • 3. Crescimento está em nosso “DNA” Parte importante da Missão WEG “Crescimento contínuo e sustentável, mantendo a simplicidade” Modelo de negócio robusto, descrito na Visão WEG “Ser “top of mind” global em máquinas elétricas, com uma ampla linha de produtos, provendo soluções eficientes e completas”
  • 4. Crescimento consistente Receita Operacional Bruta (em R$ mil) 4.551 3.527 2.978 2.603 2.015 1.535 1.269 963 753 632 574 458 430 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
  • 5. Nossa experiência recente Economia global em forte expansão Consumidores pressionados por custos em alta e competição da Ásia Todos players beneficiados Crescimento em praticamente todos segmentos e geografias Desafios eram Elevações de preços de commodities Moeda brasileira em constante fortalecimento
  • 6. Novos desafios nos próximos anos Crescimento econômico mais lento Mercados consumidores mais seletivos Competitividade acirrada em: Produtos mais econômicos, eficientes e customizados Serviços de pré e pós-venda Desafios são Manter crescimento com novos mercados e novos produtos (aumentar share) Manter margens e retornos dentro dos padrões WEG
  • 7. O que não muda? Tendências de longo prazo Custo de produzir energia continuará a se elevar Eficiência energética será cada vez mais importante Energia limpa, segura e sustentável será cada vez mais viável Seleção natural favorece o mais adaptável. WEG busca flexibilidade sempre: Capacidade produtiva Mercados consumidores (segmentos e geografias) Produtos Agregar tecnologia e integrar produtos na forma de sistemas completos é estratégia vencedora
  • 8. Desempenho em 2008 Crescimento da Receita Bruta Implementação do novo ERP trouxe dificuldades iniciais, que foram superadas ao longo do ano Devemos ficar próximos à estimativa inicial de 20% de crescimento sobre 2007 Programa de investimentos para expansão de capacidade Aumento em resposta à demanda, atingindo maior volume da WEG Deveremos completar quase todo programa físico, com ganho de produtividade e flexibilidade Dispêndio total próximo de R$ 475 milhões
  • 9. Expectativas para 2009 Considera crescimento econômico mais lento (Brasil e global) e câmbio ao redor de R$ 2,20/US$ Crescimento da Receita Bruta entre 15% a 18% sobre 2008 (medida em Reais) Patamar próximo à média dos últimos anos Por mercado de destino Mercado doméstico diminui de ritmo Mercado externo cresce com ganhos de share Câmbio mais favorável Maturação de investimentos recentes
  • 10. Expectativas para 2009 Equipamentos eletro-eletrônicos industriais Mercado externo com ganho de competitividade Mercado doméstico com ganhos de share em sistemas de automação e produtos correlatos Energia (GTD) Mercado doméstico ainda aquecido (alguns segmentos) Mercado externo começa a ganhar importância Uso doméstico Consumo durável com menor expansão ou estabilidade Tintas e Vernizes Crescimento segue crescimento consolidado
  • 11. Expectativas para 2009 Programa de investimentos para expansão de capacidade e modernização Dispêndio na ordem de R$ 375 milhões Perto de 30% para unidades produtivas fora do Brasil Nova unidade na Índia é grande destaque
  • 12. Sumário e Plano de Ação Fundamentos dos mercados de atuação continuam atraentes Oportunidades de crescimento atraentes, tanto organicamente como através de aquisições Estrutura de capital forte, com baixa alavancagem Capacidade de inovação e desenvolvimento de produtos Marca forte e mundialmente reconhecida Posicionada para continuar a crescer e gerar valor para acionistas