Šiandien sostinės Taryba pritarė 2017 metų biudžetui – jis 19,9 mln. Eur (4,1 proc.) didesnis nei praėjusių metų ir sieks 510,5 mln. Eur. Šįmet atsakingai suplanuotame biudžete numatytos išlaidos bus skiriamos svarbiausiems vilniečių poreikiams: mokyklų ir darželių renovacijai, vaikų ir suaugusiųjų ugdymui, modulinių vaikų darželių kūrimui, patogesniam viešajam transportui, gyvenamosios aplinkos gerinimui ir kt.
2. Svarbiausios Vilniaus miesto savivaldybės 2015–2019
metų veiklos kryptys (1)
2
1.1. Finansinio tvarumo
užtikrinimas ir viešųjų
finansų išskaidrinimas
1.2. Skatinimas kurti
gerai apmokamas darbo
vietas pritraukiant
investicijas
(1,8 mln. Eur)
1.3. Taiklesnių socialinių
paslaugų teikimas ir
socialinės atskirties
mažinimas pertvarkant
socialinių paslaugų
sistemą
(1,5 mln. Eur)
• 2017 m. planuojama skolintis 24 mln. Eur (2016 – 27,6 mln. Eur).
• Toliau palaipsniui mažės VMS ūkinės skolos.
• Restruktūrizuojamos paskolos ir skolų atidėjimo sutartis, su didele
palūkanų norma.
• Racionalus ir efektyvus VMS nekilnojamojo turto valdymas.
• Sukurtas „GO Vilnius“ (startuolių ir technologinių įmonių pritraukimas)
• Bus skatinamos turizmo informacijos paslaugų ir konferencinio
turizmo galimybės.
• Dalyvavimas tarptautinėse turizmo parodose ir kt.
• Ir kiti projektai.
•Tęsiama vaikų globos namų pertvarka, apgyvendinant vaikus šeimai
artimoje aplinkoje.
•Vilniaus Minties vaikų socialinės globos namų išformavimas.
•Šeimos paramos centrų paslaugos.
•Globėjų tarnybų finansavimas.
•Vaikų dienos centrų paslaugos 200 vaikų.
•Intensyvios terapijos (korekcijos) paslaugos vaikams.
•Ir kiti projektai.
3. Svarbiausios Vilniaus miesto savivaldybės 2015–2019 metų
veiklos kryptys (2)
3
1.4. Pakankamo vietų
skaičiaus vaikų
darželiuose ir kokybiško
švietimo užtikrinimas
kuriant vientisą Vilniaus
kultūros, švietimo ir
sporto erdvę
(18,3 mln. Eur)
1.5. Patogesnio,
greitesnio ir saugesnio
susisiekimo viešuoju
transportu, dviračiais ir
pėsčiomis sukūrimas
(14,2 mln. Eur)
• 2017 m. planuojama sukurti 1000 papildomų vietų darželiuose
• Išplečiamas gaunančių 100 Eur kompensaciją už vaikų priežiūrą ratas
• Ugdymo kokybės gerinimas – planuojama skirti 354,0 tūkst. Eur
• Numatomas didesnis finansavimas švietimo įstaigoms būtiniausių
priemonių, gerinančių ugdymo aplinką, įsigijimui – 4.536,7 tūkst. Eur.
• Naujo 25 m. baseino Vilniuje statyba – 3.000,0 tūkst. Eur.
• Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimo parengiamieji
darbai - 104,0 tūkst. Eur.
• Ir kiti projektai.
• Naujų 32 vnt. ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimas –
937,0 tūkst. Eur.
• Naujų dviračių takų įrengimas (25 km.) – 500,0 tūkst. Eur.
• A juostų plėtra (apie 12 km naujai ženklintų atkarpų) – 100,0 tūkst.
Eur.
• Išasfaltuoti apie 45 km gatvių – 9.300,0 tūkst. Eur.
• Ir kiti projektai.
4. Svarbiausios Vilniaus miesto savivaldybės 2015–2019
metų veiklos kryptys (3)
4
1.6. Šilumos kainų
mažinimas ir ekologiškos
aplinkos kūrimas
vilniečiams įgyvendinant
Šilumos ūkio ir Atliekų
tvarkymo programas.
(6,7 mln. Eur)
1.7. Jaukių ir patogių
viešųjų erdvių kūrimas
visose miesto dalyse
pritaikant žaliąsias erdves
ir Neries bei Vilnelės
upes visuomenės
poreikiams.
(2,8 mln. Eur)
•Modernizuoti Vilniaus šilumos tinklų gamtines dujas, pakeičiant į
atsinaujinančius išteklius
•Modernizuoti šilumos tiekimo tinklus, taip sumažinant šilumos
energijos nuostolius, užtikrinant mažesnes šilumos kainas.
•Užtikrinti SĮ „VASA“ - Vilniaus komunalinių atliekų sistemos
administratoriaus veiklą.
•Pasirengti vietinės dvinarės rinkliavos įvedimui VMS teritorijoje, sukurti
Vilniaus miesto savivaldybės atliekų turėtojų registrą ir informacinę
administravimo sistemą.
• Neries krantinių dangos sutvarkymas ir rekreacinės laivybos
prieplaukų įrengimas – 691,6 tūkst. Eur.
• Neries senvagės ir slėnio rekreacinės infrastruktūros įrengimas su
aktyvaus poilsio bei dviračių trasomis – 309,6 tūkst. Eur.
• Misionierių sodų atkūrimas 205,4 tūkst. Eur.
• Centrinės gatvės bulvaro su rekreacine įranga įrengimas Paplaujos
rajone – 106,4 tūkst. Eur.
• Viešųjų erdvių tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie
rekonstruojamų Aukštaičių, Paupio ir Drujos gatvių – 146,0 tūkst. Eur.
• Vilniaus istorinių Rasų kapinių, koplyčių, tvorų, atskirų paminklų
tvarkyba – 216,4 tūkst. Eur.
• 10 naujų skverų daugiabučių rajonuose sutvarkymo užbaigimas –
1.000,0 tūkst. Eur.
• Ir kiti projektai.
5. Svarbiausios Vilniaus miesto savivaldybės 2015–2019
metų veiklos kryptys (4)
• Trumpalaikės prekiavimų vietų nuomos aukcionų sistema
• Eilių į poliklinikas vizualizacija
• Analitinis įrankis miesto problemų sprendimams planuoti
• Miestiečių judėjimo realaus laiko analizė pagal mobiliųjų operatorių
duomenis)
• Code4vilnius: - Bendruomenės valdymas
- Pristatymas LOGIN konferencijoje
- Projekto marketingas ir visuomenės įtraukimas
- Darželių žemėlapis ir poreikio prognozavimo analitinis įrankis
- Tvarkau Vilnių nauja mobilioji aplikacija
- A juostų kontrolės sistema
- Priimamų tarybos sprendimų analizės sistema
• Teises aktų WS sukūrimas atverimas ir integravimas į Seimo e-tar
• Statybos leidimų vizualizacija ir proceso statistinės informacijos
pateikimas
• Miesto tvarkymo darbų viešinimo sistema
• Savivaldybės ir pavaldžių įstaigų duomenų atvėrimas
• Duomenų renkamų apie transporto srautus analizė
• Dalyvaujamojo biudžeto įrankio sukūrimas
5
1.8. Vietos bendruomenių
ir savivaldos stiprinimas
išplečiant vilniečių
galimybes dalyvauti
Vilniaus valdyme.
6. 2017 m. prioritetiniai Savivaldybės investiciniai projektai ir jų
finansavimo 2017 m. šaltiniai
Nr.
Prioritetiniai investiciniai projektai 2017 m.
Projekto
vertė iš
viso, mln.
EUR
Savivaldybės
lėšos
įskaitant
skolinimąsi,
mln. EUR
Prognozuoja
mos
valstybės
lėšos, mln.
EUR
Prognozuoja
mos ES ir
kitų fondų
lėšos, mln.
EUR
1. Ugdymo įstaigų (mokyklų, gimnazijų) pastatų (16
objektų) atnaujinimas
31,9 6,3 1,4 5,9
2. Ikimokyklinių ugdymo įstaigų (darželių) pastatų (11
objektų) atnaujinimas ir modernizavimas
11,7 1,7
3. Vilniaus miesto susisiekimo infrastruktūros vystymas
(priežiūra, remontas, rekonstrukcija)
12,1 0,4 11,7
4. Transeuropinio tinklo jungtis - Vilniaus miesto
vakarinio aplinkkelio III etapas (baigiamųjų darbų
apmokėjimas)
106,7 8,5 22,3
5. Sporto paskirties pastato–baseino, Vilniuje, S. Neries
gatvėje, statyba (prie A. Kulviečio klasikinės
gimnazijos)
3,8 3,0
6. Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimas 24,2 0,1
7. Miesto investicinių objektų parengimo programa
(žemės ir kito NT perėmimas Vakarinio aplinkkelio III
etapo įgyvendinimui)
4,6 4,6
8. Neries ir Vilnios krantinių sutvarkymo ir infrastruktūros
įrengimo darbai (10 objektų)
28,5 1,7 5,3
9. Ekologiško viešojo transporto plėtojimas; ekologiškų
transporto priemonių įsigijimas
15,8 0,9
6
7. Savivaldybės 2017 m. biudžeto finansinių šaltinių
palyginimas su 2016 m., tūkst. Eur
7
Finansiniai šaltiniai
2016 m.
patvirtinta
2017 m.
patvirtinta
+, - %
1. Biudžeto pajamos su dotacijomis, iš jų: 442.135,9 469.301,5 27.165,6 6,1
- biudžeto pajamos savarankiškoms f-joms vykdyti (be
specialiųjų programų lėšų)
281.480,8 305.889,0 24.408,2 8,7
- biudžeto pajamos, skirtos specialiosioms programoms
vykdyti
19.623,8 29.568,7 9.944,9 50,7
1.1. Iš viso biudžeto pajamų savarankiškoms f-joms
vykdyti
301.104,6 335.457,7 34.353,1 11,4
1.2. Dotacijos 141.031,3 133.843,8 -7.187,5 -1,0
2. Apyvartos lėšų likučiai 19.841,7 17.231,0 -2.610,7 -13,2
3.
Skolintos lėšos
investiciniams projektams
27.627,0 24.000,0 -3.627,0 -13,1
4.
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių
vertybinių popierių (akcijų) pardavimas
1.000,0 -1.000,0 -100,0
IŠ VISO 1+2+3+4 490.604,6 510.532,5 19.927,9 4,1
8. Savivaldybės biudžeto finansiniai šaltiniai 2016–2017 m., mln. Eur
8
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
2016 patvirtintas
planas
2017 patvirtintas
planas
27,6
5,6%
24,0
4,7%
19,8
4,0%
17,2
3,4%
141,0
28,7%
133,8
26,2%
301,1
61,4%
335,5
65,7%
Biudžeto pajamos savarankiškoms f-joms vykdyti Dotacijos
Apyvartos lėšų likučiai Skolintos lėšos
Vertybinių popierių (akcijų) pardavimas (2016 m. - 1 mln. Eur; 0,2 %)
490,6
510,5
9. Savivaldybėje planuojamo GPM paskirstymas pagal Finansinių
rodiklių įstatymus 2016–2017 m., tūkst. Eur
9
Eil.
Nr.
Pajamos
2016 m.
patvirtintas
GPM planas
2017 m.
patvirtintas
GPM planas
2017 m.
palyginimas
su 2016 m.
%
Gyventojų pajamų mokestis (toliau - GPM),
surenkamas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje
571.074,0 611.573,0 40.499,0 7,1
(procentais) 100,0 100,0
GPM dalis, tenkanti savivaldybių biudžetams, pagal
Finansinių rodiklių įstatymus
431.104,0 478.067,0 46.963,0 10,9
(procentais) 75,49 78,17 2,68
1.
GPM Vilniaus m. savivaldybei pagal Finansinių
rodiklių įstatymus
198.092,0 219.624,0 21.532,0 10,9
(procentais) 45,95 45,94 -0,01
2.
GPM iš Iždo sąskaitos išlaidų struktūrų
skirtumams išlyginti
(pagal demografinius, socialinius ir kitus rodiklius)
21.378,0 24.524,0 3.146,0 14,7
Iš viso GPM (1+2) 219.470,0 244.148,0 24.678,0 11,2
10. GPM gautas į Vilniaus miesto savivaldybės biudžetą 2010–2016 m. ir
2017 m. planas, tūkst. Eur
10
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017
planas
Faktiškai gauta 104,583.7 96,916.5 100,630.7 106,399.4 154,315.1 178,884.3 216,262.2 244,148.0
Pokytis, tūkst. Eur -7,667.2 3,714.2 5,768.7 47,915.7 24,569.2 37,377.9 27,885.8
Pokytis, % -7.3 3.8 5.7 45.0 15.9 21.0 12.9
104,583.7 96,916.5 100,630.7 106,399.4
154,315.1
178,884.3
216,262.2
244,148.0
-7,3%
3,8% 5,7%
45,0%
15,9%
22,7%
11,2%
-50,000
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
11. Savivaldybės 2017 m. biudžeto pajamos (pagal pajamų
šaltinius), tūkst. Eur
Iš viso savivaldybės pajamų
savarankiškoms funkcijoms vykdyti
335.457,7
Biudžeto pajamos be
specialiųjų programų
305.889,0
Gyventojų pajamų
mokestis
244.148,0
Turto mokesčiai, žemės
nuomos pajamos ir rinkliavos
(be komunalinių atliekų)
46.913,0
Pajamos už privatizuojamą savivaldybės
turtą
8.000,0
Bendrosios dotacijos kompensacija iš
valstybės biudžeto
1.863,0
Kitos
4.965,0
Specialiųjų programų lėšos
29.568,7
Aplinkos apsaugos rėmimo
programos pajamos
1.520,0
Socialinio būsto fondo pajamos
4.000,0
Vietinė rinkliava už komunalinių
atliekų tvarkymą
4.500,0
BĮ pajamų įmokos už patalpų nuoma ir
teikiamas paslaugas
16.298,7
Parama socialinės infrastruktūros
plėtrai
800,0
Pajamos už parduotus žemės
sklypus
2.450,0
11
12. Savivaldybės 2017 m. biudžeto pajamų plano palyginimas
su 2016 m., tūkst. Eur (I)
12
Pajamos
2016 m.
patvirtintas
planas
2017 m.
patvirtintas
planas
Pokytis %
1. MOKESČIAI 261.494,5 292.161,0 30.666,5 11,7
1.1. Gyventojų pajamų mokestis, iš jo: 219.470,0 244.148,0 24.678,0 11,2
1.2. Turto mokesčiai 32.400,0 33.400,0 1.000,0 3,1
1.2.1. Žemės mokestis 2.000,0 1.500,0 -500,0 -25,0
1.2.2. Paveldimo turto mokestis 400,0 400,0
1.2.3. Nekilnojamojo turto mokestis 30.000,0 31.500,0 1.500,0 5,0
1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai 9.624,5 14.613,0 4.988,5 51,8
1.3.1. Mokestis už aplinkos teršimą 1.158,5 1.200,0 41,5 3,6
1.3.2. Valstybės rinkliavos 482,0 490,0 8,0 1,7
1.3.3. Vietinės rinkliavos 7.984,0 12.923,0 4.939,0 61,9
13. Savivaldybės 2017 m. biudžeto pajamų plano palyginimas
su 2016 m., tūkst. Eur (II)
13
Pajamos
2016 m.
patvirtintas
planas
2017 m.
patvirtintas
planas
Pokytis %
2. KITOS PAJAMOS 25.127,1 29.983,7 4.856,6 19,3
2.1. Turto pajamos 4.284,8 4.785,0 500,2 11,7
2.1.1. Palūkanos už depozitus 15,0 15,0
2.1.2. Dividendai 230,0 -230,0
2.1.3. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir
valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius
3.910,0 4.600,0 690,0 17,6
2.1.4. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 144,8 170,0 25,2 17,4
2.2. Pajamos už prekes ir paslaugas 17.463,3 21.298,7 3.835,4 22,0
2.2.1. Pajamos už patalpų nuomą, iš jų: 2.555,6 5.690,6 3.135,0 122,7
- Savivaldybės patalpų nuoma 2.000,0 2.000,0
- biudžetinių įstaigų patalpų nuoma 555,6 690,6 135,0 24,3
- Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos
sukauptos lėšos
3.000,0 3.000,0
2.2.2. Pajamos už atsitiktines paslaugas 277,2 371,9 94,7 34,2
2.2.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės
apsaugos ir kitose įstaigose
14.630,5 15.236,2 605,7 4,1
2.3. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos 1.252,0 1.688,0 436,0 34,8
2.4. Kitos neišvardytos pajamos, iš jų: 2.127,0 2.212,0 85,0 4,0
- kitos pajamos 1.452,8 1.262,0 -190,8 -13,1
- želdinių atkuriamosios vertės lėšos 72,4 150,0 77,6 107,2
- parama socialinės infrastruktūros plėtrai 601,8 800,0 198,2 32,9
14. Savivaldybės 2017 m. biudžeto pajamų plano palyginimas su
2016 m., tūkst. Eur (III)
14
Pajamos
2016 m.
patvirtintas
planas
2017 m.
patvirtintas
planas
Pokytis %
3. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO
REALIZAVIMO PAJAMOS
14.483,0 11.450,0 -3.033,0 -20,9
3.1.Žemė 2.183,0 2.450,0 267,0 12,2
3.2. Pastatų ir statinių realizavimo pajamos
(pajamos už parduotą Savivaldybės būstą)
300,0 1.000,0 700,0 233,3
3.3. Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos
(pajamos už parduotą Savivaldybės turtą)
12.000,0 8.000,0 -4.000,0 -33,3
IŠ VISO (1+2+3) 301.104,6 333.594,7 32.490,1 10,8
4. BENDROSIOS DOTACIJOS KOMPENSACIJOS IŠ
VALSTYBĖS BIUDŽETO
1.863,0 1.863,0
4.1. Pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms
kultūros ir sveikatos įstaigoms išlaikyti
1.543,0 1.543,0
4.2. Grąžintino neišmokėto 15% DU daliai išmokėti 320,0 320,0
IŠ VISO PAJAMŲ savarankiškoms f-joms (be
specialiųjų tikslinių dotacijų) (1+2+3+4)
301.104,6 335.457,7 34.353,1 11,4
15. Savivaldybės 2017 m. biudžeto pajamų plano palyginimas su
2016 m., tūkst. Eur (IV)
15
Pajamos
2016 m.
patvirtintas
planas
2017 m.
patvirtintas
planas
Pokytis %
5. DOTACIJOS 141.031,3 133.843,8 -7.187,5 -5,1
5.1. Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms)
funkcijoms vykdyti
12.214,4 12.254,4 40,0 0,3
5.2. Mokinio krepšeliui finansuoti 109.215,0 116.428,0 7.213,9 6,6
5.3. Pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms
išlaikyti
2.134,8 561,0 -1.573,8 -73,7
5.4. Mokykloms ir klasėms, skirtoms mokiniams,
turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių
1.848,1 2.111,0 262,9 14,2
5.5. Valstybės investicijų 2017–2019 metų programoje
numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti
3.964,0 804,0 -3.160,0 -79,7
5.6. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos neformaliajam vaikų
švietimui
1.384,5 1.384,5
5.7. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtrai
300,0 300,0
IŠ VISO PAJAMŲ SU DOTACIJOMIS (1+2+3+4+5) 442.135,9 469.301,5 27.165,6 6,1
16. Asignavimų valdytojas
2016
patvirtintas
planas
2017
patvirtintas
planas
palyginimas
su 2016
Savivaldybės administracija 76.511,6 83.621,3 7.109,7
E. miesto departamentas 1.794,8 2.529,5 734,7
Miesto plėtros departamentas 1.828,1 2.633,5 805,4
Miesto ūkio ir transporto departamentas 113.578,9 114.258,2 679,3
Saugaus miesto departamentas 598,9 1.843,0 1.244,1
Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas 28.948,5 37.201,0 8.252,5
Švietimo, kultūros ir sporto departamentas 116.748,2 128.628,4 11.880,2
Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
361,7 361,7
Turto departamentas 8.913,0 5.306,2 -3.606,8
Administracijos direktoriaus rezervas 289,6 289,6
Nepaskirstytos paramos lėšos infrastruktūros plėtrai 16,3 16,3
Iš viso: 349.573,3 376.688,7 27.115,4
2017 m. asignavimų iš visų šaltinių (išskyrus dotacijas) planas pagal
asignavimų valdytojus, tūkst. Eur
16
17. Programa
2016
patvirtintas
planas
2017
patvirtintas
planas
palyginimas
su 2016
01 programa „Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymas“ 103.230,9 111.650,0 8.419,1
02 programa „Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo
bei socialinės atskirties mažinimas“
67.229,1 68.427,5 1.198,4
03 programa „Sveikatos apsauga“ 1.353,8 4.042,1 2.688,3
04 programa „Vaikų ir jaunimo socializacija“ 2.707,8 2.814,5 106,7
05 programa „Būsto plėtra“ 1.182,7 6.550,7 5.368,0
06 programa „Kūno kultūros ir sporto plėtojimas“ 9.385,9 10.978,7 1.592,8
07 programa „Informacinės visuomenės plėtra“ 1.794,8 2.529,5 734,7
08 programa „Sąlygų verslo plėtrai sudarymas ir
patrauklios investicijoms aplinkos formavimas“
1.017,2 1.558,0 540,8
09 programa „Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens
bendruomenės gyvenime stiprinimas“
5.465,6 7.009,8 1.544,2
10 programa „Senamiesčio atgaivinimas“ 307,5 1.200,8 893,3
2017 m. asignavimų iš visų šaltinių (išskyrus dotacijas) planas pagal
programas, tūkst. Eur (I)
17
18. Programa
2016
patvirtintas
planas
2017
patvirtintas
planas
palyginimas
su 2016
11 programa „Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga“ 4.510,9 9.213,8 4.702,9
12 programa „Turizmo plėtra“ 185,0 220,0 35,0
13 programa „Urbanistinės plėtros strategijos
formavimas“
1.445,4 2.247,9 802,5
14 programa „Miesto infrastruktūros objektų priežiūra ir
modernizavimas“
46.125,4 40.909,4 -5.216,0
15 programa „Miesto infrastruktūros objektų plėtra“ 31.444,9 28.030,6 -3.414,3
16 programa „Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų
vykdymo strategijos formavimas ir įgyvendinimas“
71.551,4 78.620,6 7.069,2
17 programa „Seniūnijų veikla“ 345,4 378,9 33,5
Administracijos direktoriaus rezervas 289,6 289,6
Nepaskirstytos paramos lėšos infrastruktūros plėtrai 16,3 16,3
Viso: 349.573,3 376.688,7 27.115,4
2017 m. asignavimų iš visų šaltinių (išskyrus dotacijas) planas
pagal programas, tūkst. Eur (II)
18
19. Išlaidos įsipareigojimams Savivaldybės 2017 m. biudžete,
tūkst. Eur
19
Iš biudžeto
lėšų
Iš biudžeto
lėšų likučio
Iš spec. lėšų Iš viso
I. Paskoloms aptarnauti, iš jų: 20.615,0 20.615,0
Paskolų grąžinimas 14.750,0 14.750,0
Palūkanų sumokėjimas 5.865,0 5.865,0
II. Skoloms pagal skolų atidėjimo ir išdėstymo
sutartis, iš jų:
42.838,1 1.902,8 44.740,9
Kreditoriams pagal skolų atidėjimo sutartis 10.016,9 595,6 10.612,5
Bankams 29.921,2 1.307,2 31.228,4
Skolų atidėjimo sutarčių aptarnavimo kaštams
(palūkanoms)
2.900,0 2.900,0
III. Kitoms skoloms grąžinti 20.175,7 9.404,4 700,0 30.280,1
Iš viso skoloms grąžinti ir palūkanoms mokėti
(II+III)
63.013,8 11.307,2 700,0 75.021,0
IŠ VISO I+II+III 83.628,8 11.307,2 700,0 95.636,0
iš jų:
IŠ VISO GRĄŽINAMA PASKOLŲ 14.750,0 14.750,0
IŠ VISO GRĄŽINAMA SKOLŲ 60.113,8 11.307,2 700,0 72.121,0
IŠ VISO SUMOKAMA PALŪKANŲ 8.765,0 8.765,0
20. Savivaldybės kreditinio įsiskolinimo 2016–2018 m. kitimo
prognozė, mln. Eur
20
Kreditinis įsiskolinimas 2016-01-01 2017-01-01
2018-01-01
prognozė
I. Skolos pagal sudarytas atidėjimo
sutartis, iš jų:
97,3 80,8 48,7
Savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms 13,5 4,3
Kitiems kreditoriams 25,1 8,2 8,8
Skolos perleistos bankams 58,7 68,3 39,9
II. Kitos skolos (be grafikų) 143,2 92,9 85,0
IŠ VISO SKOLOS (I + II) 240,5 173,7 133,7
III. PASKOLOS 142,6 141,5 150,7
IŠ VISO KREDITINIS ĮSISKOLINIMAS
(I+II+III)
383,1 315,2 284,4