1. INDIKATOR
2011 (Rp) Target 2012 (Rp) Target 2013 (Rp) Target 2014 (Rp) Target 2015 (Rp) Target Total Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan
Masyarakat
Meningkatnya pelaksanaan
pemberdayaan dan promosi
kesehatan pada masyarakat
a. Persentase PHBS di tatanan
Rumah tangga menjadi 70 % di
tahun 2015
1. Peningkatan PHBS di RT 234.320.000 50% 250.616.000 55% 250.616.000 60% 275.340.000 65% 296.760.000 70% 1.307.652.000
- Lomba Desa PHBS
- Penyebarluasan Informasi PHBS
b. Persentase Desa Siaga Aktif
menjadi 50 % pada tahun 2015
2. Pembinaan Desa Siaga 96.550.000 15% 108.900.000 20% 123.440.000 30% 123.440.000 40% 134.600.000 50% 586.930.000
- Penguatan Desa Siaga 1.068.000.000 1.068.000.000 1.068.000.000 1.068.000.000 534.000.000 4.806.000.000
- Pemantapan Forum Desa Tingkat
Kabupaten s/d tingkat Desa
c. Persentase SD yang
mempromosikan kesehatan
3. Peningkatan Promkes di Sekolah 55.138.000 20% 67.590.000 25% 78.450.000 30% 83.400.000 35% 93.450.000 40% 378.028.000
- Advokasi pelaksanaan
pelaksanaan
Promkes, UKS/SLTP/SLTA
d. Jumlah kebijakan teknis kegiatan
promosi kesehatan yg terintegrasi
dng program pembangunan bidang
kesehatan
4. Pengembangan Implementasi
strategi promkes dlm program
kesehatan
92.350.000 5% 145.000.000 10% 175.000.000 15% 189.500.000 20% 203.700.000 25% 805.550.000
- Pengembangan UKBM
- Pengembangan Tatanan PHBS
e. Jumlah Kab/Kota yang menetapkan
kebijakan yg berwawasan
kesehatan yg mendukung kegiatan
program pembangunan bidang kes.
5. Pengbgan. Kebijakan yg
berwawasan sehat di Kab/Kota ;
Pemetaan kab/kota tentang
kebijakan sehat
142.190.000 25% 156.730.000 35% 165.000.000 50% 173.000.000 75% 170.000.000 100% 806.920.000
2 Perbaikan Gizi
Masyarakat
Meningkatnya keluarga sadar
gizi dan perbaikan gizi
masyarakat
a. Persentase balita gizi buruk yang
mendapatkan perawatan 100%.
1 Pelatihan tatalaksana gizi buruk bagi
Puskesmas Perawatan dan RSUD
100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 500.000.000
2 Pelatihan tatalaksana gizi buruk bagi
Puskesmas Non Perawatan
80.000.000 20 PKM 100.000.000 25 PKM 100.000.000 25 PKM 100.000.000 25
PKM
80.000.000 20 PKM 460.000.000
3 Pengadaan alat dapur sarana 75.000.000 15 PKM 75.000.000 15 PKM 75.000.000 15
PKM
75.000.000 15 PKM 300.000.000
4 Penyediaan obat gizi buruk 10.000.000 2000
SACHT
20.000.000 4000
SACHT
20.000.000 4000
SACH
20.000.000 4000
SACHT
70.000.000
5 Pendampingan gizi buruk oleh kader 100% 100% 100% 100% 100%
6 Perawatan gizi buruk 100% 100% 100% 100% 100%
7 Formula pemulihan balita gizi buruk 68.000.000 50 anak 140.000.000 100
anak
140.000.000 100
anak
140.000.000 100
anak
140.000.000 100
anak
628.000.000
MATRIK PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN
RENCANA STRATEJIK 2010 - 2015
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI
No PROGRAM SASARAN KEGIATAN
TAHUN PELAKSANAAN
2. INDIKATOR
2011 (Rp) Target 2012 (Rp) Target 2013 (Rp) Target 2014 (Rp) Target 2015 (Rp) Target Total Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
No PROGRAM SASARAN KEGIATAN
TAHUN PELAKSANAAN
b. Persentase bayi usia 0-6 bulan
mendapatkan ASI Eksklusif menjadi
61 %
1 Pelatihan konselor menyusui di
Puskesmas/RS dan pengadaan
konseling Kit
57% 100.000.000 58% 100.000.000 59% 100.000.000 60% 100.000.000 61% 400.000.000
2 Advokasi dan sosialisasi
Peningkatan Pemberian ASI eksklusif
(stranas PP-ASI dan MP-ASI, Pekan
ASI Sedunia, HKN, HGN, HAN,
RSSIB, Ruang ASI)
50.000.000 1 paket 50.000.000 1 paket 50.000.000 1
paket
50.000.000 1 paket 200.000.000
3 Pengembangan dan pengandaan
materi KIE (IMD, ASI dan MP-ASI)
50.000.000 1 paket 50.000.000 1 paket 50.000.000 1
paket
50.000.000 1 paket 200.000.000
4 Penggerakan ASI eksklusif melalui
kelompok pendukung ASI dan MP-
ASI
50.000.000 40 PKM 50.000.000 40 PKM 50.000.000 40
PKM
50.000.000 40 PKM 200.000.000
c. Cakupan rumah tangga
mengkosumsi garam beryodium
sebesar 95 %
1 Pemantauan garam beryodium di
tingkat masyarakat oleh puskesmas
91% 92% 93% 94% 95%
2 Pengadaan buku pedoman dan tes
kit garam beryodium
20.000.000 3500
tes kit
20.000.000 3500
tes kit
20.000.000 3500
tes kit
20.000.000 3500
tes kit
80.000.000
3 Kampanye/gerakan masyarakat
mengonsumsi garam beryodium
50.000.000 1 paket 50.000.000 1 paket 50.000.000 1
paket
50.000.000 1 paket 200.000.000
4 Advokasi dan sosialisasi perda
garam
30.000.000 1 paket 30.000.000 1 paket 30.000.000 1
paket
30.000.000 1 paket 120.000.000
d. Persentase Balita ditimbang berat
badannya (D/S) sebesar 65 %
1 Penyediaan operasional di semua
posyandu
65% 66% 67% 68% 69%
2 Penyediaan sarana prasarana
posyandu/buku kader/KMS balita
93.570.000 100% 150.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 100% 843.570.000
3 Pelatihan ulang kader posyandu 20% 20% 20% 20% 20%
4 Pelatihan pemantauan pertumbuhan
bagi petugas
100.000.000 25
orang
100.000.000 25
orang
100.000.000 25
orang
100.000.000 25
orang
400.000.000
5 Pembinaan kader 20% 20% 20% 20% 20%
6 Kampanye Kadarzi 50.000.000 1 paket 50.000.000 1 paket 50.000.000 1
paket
50.000.000 1 paket 200.000.000
7 Lomba Balita Indonesia 72.000.000 1 kali 100.000.000 1 kali 100.000.000 1 kali 100.000.000 1 kali 100.000.000 1 kali 472.000.000
e. Persentase usia 6-59 bulan
mendapat kapsul vitamin A sebesar
88 %
1 Penyediaan obat kapsul vitamin A 150.000.000 84% 150.000.000 85% 150.000.000 86% 150.000.000 87% 150.000.000 88% 750.000.000
2 Pelatihan manjemen kapsul vitamin
A tingkat Kab/Kota dengan cakupan
rendah
30.000.000 11 kab 30.000.000 11 kab 30.000.000 11 kab 30.000.000 11 kab 30.000.000 11 kab 150.000.000
3 Kampanye bulan vitamin A 50.000.000 2 kali 50.000.000 2 kali 50.000.000 2 kali 50.000.000 2 kali 50.000.000 2 kali 250.000.000
f. Persentase ibu hamil mendapat Fe
90 tablet sebesar 75 %
1 Penyediaan obat tablet Fe 50.000.000 71% 50.000.000 72% 50.000.000 73% 50.000.000 74% 50.000.000 75% 250.000.000
2 Kampanye peningkatan pemberian
tablet Fe
50.000.000 1 paket 50.000.000 1 paket 50.000.000 1
paket
50.000.000 1 paket 200.000.000
3. INDIKATOR
2011 (Rp) Target 2012 (Rp) Target 2013 (Rp) Target 2014 (Rp) Target 2015 (Rp) Target Total Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
No PROGRAM SASARAN KEGIATAN
TAHUN PELAKSANAAN
3 Bimbingan terpadu lintas program
(kes ibu dan gizi)
105.000.000 11 kab 150.000.000 11 kab 150.000.000 11 kab 150.000.000 11 kab 150.000.000 11 kab 705.000.000
g. Persentase kab/kota yang
melaksanakan surveilans gizi
sebesar 100%
1 Penyegaran pedoman pelaksanaan
surveilans gizi Kab/Kota (termasuk
kajian epidemiologi kasus)
100% 220.000.000 100% 220.000.000 100% 220.000.000 100% 220.000.000 100% 880.000.000
2 Pelaksanaan surveilans gizi
(penyediaan biaya operasional)
50.000.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 250.000.000
3 Pelacakan kasus gizi buruk 50.000.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 250.000.000
4 Penyelenggaraan puskesmas
sentinel
10.000.000 1 Kab 10.000.000 1 Kab 10.000.000 1 Kab 10.000.000 1 Kab 10.000.000 1 Kab 50.000.000
5 Penyelenggaraan gizi darurat 50.000.000 1 paket 50.000.000 1 paket 50.000.000 1
paket
50.000.000 1 paket 200.000.000
h. Persentase penyediaan bufferstock
MP-ASI sebesar 10 %.
1 Penyediaan MP-ASI 500.000.000 6% 500.000.000 7% 500.000.000 8% 500.000.000 9% 500.000.000 10% 2.500.000.000
2 Penyediaan PMT-P Bumil Gakin,
KEK
250.000.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000 100% 1.250.000.000
3 Penyediaan PMT-P Balita 2-5 tahun 250.000.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000 100% 1.250.000.000
4 Dukungan Manajemen
- Penyusunan, penggandaan,
sosialisasi pedoman
50.000.000 1 paket 50.000.000 1 paket 50.000.000 1 paket 50.000.000 1
paket
50.000.000 1 paket 250.000.000
- Perencanaan 50.000.000 1 paket 50.000.000 1 paket 50.000.000 1 paket 50.000.000 1
paket
50.000.000 1 paket 250.000.000
- Tim SKPG 50.000.000 1 paket 50.000.000 1 paket 50.000.000 1 paket 50.000.000 1
paket
50.000.000 1 paket 250.000.000
- Rapat kerjasama LS dan LP 50.000.000 1 paket 50.000.000 1 paket 50.000.000 1 paket 50.000.000 1
paket
50.000.000 1 paket 250.000.000
- Monitoring dan evaluasi 50.000.000 1 paket 50.000.000 1 paket 50.000.000 1 paket 50.000.000 1
paket
50.000.000 1 paket 250.000.000
- JIPG (jaringan informasi pangan
dan gizi)
50.000.000 1 paket 50.000.000 1 paket 50.000.000 1 paket 50.000.000 1
paket
50.000.000 1 paket 250.000.000
3 Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan anak
Meningkatnya kualitas
pelayanan kesehatan ibu dan
reproduksi
1. Persentase persalinan oleh tenaga
kesehatan (PN) pada tahun 2015
menjadi 90 %
a. Persentase pelayanan antenatal
(K4) pada tahun 2015 menjadi 95%.
1 Meningkatkan pelayanan antenatal
(ANC) K4
50.000.000 92% 50.000.000 93% 65.000.000 94% 65.000.000 95% 70.000.000 95% 300.000.000
b. Persentase persalinan oleh tenaga
kesehatan (PN) pada tahun 2015
menjadi 90%.
2 Meningkatkan persalinan yang
ditolong tenaga kesehatan (PN)
45.000.000 88% 45.000.000 88,5% 60.000.000 89% 60.000.000 90% 65.000.000 90% 275.000.000
c. Persentase pelayanan pada ibu
nifas (KF) pada tahun 2015 menjadi
90%.
3 Meningkatkan pelayanan pada ibu
nifas (KF)
30.000.000 88% 30.000.000 88,5% 40.000.000 89% 40.000.000 90% 50.000.000 90% 190.000.000
d. Persentase fasilitas pelayanan
kesehatan yang memberikan
pelayanan KB sesuai standar pada
tahun 2015 menjadi 75%.
4 Meningkatkan fasilitas pelayanan
kesehatan yang memberikan
pelayanan KB sesuai standar
25.000.000 40
Puskes
mas
25.000.000 80
Puskes
mas
35.000.000 100
Puskes
mas
35.000.000 100
Puske
smas
50.000.000 120
Puskes
mas
170.000.000
e. Persentase pelayanan kesehatan
reproduksi terpadu berbasis gender
termasuk penanganan kekerasan
pada perempuan dan anak pada
tahun 2015 menjadi 80%.
5 Meningkatkan pelayanan
penanganan komplikasi kebidanan
(PK)
50.000.000 63% 55.000.000 68% 55.000.000 71% 60.000.000 80 60.000.000 85% 280.000.000
6 Meningkatkan pelayanan kesehatan
reproduksi terpadu berbasis gender
termasuk penanganan kekerasan
trhadap perempuan dan anak
20.000.000 88
Puskes
mas
20.000.000 110
Puskes
mas
25.000.000 110
Puskes
mas
25.000.000 110
Puske
smas
25.000.000 132
Puskes
mas
115.000.000
f. Persentase pelayanan kunjungan
neonatal lengkap (KN lengkap)
pada tahun 2015 menjadi 90%.
1 Meningkatkan pelayanan kunjungan
neonatal (KN 1)
35.000.000 92% 35.000.000 93% 35.000.000 94% 40.000.000 95% 40.000.000 95% 185.000.000
4. INDIKATOR
2011 (Rp) Target 2012 (Rp) Target 2013 (Rp) Target 2014 (Rp) Target 2015 (Rp) Target Total Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
No PROGRAM SASARAN KEGIATAN
TAHUN PELAKSANAAN
2 Meningkatkan penanganan
komplikasi pada neonatal
55.000.000 65% 55.000.000 70% 55.000.000 75% 55.000.000 80% 55.000.000 80%
Meningkatnya kualitas
pelayanan kesehatan anak
2. Persentase pelayanan kunjungan
bayi pada tahun 2015 menjadi 90%.
3 Meningkatkan kunjungan bayi 90.000.000 75% 90.000.000 80% 90.000.000 85% 90.000.000 90% 90.000.000 90% 450.000.000
a. Persentase pelayanan kesehatan
anak balita pada tahun 2015
menjadi 90%.
4 Meningkatkan pelayanan kesehatan
anak balita
32.000.000 75% 32.000.000 80% 32.000.000 85% 32.000.000 90% 32.000.000 90% 160.000.000
3. Capaian penjaringan kesehatan
siswa SD kelas 1 dan setingkat
pada tahun 2015 menjadi 95%.
5 Meningkatkan capaian penjaringan
kesehatan siswa SD kelas 1 dan
setingkat
35.000.000 80% 35.000.000 90% 35.000.000 100% 35.000.000 100% 35.000.000 100% 175.000.000
a. Persentase Puskesmas yang
mampu tatalaksana pelayanan
kesehatan peduli remaja (PKPR)
pada tahun 2015 menjadi 65%.
6 Meningkatkan pelayanan kesehatan
terhadap anak remaja
15.000.000 39
Puskes
mas
15.000.000 61
Puskes
mas
15.000.000 83
Puskes
mas
15.000.000 94
Puske
smas
15.000.000 105
Puskes
mas
75.000.000
4 Upaya Kesehatan
Masyarakat
Meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan di
puskesmas, rumah sakit dan
laboratorium kesehatan
4. Persentase rumah sakit yang
terakreditasi menjadi 100 % pada
tahun 2015
a. Persentase Puskesmas rawat inap
yang mampu PONED menjadi
100% pada tahun 2015;
b. Persentase puskesmas yang
mempunyai kinerja baik menjadi
100 % pada tahun 2015;
1 Meningkatkan Kinerja Puskesmas 95.000.000 84
Puskes
mas
95.000.000 110
Puskes
mas
95.000.000 125
Puskes
mas
95000000 140
Puske
smas
95000000 167
Puskes
mas
475.000.000
2 Meningkatnya pemanfaatan
Puskesmas oleh masyarakat
30.000.000 15% 30.000.000 15% 30.000.000 15% 30000000 15% 30000000 15% 150.000.000
3 Meningkatkan pembinaan dan
bimbingan teknis pelayanan
kesehatan dasar
15.000.000 11
Kab/Kot
a
15.000.000 11
Kab/Kot
a
15.000.000 11
Kab/Kot
a
15000000 11
Kab/K
ota
15000000 11
Kab/Kot
a
75.000.000
c. Kabupaten/Kota melaksanakan
program pengembangan pilihan di
puskesmas menjadi 100 % pada
tahun 2015;
4 Meningkatkan kemampuan
Puskesmas dalam upaya pelayanan
kesehatan usia lanjut
30.000.000 55
Puskes
mas
30.000.000 74
Puskes
mas
30.000.000 92
Puskes
mas
30000000 110
Puske
smas
30000000 125
puskes
mas
150.000.000
5 Meningkatkan upaya pembinaan
kesehatan tradisional
20.000.000 25
Puskes
mas
20.000.000 42
Puskes
ams
20.000.000 83
Puskes
mas
20000000 100
Puske
smas
20000000 125
Puskes
mas
100.000.000
6 Meningkatkan upaya pembinaan
kesehatan kerja
15.000.000 22 Pusk 15.000.000 33
Puskes
mas
15.000.000 44
Puskes
mas
15.000.000 44
Puske
smas
15.000.000 55
Puskes
mas
75.000.000
d. Persentase RS Kab/Kota yang
melaksanakan PONEK menjadi
100% pada tahun 2015;
1 Peningkatan pelaksanaan PONEK di
RS
465.050.000 50 418.640.000 60 406.601.030 75 462.655.600 80 508.921.160 100 465.050.000
e. Persentase rumah sakit yang
terakreditasi 5 pelayanan menjadi
100 % pada tahun 2015;
2 Peningkatan Pelaksanaan Akreditasi
di RS
157.598.000 30 173.357.800 50 190.693.500 60 201.413.938 75 221.555.331 100 944.618.569
5. INDIKATOR
2011 (Rp) Target 2012 (Rp) Target 2013 (Rp) Target 2014 (Rp) Target 2015 (Rp) Target Total Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
No PROGRAM SASARAN KEGIATAN
TAHUN PELAKSANAAN
f. Jumlah Rumah Sakit yang
melaksanakan pelayanan rujukan
bagi orang dengan HIV/AIDS
(ODHA) di 3 rumah sakit pada
tahun 2015;
3 Peningkatan RS yang mampu tata
laksana penanganan pelayananan
rujukan bagi orang dengan HIV/AIDS
(ODHA)
158.720.000 30 111.890.000 30 123.080.000 60 201.000.000 60 221.555.331 100 816.245.331
5. Jumlah laboratorium kesehatan
terakreditasi menjadi 2 laboratorium
pada tahun 2015;
4 Peningkatan mutu pelayanan - 65.000.000 2 111.890.515 2 201.000.000 2 221.555.331 2 599.445.846
5 laboratorium kegiatan
a. Persentase laboratorium kesehatan
yang melaksanakan Pemantapan
Mutu Eksternal (PME) menjadi 50%.
6 Peningkatan Pelayanan
Laboratorium, TUK,Analisa
kesehatan
5 Program Obat dan
Perbekalan
Kesehatan
Meningkatnya ketersediaan
obat esensial generik di
sarana pelayanan kesehatan
dasar
1. Persentase ketersediaan obat dan
vaksin tahun 2015 menjadi 100%.
1 Pengadaan Obat, Perbekalan
Kesehatan, OAT, ARV, Obat
Perbaikan Gizi dan Obat Program
lainnya untuk Buffer Stok
1.358.270.200 85% 1.528.053.975 90% 1.719.060.722 95% 1.933.943.312 100% 2.175.686.226 100% 8.715.014.435
a. Persentase sarana distribusi alat
kesehatan dan PKRT yang
memenuhi persyaratan distribusi
pada tahun 2015 menjadi 70%.
2 PeningkatanMutu Penggunaan Obat
dan Perbekalan Kesehatan melalui
metode cara Belajar Ibu Aktif (CBIA)
68.490.000 100 OR 77.051.250 100 OR - - - 145.541.250
b. Semua kabupaten/kota
melaksanakan pengawasan mutu
alat kesehatan dan PKRT yang
beredar.
c. Persentase instalasi farmasi rumah
sakit pemerintah melaksanakan
pelayanan kefarmasian sesuai
standar pada tahun 2015 menjadi
50%.
3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan di 11 Kab / Kota
102.550.000 75% 115.368.750 80% 129.789.844 85% 146.013.574 90% 164.265.271 95% 657.987.439
d. Persentase Puskesmas Perawatan
yang melaksanakan pelayanan
kefarmasian sesuai standar pada
tahun 2015 menjadi 30%.
e. Persentase penggunaan obat yang
rasional di sarana pelayanan
kesehatan pemerintah pada tahun
2015 menjadi 70%.
f. Persentase pelaporan data (Sistem
Informasi Pelaporan Narkotika dan
Psikotropika (SIPNAP) menjadi
100%
4 Operasional Instalasi Farmasi
Provinsi Jambi
116.024.700 75% 130.527.788 80% 146.843.761 85% 165.199.231 90% 185.849.135 95% 744.444.614
g. Persentase pelaporan dinamika
obat menjadi 100%.
6. INDIKATOR
2011 (Rp) Target 2012 (Rp) Target 2013 (Rp) Target 2014 (Rp) Target 2015 (Rp) Target Total Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
No PROGRAM SASARAN KEGIATAN
TAHUN PELAKSANAAN
6 Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Menular
Menurunkan angka kesakitan
dan kematian penyakit
menular, tidak menular dan
penyakit-penyakit yang dapat
dicegah dengan imunisasi,
pengamatan penyakit dalam
rangka sistem kewaspadaan
dini dan penanggulangan
KLB/wabah dan krisis
kesehatan
1. Angka kesakitan DBD menjadi
5/100.000 penduduk.
1 Peningkatan Pengendalian Penyakit
DBD / Chikunguya
2 Angka kesakitan DBD per 100.000
penduduk
200.000.000 20 250.000.000 15 320.000.000 10 400.000.000 8 500.000.000 5 1.670.000.000
2. Angka penemuan kasus malaria
menjadi 1/1.000 penduduk.
1 Peningkatan pengendalian penyakit
Malaria
2 Angka kesakitan malaria per 1000
penduduk
200.000.000 10 250.000.000 8 320.000.000 6 400.000.000 6 500.000.000 5 1.670.000.000
3. Persentase penemuan kasus baru
BTA positif yang disembuhkan
menjadi 90%.
1 Persentase penemuan kasus baru
BTA positif yang ditemukan
800.000.000 60% 1.000.000.000 65% 1.250.000.000 70% 1.600.000.000 75% 2.000.000.000 80% 6.650.000.000
2 Persentase penemuan kasus baru
BTA positif yang disembuhkan
85% - 85% - 88% - 90% - 90% -
4. Angka prevalensi HIV 0,9/1.000
penduduk
a. Jumlah orang yang berumur 15
tahun atau lebih yang menerima
konseling dan testing HIV (VCT)
1000 orang.
1 Peningkatan Pengendalian Penyakit
HIV / AIDS
2 Angka prevalensi HIV per seribu
penduduk
500.000.000 0,9 625.000.000 0,8 800.000.000 0,7 1.000.000.000 0,6 1.250.000.000 0,5 4.175.000.000
3 Jumlah orang dengan resiko tinggi
mendapat layanan konseling dan
testing HIV (VCT)
500 - 600 - 700 - 900 - 1.000 -
5. Jumlah desa UCI menjadi 100%. 1 Persentase desa UCI 85% - 90% - 95% - 100% - 100% -
a. Persentase anak sekolah dasar
yang mendapat imunisasi menjadi
98%.
2 Peningkatan Pelayanan Imunisasi - - - - -
b. Persentase bayi usia 0-11 bulan
yang mendapat imunisasi dasar
lengkap menjadi 92%.
3 Persentase bayi usia 0 - 11 bl yang
mendapat imunisasi dasar lengkap
1.000.000.000 82% 1.250.000.000 85% 1.562.500.000 88% 2.000.000.000 90% 2.500.000.000 92% 8.312.500.000
c. Persentase anak sekolah dasar
yang mendapat imunisasi menjadi
98%.
4 Persentase anak sekolah dasar yang
mendapat imunisasi
98% - 98% - 98% - 98% - 98% -
d. Penemuan kasus Non Folio AFP
rate/100.000 anak < 15 tahun
menjadi 2.
5 Penemuan kasus Non Polio AFP
Rate / 100.000 anak < 15 th
800.000.000 ≥ 2 1.000.000.000 ≥ 2 1.250.000.000 ≥ 2 1.600.000.000 ≥ 2 2.000.000.000 ≥ 2 6.650.000.000
6. Persentase penanggulangan KLB <
24 jam menjadi 100%
1 Persentase penanggulangan KLB <
24 jam
100% - 100% - 100% - 100% - 100% -
2 Pemeriksaan dan Pembinaan
Kesehatan Calon Jemaah Haji
100% 100% 100% 100%
7. INDIKATOR
2011 (Rp) Target 2012 (Rp) Target 2013 (Rp) Target 2014 (Rp) Target 2015 (Rp) Target Total Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
No PROGRAM SASARAN KEGIATAN
TAHUN PELAKSANAAN
3 Persentase calon jemaah haji
dengan pemeriksaan dan pembinaan
kesehatan
200.000.000 100% 250.000.000 100% 312.500.000 100% 400.000.000 100% 500.000.000 100% 1.662.500.000
a. Angka penemuan kasus baru kusta
<2/100.000 penduduk
1 Peningkatan Pengendalian penyakit
kusta
20 30 40 50
2 Angka penemuan kasus baru kusta
per 100.000 penduduk
200.000.000 <5 250.000.000 <5 312.500.000 <5 400.000.000 <5 500.000.000 <5 1.662.500.000
b. Angka kesakitan pneumonia balita
menjadi 4/1.000.
1 Peningkatan Pengendalian Penyakit
ISPA / Pneumonia
20 30 40 50
2 Angka kesakitan pneumonia balita
per 1000 balita
200.000.000 4 250.000.000 4 312.500.000 4 400.000.000 4 500.000.000 4 1.662.500.000
c. Cakupan tatalaksana pneumonia
balita sesuai standar menjadi 60%.
1 Cakupan penemuan dan tata laksana
peneumonia balita sesuai standar
30% - 40% - 50% - 50% - 60% -
d. Angka kematian diare saat KLB
kurang 1%.
1 Peningkatan Pengendalian Penyakit
Diare dan hepatitis
4 4 3 3
2 Angka kematian diare saat KLB 100.000.000 <1 125.000.000 <1 160.000.000 <1 200.000.000 <1 250.000.000 <1 835.000.000
e. Persentase cakupan pengobatan
masssal filariasis terhadap
penduduk endemis menjadi 60%.
1 Peningkatan pengendalian penyakit
Filariasis
2 Cakupan pengobatan masal filariasis 50.000.000 40 62.500.000 50 80.000.000 55 100.000.000 60 125.000.000 60 417.500.000
f. Angka kasus rabies pada manusia
(LYSSA) menjadi 0 %
1 Peningkatan pengendalian penyakit
Rabies
2 Angka kasus rabies pada manusia 50.000.000 5 62.500.000 4 80.000.000 2 100.000.000 2 125.000.000 0 417.500.000
8. Persentase krisis kesehatan yang
ditanggulangi menjadi 100%.
1 Peningkatan penanggulangan krisis
krisis kesehatan
13 16 18 21
2 Persentase krisis kesehatan yang
ditanggulangi
680.000.000 100 850.000.000 100 110.000.000 100 137.500.000 100 175.000.000 100 1.952.500.000
7 Pengembangan
Lingkungan Sehat
Meningkatnya penyehatan
dan pengawasan kualitas
lingkungan
1. Jumlah desa yang melaksanakan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
(STBM) sebanyak 251 desa
1 Pengawasan kualitas air dan limbah -
- Jumlah desa yang melaksanakan
Sanitasi Total Berbasis masyarakat
500.000.000 20 625.000.000 70 800.000.000 120 1.000.000.000 180 1.250.000.000 251 4.175.000.000
2 Sanitasi perumahan dan lingkungan
2. Persentase kab/kota/kawasan yang
telah melaksanakanan
kab/kota/kawasan sehat sebesar
100 %
- Persentase kab/kota/kawasan yang
telah melaksanakanan
kab/kota/kawasan sehat
750.000.000 70% 937.500.000 80% 1.200.000.000 90% 1.500.000.000 95% 1.875.000.000 100% 6.262.500.000
3 Penyehatan tempat-tempat umum /
tempat pengolahan makanan dan
kesehatan tempat kerja
250.000.000 312.500.000 400.000.000 500.000.000 625.000.000 2.087.500.000
4 Pemantauan dan pengendalian
dampak lingkungan
250.000.000 312.500.000 400.000.000 500.000.000 625.000.000 2.087.500.000
8 Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Meningkatkan kualitas tenaga
kesehatan sesuai standar
1. Jumlah penyelenggaraan pelatihan
bidang kesehatan yang terakreditasi
menjadi 50 %
1 Peningkatan kelembagaan Bapelkes 145.000.000 19% 150.000.000 19% 155.000.000 30% 160.000.000 40% 165.000.000 50% 775.000.000
2 Penilaian dokumen mutu akreditasi
Bapelkes Jambi
160.000.000 50% 180.000.000 60% 200.000.000 70% 150.000.000 80% 90.000.000 100% 780.000.000
8. INDIKATOR
2011 (Rp) Target 2012 (Rp) Target 2013 (Rp) Target 2014 (Rp) Target 2015 (Rp) Target Total Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
No PROGRAM SASARAN KEGIATAN
TAHUN PELAKSANAAN
3 Pendidikan dan pelatihan tenaga
kesehatan
500.000.000 17% 600.000.000 19% 700.000.000 30% 800.000.000 40% 800.000.000 50% 3.400.000.000
2. Seluruh tenaga kesehatan minimal
dengan kualifikasi pendidikan DIII
kesehatan.
1 Kegiatan persiapan/pelaksanaan uji
kompetensi dan registrasi
95.883.000 15 Org 95.883.000 15 Org 95.883.000 15 Or 95.883.000 15 Or 95.883.000 15 Org 479.415.000
2 Pendidikan lanjut untuk D4, S1 dan
S2
22 Org 22 Org 44 Org 44 Org 44 Org -
3 Peningkatan kompetensi tenaga
dosen
156.000.000 30 156.000.000 30 156.000.000 45 org 156.000.000 45 org 156.000.000 45 org 780.000.000
3. Semua institusi pendidikan D III
Kesehatan terakreditasi
4 Persiapan dan pelaksanaan
akreditasi institusi pendidikan D III
kesehatan
115.000.000 2 Kl 115.000.000 2 Kl 115.000.000 2 Kl 115.000.000 2 Kl 115.000.000 2 Kl 575.000.000
4. Rasio tenaga dan fasilitas
kesehatan dengan jumlah penduduk
sesuai standar
9 Standarisasi
Pelayanan
Kesehatan
Meningkatkan
pengembangan sistem
informasi
1. Persentase provinsi dan
Kabupaten/Kota yang memiliki bank
data sesuai standar sebesar 100 %
1 Pengelolaan Sistem Informasi
Kesehatan, Bank Data dan
Pelayanan Data Skala Provinsi
300.000.000 60% 350.000.000 70% 400.000.000 80% 450.000.000 90% 500.000.000 100% 2.000.000.000
2. Persentase ketersediaan profil
kesehatan provinsi dan
kabupaten/kota pada tahun 2015
sebesar 100%.
100.000.000 100% 150.000.000 100% 200.000.000 100% 250.000.000 100% 300.000.000 100% 1.000.000.000
a. Persentase provinsi dan
kabupaten/kota yang memiliki data
kesehatan terpilah menurut jenis
kelamin pada tahun 2015 sebesar
50%.
Meningkatkan kualitas
perencanaan dan
penganggaran program
pembangunan
b. Jumlah dokumen perencanaan dan
anggaran yang dihasilkan sebanyak
4 dokumen.
Penyusunan dokumen perencanaan
dan anggaran
315.000.000 2 kl 350.000.000 2 kl 390.000.000 2 kl 420.000.000 2 kl 120.000.000 2 kl 1.595.000.000
c. Jumlah dokumen keuangan yang
dihasilkan sebanyak 2 dokumen.
d. Jumlah dokumen kesepakatan
rakeskesda yang dihasilkan
sebanyak 1 dokumen.
f Persentase penerapan
SAKIP(penilaian kinerja,
pengendalian) 100%.
a. Jumlah dokumen monitoring dan
evaluasi yang dihasilkan sebanyak
9 dokumen/tahun.
1 Pertemuan Evaluasi Kegiatan
Program Pembangunan Kesehatan
180.554.000 100% 225.000.000 100% 250.000.000 100% 275.000.000 100% 300.000.000 100% 1.230.554.000
2 Pertemuan Tata Cara Pelaksanaan
PP No. 39 Tahun 2006
135.248.000 100% 150.000.000 100% 175.000.000 100% 200.000.000 100% 225.000.000 100% 885.248.000
3 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan
DAK/TP Kab/Kota
70.250.000 100% 100.000.000 100% 125.000.000 100% 150.000.000 100% 200.000.000 100% 645.250.000
4 Pengendalian, Pemantauan,
Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
Kegiatan Program Pembangunan
Kesehatan
202.909.000 100% 225.000.000 100% 250.000.000 100% 275.000.000 100% 300.000.000 100% 1.252.909.000
5 Peningkatan SDM Evapor 20.200.000 100% 25.000.000 100% 30.000.000 100% 35.000.000 100% 40.000.000 100% 150.200.000
9. INDIKATOR
2011 (Rp) Target 2012 (Rp) Target 2013 (Rp) Target 2014 (Rp) Target 2015 (Rp) Target Total Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
No PROGRAM SASARAN KEGIATAN
TAHUN PELAKSANAAN
10 Pelayanan
Kesehatan
Penduduk Miskin
(Jaminan Kesehatan)
Meningkatkan
penyelenggaraan Provinsi
Health Account (PHA) dan
DHA (Distric Health Account)
di kabupaten/Kota
1. Tersedianya data Distric Health
Account (DHA) 100% pada tahun
2015.
1 Pelaksanaan PHA/DHA 227.370.000 6 Kab 227.370.000 5 kab 250.107.000 11 Kab 250.107.000 11 Kab 275.117.700 11 Kab 1.230.071.700
Meningkatkan jaminan
pemeliharaan kesehatan
seluruh masyarakat
(Semesta)
1. 30 % masyarakat terjamin melalui
Jamkesda.
2 Peningkatan Jaminan Kes. Daerah 9.000.000.000 5% 18.000.000.000 10% 30.000.000.000 16,6% 42.000.000.000 23,3% 54.000.000.000 30% 153.000.000.000
2. 30 % masyarakat terjamin melalui
jamkesmas.
3 Dukungan pelaksanaan jaminan
kesehatan
369.872.000 70% 369.872.000 80% 406.859.200 85% 406.859.200 90% 447.545.120 100% 2.001.007.520
3. 40 % masyarakat terjamin melalui
jaminan kesehatan mandiri.
25.834.106.900 38.325.350.563 52.399.314.572 67.802.254.855 82.728.443.605 265.017.652.705
10. INDIKATOR
2011 (Rp) Target 2012 (Rp) Target 2013 (Rp) Target 2014 (Rp) Target 2015 (Rp) Target Total Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
No PROGRAM SASARAN KEGIATAN
TAHUN PELAKSANAAN