Este documento presenta los informes de ejecución presupuestaria para el período 2011 de cuatro programas relacionados con la innovación digital en Chile. Reporta los montos presupuestados iniciales, vigentes, diferenciales y ejecución acumulada para cada programa, mostrando tasas de ejecución entre 16-51%.
Informe Ejecución Presupuestaria Programas Digitales e Innovación 2011
1. Informe de Ejecución Presupuestario - Periodo 2011
Dirección de Presupuesto
(montos en miles de Pesos - Monto Devengado)
Programa 070106: Fortalecimiento de la Estrategia Digital de Chile
Presupuesto Diferencial Ejecución
Presupuesto Inicial % Ejecución
Vigente % Acumulada
Gastos(1) 2,351,270 1,241,338 53% 635,019 51%
Gastos en Personal 589,268 340,268 58% 248,860 73%
Bienes y Servicios de Consumo 849,756 269,078 32% 124,721 46%
Otros gastos corrientes 44,000 41,802 95%
Adquisición de Activos no Financieros (2) 327,254 3,000 1% - 0%
Servicio de la Deuda 584,992 584,992 100% 219,636 38%
Programa 070107: Fondo de Innovación para la Competitivdad
Presupuesto Diferencial Ejecución
Presupuesto Inicial % Ejecución
Vigente % Acumulada
Gastos 125,296,137 121,661,218 97% 19,043,525 16%
Gastos en Personal 513,343 487,343 95% 226,835 47%
Bienes y Servicios de Consumo 1,754,235 1,415,235 81% 66,507 5%
Transferencias al Sector Privado (3) 1,080,352 940,352 87% - 0%
Transferencias al Sector Público (4) 121,941,493 118,751,493 97% 18,690,102 16%
Adquisición de Activos no Financieros 6,714 6,714 100% - 0%
Servicio de la Deuda - 60,081 60,081 100%
2. Informe de Ejecución Presupuestario - Periodo 2011
Dirección de Presupuesto
(montos en miles de Pesos - Monto Devengado)
Programa 070108: Secretaría Ejecutiva Consejo Nacional de Innovación
Presupuesto Diferencial Ejecución
Presupuesto Inicial % Ejecución
Vigente % Acumulada
Gastos 1,560,941 1,474,896 94% 540,725 37%
Gastos en Personal 573,240 544,240 95% 230,921 42%
Bienes y Servicios de Consumo 929,701 929,701 100% 308,849 33%
Transferencias Corrientes (5) 58,000 0% 0%
Servicio de la Deuda - 955 955 100%
Programa 071901: Comité Innova
Presupuesto Diferencial Ejecución
Presupuesto Inicial % Ejecución
Vigente % Acumulada
Gastos 72,458,097 66,553,360 92% 14,035,854 21%
Gastos en Personal 4,033,627 4,033,627 100% 2,090,103 52%
Bienes y Servicios de Consumo 1,768,090 1,742,090 99% 265,176 15%
Transferecinas Corrientes al Sector Privado (6) 54,919,576 50,026,039 91% 9,675,690 19%
Transferencias a otras entidades públicas (7) 11,553,080 10,567,880 91% 1,877,498 18%
Adquisición de Activos no Financieros 183,614 183,614 100% 8,238 4%