COMPROBANTE DIARIO



NOMBRE DE LA EMPRESA: TECNOINDUSTRIAS LTDA.

FECHA                                                       COMPROBANTE No. 002
                                                      PARCIALES             TOTALES
CODIGO                 DETALLE                  DEBE       HABER    DEBE        HABER
  1435 MERCANCIA NO FABRICADAS POR LA           14.200.000           14.200.000
       EMPRESA (según factura 1220,
       Bodega S.A.)                                          14.200.000                14.200.000
  1110 BANCOS (según cheque 456023

  1435 MECANCIAS NO FABRICADAS POR LA           31.000.000                31.000.000
       EMPRESA (según factura 234 Distrimar)
  2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR                             31.000.000                31.000.000
       (según factura 234 Distrimar)

  4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR                            6.300.000                 6.300.000
       MENOR (según factura 030 Serrano
       Ltda.)
  1105 CAJA (según factura 030 serrano Ltda.)    6.300.000                 6.300.000

  4135 COMERCIO AL POR MEYOR Y POR MENOR                      8.900.000                 8.900.000
       (según factura 031 Navarro y Cía.
  1305 CLIENTES
       (Según factura 031 Navarro y Cía.         8.900.000                 8.900.000

  5135 SERVICIOS                                  500.000                   500.000
       (según recibo de caja 124)
  1105 CAJA                                                    500.000                   500.000
       (según recibo de caja 124)

  5195 DIVERSOS                                  8.300.000                 8.300.000
       (según factura 430 Papelería Mundial)
  1110 BANCOS                                                 8.300.000                 8.300.000
       (según factura 430 Papelería Mundial)

  1524 EQUIPO DE OFICINA                         5.150.000                 5.150.000
       (Según factura 5504 Marín y Cía.
  2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR                              2.750.000
       (Según recibo de caja 125).
  1105 CAJA                                                   2.750.000                 5.150.000
       (Según recibo de caja 125).
1305 CLIENTES                                                  2.000.000                   2.000.000
        (Según recibo de caja 126 Navarro y Cía.)
   1110 BANCO                                        2.000.000                  2.000.000
        (Según recibo de caja 126 Navarro y Cía.)

   1110 BANCOS                                      35.000.000                 35.000.000
   2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR                                35.000.000                 35.000.000

   1110 BANCOS                                       5.300.000                  5.300.000
   1105 CAJA                                                      5.300.000                   5.300.000

   5105 GASTOS DE PERSONAL                           8.200.000                  8.200.000
   1110 BANCOS                                                    8.200.000                   8.200.000

   1430 PRODUCTOS TERMINADOS                                     11.450.000                 11.450.000
        (Según factura 032 Lab. Ospina)
   1305 CLIENTES                                    11.450.000                 11.450.000
        (Según factura 032 Lab. Ospina)

   4230 HONORARIOS                                                3.150.000                   3.150.000
        (Según factura 563 Restrepo Ltda.)
   1105 CAJA                                         3.150.000                  3.150.000
        (Según factura 563 Restrepo Ltda.).

   2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR                   10.000.000                 10.000.000
        (según factura 234 Distrimar)
   1110 BANCOS                                                   10.000.000                 10.000.000
        (según factura 234 Distrimar)

TOTAL                                                                         149.450.000 149.450.000

ELABORADO POR: Vanesa De La Cruz Pavas.             REVISADO POR: María Alejandra Gutiérrez

Comprobante diario 002

  • 1.
    COMPROBANTE DIARIO NOMBRE DELA EMPRESA: TECNOINDUSTRIAS LTDA. FECHA COMPROBANTE No. 002 PARCIALES TOTALES CODIGO DETALLE DEBE HABER DEBE HABER 1435 MERCANCIA NO FABRICADAS POR LA 14.200.000 14.200.000 EMPRESA (según factura 1220, Bodega S.A.) 14.200.000 14.200.000 1110 BANCOS (según cheque 456023 1435 MECANCIAS NO FABRICADAS POR LA 31.000.000 31.000.000 EMPRESA (según factura 234 Distrimar) 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 31.000.000 31.000.000 (según factura 234 Distrimar) 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR 6.300.000 6.300.000 MENOR (según factura 030 Serrano Ltda.) 1105 CAJA (según factura 030 serrano Ltda.) 6.300.000 6.300.000 4135 COMERCIO AL POR MEYOR Y POR MENOR 8.900.000 8.900.000 (según factura 031 Navarro y Cía. 1305 CLIENTES (Según factura 031 Navarro y Cía. 8.900.000 8.900.000 5135 SERVICIOS 500.000 500.000 (según recibo de caja 124) 1105 CAJA 500.000 500.000 (según recibo de caja 124) 5195 DIVERSOS 8.300.000 8.300.000 (según factura 430 Papelería Mundial) 1110 BANCOS 8.300.000 8.300.000 (según factura 430 Papelería Mundial) 1524 EQUIPO DE OFICINA 5.150.000 5.150.000 (Según factura 5504 Marín y Cía. 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2.750.000 (Según recibo de caja 125). 1105 CAJA 2.750.000 5.150.000 (Según recibo de caja 125).
  • 2.
    1305 CLIENTES 2.000.000 2.000.000 (Según recibo de caja 126 Navarro y Cía.) 1110 BANCO 2.000.000 2.000.000 (Según recibo de caja 126 Navarro y Cía.) 1110 BANCOS 35.000.000 35.000.000 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 35.000.000 35.000.000 1110 BANCOS 5.300.000 5.300.000 1105 CAJA 5.300.000 5.300.000 5105 GASTOS DE PERSONAL 8.200.000 8.200.000 1110 BANCOS 8.200.000 8.200.000 1430 PRODUCTOS TERMINADOS 11.450.000 11.450.000 (Según factura 032 Lab. Ospina) 1305 CLIENTES 11.450.000 11.450.000 (Según factura 032 Lab. Ospina) 4230 HONORARIOS 3.150.000 3.150.000 (Según factura 563 Restrepo Ltda.) 1105 CAJA 3.150.000 3.150.000 (Según factura 563 Restrepo Ltda.). 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 10.000.000 10.000.000 (según factura 234 Distrimar) 1110 BANCOS 10.000.000 10.000.000 (según factura 234 Distrimar) TOTAL 149.450.000 149.450.000 ELABORADO POR: Vanesa De La Cruz Pavas. REVISADO POR: María Alejandra Gutiérrez