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Manual de Usuario




                   Módulo MM
      Capacitación Usuarios Finales




                             Versión 1
                       Diciembre 2006
Compras - MM -

                                                           INDICE

1.     ALTA DE MATERIALES.................................................................................................. 4
     1.1.     Visualización de Material ............................................................................... 10
     1.2.     Visualización de Stock de Material .............................................................. 12
     1.3.     Visualización de stocks en almacén por material.................................... 12
     1.4.     Visualización movimientos de los materiales............................................. 13
     1.5.     Visualización índice de materiales............................................................... 15
2.     AMPLIAR MATERIAL A OTROS CENTROS............................................................... 16
3.     MODIFICACIONES A MATERIAL.............................................................................. 17
     3.1.     Visualización de Modificaciones efectuadas a Material ....................... 17
4.     MARCAR / DESMARCAR MATERIAL PARA BORRADO ....................................... 18
5.     SOLICITUD DE PEDIDO.............................................................................................. 20
     5.1.     Crear Solicitud de Pedido.............................................................................. 20
     5.2.     Modificación de Solicitud de Pedido.......................................................... 21
     5.3.     Visualización de Solicitud de Pedido........................................................... 22
     5.4.     Liberación Solicitud de Pedido ..................................................................... 22
       5.4.1.         Liberación individual............................................................................... 22
       5.4.2.         Liberación colectiva ............................................................................... 23
6.     PETICIÓN DE OFERTA / OFERTA (para enviar a Proveedor)............................. 26
     6.1.     Crear Petición de Oferta................................................................................ 26
     6.2.     Modificación de Petición de Oferta ........................................................... 27
     6.3.     Impresión Petición de Oferta ........................................................................ 27
     6.4.     Generación archivo PDF de la Solicitud de Oferta.................................. 28
     6.5.     Cargar Oferta del Proveedor........................................................................ 28
     6.6.     Comparar ofertas de Proveedores.............................................................. 29
7.     PEDIDOS...................................................................................................................... 30
     7.1.     Crear Pedido..................................................................................................... 30
       7.1.1.         Crear Pedido de Activo Fijo .................................................................. 31
       7.1.2.         Crear Pedido de Importación .............................................................. 32
     7.2.     Modificar Pedido ............................................................................................. 33
     7.3.     Visualizar Pedido .............................................................................................. 33
     7.4.     Liberación de Pedido ..................................................................................... 34
       7.4.1.         Liberación individual............................................................................... 34
       7.4.2.         Liberación colectiva ............................................................................... 36


                                                                                                                                    2
Compras - MM -

     7.5.    Impresión de Pedidos...................................................................................... 38
8.     RECEPCIÓN / CONSUMO ....................................................................................... 39
     8.1.    Entradas de Mercaderías............................................................................... 39
     8.2.    Consumo de materiales y su anulación ..................................................... 40
       8.2.1.       Consumo de mercadería (material stockeable) ............................ 40
       8.2.2.       Envío de mercadería a desguace, stock arruinado ....................... 41
       8.2.3.       Anulación de movimientos ................................................................... 42
9.     PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN DE MATERIALES AL PROVEEDOR............ 45
10. RECEPCIÓN DE FACTURAS...................................................................................... 49
     10.1.       Ingreso de Facturas del Proveedor.......................................................... 49
       10.1.1.         Ingreso de facturas de importaciones ........................................... 50
11. VERIFICACIÓN DE ASIENTO CONTABLE................................................................ 52




                                                                                                                        3
Compras - MM -

                                MATERIALES

 Los materiales deberán ser dados de alta en TODOS LOS CENTROS en donde
 los mismos se utilicen.
 Nosotros tenemos los siguientes tipos:

    •   Material no de Almacén (materiales no stockeables o de consumo).
    •   Mercadería (materiales stockeables).
    •   Servicio.


 1. ALTA DE MATERIALES

 Para ejecutar la transacción seleccionar la opción del menú o ingresar el
 código de transacción:

                                                                       Código de
                                       Path
                                                                      Transacción
MENÚ SAP       Logística / Gestión de materiales / Maestro de
               materiales /      Material / Crear en general /             MM01
               Inmediatamente

 Se accede a la siguiente pantalla:




 Complete las celdas correspondientes a Ramo y Tipo material.




                                                                            4
Compras - MM -

Campo              Descripción
                   Clave alfanumérica que identifica el material de forma unívoca.
Material           No ingresar nada, el sistema asignará automáticamente un número
                   al material una vez creado.
                   Clave que indica a qué ramo industrial se encuentra asignado el
Ramo               material.
                   Indique el ramo correspondiente al material (Siempre Comercio)
                   Clave que asigna el material a un grupo de materiales. Se utilizará:
Tipo Material
                   Material No de Almacén (Consumo)/ Servicio / Mercadería (Stock)


    Luego haga clic en                       y el sistema le mostrará la siguiente
    ventana:




    En ésta, se debe seleccionar las vistas a crear del material a dar de alta. Las
    vistas elegidas serán en concordancia de la funcionalidad que se utilizará en el
    sistema SAP y dependerá de qué tipo de material estamos dando de alta.

    La selección de vistas necesarias se realiza haciendo clic sobre cada una de
    ellas.




                                                                                  5
Compras - MM -

   •   Para el caso del tipo Material no de Almacén, definidos como
       materiales de consumo, debe seleccionar las siguientes:

          o   Datos Base 1
          o   Datos Base 2
          o   Compras
          o   Contabilidad 1
          o   Contabilidad 2

   •   Para el caso de materiales stockeables, es el caso de Mercadería debe
       seleccionar:

          o   Datos Base 1
          o   Datos Base 2
          o   Compras
          o   Contabilidad 1
          o   Contabilidad 2
          o   Dat. gral. ce. / Almacenamiento 1
          o   Dat. gral. ce. / Almacenamiento 2

   •   Para el caso del tipo Servicio debe seleccionar las siguientes vistas:

          o   Datos Base 1
          o   Datos Base 2
          o   Compras
          o   Contabilidad 1
          o   Contabilidad 2

Luego haga clic sobre el flag

Una vez marcadas las vistas a dar de alta, hacer clic sobre el botón
                 , se accederá a la siguiente pantalla (Niveles de
Organización) en donde se deberá indicar los parámetros estructurales
(centro) donde se dará de alta el material.




                                                                                6
Compras - MM -

   Completar/Revisar los siguientes campos, en caso de ser necesario:

Campo             Descripción
Centro            Clave que identifica un centro de forma unívoca.
                  Número del almacén en el que se almacena el material en
Almacén
                  cuestión. Dentro de un centro puede haber uno o varios almacenes.


      Si desea que el material esté activo en más de un Almacén, debe realizar
   nuevamente este proceso introduciendo el número de material y la
   combinación deseada. Los datos básicos se mantienen.

   Haga clic en    (Continuar (Intro)), se accede a la siguiente pantalla:




                                                                                 7
Compras - MM -


   En la solapa,                  complete/revise los siguientes campos:

Campo                   Descripción
                        Descripción de Material. Texto de hasta 40 posiciones que
Denominación            designa más detalladamente el material.
                        Ejemplo:     Abrochadora Makro Plus 21/6 Plástica
                        Unidad de medida en que se gestiona el stock de material.
                        En la unidad de medida base, el sistema convierte todas las
Unidad Medida Base      cantidades que el usuario registra en otras unidades de
                        medida (unidades de medida alternativas).
                        Ejemplo:     UN
                        Clave con la que se pueden agrupar varios materiales o
                        servicios con las mismas propiedades y un determinado
Grupo de Artículos
                        grupo de artículos.
                        Ejemplo:     OCASA004 (Librería)
                        Grupo de tipos de Posición General.
                            Ejemplo:    NLAG – para Material No de Almacén
Gr. Tp. Pos Gral.
                                        DIEN – para Servicios
                                        NORM – para Mercaderías

   A continuación haga clic en                   :




                                                                              8
Compras - MM -


   En esta pantalla no se completa ningún campo.


Hacemos clic en la solapa                   y accedemos a la siguiente
pantalla:




   En esta pantalla no se completa ningún campo.


Posteriormente hacemos clic en                 y accedemos a la siguiente
pantalla, donde debemos completar:

   •   Categoría de valorización
   •   Control de precios
   •   Precio Variable




                                                                       9
Compras - MM -

Campo                   Descripción
                        La categoría de valoración determina, junto con otros
Categoría            de
                        factores, las cuentas de mayor que se actualizan tras una
Valoración
                        operación relevante para valoración.
                        Indicador para el control de precio, según el que se valora
Control de Precios
                        el stock de un material. (Siempre V-Variable)
Precio Variable         Precio del material.




   En la solapa                       no tenemos campos obligatorios para
   completar.

   Al completar todos los datos se procede a grabar presionando el botón
   (Grabar (Ctrl+S)).


         1.1. Visualización de Material

   Para visualizar todas las modificaciones efectuadas a los datos maestros de un
   Material, se deberá acceder a través de la siguiente transacción:




                                                                              10
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                                                                          Código de
                                        Path
                                                                         Transacción
MENÚ SAP
             Logística / Gestión de materiales / Maestro de materiales
                                                                           MM03
             / Material / Visualizar / Visualizar Estado Actual

  Ingresa a la siguiente ventana:




  En la misma debemos introducir el número de material que se pretende
  visualizar.
  A continuación presionar Enter y aparece la ventana de diálogo “Selección
  de vistas”.




  Aquí debe seleccionar las áreas de especialización cuyos datos de material
  desea visualizar y marque     (Continuar (Intro)).

  Aparece la ventana de diálogo “Niveles de organización”, donde debe
  seleccionar los niveles de organización correspondientes, a continuación
  presione    (Continuar (Intro)).

  Por último, aparece la primer pantalla de datos de las vistas seleccionadas
  para visualizar.




                                                                             11
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        1.2. Visualización de Stock de Material

                                                                            Código de
                                       Path
                                                                           Transacción
MENÚ SAP
             Logística / Gestión de materiales / Maestro de materiales
                                                                             MMBE
             / Otros / Resumen de stocks




  En esta pantalla completamos los datos necesarios para la búsqueda del stock
  del material que nos interesa, para ser más específicos en la búsqueda
  ingresamos Centro, Almacén, Lote.
  Presionamos     (Ejecutar” (F8)).


        1.3. Visualización de stocks en almacén por material

                                                                            Código de
                                       Path
                                                                           Transacción
MENÚ SAP
             Logística / Gestión de materiales / Gestión de stocks /
                                                                              MB52
             Entorno / Stock / Stock almacén

  Los campos mostrados en la pantalla nos sirven de filtros de búsqueda.

  Presionamos     (Ejecutar” (F8)).




                                                                               12
Compras - MM -




  En nuestro caso, para el centro A001, nos muestra los materiales que están en
  stock y sus respectivas cantidades.




        1.4. Visualización movimientos de los materiales

                                                                        Código de
                                      Path
                                                                       Transacción
MENÚ SAP
             Logística / Gestión de materiales / Gestión de stocks /
                                                                          MB51
             Entorno / Visualizar lista / Documentos material

  Vemos la siguiente pantalla donde ingresamos los datos para limitar la
  búsqueda y a continuación presionamos      (Ejecutar” (F8)).




                                                                            13
Compras - MM -




Luego de ejecutar visualizamos la lista de documentos de material referentes a
nuestros parámetros de búsqueda.




                                                                           14
Compras - MM -

        1.5. Visualización índice de materiales

                                                                           Código de
                                       Path
                                                                          Transacción
MENÚ SAP     Logística / Producción: Proceso / Orden de proceso /
             Entorno / Datos maestros / Maestro de materiales / Otros /     MM60
             Índice de materiales

  En l primer ventana seleccionamos los campos a completar y presionamos
  (Ejecutar” (F8)).




  Luego, en nuestro caso para el centro A001, nos trae el índice de materiales e
  información relacionada.




                                                                              15
Compras - MM -

   2. AMPLIAR MATERIAL A OTROS CENTROS

       Si desea que el material esté activo en más de un Centro, debe realizar
   nuevamente este proceso, tantas veces como Centros a los cuales queremos
   ingresar el material, procedemos introduciendo el número de material y la
   combinación deseada. Los datos básicos se mantienen.

   La transacción para dar de alta es MM01, el procedimiento es igual al descrito
   en el punto Alta de material.

                                                                            Código de
                                        Path
                                                                           Transacción
 MENÚ SAP
               Logística / Gestión de materiales / Maestro de materiales
                                                                                MM01
               / Material / Crear en general / Inmediatamente


   Completar los campos obligatorios, presionar el botón                    .

   Completar/Revisar los siguientes campos, en caso de ser necesario:

Campo             Descripción
Centro            Clave que identifica un centro de forma unívoca.
                  Número del almacén en el que se almacena el material en
Almacén
                  cuestión. Dentro de un centro puede haber uno o varios almacenes.
                  Clave alfanumérica que identifica un almacén físico y complejo
Núm. almacén
                  dentro del sistema de gestión de almacenes.




                                                                                 16
Compras - MM -

  3. MODIFICACIONES A MATERIAL

  Para realizar modificaciones a los datos maestros de un Material, se deberá
  acceder a través de la siguiente transacción:

                                                                             Código de
                                       Path
                                                                            Transacción
MENÚ SAP
             Logística / Gestión de materiales / Maestro de materiales
                                                                                MM02
             / Material / Modificar / Inmediatamente

  Seleccionar el material y la vista (solapa) en la que se quiere modificar los
  datos. Una vez finalizada la modificación, grabar las modificaciones
  efectuadas.


        3.1. Visualización       de Modificaciones              efectuadas a
        Material

  Para visualizar todas las modificaciones efectuadas a los datos maestros de un
  Material, deberá acceder a través de las siguientes opciones:

                                                                             Código de
                                       Path
                                                                            Transacción
MENÚ SAP     Logística / Gestión de materiales / Maestro de materiales
             / Material / Visualizar Modificaciones / Modificaciones            MM04
             Activas

  Esta función nos permite      ver   quién   realizó   la   modificación   y   qué
  modificaciones hizo.




                                                                                 17
Compras - MM -

  4. MARCAR / DESMARCAR MATERIAL PARA BORRADO

  El procedimiento de borrado de materiales constituye un mecanismo de
  bloqueo/desbloqueo de materiales, con este inhabilitamos/habilitamos el
  material para futuros procedimientos.
  Para seleccionar Materiales y marcarlos para borrado se deberá acceder a
  través de la siguiente transacción:

                                                                          Código de
                                      Path
                                                                         Transacción
MENÚ SAP
             Logística / Gestión de Materiales / Maestro de Materiales
                                                                           MM06
             / Material / Marcar para Borrado / Inmediatamente


  Indicamos el material a borrar, así como los demás datos aquí mostrados y
  presionamos Enter.




  A continuación aparecerá la siguiente pantalla:




                                                                             18
Compras - MM -




Introduzca el número del material que desea marcar para el borrado y
especifique los niveles de organización en los que se tiene que borrar.
Presionar   (Grabar (Ctrl+S)).




                                                                     19
Compras - MM -

  5. SOLICITUD DE PEDIDO

         5.1. Crear Solicitud de Pedido

  Una solicitud de pedido es creada al detectar la necesidad de Material no de
  almacén, Mercadería o Servicio.
  Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el
  código de transacción:

                                                                           Código de
                                        Path
                                                                          Transacción
MENÚ SAP
             Logística / Gestión de materiales / Compras / Solicitud de
                                                                            ME51N
             Pedido / Crear



  La Solicitud de Pedido presenta tres cuerpos bien definidos:

     •   Cabecera.
     •   Resumen de Posiciones.
     •   Posición.




  En la Cabecera indicamos una breve descripción de la solicitud, una manera
  de      que       podamos       identificarla,    en         el     campo
                                      no debemos ingresar nada.




                                                                              20
Compras - MM -

  En la sección Resumen de Posiciones se ingresan los datos de la solicitud, es
  decir:

     o   Tipo de Imputación, seleccionamos:
            - L (Centro de Costo Entrada de Material no Valorado) para el
                caso de Material No de Almacén y para Servicios.
            - “vacío”, no debemos poner nada, es decir, dejamos el campo
                en blanco si es una solicitud de Mercadería.

     o   Código del material.
     o   Cantidad.
     o   Unidad de Medida.
     o   Grupo Artículos.
     o   Grupo de Compras, corresponde al Encargado de Compras. Este dato
         es muy importante ya que determina la estrategia de compra.
     o   Solicitante, es el sector que solicita el pedido.
     o   El número de Posición nos la da automáticamente SAP

  Nota: Se pueden generar solicitudes de pedido de artículos no pertenecientes
  al maestro de materiales, en este caso sí es necesario cargar todos los valores
  de Resumen de Posiciones.

  En Posición debemos ir a la solapa Imputación, completar el Centro de Coste
  al cual se va a imputar el consumo del material.

  Presionar    (Grabar (Ctrl+S)).


         5.2. Modificación de Solicitud de Pedido

  Para ejecutar una modificación, seleccionar la opción de menú o ingresar el
  código de transacción:

                                                                            Código de
                                        Path
                                                                           Transacción
MENÚ SAP
              Logística / Gestión de materiales / Compras / Solicitud de
                                                                             ME52N
              Pedido / Modificar


  Seleccionar                           , a continuación presionar       (Variante
  de selección), elegir “Solicitud de pedidos”, en la pantalla siguiente se deben
  especificar los parámetros que especifican la búsqueda.
  Presionar    (Ejecutar” (F8)).
  Se nos despliega la lista de Solicitudes de Pedido, hacer dos clic sobre la que
  queremos modificar.
  Una vez elegida la Solicitud de Pedido que se desea modificar, seleccionar
  (Visualizar/Modificar (F7)).




                                                                               21
Compras - MM -

  Efectuar las modificaciones correspondientes, cuando hayamos efectuado los
  cambios necesarios guardamos,        (Grabar (Ctrl+S)).


        5.3. Visualización de Solicitud de Pedido

  Para visualizar una solicitud de pedido, seleccionar la opción de menú o
  ingresar el código de transacción:

                                                                            Código de
                                         Path
                                                                           Transacción
MENÚ SAP
              Logística / Gestión de materiales / Compras / Solicitud de
                                                                             ME53N
              Pedido / Visualizar

  Para seleccionar la Solicitud de Pedido que se desea visualizar se deberá
  seguir el mismo procedimiento que en el punto anterior.
  Seleccionar                           , a continuación presionar       (Variante
  de selección), elegir “Solicitud de pedidos”, en la pantalla siguiente se deben
  especificar los parámetros que especifican la búsqueda.
  Presionar    (Ejecutar” (F8)).
  Se nos despliega la lista de Solicitudes de Pedido, hacer dos clic sobre la que
  queremos visualizar.


        5.4. Liberación Solicitud de Pedido

  La liberación de solicitud de pedido consiste en el mecanismo que deben
  efectuar los diferentes responsables dependiendo del nivel de autorización
  requerida.
  Para determinados grupos de materiales (institucionales, informáticos y de
  proyectos) se deberá liberar la solicitud de pedido. Algunos usuarios,
  dependiendo de sus funciones, liberarán solicitudes de pedido.
  Las liberaciones de solicitudes pueden ser individuales o grupales (o por
  código).


               5.4.1.        Liberación individual

  Bajo este procedimiento podemos liberar una por una las solicitudes de
  pedido.

                                                                            Código de
                                         Path
                                                                           Transacción
MENÚ SAP
              Logística / Gestión de materiales / Compras / Solicitud de
                                                                             ME53N
              Pedido / Liberar / Liberación individual

  Nosotros utilizaremos la Liberación colectiva.


                                                                               22
Compras - MM -

              5.4.2.       Liberación colectiva

                                                                           Código de
                                       Path
                                                                          Transacción
MENÚ SAP
             Logística / Gestión de materiales / Compras / Solicitud de
                                                                             ME55
             Pedido / Liberar / Liberación colectiva

  La primer pantalla que vemos es:




                                                                              23
Compras - MM -

En la misma se debe colocar el Código de Liberación de la persona habilitada
para ello, un ejemplo de códigos es:




Cada persona habilitada a liberar solicitudes además de su clave tiene su
usuario que en conjunto lo habilitan a liberar solicitudes.

A continuación presionar    (Ejecutar” (F8)).

En la siguiente pantalla vemos las solicitudes pendientes de liberación para
esta persona en cuestión:




Haciendo dos clic sobre cada una de ellas accedemos a las solicitudes para
visualizarlas.

Para liberarlas deberá hacer clic sobre cada una de ellas y a continuación en
la barra de menú Lista    Grabar liberación (ctrl.+S). La solicitud ha quedado
liberada.




                                                                           24
Compras - MM -




           25
Compras - MM -

 6. PETICIÓN DE OFERTA / OFERTA (para enviar a Proveedor)

       6.1. Crear Petición de Oferta

 Para crear una petición de oferta, seleccionar la opción de menú o ingresar el
 código de transacción:

                                                                            Código de
                                          Path
                                                                           Transacción
MENÚ SAP
             Logística / Gestión de materiales / Compras / Pet. Oferta -
                                                                              ME41
             Oferta / Petición de Oferta / Crear

 Se nos despliega la siguiente ventana:




 Se procede a completar los campos obligatorios.
 Si se desea podemos crear una Petición de Oferta en relación a una Solicitud
 de Pedido, para ello debemos presionar                .
 En la pantalla siguiente debemos seleccionar parámetros para restringir la
 búsqueda de la lista de Solicitudes, presionar    (Continuar (Intro)). Nos lleva a
 la ventana Lista selección de pedido.
 Haga clic sobre la Solicitud de Pedido a referenciar y presione                 .



                                                                                26
Compras - MM -

 En esta nueva ventana verificamos los datos de la solicitud y presionamos
 Enter, vamos a la ventana Resumen de posiciones.
 Selecciono y voy a     (Detalle Cabecera (F6)), insertamos más información,
 como ser el número o código de licitación.
 Nota: el código de licitación es necesario para poder efectuar la
 comparación de ofertas.
 Proseguimos haciendo clic en       (Dirección del Proveedor (F7)), en esta
 pantalla debemos elegir el proveedor que nos interesa.
 Se procede a guardar,      (Grabar (Ctrl+S)), habiendo completado el proceso
 de generación de Solicitud de Oferta.
 Este procedimiento se debe repetir para tantos proveedores se desee solicitar
 cotizaciones desde la pantalla Domicilio de Proveedor.


       6.2. Modificación de Petición de Oferta

 Para modificar una petición de oferta, seleccionar la opción de menú o
 ingresar el código de transacción:

                                                                             Código de
                                         Path
                                                                            Transacción
MENÚ SAP
             Logística / Gestión de materiales / Compras / Pet. Oferta -
                                                                                   ME42
             Oferta / Petición de Oferta / Modificar

 En la pantalla debemos ingresar el número de Petición de Oferta y en caso de
 no recordar el número debemos buscarlo, al tenerlo debemos hacer Enter y en
 la pantalla siguiente modificar lo requerido y Guardar       (Grabar (Ctrl+S)).


       6.3. Impresión Petición de Oferta

 Para imprimir debemos efectuar el recorrido efectuado para realizar una
 Modificación, ver punto 6.2 (Código de Transacción ME42).
 Ingresamos el número de Petición de Oferta y presionamos Enter.
 En la siguiente pantalla presionamos     (Mensajes Shift+F1)).
 De esta forma nos lleva a la pantalla siguiente donde debemos seleccionar lo
 siguiente:

 Clase: NEU Pedido de compras.
 Medio: Salida en impresora.

 Presionar la opción                         , en donde debemos completar:

 Destino lógico: seleccionar la impresora a utilizar para imprimir.
 Cliquear Dar salida inmediatamente.
 Volver para atrás, presionando       , presionar el botón                  .


                                                                                    27
Compras - MM -

  En Modalidad de envío seleccionar “enviar inmediatamente (al grabar la
  aplicación)”.
  Volver para atrás dos veces, presionando dos veces.
  Guardar,     (Grabar (Ctrl+S)), imprime en este momento.


        6.4. Generación archivo PDF de la Solicitud de Oferta

  Para generar un archivo PDF para luego poder enviárselo al proveedor
  debemos previamente tener instalado en nuestra máquina un programa PDF
  Converter, este se alojará en Impresoras y Faxes en nuestro Panel de Control.
  Lo que debemos hacer previamente es marcarlo como impresora
  predeterminada (clic sobre el icono del programa, clic con el botón derecho
  del mouse y seleccionar Establecer como impresora predeterminada). Luego
  de haberlo establecido hacemos los mismos pasos que para la impresión de la
  solicitud, ver punto 6.3.
  Nos aparecerá una ventana donde nos solicita dónde deseamos guardar el
  archivo PDF, elegimos el sitio y archivamos.
  Al finalizar, recordar de desmarcar el programa utilizado como impresora
  predeterminada.


        6.5. Cargar Oferta del Proveedor

  En esta función lo que realizamos es la carga de cotizaciones de los diferentes
  proveedores al sistema.
  Para cargar la oferta de cada proveedor, seleccionar la opción de menú o
  ingresar el código de transacción:

                                                                            Código de
                                       Path
                                                                           Transacción
MENÚ SAP
             Logística / Gestión de materiales / Compras / Pet. Oferta -
                                                                              ME47
             Oferta / Oferta / Actual.

  A cada una de las diferentes Peticiones de Oferta le cargamos las
  cotizaciones enviadas.
  Grabamos cada una de ellas.




                                                                               28
Compras - MM -

        6.6. Comparar ofertas de Proveedores

  Para comprar ofertas enviadas por los diferentes proveedores usamos la ruta
  del Menú o el Código de Transacción correspondiente.

                                                                             Código de
                                        Path
                                                                            Transacción
MENÚ SAP
              Logística / Gestión de materiales / Compras / Pet. Oferta -
                                                                                ME49
              Oferta / Oferta / Comparación precios

  En la ventana que nos muestra debemos ingresar los datos necesarios para
  que nos identifique las Solicitudes de Oferta, un dato a ingresar es por ejemplo
  el número de licitación.

  Esta función nos muestra la oferta más conveniente, la cual la diferencia
  resaltándola en color verde.

  Al decidirnos por la Oferta que nos conviene, a través del Código de
  Transacción ME47 marcamos las otras ofertas que no nos sirven, presionando el


  marcador de rechazo, ubicado en Posiciones Oferta a la derecha,           .

  Presionar    (Grabar (Ctrl+S)).




                                                                                 29
Compras - MM -

  7. PEDIDOS

         7.1. Crear Pedido

  Para crear pedidos, necesitamos tener como mínimo la Solicitud de pedido
  creada, el procedimiento completo implica tener la Petición de Oferta.
  Seleccionamos la opción de menú o ingresamos el código de transacción:

                                                                          Código de
                                        Path
                                                                         Transacción
MENÚ SAP
             Logística / Gestión de materiales / Compras / Pedido /
                                                                           ME21N
             Crear / Proveedor Centro Suministrador Conocido

  El Pedido presenta tres cuerpos bien definidos:

     •   Cabecera.
     •   Resumen de Posiciones.
     •   Posición.

  Presionar                         , y a continuación ir a       (Variante de
  selección), seleccionar “Peticiones de oferta”, ingresamos los parámetros de
  búsqueda de nuestro interés, presionar         (Ejecutar (F8)) y nos arroja las
  Peticiones que cumplen los requisitos ingresados.
  Para seleccionar la Petición de Oferta que nos interesa para poder crear el
  Pedido, tenemos dos opciones:

     1. Tipear el número de “Petición de Oferta” o de “Solicitud de Pedido” en
        el campo correspondiente en Resumen de Posiciones.
     2. Arrastrar petición al carrito       , haciendo clic sobre la misma y sin
        soltar el mouse llevarlo hasta el carrito.

  Procedemos a escribir la “Posición” del material por el cual hacemos el
  pedido, ésta se encuentra ubicada a la derecha de Petición de Oferta.




                                                                              30
Compras - MM -

  Nombre de
                                Descripción                            Valores
   campo
                    Seleccionar K para imputaciones
    Tipo de                                               Dejar en blanco para compras
                    a Centro de Coste y A para
  Imputación                                              para stock.
                    compras de Activos Fijos.
                    Especifica cómo se controla el
                    aprovisionamiento     para  una       Dejar en blanco para compras
Tipo de Posición
                    posición de material o para una       para stock.
                    posición de servicio.
                                                          Indique un número de material.
                                                          Si    es    un      material   NO
    Material        Código del Material.                  perteneciente        al    maestro,
                                                          completar la descripción del
                                                          campo Texto Breve.
                                                          Indicar la cantidad que debe ser
   Cantidad         Cantidad de Material solicitado       pedida según la solicitud de
                                                          pedido.
                 La fecha de entrega mantiene al          Ingrese la fecha en que debe
Fecha de entrega proveedor informado acerca de            entregarse la mercancía o
                 los plazos de entrega.                   prestarse el servicio.
                                                          Puede introducir el número del
                                                          centro o parte del nombre y el
                    Centro en el cual produce o para
                                                          sistema    buscará      el   centro
    Centro          el cual desea adquirir materiales o
                                                          correspondiente, o bien le
                    servicios.
                                                          propondrá escoger entre varios,
                                                          según el caso.
                                                          Puede introducir el número del
                    Denominación del almacén en el        almacén       o    parte   de    la
                    que se almacenan materiales.          denominación de éste y el
   Almacén
                    Dentro de un centro pueden existir    sistema buscará el almacén en
                    uno o más almacenes.                  cuestión, o bien le propondrá
                                                          varios a escoger, según el caso.

    Guardar,       (Grabar (Ctrl+S)).

    Nota: Debemos crear el Pedido haciendo referencia desde una Petición de
    Oferta, pero también lo podemos hacer desde una Solicitud de Pedido.


                   7.1.1.       Crear Pedido de Activo Fijo

    Nota: Antes de efectuar un pedido de Activo fijo lo debemos tener creado, ver
    punto 1 (pág. 3 Manual AA).

    Al momento de crear un pedido de activo fijo debemos tener en cuenta las
    siguientes diferencias:

    En Resumen de Posiciones en Tipo de imputación indicar A (activo fijo).




                                                                                    31
Compras - MM -

En Detalle de Posiciones en la solapa Imputación indicar el número de activo
fijo solicitado.




            7.1.2.       Crear Pedido de Importación

En el caso de tratarse de un pedido que implique una importación, además de
los pasos seguidos en el capítulo 7.1 deberá dirigirse a la solapa Condiciones
de la sección Posición.




                                                                           32
Compras - MM -

  En esta solapa deberá indicar los gastos asociados a esta importación, ellos
  son:

     o   ZCUI Gastos/Honorarios Despachante
     o   ZFRB Flete
     o   ZOB2 Derechos/Gastos Aduaneros


         7.2. Modificar Pedido

  Para modificar pedidos, seleccionar la opción de menú o ingresar el código
  de transacción:

                                                                            Código de
                                        Path
                                                                           Transacción
MENÚ SAP
              Logística / Gestión de materiales / Compras / Pedido /
                                                                              ME22N
              Crear / Modificar


  Seleccionar                       , vamos a       (Variante de selección),
  seleccionar “Pedidos”, ingresamos los parámetros de búsqueda de nuestro
  interés, presionar     (Ejecutar (F8)) y nos arroja los Pedidos que cumplen los
  requisitos ingresados.
  Una vez elegido el Pedido que se desea modificar darle dos clic, seleccionar
      (Visualizar/Modificar (F7)). Efectuar las modificaciones requeridas, grabar.


         7.3. Visualizar Pedido

  Para visualizar pedidos, seleccionar la opción de menú o ingresar el código de
  transacción.

                                                                            Código de
                                        Path
                                                                           Transacción
MENÚ SAP
              Logística / Gestión de materiales / Compras / Pedido /
                                                                              ME23N
              Crear / Visualizar

  Para seleccionar el pedido que se desea visualizar, proceder como en el punto
  anterior.
  Seleccionar                        , vamos a      (Variante de selección),
  seleccionar “Pedidos”, ingresamos los parámetros de búsqueda de nuestro
  interés, presionar    (Ejecutar (F8)) y se desplegarán todos los pedidos
  generados.
  Una vez elegido el Pedido que se desea modificar darle dos clic, seleccionar
      (Visualizar/Modificar (F7)).




                                                                                 33
Compras - MM -

        7.4. Liberación de Pedido

  La liberación de pedido consiste en el mecanismo que deben efectuar los
  diferentes responsables dependiendo del nivel de autorización requerida.
  Para los importes superiores al monto mínimo requerido para cada filial, ver
  procedimiento de Compras, dependerá quién debe liberar el pedido. Algunos
  usuarios, dependiendo de sus funciones, los liberarán.
  Las liberaciones pueden ser individuales o grupales (o por código).



               7.4.1.       Liberación individual

  Bajo este procedimiento podemos liberar una por una las solicitudes de
  pedido.

                                                                           Código de
                                        Path
                                                                          Transacción
MENÚ SAP
             Logística / Gestión de materiales / Compras / Pedido /
                                                                             ME29N
             Liberar / Liberación individual


  En la ventana que nos aparece hacemos clic en el botón             (Otro pedido
  (Shift+F5)), aquí ingresaremos el número de pedido a liberar:




  Presionamos Enter, nos trae la pantalla conteniendo los datos del pedido.
  Vamos a la solapa Estrategia liberación en Cabecera, allí nos muestra quiénes
  deben liberar el pedido, el orden de las liberaciones es restrictivo para el
  siguiente nivel, es decir si el nivel inferior no libera el siguiente no lo podrá
  liberar hasta que el anterior lo libere.




                                                                                34
Compras - MM -




Debemos posicionarnos sobre        (Liberación) y hacer clic, a continuación
guardamos la liberación,    (Grabar (Ctrl+S)).




De esta manera estamos permitiendo que el siguiente rango de liberación esté
habilitado para liberar el pedido.

Si se quiere volver a bloquear el pedido, deshacer la liberación, debemos
hacer clic sobre     (Cancelar Liberación) y  (Grabar (Ctrl+S)).



                                                                         35
Compras - MM -

                 7.4.2.       Liberación colectiva

                                                                          Código de
                                        Path
                                                                         Transacción
MENÚ SAP
                Logística / Gestión de materiales / Compras / Pedido /
                                                                            ME28
                Liberar / Liberación colectiva

  En la ventana que nos muestra debemos indicar nuestro código de liberación
  y presionar      (Ejecutar (F8)).




  Nos trae la siguiente pantalla:




  Para liberarlo podemos hacer clic sobre el pedido que queremos liberar y
  luego hacer clic en              (Liberar (F5)) y a continuación clic en
  (Grabar (Ctrl+S)); también lo podemos efectuar en un solo paso que consiste
  en presionar el botón                (Liberar + grabar (F7)).



                                                                             36
Compras - MM -

En caso de pretender volver a dejarlo pendiente de liberación debemos ir a la
primer ventana que nos trajo al comenzar esta transacción, ME28, marcar
Restaurar liberación y presionar     (Ejecutar (F8)).




Nos muestra todos los pedidos ya liberados, hacemos clic sobre el que
queremos anular la liberación y hacemos clic sobre el botón
(Anular liberación (F6)) y   (Grabar (Ctrl+S)).




                                                                           37
Compras - MM -

      7.5. Impresión de Pedidos

Para imprimir debemos efectuar el recorrido efectuado para realizar una
Modificación, ver punto 4.3 (Código de Transacción ME22N).
Si sabemos el número de Pedido lo digitamos en Pedido estándar, si no lo
recordamos vamos a             (Variante de selección), seleccionar “Pedidos”,
ingresamos los parámetros de búsqueda de nuestro interés, presionar
(Ejecutar (F8)) y nos arroja los Pedidos que cumplen los requisitos ingresados.
Damos dos clic sobre el de nuestro interés o presionar               (Otro Pedido
(Shift+F5)) y colocar el número de pedido.
Debemos presionar el botón           (Visualizar/Modificar (F7)) y luego el botón
           .
De esta forma nos lleva a la pantalla siguiente donde debemos seleccionar lo
siguiente:

Clase: NEU Pedido de compras.
Medio: Salida en impresora.

Presionar la opción                         , en donde debemos completar:

Destino lógico: seleccionar la impresora a utilizar para imprimir.
Cliquear Dar salida inmediatamente.
Volver para atrás, presionando     , presionar el botón        .
En Modalidad de envío seleccionar “enviar inmediatamente (al grabar la
aplicación)”.
Volver para atrás dos veces, presionando       dos veces.
Guardar,      (Grabar (Ctrl+S)), imprime en este momento.




                                                                                38
Compras - MM -

  8. RECEPCIÓN / CONSUMO

        8.1. Entradas de Mercaderías

  Los materiales que hayan sido comprados mediante un circuito estándar de
  compras, deberán ser ingresados a SAP mediante la transacción MIGO para
  luego poder continuar con el proceso de pago de la factura. Para ejecutar la
  transacción seleccionar la opción del menú o ingresar el código de
  transacción:

                                                                          Código de
                                      Path
                                                                         Transacción
MENÚ SAP
             Logística / Gestión de materiales / Gestión de stocks /
                                                                             MIGO
             Movimiento de mercancías / Movimiento de mercancías




  Primero se deberá conocer cuál es el Pedido de Compras (PC) que se
  recepciona. El número de Pedido es generado por SAP, se lo debe colocar en
  el espacio disponible al lado de “Pedido”. Luego de completarlo presionar
  “Enter”.
  En caso de desconocer el número de Pedido de Compras, haciendo clic
  sobre el botón    podemos     buscar   el   mismo   a   través   de   diferentes
  conceptos.

  Se deben completar estos cuadros                                           con
  los conceptos aquí mostrados.




                                                                               39
Compras - MM -

  Una vez controlados los datos del Pedido y completados los datos obligatorios,
  se deberá dar el OK a la operación. Para esto se debe completar el tilde
  debajo de la pantalla a la izquierda,             .
  Se debe dar OK tantas veces como posiciones posea el Pedido.

  La verificación se debe hacer mediante el botón de selección de la cabecera
  de la pantalla, presionando          .

  Una vez verificado, el semáforo de la posición aparecerá en verde (si es que
  están dadas las condiciones para el ingreso), caso contrario el sistema
  informará cual es el dato faltante, para esto último debemos dar dos clic sobre
  la luz amarilla o roja. En caso de que esté verificado nos muestra:



  Luego debemos presionar          , debemos mencionar que esta acción
  no nos genera un asiento contable, lo que nos permite es modificar y
  actualizar el stock.
  Asimismo informará el número del documento de material generado,
                                           .


        8.2. Consumo de materiales y su anulación


                                                                          Código de
                                       Path
                                                                         Transacción
MENÚ SAP
             Logística / Gestión de materiales / Gestión de stocks /
                                                                            MIGO
             Movimiento de mercancías / Movimiento de mercancías


               8.2.1.    Consumo               de   mercadería        (material
                    stockeable)

  Cuando se produce el consumo de mercadería debemos ingresar los
  siguientes   conceptos     en    los      siguientes  campos:
                                      y en                         (Clase de
  movimiento) elegimos la clave 201-Consumo de almacén para centro de
  coste.
  Debemos completar las cuatro solapas de Datos detallados (Material, Ctd., Se,
  Imputación (como información importante a completar es el Centro de Costo
  el cual consumió la mercadería)).
  Guardar,     (Grabar (Ctrl+S)).

  De esta manera lo que logramos es contabilizar el consumo de mercadería así
  como también bajar el stock de mercadería.



                                                                              40
Compras - MM -

Nota: El criterio utilizado para contabilizar la salida de bienes utilizamos P.P.P.
(Precio Promedio Ponderado).




             8.2.2.     Envío de mercadería a desguace, stock
                  arruinado

Cuando se debemos mostrar el envío de mercadería a pérdida debemos
ingresar los siguientes  conceptos    en   los  siguientes  campos:
                                        y en                      (Clase de
movimiento) elegimos la clave 251-Toma para desguace de stock libre
utilización.
Debemos completar las cuatro solapas de Datos detallados (Material, Ctd., Se,
Imputación (como información importante a completar es el Centro de Costo
en el cual se nos produjo la pérdida)).
Guardar,     (Grabar (Ctrl+S)).

De esta manera lo que logramos es contabilizar la pérdida de mercadería así
como también bajar el stock de mercadería.




                                                                                41
Compras - MM -




             8.2.3.       Anulación de movimientos

Para cancelar estas imputaciones, también lo hacemos en la transacción
MIGO, debemos introducir los siguientes conceptos en los siguientes campos,
                                             , el documento a introducir
es el documento generado al producirse el consumo de la mercadería, en
caso de no saberlo presionamos  (Buscar doc. Material) y ahí vemos la
siguiente ventana donde debemos colocar los datos para efectuar la
búsqueda:

IMPORTANTE

Debemos destacar la diferencia que existe entre anular una entrada de
material (se anula el total recibido, es decir se anula todo el documento en si)
y devolver la mercadería al proveedor (se puede devolver parte de la
mercadería recibida y quedarse con parte de ella, en este caso el movimiento
es el 122).




                                                                             42
Compras - MM -




Presionamos     (Ejecutar (F8)), nos muestra todos los movimientos que
cumplan los parámetros de búsqueda ingresados, cuando encontramos el
que buscamos hacemos doble clic sobre el movimiento.

Para anular la imputación lo que hacemos es hacer clic sobre el campo
                  , y a continuación presionar         (Grabar (Ctrl+S)), de esta
manera logramos anular los movimientos, en caso de que hayan sido
movimientos con clave 201, su anulación será hecha con clave 202-Anulación:
Consumo de almacén para centro de coste; en caso de que la clave sea la
501, su anulación será 552-Anulación: Toma para desguace de stock libre
utilización; a esto lo vemos en la solapa Se (ver figura a continuación).




                                                                              43
Compras - MM -




           44
Compras - MM -

  9. PROCEDIMIENTO           DE     DEVOLUCIÓN          DE    MATERIALES        AL
     PROVEEDOR

  El procedimiento de devolución de materiales a un proveedor consta
  básicamente de 2 grandes pasos, tomando como prerrequisitos las siguientes
  operaciones anteriores:

     o   Ya existe un pedido de materiales realizado
     o   Ya se han recibido los materiales con referencia al ese pedido y se ha
         generado el documento de material correspondiente
     o   Ya se ha ingresado la factura proveniente del proveedor en el sistema
         SAP.

  Paso 1:
  En el primer paso se debe registrar el movimiento físico del material. Es decir se
  debe indicar que el material ingresado a los almacenes de OCASA ya no se
  encuentra más en dicho lugar. Esto ocasiona una reducción de stock en la
  cantidad que estamos devolviendo.

                                                                            Código de
                                         Path
                                                                           Transacción
MENÚ SAP
              Logística / Gestión de materiales / Gestión de stocks /
                                                                               MIGO
              Movimiento de mercancías / Movimiento de mercancías

  Ingrese, dependiendo del idioma:

     o   Español:

               o    A02 Devolución.
               o    R02 Documento de material.

     o   Portugués:

               o    A02 Devoluçao ao fornecedor.
               o    R02 Documento de material.

  Ingresar el número del documento de material que se generó al recibir los
  materiales. Automáticamente el sistema selecciona el movimiento 122
  (Devolución al proveedor).




                                                                                 45
Compras - MM -




Se debe indicar la cantidad que queremos devolver, y además el motivo por
el cual estamos retornando este material, como se indica en los cuadros.

Al querer grabar, SAP nos mostrara un mensaje de Warning, como el que se ve
aquí abajo, debido a que estamos devolviendo material, pero todavía
tenemos la factura del proveedor por la totalidad recibida, posteriormente se
contabilizará la nota de crédito.




                                                                          46
Compras - MM -

  Paso 2: Recepción de Nota de Crédito
  En este paso recibimos la nota de crédito, con la posibilidad de imprimir la
  Nota Fiscal de salida (para el caso de Brasil).

                                                                         Código de
                                       Path
                                                                        Transacción
MENÚ SAP     Logística / Gestión de materiales / Verificación de
             facturas logística / Entrada de documentos / Añadir           MIRO
             factura recibida

  Hacer referencia a la cantidad y monto que se devolvió al pedido original.




                                                                               .

  Se puede visualizar la nota fiscal generada haciendo clic en el botón Nota
  Fiscal.




                                                                               47
Compras - MM -




La Nota Fiscal se puede visualizar e imprimir desde la transacción J1B3N.



                                                                             48
Compras - MM -

  10. RECEPCIÓN DE FACTURAS

         10.1.       Ingreso de Facturas del Proveedor

  A través de esta opción se ingresan en SAP las facturas de Proveedores de
  Mercaderías y Servicios. Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de
  menú o ingresar el código de transacción:

                                                                         Código de
                                       Path
                                                                        Transacción
MENÚ SAP     Logística / Gestión de materiales / Verificación de
             facturas logística / Entrada de documentos / Añadir           MIRO
             factura recibida




  En la pantalla anterior se coloca el Número de Pedido para que traiga los
  datos del pedido ya ingresado. Además complete los siguientes datos y
  posteriormente Grabe:

     •   Actividad: se selecciona la transacción para el documento que se
         desea introducir. Las opciones de ingreso son: Factura, Cargo Posterior
         (Nota de Débito) y Descargo Posterior (Nota de Crédito).
     •   Fecha factura: Fecha del documento.
     •   Fecha de contabilización: por defecto la fecha del día, ésta puede ser
         modificada.
     •   Referencia: Número Oficial de la Factura.



                                                                             49
Compras - MM -

   •   Importe: el importe bruto de la factura. Se activará el flag del campo
       calcular impuestos, para que el sistema calcule el importe del impuesto
       según los indicadores de impuestos definidos previamente en el Pedido,
       pueden ser modificados durante la verificación.


             10.1.1.      Ingreso de facturas de importaciones

La factura del proveedor será ingresada idem capítulo anterior.




Además de los datos ingresados al momento de ingresar la factura del
proveedor deberá ingresar los gastos asociados a la importación (Gastos de
despachante, Flete, Derechos/Gastos Aduaneros). Para ello deberá
seleccionar: Costes indirectos planificados.

Si el proveedor de estos gastos es distinto al de la importación deberá realizar
este procedimiento tantas veces como facturas tenga.




                                                                             50
Compras - MM -




En la solapa Detalle en el campo Emisor fact. debe ingresar el código del
proveedor del gasto de importación.

En la parte inferior de la pantalla ingresará los datos de cada una de las
facturas asociadas a esos gastos. El procedimiento será ingresar un gasto,
guardar,    (Grabar (Ctrl+S)), y volver a ingresar el siguiente gasto.




                                                                       51
Compras - MM -

  11. VERIFICACIÓN DE ASIENTO CONTABLE

  Para la verificación del asiento contable tenemos dos opciones, sus códigos
  de transacción son, MIR4 y MIR6, detallados a continuación.

        A.
                                                                      Código de
                                     Path
                                                                     Transacción
MENÚ SAP     Logística > Gestión de materiales > Verificación de
             facturas logística > Continuar proceso > Visualizar        MIR4
             documento de factura

  Luego de insertar el número de factura y el ejercicio correspondiente y
  haciendo clic en                     nos despliega la venta conteniendo la
  factura del proveedor.

  A continuación seleccionar                    y se desplegará:




  Seleccionar Documento contable, hacer dos clic y aparecerá el asiento
  generado:




                                                                          52
Compras - MM -

         B.
                                                                             Código de
                                          Path
                                                                            Transacción
MENÚ SAP      Logística > Gestión de materiales > Verificación de
              facturas logística > Continuar proceso > Resumen                  MIR6
              facturas

  Poner parámetros que interesan, seleccionar la opción: Facturas Contabiliz.
  online.
  Presionar     (Ejecutar (F8)).
  Elegir la factura, presionar     (Doc. Subsig.) y aparece la pantalla siguiente:




  Seleccionar Documento contable, hacer dos clic y aparecerá el asiento
  generado:




                                                                                     53
Compras - MM -

NOTAS




                   54

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  • 1. Manual de Usuario Módulo MM Capacitación Usuarios Finales Versión 1 Diciembre 2006
  • 2. Compras - MM - INDICE 1. ALTA DE MATERIALES.................................................................................................. 4 1.1. Visualización de Material ............................................................................... 10 1.2. Visualización de Stock de Material .............................................................. 12 1.3. Visualización de stocks en almacén por material.................................... 12 1.4. Visualización movimientos de los materiales............................................. 13 1.5. Visualización índice de materiales............................................................... 15 2. AMPLIAR MATERIAL A OTROS CENTROS............................................................... 16 3. MODIFICACIONES A MATERIAL.............................................................................. 17 3.1. Visualización de Modificaciones efectuadas a Material ....................... 17 4. MARCAR / DESMARCAR MATERIAL PARA BORRADO ....................................... 18 5. SOLICITUD DE PEDIDO.............................................................................................. 20 5.1. Crear Solicitud de Pedido.............................................................................. 20 5.2. Modificación de Solicitud de Pedido.......................................................... 21 5.3. Visualización de Solicitud de Pedido........................................................... 22 5.4. Liberación Solicitud de Pedido ..................................................................... 22 5.4.1. Liberación individual............................................................................... 22 5.4.2. Liberación colectiva ............................................................................... 23 6. PETICIÓN DE OFERTA / OFERTA (para enviar a Proveedor)............................. 26 6.1. Crear Petición de Oferta................................................................................ 26 6.2. Modificación de Petición de Oferta ........................................................... 27 6.3. Impresión Petición de Oferta ........................................................................ 27 6.4. Generación archivo PDF de la Solicitud de Oferta.................................. 28 6.5. Cargar Oferta del Proveedor........................................................................ 28 6.6. Comparar ofertas de Proveedores.............................................................. 29 7. PEDIDOS...................................................................................................................... 30 7.1. Crear Pedido..................................................................................................... 30 7.1.1. Crear Pedido de Activo Fijo .................................................................. 31 7.1.2. Crear Pedido de Importación .............................................................. 32 7.2. Modificar Pedido ............................................................................................. 33 7.3. Visualizar Pedido .............................................................................................. 33 7.4. Liberación de Pedido ..................................................................................... 34 7.4.1. Liberación individual............................................................................... 34 7.4.2. Liberación colectiva ............................................................................... 36 2
  • 3. Compras - MM - 7.5. Impresión de Pedidos...................................................................................... 38 8. RECEPCIÓN / CONSUMO ....................................................................................... 39 8.1. Entradas de Mercaderías............................................................................... 39 8.2. Consumo de materiales y su anulación ..................................................... 40 8.2.1. Consumo de mercadería (material stockeable) ............................ 40 8.2.2. Envío de mercadería a desguace, stock arruinado ....................... 41 8.2.3. Anulación de movimientos ................................................................... 42 9. PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN DE MATERIALES AL PROVEEDOR............ 45 10. RECEPCIÓN DE FACTURAS...................................................................................... 49 10.1. Ingreso de Facturas del Proveedor.......................................................... 49 10.1.1. Ingreso de facturas de importaciones ........................................... 50 11. VERIFICACIÓN DE ASIENTO CONTABLE................................................................ 52 3
  • 4. Compras - MM - MATERIALES Los materiales deberán ser dados de alta en TODOS LOS CENTROS en donde los mismos se utilicen. Nosotros tenemos los siguientes tipos: • Material no de Almacén (materiales no stockeables o de consumo). • Mercadería (materiales stockeables). • Servicio. 1. ALTA DE MATERIALES Para ejecutar la transacción seleccionar la opción del menú o ingresar el código de transacción: Código de Path Transacción MENÚ SAP Logística / Gestión de materiales / Maestro de materiales / Material / Crear en general / MM01 Inmediatamente Se accede a la siguiente pantalla: Complete las celdas correspondientes a Ramo y Tipo material. 4
  • 5. Compras - MM - Campo Descripción Clave alfanumérica que identifica el material de forma unívoca. Material No ingresar nada, el sistema asignará automáticamente un número al material una vez creado. Clave que indica a qué ramo industrial se encuentra asignado el Ramo material. Indique el ramo correspondiente al material (Siempre Comercio) Clave que asigna el material a un grupo de materiales. Se utilizará: Tipo Material Material No de Almacén (Consumo)/ Servicio / Mercadería (Stock) Luego haga clic en y el sistema le mostrará la siguiente ventana: En ésta, se debe seleccionar las vistas a crear del material a dar de alta. Las vistas elegidas serán en concordancia de la funcionalidad que se utilizará en el sistema SAP y dependerá de qué tipo de material estamos dando de alta. La selección de vistas necesarias se realiza haciendo clic sobre cada una de ellas. 5
  • 6. Compras - MM - • Para el caso del tipo Material no de Almacén, definidos como materiales de consumo, debe seleccionar las siguientes: o Datos Base 1 o Datos Base 2 o Compras o Contabilidad 1 o Contabilidad 2 • Para el caso de materiales stockeables, es el caso de Mercadería debe seleccionar: o Datos Base 1 o Datos Base 2 o Compras o Contabilidad 1 o Contabilidad 2 o Dat. gral. ce. / Almacenamiento 1 o Dat. gral. ce. / Almacenamiento 2 • Para el caso del tipo Servicio debe seleccionar las siguientes vistas: o Datos Base 1 o Datos Base 2 o Compras o Contabilidad 1 o Contabilidad 2 Luego haga clic sobre el flag Una vez marcadas las vistas a dar de alta, hacer clic sobre el botón , se accederá a la siguiente pantalla (Niveles de Organización) en donde se deberá indicar los parámetros estructurales (centro) donde se dará de alta el material. 6
  • 7. Compras - MM - Completar/Revisar los siguientes campos, en caso de ser necesario: Campo Descripción Centro Clave que identifica un centro de forma unívoca. Número del almacén en el que se almacena el material en Almacén cuestión. Dentro de un centro puede haber uno o varios almacenes. Si desea que el material esté activo en más de un Almacén, debe realizar nuevamente este proceso introduciendo el número de material y la combinación deseada. Los datos básicos se mantienen. Haga clic en (Continuar (Intro)), se accede a la siguiente pantalla: 7
  • 8. Compras - MM - En la solapa, complete/revise los siguientes campos: Campo Descripción Descripción de Material. Texto de hasta 40 posiciones que Denominación designa más detalladamente el material. Ejemplo: Abrochadora Makro Plus 21/6 Plástica Unidad de medida en que se gestiona el stock de material. En la unidad de medida base, el sistema convierte todas las Unidad Medida Base cantidades que el usuario registra en otras unidades de medida (unidades de medida alternativas). Ejemplo: UN Clave con la que se pueden agrupar varios materiales o servicios con las mismas propiedades y un determinado Grupo de Artículos grupo de artículos. Ejemplo: OCASA004 (Librería) Grupo de tipos de Posición General. Ejemplo: NLAG – para Material No de Almacén Gr. Tp. Pos Gral. DIEN – para Servicios NORM – para Mercaderías A continuación haga clic en : 8
  • 9. Compras - MM - En esta pantalla no se completa ningún campo. Hacemos clic en la solapa y accedemos a la siguiente pantalla: En esta pantalla no se completa ningún campo. Posteriormente hacemos clic en y accedemos a la siguiente pantalla, donde debemos completar: • Categoría de valorización • Control de precios • Precio Variable 9
  • 10. Compras - MM - Campo Descripción La categoría de valoración determina, junto con otros Categoría de factores, las cuentas de mayor que se actualizan tras una Valoración operación relevante para valoración. Indicador para el control de precio, según el que se valora Control de Precios el stock de un material. (Siempre V-Variable) Precio Variable Precio del material. En la solapa no tenemos campos obligatorios para completar. Al completar todos los datos se procede a grabar presionando el botón (Grabar (Ctrl+S)). 1.1. Visualización de Material Para visualizar todas las modificaciones efectuadas a los datos maestros de un Material, se deberá acceder a través de la siguiente transacción: 10
  • 11. Compras - MM - Código de Path Transacción MENÚ SAP Logística / Gestión de materiales / Maestro de materiales MM03 / Material / Visualizar / Visualizar Estado Actual Ingresa a la siguiente ventana: En la misma debemos introducir el número de material que se pretende visualizar. A continuación presionar Enter y aparece la ventana de diálogo “Selección de vistas”. Aquí debe seleccionar las áreas de especialización cuyos datos de material desea visualizar y marque (Continuar (Intro)). Aparece la ventana de diálogo “Niveles de organización”, donde debe seleccionar los niveles de organización correspondientes, a continuación presione (Continuar (Intro)). Por último, aparece la primer pantalla de datos de las vistas seleccionadas para visualizar. 11
  • 12. Compras - MM - 1.2. Visualización de Stock de Material Código de Path Transacción MENÚ SAP Logística / Gestión de materiales / Maestro de materiales MMBE / Otros / Resumen de stocks En esta pantalla completamos los datos necesarios para la búsqueda del stock del material que nos interesa, para ser más específicos en la búsqueda ingresamos Centro, Almacén, Lote. Presionamos (Ejecutar” (F8)). 1.3. Visualización de stocks en almacén por material Código de Path Transacción MENÚ SAP Logística / Gestión de materiales / Gestión de stocks / MB52 Entorno / Stock / Stock almacén Los campos mostrados en la pantalla nos sirven de filtros de búsqueda. Presionamos (Ejecutar” (F8)). 12
  • 13. Compras - MM - En nuestro caso, para el centro A001, nos muestra los materiales que están en stock y sus respectivas cantidades. 1.4. Visualización movimientos de los materiales Código de Path Transacción MENÚ SAP Logística / Gestión de materiales / Gestión de stocks / MB51 Entorno / Visualizar lista / Documentos material Vemos la siguiente pantalla donde ingresamos los datos para limitar la búsqueda y a continuación presionamos (Ejecutar” (F8)). 13
  • 14. Compras - MM - Luego de ejecutar visualizamos la lista de documentos de material referentes a nuestros parámetros de búsqueda. 14
  • 15. Compras - MM - 1.5. Visualización índice de materiales Código de Path Transacción MENÚ SAP Logística / Producción: Proceso / Orden de proceso / Entorno / Datos maestros / Maestro de materiales / Otros / MM60 Índice de materiales En l primer ventana seleccionamos los campos a completar y presionamos (Ejecutar” (F8)). Luego, en nuestro caso para el centro A001, nos trae el índice de materiales e información relacionada. 15
  • 16. Compras - MM - 2. AMPLIAR MATERIAL A OTROS CENTROS Si desea que el material esté activo en más de un Centro, debe realizar nuevamente este proceso, tantas veces como Centros a los cuales queremos ingresar el material, procedemos introduciendo el número de material y la combinación deseada. Los datos básicos se mantienen. La transacción para dar de alta es MM01, el procedimiento es igual al descrito en el punto Alta de material. Código de Path Transacción MENÚ SAP Logística / Gestión de materiales / Maestro de materiales MM01 / Material / Crear en general / Inmediatamente Completar los campos obligatorios, presionar el botón . Completar/Revisar los siguientes campos, en caso de ser necesario: Campo Descripción Centro Clave que identifica un centro de forma unívoca. Número del almacén en el que se almacena el material en Almacén cuestión. Dentro de un centro puede haber uno o varios almacenes. Clave alfanumérica que identifica un almacén físico y complejo Núm. almacén dentro del sistema de gestión de almacenes. 16
  • 17. Compras - MM - 3. MODIFICACIONES A MATERIAL Para realizar modificaciones a los datos maestros de un Material, se deberá acceder a través de la siguiente transacción: Código de Path Transacción MENÚ SAP Logística / Gestión de materiales / Maestro de materiales MM02 / Material / Modificar / Inmediatamente Seleccionar el material y la vista (solapa) en la que se quiere modificar los datos. Una vez finalizada la modificación, grabar las modificaciones efectuadas. 3.1. Visualización de Modificaciones efectuadas a Material Para visualizar todas las modificaciones efectuadas a los datos maestros de un Material, deberá acceder a través de las siguientes opciones: Código de Path Transacción MENÚ SAP Logística / Gestión de materiales / Maestro de materiales / Material / Visualizar Modificaciones / Modificaciones MM04 Activas Esta función nos permite ver quién realizó la modificación y qué modificaciones hizo. 17
  • 18. Compras - MM - 4. MARCAR / DESMARCAR MATERIAL PARA BORRADO El procedimiento de borrado de materiales constituye un mecanismo de bloqueo/desbloqueo de materiales, con este inhabilitamos/habilitamos el material para futuros procedimientos. Para seleccionar Materiales y marcarlos para borrado se deberá acceder a través de la siguiente transacción: Código de Path Transacción MENÚ SAP Logística / Gestión de Materiales / Maestro de Materiales MM06 / Material / Marcar para Borrado / Inmediatamente Indicamos el material a borrar, así como los demás datos aquí mostrados y presionamos Enter. A continuación aparecerá la siguiente pantalla: 18
  • 19. Compras - MM - Introduzca el número del material que desea marcar para el borrado y especifique los niveles de organización en los que se tiene que borrar. Presionar (Grabar (Ctrl+S)). 19
  • 20. Compras - MM - 5. SOLICITUD DE PEDIDO 5.1. Crear Solicitud de Pedido Una solicitud de pedido es creada al detectar la necesidad de Material no de almacén, Mercadería o Servicio. Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de transacción: Código de Path Transacción MENÚ SAP Logística / Gestión de materiales / Compras / Solicitud de ME51N Pedido / Crear La Solicitud de Pedido presenta tres cuerpos bien definidos: • Cabecera. • Resumen de Posiciones. • Posición. En la Cabecera indicamos una breve descripción de la solicitud, una manera de que podamos identificarla, en el campo no debemos ingresar nada. 20
  • 21. Compras - MM - En la sección Resumen de Posiciones se ingresan los datos de la solicitud, es decir: o Tipo de Imputación, seleccionamos: - L (Centro de Costo Entrada de Material no Valorado) para el caso de Material No de Almacén y para Servicios. - “vacío”, no debemos poner nada, es decir, dejamos el campo en blanco si es una solicitud de Mercadería. o Código del material. o Cantidad. o Unidad de Medida. o Grupo Artículos. o Grupo de Compras, corresponde al Encargado de Compras. Este dato es muy importante ya que determina la estrategia de compra. o Solicitante, es el sector que solicita el pedido. o El número de Posición nos la da automáticamente SAP Nota: Se pueden generar solicitudes de pedido de artículos no pertenecientes al maestro de materiales, en este caso sí es necesario cargar todos los valores de Resumen de Posiciones. En Posición debemos ir a la solapa Imputación, completar el Centro de Coste al cual se va a imputar el consumo del material. Presionar (Grabar (Ctrl+S)). 5.2. Modificación de Solicitud de Pedido Para ejecutar una modificación, seleccionar la opción de menú o ingresar el código de transacción: Código de Path Transacción MENÚ SAP Logística / Gestión de materiales / Compras / Solicitud de ME52N Pedido / Modificar Seleccionar , a continuación presionar (Variante de selección), elegir “Solicitud de pedidos”, en la pantalla siguiente se deben especificar los parámetros que especifican la búsqueda. Presionar (Ejecutar” (F8)). Se nos despliega la lista de Solicitudes de Pedido, hacer dos clic sobre la que queremos modificar. Una vez elegida la Solicitud de Pedido que se desea modificar, seleccionar (Visualizar/Modificar (F7)). 21
  • 22. Compras - MM - Efectuar las modificaciones correspondientes, cuando hayamos efectuado los cambios necesarios guardamos, (Grabar (Ctrl+S)). 5.3. Visualización de Solicitud de Pedido Para visualizar una solicitud de pedido, seleccionar la opción de menú o ingresar el código de transacción: Código de Path Transacción MENÚ SAP Logística / Gestión de materiales / Compras / Solicitud de ME53N Pedido / Visualizar Para seleccionar la Solicitud de Pedido que se desea visualizar se deberá seguir el mismo procedimiento que en el punto anterior. Seleccionar , a continuación presionar (Variante de selección), elegir “Solicitud de pedidos”, en la pantalla siguiente se deben especificar los parámetros que especifican la búsqueda. Presionar (Ejecutar” (F8)). Se nos despliega la lista de Solicitudes de Pedido, hacer dos clic sobre la que queremos visualizar. 5.4. Liberación Solicitud de Pedido La liberación de solicitud de pedido consiste en el mecanismo que deben efectuar los diferentes responsables dependiendo del nivel de autorización requerida. Para determinados grupos de materiales (institucionales, informáticos y de proyectos) se deberá liberar la solicitud de pedido. Algunos usuarios, dependiendo de sus funciones, liberarán solicitudes de pedido. Las liberaciones de solicitudes pueden ser individuales o grupales (o por código). 5.4.1. Liberación individual Bajo este procedimiento podemos liberar una por una las solicitudes de pedido. Código de Path Transacción MENÚ SAP Logística / Gestión de materiales / Compras / Solicitud de ME53N Pedido / Liberar / Liberación individual Nosotros utilizaremos la Liberación colectiva. 22
  • 23. Compras - MM - 5.4.2. Liberación colectiva Código de Path Transacción MENÚ SAP Logística / Gestión de materiales / Compras / Solicitud de ME55 Pedido / Liberar / Liberación colectiva La primer pantalla que vemos es: 23
  • 24. Compras - MM - En la misma se debe colocar el Código de Liberación de la persona habilitada para ello, un ejemplo de códigos es: Cada persona habilitada a liberar solicitudes además de su clave tiene su usuario que en conjunto lo habilitan a liberar solicitudes. A continuación presionar (Ejecutar” (F8)). En la siguiente pantalla vemos las solicitudes pendientes de liberación para esta persona en cuestión: Haciendo dos clic sobre cada una de ellas accedemos a las solicitudes para visualizarlas. Para liberarlas deberá hacer clic sobre cada una de ellas y a continuación en la barra de menú Lista Grabar liberación (ctrl.+S). La solicitud ha quedado liberada. 24
  • 25. Compras - MM - 25
  • 26. Compras - MM - 6. PETICIÓN DE OFERTA / OFERTA (para enviar a Proveedor) 6.1. Crear Petición de Oferta Para crear una petición de oferta, seleccionar la opción de menú o ingresar el código de transacción: Código de Path Transacción MENÚ SAP Logística / Gestión de materiales / Compras / Pet. Oferta - ME41 Oferta / Petición de Oferta / Crear Se nos despliega la siguiente ventana: Se procede a completar los campos obligatorios. Si se desea podemos crear una Petición de Oferta en relación a una Solicitud de Pedido, para ello debemos presionar . En la pantalla siguiente debemos seleccionar parámetros para restringir la búsqueda de la lista de Solicitudes, presionar (Continuar (Intro)). Nos lleva a la ventana Lista selección de pedido. Haga clic sobre la Solicitud de Pedido a referenciar y presione . 26
  • 27. Compras - MM - En esta nueva ventana verificamos los datos de la solicitud y presionamos Enter, vamos a la ventana Resumen de posiciones. Selecciono y voy a (Detalle Cabecera (F6)), insertamos más información, como ser el número o código de licitación. Nota: el código de licitación es necesario para poder efectuar la comparación de ofertas. Proseguimos haciendo clic en (Dirección del Proveedor (F7)), en esta pantalla debemos elegir el proveedor que nos interesa. Se procede a guardar, (Grabar (Ctrl+S)), habiendo completado el proceso de generación de Solicitud de Oferta. Este procedimiento se debe repetir para tantos proveedores se desee solicitar cotizaciones desde la pantalla Domicilio de Proveedor. 6.2. Modificación de Petición de Oferta Para modificar una petición de oferta, seleccionar la opción de menú o ingresar el código de transacción: Código de Path Transacción MENÚ SAP Logística / Gestión de materiales / Compras / Pet. Oferta - ME42 Oferta / Petición de Oferta / Modificar En la pantalla debemos ingresar el número de Petición de Oferta y en caso de no recordar el número debemos buscarlo, al tenerlo debemos hacer Enter y en la pantalla siguiente modificar lo requerido y Guardar (Grabar (Ctrl+S)). 6.3. Impresión Petición de Oferta Para imprimir debemos efectuar el recorrido efectuado para realizar una Modificación, ver punto 6.2 (Código de Transacción ME42). Ingresamos el número de Petición de Oferta y presionamos Enter. En la siguiente pantalla presionamos (Mensajes Shift+F1)). De esta forma nos lleva a la pantalla siguiente donde debemos seleccionar lo siguiente: Clase: NEU Pedido de compras. Medio: Salida en impresora. Presionar la opción , en donde debemos completar: Destino lógico: seleccionar la impresora a utilizar para imprimir. Cliquear Dar salida inmediatamente. Volver para atrás, presionando , presionar el botón . 27
  • 28. Compras - MM - En Modalidad de envío seleccionar “enviar inmediatamente (al grabar la aplicación)”. Volver para atrás dos veces, presionando dos veces. Guardar, (Grabar (Ctrl+S)), imprime en este momento. 6.4. Generación archivo PDF de la Solicitud de Oferta Para generar un archivo PDF para luego poder enviárselo al proveedor debemos previamente tener instalado en nuestra máquina un programa PDF Converter, este se alojará en Impresoras y Faxes en nuestro Panel de Control. Lo que debemos hacer previamente es marcarlo como impresora predeterminada (clic sobre el icono del programa, clic con el botón derecho del mouse y seleccionar Establecer como impresora predeterminada). Luego de haberlo establecido hacemos los mismos pasos que para la impresión de la solicitud, ver punto 6.3. Nos aparecerá una ventana donde nos solicita dónde deseamos guardar el archivo PDF, elegimos el sitio y archivamos. Al finalizar, recordar de desmarcar el programa utilizado como impresora predeterminada. 6.5. Cargar Oferta del Proveedor En esta función lo que realizamos es la carga de cotizaciones de los diferentes proveedores al sistema. Para cargar la oferta de cada proveedor, seleccionar la opción de menú o ingresar el código de transacción: Código de Path Transacción MENÚ SAP Logística / Gestión de materiales / Compras / Pet. Oferta - ME47 Oferta / Oferta / Actual. A cada una de las diferentes Peticiones de Oferta le cargamos las cotizaciones enviadas. Grabamos cada una de ellas. 28
  • 29. Compras - MM - 6.6. Comparar ofertas de Proveedores Para comprar ofertas enviadas por los diferentes proveedores usamos la ruta del Menú o el Código de Transacción correspondiente. Código de Path Transacción MENÚ SAP Logística / Gestión de materiales / Compras / Pet. Oferta - ME49 Oferta / Oferta / Comparación precios En la ventana que nos muestra debemos ingresar los datos necesarios para que nos identifique las Solicitudes de Oferta, un dato a ingresar es por ejemplo el número de licitación. Esta función nos muestra la oferta más conveniente, la cual la diferencia resaltándola en color verde. Al decidirnos por la Oferta que nos conviene, a través del Código de Transacción ME47 marcamos las otras ofertas que no nos sirven, presionando el marcador de rechazo, ubicado en Posiciones Oferta a la derecha, . Presionar (Grabar (Ctrl+S)). 29
  • 30. Compras - MM - 7. PEDIDOS 7.1. Crear Pedido Para crear pedidos, necesitamos tener como mínimo la Solicitud de pedido creada, el procedimiento completo implica tener la Petición de Oferta. Seleccionamos la opción de menú o ingresamos el código de transacción: Código de Path Transacción MENÚ SAP Logística / Gestión de materiales / Compras / Pedido / ME21N Crear / Proveedor Centro Suministrador Conocido El Pedido presenta tres cuerpos bien definidos: • Cabecera. • Resumen de Posiciones. • Posición. Presionar , y a continuación ir a (Variante de selección), seleccionar “Peticiones de oferta”, ingresamos los parámetros de búsqueda de nuestro interés, presionar (Ejecutar (F8)) y nos arroja las Peticiones que cumplen los requisitos ingresados. Para seleccionar la Petición de Oferta que nos interesa para poder crear el Pedido, tenemos dos opciones: 1. Tipear el número de “Petición de Oferta” o de “Solicitud de Pedido” en el campo correspondiente en Resumen de Posiciones. 2. Arrastrar petición al carrito , haciendo clic sobre la misma y sin soltar el mouse llevarlo hasta el carrito. Procedemos a escribir la “Posición” del material por el cual hacemos el pedido, ésta se encuentra ubicada a la derecha de Petición de Oferta. 30
  • 31. Compras - MM - Nombre de Descripción Valores campo Seleccionar K para imputaciones Tipo de Dejar en blanco para compras a Centro de Coste y A para Imputación para stock. compras de Activos Fijos. Especifica cómo se controla el aprovisionamiento para una Dejar en blanco para compras Tipo de Posición posición de material o para una para stock. posición de servicio. Indique un número de material. Si es un material NO Material Código del Material. perteneciente al maestro, completar la descripción del campo Texto Breve. Indicar la cantidad que debe ser Cantidad Cantidad de Material solicitado pedida según la solicitud de pedido. La fecha de entrega mantiene al Ingrese la fecha en que debe Fecha de entrega proveedor informado acerca de entregarse la mercancía o los plazos de entrega. prestarse el servicio. Puede introducir el número del centro o parte del nombre y el Centro en el cual produce o para sistema buscará el centro Centro el cual desea adquirir materiales o correspondiente, o bien le servicios. propondrá escoger entre varios, según el caso. Puede introducir el número del Denominación del almacén en el almacén o parte de la que se almacenan materiales. denominación de éste y el Almacén Dentro de un centro pueden existir sistema buscará el almacén en uno o más almacenes. cuestión, o bien le propondrá varios a escoger, según el caso. Guardar, (Grabar (Ctrl+S)). Nota: Debemos crear el Pedido haciendo referencia desde una Petición de Oferta, pero también lo podemos hacer desde una Solicitud de Pedido. 7.1.1. Crear Pedido de Activo Fijo Nota: Antes de efectuar un pedido de Activo fijo lo debemos tener creado, ver punto 1 (pág. 3 Manual AA). Al momento de crear un pedido de activo fijo debemos tener en cuenta las siguientes diferencias: En Resumen de Posiciones en Tipo de imputación indicar A (activo fijo). 31
  • 32. Compras - MM - En Detalle de Posiciones en la solapa Imputación indicar el número de activo fijo solicitado. 7.1.2. Crear Pedido de Importación En el caso de tratarse de un pedido que implique una importación, además de los pasos seguidos en el capítulo 7.1 deberá dirigirse a la solapa Condiciones de la sección Posición. 32
  • 33. Compras - MM - En esta solapa deberá indicar los gastos asociados a esta importación, ellos son: o ZCUI Gastos/Honorarios Despachante o ZFRB Flete o ZOB2 Derechos/Gastos Aduaneros 7.2. Modificar Pedido Para modificar pedidos, seleccionar la opción de menú o ingresar el código de transacción: Código de Path Transacción MENÚ SAP Logística / Gestión de materiales / Compras / Pedido / ME22N Crear / Modificar Seleccionar , vamos a (Variante de selección), seleccionar “Pedidos”, ingresamos los parámetros de búsqueda de nuestro interés, presionar (Ejecutar (F8)) y nos arroja los Pedidos que cumplen los requisitos ingresados. Una vez elegido el Pedido que se desea modificar darle dos clic, seleccionar (Visualizar/Modificar (F7)). Efectuar las modificaciones requeridas, grabar. 7.3. Visualizar Pedido Para visualizar pedidos, seleccionar la opción de menú o ingresar el código de transacción. Código de Path Transacción MENÚ SAP Logística / Gestión de materiales / Compras / Pedido / ME23N Crear / Visualizar Para seleccionar el pedido que se desea visualizar, proceder como en el punto anterior. Seleccionar , vamos a (Variante de selección), seleccionar “Pedidos”, ingresamos los parámetros de búsqueda de nuestro interés, presionar (Ejecutar (F8)) y se desplegarán todos los pedidos generados. Una vez elegido el Pedido que se desea modificar darle dos clic, seleccionar (Visualizar/Modificar (F7)). 33
  • 34. Compras - MM - 7.4. Liberación de Pedido La liberación de pedido consiste en el mecanismo que deben efectuar los diferentes responsables dependiendo del nivel de autorización requerida. Para los importes superiores al monto mínimo requerido para cada filial, ver procedimiento de Compras, dependerá quién debe liberar el pedido. Algunos usuarios, dependiendo de sus funciones, los liberarán. Las liberaciones pueden ser individuales o grupales (o por código). 7.4.1. Liberación individual Bajo este procedimiento podemos liberar una por una las solicitudes de pedido. Código de Path Transacción MENÚ SAP Logística / Gestión de materiales / Compras / Pedido / ME29N Liberar / Liberación individual En la ventana que nos aparece hacemos clic en el botón (Otro pedido (Shift+F5)), aquí ingresaremos el número de pedido a liberar: Presionamos Enter, nos trae la pantalla conteniendo los datos del pedido. Vamos a la solapa Estrategia liberación en Cabecera, allí nos muestra quiénes deben liberar el pedido, el orden de las liberaciones es restrictivo para el siguiente nivel, es decir si el nivel inferior no libera el siguiente no lo podrá liberar hasta que el anterior lo libere. 34
  • 35. Compras - MM - Debemos posicionarnos sobre (Liberación) y hacer clic, a continuación guardamos la liberación, (Grabar (Ctrl+S)). De esta manera estamos permitiendo que el siguiente rango de liberación esté habilitado para liberar el pedido. Si se quiere volver a bloquear el pedido, deshacer la liberación, debemos hacer clic sobre (Cancelar Liberación) y (Grabar (Ctrl+S)). 35
  • 36. Compras - MM - 7.4.2. Liberación colectiva Código de Path Transacción MENÚ SAP Logística / Gestión de materiales / Compras / Pedido / ME28 Liberar / Liberación colectiva En la ventana que nos muestra debemos indicar nuestro código de liberación y presionar (Ejecutar (F8)). Nos trae la siguiente pantalla: Para liberarlo podemos hacer clic sobre el pedido que queremos liberar y luego hacer clic en (Liberar (F5)) y a continuación clic en (Grabar (Ctrl+S)); también lo podemos efectuar en un solo paso que consiste en presionar el botón (Liberar + grabar (F7)). 36
  • 37. Compras - MM - En caso de pretender volver a dejarlo pendiente de liberación debemos ir a la primer ventana que nos trajo al comenzar esta transacción, ME28, marcar Restaurar liberación y presionar (Ejecutar (F8)). Nos muestra todos los pedidos ya liberados, hacemos clic sobre el que queremos anular la liberación y hacemos clic sobre el botón (Anular liberación (F6)) y (Grabar (Ctrl+S)). 37
  • 38. Compras - MM - 7.5. Impresión de Pedidos Para imprimir debemos efectuar el recorrido efectuado para realizar una Modificación, ver punto 4.3 (Código de Transacción ME22N). Si sabemos el número de Pedido lo digitamos en Pedido estándar, si no lo recordamos vamos a (Variante de selección), seleccionar “Pedidos”, ingresamos los parámetros de búsqueda de nuestro interés, presionar (Ejecutar (F8)) y nos arroja los Pedidos que cumplen los requisitos ingresados. Damos dos clic sobre el de nuestro interés o presionar (Otro Pedido (Shift+F5)) y colocar el número de pedido. Debemos presionar el botón (Visualizar/Modificar (F7)) y luego el botón . De esta forma nos lleva a la pantalla siguiente donde debemos seleccionar lo siguiente: Clase: NEU Pedido de compras. Medio: Salida en impresora. Presionar la opción , en donde debemos completar: Destino lógico: seleccionar la impresora a utilizar para imprimir. Cliquear Dar salida inmediatamente. Volver para atrás, presionando , presionar el botón . En Modalidad de envío seleccionar “enviar inmediatamente (al grabar la aplicación)”. Volver para atrás dos veces, presionando dos veces. Guardar, (Grabar (Ctrl+S)), imprime en este momento. 38
  • 39. Compras - MM - 8. RECEPCIÓN / CONSUMO 8.1. Entradas de Mercaderías Los materiales que hayan sido comprados mediante un circuito estándar de compras, deberán ser ingresados a SAP mediante la transacción MIGO para luego poder continuar con el proceso de pago de la factura. Para ejecutar la transacción seleccionar la opción del menú o ingresar el código de transacción: Código de Path Transacción MENÚ SAP Logística / Gestión de materiales / Gestión de stocks / MIGO Movimiento de mercancías / Movimiento de mercancías Primero se deberá conocer cuál es el Pedido de Compras (PC) que se recepciona. El número de Pedido es generado por SAP, se lo debe colocar en el espacio disponible al lado de “Pedido”. Luego de completarlo presionar “Enter”. En caso de desconocer el número de Pedido de Compras, haciendo clic sobre el botón podemos buscar el mismo a través de diferentes conceptos. Se deben completar estos cuadros con los conceptos aquí mostrados. 39
  • 40. Compras - MM - Una vez controlados los datos del Pedido y completados los datos obligatorios, se deberá dar el OK a la operación. Para esto se debe completar el tilde debajo de la pantalla a la izquierda, . Se debe dar OK tantas veces como posiciones posea el Pedido. La verificación se debe hacer mediante el botón de selección de la cabecera de la pantalla, presionando . Una vez verificado, el semáforo de la posición aparecerá en verde (si es que están dadas las condiciones para el ingreso), caso contrario el sistema informará cual es el dato faltante, para esto último debemos dar dos clic sobre la luz amarilla o roja. En caso de que esté verificado nos muestra: Luego debemos presionar , debemos mencionar que esta acción no nos genera un asiento contable, lo que nos permite es modificar y actualizar el stock. Asimismo informará el número del documento de material generado, . 8.2. Consumo de materiales y su anulación Código de Path Transacción MENÚ SAP Logística / Gestión de materiales / Gestión de stocks / MIGO Movimiento de mercancías / Movimiento de mercancías 8.2.1. Consumo de mercadería (material stockeable) Cuando se produce el consumo de mercadería debemos ingresar los siguientes conceptos en los siguientes campos: y en (Clase de movimiento) elegimos la clave 201-Consumo de almacén para centro de coste. Debemos completar las cuatro solapas de Datos detallados (Material, Ctd., Se, Imputación (como información importante a completar es el Centro de Costo el cual consumió la mercadería)). Guardar, (Grabar (Ctrl+S)). De esta manera lo que logramos es contabilizar el consumo de mercadería así como también bajar el stock de mercadería. 40
  • 41. Compras - MM - Nota: El criterio utilizado para contabilizar la salida de bienes utilizamos P.P.P. (Precio Promedio Ponderado). 8.2.2. Envío de mercadería a desguace, stock arruinado Cuando se debemos mostrar el envío de mercadería a pérdida debemos ingresar los siguientes conceptos en los siguientes campos: y en (Clase de movimiento) elegimos la clave 251-Toma para desguace de stock libre utilización. Debemos completar las cuatro solapas de Datos detallados (Material, Ctd., Se, Imputación (como información importante a completar es el Centro de Costo en el cual se nos produjo la pérdida)). Guardar, (Grabar (Ctrl+S)). De esta manera lo que logramos es contabilizar la pérdida de mercadería así como también bajar el stock de mercadería. 41
  • 42. Compras - MM - 8.2.3. Anulación de movimientos Para cancelar estas imputaciones, también lo hacemos en la transacción MIGO, debemos introducir los siguientes conceptos en los siguientes campos, , el documento a introducir es el documento generado al producirse el consumo de la mercadería, en caso de no saberlo presionamos (Buscar doc. Material) y ahí vemos la siguiente ventana donde debemos colocar los datos para efectuar la búsqueda: IMPORTANTE Debemos destacar la diferencia que existe entre anular una entrada de material (se anula el total recibido, es decir se anula todo el documento en si) y devolver la mercadería al proveedor (se puede devolver parte de la mercadería recibida y quedarse con parte de ella, en este caso el movimiento es el 122). 42
  • 43. Compras - MM - Presionamos (Ejecutar (F8)), nos muestra todos los movimientos que cumplan los parámetros de búsqueda ingresados, cuando encontramos el que buscamos hacemos doble clic sobre el movimiento. Para anular la imputación lo que hacemos es hacer clic sobre el campo , y a continuación presionar (Grabar (Ctrl+S)), de esta manera logramos anular los movimientos, en caso de que hayan sido movimientos con clave 201, su anulación será hecha con clave 202-Anulación: Consumo de almacén para centro de coste; en caso de que la clave sea la 501, su anulación será 552-Anulación: Toma para desguace de stock libre utilización; a esto lo vemos en la solapa Se (ver figura a continuación). 43
  • 44. Compras - MM - 44
  • 45. Compras - MM - 9. PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN DE MATERIALES AL PROVEEDOR El procedimiento de devolución de materiales a un proveedor consta básicamente de 2 grandes pasos, tomando como prerrequisitos las siguientes operaciones anteriores: o Ya existe un pedido de materiales realizado o Ya se han recibido los materiales con referencia al ese pedido y se ha generado el documento de material correspondiente o Ya se ha ingresado la factura proveniente del proveedor en el sistema SAP. Paso 1: En el primer paso se debe registrar el movimiento físico del material. Es decir se debe indicar que el material ingresado a los almacenes de OCASA ya no se encuentra más en dicho lugar. Esto ocasiona una reducción de stock en la cantidad que estamos devolviendo. Código de Path Transacción MENÚ SAP Logística / Gestión de materiales / Gestión de stocks / MIGO Movimiento de mercancías / Movimiento de mercancías Ingrese, dependiendo del idioma: o Español: o A02 Devolución. o R02 Documento de material. o Portugués: o A02 Devoluçao ao fornecedor. o R02 Documento de material. Ingresar el número del documento de material que se generó al recibir los materiales. Automáticamente el sistema selecciona el movimiento 122 (Devolución al proveedor). 45
  • 46. Compras - MM - Se debe indicar la cantidad que queremos devolver, y además el motivo por el cual estamos retornando este material, como se indica en los cuadros. Al querer grabar, SAP nos mostrara un mensaje de Warning, como el que se ve aquí abajo, debido a que estamos devolviendo material, pero todavía tenemos la factura del proveedor por la totalidad recibida, posteriormente se contabilizará la nota de crédito. 46
  • 47. Compras - MM - Paso 2: Recepción de Nota de Crédito En este paso recibimos la nota de crédito, con la posibilidad de imprimir la Nota Fiscal de salida (para el caso de Brasil). Código de Path Transacción MENÚ SAP Logística / Gestión de materiales / Verificación de facturas logística / Entrada de documentos / Añadir MIRO factura recibida Hacer referencia a la cantidad y monto que se devolvió al pedido original. . Se puede visualizar la nota fiscal generada haciendo clic en el botón Nota Fiscal. 47
  • 48. Compras - MM - La Nota Fiscal se puede visualizar e imprimir desde la transacción J1B3N. 48
  • 49. Compras - MM - 10. RECEPCIÓN DE FACTURAS 10.1. Ingreso de Facturas del Proveedor A través de esta opción se ingresan en SAP las facturas de Proveedores de Mercaderías y Servicios. Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de transacción: Código de Path Transacción MENÚ SAP Logística / Gestión de materiales / Verificación de facturas logística / Entrada de documentos / Añadir MIRO factura recibida En la pantalla anterior se coloca el Número de Pedido para que traiga los datos del pedido ya ingresado. Además complete los siguientes datos y posteriormente Grabe: • Actividad: se selecciona la transacción para el documento que se desea introducir. Las opciones de ingreso son: Factura, Cargo Posterior (Nota de Débito) y Descargo Posterior (Nota de Crédito). • Fecha factura: Fecha del documento. • Fecha de contabilización: por defecto la fecha del día, ésta puede ser modificada. • Referencia: Número Oficial de la Factura. 49
  • 50. Compras - MM - • Importe: el importe bruto de la factura. Se activará el flag del campo calcular impuestos, para que el sistema calcule el importe del impuesto según los indicadores de impuestos definidos previamente en el Pedido, pueden ser modificados durante la verificación. 10.1.1. Ingreso de facturas de importaciones La factura del proveedor será ingresada idem capítulo anterior. Además de los datos ingresados al momento de ingresar la factura del proveedor deberá ingresar los gastos asociados a la importación (Gastos de despachante, Flete, Derechos/Gastos Aduaneros). Para ello deberá seleccionar: Costes indirectos planificados. Si el proveedor de estos gastos es distinto al de la importación deberá realizar este procedimiento tantas veces como facturas tenga. 50
  • 51. Compras - MM - En la solapa Detalle en el campo Emisor fact. debe ingresar el código del proveedor del gasto de importación. En la parte inferior de la pantalla ingresará los datos de cada una de las facturas asociadas a esos gastos. El procedimiento será ingresar un gasto, guardar, (Grabar (Ctrl+S)), y volver a ingresar el siguiente gasto. 51
  • 52. Compras - MM - 11. VERIFICACIÓN DE ASIENTO CONTABLE Para la verificación del asiento contable tenemos dos opciones, sus códigos de transacción son, MIR4 y MIR6, detallados a continuación. A. Código de Path Transacción MENÚ SAP Logística > Gestión de materiales > Verificación de facturas logística > Continuar proceso > Visualizar MIR4 documento de factura Luego de insertar el número de factura y el ejercicio correspondiente y haciendo clic en nos despliega la venta conteniendo la factura del proveedor. A continuación seleccionar y se desplegará: Seleccionar Documento contable, hacer dos clic y aparecerá el asiento generado: 52
  • 53. Compras - MM - B. Código de Path Transacción MENÚ SAP Logística > Gestión de materiales > Verificación de facturas logística > Continuar proceso > Resumen MIR6 facturas Poner parámetros que interesan, seleccionar la opción: Facturas Contabiliz. online. Presionar (Ejecutar (F8)). Elegir la factura, presionar (Doc. Subsig.) y aparece la pantalla siguiente: Seleccionar Documento contable, hacer dos clic y aparecerá el asiento generado: 53
  • 54. Compras - MM - NOTAS 54