SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 62
«Бюджет для граждан»
к бюджету города Новокузнецка
на 2019-2021 годы
По материалам решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов № 17/148 от 25.12.2018
«О бюджете Новокузнецкого городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Уважаемые жители Новокузнецкого
городского округа!
2
«Бюджет для граждан» – аналитический документ, разрабатываемый в целях
предоставления гражданам актуальной информации о бюджете в формате, доступном для
широкого круга пользователей. Внимательное изучение бюджета дает представление о
намерениях власти, ее политике, распределении ею финансовых ресурсов, которые
уплачиваются в виде налогов, различных сборов и пошлин физическими и юридическими
лицами для проведения значимой для общества деятельности. Благодаря анализу бюджета
можно установить, как распределяются денежные средства, расходуются ли они по назначению.
Настоящая информация в доступной форме знакомит граждан с основами бюджетного
законодательства, целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной и налоговой
политики Новокузнецкого городского округа, с основными показателями его социально-
экономического развития. Кроме того, «Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями
основного финансового документа – бюджета Новокузнецкого городского округа на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов.
«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым
интересны современные проблемы муниципальных финансов в Новокузнецком городском
округе.
Путеводитель по бюджету
1. Вводная часть………………………………...……………………………………4
2. Доходы ……………………………………………………………….………..……14
3. Расходы бюджета………………………………….……………………..……22
4. Источники финансирования дефицита бюджета………….….58
5. Ссылки……………………………………………………………………………….60
6. Список используемых нормативных правовых актов….…..61
7. Сокращения……………………………………………………………………….62
8. Контактная информация…………………………………………………..63
3
Бюджет – довольно сложный для понимания документ,
особенно для человека, непосвященного в бюджетный процесс.
Наш Путеводитель наглядно покажет, какие социальные
выплаты заложены в бюджете, объем средств, направляемый
на ремонт дорог, школ и других зданий, благоустройство
территории нашего города.
Мы уверены, что информация, представленная в Путеводителе
в информативной и компактной форме, позволит Вам
расширить свои знания о бюджете и заложить основы для
активного участия в бюджетном процессе города
Обращаем ваше внимание, что, в случае отсутствия ссылки на период, значения
показателей относятся к 2019 году
1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Город Новокузнецк
4
Официальное полное наименование муниципального образования - Новокузнецкий
городской округ. Сокращенное наименование – город Новокузнецк. Первый по площади в
Кузбассе и второй по населению, а также старейший город Кемеровской области. Город основан
в 1618 году как острог возле впадения р. Кондомы в р. Томь. В 2018 году город Новокузнецк
отпраздновал свое 400-летие.
Новокузнецк — в России тридцатый по численности населения; важный экономический,
транспортный и культурный центр Сибири. Население — 553 041 человек. Площадь города —
424 км².
Что такое бюджет ?
5
Дефицит
превышение расходов над
доходами
Профицит
превышение доходов над
расходами
Сбалансированность
бюджета по доходам и
расходам —
основополагающее
требование, предъявляемое
к органам, составляющим и
утверждающим бюджет
При дефиците принимается решение о
привлечении источников его покрытия
(используются имеющиеся накопления, берутся
займы и т.д.)
При профиците принимается решение о
том, как использовать дополнительные
средства (накапливать резервы, погашать
долг и т.д.)
Бюджет – это план доходов и расходов на определённый период
Доходы – это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц,
административные платежи и сборы, безвозмездные поступления)
Расходы – это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению,
содержание государственных учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие) капитальное
строительство и другие)
1.
Составление
проекта
бюджета
очередного
года – ГРБС,
ФО, ГАДБ
2. Рассмотрение
проекта бюджета
очередного года –
СНД, публичные
слушания
3.
Утверждение
бюджета
очередного
года –СНД
4. Исполнение
бюджета в
текущем году –
ГРБС, ФО, ГАДБ
5.
Формирование
отчета об
исполнении
бюджета – ФО,
ГРБС, ГАДБ
6. Подготовка
заключения на
годовой отчёт об
исполнении
бюджета – КГК
7.
Утверждение
отчета об
исполнении
бюджета – СНД,
публичные
слушания
Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению,
утверждению, исполнению, составлению отчёта об исполнении и утверждению отчёта.
6
Цели публичных слушаний по
проекту бюджета
• Достижение разумного баланса
между возможностями
бюджета и потребностями в
расходах
• Развитие гласности и
прозрачности бюджета
• Вовлечение населения в процесс
формирования бюджета
Основы составления проекта бюджета города
Муниципальные
программы
города
Бюджетное
послание
Президента
Российской
Федерации
Прогноз
социально-
экономического
развития города
Основные
направления
бюджетной и
налоговой
политики
Бюджетный процесс
Возможности влияния гражданина на
процесс формирования бюджета
 Публичные обсуждения целевых
программ
 Публичные слушания проекта решения о
местном бюджете на очередной
финансовый год
 Публичные слушания по проекту
решения об исполнении бюджета
7
БюджетНалогоплательщик
Формирует доходную часть бюджета, уплачивая налоги
Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета
(образование, здравоохранение, социальные льготы и др.)
Получатель
социальных выплат
Участие гражданина в бюджетном процессе
Бюджет города Новокузнецка в бюджетной системе РФ
8
Россия:
Доходы 19 969,3
Расходы 18 037,2
Профицит 1 932,1
Кемеровская область:
Доходы 146,3
Расходы 146,3
Дефицит 0
Кемерово:
Доходы 22,8
Расходы 23,0
Дефицит 0,2
Новокузнецк:
Доходы 19,7
Расходы 20,0
Дефицит 0,3
млрд руб.
9
 Обеспечение сбалансированности и устойчивости
бюджета города с учетом ограничений предельных
размеров дефицита и муниципального долга
 Исполнение принятых расходных обязательств
наиболее эффективным способом, четкая увязка
бюджетных расходов и повышение их влияния на
достижение установленных целей
 Сохранение и развитие доходных источников бюджета
города
 Стимулирование деятельности малого и среднего
бизнеса
 Оптимизация льгот по местным налогам
 Повышение качества администрирования доходов
 Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного
процесса
 Совершенствование финансового контроля с целью его
ориентации на оценку эффективности расходов
Новокузнецкого городского округа
Бюджетная и налоговая
политика направлена на
повышение качества
жизни населения и
поэтапное повышение
заработной платы
Основные направления бюджетной и налоговой
политики Новокузнецка на 2019–2021 годы
301.72
297.98 297.99 298.15 298.4
2017 2018 2019 2020 2021
10
1,10 1,00 1,10 1,00 0,90
2017 2018 2019 2020 2021
Социально-экономические показатели
553,04
554,23 555,26 555,34 555,45
2017 2018 2019 2020 2021
Среднегодовая численность
населения, тыс. чел.
33 107,0
37 336,0
45 120,0
48 719,0
52 828,0
2017 2018 2019 2020 2021
Численность населения в
трудоспособном возрасте, тыс. чел.
257,62
254,20 254,50 255,10 255,90
2017 2018 2019 2020 2021
Уровень зарегистрированной
безработицы, %
В том числе занятых в
экономике, тыс. чел.
70054,6
79495,1
94313,2 100 363,6 107 916,9
2017 2018 2019 2020 2021
Фонд начисленной заработной платы всех
работников,
млн руб.
Среднемесячная заработная плата
одного работника, руб.
11
102,5 102,7
104,2 103,8 104,0
2017 2018 2019 2020 2021
98700,0 101 500,0
110 300,0
119 800,0 130 400,0
2017 2018 2019 2020 2021
21 500,0
22 900,0
24 500,0 26 100,0
27 900,0
2017 2018 2019 2020 2021
140 286,0
107 000,0 110 000,0 115 000,0
130 000,0
2017 2018 2019 2020 2021
Социально-экономические показатели
Среднегодовой индекс
потребительских цен, %
Среднегодовой оборот
розничной торговли, млн руб.
Объем платных услуг, млн
руб.
Ввод в эксплуатацию жилых
домов, кв. м.
17 600 17 857
12
млн руб.
19 719 20 010
Основные параметры бюджета
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
2019
Дефицит 291
Доходы Расходы
2020
Дефицит 257
17 235 17 506
Доходы Расходы
Дефицит 271
2021
Доходы Расходы
Доходы Расходы Дефицит
13
Обслуживание
муниц. долга
Культура
Общегосуд.
вопросы
Нац. экономика
ЖКХ
Образование
Соц. политика7,2
5,0
4,8
1,0
0,9
0,6
0,6
15,7
Физкультура и
спорт
Безвозмездные
поступления
Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
Источники
финансирова-
ния дефицита
13,3
5,7
0,7
0,3
Бюджет города
20,0 млрд руб.
На одного горожанина
приходится
Доходов 35,6 тыс. руб.
расходов 36,2 тыс. руб.
Структура доходов и расходов бюджета
в расчете на 1 горожанина тыс руб.
0,4 Прочие расходы
 Налоговые доходы – поступления в бюджет от уплаты налогов и сборов,
установленных Налоговым Кодексом РФ, в том числе:
– Налог на доходы физических лиц
– Земельный налог
– Транспортный налог
– Налог на имущество физических лиц
– Единый налог на вмененный доход
– Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
и другие
 Неналоговые доходы – поступления :
– доходов от использования имущества
– доходов от продажи имущества
– доходов от платных услуг казенных учреждений
– штрафов за нарушение законодательства
– иных неналоговых доходов
 Безвозмездные поступления, в том числе:
 Межбюджетные трансферты от других уровней бюджетов, в том числе:
– Дотации (от лат. dotatio – дар, пожертвование) - предоставляются на
безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и условий
их использования
– Субсидии (от лат. subsidium – помощь, поддержка) - предоставляются в целях
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
– Субвенции (от лат. subvenire – приходить на помощь) - предоставляются в целях
финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования,
возникающих при выполнении переданных государственных полномочий
– Иные межбюджетные трансферты
 Прочие безвозмездные поступления от юридических и физических лиц
Аналогия трансфертов в
семейном бюджете
Дотация – Вы даете ребенку
«карманные» деньги
Субсидия – Вы добавляете
денег для того, чтобы ваш
ребенок купил себе новый
телефон
(остальные он накопил сам)
Субвенция – Вы даете своему
ребенку деньги и посылаете
его в магазин купить продукты
по списку, составленному
Вами.
2. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
14
Налоговые и неналоговые доходы бюджета на 2019 год
и плановый период 2020–2021 годов
15
млн руб.
Наименование показателя План 2019 год План 2020 год План 2021 год
Налоговые и неналоговые доходы , в том числе: 6 389,9 6 544,1 6 544,1
Налог на доходы физических лиц 3 360,6 3 476,6 3 742,7
Акцизы 35,0 46,9 67, 2
Упрощенная система налогообложения 364,0 369,0 374,0
ЕНВД 330,0 335,0 отменён
Патент 11,8 11,8 14,9
Налог на имущество физических лиц 81,5 87,0 92,5
Транспортный налог 21,9 22,2 22,6
Земельный налог 1 365,3 1 379,0 1 393,0
Государственная пошлина 137,4 139,9 143,4
Доходы от сдачи в аренду имущества 55,0 55,0 55,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки 344,4 358,2 372,5
Прочие доходы от использования имущества 58,0 59,9 62,0
Платежи при пользовании природными ресурсами 79,3 79,3 79,3
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства 44,4 38,8 38,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 30,0 15,0 15,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 70,8 70,1 70,7
Прочие 0,50 0,40 67,70
налоговых и неналоговых доходов бюджета поступают за счет
НДФЛ и земельных платежей80%
11%
налоговых и неналоговых доходов бюджета поступают за счет
налогов на совокупный доход
Структура налоговых и неналоговых доходов в 2019 году
10%
53%
21%
5% 5%
6%
НДФЛ
Арендная
плата
за землю
6 390 млн руб.
НДФЛ
3 361 млн руб.
Земельный налог
1 365 млн руб.
Арендная плата за землю
344 млн руб.
ЕНВД
330 млн руб.
УСН
364 млн руб.
Прочие доходы
(государственная пошлина,
доходы от продажи активов,
штрафы и др.)
626 млн руб.
Поступления НДФЛ в 2019–2021 годах
2019 год 2020 год 2021 год
1 696 1,749
1,878
1 665 1,728
1,865
17
14,69
14,78
14,85
3 361 3 477 3 743
Доп. норматив отчислений, %
Основной норматив отчислений - 15%
Дополнительный норматив отчислений
+ 266+ 116
Основной норматив отчислений
млн руб.
Поступления земельного налога, арендной платы за землю
в 2019–2021 годах
18
2019 год 2020 год 2021 год
344 358 372
1,365 1,379 1393
Арендная плата за землю Земельный налог
Поступления совокупных налогов в 2019–2021 годах
2019 год 2020 год 2021 год
330 335
364 369
374
12 12 15
Единый налог на
вмененный доход
Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
с 2021 года
будет
отмена
системы
налогообло
жения в
виде ЕНВД
млн руб.
Безвозмездные поступления бюджета на 2019 год и
плановый период 2020–2021 годов
19
млн руб.
Наименование показателя План 2019 год План 2020 год План 2021 год
Безвозмездные поступления, в том числе: 13 329,1 11 056,3 10 690,9
Дотации 2 750,5 1 223,5 883,7
Субсидии 1 706,7 1 084,3 1 033,8
Субвенции 8 834,9 8 711,5 8 736,4
Безвозмездные поступления от негосударственных
организаций
25,2 25,2 25,2
Прочие безвозмездные поступления 11,8 11,8 11,8
19%
0,6%
80%
0,2%
0,2% Дотации
Субсидии
Субвенции
Безвозмездные поступления от негосударственных
организаций
Прочие безвозмездные поступления
2019 год
Виды доходов
Нормативы %
2018 год 2019 год
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 55 55
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 29,89 29,69
в т.ч. дополнительный норматив 14,89 14,69
Транспортный налог 5 5
Налог на имущество физических лиц 100 100
Земельный налог 100 100
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 30 30
Единый налог на вмененный доход 100 100
Налог с применением патентной системе налогообложения 100 100
Единый сельскохозяйственный налог 100 100
Доходы от передачи в аренду и продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
100 100
Часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающаяся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей
100 100
Доходы от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности 100 100
Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 100 100
Доходы от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей
0,6967 0,6967
Штрафы и иные суммы принудительного 100 100
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 50 50
Государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту государственной регистрации,
совершения юридически значимых действий )
100 100
Государственная пошлина за государственную регистрацию, при обращении через
многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг
50 50
Задолженность по отменённым налогам 100 100
Нормативы отчислений от налоговых и неналоговых
доходов в бюджет города Новокузнецка
На плановый период 2020-2021гг. дополнительные нормативы отчислений: НДФЛ - 14,78% и 14,85%
соответственно. Все остальные нормативы соответствуют 2019 году
 Реализация комплекса мероприятий, направленных на сокращение неформальной
занятости населения, выявление организаций, выплачивающих работникам
заработную плату в «конвертах» или ниже прожиточного минимума
 Работа по оптимизации использования муниципального имущества, сданного в
аренду, переданного в оперативное управление или хозяйственное ведение
муниципальным учреждениям и муниципальным предприятиям города, выявление
неиспользуемого или неэффективно используемого имущества
 Выявление незарегистрированных объектов недвижимости для последующей
постановки на кадастровый и налоговый учет
 Выявление земельных участков, используемых без оформления договорных
отношений, и возмещение стоимости неосновательного обогащения
 Работа с администраторами доходов бюджета города, направленная на усиление
контроля за полным и своевременным поступлением доходов, выявление скрытых
резервов, а также осуществление мер принудительного взыскания задолженности
 Активное взаимодействие с налоговыми органами, службой судебных приставов по
усилению налоговой дисциплины, снижению сложившейся недоимки
 Проведение работы по формированию наиболее полной и достоверной налоговой
базы по налогу на имущество физических лиц, земельному налогу и арендной
платы за земельные участки
 Организация работы по информированию граждан о сроках уплаты налогов,
необходимости своевременной и полной их уплаты в бюджет, а также о
современных способах уплаты с помощью электронных сервисов
 Осуществление мониторинга налоговых поступлений от субъектов малого
предпринимательства, с целью создания благоприятных условий для развития их
деятельности
 Осуществление работы по повышению эффективности межбюджетных отношений
и привлечению в городской бюджет дополнительных финансовых ресурсов.
21
Меры, принимаемые для
улучшения финансового
положения и
платежеспособности
муниципального
образования
Основные мероприятия по мобилизации доходов
бюджета
22
Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами,
законодательно закрепленными за соответствующими уровнями бюджетов.
Бюджет формируется: по разделам, по ведомствам, по государственным программам.
Для этого применяется бюджетная классификация:
 Функциональная классификация
 Ведомственная классификация
 Классификация по муниципальным программам
Ведомственная классификация непосредственно связана со структурой управления, она отображает
группировку юридических лиц, получающих бюджетные средства (комитеты, управления, администрации
районов и города)
Функциональная классификация отражает направление средств бюджета на выполнение основных
функций государства (образование, культура, здравоохранение, социальная политика, физическая
культура и т. д).
Муниципальная программа - комплекс мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и
срокам реализации, направленных на достижение социально-значимых результатов для города
Новокузнецка и его жителей.
Это документ, определяющий:
 цели и задачи реализуемой политики в определенной сфере;
 способы их достижения;
объемы используемых финансовых ресурсов.
3. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
23
9 469
Расходы бюджета
2019 год 2020 год 2021 год
20 010 17 857 17 506
Расходы за счет местного бюджета
Расходы за счет субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов
8 061 7 736
млн руб.
10 541 9 7709 796
24
Наименование Раздел План 2019 План 2020 План 2021
Общегосударственные вопросы 01 479 444 421
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 03 201 163 163
Национальная экономика 04 2 740 2 590 2 378
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 2 675 1 261 970
Охрана окружающей среды 06 5 4 4
Образование 07 8 702 8 188 8 160
Культура и кинематография 08 528 495 495
Социальная политика 10 3 994 3 859 3 885
Физическая культура и спорт 11 334 287 242
Средства массовой информации 12 5 5 5
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 349 358 395
Условно утверждаемые расходы 99 0 202 387
Итого 20 010 17 857 17 506
млн руб.
Функциональная структура расходов
городского бюджета на 2019-2021 годы
25
4
5
201
334
349
479
528
2,740
2,675
3,994
8,702
Охрана окружающей среды
Средства массовой информации
Национальная безопасность и…
Физическая культура и спорт
Обслуживание государственного и…
Общегосударственные вопросы
Культура и кинематография
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Социальная политика
Образование
млн руб.
Функциональная структура расходов
городского бюджета на 2019 год
13,558
68%
5,415
27%
1,037
5%
Социальная
сфера
Отрасли
экономики
Прочие
расходы
Функциональная классификация отражает направление средств бюджета на
выполнение основных функций государства (образование, культура, здравоохранение,
социальная политика, физическая культура и т. д).
26
Наименование План 2019 План 2020 План 2021
Администрация города 767 923 1 142
Администрация Центрального района 35 30 31
Комитет жилищно-коммунального хозяйства 2 141 951 668
Комитет по управлению муниципальным имуществом города 346 292 255
Комитет градостроительства и земельных ресурсов 53 50 50
Администрация Орджоникидзевского района 26 22 22
Комитет по делам молодежи 8 8 8
Комитет образования и науки 8 419 7 923 7 895
Управление культуры 747 714 714
Комитет по физической культуре, спорту и туризму 271 242 242
Комитет социальной защиты 3 538 3 448 3 471
Муниципальная избирательная комиссия 5 5 19
Администрация Куйбышевского района 23 23 23
Администрация Новоильинского района 20 19 19
Управление капитального строительства 538 333 256
Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов 5 4 4
Комитет городского контроля 14 12 12
Новокузнецкий городской Совет народных депутатов 13 12 12
Администрация Кузнецкого района 19 17 17
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства 1 792 1 604 1 627
Управление по транспорту и связи 903 899 691
Администрация Заводского района 23 20 20
Управление опеки и попечительства 306 306 307
Итого 20 010 17 857 17 506
млн руб.
Ведомственная структура расходов
городского бюджета на 2019-2021 годы
27
42,1 %
17,7 %
3,7 %
0,9 %
9,0%
1,7 %
2,7 %
4,5 %
10,7 %
0,3 %
1,5 %
Комитет
образования и
науки
Комитет социальной
защиты
Управление дорожно-коммунального
хозяйства и благоустройства
Комитет жилищно-коммунального
хозяйства
Управление капитального
строительства
Прочие
Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Управление по
транспорту и связи
Управление культуры
Комитет
градостроительства и
земельных ресурсов
Управление опеки и
попечительства
Ведомственная классификация непосредственно связана со структурой
управления, она отображает группировку юридических лиц, получающих
бюджетные средства (комитеты, управления, администрации районов и города)
3,8 % Администрация города
1,4 %
Комитет по физической культуре,
спорту и туризму
Ведомственная структура расходов
городского бюджета на 2019 год
Расходы бюджета в разрезе муниципальных
программ
28
№
п/п
Наименование программы 2019 (план) 2020 (план) 2021 (план)
1
"Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в границах Новокузнецкого городского
округа" 5 4 4
2 "Основные направления развития территории Новокузнецкого городского округа" 65 62 62
3 "Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа" 2 080 1 872 1 872
4 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка" 1 697 893 610
5
"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах территории Новокузнецкого
городского округа" 201 163 163
6 "Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан города Новокузнецка" 210 169 173
7 "Развитие культуры в городе Новокузнецке" 528 495 495
8
"Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории
Новокузнецкого городского округа" 903 899 691
9 "Управление муниципальным имуществом Новокузнецкого городского округа" 22 19 19
10
"Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг на базе
многофункционального центра в Новокузнецком городском округе" 82 76 76
11 "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Новокузнецке" 4 4 1
12 "Реализация молодежной политики в городе Новокузнецке" 10 10 10
13 "Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа" 334 287 242
14 "Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка" 8 674 8 160 8 133
15 "Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прав недееспособных граждан" 306 306 307
16 "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка" 3 510 3 421 3 441
17 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Новокузнецке" 6 2 2
18 "Управление муниципальными финансами Новокузнецкого городского округа" 349 358 395
19 "Управление капиталовложениями Новокузнецкого городского округа" 17 11 11
20
"Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-
2022 годы" 370 61 53
21 "Обеспечение комфортного проживания в секторе индивидуальной жилой застройки" 227 0 0
Итого 19 599 17 273 16 760
млн руб.
29
4
5
6
10
17
22
65
82
201
210
227
306
334
349
370
528
903
1,697
2,080
3,510
8,674
млн руб.
Утверждённые муниципальные программы
на 2019 год
Развитие и функционирование системы образования
Развитие системы социальной защиты населения
Комплексное благоустройство
Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Организация и развитие пассажирских перевозок
Развитие культуры
Формирование современной городской среды
Управление муниципальными финансами
Развитие физической культуры и массового спорта
Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Обеспечение комфортного проживания в секторе инд. жилой застройки
Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан
Защита населения и территории от ЧС
Совершенствование предоставления гос. и мун. услуг на базе МФЦ
Основные направления развития территории
Управление муниципальным имуществом
Управление капиталовложениями
Реализация молодежной политики
Поддержка социально ориентированных НКО
Охрана окружающей среды
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
2,1 %
97,9 %
Соотношение программной и
непрограммной частей
бюджета на 2019 год
Бюджет на 2019–2021 гг. сформирован
с использованием
программно-целевого метода
планирования
Предусмотрена реализация 21
муниципальных программ
Программы, всего 19 599
МП «Развитие и функционирование системы образования
города Новокузнецка»
Срок реализации: 2015 - 2021 годы
Объем финансирования муниципальной программы
2017
(факт)
2018г.
(оценка)
2019г.
(прогноз)
2020г.
(прогноз)
2021г.
(прогноз)
7 143 8 403 8 674 8 160 8 133
Целевые показатели реализации муниципальной программы
Доля детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, % 87 87 87 87 87
Численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, чел 357 357 357 357 357
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного
образования в муниципальных образовательных организациях, в общей
численности детей в возрасте 5 - 18 лет 76 76 76 76 76
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных
горячим питанием, в общей численности обучающихся, % 81 81 81 81 81
Количество детей, охваченных круглогодичным отдыхом и
оздоровлением, чел. 37 815 38 167 38 167 38 167 38 167
Цель:
Обеспечение доступности и качества образования на территории города Новокузнецка
Задачи:
 Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей
для получения качественного образования и позитивной социализации детей;
 Сохранение и развитие сложившейся в Кемеровской области и в городе Новокузнецке системы
социальной поддержки субъектов образовательного процесса;
 Повышение эффективности использования бюджетных средств;
 Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы.
млн руб.
МП «Развитие системы
социальной защиты населения
города Новокузнецка»
Срок реализации: 2015 - 2021 годы
Цель: Повышение эффективности социальной поддержки населения города Новокузнецка и повышение
качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию
Задачи:
 Предоставление мер социальной поддержки и организация мероприятий, направленных на повышение
благополучия отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа;
 Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей;
 Укрепление социальной защищенности инвалидов и иных маломобильных категорий населения города;
 Повышение эффективности функционирования органов социальной защиты населения;
 Повышение эффективности использования средств бюджета Новокузнецкого городского округа;
 Создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной
защищенности;
 Сохранение загородных оздоровительных учреждений и оздоровление детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
Объем финансирования муниципальной программы
2017
(факт)
2018
(оценка)
2019г.
(прогноз)
2020г.
(прогноз)
2021г.
(прогноз)
2 910 3 190 3 510 3 421 3 441
Целевые показатели реализации муниципальной программы
Доля граждан, получающих социальную поддержку, от общего количества
граждан, обратившихся в органы социальной защиты по вопросу
предоставления мер социальной поддержки, %
100 100 100 100 100
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг
муниципальными учреждениями социального обслуживания населения,
%
95 99,5 99,5 99,5 99,5
Средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет
предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате
жилищно-коммунальных услуг, руб.
776 998 1 000 1 000 1000
Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за
счет средств местного бюджета, руб.
9 711 8 500 8 500 8 500 8500
Отношение среднемесячной заработной платы социальных работников
муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской
области, %
89,5 100 100 100 100
Доля граждан, для которых организован социально полезный досуг в
общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной
защиты, %
100 100 100 100 100
Доля оздоровленных детей из числа детей, проживающих в городе
Новокузнецке и находящихся в трудной жизненной ситуации,
подлежащих оздоровлению, %
100 100 100 100 100
МП «Развитие системы
социальной защиты населения
города Новокузнецка»
Срок реализации: 2015 - 2021 годы
млн руб.
МП «Обеспечение жилыми помещениями
отдельных категорий граждан города
Новокузнецка»
Срок реализации: 2015 - 2021 годы
Цель:
Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан
Задачи:
 1. Обеспечение жильем молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях;
2. Обеспечение реализации жилищных прав граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;
3. Исполнение обязательств по предоставлению жилых помещений на основании вступивших в законную силу решений
судов общей юрисдикции;
4. Улучшение жилищного положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
5. Улучшение жилищных условий социальных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
6. Обследование территорий и содействие в переселении граждан из ветхого жилья, ставшего непригодным для
проживания в результате ведения горных работ;
7. Повышение эффективности использования бюджетных средств;
8. Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма вне очереди.
МП «Обеспечение жилыми помещениями
отдельных категорий граждан города
Новокузнецка»
Срок реализации: 2015 - 2021 годы
Объем финансирования муниципальной программы
2017
(факт)
2018
(оценка)
2019г.
(прогноз)
2020г.
(прогноз)
2021г.
(прогноз)
675 222 210 169 172
Целевые показатели реализации муниципальной программы
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном году, в общей численности
населения Новокузнецкого городского округа, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых помещениях (%) 8,0 10,27 10,3 10,3 10,3
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия 39 35 49
Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда
в благоустроенные жилые помещения, отвечающие установленным
требованиям 0 0 200
Количество жилых помещений, приобретенных для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей 79 88 160 160 160
Количество жилых помещений, приобретенных для социальных
категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма 14 21 31 31 31
Количество жилых помещений, приобретенных для предоставления
их гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма вне очереди 0 0 75 75 75
млн руб.
МП «Основные направления развития
территории Новокузнецкого городского
округа»
Срок реализации: 2015 - 2021 годы
Цель:
Стимулирование градостроительной деятельности на территории
Новокузнецкого городского округа, совершенствование системы
управления земельными ресурсами на территории Новокузнецкого
городского округа
Задачи:
 Разработка и актуализация градостроительной документации Новокузнецкого городского округа;
 Формирование архитектурного облика Новокузнецкого городского округа, в том числе единого эстетического рекламно-
информационного пространства;
 Соблюдение процедур и повышение качества оказания муниципальных услуг в сфере строительства и в сфере земельных
ресурсов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
 Повышение качества оказания муниципальных услуг за счет создания инфраструктуры и актуализации пространственных
данных Новокузнецкого городского округа;
 Увеличение доходов бюджета Новокузнецкого городского округа от использования земельных участков на праве аренды
 Обеспечение контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации в области
градостроительства и земельных правоотношений;
 Повышение эффективности использования бюджетных средств;
 Эффективное управление реализацией настоящей программы.
МП «Основные направления развития
территории Новокузнецкого городского
округа»
Срок реализации: 2015 - 2021 годы
Объем финансирования муниципальной программы
2017
(факт)
2018
(оценка)
2019г.
(прогноз)
2020г.
(прогноз)
2021г.
(прогноз)
51 54 65 62 62
Целевые показатели реализации муниципальной программы
Доля площади земельных участков, предоставленных для
жилищного строительства, в общей площади земельных участков,
предоставленных для строительства в городе, %
45,0 36,0 36,5 37,0 37,5
Доля площади земельных участков, вовлеченных в экономический
оборот, в общей площади территории города, %
85,6 85,2 85,5 85,9 86,0
Площадь территории города, обеспеченная обновленным
топографическим планом масштаба 1:500, га
770 1060 1070 1075 1080
Доля площади территории, обеспеченной пространственными
данными масштаба 1:500 в цифровом виде, в общей площади
территории города, обеспеченной картографическим материалом
масштаба 1:500, %
2,2 100,0 100,0 100,0 100,0
Уровень собираемости арендной платы, % 84 100 100 100 100
Процент выполнения плана плановых проверок, % 100 100 100 100 100
млн руб.
МП «Управление муниципальными
финансами
Новокузнецкого городского округа»
Срок реализации: 2015 - 2021 годы
Объем финансирования муниципальной программы
2017
(факт)
2018
(оценка)
2019г.
(прогноз)
2020г.
(прогноз)
2021г.
(прогноз)
361 286 349 358 395
Целевые показатели реализации муниципальной программы
Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках программ, в
общем объеме расходов бюджета города., %
98,2 97,7 97,9 96,7 95,7
Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета
города, %
94,1 118,5 101,8 101,9 97,2
Доля расходов бюджета города, направленная на поддержку и
развитие социальной сферы, %
62,5 64,9 67,8 71,8 73
Доля объема просроченной кредиторской задолженности в
расходах бюджета города, %
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Цель:
Повышение качества управления муниципальными финансами для обеспечения
сбалансированности и устойчивости бюджета Новокузнецкого городского округа
Задачи:
 Повышение бюджетного потенциала, обеспечение долгосрочной устойчивости и
сбалансированности бюджетной системы, эффективное выполнение бюджетных
полномочий
 Проведение ответственной долговой политики, обеспечение своевременного
исполнения долговых обязательств.
 Повышение прозрачности бюджета города и бюджетного процесса.
млн руб.
МП «Реализация молодежной политики
в городе Новокузнецке»
Срок реализации: 2015 - 2021 годы
Объем финансирования муниципальной программы
2017
(факт)
2018
(оценка)
2019г.
(прогноз)
2020г.
(прогноз)
2021г.
(прогноз)
10 10 10 10 10
Целевые показатели реализации муниципальной программы
Доля молодежи, охваченной мероприятиями программы, от общей
численности молодежи, проживающей на территории
Новокузнецкого городского округа, % 58 42 42 42 42
Количество молодежи, интегрированной в социально-
экономическую деятельность, чел. 2 529 280 280 280 280
Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, проводимые
совместно с молодежными организациями, предприятиями и
учреждениями, осуществляющими работу с молодежью в городе,
чел. 75 240 72 000 72 000 72 000 72 000
Количество организованных молодежных мероприятий, штук 125 85 85 85 85
Цель:
Создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи
Задачи:
 Оказание содействия в решении социально-экономических проблем молодежи
города, включая развитие системы мероприятий по обеспечению трудоустройства
и вторичной занятости .
 Создание условий для разностороннего развития молодежи.
 Эффективное управление реализацией программы.
 Повышение эффективности использования бюджетных средств.
млн руб.
МП «Развитие культуры в городе
Новокузнецке»
Срок реализации: 2015 - 2021 годы
Цель:
Создание условий для сохранения, развития и реализации культурного и
духовного потенциала населения города
Задачи:
 1. Сохранение, приумножение и эффективное использование культурного наследия, развитие информационного
пространства города;
2. Обеспечение доступа населения города Новокузнецка к культурным благам и участию в культурной жизни;
3. Эффективное управление реализацией программы;
4. Обеспечение духовного развития населения города, его творческой инициативы и социально-культурной
активности;
5. Повышение эффективности использования бюджетных средств;
6. Сохранение объектов культурного наследия, а также историко-культурных комплексов, находящихся в
муниципальной собственности и расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, в надлежащем
виде;
7. Создание условий для интеллектуального и культурного развития, нравственного и эстетического воспитания,
а также поддержка и развитие творческого потенциала горожан.
МП «Развитие культуры в городе
Новокузнецке»
Объем финансирования муниципальной программы
2017
(факт)
2018
(оценка)
2019г.
(прогноз)
2020г.
(прогноз)
2021г.
(прогноз)
570 653 528 495 495
Целевые показатели реализации муниципальной программы
Число проводимых культурно-массовых мероприятий, ед.
12 356 12 850 12 850 12 850 12 850
Количество библиографических записей в электронном каталоге и
Базе данных МБУ "МИБС", ед.
32 038 8 440 8 620 8 820 8 820
Доля удовлетворенности населения качеством предоставляемых
услуг муниципальными учреждениями в сфере культуры (качеством
культурного обслуживания),%
89 90 90 90 90
Доля удовлетворенных информационных запросов в МБУ "МИБС"
от общего числа запросов получателей библиотечных услуг,%
99 90 93 95 95
Количество клубных формирований в муниципальных учреждениях
культурно-досугового типа, ед.
545 545 545 545 545
Доля памятников истории и культуры, мемориальных досок,
расположенных на территории Новокузнецкого городского округа и
находящихся в муниципальной собственности, в
удовлетворительном состоянии в общем количестве памятников
истории и культуры, мемориальных досок, находящихся в
муниципальной собственности, %
85 90 90 90 90
млн руб.
МП «Развитие физической культуры и
массового спорта Новокузнецкого
городского округа»
Срок реализации: 2015 - 2021 годы
Объем финансирования муниципальной программы
2017
(факт)
2018
(оценка)
2019г.
(прогноз)
2020г.
(прогноз)
2021г.
(прогноз)
52 247 334 287 242
Целевые показатели реализации муниципальной программы
Доля населения города, систематически занимающегося
физической культурой и спортом (%) 36,97 37,23 37,44 37,64 37,64
Численность населения, принявшего участие в оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятиях(тыс.чел.) 61,1 61,5 62 62,5 62,5
Доля обучающихся, занявших призовые места на спортивных
мероприятиях разного уровня (муниципального, регионального,
всероссийского, международного)(%) 0 15 15,1 15,2 15,2
Цель:
Создание условий для укрепления здоровья населения путем
развития, популяризации массового спорта на территории
города
Задачи:
 Пропаганда физической культуры и спорта, привлечение граждан к регулярным
занятиям физической культурой и спортом.
 Формирование у различных слоев населения устойчивых жизненных позиций к
ведению здорового образа жизни.
 Содействие функционированию организаций, осуществляющих деятельность в
области физической культуры и спорта на территории города.
 Повышение эффективности использования бюджетных средств.
млн руб.
МП «Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, прав недееспособных
граждан»
Срок реализации: 2015 - 2021 годы
Объем финансирования муниципальной программы
2017
(факт)
2018
(оценка)
2019г.
(прогноз)
2020г.
(прогноз)
2021г.
(прогноз)
273 276 306 306 307
Целевые показатели реализации муниципальной программы
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся в семьях, к общему количеству детей-сирот, %. 84 74 74 74 74
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к
общему количеству несовершеннолетних граждан, %. 2,35 2,8 2,8 2,8 2,8
Доля недееспособных граждан, находящихся под опекой
родственников, от общего количества недееспособных граждан,
проживающих в Новокузнецком городском округе, %. 93 93 93 93 93
Цель:
Снижение социально-экономических проблем в городе Новокузнецке
путем развития преимущественно форм семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшение
качества жизни недееспособных граждан.
Задачи:
 Увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающих в семьях;
 Снижение социального сиротства, устройство недееспособных граждан под опеку
родственников.
млн руб.
МП «Управление муниципальным имуществом
Новокузнецкого городского округа»
Срок реализации: 2015 - 2021 годы
Объем финансирования муниципальной программы
2017
(факт)
2018
(оценка)
2019г.
(прогноз)
2020г.
(прогноз)
2021г.
(прогноз)
19 26 22 19 19
Целевые показатели реализации муниципальной программы
Процент выполнения плана по доходам от использования и реализации
муниципального имущества (в том числе реализации земельных участков)
100 90 92 92 92
Процент выполнения плана по доходам от перечисления в бюджет части
прибыли муниципальных унитарных предприятий, дивидендов по
находящимся в муниципальной собственности акциям акционерных
обществ. 100 100 100 100 100
Доля объектов муниципального имущества, учтенных в реестре объектов
муниципальной собственности города, от общего числа выявленных и
подлежащих учету объектов
90 90 90 90 90
Цель:
Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и
отчуждения муниципального имущества, востребованного в
коммерческом обороте
Задачи:
 Оптимизация состава и структуры муниципального имущества, систематический
анализ результатов его учета.
 Увеличение доходов бюджета Новокузнецкого городского округа от
использования и реализации муниципального имущества (в том числе
реализации земельных участков).
 Обеспечение контроля муниципального имущества, в том числе его целевого
использования.
млн руб.
МП «Формирование современной городской среды на территории
Новокузнецкого городского округа на 2018 - 2022 годы»
Срок реализации: 2018 - 2022 годы
Объем финансирования муниципальной программы
2017
(факт)
2018
(оценка)
2019г.
(прогноз)
2020г.
(прогноз)
2021г.
(прогноз)
367 370 61 53
Целевые показатели реализации муниципальной программы
Количество реализованных проектов благоустройства дворовых
территорий многоквартирных домов
96 58 58 57
Количество реализованных комплексных проектов благоустройства
дворовых территорий многоквартирных домов
5 5 5 5
Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных
домов в рамках реализации программы
124 500 199 938 199 938 196 491
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных
домов от общего количества дворовых территорий
многоквартирных домов
3,4 1,79 1,79 1,76
Площадь благоустроенных общественных территорий 3,84 5,4 5,4 5,4
Цель:
Повышение качества и комфорта городской среды благоустройства
территории Новокузнецкого городского округа
Задачи:
 Обеспечение формирования единого облика Новокузнецкого городского
округа с учетом приоритетов территориального развития.
 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций
в реализацию мероприятий по благоустройству территории Новокузнецкого
городского округа.
 Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на
территории Новокузнецкого городского округа, включая объекты,
находящиеся в частной собственности, и прилегающие к ним территории.
млн руб.
Объем финансирования муниципальной программы
2017
(факт)
2018
(оценка)
2019г.
(прогноз)
2020г.
(прогноз)
2021г.
(прогноз)
710 792 903 899 691
Целевые показатели реализации муниципальной программы
Выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу, % 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Выполнение планового количества рейсов, предусмотренных
социальным заказом, % 98,2 99,8 99,9 99,9 99,9
Процент охвата населения города услугами связи, % 61,4 62,2 63,6 64,2 64,5
Задачи:
 Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования пассажирского транспорта;
 Эффективное осуществление Управлением деятельности по предоставлению населению транспортных услуг по перевозке
пассажиров транспортом общего пользования и услуг связи;
 Повышение эффективности использования бюджетных средств.
МП «Организация и развитие пассажирских
перевозок
и координация работы операторов связи на
территории Новокузнецкого городского округа»
Срок реализации: 2015 - 2020 годы
Цель:
Создание условий для наиболее полного удовлетворения
потребности населения Новокузнецкого городского округа в
пассажирских перевозках и услугах связи
млн руб.
МП «Обеспечение комфортного проживания в
секторе индивидуальной Жилой застройки»
Срок реализации: 2019 - 2021 годы
Объем финансирования муниципальной программы
2017
(факт)
2018
(оценка)
2019г.
(прогноз)
2020г.
(прогноз)
2021г.
(прогноз)
227
Целевые показатели реализации муниципальной программы
Доля построенных сетей водоснабжения сектора индивидуальной
жилой застройки от общей потребности, % - -
7 7 6
Доля построенных сетей газоснабжения сектора индивидуальной
жилой застройки от общей потребности, % - -
2 2 2,3
Количество организованных мест накопления твердых коммунальных
отходов сектора индивидуальной жилой застройки, шт. - -
160 40 40
Количество реализованных проектов организации детских игровых,
спортивных площадок в секторе индивидуальной жилой застройки, шт. - -
5 5 5
Цель:
Комплексное решение проблем обеспечения комфортного
проживания в секторе индивидуальной жилой застройки жителей
Новокузнецкого городского округа.
Задачи:
 Развитие коммунальной инфраструктуры на территории сектора
индивидуальной жилой застройки.
 Повышение качества и комфорта проживания в секторе индивидуальной
жилой застройки.
млн руб.
МП «Управление капиталовложениями
Новокузнецкого городского округа»
Срок реализации: 2015 - 2021 годы
Объем финансирования муниципальной программы
2017
(факт)
2018
(оценка)
2019г.
(прогноз)
2020г.
(прогноз)
2021г.
(прогноз)
19 18 17 11 11
Целевые показатели реализации муниципальной программы
Объём незавершённого в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счёт средств бюджета Новокузнецкого городского
округа, млн.руб. 65 65 45 31 -
Количество созданных рабочих мест, шт. - - 100 - -
Доля выполненных строительно-монтажных работ от общей сметной
стоимости строительства газоснабжения промышленной площадки по
адресу: шоссе Притомское, 24А, корпус 1, г. Новокузнецк, % - - 100 - -
Цель:
Повышение эффективности капитальных вложений, реализация на
территории опережающего социально-экономического развития города
Новокузнецка инвестиционных проектов, необходимых для повышения
инвестиционной привлекательности территории монопрофильного
муниципального образования Новокузнецкий городской округ.
Задачи:
 Соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере капитального
строительства;
 Повышение эффективности расходования бюджетных средств
 Создание условий для привлечения инвесторов с целью реализации ими
инвестиционных проектов.
млн руб.
Объем финансирования муниципальной программы
2017
(факт)
2018
(оценка)
2019г.
(прогноз)
2020г.
(прогноз)
2021г.
(прогноз)
4 4 5 4 4
Целевые показатели реализации муниципальной программы
Доля использованных отходов от общего объема твердых
коммунальных отходов, образующихся на территории
Новокузнецкого городского округа, % 18 19 20 21 21
Процент устраненных нарушений от общего количества выявленных
нарушений при проведении плановых проверок выполнения
требований муниципальных правовых актов в области охраны
окружающей среды и благоустройства, % 100 100 100 100 100
Количество проведенных мероприятий по информированию
населения, предприятий, организаций по вопросам охраны
окружающей среды, шт. 7 7 7 7 7
Количество проведенных экологических мероприятий, шт. 15 15 15 15 15
Задачи:
 Сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов,
предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидация ее
последствий
 Соблюдение требований муниципальных правовых актов в области охраны окружающей среды и благоустройства
территории Новокузнецкого городского округа
 Повышение уровня экологической культуры населения, экологического образования и воспитания, обеспечение населения
информацией о состоянии окружающей среды
Цель:
Улучшение состояния окружающей среды в границах
Новокузнецкого городского округа
МП «Охрана окружающей среды и
рациональное природопользование в границах
Новокузнецкого городского округа»
Срок реализации: 2015 - 2021 годы
млн руб.
МП «Совершенствование предоставления
государственных и муниципальных услуг на базе
многофункционального центра в Новокузнецком
городском округе»
Срок реализации: 2015 - 2020 годы
Объем финансирования муниципальной программы
2017
(факт)
2018
(оценка)
2019г.
(прогноз)
2020г.
(прогноз)
2021г.
(прогноз)
67 82 82 76 76
Целевые показатели реализации муниципальной программы
Доля населения, имеющего доступ к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна», % 95 100 100 100 100
Доля оказанных МАУ «МФЦ города Новокузнецка» муниципальных
услуг, в общем объеме муниципальных услуг, оказанных органами
администрации города Новокузнецка», % 10 35 36 37 37
Доля прочих расходов МАУ «МФЦ города Новокузнецка»,
оплачиваемых их внебюджетных источников, в общем объеме
прочих расходов МАУ «МФЦ города Новокузнецка», % 54 65 66 67 67
Цель:
Оптимизация работы муниципального автономного учреждения
"Многофункциональный центр города Новокузнецка по предоставлению
государственных и муниципальных услуг" (далее - МАУ "МФЦ города
Новокузнецка") и повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг в Новокузнецком городском округе
Задачи:
 Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых многофункциональными центрами по
принципу одного окна для населения Новокузнецкого городского округа;
 Эффективное управление реализацией муниципальной программы;
 Повышение эффективности использования бюджетных средств.
млн руб.
МП «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечение пожарной безопасности,
безопасности на водных объектах территории
Новокузнецкого городского округа»
Срок реализации: 2015 - 2021 годы
Объем финансирования муниципальной программы
2017
(факт)
2018
(оценка)
2019г.
(прогноз)
2020г.
(прогноз)
2021г.
(прогноз)
110 219 201 163 163
Целевые показатели реализации муниципальной программы
Доля аварийно-спасательных работ и других неотложных работ по
отношению к общему количеству работ, % 100 100
Не менее
90
Не менее
90
Не менее
90
Количество людей, которым оказана помощь при чрезвычайных
ситуациях, авариях, происшествиях и других жизненных ситуациях 1 516 1 435 1 435 1 435 1 435
Темп роста доли готовности приведения ЕДДС города, как органа
повседневного управления силами и средствами городского звена
территориальной подсистемы и функциональной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, в
соответствие с нормативными документами, % 69,7 13,9 1,4 10 5
Цель:
Повышение уровня защищенности населения и территории города от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Задачи:
 Повышение эффективности системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
пожаров и происшествий на водных объектах в рамках полномочий органов местного самоуправления, обеспечение и
поддержание высокой готовности сил и средств аварийно-спасательного формирования ;
 Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
происшествий на водных объектах в рамках полномочий органов местного самоуправления;
 Повышение эффективности использования бюджетных средств.
млн руб.
Цель:
Повышение уровня безопасности, комфортности и эстетической
привлекательности среды проживания населения на территории
Новокузнецкого городского округа
Задачи:
Улучшение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и других
элементов улично-дорожной сети;
Повышение качества работ (услуг) по благоустройству территории города;
Повышение качества мероприятий по озеленению города;
 Улучшение содержания мест захоронения;
Повышения качества банных услуг, предоставляемых населению города Новокузнецка муниципальными предприятиями;
 Улучшение санитарно-экологической обстановки в местах санкционированного размещения твердо-коммунальных
отходов;
Эффективное управление реализацией программы и обеспечения контроля за соблюдением требований действующего
законодательства РФ в области управления дорожно-коммунальным хозяйством;
Повышение эффективности использования бюджетных средств;
Эффективное функционирование системы обеспечения безопасности дорожного движения;
Повышение уровня благоустройства территории Новокузнецкого городского округа.
МП «Комплексное благоустройство Новокузнецкого
городского округа»
Срок реализации: 2015 - 2021 годы
МП «Комплексное благоустройство Новокузнецкого
городского округа»
Объем финансирования муниципальной программы
2017
(факт)
2018
(оценка)
2019г.
(прогноз)
2020г.
(прогноз)
2021г.
(прогноз)
2 662 2 624 2 080 1 872 1 872
Целевые показатели реализации муниципальной программы
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования
местного значения, находящихся на обслуживании (км) 508,8 508,8 508,8 508,8 508,8
Площадь высадки цветников (м2) 20 410 20 142 20 142 20 142 20 142
Доля протяженности освещенных улиц, проездов города в общей
протяженности улиц города Новокузнецка (%) 84,7 86 86 86 86
Количество оказанных услуг по обслуживанию населения в
муниципальных банях (ед.) 70 926 66 100 69 181 69 181 69 181
Доля протяженности дорожной сети городской агломерации,
соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-
эксплуатационному состоянию (%) 47,1 62,6 69,6 72,5 74
Процент снижения количества мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на
дорожной сети городской агломерации (%) 66,7 29,6 29 29 29
Доля протяженности дорожной сети городской агломерации,
работающей в режиме перезагрузки в "час-пик" (%) 78 75 58 57 53
Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети
городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня
безопасности дорожного движения) (%) 0 40 50 55 65
млн руб.
Бюджет для граждан 2019-2021
Бюджет для граждан 2019-2021
Бюджет для граждан 2019-2021
Бюджет для граждан 2019-2021
Бюджет для граждан 2019-2021
Бюджет для граждан 2019-2021
Бюджет для граждан 2019-2021
Бюджет для граждан 2019-2021
Бюджет для граждан 2019-2021
Бюджет для граждан 2019-2021

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Бюджет для граждан 2016-2018
Бюджет для граждан 2016-2018Бюджет для граждан 2016-2018
Бюджет для граждан 2016-2018csifin
 
Бюджет города Ак-Довурака на 2016 год
Бюджет города Ак-Довурака на 2016 годБюджет города Ак-Довурака на 2016 год
Бюджет города Ак-Довурака на 2016 годiaoorzhak
 
бюджет для граждан 2016 2018
бюджет для граждан 2016   2018бюджет для граждан 2016   2018
бюджет для граждан 2016 2018csifin
 
Бюджет для граждан 2016-2018
Бюджет для граждан 2016-2018Бюджет для граждан 2016-2018
Бюджет для граждан 2016-2018csifin
 
Отчет об исполнении бюджета Чаплыгинского муниципального района за 2015 год
Отчет об исполнении бюджета Чаплыгинского муниципального района за 2015 годОтчет об исполнении бюджета Чаплыгинского муниципального района за 2015 год
Отчет об исполнении бюджета Чаплыгинского муниципального района за 2015 годAdministration of Chaplygin municipal district
 
Исполнение бюджета Бутурлинского района за 2014г
Исполнение бюджета Бутурлинского района за 2014гИсполнение бюджета Бутурлинского района за 2014г
Исполнение бюджета Бутурлинского района за 2014гbutsat
 
Бюджет Бутурлинского района на 2014 год
Бюджет Бутурлинского района на 2014 годБюджет Бутурлинского района на 2014 год
Бюджет Бутурлинского района на 2014 годbutsat
 
Исполнение бюджета Бутурлинского района за 2013 год
Исполнение бюджета Бутурлинского района за 2013 годИсполнение бюджета Бутурлинского района за 2013 год
Исполнение бюджета Бутурлинского района за 2013 годbutsat
 
Бюджет для граждан на 2016 год
Бюджет для граждан на 2016 годБюджет для граждан на 2016 год
Бюджет для граждан на 2016 годbutsat
 
Бюджет для граждан на 2015 год
Бюджет для граждан на 2015 годБюджет для граждан на 2015 год
Бюджет для граждан на 2015 годbutsat
 
budget 2017 sosnogorsk
budget 2017 sosnogorskbudget 2017 sosnogorsk
budget 2017 sosnogorskSeed1992
 
бюджет для граждан 2017 к решению
бюджет для граждан 2017 к решениюбюджет для граждан 2017 к решению
бюджет для граждан 2017 к решениюSeed1992
 

La actualidad más candente (20)

Бюджет для граждан 2016-2018
Бюджет для граждан 2016-2018Бюджет для граждан 2016-2018
Бюджет для граждан 2016-2018
 
Бюджет города Ак-Довурака на 2016 год
Бюджет города Ак-Довурака на 2016 годБюджет города Ак-Довурака на 2016 год
Бюджет города Ак-Довурака на 2016 год
 
бюджет для граждан 2016 2018
бюджет для граждан 2016   2018бюджет для граждан 2016   2018
бюджет для граждан 2016 2018
 
Бюджет для граждан 2015
Бюджет для граждан 2015Бюджет для граждан 2015
Бюджет для граждан 2015
 
Бюджет для граждан 2016-2018
Бюджет для граждан 2016-2018Бюджет для граждан 2016-2018
Бюджет для граждан 2016-2018
 
Бюджет для граждан
Бюджет для гражданБюджет для граждан
Бюджет для граждан
 
Бюджет для граждан 2016
Бюджет для граждан 2016Бюджет для граждан 2016
Бюджет для граждан 2016
 
Годовой отчет для граждан за 2014 год
Годовой отчет для граждан за 2014 годГодовой отчет для граждан за 2014 год
Годовой отчет для граждан за 2014 год
 
Брошюра бюджет для граждан
Брошюра бюджет для гражданБрошюра бюджет для граждан
Брошюра бюджет для граждан
 
Отчет об исполнении бюджета Чаплыгинского муниципального района за 2015 год
Отчет об исполнении бюджета Чаплыгинского муниципального района за 2015 годОтчет об исполнении бюджета Чаплыгинского муниципального района за 2015 год
Отчет об исполнении бюджета Чаплыгинского муниципального района за 2015 год
 
Исполнение бюджета Бутурлинского района за 2014г
Исполнение бюджета Бутурлинского района за 2014гИсполнение бюджета Бутурлинского района за 2014г
Исполнение бюджета Бутурлинского района за 2014г
 
NVKZ_budget_for_citizens-2014
NVKZ_budget_for_citizens-2014NVKZ_budget_for_citizens-2014
NVKZ_budget_for_citizens-2014
 
Бюджет Бутурлинского района на 2014 год
Бюджет Бутурлинского района на 2014 годБюджет Бутурлинского района на 2014 год
Бюджет Бутурлинского района на 2014 год
 
Исполнение бюджета Бутурлинского района за 2013 год
Исполнение бюджета Бутурлинского района за 2013 годИсполнение бюджета Бутурлинского района за 2013 год
Исполнение бюджета Бутурлинского района за 2013 год
 
Бюджет для граждан на 2016 год
Бюджет для граждан на 2016 годБюджет для граждан на 2016 год
Бюджет для граждан на 2016 год
 
Бюджет для граждан на 2015 год
Бюджет для граждан на 2015 годБюджет для граждан на 2015 год
Бюджет для граждан на 2015 год
 
бюджет для граждан 2016
бюджет для граждан 2016бюджет для граждан 2016
бюджет для граждан 2016
 
NVKZ_budget_report-2013
NVKZ_budget_report-2013NVKZ_budget_report-2013
NVKZ_budget_report-2013
 
budget 2017 sosnogorsk
budget 2017 sosnogorskbudget 2017 sosnogorsk
budget 2017 sosnogorsk
 
бюджет для граждан 2017 к решению
бюджет для граждан 2017 к решениюбюджет для граждан 2017 к решению
бюджет для граждан 2017 к решению
 

Similar a Бюджет для граждан 2019-2021

бюджет для граждан 2018
бюджет для граждан 2018бюджет для граждан 2018
бюджет для граждан 2018Seed1992
 
Бюджет для граждан
Бюджет для граждан Бюджет для граждан
Бюджет для граждан Олег Лашин
 
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Судак...
Отчет  об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Судак...Отчет  об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Судак...
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Судак...Алексей Рогожин
 
Гражданский бюджет села Жетекши на 2018 ─ 2020 годы
Гражданский бюджет  села Жетекши на 2018 ─ 2020 годыГражданский бюджет  села Жетекши на 2018 ─ 2020 годы
Гражданский бюджет села Жетекши на 2018 ─ 2020 годыMaksim Morozov
 
Гражданский бюджет Кенжекольского сельского округа на 2018 ─ 2020 годы"
Гражданский бюджет Кенжекольского сельского округа на 2018 ─ 2020 годы"Гражданский бюджет Кенжекольского сельского округа на 2018 ─ 2020 годы"
Гражданский бюджет Кенжекольского сельского округа на 2018 ─ 2020 годы"Maksim Morozov
 
Бюджет для граждан на 2017 год
Бюджет для граждан на 2017 годБюджет для граждан на 2017 год
Бюджет для граждан на 2017 годbutsat
 
byudzhet2015-2017
byudzhet2015-2017byudzhet2015-2017
byudzhet2015-2017Seed1992
 
(рус.) гб
(рус.) гб(рус.) гб
(рус.) гбbullet2018
 
Бюджет для граждан 2014г.
Бюджет для граждан 2014г.Бюджет для граждан 2014г.
Бюджет для граждан 2014г.Nadelina
 
Бюджет для граждан 2014г.
Бюджет для граждан 2014г.Бюджет для граждан 2014г.
Бюджет для граждан 2014г.Nadelina
 
бюджет для граждан на сайте к решению
бюджет для граждан на сайте к решениюбюджет для граждан на сайте к решению
бюджет для граждан на сайте к решениюSeed1992
 
Buzhet dlya grazhdan na 2016 i planoviy 2017-2018
Buzhet dlya grazhdan na 2016 i planoviy 2017-2018Buzhet dlya grazhdan na 2016 i planoviy 2017-2018
Buzhet dlya grazhdan na 2016 i planoviy 2017-2018Seed1992
 
презентация Microsoft power point
презентация Microsoft power pointпрезентация Microsoft power point
презентация Microsoft power pointNikita Stepanov
 
бюджет для граждан 2016
бюджет для граждан 2016бюджет для граждан 2016
бюджет для граждан 2016novulsk
 
Rus2018
Rus2018Rus2018
Rus2018665090
 
об исполнении бюджета мо «город новоульяновск»
об исполнении бюджета мо «город новоульяновск»об исполнении бюджета мо «город новоульяновск»
об исполнении бюджета мо «город новоульяновск»Денис Коржеманов
 

Similar a Бюджет для граждан 2019-2021 (20)

NVKZ_Budget_for_citizens-2017
NVKZ_Budget_for_citizens-2017NVKZ_Budget_for_citizens-2017
NVKZ_Budget_for_citizens-2017
 
бюджет для граждан 2018
бюджет для граждан 2018бюджет для граждан 2018
бюджет для граждан 2018
 
Бюджет для граждан
Бюджет для граждан Бюджет для граждан
Бюджет для граждан
 
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Судак...
Отчет  об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Судак...Отчет  об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Судак...
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Судак...
 
Гражданский бюджет села Жетекши на 2018 ─ 2020 годы
Гражданский бюджет  села Жетекши на 2018 ─ 2020 годыГражданский бюджет  села Жетекши на 2018 ─ 2020 годы
Гражданский бюджет села Жетекши на 2018 ─ 2020 годы
 
Гражданский бюджет Кенжекольского сельского округа на 2018 ─ 2020 годы"
Гражданский бюджет Кенжекольского сельского округа на 2018 ─ 2020 годы"Гражданский бюджет Кенжекольского сельского округа на 2018 ─ 2020 годы"
Гражданский бюджет Кенжекольского сельского округа на 2018 ─ 2020 годы"
 
Бюджет для граждан на 2017 год
Бюджет для граждан на 2017 годБюджет для граждан на 2017 год
Бюджет для граждан на 2017 год
 
byudzhet2015-2017
byudzhet2015-2017byudzhet2015-2017
byudzhet2015-2017
 
(рус.) гб
(рус.) гб(рус.) гб
(рус.) гб
 
Бюджет для граждан 2017
Бюджет для граждан 2017Бюджет для граждан 2017
Бюджет для граждан 2017
 
Rus11
Rus11Rus11
Rus11
 
Бюджет для граждан 2014г.
Бюджет для граждан 2014г.Бюджет для граждан 2014г.
Бюджет для граждан 2014г.
 
Бюджет для граждан 2014г.
Бюджет для граждан 2014г.Бюджет для граждан 2014г.
Бюджет для граждан 2014г.
 
бюджет для граждан на сайте к решению
бюджет для граждан на сайте к решениюбюджет для граждан на сайте к решению
бюджет для граждан на сайте к решению
 
Buzhet dlya grazhdan na 2016 i planoviy 2017-2018
Buzhet dlya grazhdan na 2016 i planoviy 2017-2018Buzhet dlya grazhdan na 2016 i planoviy 2017-2018
Buzhet dlya grazhdan na 2016 i planoviy 2017-2018
 
презентация Microsoft power point
презентация Microsoft power pointпрезентация Microsoft power point
презентация Microsoft power point
 
(рус.) гб
(рус.) гб(рус.) гб
(рус.) гб
 
бюджет для граждан 2016
бюджет для граждан 2016бюджет для граждан 2016
бюджет для граждан 2016
 
Rus2018
Rus2018Rus2018
Rus2018
 
об исполнении бюджета мо «город новоульяновск»
об исполнении бюджета мо «город новоульяновск»об исполнении бюджета мо «город новоульяновск»
об исполнении бюджета мо «город новоульяновск»
 

Бюджет для граждан 2019-2021

  • 1. «Бюджет для граждан» к бюджету города Новокузнецка на 2019-2021 годы По материалам решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов № 17/148 от 25.12.2018 «О бюджете Новокузнецкого городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
  • 2. Уважаемые жители Новокузнецкого городского округа! 2 «Бюджет для граждан» – аналитический документ, разрабатываемый в целях предоставления гражданам актуальной информации о бюджете в формате, доступном для широкого круга пользователей. Внимательное изучение бюджета дает представление о намерениях власти, ее политике, распределении ею финансовых ресурсов, которые уплачиваются в виде налогов, различных сборов и пошлин физическими и юридическими лицами для проведения значимой для общества деятельности. Благодаря анализу бюджета можно установить, как распределяются денежные средства, расходуются ли они по назначению. Настоящая информация в доступной форме знакомит граждан с основами бюджетного законодательства, целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной и налоговой политики Новокузнецкого городского округа, с основными показателями его социально- экономического развития. Кроме того, «Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями основного финансового документа – бюджета Новокузнецкого городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. «Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы муниципальных финансов в Новокузнецком городском округе.
  • 3. Путеводитель по бюджету 1. Вводная часть………………………………...……………………………………4 2. Доходы ……………………………………………………………….………..……14 3. Расходы бюджета………………………………….……………………..……22 4. Источники финансирования дефицита бюджета………….….58 5. Ссылки……………………………………………………………………………….60 6. Список используемых нормативных правовых актов….…..61 7. Сокращения……………………………………………………………………….62 8. Контактная информация…………………………………………………..63 3 Бюджет – довольно сложный для понимания документ, особенно для человека, непосвященного в бюджетный процесс. Наш Путеводитель наглядно покажет, какие социальные выплаты заложены в бюджете, объем средств, направляемый на ремонт дорог, школ и других зданий, благоустройство территории нашего города. Мы уверены, что информация, представленная в Путеводителе в информативной и компактной форме, позволит Вам расширить свои знания о бюджете и заложить основы для активного участия в бюджетном процессе города Обращаем ваше внимание, что, в случае отсутствия ссылки на период, значения показателей относятся к 2019 году
  • 4. 1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ Город Новокузнецк 4 Официальное полное наименование муниципального образования - Новокузнецкий городской округ. Сокращенное наименование – город Новокузнецк. Первый по площади в Кузбассе и второй по населению, а также старейший город Кемеровской области. Город основан в 1618 году как острог возле впадения р. Кондомы в р. Томь. В 2018 году город Новокузнецк отпраздновал свое 400-летие. Новокузнецк — в России тридцатый по численности населения; важный экономический, транспортный и культурный центр Сибири. Население — 553 041 человек. Площадь города — 424 км².
  • 5. Что такое бюджет ? 5 Дефицит превышение расходов над доходами Профицит превышение доходов над расходами Сбалансированность бюджета по доходам и расходам — основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет При дефиците принимается решение о привлечении источников его покрытия (используются имеющиеся накопления, берутся займы и т.д.) При профиците принимается решение о том, как использовать дополнительные средства (накапливать резервы, погашать долг и т.д.) Бюджет – это план доходов и расходов на определённый период Доходы – это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления) Расходы – это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание государственных учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие) капитальное строительство и другие)
  • 6. 1. Составление проекта бюджета очередного года – ГРБС, ФО, ГАДБ 2. Рассмотрение проекта бюджета очередного года – СНД, публичные слушания 3. Утверждение бюджета очередного года –СНД 4. Исполнение бюджета в текущем году – ГРБС, ФО, ГАДБ 5. Формирование отчета об исполнении бюджета – ФО, ГРБС, ГАДБ 6. Подготовка заключения на годовой отчёт об исполнении бюджета – КГК 7. Утверждение отчета об исполнении бюджета – СНД, публичные слушания Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению отчёта об исполнении и утверждению отчёта. 6 Цели публичных слушаний по проекту бюджета • Достижение разумного баланса между возможностями бюджета и потребностями в расходах • Развитие гласности и прозрачности бюджета • Вовлечение населения в процесс формирования бюджета Основы составления проекта бюджета города Муниципальные программы города Бюджетное послание Президента Российской Федерации Прогноз социально- экономического развития города Основные направления бюджетной и налоговой политики Бюджетный процесс
  • 7. Возможности влияния гражданина на процесс формирования бюджета  Публичные обсуждения целевых программ  Публичные слушания проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год  Публичные слушания по проекту решения об исполнении бюджета 7 БюджетНалогоплательщик Формирует доходную часть бюджета, уплачивая налоги Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (образование, здравоохранение, социальные льготы и др.) Получатель социальных выплат Участие гражданина в бюджетном процессе
  • 8. Бюджет города Новокузнецка в бюджетной системе РФ 8 Россия: Доходы 19 969,3 Расходы 18 037,2 Профицит 1 932,1 Кемеровская область: Доходы 146,3 Расходы 146,3 Дефицит 0 Кемерово: Доходы 22,8 Расходы 23,0 Дефицит 0,2 Новокузнецк: Доходы 19,7 Расходы 20,0 Дефицит 0,3 млрд руб.
  • 9. 9  Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города с учетом ограничений предельных размеров дефицита и муниципального долга  Исполнение принятых расходных обязательств наиболее эффективным способом, четкая увязка бюджетных расходов и повышение их влияния на достижение установленных целей  Сохранение и развитие доходных источников бюджета города  Стимулирование деятельности малого и среднего бизнеса  Оптимизация льгот по местным налогам  Повышение качества администрирования доходов  Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса  Совершенствование финансового контроля с целью его ориентации на оценку эффективности расходов Новокузнецкого городского округа Бюджетная и налоговая политика направлена на повышение качества жизни населения и поэтапное повышение заработной платы Основные направления бюджетной и налоговой политики Новокузнецка на 2019–2021 годы
  • 10. 301.72 297.98 297.99 298.15 298.4 2017 2018 2019 2020 2021 10 1,10 1,00 1,10 1,00 0,90 2017 2018 2019 2020 2021 Социально-экономические показатели 553,04 554,23 555,26 555,34 555,45 2017 2018 2019 2020 2021 Среднегодовая численность населения, тыс. чел. 33 107,0 37 336,0 45 120,0 48 719,0 52 828,0 2017 2018 2019 2020 2021 Численность населения в трудоспособном возрасте, тыс. чел. 257,62 254,20 254,50 255,10 255,90 2017 2018 2019 2020 2021 Уровень зарегистрированной безработицы, % В том числе занятых в экономике, тыс. чел. 70054,6 79495,1 94313,2 100 363,6 107 916,9 2017 2018 2019 2020 2021 Фонд начисленной заработной платы всех работников, млн руб. Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.
  • 11. 11 102,5 102,7 104,2 103,8 104,0 2017 2018 2019 2020 2021 98700,0 101 500,0 110 300,0 119 800,0 130 400,0 2017 2018 2019 2020 2021 21 500,0 22 900,0 24 500,0 26 100,0 27 900,0 2017 2018 2019 2020 2021 140 286,0 107 000,0 110 000,0 115 000,0 130 000,0 2017 2018 2019 2020 2021 Социально-экономические показатели Среднегодовой индекс потребительских цен, % Среднегодовой оборот розничной торговли, млн руб. Объем платных услуг, млн руб. Ввод в эксплуатацию жилых домов, кв. м.
  • 12. 17 600 17 857 12 млн руб. 19 719 20 010 Основные параметры бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 2019 Дефицит 291 Доходы Расходы 2020 Дефицит 257 17 235 17 506 Доходы Расходы Дефицит 271 2021 Доходы Расходы Доходы Расходы Дефицит
  • 13. 13 Обслуживание муниц. долга Культура Общегосуд. вопросы Нац. экономика ЖКХ Образование Соц. политика7,2 5,0 4,8 1,0 0,9 0,6 0,6 15,7 Физкультура и спорт Безвозмездные поступления Налоговые доходы Неналоговые доходы Источники финансирова- ния дефицита 13,3 5,7 0,7 0,3 Бюджет города 20,0 млрд руб. На одного горожанина приходится Доходов 35,6 тыс. руб. расходов 36,2 тыс. руб. Структура доходов и расходов бюджета в расчете на 1 горожанина тыс руб. 0,4 Прочие расходы
  • 14.  Налоговые доходы – поступления в бюджет от уплаты налогов и сборов, установленных Налоговым Кодексом РФ, в том числе: – Налог на доходы физических лиц – Земельный налог – Транспортный налог – Налог на имущество физических лиц – Единый налог на вмененный доход – Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения и другие  Неналоговые доходы – поступления : – доходов от использования имущества – доходов от продажи имущества – доходов от платных услуг казенных учреждений – штрафов за нарушение законодательства – иных неналоговых доходов  Безвозмездные поступления, в том числе:  Межбюджетные трансферты от других уровней бюджетов, в том числе: – Дотации (от лат. dotatio – дар, пожертвование) - предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и условий их использования – Субсидии (от лат. subsidium – помощь, поддержка) - предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения – Субвенции (от лат. subvenire – приходить на помощь) - предоставляются в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении переданных государственных полномочий – Иные межбюджетные трансферты  Прочие безвозмездные поступления от юридических и физических лиц Аналогия трансфертов в семейном бюджете Дотация – Вы даете ребенку «карманные» деньги Субсидия – Вы добавляете денег для того, чтобы ваш ребенок купил себе новый телефон (остальные он накопил сам) Субвенция – Вы даете своему ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты по списку, составленному Вами. 2. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 14
  • 15. Налоговые и неналоговые доходы бюджета на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов 15 млн руб. Наименование показателя План 2019 год План 2020 год План 2021 год Налоговые и неналоговые доходы , в том числе: 6 389,9 6 544,1 6 544,1 Налог на доходы физических лиц 3 360,6 3 476,6 3 742,7 Акцизы 35,0 46,9 67, 2 Упрощенная система налогообложения 364,0 369,0 374,0 ЕНВД 330,0 335,0 отменён Патент 11,8 11,8 14,9 Налог на имущество физических лиц 81,5 87,0 92,5 Транспортный налог 21,9 22,2 22,6 Земельный налог 1 365,3 1 379,0 1 393,0 Государственная пошлина 137,4 139,9 143,4 Доходы от сдачи в аренду имущества 55,0 55,0 55,0 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 344,4 358,2 372,5 Прочие доходы от использования имущества 58,0 59,9 62,0 Платежи при пользовании природными ресурсами 79,3 79,3 79,3 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 44,4 38,8 38,8 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 30,0 15,0 15,0 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 70,8 70,1 70,7 Прочие 0,50 0,40 67,70 налоговых и неналоговых доходов бюджета поступают за счет НДФЛ и земельных платежей80% 11% налоговых и неналоговых доходов бюджета поступают за счет налогов на совокупный доход
  • 16. Структура налоговых и неналоговых доходов в 2019 году 10% 53% 21% 5% 5% 6% НДФЛ Арендная плата за землю 6 390 млн руб. НДФЛ 3 361 млн руб. Земельный налог 1 365 млн руб. Арендная плата за землю 344 млн руб. ЕНВД 330 млн руб. УСН 364 млн руб. Прочие доходы (государственная пошлина, доходы от продажи активов, штрафы и др.) 626 млн руб.
  • 17. Поступления НДФЛ в 2019–2021 годах 2019 год 2020 год 2021 год 1 696 1,749 1,878 1 665 1,728 1,865 17 14,69 14,78 14,85 3 361 3 477 3 743 Доп. норматив отчислений, % Основной норматив отчислений - 15% Дополнительный норматив отчислений + 266+ 116 Основной норматив отчислений млн руб.
  • 18. Поступления земельного налога, арендной платы за землю в 2019–2021 годах 18 2019 год 2020 год 2021 год 344 358 372 1,365 1,379 1393 Арендная плата за землю Земельный налог Поступления совокупных налогов в 2019–2021 годах 2019 год 2020 год 2021 год 330 335 364 369 374 12 12 15 Единый налог на вмененный доход Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения с 2021 года будет отмена системы налогообло жения в виде ЕНВД млн руб.
  • 19. Безвозмездные поступления бюджета на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов 19 млн руб. Наименование показателя План 2019 год План 2020 год План 2021 год Безвозмездные поступления, в том числе: 13 329,1 11 056,3 10 690,9 Дотации 2 750,5 1 223,5 883,7 Субсидии 1 706,7 1 084,3 1 033,8 Субвенции 8 834,9 8 711,5 8 736,4 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 25,2 25,2 25,2 Прочие безвозмездные поступления 11,8 11,8 11,8 19% 0,6% 80% 0,2% 0,2% Дотации Субсидии Субвенции Безвозмездные поступления от негосударственных организаций Прочие безвозмездные поступления 2019 год
  • 20. Виды доходов Нормативы % 2018 год 2019 год Плата за негативное воздействие на окружающую среду 55 55 Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 29,89 29,69 в т.ч. дополнительный норматив 14,89 14,69 Транспортный налог 5 5 Налог на имущество физических лиц 100 100 Земельный налог 100 100 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 30 30 Единый налог на вмененный доход 100 100 Налог с применением патентной системе налогообложения 100 100 Единый сельскохозяйственный налог 100 100 Доходы от передачи в аренду и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 100 100 Часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 100 100 Доходы от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности 100 100 Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 100 100 Доходы от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей 0,6967 0,6967 Штрафы и иные суммы принудительного 100 100 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 50 50 Государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых действий ) 100 100 Государственная пошлина за государственную регистрацию, при обращении через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг 50 50 Задолженность по отменённым налогам 100 100 Нормативы отчислений от налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Новокузнецка На плановый период 2020-2021гг. дополнительные нормативы отчислений: НДФЛ - 14,78% и 14,85% соответственно. Все остальные нормативы соответствуют 2019 году
  • 21.  Реализация комплекса мероприятий, направленных на сокращение неформальной занятости населения, выявление организаций, выплачивающих работникам заработную плату в «конвертах» или ниже прожиточного минимума  Работа по оптимизации использования муниципального имущества, сданного в аренду, переданного в оперативное управление или хозяйственное ведение муниципальным учреждениям и муниципальным предприятиям города, выявление неиспользуемого или неэффективно используемого имущества  Выявление незарегистрированных объектов недвижимости для последующей постановки на кадастровый и налоговый учет  Выявление земельных участков, используемых без оформления договорных отношений, и возмещение стоимости неосновательного обогащения  Работа с администраторами доходов бюджета города, направленная на усиление контроля за полным и своевременным поступлением доходов, выявление скрытых резервов, а также осуществление мер принудительного взыскания задолженности  Активное взаимодействие с налоговыми органами, службой судебных приставов по усилению налоговой дисциплины, снижению сложившейся недоимки  Проведение работы по формированию наиболее полной и достоверной налоговой базы по налогу на имущество физических лиц, земельному налогу и арендной платы за земельные участки  Организация работы по информированию граждан о сроках уплаты налогов, необходимости своевременной и полной их уплаты в бюджет, а также о современных способах уплаты с помощью электронных сервисов  Осуществление мониторинга налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства, с целью создания благоприятных условий для развития их деятельности  Осуществление работы по повышению эффективности межбюджетных отношений и привлечению в городской бюджет дополнительных финансовых ресурсов. 21 Меры, принимаемые для улучшения финансового положения и платежеспособности муниципального образования Основные мероприятия по мобилизации доходов бюджета
  • 22. 22 Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, законодательно закрепленными за соответствующими уровнями бюджетов. Бюджет формируется: по разделам, по ведомствам, по государственным программам. Для этого применяется бюджетная классификация:  Функциональная классификация  Ведомственная классификация  Классификация по муниципальным программам Ведомственная классификация непосредственно связана со структурой управления, она отображает группировку юридических лиц, получающих бюджетные средства (комитеты, управления, администрации районов и города) Функциональная классификация отражает направление средств бюджета на выполнение основных функций государства (образование, культура, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и т. д). Муниципальная программа - комплекс мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации, направленных на достижение социально-значимых результатов для города Новокузнецка и его жителей. Это документ, определяющий:  цели и задачи реализуемой политики в определенной сфере;  способы их достижения; объемы используемых финансовых ресурсов. 3. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
  • 23. 23 9 469 Расходы бюджета 2019 год 2020 год 2021 год 20 010 17 857 17 506 Расходы за счет местного бюджета Расходы за счет субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов 8 061 7 736 млн руб. 10 541 9 7709 796
  • 24. 24 Наименование Раздел План 2019 План 2020 План 2021 Общегосударственные вопросы 01 479 444 421 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 201 163 163 Национальная экономика 04 2 740 2 590 2 378 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 2 675 1 261 970 Охрана окружающей среды 06 5 4 4 Образование 07 8 702 8 188 8 160 Культура и кинематография 08 528 495 495 Социальная политика 10 3 994 3 859 3 885 Физическая культура и спорт 11 334 287 242 Средства массовой информации 12 5 5 5 Обслуживание государственного и муниципального долга 13 349 358 395 Условно утверждаемые расходы 99 0 202 387 Итого 20 010 17 857 17 506 млн руб. Функциональная структура расходов городского бюджета на 2019-2021 годы
  • 25. 25 4 5 201 334 349 479 528 2,740 2,675 3,994 8,702 Охрана окружающей среды Средства массовой информации Национальная безопасность и… Физическая культура и спорт Обслуживание государственного и… Общегосударственные вопросы Культура и кинематография Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство Социальная политика Образование млн руб. Функциональная структура расходов городского бюджета на 2019 год 13,558 68% 5,415 27% 1,037 5% Социальная сфера Отрасли экономики Прочие расходы Функциональная классификация отражает направление средств бюджета на выполнение основных функций государства (образование, культура, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и т. д).
  • 26. 26 Наименование План 2019 План 2020 План 2021 Администрация города 767 923 1 142 Администрация Центрального района 35 30 31 Комитет жилищно-коммунального хозяйства 2 141 951 668 Комитет по управлению муниципальным имуществом города 346 292 255 Комитет градостроительства и земельных ресурсов 53 50 50 Администрация Орджоникидзевского района 26 22 22 Комитет по делам молодежи 8 8 8 Комитет образования и науки 8 419 7 923 7 895 Управление культуры 747 714 714 Комитет по физической культуре, спорту и туризму 271 242 242 Комитет социальной защиты 3 538 3 448 3 471 Муниципальная избирательная комиссия 5 5 19 Администрация Куйбышевского района 23 23 23 Администрация Новоильинского района 20 19 19 Управление капитального строительства 538 333 256 Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов 5 4 4 Комитет городского контроля 14 12 12 Новокузнецкий городской Совет народных депутатов 13 12 12 Администрация Кузнецкого района 19 17 17 Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства 1 792 1 604 1 627 Управление по транспорту и связи 903 899 691 Администрация Заводского района 23 20 20 Управление опеки и попечительства 306 306 307 Итого 20 010 17 857 17 506 млн руб. Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2019-2021 годы
  • 27. 27 42,1 % 17,7 % 3,7 % 0,9 % 9,0% 1,7 % 2,7 % 4,5 % 10,7 % 0,3 % 1,5 % Комитет образования и науки Комитет социальной защиты Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства Комитет жилищно-коммунального хозяйства Управление капитального строительства Прочие Комитет по управлению муниципальным имуществом Управление по транспорту и связи Управление культуры Комитет градостроительства и земельных ресурсов Управление опеки и попечительства Ведомственная классификация непосредственно связана со структурой управления, она отображает группировку юридических лиц, получающих бюджетные средства (комитеты, управления, администрации районов и города) 3,8 % Администрация города 1,4 % Комитет по физической культуре, спорту и туризму Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2019 год
  • 28. Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ 28 № п/п Наименование программы 2019 (план) 2020 (план) 2021 (план) 1 "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в границах Новокузнецкого городского округа" 5 4 4 2 "Основные направления развития территории Новокузнецкого городского округа" 65 62 62 3 "Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа" 2 080 1 872 1 872 4 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка" 1 697 893 610 5 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах территории Новокузнецкого городского округа" 201 163 163 6 "Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан города Новокузнецка" 210 169 173 7 "Развитие культуры в городе Новокузнецке" 528 495 495 8 "Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа" 903 899 691 9 "Управление муниципальным имуществом Новокузнецкого городского округа" 22 19 19 10 "Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра в Новокузнецком городском округе" 82 76 76 11 "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Новокузнецке" 4 4 1 12 "Реализация молодежной политики в городе Новокузнецке" 10 10 10 13 "Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа" 334 287 242 14 "Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка" 8 674 8 160 8 133 15 "Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прав недееспособных граждан" 306 306 307 16 "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка" 3 510 3 421 3 441 17 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Новокузнецке" 6 2 2 18 "Управление муниципальными финансами Новокузнецкого городского округа" 349 358 395 19 "Управление капиталовложениями Новокузнецкого городского округа" 17 11 11 20 "Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018- 2022 годы" 370 61 53 21 "Обеспечение комфортного проживания в секторе индивидуальной жилой застройки" 227 0 0 Итого 19 599 17 273 16 760 млн руб.
  • 29. 29 4 5 6 10 17 22 65 82 201 210 227 306 334 349 370 528 903 1,697 2,080 3,510 8,674 млн руб. Утверждённые муниципальные программы на 2019 год Развитие и функционирование системы образования Развитие системы социальной защиты населения Комплексное благоустройство Развитие жилищно-коммунального хозяйства Организация и развитие пассажирских перевозок Развитие культуры Формирование современной городской среды Управление муниципальными финансами Развитие физической культуры и массового спорта Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Обеспечение комфортного проживания в секторе инд. жилой застройки Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан Защита населения и территории от ЧС Совершенствование предоставления гос. и мун. услуг на базе МФЦ Основные направления развития территории Управление муниципальным имуществом Управление капиталовложениями Реализация молодежной политики Поддержка социально ориентированных НКО Охрана окружающей среды Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 2,1 % 97,9 % Соотношение программной и непрограммной частей бюджета на 2019 год Бюджет на 2019–2021 гг. сформирован с использованием программно-целевого метода планирования Предусмотрена реализация 21 муниципальных программ Программы, всего 19 599
  • 30. МП «Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка» Срок реализации: 2015 - 2021 годы Объем финансирования муниципальной программы 2017 (факт) 2018г. (оценка) 2019г. (прогноз) 2020г. (прогноз) 2021г. (прогноз) 7 143 8 403 8 674 8 160 8 133 Целевые показатели реализации муниципальной программы Доля детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, % 87 87 87 87 87 Численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел 357 357 357 357 357 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет 76 76 76 76 76 Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся, % 81 81 81 81 81 Количество детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением, чел. 37 815 38 167 38 167 38 167 38 167 Цель: Обеспечение доступности и качества образования на территории города Новокузнецка Задачи:  Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей;  Сохранение и развитие сложившейся в Кемеровской области и в городе Новокузнецке системы социальной поддержки субъектов образовательного процесса;  Повышение эффективности использования бюджетных средств;  Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы. млн руб.
  • 31. МП «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка» Срок реализации: 2015 - 2021 годы Цель: Повышение эффективности социальной поддержки населения города Новокузнецка и повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию Задачи:  Предоставление мер социальной поддержки и организация мероприятий, направленных на повышение благополучия отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа;  Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей;  Укрепление социальной защищенности инвалидов и иных маломобильных категорий населения города;  Повышение эффективности функционирования органов социальной защиты населения;  Повышение эффективности использования средств бюджета Новокузнецкого городского округа;  Создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности;  Сохранение загородных оздоровительных учреждений и оздоровление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
  • 32. Объем финансирования муниципальной программы 2017 (факт) 2018 (оценка) 2019г. (прогноз) 2020г. (прогноз) 2021г. (прогноз) 2 910 3 190 3 510 3 421 3 441 Целевые показатели реализации муниципальной программы Доля граждан, получающих социальную поддержку, от общего количества граждан, обратившихся в органы социальной защиты по вопросу предоставления мер социальной поддержки, % 100 100 100 100 100 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения, % 95 99,5 99,5 99,5 99,5 Средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, руб. 776 998 1 000 1 000 1000 Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета, руб. 9 711 8 500 8 500 8 500 8500 Отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области, % 89,5 100 100 100 100 Доля граждан, для которых организован социально полезный досуг в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, % 100 100 100 100 100 Доля оздоровленных детей из числа детей, проживающих в городе Новокузнецке и находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, % 100 100 100 100 100 МП «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка» Срок реализации: 2015 - 2021 годы млн руб.
  • 33. МП «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан города Новокузнецка» Срок реализации: 2015 - 2021 годы Цель: Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан Задачи:  1. Обеспечение жильем молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях; 2. Обеспечение реализации жилищных прав граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде; 3. Исполнение обязательств по предоставлению жилых помещений на основании вступивших в законную силу решений судов общей юрисдикции; 4. Улучшение жилищного положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 5. Улучшение жилищных условий социальных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 6. Обследование территорий и содействие в переселении граждан из ветхого жилья, ставшего непригодным для проживания в результате ведения горных работ; 7. Повышение эффективности использования бюджетных средств; 8. Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма вне очереди.
  • 34. МП «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан города Новокузнецка» Срок реализации: 2015 - 2021 годы Объем финансирования муниципальной программы 2017 (факт) 2018 (оценка) 2019г. (прогноз) 2020г. (прогноз) 2021г. (прогноз) 675 222 210 169 172 Целевые показатели реализации муниципальной программы Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения Новокузнецкого городского округа, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (%) 8,0 10,27 10,3 10,3 10,3 Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия 39 35 49 Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения, отвечающие установленным требованиям 0 0 200 Количество жилых помещений, приобретенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 79 88 160 160 160 Количество жилых помещений, приобретенных для социальных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 14 21 31 31 31 Количество жилых помещений, приобретенных для предоставления их гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма вне очереди 0 0 75 75 75 млн руб.
  • 35. МП «Основные направления развития территории Новокузнецкого городского округа» Срок реализации: 2015 - 2021 годы Цель: Стимулирование градостроительной деятельности на территории Новокузнецкого городского округа, совершенствование системы управления земельными ресурсами на территории Новокузнецкого городского округа Задачи:  Разработка и актуализация градостроительной документации Новокузнецкого городского округа;  Формирование архитектурного облика Новокузнецкого городского округа, в том числе единого эстетического рекламно- информационного пространства;  Соблюдение процедур и повышение качества оказания муниципальных услуг в сфере строительства и в сфере земельных ресурсов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;  Повышение качества оказания муниципальных услуг за счет создания инфраструктуры и актуализации пространственных данных Новокузнецкого городского округа;  Увеличение доходов бюджета Новокузнецкого городского округа от использования земельных участков на праве аренды  Обеспечение контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации в области градостроительства и земельных правоотношений;  Повышение эффективности использования бюджетных средств;  Эффективное управление реализацией настоящей программы.
  • 36. МП «Основные направления развития территории Новокузнецкого городского округа» Срок реализации: 2015 - 2021 годы Объем финансирования муниципальной программы 2017 (факт) 2018 (оценка) 2019г. (прогноз) 2020г. (прогноз) 2021г. (прогноз) 51 54 65 62 62 Целевые показатели реализации муниципальной программы Доля площади земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, в общей площади земельных участков, предоставленных для строительства в городе, % 45,0 36,0 36,5 37,0 37,5 Доля площади земельных участков, вовлеченных в экономический оборот, в общей площади территории города, % 85,6 85,2 85,5 85,9 86,0 Площадь территории города, обеспеченная обновленным топографическим планом масштаба 1:500, га 770 1060 1070 1075 1080 Доля площади территории, обеспеченной пространственными данными масштаба 1:500 в цифровом виде, в общей площади территории города, обеспеченной картографическим материалом масштаба 1:500, % 2,2 100,0 100,0 100,0 100,0 Уровень собираемости арендной платы, % 84 100 100 100 100 Процент выполнения плана плановых проверок, % 100 100 100 100 100 млн руб.
  • 37. МП «Управление муниципальными финансами Новокузнецкого городского округа» Срок реализации: 2015 - 2021 годы Объем финансирования муниципальной программы 2017 (факт) 2018 (оценка) 2019г. (прогноз) 2020г. (прогноз) 2021г. (прогноз) 361 286 349 358 395 Целевые показатели реализации муниципальной программы Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета города., % 98,2 97,7 97,9 96,7 95,7 Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города, % 94,1 118,5 101,8 101,9 97,2 Доля расходов бюджета города, направленная на поддержку и развитие социальной сферы, % 62,5 64,9 67,8 71,8 73 Доля объема просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета города, % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Цель: Повышение качества управления муниципальными финансами для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета Новокузнецкого городского округа Задачи:  Повышение бюджетного потенциала, обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, эффективное выполнение бюджетных полномочий  Проведение ответственной долговой политики, обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств.  Повышение прозрачности бюджета города и бюджетного процесса. млн руб.
  • 38. МП «Реализация молодежной политики в городе Новокузнецке» Срок реализации: 2015 - 2021 годы Объем финансирования муниципальной программы 2017 (факт) 2018 (оценка) 2019г. (прогноз) 2020г. (прогноз) 2021г. (прогноз) 10 10 10 10 10 Целевые показатели реализации муниципальной программы Доля молодежи, охваченной мероприятиями программы, от общей численности молодежи, проживающей на территории Новокузнецкого городского округа, % 58 42 42 42 42 Количество молодежи, интегрированной в социально- экономическую деятельность, чел. 2 529 280 280 280 280 Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, проводимые совместно с молодежными организациями, предприятиями и учреждениями, осуществляющими работу с молодежью в городе, чел. 75 240 72 000 72 000 72 000 72 000 Количество организованных молодежных мероприятий, штук 125 85 85 85 85 Цель: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Задачи:  Оказание содействия в решении социально-экономических проблем молодежи города, включая развитие системы мероприятий по обеспечению трудоустройства и вторичной занятости .  Создание условий для разностороннего развития молодежи.  Эффективное управление реализацией программы.  Повышение эффективности использования бюджетных средств. млн руб.
  • 39. МП «Развитие культуры в городе Новокузнецке» Срок реализации: 2015 - 2021 годы Цель: Создание условий для сохранения, развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Задачи:  1. Сохранение, приумножение и эффективное использование культурного наследия, развитие информационного пространства города; 2. Обеспечение доступа населения города Новокузнецка к культурным благам и участию в культурной жизни; 3. Эффективное управление реализацией программы; 4. Обеспечение духовного развития населения города, его творческой инициативы и социально-культурной активности; 5. Повышение эффективности использования бюджетных средств; 6. Сохранение объектов культурного наследия, а также историко-культурных комплексов, находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, в надлежащем виде; 7. Создание условий для интеллектуального и культурного развития, нравственного и эстетического воспитания, а также поддержка и развитие творческого потенциала горожан.
  • 40. МП «Развитие культуры в городе Новокузнецке» Объем финансирования муниципальной программы 2017 (факт) 2018 (оценка) 2019г. (прогноз) 2020г. (прогноз) 2021г. (прогноз) 570 653 528 495 495 Целевые показатели реализации муниципальной программы Число проводимых культурно-массовых мероприятий, ед. 12 356 12 850 12 850 12 850 12 850 Количество библиографических записей в электронном каталоге и Базе данных МБУ "МИБС", ед. 32 038 8 440 8 620 8 820 8 820 Доля удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг муниципальными учреждениями в сфере культуры (качеством культурного обслуживания),% 89 90 90 90 90 Доля удовлетворенных информационных запросов в МБУ "МИБС" от общего числа запросов получателей библиотечных услуг,% 99 90 93 95 95 Количество клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, ед. 545 545 545 545 545 Доля памятников истории и культуры, мемориальных досок, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в муниципальной собственности, в удовлетворительном состоянии в общем количестве памятников истории и культуры, мемориальных досок, находящихся в муниципальной собственности, % 85 90 90 90 90 млн руб.
  • 41. МП «Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа» Срок реализации: 2015 - 2021 годы Объем финансирования муниципальной программы 2017 (факт) 2018 (оценка) 2019г. (прогноз) 2020г. (прогноз) 2021г. (прогноз) 52 247 334 287 242 Целевые показатели реализации муниципальной программы Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%) 36,97 37,23 37,44 37,64 37,64 Численность населения, принявшего участие в оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях(тыс.чел.) 61,1 61,5 62 62,5 62,5 Доля обучающихся, занявших призовые места на спортивных мероприятиях разного уровня (муниципального, регионального, всероссийского, международного)(%) 0 15 15,1 15,2 15,2 Цель: Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития, популяризации массового спорта на территории города Задачи:  Пропаганда физической культуры и спорта, привлечение граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом.  Формирование у различных слоев населения устойчивых жизненных позиций к ведению здорового образа жизни.  Содействие функционированию организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта на территории города.  Повышение эффективности использования бюджетных средств. млн руб.
  • 42. МП «Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прав недееспособных граждан» Срок реализации: 2015 - 2021 годы Объем финансирования муниципальной программы 2017 (факт) 2018 (оценка) 2019г. (прогноз) 2020г. (прогноз) 2021г. (прогноз) 273 276 306 306 307 Целевые показатели реализации муниципальной программы Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в семьях, к общему количеству детей-сирот, %. 84 74 74 74 74 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к общему количеству несовершеннолетних граждан, %. 2,35 2,8 2,8 2,8 2,8 Доля недееспособных граждан, находящихся под опекой родственников, от общего количества недееспособных граждан, проживающих в Новокузнецком городском округе, %. 93 93 93 93 93 Цель: Снижение социально-экономических проблем в городе Новокузнецке путем развития преимущественно форм семейного устройства детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшение качества жизни недееспособных граждан. Задачи:  Увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях;  Снижение социального сиротства, устройство недееспособных граждан под опеку родственников. млн руб.
  • 43. МП «Управление муниципальным имуществом Новокузнецкого городского округа» Срок реализации: 2015 - 2021 годы Объем финансирования муниципальной программы 2017 (факт) 2018 (оценка) 2019г. (прогноз) 2020г. (прогноз) 2021г. (прогноз) 19 26 22 19 19 Целевые показатели реализации муниципальной программы Процент выполнения плана по доходам от использования и реализации муниципального имущества (в том числе реализации земельных участков) 100 90 92 92 92 Процент выполнения плана по доходам от перечисления в бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий, дивидендов по находящимся в муниципальной собственности акциям акционерных обществ. 100 100 100 100 100 Доля объектов муниципального имущества, учтенных в реестре объектов муниципальной собственности города, от общего числа выявленных и подлежащих учету объектов 90 90 90 90 90 Цель: Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и отчуждения муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте Задачи:  Оптимизация состава и структуры муниципального имущества, систематический анализ результатов его учета.  Увеличение доходов бюджета Новокузнецкого городского округа от использования и реализации муниципального имущества (в том числе реализации земельных участков).  Обеспечение контроля муниципального имущества, в том числе его целевого использования. млн руб.
  • 44. МП «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018 - 2022 годы» Срок реализации: 2018 - 2022 годы Объем финансирования муниципальной программы 2017 (факт) 2018 (оценка) 2019г. (прогноз) 2020г. (прогноз) 2021г. (прогноз) 367 370 61 53 Целевые показатели реализации муниципальной программы Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 96 58 58 57 Количество реализованных комплексных проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 5 5 5 5 Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации программы 124 500 199 938 199 938 196 491 Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов 3,4 1,79 1,79 1,76 Площадь благоустроенных общественных территорий 3,84 5,4 5,4 5,4 Цель: Повышение качества и комфорта городской среды благоустройства территории Новокузнецкого городского округа Задачи:  Обеспечение формирования единого облика Новокузнецкого городского округа с учетом приоритетов территориального развития.  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Новокузнецкого городского округа.  Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Новокузнецкого городского округа, включая объекты, находящиеся в частной собственности, и прилегающие к ним территории. млн руб.
  • 45. Объем финансирования муниципальной программы 2017 (факт) 2018 (оценка) 2019г. (прогноз) 2020г. (прогноз) 2021г. (прогноз) 710 792 903 899 691 Целевые показатели реализации муниципальной программы Выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу, % 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, % 98,2 99,8 99,9 99,9 99,9 Процент охвата населения города услугами связи, % 61,4 62,2 63,6 64,2 64,5 Задачи:  Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования пассажирского транспорта;  Эффективное осуществление Управлением деятельности по предоставлению населению транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования и услуг связи;  Повышение эффективности использования бюджетных средств. МП «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа» Срок реализации: 2015 - 2020 годы Цель: Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребности населения Новокузнецкого городского округа в пассажирских перевозках и услугах связи млн руб.
  • 46. МП «Обеспечение комфортного проживания в секторе индивидуальной Жилой застройки» Срок реализации: 2019 - 2021 годы Объем финансирования муниципальной программы 2017 (факт) 2018 (оценка) 2019г. (прогноз) 2020г. (прогноз) 2021г. (прогноз) 227 Целевые показатели реализации муниципальной программы Доля построенных сетей водоснабжения сектора индивидуальной жилой застройки от общей потребности, % - - 7 7 6 Доля построенных сетей газоснабжения сектора индивидуальной жилой застройки от общей потребности, % - - 2 2 2,3 Количество организованных мест накопления твердых коммунальных отходов сектора индивидуальной жилой застройки, шт. - - 160 40 40 Количество реализованных проектов организации детских игровых, спортивных площадок в секторе индивидуальной жилой застройки, шт. - - 5 5 5 Цель: Комплексное решение проблем обеспечения комфортного проживания в секторе индивидуальной жилой застройки жителей Новокузнецкого городского округа. Задачи:  Развитие коммунальной инфраструктуры на территории сектора индивидуальной жилой застройки.  Повышение качества и комфорта проживания в секторе индивидуальной жилой застройки. млн руб.
  • 47. МП «Управление капиталовложениями Новокузнецкого городского округа» Срок реализации: 2015 - 2021 годы Объем финансирования муниципальной программы 2017 (факт) 2018 (оценка) 2019г. (прогноз) 2020г. (прогноз) 2021г. (прогноз) 19 18 17 11 11 Целевые показатели реализации муниципальной программы Объём незавершённого в установленные сроки строительства, осуществляемого за счёт средств бюджета Новокузнецкого городского округа, млн.руб. 65 65 45 31 - Количество созданных рабочих мест, шт. - - 100 - - Доля выполненных строительно-монтажных работ от общей сметной стоимости строительства газоснабжения промышленной площадки по адресу: шоссе Притомское, 24А, корпус 1, г. Новокузнецк, % - - 100 - - Цель: Повышение эффективности капитальных вложений, реализация на территории опережающего социально-экономического развития города Новокузнецка инвестиционных проектов, необходимых для повышения инвестиционной привлекательности территории монопрофильного муниципального образования Новокузнецкий городской округ. Задачи:  Соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере капитального строительства;  Повышение эффективности расходования бюджетных средств  Создание условий для привлечения инвесторов с целью реализации ими инвестиционных проектов. млн руб.
  • 48. Объем финансирования муниципальной программы 2017 (факт) 2018 (оценка) 2019г. (прогноз) 2020г. (прогноз) 2021г. (прогноз) 4 4 5 4 4 Целевые показатели реализации муниципальной программы Доля использованных отходов от общего объема твердых коммунальных отходов, образующихся на территории Новокузнецкого городского округа, % 18 19 20 21 21 Процент устраненных нарушений от общего количества выявленных нарушений при проведении плановых проверок выполнения требований муниципальных правовых актов в области охраны окружающей среды и благоустройства, % 100 100 100 100 100 Количество проведенных мероприятий по информированию населения, предприятий, организаций по вопросам охраны окружающей среды, шт. 7 7 7 7 7 Количество проведенных экологических мероприятий, шт. 15 15 15 15 15 Задачи:  Сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидация ее последствий  Соблюдение требований муниципальных правовых актов в области охраны окружающей среды и благоустройства территории Новокузнецкого городского округа  Повышение уровня экологической культуры населения, экологического образования и воспитания, обеспечение населения информацией о состоянии окружающей среды Цель: Улучшение состояния окружающей среды в границах Новокузнецкого городского округа МП «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в границах Новокузнецкого городского округа» Срок реализации: 2015 - 2021 годы млн руб.
  • 49. МП «Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра в Новокузнецком городском округе» Срок реализации: 2015 - 2020 годы Объем финансирования муниципальной программы 2017 (факт) 2018 (оценка) 2019г. (прогноз) 2020г. (прогноз) 2021г. (прогноз) 67 82 82 76 76 Целевые показатели реализации муниципальной программы Доля населения, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», % 95 100 100 100 100 Доля оказанных МАУ «МФЦ города Новокузнецка» муниципальных услуг, в общем объеме муниципальных услуг, оказанных органами администрации города Новокузнецка», % 10 35 36 37 37 Доля прочих расходов МАУ «МФЦ города Новокузнецка», оплачиваемых их внебюджетных источников, в общем объеме прочих расходов МАУ «МФЦ города Новокузнецка», % 54 65 66 67 67 Цель: Оптимизация работы муниципального автономного учреждения "Многофункциональный центр города Новокузнецка по предоставлению государственных и муниципальных услуг" (далее - МАУ "МФЦ города Новокузнецка") и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Новокузнецком городском округе Задачи:  Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых многофункциональными центрами по принципу одного окна для населения Новокузнецкого городского округа;  Эффективное управление реализацией муниципальной программы;  Повышение эффективности использования бюджетных средств. млн руб.
  • 50. МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах территории Новокузнецкого городского округа» Срок реализации: 2015 - 2021 годы Объем финансирования муниципальной программы 2017 (факт) 2018 (оценка) 2019г. (прогноз) 2020г. (прогноз) 2021г. (прогноз) 110 219 201 163 163 Целевые показатели реализации муниципальной программы Доля аварийно-спасательных работ и других неотложных работ по отношению к общему количеству работ, % 100 100 Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90 Количество людей, которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях, авариях, происшествиях и других жизненных ситуациях 1 516 1 435 1 435 1 435 1 435 Темп роста доли готовности приведения ЕДДС города, как органа повседневного управления силами и средствами городского звена территориальной подсистемы и функциональной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, в соответствие с нормативными документами, % 69,7 13,9 1,4 10 5 Цель: Повышение уровня защищенности населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Задачи:  Повышение эффективности системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах в рамках полномочий органов местного самоуправления, обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств аварийно-спасательного формирования ;  Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, происшествий на водных объектах в рамках полномочий органов местного самоуправления;  Повышение эффективности использования бюджетных средств. млн руб.
  • 51. Цель: Повышение уровня безопасности, комфортности и эстетической привлекательности среды проживания населения на территории Новокузнецкого городского округа Задачи: Улучшение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и других элементов улично-дорожной сети; Повышение качества работ (услуг) по благоустройству территории города; Повышение качества мероприятий по озеленению города;  Улучшение содержания мест захоронения; Повышения качества банных услуг, предоставляемых населению города Новокузнецка муниципальными предприятиями;  Улучшение санитарно-экологической обстановки в местах санкционированного размещения твердо-коммунальных отходов; Эффективное управление реализацией программы и обеспечения контроля за соблюдением требований действующего законодательства РФ в области управления дорожно-коммунальным хозяйством; Повышение эффективности использования бюджетных средств; Эффективное функционирование системы обеспечения безопасности дорожного движения; Повышение уровня благоустройства территории Новокузнецкого городского округа. МП «Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа» Срок реализации: 2015 - 2021 годы
  • 52. МП «Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа» Объем финансирования муниципальной программы 2017 (факт) 2018 (оценка) 2019г. (прогноз) 2020г. (прогноз) 2021г. (прогноз) 2 662 2 624 2 080 1 872 1 872 Целевые показатели реализации муниципальной программы Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании (км) 508,8 508,8 508,8 508,8 508,8 Площадь высадки цветников (м2) 20 410 20 142 20 142 20 142 20 142 Доля протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка (%) 84,7 86 86 86 86 Количество оказанных услуг по обслуживанию населения в муниципальных банях (ед.) 70 926 66 100 69 181 69 181 69 181 Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно- эксплуатационному состоянию (%) 47,1 62,6 69,6 72,5 74 Процент снижения количества мест концентрации дорожно- транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации (%) 66,7 29,6 29 29 29 Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, работающей в режиме перезагрузки в "час-пик" (%) 78 75 58 57 53 Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения) (%) 0 40 50 55 65 млн руб.

Notas del editor

  1. Список используемых нормативных правовых актов
  2. Процент субсидий?
  3. Слайды 23,24 и 28 привела к одному значению
  4. ПРОГРАММА НАЗВАНИЕ 2018-2022 СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 2015-2021? Поправила
  5. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ??? поправила
  6. Может займы убрать?
  7. ? Последний и третий с конца, похоже старые документы