Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Banjar tahun 2015 mencakup 7 program utama yaitu: (1) peningkatan sistem pengawasan internal, (2) penanganan pengaduan masyarakat, (3) peningkatan kompetensi aparatur, (4) penataan sistem dan prosedur pengawasan, (5) pelayanan administrasi kantor, (6) peningkatan sarana prasarana, dan (7) pengembangan pelaporan kinerja dan keuangan. Rencana ang
1. PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
INSPEKTORAT
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
01 1.748.070.000,00
1.1 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara
berkala
1.623.870.000,00 Terlaksananya pengawasan
internal
kali 150,00 Tersusunya laporan hasil pengawasan
(LHP)
kali 150,00
1.2 Inventarisasi Temuan Pengawasan 24.100.000,00 Ter-inventarisasi hasil temuan
pengawasan APIP
triwulan 4,00 Terdatanya temuan hasil pemeriksaan triwulan 4,00
1,3 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 29.100.000,00 Terlaksananya monitoring
tindak lanjut hasil pemeriksaan
APIP 4,00 Terlaksananya monitoring tindaklanjut
hasil pemeriksaan
APIP 4,00
1.4 Koordinasi Pengawasan yang lebih
komprehensif
71.000.000,00 Terlaksananya koordinasi antar
SKPD, LSM dan Organisasi
profesi tentang implementasi
pelaksanaan Good Governance
semester 2,00 Penerapan implementasi Good
Governance
semester 2,00
02 72.000.000,00
2.1 Pembentukan Unit Khusus Penanganan
Pengaduan Masyarakat
72.000.000,00 Intensifnya penanganan
pengaduan masyarakat
kasus 26,00 Terselesaikannya penanganan
pengaduan masyarakat
% 80,00
03 317.960.000,00 25,00
3.1 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur Pengawasan
317.960.000,00 Jumlah peserta yang mengikuti
diklat/bintek
orang 28,00 Penerapan pengetahuan peserta
diklat/bintek
% 70,00
04 20.000.000,00
4.1 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan
20.000.000,00 Penyusunan kebijakan dan
prosedur pengawasan
tahun 1,00 Tersusunya kebijakan dan prosedur
pengawasan
tahun 1,00
05 560.618.000,00
5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.190.000,00 Tepenuhinya penyediaan
materai dan perangko
bulan 12,00 Kelancaran surat menyurat bulan 12,00
5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
40.000.000,00 Terpenuhinya jasa komunikasi
dan listrik
bulan 12,00 Kelancaran operasional kantor bulan 12,00
5.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
23.650.000,00 Terlaksananya perbaikan
peralatan kantor
bulan 12,00 Berfungsinya peralatan kantor secara
oftimal
bulan 12,00
OUTPUT KEGIATAN
INPUT (dalam ribuan
Rp)
OUT COME KEGIATAN
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
pada Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan
Masyarakat
PROGRAM/KEGIATAN
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksan
dan Aparatur Pengawasan
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan
Sistem dan Prosedur Pengawasan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
5'.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 22.000.000,00 Terpenuhinya penyediaan ATK bulan 12,00 Kelancaran administrasi perkantoran bulan 12,00
5.5 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
38.060.000,00 Terpenuhinya penyediaan
barang cetakan dan
penggandaan
bulan 12,00 Kelancaran administrasi perkantoran bulan 12,00
5.6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
5.500.000,00 Terpenuhinya penyediaan
komponen instalasi listrik kantor
bulan 12,00 Berfungsinya peralatan listrik kantor
secara oftimal
bulan 12,00
5.7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.300.000,00 Terpenuhinya penyediaan
peralatan rumah tangga
bulan 12,00 Terpelihanya kebersihan lingkungan
kantor
bulan 12,00
5.8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
8.900.000,00 Tersedianya penyediaan bahan
bacaan & peraturan perundang-
undangan
bulan 12,00 Terpenuhinya kebutuhan informasi dan
kelengkapan dokumen peraturan dan
perundang-undangan
bulan 12,00
5.9 Penyediaan Makanan dan Minuman 45.918.000,00 Terpenuhinya penyediaan
pendukung rapat intern
bulan 12,00 Lancarnya pelaksanaan rapat intern bulan 12,00
5.10 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah Lainnya
223.850.000,00 Terlaksananya rapat koordinasi
program
bulan 12,00 Sinkronisasi program daerah, provinsi
dan pusat
bulan 12,00
5.11 Penyedia Pendukung Administrasi/teknis
Perkantoran
146.250.000,00 Tersedianya penyediaan
pendukung adm/teknis
perkantoran
bulan 12,00 Kelancaran operasional kantor bulan 12,00
06 119.840.000,00
6.1 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor 59.710.000,00 Terlaksananya pemeliharaan
gedung kantor
bulan 12,00 Berfungsinya bangunan/gedung
kantorsesuai umur rencana
bulan 12,00
6.2 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
60.130.000,00 Tersedianya kendaraan
yanglayak pakai
bulan 12,00 Kelancaran pelaksanaan transportasi
kantor
bulan 12,00
07 42.000.000,00
7.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD
24.800.000,00 Tersusunya laporan kinerja
SKPD
bulan 12,00 Ketersediaan informasi kinerja SPKD
yang akuntabel
bulan 12,00
7.2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 17.200.000,00 Tersusunya laporan keuangan
SKPD
bulan 12,00 Ketersediaan informasi keuangan
SPKD yang akuntabel dan transparan
bulan 12,00
Jumlah 2.880.488.000,00
INPUT (dalam ribuan
Rp)
OUTPUT KEGIATAN OUT COME KEGIATAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
PROGRAM/KEGIATAN