AUTO REPUESTOS SUPAYA S. De R. L.
Frente al Boulevard del Norte
Salida a Olancho
Comayagüela, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 223-0588 Telfax: (504) 223-0748
Email: auto.repuestos.supaya@gmail.com
R.T.N. 08019995298341
FECHA
MES
DIA
16

OCTUBRE

FACTURA Nº

2007

VENDEDOR

00254

AÑO

LENIN SALGADO

NOMBRE DEL CLIENTE
AUTO FRENOS BOULEVARD
CANTIDAD

10,00
3,00
10,00
25,00
75,00
10,00
2,00
30,00
10,00

TIPO DE FACTURA
CONTADO

CODIGO

DESCRIPCION

7313570013
731357012
AD-35
8-94218-49
40222-1800
90311-1807
4651

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1. No se aceptan cambios ni devoluciones
2. Después de la fecha de vencimiento de esta factura devengara
un recargo equivalente al interés máximo del sistema bancario
3. Por cada cheque devuelto por el banco se cobraran Lps. 300.00 de recargo

40,00
60,00
2,50
25,00
2,50
75,00
50,00
7,20
1,80

400,00
180,00
25,00
625,00
187,50
750,00
100,00
216,00
18,00

SUB TOTAL
IVA
TOTAL

ADITIVO DE MOTOR 14.5 OZS
ETER
BANDAS DENTADAS
RELAY PARA ISUZU 5P 12V
TORNILLO DE RUEDA DATSUN 210
RETENEDOR RUEDA DELANTERA TOYOTA
SILVINES CAJA DE 12 UNIDADES
1034AMARILLO FOCOS DE STOP AMARILLO
AT-111-35 FUSES HACHITA MINIATURA 35 AMP

2.501,50
40.024,00
42.525,50

"ORIGINAL"
"GRACIAS POR SU PREFERENCIA"
La factura es beneficio de todos. Exìjala
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
CONTRA RECIBO Nº

00254

FECHA DE ENTREGA

16/10/2007

Nosotros:
AUTO FRENOS BOULEVARD
Hemos recibido de Auto Respuestos Supaya la factura Nº
00254
por un valor de:
42.525,50
para tramite de pago, La cual nos
comprometernos a pagar durante los 30 dias de la fecha de emision de dicha factura

______________________________
Nombre y firma del cobrador

___________________________
Nombre/firma/sello del Cliente

Practicas excel 1 2

  • 1.
    AUTO REPUESTOS SUPAYAS. De R. L. Frente al Boulevard del Norte Salida a Olancho Comayagüela, M.D.C., Honduras Tel: (504) 223-0588 Telfax: (504) 223-0748 Email: auto.repuestos.supaya@gmail.com R.T.N. 08019995298341 FECHA MES DIA 16 OCTUBRE FACTURA Nº 2007 VENDEDOR 00254 AÑO LENIN SALGADO NOMBRE DEL CLIENTE AUTO FRENOS BOULEVARD CANTIDAD 10,00 3,00 10,00 25,00 75,00 10,00 2,00 30,00 10,00 TIPO DE FACTURA CONTADO CODIGO DESCRIPCION 7313570013 731357012 AD-35 8-94218-49 40222-1800 90311-1807 4651 PRECIO UNITARIO TOTAL 1. No se aceptan cambios ni devoluciones 2. Después de la fecha de vencimiento de esta factura devengara un recargo equivalente al interés máximo del sistema bancario 3. Por cada cheque devuelto por el banco se cobraran Lps. 300.00 de recargo 40,00 60,00 2,50 25,00 2,50 75,00 50,00 7,20 1,80 400,00 180,00 25,00 625,00 187,50 750,00 100,00 216,00 18,00 SUB TOTAL IVA TOTAL ADITIVO DE MOTOR 14.5 OZS ETER BANDAS DENTADAS RELAY PARA ISUZU 5P 12V TORNILLO DE RUEDA DATSUN 210 RETENEDOR RUEDA DELANTERA TOYOTA SILVINES CAJA DE 12 UNIDADES 1034AMARILLO FOCOS DE STOP AMARILLO AT-111-35 FUSES HACHITA MINIATURA 35 AMP 2.501,50 40.024,00 42.525,50 "ORIGINAL" "GRACIAS POR SU PREFERENCIA" La factura es beneficio de todos. Exìjala ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ CONTRA RECIBO Nº 00254 FECHA DE ENTREGA 16/10/2007 Nosotros: AUTO FRENOS BOULEVARD Hemos recibido de Auto Respuestos Supaya la factura Nº 00254 por un valor de: 42.525,50 para tramite de pago, La cual nos comprometernos a pagar durante los 30 dias de la fecha de emision de dicha factura ______________________________ Nombre y firma del cobrador ___________________________ Nombre/firma/sello del Cliente