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1_ARTICULOS

ARTICULO     CANTIDAD                PRECIO UNT.          SUB TOTAL                I.V.A.
Goma                            10                  5.5                      55                        12.65
Lapiz                           20                  8.1                     162                        37.26
Barome                         145                  12                     1740                        400.2
Cuaderno                        15                  54                      810                        186.3

TOTAL                                                                      2767                       636.41


                                2_CALCULOS

  Nombre           Apellido            Fecha Llegada            Importe              Dias de licencia Extra
Juan         cardozo                          7/9/2006               $ 520.00                                 1


Maria        paez                             7/17/2006               $ 2,740.00                              1
Jose         rodriguez                        7/19/2006               $ 2,040.00                              1


                                3_CUENTAS


                                ESTADISTICA


CLIENTE      Nro. DE CUOTAS          TOTAL CUOTA          TOTAL A PAGAR            COTIZACION DEL DOLAR

JUAN LOPEZ                       2            446071.05               446073.05                $ 1,835.32
MARIA SOSA                       3             107187.5                107190.5                $ 1,835.32
JOSE ROSAS                       5             3472.875                3477.875                $ 1,835.32



                              E4_EMPRESA T.SA


                               Empresa el Trebol S.A
Apellido             Nombre               F.Nac                 Seccion                     Sueldo
Gomez        Juan                             7/27/1940 Mkt                                         2500.00
Perez        Maria                            7/25/1983 Adm                                         3600.00
Diaz         Jorge                            7/22/1954 V/tas                                       4500.00
                                                                                                   10600.00

                          C55_CONTROL GASTOS

           Control de gastos por viaticos
Nombre           Apellido              Dependencia            N/ro cobro              Fecha Salida

Juan         Sellanes                 Ventas                                 1101                7/8/2006
Maria        Baez                     Tecnico                                1102               7/11/2006
Jose         Gimenez                  Direccion                              1103               7/15/2006


                                 6_FINANZAS


                                 ESTADISTICA


CLIENTE      Nro. DE CUOTAS           TOTAL CUOTA           TOTAL A PAGAR

JUAN LOPEZ                        2                394.91                  396.91
MARIA SOSA                        3          194.5416667             197.5416667
JOSE ROSAS                        5                 35.19                   40.19


                               7_SUCURSALES


                                                                    INFORME ANUAL

SUCURSAL     INGRESOS                 EGRESOS               SALDO
Centro                         5000                 28005                 -23005
Cordon                          150                  9000                  -8850
Union                          4000                  2500                   1500
Maldonado                      5000                  3500                   1500
Salto                          1000                  7500                  -6500
Paysandu                       8000                  5000                   3000


                              8_INFORME ANUAL


                                                                    INFORME ANUAL

SUCURSAL     INGRESOS                 EGRESOS               SALDO                   COMISION
Centro                         5000                 28005                 -23005                 -1150.25
Cordon                          150                  9000                  -8850                   -442.5
Union                          4000                  2500                   1500                       75
Maldonado                      5000                  3500                   1500                       75
Salto                          1000                  7500                  -6500                     -325
Paysandu                       8000                  5000                   3000                      150

TOTAL                         23150                 55505                 -32355
TOTAL
                             67.65
                            199.26
                            2140.2
                             996.3

                           3403.41




             Aporte                    Liquido       Control de gastos por viaticos
                            $ 31.20      $ 488.80

                                                      Nombre     Apellido
                           $ 164.40    $ 2,575.60
                           $ 122.40    $ 1,917.60   Juan       Sellanes
                                                    Maria      Baez
                                                    Jose       Gimenez




TOTAL A PAGAR EN DOLARES

                           $ 243.05
                            $ 58.40
                              $ 1.89




            Premio
                                125
                                180
                                225




                                                                    $ 20.00
Fecha        Hora         Total de
Hora Salida                                               Importe
                   Llegada     llegada         Horas

              15    7/9/2006             17          26     $ 520.00
              21   7/17/2006             14         137   $ 2,740.00
               0   7/19/2006              6         102   $ 2,040.00
ol de gastos por viaticos


                                                                    Fecha                     Total de
               Dependencia N/ro cobro   Fecha Salida Hora Salida               Hora llegada
                                                                   Llegada                     Horas
               Ventas            1101      7/8/2006           15    7/9/2006            17           26
               Tecnico           1102     7/11/2006           21   7/17/2006            14          137
               Direccion         1103     7/15/2006            0   7/19/2006             6          102
Fecha de
 Ultimo      Codigo
  Pago
           SEVE01
           BATE02
           GIDI03
$ 20.00


              Fecha de
Importe                      Codigo
             Ultimo Pago
  $ 520.00                 SEVE01
$ 2,740.00                 BATE02
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  • 1. 1_ARTICULOS ARTICULO CANTIDAD PRECIO UNT. SUB TOTAL I.V.A. Goma 10 5.5 55 12.65 Lapiz 20 8.1 162 37.26 Barome 145 12 1740 400.2 Cuaderno 15 54 810 186.3 TOTAL 2767 636.41 2_CALCULOS Nombre Apellido Fecha Llegada Importe Dias de licencia Extra Juan cardozo 7/9/2006 $ 520.00 1 Maria paez 7/17/2006 $ 2,740.00 1 Jose rodriguez 7/19/2006 $ 2,040.00 1 3_CUENTAS ESTADISTICA CLIENTE Nro. DE CUOTAS TOTAL CUOTA TOTAL A PAGAR COTIZACION DEL DOLAR JUAN LOPEZ 2 446071.05 446073.05 $ 1,835.32 MARIA SOSA 3 107187.5 107190.5 $ 1,835.32 JOSE ROSAS 5 3472.875 3477.875 $ 1,835.32 E4_EMPRESA T.SA Empresa el Trebol S.A Apellido Nombre F.Nac Seccion Sueldo Gomez Juan 7/27/1940 Mkt 2500.00 Perez Maria 7/25/1983 Adm 3600.00 Diaz Jorge 7/22/1954 V/tas 4500.00 10600.00 C55_CONTROL GASTOS Control de gastos por viaticos
  • 2. Nombre Apellido Dependencia N/ro cobro Fecha Salida Juan Sellanes Ventas 1101 7/8/2006 Maria Baez Tecnico 1102 7/11/2006 Jose Gimenez Direccion 1103 7/15/2006 6_FINANZAS ESTADISTICA CLIENTE Nro. DE CUOTAS TOTAL CUOTA TOTAL A PAGAR JUAN LOPEZ 2 394.91 396.91 MARIA SOSA 3 194.5416667 197.5416667 JOSE ROSAS 5 35.19 40.19 7_SUCURSALES INFORME ANUAL SUCURSAL INGRESOS EGRESOS SALDO Centro 5000 28005 -23005 Cordon 150 9000 -8850 Union 4000 2500 1500 Maldonado 5000 3500 1500 Salto 1000 7500 -6500 Paysandu 8000 5000 3000 8_INFORME ANUAL INFORME ANUAL SUCURSAL INGRESOS EGRESOS SALDO COMISION Centro 5000 28005 -23005 -1150.25 Cordon 150 9000 -8850 -442.5 Union 4000 2500 1500 75 Maldonado 5000 3500 1500 75 Salto 1000 7500 -6500 -325 Paysandu 8000 5000 3000 150 TOTAL 23150 55505 -32355
  • 3. TOTAL 67.65 199.26 2140.2 996.3 3403.41 Aporte Liquido Control de gastos por viaticos $ 31.20 $ 488.80 Nombre Apellido $ 164.40 $ 2,575.60 $ 122.40 $ 1,917.60 Juan Sellanes Maria Baez Jose Gimenez TOTAL A PAGAR EN DOLARES $ 243.05 $ 58.40 $ 1.89 Premio 125 180 225 $ 20.00
  • 4. Fecha Hora Total de Hora Salida Importe Llegada llegada Horas 15 7/9/2006 17 26 $ 520.00 21 7/17/2006 14 137 $ 2,740.00 0 7/19/2006 6 102 $ 2,040.00
  • 5. ol de gastos por viaticos Fecha Total de Dependencia N/ro cobro Fecha Salida Hora Salida Hora llegada Llegada Horas Ventas 1101 7/8/2006 15 7/9/2006 17 26 Tecnico 1102 7/11/2006 21 7/17/2006 14 137 Direccion 1103 7/15/2006 0 7/19/2006 6 102
  • 6. Fecha de Ultimo Codigo Pago SEVE01 BATE02 GIDI03
  • 7. $ 20.00 Fecha de Importe Codigo Ultimo Pago $ 520.00 SEVE01 $ 2,740.00 BATE02 $ 2,040.00 GIDI03