Alumno: Josè Abraham Pèrez Tapia
Actividad: Presentaciòn de una Factura
Fecha: 16/032016
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Auto Repuestos Suyapa S. De R. L.
Frente al Boulevard del Norte Teléfono: (504) 223058
Salida a Omacho Comayaguela, M.C.D., Honduras Fax: (504) 2230748
Correo electrónico: autor.repuestos.suyap@gmail.com
Dia Mes Año No. Factura Vendedor
16. OCTUBRE 2016 254,00 € LENIN SALGADO
Nombre Del Cliente Tipo De Factura
AUTO FRENOS
BOULEVARD
Contado
CANTIDAD CODIGO DESCRICIÔN PRECIO UNITARIO TOTAL
10 7313570013 ADITIVO DE MOTOR 14,5 Ozs 40 400
3 731357012 ETER. 60 180
10 AD-35 BANDAS DENTADAS 2,5 25
25 894218-497-0 RELAYPARA ISUZU 5P 12V 25 625
SUB. TOTAL 1230
I.S.V. 147,6
TOTAL 1082,4
``GRACIAS POR SU PREFERENCIA``
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CONTRA RESIBO No 254 FECHA DE ENTREGA 16/10/2007
NOSOTROS: AUTRO FRENOS BOULEVARD
Hemos resibido de AUTO REPUESTOS SUYAPA, la factura No 254
Por su valor de 1082,4
La cuàl nos comprometemos a pagar durante los 30 dìas de la fecha de emicion de dicha factura.
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Nombre y Firma del cobrador Nombre/Firma/Sello del Cliente
Página 1

Josèabraham pèreztapia presentaciòndeunafactura. 1

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    Alumno: Josè AbrahamPèrez Tapia Actividad: Presentaciòn de una Factura Fecha: 16/032016 _____________________________________ Auto Repuestos Suyapa S. De R. L. Frente al Boulevard del Norte Teléfono: (504) 223058 Salida a Omacho Comayaguela, M.C.D., Honduras Fax: (504) 2230748 Correo electrónico: autor.repuestos.suyap@gmail.com Dia Mes Año No. Factura Vendedor 16. OCTUBRE 2016 254,00 € LENIN SALGADO Nombre Del Cliente Tipo De Factura AUTO FRENOS BOULEVARD Contado CANTIDAD CODIGO DESCRICIÔN PRECIO UNITARIO TOTAL 10 7313570013 ADITIVO DE MOTOR 14,5 Ozs 40 400 3 731357012 ETER. 60 180 10 AD-35 BANDAS DENTADAS 2,5 25 25 894218-497-0 RELAYPARA ISUZU 5P 12V 25 625 SUB. TOTAL 1230 I.S.V. 147,6 TOTAL 1082,4 ``GRACIAS POR SU PREFERENCIA`` ________________________________________________________________________ CONTRA RESIBO No 254 FECHA DE ENTREGA 16/10/2007 NOSOTROS: AUTRO FRENOS BOULEVARD Hemos resibido de AUTO REPUESTOS SUYAPA, la factura No 254 Por su valor de 1082,4 La cuàl nos comprometemos a pagar durante los 30 dìas de la fecha de emicion de dicha factura. ___________________________________________ ________________________________ Nombre y Firma del cobrador Nombre/Firma/Sello del Cliente Página 1