SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 20
VILNIAUS MIESTO
SAVIVALDYBĖS
2017 METŲ
BIUDŽETAS
1
2017-02-01
Svarbiausios Vilniaus miesto savivaldybės 2015–2019
metų veiklos kryptys (1)
2
 1.1. Finansinio tvarumo
užtikrinimas ir viešųjų
finansų išskaidrinimas
 1.2. Skatinimas kurti
gerai apmokamas darbo
vietas pritraukiant
investicijas
(1,8 mln. Eur)
 1.3. Taiklesnių socialinių
paslaugų teikimas ir
socialinės atskirties
mažinimas pertvarkant
socialinių paslaugų
sistemą
(1,5 mln. Eur)
• 2017 m. planuojama skolintis 24 mln. Eur (2016 – 27,6 mln. Eur).
• Toliau palaipsniui mažės VMS ūkinės skolos.
• Restruktūrizuojamos paskolos ir skolų atidėjimo sutartis, su didele
palūkanų norma.
• Racionalus ir efektyvus VMS nekilnojamojo turto valdymas.
• Sukurtas „GO Vilnius“ (startuolių ir technologinių įmonių pritraukimas)
• Bus skatinamos turizmo informacijos paslaugų ir konferencinio
turizmo galimybės.
• Dalyvavimas tarptautinėse turizmo parodose ir kt.
• Ir kiti projektai.
•Tęsiama vaikų globos namų pertvarka, apgyvendinant vaikus šeimai
artimoje aplinkoje.
•Vilniaus Minties vaikų socialinės globos namų išformavimas.
•Šeimos paramos centrų paslaugos.
•Globėjų tarnybų finansavimas.
•Vaikų dienos centrų paslaugos 200 vaikų.
•Intensyvios terapijos (korekcijos) paslaugos vaikams.
•Ir kiti projektai.
Svarbiausios Vilniaus miesto savivaldybės 2015–2019 metų
veiklos kryptys (2)
3
 1.4. Pakankamo vietų
skaičiaus vaikų
darželiuose ir kokybiško
švietimo užtikrinimas
kuriant vientisą Vilniaus
kultūros, švietimo ir
sporto erdvę
(18,3 mln. Eur)
 1.5. Patogesnio,
greitesnio ir saugesnio
susisiekimo viešuoju
transportu, dviračiais ir
pėsčiomis sukūrimas
(14,2 mln. Eur)
• 2017 m. planuojama sukurti 1000 papildomų vietų darželiuose
• Išplečiamas gaunančių 100 Eur kompensaciją už vaikų priežiūrą ratas
• Ugdymo kokybės gerinimas – planuojama skirti 354,0 tūkst. Eur
• Numatomas didesnis finansavimas švietimo įstaigoms būtiniausių
priemonių, gerinančių ugdymo aplinką, įsigijimui – 4.536,7 tūkst. Eur.
• Naujo 25 m. baseino Vilniuje statyba – 3.000,0 tūkst. Eur.
• Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimo parengiamieji
darbai - 104,0 tūkst. Eur.
• Ir kiti projektai.
• Naujų 32 vnt. ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimas –
937,0 tūkst. Eur.
• Naujų dviračių takų įrengimas (25 km.) – 500,0 tūkst. Eur.
• A juostų plėtra (apie 12 km naujai ženklintų atkarpų) – 100,0 tūkst.
Eur.
• Išasfaltuoti apie 45 km gatvių – 9.300,0 tūkst. Eur.
• Ir kiti projektai.
Svarbiausios Vilniaus miesto savivaldybės 2015–2019
metų veiklos kryptys (3)
4
 1.6. Šilumos kainų
mažinimas ir ekologiškos
aplinkos kūrimas
vilniečiams įgyvendinant
Šilumos ūkio ir Atliekų
tvarkymo programas.
(6,7 mln. Eur)
 1.7. Jaukių ir patogių
viešųjų erdvių kūrimas
visose miesto dalyse
pritaikant žaliąsias erdves
ir Neries bei Vilnelės
upes visuomenės
poreikiams.
(2,8 mln. Eur)
•Modernizuoti Vilniaus šilumos tinklų gamtines dujas, pakeičiant į
atsinaujinančius išteklius
•Modernizuoti šilumos tiekimo tinklus, taip sumažinant šilumos
energijos nuostolius, užtikrinant mažesnes šilumos kainas.
•Užtikrinti SĮ „VASA“ - Vilniaus komunalinių atliekų sistemos
administratoriaus veiklą.
•Pasirengti vietinės dvinarės rinkliavos įvedimui VMS teritorijoje, sukurti
Vilniaus miesto savivaldybės atliekų turėtojų registrą ir informacinę
administravimo sistemą.
• Neries krantinių dangos sutvarkymas ir rekreacinės laivybos
prieplaukų įrengimas – 691,6 tūkst. Eur.
• Neries senvagės ir slėnio rekreacinės infrastruktūros įrengimas su
aktyvaus poilsio bei dviračių trasomis – 309,6 tūkst. Eur.
• Misionierių sodų atkūrimas 205,4 tūkst. Eur.
• Centrinės gatvės bulvaro su rekreacine įranga įrengimas Paplaujos
rajone – 106,4 tūkst. Eur.
• Viešųjų erdvių tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie
rekonstruojamų Aukštaičių, Paupio ir Drujos gatvių – 146,0 tūkst. Eur.
• Vilniaus istorinių Rasų kapinių, koplyčių, tvorų, atskirų paminklų
tvarkyba – 216,4 tūkst. Eur.
• 10 naujų skverų daugiabučių rajonuose sutvarkymo užbaigimas –
1.000,0 tūkst. Eur.
• Ir kiti projektai.
Svarbiausios Vilniaus miesto savivaldybės 2015–2019
metų veiklos kryptys (4)
• Trumpalaikės prekiavimų vietų nuomos aukcionų sistema
• Eilių į poliklinikas vizualizacija
• Analitinis įrankis miesto problemų sprendimams planuoti
• Miestiečių judėjimo realaus laiko analizė pagal mobiliųjų operatorių
duomenis)
• Code4vilnius: - Bendruomenės valdymas
- Pristatymas LOGIN konferencijoje
- Projekto marketingas ir visuomenės įtraukimas
- Darželių žemėlapis ir poreikio prognozavimo analitinis įrankis
- Tvarkau Vilnių nauja mobilioji aplikacija
- A juostų kontrolės sistema
- Priimamų tarybos sprendimų analizės sistema
• Teises aktų WS sukūrimas atverimas ir integravimas į Seimo e-tar
• Statybos leidimų vizualizacija ir proceso statistinės informacijos
pateikimas
• Miesto tvarkymo darbų viešinimo sistema
• Savivaldybės ir pavaldžių įstaigų duomenų atvėrimas
• Duomenų renkamų apie transporto srautus analizė
• Dalyvaujamojo biudžeto įrankio sukūrimas
5
 1.8. Vietos bendruomenių
ir savivaldos stiprinimas
išplečiant vilniečių
galimybes dalyvauti
Vilniaus valdyme.
2017 m. prioritetiniai Savivaldybės investiciniai projektai ir jų
finansavimo 2017 m. šaltiniai
Nr.
Prioritetiniai investiciniai projektai 2017 m.
Projekto
vertė iš
viso, mln.
EUR
Savivaldybės
lėšos
įskaitant
skolinimąsi,
mln. EUR
Prognozuoja
mos
valstybės
lėšos, mln.
EUR
Prognozuoja
mos ES ir
kitų fondų
lėšos, mln.
EUR
1. Ugdymo įstaigų (mokyklų, gimnazijų) pastatų (16
objektų) atnaujinimas
31,9 6,3 1,4 5,9
2. Ikimokyklinių ugdymo įstaigų (darželių) pastatų (11
objektų) atnaujinimas ir modernizavimas
11,7 1,7
3. Vilniaus miesto susisiekimo infrastruktūros vystymas
(priežiūra, remontas, rekonstrukcija)
12,1 0,4 11,7
4. Transeuropinio tinklo jungtis - Vilniaus miesto
vakarinio aplinkkelio III etapas (baigiamųjų darbų
apmokėjimas)
106,7 8,5 22,3
5. Sporto paskirties pastato–baseino, Vilniuje, S. Neries
gatvėje, statyba (prie A. Kulviečio klasikinės
gimnazijos)
3,8 3,0
6. Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimas 24,2 0,1
7. Miesto investicinių objektų parengimo programa
(žemės ir kito NT perėmimas Vakarinio aplinkkelio III
etapo įgyvendinimui)
4,6 4,6
8. Neries ir Vilnios krantinių sutvarkymo ir infrastruktūros
įrengimo darbai (10 objektų)
28,5 1,7 5,3
9. Ekologiško viešojo transporto plėtojimas; ekologiškų
transporto priemonių įsigijimas
15,8 0,9
6
Savivaldybės 2017 m. biudžeto finansinių šaltinių
palyginimas su 2016 m., tūkst. Eur
7
Finansiniai šaltiniai
2016 m.
patvirtinta
2017 m.
patvirtinta
+, - %
1. Biudžeto pajamos su dotacijomis, iš jų: 442.135,9 469.301,5 27.165,6 6,1
- biudžeto pajamos savarankiškoms f-joms vykdyti (be
specialiųjų programų lėšų)
281.480,8 305.889,0 24.408,2 8,7
- biudžeto pajamos, skirtos specialiosioms programoms
vykdyti
19.623,8 29.568,7 9.944,9 50,7
1.1. Iš viso biudžeto pajamų savarankiškoms f-joms
vykdyti
301.104,6 335.457,7 34.353,1 11,4
1.2. Dotacijos 141.031,3 133.843,8 -7.187,5 -1,0
2. Apyvartos lėšų likučiai 19.841,7 17.231,0 -2.610,7 -13,2
3.
Skolintos lėšos
investiciniams projektams
27.627,0 24.000,0 -3.627,0 -13,1
4.
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių
vertybinių popierių (akcijų) pardavimas
1.000,0 -1.000,0 -100,0
IŠ VISO 1+2+3+4 490.604,6 510.532,5 19.927,9 4,1
Savivaldybės biudžeto finansiniai šaltiniai 2016–2017 m., mln. Eur
8
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
2016 patvirtintas
planas
2017 patvirtintas
planas
27,6
5,6%
24,0
4,7%
19,8
4,0%
17,2
3,4%
141,0
28,7%
133,8
26,2%
301,1
61,4%
335,5
65,7%
Biudžeto pajamos savarankiškoms f-joms vykdyti Dotacijos
Apyvartos lėšų likučiai Skolintos lėšos
Vertybinių popierių (akcijų) pardavimas (2016 m. - 1 mln. Eur; 0,2 %)
490,6
510,5
Savivaldybėje planuojamo GPM paskirstymas pagal Finansinių
rodiklių įstatymus 2016–2017 m., tūkst. Eur
9
Eil.
Nr.
Pajamos
2016 m.
patvirtintas
GPM planas
2017 m.
patvirtintas
GPM planas
2017 m.
palyginimas
su 2016 m.
%
Gyventojų pajamų mokestis (toliau - GPM),
surenkamas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje
571.074,0 611.573,0 40.499,0 7,1
(procentais) 100,0 100,0
GPM dalis, tenkanti savivaldybių biudžetams, pagal
Finansinių rodiklių įstatymus
431.104,0 478.067,0 46.963,0 10,9
(procentais) 75,49 78,17 2,68
1.
GPM Vilniaus m. savivaldybei pagal Finansinių
rodiklių įstatymus
198.092,0 219.624,0 21.532,0 10,9
(procentais) 45,95 45,94 -0,01
2.
GPM iš Iždo sąskaitos išlaidų struktūrų
skirtumams išlyginti
(pagal demografinius, socialinius ir kitus rodiklius)
21.378,0 24.524,0 3.146,0 14,7
Iš viso GPM (1+2) 219.470,0 244.148,0 24.678,0 11,2
GPM gautas į Vilniaus miesto savivaldybės biudžetą 2010–2016 m. ir
2017 m. planas, tūkst. Eur
10
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017
planas
Faktiškai gauta 104,583.7 96,916.5 100,630.7 106,399.4 154,315.1 178,884.3 216,262.2 244,148.0
Pokytis, tūkst. Eur -7,667.2 3,714.2 5,768.7 47,915.7 24,569.2 37,377.9 27,885.8
Pokytis, % -7.3 3.8 5.7 45.0 15.9 21.0 12.9
104,583.7 96,916.5 100,630.7 106,399.4
154,315.1
178,884.3
216,262.2
244,148.0
-7,3%
3,8% 5,7%
45,0%
15,9%
22,7%
11,2%
-50,000
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
Savivaldybės 2017 m. biudžeto pajamos (pagal pajamų
šaltinius), tūkst. Eur
Iš viso savivaldybės pajamų
savarankiškoms funkcijoms vykdyti
335.457,7
Biudžeto pajamos be
specialiųjų programų
305.889,0
Gyventojų pajamų
mokestis
244.148,0
Turto mokesčiai, žemės
nuomos pajamos ir rinkliavos
(be komunalinių atliekų)
46.913,0
Pajamos už privatizuojamą savivaldybės
turtą
8.000,0
Bendrosios dotacijos kompensacija iš
valstybės biudžeto
1.863,0
Kitos
4.965,0
Specialiųjų programų lėšos
29.568,7
Aplinkos apsaugos rėmimo
programos pajamos
1.520,0
Socialinio būsto fondo pajamos
4.000,0
Vietinė rinkliava už komunalinių
atliekų tvarkymą
4.500,0
BĮ pajamų įmokos už patalpų nuoma ir
teikiamas paslaugas
16.298,7
Parama socialinės infrastruktūros
plėtrai
800,0
Pajamos už parduotus žemės
sklypus
2.450,0
11
Savivaldybės 2017 m. biudžeto pajamų plano palyginimas
su 2016 m., tūkst. Eur (I)
12
Pajamos
2016 m.
patvirtintas
planas
2017 m.
patvirtintas
planas
Pokytis %
1. MOKESČIAI 261.494,5 292.161,0 30.666,5 11,7
1.1. Gyventojų pajamų mokestis, iš jo: 219.470,0 244.148,0 24.678,0 11,2
1.2. Turto mokesčiai 32.400,0 33.400,0 1.000,0 3,1
1.2.1. Žemės mokestis 2.000,0 1.500,0 -500,0 -25,0
1.2.2. Paveldimo turto mokestis 400,0 400,0
1.2.3. Nekilnojamojo turto mokestis 30.000,0 31.500,0 1.500,0 5,0
1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai 9.624,5 14.613,0 4.988,5 51,8
1.3.1. Mokestis už aplinkos teršimą 1.158,5 1.200,0 41,5 3,6
1.3.2. Valstybės rinkliavos 482,0 490,0 8,0 1,7
1.3.3. Vietinės rinkliavos 7.984,0 12.923,0 4.939,0 61,9
Savivaldybės 2017 m. biudžeto pajamų plano palyginimas
su 2016 m., tūkst. Eur (II)
13
Pajamos
2016 m.
patvirtintas
planas
2017 m.
patvirtintas
planas
Pokytis %
2. KITOS PAJAMOS 25.127,1 29.983,7 4.856,6 19,3
2.1. Turto pajamos 4.284,8 4.785,0 500,2 11,7
2.1.1. Palūkanos už depozitus 15,0 15,0
2.1.2. Dividendai 230,0 -230,0
2.1.3. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir
valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius
3.910,0 4.600,0 690,0 17,6
2.1.4. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 144,8 170,0 25,2 17,4
2.2. Pajamos už prekes ir paslaugas 17.463,3 21.298,7 3.835,4 22,0
2.2.1. Pajamos už patalpų nuomą, iš jų: 2.555,6 5.690,6 3.135,0 122,7
- Savivaldybės patalpų nuoma 2.000,0 2.000,0
- biudžetinių įstaigų patalpų nuoma 555,6 690,6 135,0 24,3
- Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos
sukauptos lėšos
3.000,0 3.000,0
2.2.2. Pajamos už atsitiktines paslaugas 277,2 371,9 94,7 34,2
2.2.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės
apsaugos ir kitose įstaigose
14.630,5 15.236,2 605,7 4,1
2.3. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos 1.252,0 1.688,0 436,0 34,8
2.4. Kitos neišvardytos pajamos, iš jų: 2.127,0 2.212,0 85,0 4,0
- kitos pajamos 1.452,8 1.262,0 -190,8 -13,1
- želdinių atkuriamosios vertės lėšos 72,4 150,0 77,6 107,2
- parama socialinės infrastruktūros plėtrai 601,8 800,0 198,2 32,9
Savivaldybės 2017 m. biudžeto pajamų plano palyginimas su
2016 m., tūkst. Eur (III)
14
Pajamos
2016 m.
patvirtintas
planas
2017 m.
patvirtintas
planas
Pokytis %
3. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO
REALIZAVIMO PAJAMOS
14.483,0 11.450,0 -3.033,0 -20,9
3.1.Žemė 2.183,0 2.450,0 267,0 12,2
3.2. Pastatų ir statinių realizavimo pajamos
(pajamos už parduotą Savivaldybės būstą)
300,0 1.000,0 700,0 233,3
3.3. Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos
(pajamos už parduotą Savivaldybės turtą)
12.000,0 8.000,0 -4.000,0 -33,3
IŠ VISO (1+2+3) 301.104,6 333.594,7 32.490,1 10,8
4. BENDROSIOS DOTACIJOS KOMPENSACIJOS IŠ
VALSTYBĖS BIUDŽETO
1.863,0 1.863,0
4.1. Pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms
kultūros ir sveikatos įstaigoms išlaikyti
1.543,0 1.543,0
4.2. Grąžintino neišmokėto 15% DU daliai išmokėti 320,0 320,0
IŠ VISO PAJAMŲ savarankiškoms f-joms (be
specialiųjų tikslinių dotacijų) (1+2+3+4)
301.104,6 335.457,7 34.353,1 11,4
Savivaldybės 2017 m. biudžeto pajamų plano palyginimas su
2016 m., tūkst. Eur (IV)
15
Pajamos
2016 m.
patvirtintas
planas
2017 m.
patvirtintas
planas
Pokytis %
5. DOTACIJOS 141.031,3 133.843,8 -7.187,5 -5,1
5.1. Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms)
funkcijoms vykdyti
12.214,4 12.254,4 40,0 0,3
5.2. Mokinio krepšeliui finansuoti 109.215,0 116.428,0 7.213,9 6,6
5.3. Pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms
išlaikyti
2.134,8 561,0 -1.573,8 -73,7
5.4. Mokykloms ir klasėms, skirtoms mokiniams,
turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių
1.848,1 2.111,0 262,9 14,2
5.5. Valstybės investicijų 2017–2019 metų programoje
numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti
3.964,0 804,0 -3.160,0 -79,7
5.6. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos neformaliajam vaikų
švietimui
1.384,5 1.384,5
5.7. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtrai
300,0 300,0
IŠ VISO PAJAMŲ SU DOTACIJOMIS (1+2+3+4+5) 442.135,9 469.301,5 27.165,6 6,1
Asignavimų valdytojas
2016
patvirtintas
planas
2017
patvirtintas
planas
palyginimas
su 2016
Savivaldybės administracija 76.511,6 83.621,3 7.109,7
E. miesto departamentas 1.794,8 2.529,5 734,7
Miesto plėtros departamentas 1.828,1 2.633,5 805,4
Miesto ūkio ir transporto departamentas 113.578,9 114.258,2 679,3
Saugaus miesto departamentas 598,9 1.843,0 1.244,1
Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas 28.948,5 37.201,0 8.252,5
Švietimo, kultūros ir sporto departamentas 116.748,2 128.628,4 11.880,2
Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
361,7 361,7
Turto departamentas 8.913,0 5.306,2 -3.606,8
Administracijos direktoriaus rezervas 289,6 289,6
Nepaskirstytos paramos lėšos infrastruktūros plėtrai 16,3 16,3
Iš viso: 349.573,3 376.688,7 27.115,4
2017 m. asignavimų iš visų šaltinių (išskyrus dotacijas) planas pagal
asignavimų valdytojus, tūkst. Eur
16
Programa
2016
patvirtintas
planas
2017
patvirtintas
planas
palyginimas
su 2016
01 programa „Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymas“ 103.230,9 111.650,0 8.419,1
02 programa „Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo
bei socialinės atskirties mažinimas“
67.229,1 68.427,5 1.198,4
03 programa „Sveikatos apsauga“ 1.353,8 4.042,1 2.688,3
04 programa „Vaikų ir jaunimo socializacija“ 2.707,8 2.814,5 106,7
05 programa „Būsto plėtra“ 1.182,7 6.550,7 5.368,0
06 programa „Kūno kultūros ir sporto plėtojimas“ 9.385,9 10.978,7 1.592,8
07 programa „Informacinės visuomenės plėtra“ 1.794,8 2.529,5 734,7
08 programa „Sąlygų verslo plėtrai sudarymas ir
patrauklios investicijoms aplinkos formavimas“
1.017,2 1.558,0 540,8
09 programa „Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens
bendruomenės gyvenime stiprinimas“
5.465,6 7.009,8 1.544,2
10 programa „Senamiesčio atgaivinimas“ 307,5 1.200,8 893,3
2017 m. asignavimų iš visų šaltinių (išskyrus dotacijas) planas pagal
programas, tūkst. Eur (I)
17
Programa
2016
patvirtintas
planas
2017
patvirtintas
planas
palyginimas
su 2016
11 programa „Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga“ 4.510,9 9.213,8 4.702,9
12 programa „Turizmo plėtra“ 185,0 220,0 35,0
13 programa „Urbanistinės plėtros strategijos
formavimas“
1.445,4 2.247,9 802,5
14 programa „Miesto infrastruktūros objektų priežiūra ir
modernizavimas“
46.125,4 40.909,4 -5.216,0
15 programa „Miesto infrastruktūros objektų plėtra“ 31.444,9 28.030,6 -3.414,3
16 programa „Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų
vykdymo strategijos formavimas ir įgyvendinimas“
71.551,4 78.620,6 7.069,2
17 programa „Seniūnijų veikla“ 345,4 378,9 33,5
Administracijos direktoriaus rezervas 289,6 289,6
Nepaskirstytos paramos lėšos infrastruktūros plėtrai 16,3 16,3
Viso: 349.573,3 376.688,7 27.115,4
2017 m. asignavimų iš visų šaltinių (išskyrus dotacijas) planas
pagal programas, tūkst. Eur (II)
18
Išlaidos įsipareigojimams Savivaldybės 2017 m. biudžete,
tūkst. Eur
19
Iš biudžeto
lėšų
Iš biudžeto
lėšų likučio
Iš spec. lėšų Iš viso
I. Paskoloms aptarnauti, iš jų: 20.615,0 20.615,0
Paskolų grąžinimas 14.750,0 14.750,0
Palūkanų sumokėjimas 5.865,0 5.865,0
II. Skoloms pagal skolų atidėjimo ir išdėstymo
sutartis, iš jų:
42.838,1 1.902,8 44.740,9
Kreditoriams pagal skolų atidėjimo sutartis 10.016,9 595,6 10.612,5
Bankams 29.921,2 1.307,2 31.228,4
Skolų atidėjimo sutarčių aptarnavimo kaštams
(palūkanoms)
2.900,0 2.900,0
III. Kitoms skoloms grąžinti 20.175,7 9.404,4 700,0 30.280,1
Iš viso skoloms grąžinti ir palūkanoms mokėti
(II+III)
63.013,8 11.307,2 700,0 75.021,0
IŠ VISO I+II+III 83.628,8 11.307,2 700,0 95.636,0
iš jų:
IŠ VISO GRĄŽINAMA PASKOLŲ 14.750,0 14.750,0
IŠ VISO GRĄŽINAMA SKOLŲ 60.113,8 11.307,2 700,0 72.121,0
IŠ VISO SUMOKAMA PALŪKANŲ 8.765,0 8.765,0
Savivaldybės kreditinio įsiskolinimo 2016–2018 m. kitimo
prognozė, mln. Eur
20
Kreditinis įsiskolinimas 2016-01-01 2017-01-01
2018-01-01
prognozė
I. Skolos pagal sudarytas atidėjimo
sutartis, iš jų:
97,3 80,8 48,7
Savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms 13,5 4,3
Kitiems kreditoriams 25,1 8,2 8,8
Skolos perleistos bankams 58,7 68,3 39,9
II. Kitos skolos (be grafikų) 143,2 92,9 85,0
IŠ VISO SKOLOS (I + II) 240,5 173,7 133,7
III. PASKOLOS 142,6 141,5 150,7
IŠ VISO KREDITINIS ĮSISKOLINIMAS
(I+II+III)
383,1 315,2 284,4

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Nemokamas Vilniaus transportas
Nemokamas Vilniaus transportasNemokamas Vilniaus transportas
Nemokamas Vilniaus transportasArtūras Zuokas
 
Mindaugas Pakalnis, Vilniaus vyr. architektas, Plėtros departamento vadovas
Mindaugas Pakalnis, Vilniaus vyr. architektas, Plėtros departamento vadovasMindaugas Pakalnis, Vilniaus vyr. architektas, Plėtros departamento vadovas
Mindaugas Pakalnis, Vilniaus vyr. architektas, Plėtros departamento vadovasInvestuok
 
KAS IR KIEK PRIKLAUSO VILNIEČIAMS?
KAS IR KIEK PRIKLAUSO VILNIEČIAMS?KAS IR KIEK PRIKLAUSO VILNIEČIAMS?
KAS IR KIEK PRIKLAUSO VILNIEČIAMS?Artūras Zuokas
 
Savivaldybės naujosios komandos 100 dienų veiklos ataskaita
Savivaldybės naujosios komandos 100 dienų veiklos ataskaitaSavivaldybės naujosios komandos 100 dienų veiklos ataskaita
Savivaldybės naujosios komandos 100 dienų veiklos ataskaitaJuozas Zilinskas
 
Telšių rajono savivaldybės patirtis įsisavinant ES paramą
Telšių rajono savivaldybės patirtis įsisavinant ES paramąTelšių rajono savivaldybės patirtis įsisavinant ES paramą
Telšių rajono savivaldybės patirtis įsisavinant ES paramąJurgita Telšiai
 
Komunalinių atliekų tvarkymas Lietuvoje 2015 metais
Komunalinių atliekų tvarkymas Lietuvoje 2015 metaisKomunalinių atliekų tvarkymas Lietuvoje 2015 metais
Komunalinių atliekų tvarkymas Lietuvoje 2015 metaisLRATCA
 

La actualidad más candente (20)

KVIEČIA VILNIUS Vilniaus miesto savivaldybės tarybos ataskaita 2015
KVIEČIA VILNIUS Vilniaus miesto savivaldybės tarybos ataskaita 2015KVIEČIA VILNIUS Vilniaus miesto savivaldybės tarybos ataskaita 2015
KVIEČIA VILNIUS Vilniaus miesto savivaldybės tarybos ataskaita 2015
 
Vilniaus miesto BP ekspertų grupės išvados
Vilniaus miesto BP ekspertų grupės išvadosVilniaus miesto BP ekspertų grupės išvados
Vilniaus miesto BP ekspertų grupės išvados
 
Pristatymas "Susisiekimo Vilniaus mieste ateitis: augančio miesto iššūkiai"
Pristatymas "Susisiekimo Vilniaus mieste ateitis: augančio miesto iššūkiai"Pristatymas "Susisiekimo Vilniaus mieste ateitis: augančio miesto iššūkiai"
Pristatymas "Susisiekimo Vilniaus mieste ateitis: augančio miesto iššūkiai"
 
Keičiame miesto bendrąjį planą - Linas Sinkevičius, Resta 2016 04 28
Keičiame miesto bendrąjį planą - Linas Sinkevičius, Resta 2016 04 28Keičiame miesto bendrąjį planą - Linas Sinkevičius, Resta 2016 04 28
Keičiame miesto bendrąjį planą - Linas Sinkevičius, Resta 2016 04 28
 
2014 biudžeto projektas
2014 biudžeto projektas2014 biudžeto projektas
2014 biudžeto projektas
 
2014 metų Vilniaus miesto biudžeto projektas
2014 metų Vilniaus miesto biudžeto projektas2014 metų Vilniaus miesto biudžeto projektas
2014 metų Vilniaus miesto biudžeto projektas
 
Vilniaus transportas. Kaip judėsime po 5 metų? - Modesta Gusarovienė, 2016-04-28
Vilniaus transportas. Kaip judėsime po 5 metų? - Modesta Gusarovienė, 2016-04-28Vilniaus transportas. Kaip judėsime po 5 metų? - Modesta Gusarovienė, 2016-04-28
Vilniaus transportas. Kaip judėsime po 5 metų? - Modesta Gusarovienė, 2016-04-28
 
Nemokamas Vilniaus transportas
Nemokamas Vilniaus transportasNemokamas Vilniaus transportas
Nemokamas Vilniaus transportas
 
Vilniaus biudzetas 2014
Vilniaus biudzetas 2014 Vilniaus biudzetas 2014
Vilniaus biudzetas 2014
 
2012-2013 Vilniaus miesto savivaldybės ataskaita
2012-2013 Vilniaus miesto savivaldybės ataskaita2012-2013 Vilniaus miesto savivaldybės ataskaita
2012-2013 Vilniaus miesto savivaldybės ataskaita
 
Vilniaus savivaldybės skolų didėjimas ir GPM paskirstymas tarp miestų
Vilniaus savivaldybės skolų didėjimas ir GPM paskirstymas tarp miestųVilniaus savivaldybės skolų didėjimas ir GPM paskirstymas tarp miestų
Vilniaus savivaldybės skolų didėjimas ir GPM paskirstymas tarp miestų
 
Mindaugas Pakalnis, Vilniaus vyr. architektas, Plėtros departamento vadovas
Mindaugas Pakalnis, Vilniaus vyr. architektas, Plėtros departamento vadovasMindaugas Pakalnis, Vilniaus vyr. architektas, Plėtros departamento vadovas
Mindaugas Pakalnis, Vilniaus vyr. architektas, Plėtros departamento vadovas
 
KAS IR KIEK PRIKLAUSO VILNIEČIAMS?
KAS IR KIEK PRIKLAUSO VILNIEČIAMS?KAS IR KIEK PRIKLAUSO VILNIEČIAMS?
KAS IR KIEK PRIKLAUSO VILNIEČIAMS?
 
Savivaldybės naujosios komandos 100 dienų veiklos ataskaita
Savivaldybės naujosios komandos 100 dienų veiklos ataskaitaSavivaldybės naujosios komandos 100 dienų veiklos ataskaita
Savivaldybės naujosios komandos 100 dienų veiklos ataskaita
 
Ataskaita merotarybai 05 14 (2)
Ataskaita merotarybai 05 14 (2)Ataskaita merotarybai 05 14 (2)
Ataskaita merotarybai 05 14 (2)
 
Susitikimas su Rasų gyventojais
Susitikimas su Rasų gyventojaisSusitikimas su Rasų gyventojais
Susitikimas su Rasų gyventojais
 
Darnaus judumo mieste planavimas
Darnaus judumo mieste planavimasDarnaus judumo mieste planavimas
Darnaus judumo mieste planavimas
 
Lrv mp vilniaus finansai
Lrv mp vilniaus finansaiLrv mp vilniaus finansai
Lrv mp vilniaus finansai
 
Telšių rajono savivaldybės patirtis įsisavinant ES paramą
Telšių rajono savivaldybės patirtis įsisavinant ES paramąTelšių rajono savivaldybės patirtis įsisavinant ES paramą
Telšių rajono savivaldybės patirtis įsisavinant ES paramą
 
Komunalinių atliekų tvarkymas Lietuvoje 2015 metais
Komunalinių atliekų tvarkymas Lietuvoje 2015 metaisKomunalinių atliekų tvarkymas Lietuvoje 2015 metais
Komunalinių atliekų tvarkymas Lietuvoje 2015 metais
 

Destacado

Dviraciu taku pletros iki 2020 metu koncepcijos
Dviraciu taku pletros iki 2020 metu koncepcijosDviraciu taku pletros iki 2020 metu koncepcijos
Dviraciu taku pletros iki 2020 metu koncepcijosArtūras Zuokas
 

Destacado (20)

Naujas skveras Naujojoje Vilnioje
Naujas skveras Naujojoje VilniojeNaujas skveras Naujojoje Vilnioje
Naujas skveras Naujojoje Vilnioje
 
Naujas skveras Šeškinėje
Naujas skveras ŠeškinėjeNaujas skveras Šeškinėje
Naujas skveras Šeškinėje
 
Here with us in Vilnius!
Here with us in Vilnius!Here with us in Vilnius!
Here with us in Vilnius!
 
Vilniečiams pristatyti Didžiosios Sinagogos aplinkos sutvarkymo projektiniai ...
Vilniečiams pristatyti Didžiosios Sinagogos aplinkos sutvarkymo projektiniai ...Vilniečiams pristatyti Didžiosios Sinagogos aplinkos sutvarkymo projektiniai ...
Vilniečiams pristatyti Didžiosios Sinagogos aplinkos sutvarkymo projektiniai ...
 
VILNIUS ATSINAUJINA 2016-2017
VILNIUS ATSINAUJINA 2016-2017VILNIUS ATSINAUJINA 2016-2017
VILNIUS ATSINAUJINA 2016-2017
 
Lukiškių aikštės sutvarkymo projekto pristatymas
Lukiškių aikštės sutvarkymo projekto pristatymasLukiškių aikštės sutvarkymo projekto pristatymas
Lukiškių aikštės sutvarkymo projekto pristatymas
 
Be with us in Vilnius!
Be with us in Vilnius!Be with us in Vilnius!
Be with us in Vilnius!
 
Naujas skveras Pašilaičiuose
Naujas skveras PašilaičiuoseNaujas skveras Pašilaičiuose
Naujas skveras Pašilaičiuose
 
Dviraciu taku pletros iki 2020 metu koncepcijos
Dviraciu taku pletros iki 2020 metu koncepcijosDviraciu taku pletros iki 2020 metu koncepcijos
Dviraciu taku pletros iki 2020 metu koncepcijos
 
Naujas skveras Antakalnyje
Naujas skveras AntakalnyjeNaujas skveras Antakalnyje
Naujas skveras Antakalnyje
 
Naujas skveras Fabijoniškėse
Naujas skveras FabijoniškėseNaujas skveras Fabijoniškėse
Naujas skveras Fabijoniškėse
 
Naujas skveras Naujamiestyje
Naujas skveras NaujamiestyjeNaujas skveras Naujamiestyje
Naujas skveras Naujamiestyje
 
Naujas skveras Karoliniškėse
Naujas skveras KaroliniškėseNaujas skveras Karoliniškėse
Naujas skveras Karoliniškėse
 
Naujas skveras Naujininkuose
Naujas skveras NaujininkuoseNaujas skveras Naujininkuose
Naujas skveras Naujininkuose
 
Naujas skveras Pilaitėje
Naujas skveras PilaitėjeNaujas skveras Pilaitėje
Naujas skveras Pilaitėje
 
Multifunctional health, education, culture and business support complex
Multifunctional health, education, culture and business support complexMultifunctional health, education, culture and business support complex
Multifunctional health, education, culture and business support complex
 
Daugiafunkcio komplekso Koncesijos projekto pristatymas
Daugiafunkcio komplekso Koncesijos projekto pristatymasDaugiafunkcio komplekso Koncesijos projekto pristatymas
Daugiafunkcio komplekso Koncesijos projekto pristatymas
 
Daugiafunkcio komplekso projekto pristatymas
Daugiafunkcio komplekso projekto pristatymasDaugiafunkcio komplekso projekto pristatymas
Daugiafunkcio komplekso projekto pristatymas
 
Naujas skveras Lazdynuose
Naujas skveras LazdynuoseNaujas skveras Lazdynuose
Naujas skveras Lazdynuose
 
J.Kennedy handout
J.Kennedy handoutJ.Kennedy handout
J.Kennedy handout
 

Similar a 2017 Vilniaus savivaldybės biudžetas

Tarybos seminaras. Savivaldybės biudžetas
Tarybos seminaras. Savivaldybės biudžetasTarybos seminaras. Savivaldybės biudžetas
Tarybos seminaras. Savivaldybės biudžetasArtūras Zuokas
 
Vilniaus miesto savivaldybės įmonių rezultatai
Vilniaus miesto savivaldybės įmonių rezultataiVilniaus miesto savivaldybės įmonių rezultatai
Vilniaus miesto savivaldybės įmonių rezultataiSkirmantas Tumelis
 
Tarybos seminaras. Vilniaus patirtis
Tarybos seminaras. Vilniaus patirtisTarybos seminaras. Vilniaus patirtis
Tarybos seminaras. Vilniaus patirtisArtūras Zuokas
 
Arturas_Zuokas_VMS_biudžetas_2024_new.pptx
Arturas_Zuokas_VMS_biudžetas_2024_new.pptxArturas_Zuokas_VMS_biudžetas_2024_new.pptx
Arturas_Zuokas_VMS_biudžetas_2024_new.pptxArtūras Zuokas
 
Parama atlieku sektoriui 2014-2020
Parama atlieku sektoriui 2014-2020Parama atlieku sektoriui 2014-2020
Parama atlieku sektoriui 2014-2020LRATCA
 
Vilniaus miesto savivaldybės finansinės informacijos analizės rezultatai
Vilniaus miesto savivaldybėsfinansinės informacijosanalizės rezultataiVilniaus miesto savivaldybėsfinansinės informacijosanalizės rezultatai
Vilniaus miesto savivaldybės finansinės informacijos analizės rezultataiArtūras Zuokas
 
Vilniaus vizija, Rūta Matonienė,„Swedbank“ renginys „Svajonių būsto link“
Vilniaus vizija, Rūta Matonienė,„Swedbank“ renginys „Svajonių būsto link“Vilniaus vizija, Rūta Matonienė,„Swedbank“ renginys „Svajonių būsto link“
Vilniaus vizija, Rūta Matonienė,„Swedbank“ renginys „Svajonių būsto link“Swedbank Lietuvoje
 
Vilniečių teisės dėl nepakankamo sostinės finansavimo bus ginamos teisme
Vilniečių teisės dėl nepakankamo sostinės finansavimo bus ginamos teismeVilniečių teisės dėl nepakankamo sostinės finansavimo bus ginamos teisme
Vilniečių teisės dėl nepakankamo sostinės finansavimo bus ginamos teismeArtūras Zuokas
 
Vilniaus miesto savivaldybės ataskaita 2004-2005
Vilniaus miesto savivaldybės ataskaita 2004-2005Vilniaus miesto savivaldybės ataskaita 2004-2005
Vilniaus miesto savivaldybės ataskaita 2004-2005Artūras Zuokas
 
Vilniaus savivaldybės naujosios komandos 100 dienų veiklos ataskaita
Vilniaus savivaldybės naujosios komandos 100 dienų veiklos ataskaitaVilniaus savivaldybės naujosios komandos 100 dienų veiklos ataskaita
Vilniaus savivaldybės naujosios komandos 100 dienų veiklos ataskaitaVilniaus savivaldybė
 

Similar a 2017 Vilniaus savivaldybės biudžetas (20)

2012 metų biudžetas ir finansų apžvalga
2012 metų biudžetas ir finansų apžvalga2012 metų biudžetas ir finansų apžvalga
2012 metų biudžetas ir finansų apžvalga
 
Tarybos seminaras. Savivaldybės biudžetas
Tarybos seminaras. Savivaldybės biudžetasTarybos seminaras. Savivaldybės biudžetas
Tarybos seminaras. Savivaldybės biudžetas
 
Vilniaus miesto savivaldybės įmonių rezultatai
Vilniaus miesto savivaldybės įmonių rezultataiVilniaus miesto savivaldybės įmonių rezultatai
Vilniaus miesto savivaldybės įmonių rezultatai
 
Tarybos seminaras. Vilniaus patirtis
Tarybos seminaras. Vilniaus patirtisTarybos seminaras. Vilniaus patirtis
Tarybos seminaras. Vilniaus patirtis
 
Vilniaus savivaldybė surinko 13,9 mln. litų viršplaninių pajamų, sutaupymai p...
Vilniaus savivaldybė surinko 13,9 mln. litų viršplaninių pajamų, sutaupymai p...Vilniaus savivaldybė surinko 13,9 mln. litų viršplaninių pajamų, sutaupymai p...
Vilniaus savivaldybė surinko 13,9 mln. litų viršplaninių pajamų, sutaupymai p...
 
Arturas_Zuokas_VMS_biudžetas_2024_new.pptx
Arturas_Zuokas_VMS_biudžetas_2024_new.pptxArturas_Zuokas_VMS_biudžetas_2024_new.pptx
Arturas_Zuokas_VMS_biudžetas_2024_new.pptx
 
Parama atlieku sektoriui 2014-2020
Parama atlieku sektoriui 2014-2020Parama atlieku sektoriui 2014-2020
Parama atlieku sektoriui 2014-2020
 
Vilniaus miesto savivaldybės finansinės informacijos analizės rezultatai
Vilniaus miesto savivaldybėsfinansinės informacijosanalizės rezultataiVilniaus miesto savivaldybėsfinansinės informacijosanalizės rezultatai
Vilniaus miesto savivaldybės finansinės informacijos analizės rezultatai
 
Vilniaus vizija, Rūta Matonienė,„Swedbank“ renginys „Svajonių būsto link“
Vilniaus vizija, Rūta Matonienė,„Swedbank“ renginys „Svajonių būsto link“Vilniaus vizija, Rūta Matonienė,„Swedbank“ renginys „Svajonių būsto link“
Vilniaus vizija, Rūta Matonienė,„Swedbank“ renginys „Svajonių būsto link“
 
Vilniaus miesto tarybos valdantieji pateikė ieškinį teismui gindami vilniečių...
Vilniaus miesto tarybos valdantieji pateikė ieškinį teismui gindami vilniečių...Vilniaus miesto tarybos valdantieji pateikė ieškinį teismui gindami vilniečių...
Vilniaus miesto tarybos valdantieji pateikė ieškinį teismui gindami vilniečių...
 
Vilniaus miesto 2013 metų biudžetas
Vilniaus miesto 2013 metų biudžetasVilniaus miesto 2013 metų biudžetas
Vilniaus miesto 2013 metų biudžetas
 
Vilniečių teisės dėl nepakankamo sostinės finansavimo bus ginamos teisme
Vilniečių teisės dėl nepakankamo sostinės finansavimo bus ginamos teismeVilniečių teisės dėl nepakankamo sostinės finansavimo bus ginamos teisme
Vilniečių teisės dėl nepakankamo sostinės finansavimo bus ginamos teisme
 
Vilniaus miesto tarybos valdantieji: vilniečių teisės dėl nepakankamo sostinė...
Vilniaus miesto tarybos valdantieji: vilniečių teisės dėl nepakankamo sostinė...Vilniaus miesto tarybos valdantieji: vilniečių teisės dėl nepakankamo sostinė...
Vilniaus miesto tarybos valdantieji: vilniečių teisės dėl nepakankamo sostinė...
 
Dėl Vilniaus savivaldybės kreipimosi į teismą
Dėl Vilniaus savivaldybės kreipimosi į teismąDėl Vilniaus savivaldybės kreipimosi į teismą
Dėl Vilniaus savivaldybės kreipimosi į teismą
 
Vilniečių teisės dėl nepakankamo sostinės finansavimo bus ginamos teisme
Vilniečių teisės dėl nepakankamo sostinės finansavimo bus ginamos teismeVilniečių teisės dėl nepakankamo sostinės finansavimo bus ginamos teisme
Vilniečių teisės dėl nepakankamo sostinės finansavimo bus ginamos teisme
 
Vilniaus miesto savivaldybės ataskaita 2004-2005
Vilniaus miesto savivaldybės ataskaita 2004-2005Vilniaus miesto savivaldybės ataskaita 2004-2005
Vilniaus miesto savivaldybės ataskaita 2004-2005
 
Įmonių veiklos analizė už 2016
Įmonių veiklos  analizė už 2016 Įmonių veiklos  analizė už 2016
Įmonių veiklos analizė už 2016
 
Vilniaus savivaldybės naujosios komandos 100 dienų veiklos ataskaita
Vilniaus savivaldybės naujosios komandos 100 dienų veiklos ataskaitaVilniaus savivaldybės naujosios komandos 100 dienų veiklos ataskaita
Vilniaus savivaldybės naujosios komandos 100 dienų veiklos ataskaita
 
2014 biudžeto projektas
2014 biudžeto projektas2014 biudžeto projektas
2014 biudžeto projektas
 
2019 m. biudzeto projektas 2019 02-06
2019 m. biudzeto projektas 2019 02-062019 m. biudzeto projektas 2019 02-06
2019 m. biudzeto projektas 2019 02-06
 

Más de Vilniaus miesto savivaldybė / Vilnius city municipality

Más de Vilniaus miesto savivaldybė / Vilnius city municipality (20)

Festivalis „Vilnius Gdanske 2022“
Festivalis „Vilnius Gdanske 2022“Festivalis „Vilnius Gdanske 2022“
Festivalis „Vilnius Gdanske 2022“
 
Snipiskiu strategija - veiksmu planas - viesinimui.pptx
Snipiskiu strategija - veiksmu planas - viesinimui.pptxSnipiskiu strategija - veiksmu planas - viesinimui.pptx
Snipiskiu strategija - veiksmu planas - viesinimui.pptx
 
Planeta Vilnius. Arčiau namų
Planeta Vilnius. Arčiau namųPlaneta Vilnius. Arčiau namų
Planeta Vilnius. Arčiau namų
 
AntiCovid 19
AntiCovid 19AntiCovid 19
AntiCovid 19
 
Sapiegų parko rekonstrukcijos pristatymas
Sapiegų parko rekonstrukcijos pristatymasSapiegų parko rekonstrukcijos pristatymas
Sapiegų parko rekonstrukcijos pristatymas
 
190419 pp uzvingio salos tiltas_konkursinio projekto grafine dalis
190419 pp uzvingio salos tiltas_konkursinio projekto grafine dalis190419 pp uzvingio salos tiltas_konkursinio projekto grafine dalis
190419 pp uzvingio salos tiltas_konkursinio projekto grafine dalis
 
3. vp16.195 krastovaizdzio ir dendrologijos dalis
3. vp16.195  krastovaizdzio ir dendrologijos dalis3. vp16.195  krastovaizdzio ir dendrologijos dalis
3. vp16.195 krastovaizdzio ir dendrologijos dalis
 
Traku vokes parko tvarkymo projektas
Traku vokes parko tvarkymo projektas Traku vokes parko tvarkymo projektas
Traku vokes parko tvarkymo projektas
 
Patarimai augintinių šeimininkams
Patarimai augintinių šeimininkamsPatarimai augintinių šeimininkams
Patarimai augintinių šeimininkams
 
20190319 pristatymui sapiegos
20190319 pristatymui sapiegos20190319 pristatymui sapiegos
20190319 pristatymui sapiegos
 
Planaskomunikacijai
PlanaskomunikacijaiPlanaskomunikacijai
Planaskomunikacijai
 
Vidines komunikacijospatvirtintas
Vidines komunikacijospatvirtintasVidines komunikacijospatvirtintas
Vidines komunikacijospatvirtintas
 
Vln2 in prezentacija v2
Vln2 in prezentacija v2Vln2 in prezentacija v2
Vln2 in prezentacija v2
 
Vidinės komunikacijos planas
Vidinės komunikacijos planasVidinės komunikacijos planas
Vidinės komunikacijos planas
 
Strategija vilnius2 in
Strategija vilnius2 inStrategija vilnius2 in
Strategija vilnius2 in
 
Vilniečių siūlymai Reformatų sodo atnaujinimo projektui
Vilniečių siūlymai Reformatų sodo atnaujinimo projektuiVilniečių siūlymai Reformatų sodo atnaujinimo projektui
Vilniečių siūlymai Reformatų sodo atnaujinimo projektui
 
Reformatu pristatymas
Reformatu pristatymas Reformatu pristatymas
Reformatu pristatymas
 
Reformatu pristatymas 2018 08 08
Reformatu pristatymas 2018 08 08Reformatu pristatymas 2018 08 08
Reformatu pristatymas 2018 08 08
 
Projekto "Tuk, tuk širdele - būk sveika!" apibendrinimas
Projekto "Tuk, tuk širdele - būk sveika!" apibendrinimas Projekto "Tuk, tuk širdele - būk sveika!" apibendrinimas
Projekto "Tuk, tuk širdele - būk sveika!" apibendrinimas
 
Projektas "Tuk, tuk širdele - būk sveika!"
Projektas "Tuk, tuk širdele - būk sveika!"Projektas "Tuk, tuk širdele - būk sveika!"
Projektas "Tuk, tuk širdele - būk sveika!"
 

2017 Vilniaus savivaldybės biudžetas

  • 2. Svarbiausios Vilniaus miesto savivaldybės 2015–2019 metų veiklos kryptys (1) 2  1.1. Finansinio tvarumo užtikrinimas ir viešųjų finansų išskaidrinimas  1.2. Skatinimas kurti gerai apmokamas darbo vietas pritraukiant investicijas (1,8 mln. Eur)  1.3. Taiklesnių socialinių paslaugų teikimas ir socialinės atskirties mažinimas pertvarkant socialinių paslaugų sistemą (1,5 mln. Eur) • 2017 m. planuojama skolintis 24 mln. Eur (2016 – 27,6 mln. Eur). • Toliau palaipsniui mažės VMS ūkinės skolos. • Restruktūrizuojamos paskolos ir skolų atidėjimo sutartis, su didele palūkanų norma. • Racionalus ir efektyvus VMS nekilnojamojo turto valdymas. • Sukurtas „GO Vilnius“ (startuolių ir technologinių įmonių pritraukimas) • Bus skatinamos turizmo informacijos paslaugų ir konferencinio turizmo galimybės. • Dalyvavimas tarptautinėse turizmo parodose ir kt. • Ir kiti projektai. •Tęsiama vaikų globos namų pertvarka, apgyvendinant vaikus šeimai artimoje aplinkoje. •Vilniaus Minties vaikų socialinės globos namų išformavimas. •Šeimos paramos centrų paslaugos. •Globėjų tarnybų finansavimas. •Vaikų dienos centrų paslaugos 200 vaikų. •Intensyvios terapijos (korekcijos) paslaugos vaikams. •Ir kiti projektai.
  • 3. Svarbiausios Vilniaus miesto savivaldybės 2015–2019 metų veiklos kryptys (2) 3  1.4. Pakankamo vietų skaičiaus vaikų darželiuose ir kokybiško švietimo užtikrinimas kuriant vientisą Vilniaus kultūros, švietimo ir sporto erdvę (18,3 mln. Eur)  1.5. Patogesnio, greitesnio ir saugesnio susisiekimo viešuoju transportu, dviračiais ir pėsčiomis sukūrimas (14,2 mln. Eur) • 2017 m. planuojama sukurti 1000 papildomų vietų darželiuose • Išplečiamas gaunančių 100 Eur kompensaciją už vaikų priežiūrą ratas • Ugdymo kokybės gerinimas – planuojama skirti 354,0 tūkst. Eur • Numatomas didesnis finansavimas švietimo įstaigoms būtiniausių priemonių, gerinančių ugdymo aplinką, įsigijimui – 4.536,7 tūkst. Eur. • Naujo 25 m. baseino Vilniuje statyba – 3.000,0 tūkst. Eur. • Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimo parengiamieji darbai - 104,0 tūkst. Eur. • Ir kiti projektai. • Naujų 32 vnt. ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimas – 937,0 tūkst. Eur. • Naujų dviračių takų įrengimas (25 km.) – 500,0 tūkst. Eur. • A juostų plėtra (apie 12 km naujai ženklintų atkarpų) – 100,0 tūkst. Eur. • Išasfaltuoti apie 45 km gatvių – 9.300,0 tūkst. Eur. • Ir kiti projektai.
  • 4. Svarbiausios Vilniaus miesto savivaldybės 2015–2019 metų veiklos kryptys (3) 4  1.6. Šilumos kainų mažinimas ir ekologiškos aplinkos kūrimas vilniečiams įgyvendinant Šilumos ūkio ir Atliekų tvarkymo programas. (6,7 mln. Eur)  1.7. Jaukių ir patogių viešųjų erdvių kūrimas visose miesto dalyse pritaikant žaliąsias erdves ir Neries bei Vilnelės upes visuomenės poreikiams. (2,8 mln. Eur) •Modernizuoti Vilniaus šilumos tinklų gamtines dujas, pakeičiant į atsinaujinančius išteklius •Modernizuoti šilumos tiekimo tinklus, taip sumažinant šilumos energijos nuostolius, užtikrinant mažesnes šilumos kainas. •Užtikrinti SĮ „VASA“ - Vilniaus komunalinių atliekų sistemos administratoriaus veiklą. •Pasirengti vietinės dvinarės rinkliavos įvedimui VMS teritorijoje, sukurti Vilniaus miesto savivaldybės atliekų turėtojų registrą ir informacinę administravimo sistemą. • Neries krantinių dangos sutvarkymas ir rekreacinės laivybos prieplaukų įrengimas – 691,6 tūkst. Eur. • Neries senvagės ir slėnio rekreacinės infrastruktūros įrengimas su aktyvaus poilsio bei dviračių trasomis – 309,6 tūkst. Eur. • Misionierių sodų atkūrimas 205,4 tūkst. Eur. • Centrinės gatvės bulvaro su rekreacine įranga įrengimas Paplaujos rajone – 106,4 tūkst. Eur. • Viešųjų erdvių tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie rekonstruojamų Aukštaičių, Paupio ir Drujos gatvių – 146,0 tūkst. Eur. • Vilniaus istorinių Rasų kapinių, koplyčių, tvorų, atskirų paminklų tvarkyba – 216,4 tūkst. Eur. • 10 naujų skverų daugiabučių rajonuose sutvarkymo užbaigimas – 1.000,0 tūkst. Eur. • Ir kiti projektai.
  • 5. Svarbiausios Vilniaus miesto savivaldybės 2015–2019 metų veiklos kryptys (4) • Trumpalaikės prekiavimų vietų nuomos aukcionų sistema • Eilių į poliklinikas vizualizacija • Analitinis įrankis miesto problemų sprendimams planuoti • Miestiečių judėjimo realaus laiko analizė pagal mobiliųjų operatorių duomenis) • Code4vilnius: - Bendruomenės valdymas - Pristatymas LOGIN konferencijoje - Projekto marketingas ir visuomenės įtraukimas - Darželių žemėlapis ir poreikio prognozavimo analitinis įrankis - Tvarkau Vilnių nauja mobilioji aplikacija - A juostų kontrolės sistema - Priimamų tarybos sprendimų analizės sistema • Teises aktų WS sukūrimas atverimas ir integravimas į Seimo e-tar • Statybos leidimų vizualizacija ir proceso statistinės informacijos pateikimas • Miesto tvarkymo darbų viešinimo sistema • Savivaldybės ir pavaldžių įstaigų duomenų atvėrimas • Duomenų renkamų apie transporto srautus analizė • Dalyvaujamojo biudžeto įrankio sukūrimas 5  1.8. Vietos bendruomenių ir savivaldos stiprinimas išplečiant vilniečių galimybes dalyvauti Vilniaus valdyme.
  • 6. 2017 m. prioritetiniai Savivaldybės investiciniai projektai ir jų finansavimo 2017 m. šaltiniai Nr. Prioritetiniai investiciniai projektai 2017 m. Projekto vertė iš viso, mln. EUR Savivaldybės lėšos įskaitant skolinimąsi, mln. EUR Prognozuoja mos valstybės lėšos, mln. EUR Prognozuoja mos ES ir kitų fondų lėšos, mln. EUR 1. Ugdymo įstaigų (mokyklų, gimnazijų) pastatų (16 objektų) atnaujinimas 31,9 6,3 1,4 5,9 2. Ikimokyklinių ugdymo įstaigų (darželių) pastatų (11 objektų) atnaujinimas ir modernizavimas 11,7 1,7 3. Vilniaus miesto susisiekimo infrastruktūros vystymas (priežiūra, remontas, rekonstrukcija) 12,1 0,4 11,7 4. Transeuropinio tinklo jungtis - Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio III etapas (baigiamųjų darbų apmokėjimas) 106,7 8,5 22,3 5. Sporto paskirties pastato–baseino, Vilniuje, S. Neries gatvėje, statyba (prie A. Kulviečio klasikinės gimnazijos) 3,8 3,0 6. Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimas 24,2 0,1 7. Miesto investicinių objektų parengimo programa (žemės ir kito NT perėmimas Vakarinio aplinkkelio III etapo įgyvendinimui) 4,6 4,6 8. Neries ir Vilnios krantinių sutvarkymo ir infrastruktūros įrengimo darbai (10 objektų) 28,5 1,7 5,3 9. Ekologiško viešojo transporto plėtojimas; ekologiškų transporto priemonių įsigijimas 15,8 0,9 6
  • 7. Savivaldybės 2017 m. biudžeto finansinių šaltinių palyginimas su 2016 m., tūkst. Eur 7 Finansiniai šaltiniai 2016 m. patvirtinta 2017 m. patvirtinta +, - % 1. Biudžeto pajamos su dotacijomis, iš jų: 442.135,9 469.301,5 27.165,6 6,1 - biudžeto pajamos savarankiškoms f-joms vykdyti (be specialiųjų programų lėšų) 281.480,8 305.889,0 24.408,2 8,7 - biudžeto pajamos, skirtos specialiosioms programoms vykdyti 19.623,8 29.568,7 9.944,9 50,7 1.1. Iš viso biudžeto pajamų savarankiškoms f-joms vykdyti 301.104,6 335.457,7 34.353,1 11,4 1.2. Dotacijos 141.031,3 133.843,8 -7.187,5 -1,0 2. Apyvartos lėšų likučiai 19.841,7 17.231,0 -2.610,7 -13,2 3. Skolintos lėšos investiciniams projektams 27.627,0 24.000,0 -3.627,0 -13,1 4. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių vertybinių popierių (akcijų) pardavimas 1.000,0 -1.000,0 -100,0 IŠ VISO 1+2+3+4 490.604,6 510.532,5 19.927,9 4,1
  • 8. Savivaldybės biudžeto finansiniai šaltiniai 2016–2017 m., mln. Eur 8 0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 2016 patvirtintas planas 2017 patvirtintas planas 27,6 5,6% 24,0 4,7% 19,8 4,0% 17,2 3,4% 141,0 28,7% 133,8 26,2% 301,1 61,4% 335,5 65,7% Biudžeto pajamos savarankiškoms f-joms vykdyti Dotacijos Apyvartos lėšų likučiai Skolintos lėšos Vertybinių popierių (akcijų) pardavimas (2016 m. - 1 mln. Eur; 0,2 %) 490,6 510,5
  • 9. Savivaldybėje planuojamo GPM paskirstymas pagal Finansinių rodiklių įstatymus 2016–2017 m., tūkst. Eur 9 Eil. Nr. Pajamos 2016 m. patvirtintas GPM planas 2017 m. patvirtintas GPM planas 2017 m. palyginimas su 2016 m. % Gyventojų pajamų mokestis (toliau - GPM), surenkamas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje 571.074,0 611.573,0 40.499,0 7,1 (procentais) 100,0 100,0 GPM dalis, tenkanti savivaldybių biudžetams, pagal Finansinių rodiklių įstatymus 431.104,0 478.067,0 46.963,0 10,9 (procentais) 75,49 78,17 2,68 1. GPM Vilniaus m. savivaldybei pagal Finansinių rodiklių įstatymus 198.092,0 219.624,0 21.532,0 10,9 (procentais) 45,95 45,94 -0,01 2. GPM iš Iždo sąskaitos išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti (pagal demografinius, socialinius ir kitus rodiklius) 21.378,0 24.524,0 3.146,0 14,7 Iš viso GPM (1+2) 219.470,0 244.148,0 24.678,0 11,2
  • 10. GPM gautas į Vilniaus miesto savivaldybės biudžetą 2010–2016 m. ir 2017 m. planas, tūkst. Eur 10 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 planas Faktiškai gauta 104,583.7 96,916.5 100,630.7 106,399.4 154,315.1 178,884.3 216,262.2 244,148.0 Pokytis, tūkst. Eur -7,667.2 3,714.2 5,768.7 47,915.7 24,569.2 37,377.9 27,885.8 Pokytis, % -7.3 3.8 5.7 45.0 15.9 21.0 12.9 104,583.7 96,916.5 100,630.7 106,399.4 154,315.1 178,884.3 216,262.2 244,148.0 -7,3% 3,8% 5,7% 45,0% 15,9% 22,7% 11,2% -50,000 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000
  • 11. Savivaldybės 2017 m. biudžeto pajamos (pagal pajamų šaltinius), tūkst. Eur Iš viso savivaldybės pajamų savarankiškoms funkcijoms vykdyti 335.457,7 Biudžeto pajamos be specialiųjų programų 305.889,0 Gyventojų pajamų mokestis 244.148,0 Turto mokesčiai, žemės nuomos pajamos ir rinkliavos (be komunalinių atliekų) 46.913,0 Pajamos už privatizuojamą savivaldybės turtą 8.000,0 Bendrosios dotacijos kompensacija iš valstybės biudžeto 1.863,0 Kitos 4.965,0 Specialiųjų programų lėšos 29.568,7 Aplinkos apsaugos rėmimo programos pajamos 1.520,0 Socialinio būsto fondo pajamos 4.000,0 Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą 4.500,0 BĮ pajamų įmokos už patalpų nuoma ir teikiamas paslaugas 16.298,7 Parama socialinės infrastruktūros plėtrai 800,0 Pajamos už parduotus žemės sklypus 2.450,0 11
  • 12. Savivaldybės 2017 m. biudžeto pajamų plano palyginimas su 2016 m., tūkst. Eur (I) 12 Pajamos 2016 m. patvirtintas planas 2017 m. patvirtintas planas Pokytis % 1. MOKESČIAI 261.494,5 292.161,0 30.666,5 11,7 1.1. Gyventojų pajamų mokestis, iš jo: 219.470,0 244.148,0 24.678,0 11,2 1.2. Turto mokesčiai 32.400,0 33.400,0 1.000,0 3,1 1.2.1. Žemės mokestis 2.000,0 1.500,0 -500,0 -25,0 1.2.2. Paveldimo turto mokestis 400,0 400,0 1.2.3. Nekilnojamojo turto mokestis 30.000,0 31.500,0 1.500,0 5,0 1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai 9.624,5 14.613,0 4.988,5 51,8 1.3.1. Mokestis už aplinkos teršimą 1.158,5 1.200,0 41,5 3,6 1.3.2. Valstybės rinkliavos 482,0 490,0 8,0 1,7 1.3.3. Vietinės rinkliavos 7.984,0 12.923,0 4.939,0 61,9
  • 13. Savivaldybės 2017 m. biudžeto pajamų plano palyginimas su 2016 m., tūkst. Eur (II) 13 Pajamos 2016 m. patvirtintas planas 2017 m. patvirtintas planas Pokytis % 2. KITOS PAJAMOS 25.127,1 29.983,7 4.856,6 19,3 2.1. Turto pajamos 4.284,8 4.785,0 500,2 11,7 2.1.1. Palūkanos už depozitus 15,0 15,0 2.1.2. Dividendai 230,0 -230,0 2.1.3. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius 3.910,0 4.600,0 690,0 17,6 2.1.4. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 144,8 170,0 25,2 17,4 2.2. Pajamos už prekes ir paslaugas 17.463,3 21.298,7 3.835,4 22,0 2.2.1. Pajamos už patalpų nuomą, iš jų: 2.555,6 5.690,6 3.135,0 122,7 - Savivaldybės patalpų nuoma 2.000,0 2.000,0 - biudžetinių įstaigų patalpų nuoma 555,6 690,6 135,0 24,3 - Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos sukauptos lėšos 3.000,0 3.000,0 2.2.2. Pajamos už atsitiktines paslaugas 277,2 371,9 94,7 34,2 2.2.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose 14.630,5 15.236,2 605,7 4,1 2.3. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos 1.252,0 1.688,0 436,0 34,8 2.4. Kitos neišvardytos pajamos, iš jų: 2.127,0 2.212,0 85,0 4,0 - kitos pajamos 1.452,8 1.262,0 -190,8 -13,1 - želdinių atkuriamosios vertės lėšos 72,4 150,0 77,6 107,2 - parama socialinės infrastruktūros plėtrai 601,8 800,0 198,2 32,9
  • 14. Savivaldybės 2017 m. biudžeto pajamų plano palyginimas su 2016 m., tūkst. Eur (III) 14 Pajamos 2016 m. patvirtintas planas 2017 m. patvirtintas planas Pokytis % 3. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS 14.483,0 11.450,0 -3.033,0 -20,9 3.1.Žemė 2.183,0 2.450,0 267,0 12,2 3.2. Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (pajamos už parduotą Savivaldybės būstą) 300,0 1.000,0 700,0 233,3 3.3. Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (pajamos už parduotą Savivaldybės turtą) 12.000,0 8.000,0 -4.000,0 -33,3 IŠ VISO (1+2+3) 301.104,6 333.594,7 32.490,1 10,8 4. BENDROSIOS DOTACIJOS KOMPENSACIJOS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO 1.863,0 1.863,0 4.1. Pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms kultūros ir sveikatos įstaigoms išlaikyti 1.543,0 1.543,0 4.2. Grąžintino neišmokėto 15% DU daliai išmokėti 320,0 320,0 IŠ VISO PAJAMŲ savarankiškoms f-joms (be specialiųjų tikslinių dotacijų) (1+2+3+4) 301.104,6 335.457,7 34.353,1 11,4
  • 15. Savivaldybės 2017 m. biudžeto pajamų plano palyginimas su 2016 m., tūkst. Eur (IV) 15 Pajamos 2016 m. patvirtintas planas 2017 m. patvirtintas planas Pokytis % 5. DOTACIJOS 141.031,3 133.843,8 -7.187,5 -5,1 5.1. Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti 12.214,4 12.254,4 40,0 0,3 5.2. Mokinio krepšeliui finansuoti 109.215,0 116.428,0 7.213,9 6,6 5.3. Pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2.134,8 561,0 -1.573,8 -73,7 5.4. Mokykloms ir klasėms, skirtoms mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių 1.848,1 2.111,0 262,9 14,2 5.5. Valstybės investicijų 2017–2019 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti 3.964,0 804,0 -3.160,0 -79,7 5.6. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos neformaliajam vaikų švietimui 1.384,5 1.384,5 5.7. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtrai 300,0 300,0 IŠ VISO PAJAMŲ SU DOTACIJOMIS (1+2+3+4+5) 442.135,9 469.301,5 27.165,6 6,1
  • 16. Asignavimų valdytojas 2016 patvirtintas planas 2017 patvirtintas planas palyginimas su 2016 Savivaldybės administracija 76.511,6 83.621,3 7.109,7 E. miesto departamentas 1.794,8 2.529,5 734,7 Miesto plėtros departamentas 1.828,1 2.633,5 805,4 Miesto ūkio ir transporto departamentas 113.578,9 114.258,2 679,3 Saugaus miesto departamentas 598,9 1.843,0 1.244,1 Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas 28.948,5 37.201,0 8.252,5 Švietimo, kultūros ir sporto departamentas 116.748,2 128.628,4 11.880,2 Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 361,7 361,7 Turto departamentas 8.913,0 5.306,2 -3.606,8 Administracijos direktoriaus rezervas 289,6 289,6 Nepaskirstytos paramos lėšos infrastruktūros plėtrai 16,3 16,3 Iš viso: 349.573,3 376.688,7 27.115,4 2017 m. asignavimų iš visų šaltinių (išskyrus dotacijas) planas pagal asignavimų valdytojus, tūkst. Eur 16
  • 17. Programa 2016 patvirtintas planas 2017 patvirtintas planas palyginimas su 2016 01 programa „Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymas“ 103.230,9 111.650,0 8.419,1 02 programa „Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas“ 67.229,1 68.427,5 1.198,4 03 programa „Sveikatos apsauga“ 1.353,8 4.042,1 2.688,3 04 programa „Vaikų ir jaunimo socializacija“ 2.707,8 2.814,5 106,7 05 programa „Būsto plėtra“ 1.182,7 6.550,7 5.368,0 06 programa „Kūno kultūros ir sporto plėtojimas“ 9.385,9 10.978,7 1.592,8 07 programa „Informacinės visuomenės plėtra“ 1.794,8 2.529,5 734,7 08 programa „Sąlygų verslo plėtrai sudarymas ir patrauklios investicijoms aplinkos formavimas“ 1.017,2 1.558,0 540,8 09 programa „Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas“ 5.465,6 7.009,8 1.544,2 10 programa „Senamiesčio atgaivinimas“ 307,5 1.200,8 893,3 2017 m. asignavimų iš visų šaltinių (išskyrus dotacijas) planas pagal programas, tūkst. Eur (I) 17
  • 18. Programa 2016 patvirtintas planas 2017 patvirtintas planas palyginimas su 2016 11 programa „Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga“ 4.510,9 9.213,8 4.702,9 12 programa „Turizmo plėtra“ 185,0 220,0 35,0 13 programa „Urbanistinės plėtros strategijos formavimas“ 1.445,4 2.247,9 802,5 14 programa „Miesto infrastruktūros objektų priežiūra ir modernizavimas“ 46.125,4 40.909,4 -5.216,0 15 programa „Miesto infrastruktūros objektų plėtra“ 31.444,9 28.030,6 -3.414,3 16 programa „Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų vykdymo strategijos formavimas ir įgyvendinimas“ 71.551,4 78.620,6 7.069,2 17 programa „Seniūnijų veikla“ 345,4 378,9 33,5 Administracijos direktoriaus rezervas 289,6 289,6 Nepaskirstytos paramos lėšos infrastruktūros plėtrai 16,3 16,3 Viso: 349.573,3 376.688,7 27.115,4 2017 m. asignavimų iš visų šaltinių (išskyrus dotacijas) planas pagal programas, tūkst. Eur (II) 18
  • 19. Išlaidos įsipareigojimams Savivaldybės 2017 m. biudžete, tūkst. Eur 19 Iš biudžeto lėšų Iš biudžeto lėšų likučio Iš spec. lėšų Iš viso I. Paskoloms aptarnauti, iš jų: 20.615,0 20.615,0 Paskolų grąžinimas 14.750,0 14.750,0 Palūkanų sumokėjimas 5.865,0 5.865,0 II. Skoloms pagal skolų atidėjimo ir išdėstymo sutartis, iš jų: 42.838,1 1.902,8 44.740,9 Kreditoriams pagal skolų atidėjimo sutartis 10.016,9 595,6 10.612,5 Bankams 29.921,2 1.307,2 31.228,4 Skolų atidėjimo sutarčių aptarnavimo kaštams (palūkanoms) 2.900,0 2.900,0 III. Kitoms skoloms grąžinti 20.175,7 9.404,4 700,0 30.280,1 Iš viso skoloms grąžinti ir palūkanoms mokėti (II+III) 63.013,8 11.307,2 700,0 75.021,0 IŠ VISO I+II+III 83.628,8 11.307,2 700,0 95.636,0 iš jų: IŠ VISO GRĄŽINAMA PASKOLŲ 14.750,0 14.750,0 IŠ VISO GRĄŽINAMA SKOLŲ 60.113,8 11.307,2 700,0 72.121,0 IŠ VISO SUMOKAMA PALŪKANŲ 8.765,0 8.765,0
  • 20. Savivaldybės kreditinio įsiskolinimo 2016–2018 m. kitimo prognozė, mln. Eur 20 Kreditinis įsiskolinimas 2016-01-01 2017-01-01 2018-01-01 prognozė I. Skolos pagal sudarytas atidėjimo sutartis, iš jų: 97,3 80,8 48,7 Savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms 13,5 4,3 Kitiems kreditoriams 25,1 8,2 8,8 Skolos perleistos bankams 58,7 68,3 39,9 II. Kitos skolos (be grafikų) 143,2 92,9 85,0 IŠ VISO SKOLOS (I + II) 240,5 173,7 133,7 III. PASKOLOS 142,6 141,5 150,7 IŠ VISO KREDITINIS ĮSISKOLINIMAS (I+II+III) 383,1 315,2 284,4