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ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE
Monto del presupuesto autorizado. $ 1,205,253.08
Presupuesto ejercido. $ ____________
Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
%
UNIDAD
RESPONSABLE
OBJETIVOS
PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO
%
OBJETIVOS Y METAS
LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS
VARIACIONES
A19-P3-R2
Desarrollo
Institucional para
un buen Gobierno
Sub programa:
Departamento de
Informática
(Municipio
Tecnificado y con
Internet.
1000 1,016,918.44 0.41%
2000 142,461.51 0.06%
3000 9,974.58 0.0%
5000 35,898.55 0.01%
Total 1’205,253.08 0.5%
DEPARTAMENTO DE
INFORMATICA
1. Contar con equipos de
cómputo en óptimas condiciones.
1.1 Dar Mantenimiento
preventivo y correctivo
cada 6 meses a los 150
(aproximadamente)
equipos de las diversas
áreas del H. Ayuntamiento.
1000
2000
3000
5000
Total
1.1.1 25 % 1.1.1.1
1.2 Adquisición de 5
equipos de cómputo con
una capacidad de 1 TB en
Disco Duro, 6 GB en RAM,
procesador Intel dúo, 2
impresoras: 1
Monocromática y 1 Láser, 7
escritorios para oficina con
cajones, 7 sillas
secretariales con
descansabrazos, 1
archivero de 4 Gavetas, 3
Routers.
1.2.1 3.85 % 1.2.1.1
Solo se a adquirido una
Impresora Xerox Phaser
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2. Elaborar un diseño gráfico que
permita al H. Ayuntamiento
transmitir sus mensajes a través
de la comunicación visual.
2.1 Proyectar toda la
imagen del H.
Ayuntamiento, a través de
la integración del logotipo
institucional, su tipografía y
colores para proyectar
unidad en todos procesos
de elaboración.
2.1.1 25 % 2.1.1.1
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ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE
Monto del presupuesto autorizado. $ 1,205,253.08
Presupuesto ejercido. $ ____________
Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
%
UNIDAD
RESPONSABLE
OBJETIVOS
PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO
%
OBJETIVOS Y METAS
LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS
VARIACIONES
A19-P3-R2
3. Diseñar y mantener las Bases
de Datos de las áreas del H.
Ayuntamiento con la finalidad de
brindar un mejor servicio a la
ciudadanía mediante sistemas
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3.1 El tiempo de
elaboración de las Bases
de Datos depende de los
requerimientos solicitados
por parte de las diferentes
áreas.
3.1.1 25 % 3.1.1.1
4. Mantener informada a la
ciudadanía en general sobre las
actividades realizadas por el H.
Ayuntamiento y la administración
Municipal.
4.1 La actualización del
sitio web del H.
Ayuntamiento se llevará a
cabo diariamente.
4.2 Diseñar y mantener el
Portal Web del H.
Ayuntamiento
4.1.1 25 % 4.1.1.1
5. Instalar y mantener en
condiciones de operatividad la
red de Internet del H.
Ayuntamiento
5.1 Lograr desarrollar e
implementar las acciones
necesarias para la
operación con calidad de
toda la plataforma
informática en el H.
Ayuntamiento.
5.1.1 25 % 5.1.1.1
6. Ser un gobierno transparente.
6.1 Cumplir en su totalidad
con la Ley de
Transparencia enviando
informes.
6.1.1 25 % 6.1.1.1
6.2 Enviar oportunamente
los informes del total de las
solicitudes en materia de
transparencia de manera
6.2.1 25% 6.2.1.1
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ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE
Monto del presupuesto autorizado. $ 1,205,253.08
Presupuesto ejercido. $ ____________
Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
%
UNIDAD
RESPONSABLE
OBJETIVOS
PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO
%
OBJETIVOS Y METAS
LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS
VARIACIONES
A19-P3-R2
bimestral y anual al correo
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7.1.1 25 % 7.1.1.1
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  • 1. MUNICIPIO: APATZINGÁN MICHOACÁN ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE Monto del presupuesto autorizado. $ 1,205,253.08 Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________ NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTO ASIGNADO % UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVOS PROYECTADOS METAS PROYECTADAS PRESUPUESTO EJERCIDO % OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES A19-P3-R2 Desarrollo Institucional para un buen Gobierno Sub programa: Departamento de Informática (Municipio Tecnificado y con Internet. 1000 1,016,918.44 0.41% 2000 142,461.51 0.06% 3000 9,974.58 0.0% 5000 35,898.55 0.01% Total 1’205,253.08 0.5% DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 1. Contar con equipos de cómputo en óptimas condiciones. 1.1 Dar Mantenimiento preventivo y correctivo cada 6 meses a los 150 (aproximadamente) equipos de las diversas áreas del H. Ayuntamiento. 1000 2000 3000 5000 Total 1.1.1 25 % 1.1.1.1 1.2 Adquisición de 5 equipos de cómputo con una capacidad de 1 TB en Disco Duro, 6 GB en RAM, procesador Intel dúo, 2 impresoras: 1 Monocromática y 1 Láser, 7 escritorios para oficina con cajones, 7 sillas secretariales con descansabrazos, 1 archivero de 4 Gavetas, 3 Routers. 1.2.1 3.85 % 1.2.1.1 Solo se a adquirido una Impresora Xerox Phaser 7500DN 2. Elaborar un diseño gráfico que permita al H. Ayuntamiento transmitir sus mensajes a través de la comunicación visual. 2.1 Proyectar toda la imagen del H. Ayuntamiento, a través de la integración del logotipo institucional, su tipografía y colores para proyectar unidad en todos procesos de elaboración. 2.1.1 25 % 2.1.1.1
  • 2. MUNICIPIO: APATZINGÁN MICHOACÁN ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE Monto del presupuesto autorizado. $ 1,205,253.08 Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________ NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTO ASIGNADO % UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVOS PROYECTADOS METAS PROYECTADAS PRESUPUESTO EJERCIDO % OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES A19-P3-R2 3. Diseñar y mantener las Bases de Datos de las áreas del H. Ayuntamiento con la finalidad de brindar un mejor servicio a la ciudadanía mediante sistemas automatizados. 3.1 El tiempo de elaboración de las Bases de Datos depende de los requerimientos solicitados por parte de las diferentes áreas. 3.1.1 25 % 3.1.1.1 4. Mantener informada a la ciudadanía en general sobre las actividades realizadas por el H. Ayuntamiento y la administración Municipal. 4.1 La actualización del sitio web del H. Ayuntamiento se llevará a cabo diariamente. 4.2 Diseñar y mantener el Portal Web del H. Ayuntamiento 4.1.1 25 % 4.1.1.1 5. Instalar y mantener en condiciones de operatividad la red de Internet del H. Ayuntamiento 5.1 Lograr desarrollar e implementar las acciones necesarias para la operación con calidad de toda la plataforma informática en el H. Ayuntamiento. 5.1.1 25 % 5.1.1.1 6. Ser un gobierno transparente. 6.1 Cumplir en su totalidad con la Ley de Transparencia enviando informes. 6.1.1 25 % 6.1.1.1 6.2 Enviar oportunamente los informes del total de las solicitudes en materia de transparencia de manera 6.2.1 25% 6.2.1.1
  • 3. MUNICIPIO: APATZINGÁN MICHOACÁN ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE Monto del presupuesto autorizado. $ 1,205,253.08 Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________ NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTO ASIGNADO % UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVOS PROYECTADOS METAS PROYECTADAS PRESUPUESTO EJERCIDO % OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES A19-P3-R2 bimestral y anual al correo electrónico del ITAIMICH. 7. Asesoría al personal del H. Ayuntamiento 7.1 Brindar asesoría al personal del H. Ayuntamiento para el manejo del equipo de cómputo tanto en software como en hardware. 7.1.1 25 % 7.1.1.1 8. Elaboración de credenciales para los empleados del H. Ayuntamiento. 8.1 Proveer al personal del H. Ayuntamiento las credenciales de identificación del empleado. 8.1.1 25 % 8.1.1.1