1. MUNICIPIO: APATZINGÁN MICHOACÁN
ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE
Monto del presupuesto autorizado. $_1,252,463.87_
Presupuesto ejercido. $ ____________
Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
%
UNIDAD
RESPONSABLE
OBJETIVOS
PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO
%
OBJETIVOS Y METAS
LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS
VARIACIONES
Desarrollo Social
Incluyente.
Promotor de la
Cobertura del
Alumbrado Publico
1000 768,306.63
2000 221,457.69
3000 257,299.15
5000 5,400.40
TOTAL 1,252,463.87
Alumbrado Publico 1. Mejorar y elevar la cobertura,
del servicio de alumbrado público
en el municipio de Apatzingán.
1.1. Lograr que CFE
únicamente facture
lámparas con consumo de
12 hrs.
1000
2000
3000
5000
TOTAL
1.1.1 25%
1.1.1.1 Se han remplazado
442 Fotoceldas Dañadas
1.2. Reducir el desperdicio
de energía por las
lámparas encendidas las
24 hrs.
1.2.1 25% 1.2.1.1 Cada lámpara que se
encuentra encendida de día
de inmediato se atiende.
1.3. Tener funcionando en
buen estado por lo menos
el 90% de todas las
luminarias del municipio
1.3.1 25% 1.3.1.1 Se han reemplazado
826 focos dañados.
1.4. Reducir la cantidad de
solicitudes de parte de los
ciudadanos inconformes
por lámparas dañadas
1.4.1 90% 1.4.1.1 Se están atendiendo
todas las solicitudes sin
acumular rezago de un mes
a otro.
1.5. Cambiar las 8781
lámparas que se tienen en
el ámbito municipal
1.5.1 20% 1.5.1.1 Se instalaron a
prueba las luminarias y de
aprobarse se realizara el
reemplazo.
2. MUNICIPIO: APATZINGÁN MICHOACÁN
ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE
Monto del presupuesto autorizado. $_1,252,463.87_
Presupuesto ejercido. $ ____________
Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
%
UNIDAD
RESPONSABLE
OBJETIVOS
PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO
%
OBJETIVOS Y METAS
LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS
VARIACIONES
2. Mejorar las instalaciones
eléctricas del palacio municipal y
dependencias municipales.
2.1. Reducir el riesgo que
existe en la azotea del
palacio municipal en un
70%.
2.1.1 10% 2.1.1.1 No se ha contado
con el recurso económico ni
con el personal suficiente
para un mayor avance.
2.2. Ordenar las
instalaciones eléctricas en
la azotea del palacio en un
70%.
2.2.1 10% 2.2.1.1 No se autorizó el
presupuesto para este
trabajo.
3. Formar personal más eficiente,
dispuesto a dar su máximo
desempeño en productividad,
calidad y seguridad en el trabajo.
3.1. Elevar mes con mes
los índices de
productividad.
No recibir quejas de los
ciudadanos por mala
atención.
Tratar de eliminar
accidentes de trabajo.
3.1.1 25% 3.1.1.1 Se han atendido
todas las solicitudes, sin
queja de los ciudadanos y sin
accidentes.
3. MUNICIPIO: APATZINGÁN MICHOACÁN
ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE
Monto del presupuesto autorizado. $_1,252,463.87_
Presupuesto ejercido. $ ____________
Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
%
UNIDAD
RESPONSABLE
OBJETIVOS
PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO
%
OBJETIVOS Y METAS
LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS
VARIACIONES
3.2. Cursos de capacitación
al personal.
Platicas mensuales con el
personal para informar
cómo vamos en resultados.
3.2.1 25% 3.2.1.1 Se realizan platicas
mensuales con el personal.
3.3. Platicas breves una
vez por semana con el
personal para integrar un
equipo de trabajo
comprometido y fomentar la
mejora continua.
3.3.1 25% 3.3.1.1 Se realizó platicas de
integración y compromisos.
A19-P3-R2
4. MUNICIPIO: APATZINGÁN MICHOACÁN
ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE
Monto del presupuesto autorizado. $_1,252,463.87_
Presupuesto ejercido. $ ____________
Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
%
UNIDAD
RESPONSABLE
OBJETIVOS
PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO
%
OBJETIVOS Y METAS
LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS
VARIACIONES
ELABORO REVISO AUTORIZO
________________________ _____________________ ______________________
Lizbeth Gpe Ledesma Cisneros Mario Alberto Villa Briones Héctor Alberto García García
Auxiliar Jefe de Alumbrado Público Director de Servicios Municipales