OSCAR ABAD SERNA M.
Presidente
LUIS ALBERTO MEDINA M.
Vic. Primero
JESUS ERNESTO GARCIA C.
Vic. Segundo
EMMA L. LONDOÑOALBERTO ZAPATA R. ALVARO RIVERA G. DARIO VELEZ L.
JAIME J. DURANGO
JAIME MOLINA ZAPATA
JORGE RESTREPO B. JUAN F. URREGO REINALDO ALCARAZ URLEY DURANGO
Concejo Municipal
REPARACIÓN DE VÍAS
CARRERA 11. La Ilusión
ANTES DESPUÉS
Valor Real del Mercado: $28.000.000
Valor Inversión: $11.300.000
CARRERA 18 BARRIO BUGA
ANTES DESPUÉS
Valor Inversión: $14.400.000
Valor Real del Mercado: $20.000.000
LA CARRERA 6 BARRIO LA BARRANCA
ANTES DESPUÉS
Valor Inversión: $12.000.000
Valor Real del Mercado: $18.000.000.
CALLE PRINCIPAL VEREDA EL PESCADO
ANTES OBRA EN EJECUCIÓN
Valor Inversión Gobernación: $16.000.000
Valor Real del Mercado: $60.000.000
Valor Inversión: $16.900.000
REPARCHEO DE VIAS
ANTES DESPUÉS
Valor Real del Mercado: $2.500.000
Valor Inversión: $1.200.000
MANTENIMIENTO VIA LA ALDEA
ANTES DESPUÉS
Valor Inversión $1.200.000
BARRIO LA MAQUEDA
Valor Inversión Municipio hasta la Fecha:
$32.000.000
ANTES OBRA EN EJECUCIÓN
Valor Real del Mercado: $120.000.000
Valor Inversión Gobernación: $25.000.000
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
UNIDAD SANITARIA CER CHAPARRAL
Valor Inversión: $ 26.000.000
ANTES DESPUÉS
AULA DE SISTEMAS MARIANAS
Valor: $34.000.000
ANTES DESPUÉS
RESTAURANTE ESCOLAR VEREDA NURQUÍ
Valor Inversión :$49.500.000
ANTES DESPUÉS
UNIDAD SANITARIA ESCUELA VEREDA NURQUÍ
Valor Inversión :$37.000.000
ANTES DESPUÉS
MURO ESCUELA JORGE ROBLEDO
Valor Inversión : $15.000.000
ANTES DESPUÉS
ESCUELA VEREDA EL ESPINAL
Valor Inversión: $3.000.000 Mano de Obra
ANTES DESPUÉS
ESCENARIOS DEPORTIVOS
BAÑOS FEMENINOS COLISEO
Valor Inversión :$16.000.000
ANTES DESPUÉS
PLACAS POLIDEPORTIVAS INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA
OBRA EN EJECUCIÓN
Valor Inversión : $45.000.000
PLACA BARRIO SAN JUDAS
Valor Inversión: $20.000.000
ANTES DESPUÉS
Valor Real del Mercado: $50.000.000
MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO COLISEO
Valor Inversión: $8.000.000
ADECUACIÓN DE ESCOMBRERA
INSTALACIÓN DE FILTROS
Valor Inversión: $ 16.400.000
ADECUACIÓN DEL PALACIO CONSISTORIAL
Valor Inversión $16.000.000 FASE II
ANTES DESPUÉS
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
GUADAÑA CANGURO
Valor Inversión: $9.000.000
MARTILLO
ADECUACIÓN OFICINA DE PLANEACIÓN
Valor Inversión: $60.000.000
ANTES DESPUÉS
ADECUACIÓN OFICINA DE PLANEACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE 26 UNISAFAS EN LA
VEREDA NURQUÍ Y MARIANA
Valor Inversión: $69.900.000
EN EJECUCIÓN DESPUÉS
INSTALACIÓN DE 26 POZOS SÉPTICOS
Valor Inversión: $59.500.000
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE DE VEREDAS EL PESCADO, MONTAÑITAS, PEÑITAS,
YERBABUENAl, COLORADAS, EL RODEO Y LA ALDEA.
Valor Inversión: $661.000.000
ANTES DESPUÉS
TORRES LUMINARIAS
Valor Inversión: $17.800.000
Adecuación y seguridad de las TORRES LUMINARIAS de los
escenarios deportivos CANCHA MONUMENTAL DE BUGA
y CANCHA LLANO DE BOLÍVAR.
CONVENIOS CON LA FEDERACIÓN
NACIONAL DE CAFETEROS
ADECUACIÓN DE LA ESCUELA DE LA VEREDA
CHURIMBO
Valor del Convenio: $26.200.000
Aporte del Municipio: $11.000.000
PROYECTOS
PROYECTOS EN CONTRATACIÓN
 Mantenimiento y Mejoramiento de la vía pedregal -
cordilleras, municipio de Santa Fe de antioquia,
Departamento de Antioquia.
Valor: $1.000.000.000 aportes invias
 Adecuaciones en las instalaciones de la sede luchin a
través de la construcción de un aula
valor: $60.000.000
recursos nivel nacional primera infancia conpes 152
$53.000.000
Recursos municipio: $ 7.000.000
PROYECTOS EN CONTRATACIÓN
 Mantenimiento y Mejoramiento de las instituciones
educativas rurales del municipio de Santa Fe de Antioquia
mediante la construcción de estructuras complementarias
como aulas adicionales- cer sabanas., el pescado ye l rodeo
valor: $165.000.0000 recursos municipales
 Reforestación y mantenimiento en las microcuencas la
pena, la soledad y la isleta, ubicadas en la vereda milagrosa
alta y el corregimiento las azules respectivamente de la
zona rural del municipio de santa fe de antioquia
Valor: $50.000.000 recursos municipales
GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL
PARQUEADERO MUNICIPAL
• MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO
• $1500.000.000 FONTUR PRIMERA ETAPA
SE ENCUENTRA EN LA ELABORACIÓN
DE LINEAMIENTOS PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
TERRENO
PROYECTO VIA ALTERNA LA BARRANCA
SE ENCUENTRAN EN GESTIÓN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
VALOR APROXIMADO: $5000.000.000
VALOR INVERSIÓN: $2.300.000
recursos del orden nacional y epm. Construcción de obras
de drenaje vías terciarias – elaboración de tubería 36”,
total aprox. 300 obras
Valor real mercado obras de drenaje
$12.000.000 unidad
VALOR TOTAL: $3.600.000.000
INVERSIÓN MUNICIPIO MATERIALES : $300.000.000
APORTES: $200.000.000 hidroituango - cemento
APORTES COMUNIDAD: mano de obra
MANTENIMIENTO DE CAMINOS VEREDALES
APORTES HIDROITUANGO: $100.000.000
GAS NATURAL SIN FRONTERAS SANTA FE DE
ANTIOQUIA EN EJECUCIÓN
Construcción de una bodega para la Administración
Municipal en el barrio San Judas.
Valor del proyecto : $ 413.000.000
La Administración Municipal ejecutará el proyecto por
Administración Directa.
La inversión se reducirá a un valor de $200.000.000
PROYECTO BODEGA
PLANTA ARQUITECTÓNICA
PROYECTO BODEGA
FACHADAS
 Adecuación de placas polideportivas del barrio
Buga, que contiene la construcción de una
cubierta metálica, graderías en concreto,
acabado al piso de las placas, adecuación de
baños y un cerramiento al escenario deportivo.
Valor del proyecto : $1.047.365.685
PROYECTO PARA CUBIERTA, GRADERÍAS Y
PISO PARA PLACA POLIDEPORTIVA BUGA
PLANTA CUBIERTA
CUBIERTA Y GRADAS
Construcción de 182 viviendas con un área de 46 m2.
 En el barrio la Maqueda son 30 viviendas
 En el barrio Buga son 40 viviendas
 Y en el barrio Lomitas son 112 viviendas
PROYECTO VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO
PLANTA ARQUITECTÓNICA DE VIVIENDA
PLANTA ARQUITECTÓNICA DE BLOQUE
PLANTA
ARQUITECTÓNICA
DE BLOQUE
FACHADA FRONTAL
FACHADA POSTERIOR
FACHADA LATERAL
DISTRIBUCIÓN DE BLOQUES
EN LOTE DE LOMITAS
FACHADA LATERAL DE LOMITAS
FACHADA FRONTAL DE LOMITAS
DISTRIBUCIÓN DE BLOQUES EN
LOTE DE BUGA
FACHADA FRONTAL DE BUGA
DISTRIBUCIÓN DE BLOQUES EN MAQUEDA
FACHADA FRONTAL DE MAQUEDA
FINANCIACIÓN PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL PRIORITARIO
182 SOLUCIONES DE VIVIENDA
ENTES COFINANCIADORES
HIDROITUANGO $ 260.000.000
EPM (REUBICACIÓN) $ 160.000.000
FONDO DE ADAPTACIÓN (COMFAMA) $ 420.000.000
MUNICIPIO $ 1.000.000.000 RECURSOS REGALIAS Y PROPIOS
APROX. $ 300.000.000 APROX.
$ 50.000.000 ESTUDIOS Y DISEÑOS
COMUNIDAD: POR DEFINIR DEPENDE DE OTRAS GESTIONES
OTRAS GESTIONES POR DEFINIR:
AGUAS DE OCCIDENTE: REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
EPM: REDES EXTERNAS ELÉCTRICAS
VIVIENDAS PARA DAMINIFICADOS POR LA OLA
INVERNAL
34 FAMILIAS BENEFICIADAS
Inversión del municipio 0 pesos
Inversión por vivienda = 72 S.M.L.M.V
Total: 42´444.000 Millones
Inversión total fondo de adaptación
1´443.096.000 Millones
VIVIENDAS PARA DESPLAZADOS PARA LA ZONA
RURAL.
21 familias postuladas para construcción de
vivienda nueva
Inversión del municipio 0 pesos
Inversión por vivienda: 15´856.267.94 Millones
Inversión total banco agrario: 332.981.626,74 Millones
PLANO DE VIVIENDA PARA DESPLAZADOS
FINANCIACIÓN PROYECTOS REGALIAS REGIONALES
OCCIDENTE
PRESUPUESTO TOTAL $ 29.903.000.000,00
80% AÑO 2013 PRESUPUESTO 2013 80% $ 23.922.400.000,00
PROYECTO
REFORESTACION
$ 1.770.748.662,00
PROYECTOS
VIVIENDA
$ 22.151.651.338,00
TOTAL AÑO 2013 $ 23.922.400.000,00
PROYECTO DE VIVIENDA SANTA FE DE
ANTIOQUIA
$ 1.140.000.000,00
50 VIVIENDA RURALES
20% AÑO 2014 PRESUPUESTO 2014 20% $ 5.980.600.000,00
PROYECTOS PRODUCTIVOS DE CAFÉ Y
AGUACATE
$ 5.980.600.000,00
PROYECTO REPAVIMENTACIÓN Y PAVIMENTACIÓN
 Repavimentación entre calle 11 entre cra. 17-variante,
cra. 18 entre calles 11-13(variante), calle 12 entre 18 -
variante y pavimentación de vía de partidas de Nurquí.
 Valor del proyecto : $472.000.000
La gobernación financiará el cemento equivalente a 2900
sacos.
 La Administración Municipal ejecutará el proyecto con la
comunidad y los obreros.
La inversión se reducirá a un valor de $30.000.000
VIA A REPAVIMENTAR EN BUGA
VIA A PAVIEMNTAR EN NURQUÍ
PROYECTOS RECURSOS TELEFONÍA IVA CELULAR –
Pasaron la Evaluación Jurídica
 Reforzamiento estructural de los pasos peatonales y
mantenimiento general del Puente de Occidente “José
María Villa”, a través de recursos de la Gobernación de
Infraestructura Física y el Instituto de Cultura.
Total: $1.480.986.061.
Con una duración aproximada de 8 meses.
PROYECTOS IVA CELULAR – Pasaron la Evaluación
Jurídica
 Formulación del Plan Especial de Manejo y
protección (PEMP) del Puente de Occidente “José
María Villa”.
Costo Total: de $229.700.000
Cofinanciación por parte del municipio de $5.000.000.
Duración aproximada de 7 meses.
PROYECTOS RECURSOS TELEFONÍA IVA CELULAR
 Renovación profesional de montajes en los 2 museos de
Santa Fe de Antioquia:
- Guión museológico del Museo Religioso Francisco Cristóbal
Toro; guión museográfico y montaje profesional de una sala
del museo.
- Renovación museográfica del museo Juan del Corral.
Costo: $100.000.000
Cofinanciación por parte del Municipio: $1.000.000.
PROYECTOS RECURSOS IVA CELULAR
Inventario del patrimonio mueble de arte religioso de
Santa Fe de Antioquia.
Costo Total: $ 68.550.000
Cofinanciación del Municipio: $685.550
CONSTRUCCIÓN CENTRO EDUCATIVO RURAL EL PLAN DE
SANTA FE DE ANTIOQUIA.
Costo total: $458.045.475 millones cofinanciados a través
de la gobernación por $428.079.883.
El Municipio dará un aporte de $29.965.592 por la
interventoría del proyecto.
ESCUELA EL PLAN
TERRENO ESCUELA EL PLAN
PLANOS
REGALÍAS REGIONALES
 Implantación de 600 hectáreas de Aguacate para el
Occidente Antioqueño. Aportes en bienes y servicios
$29.841.856 y Efectivo $4.069.344 por cada municipio
de la región. Inversión total regional de $3.620.859.264
 Implantación de 560 hectáreas de café en arreglo con
musáceas y aguacate en el Occidente Antioqueño
Aporte en Servicios $16.335.200 Aporte en efectivo
$3.500.000
Inversión total regional de $2.350.000.000
REGALÍAS REGIONALES
 Implantación de 450 hectáreas de reforestación
comercial en el Occidente de Antioquia.
Aportes en bienes y servicios $2.100.000
En efectivo 300.000.
Inversión total regional de $1.767.539.000.
 Construcción de Viviendas de Interés Social en la zona
rural del municipio de Santa Fe de Antioquia.
Total: $22.165.036.217
Por todos los municipio del Occidente Antioqueño
OCCIDENTE LIMPIO
CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL: Epsafe a Occidente Limpio
S.A. E.S.P. para darle una visión regional a la Empresa.
UTILIDADES AÑO 2012: $91.931.213
Se tiene proyectado con las utilidades comprar un terreno
para la sede de la Empresa.
COMPRA VEHÍCULO RECOLECTOR
La Empresa adquirirá un vehículo recolector por valor de
$320.000.000 bajo la modalidad de leasing financiero.
Con las nuevas estrategias implementadas
se tiene una CIUDAD MÁS LIMPIA.
SERVICIO DE ASEO
SERVICIO DE ASEO
SERVICIO DE ASEO
PROGRAMA:
FORTALECIMIENTO DE
LA CAFICULTURA
CONVENIO CON CAFETEROS
SE BENEFICIO CON ESTE CONVENIO A 200 PRODUCTORES
A LOS QUE SE LE ENTREGÓ.
SEMILLA DE CAFÉ
FUNGICIDA (MERTEC 500)
BOLSAS PARA ALMÁCIGOS DE CAFÉ
INSECTICIDA (RAFAGA)
FERTILIZANTE PARA LA ETAPA DE LEVANTE
CONTRATACIÓN DE PROMOTORES
TOTAL 600.000 ÁRBOLES
• INVERSION POR LA COMUNIDAD
$ 360.741.908
• INVERSION POR COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE
OCCIDENTE
• $ 5.642.432
• INVERSIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO
$ 38.400.000
• FEDERACION DE CAFETEROS FNC
$ 37.200.000
• TOTAL
$441.984.340
SERVICIOS DE LA RUTA SELECTIVA PARA LA RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS.
INVERSIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO
$30.000.000
DOTACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOCAL COMO PLANTA DE
TRANSFORMACIÓN DE FRUTAS Y PROCESAMIENTO DEL
TAMARINDO COMO FRUTA PRIORITARIA Y SUS DERIVADOS.
INVERSIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO
$11.844.700
ECA DE FRIJOL CARGAMANTO
FÁTIMA
24 PARTICIPANTES
Costo $10.231.000
ECA DE LULO
TONUSCO ARRIBA
CHURIMBO
20 PARTICIPANTES
Costo $13.600.000
ECA DE HORTALIZAS
 SAN CARLOS
 PARTIDAS DE NURQUÍ
 24 PARTICIPANTES
Costo $10.231.000
PROYECTO PRODUCTIVO HIDROITUANGO CACAO
 TUNAL
 JAGUE
 KM2
 ESPINAL
 26 HECTÁREAS
 17 BENEFICIARIOS
PLAN INTEGRAL HIDROELECTRICA ITUANGO LINEA
PROYECTOS PRODUCTIVOS RUBRO CAFÉ ASOCIO
AGUACATE.
 VEREDAS EL PLAN Y CARPINTERO.
 20 HECTÁREAS.(SOSTENIMIENTO A 2500 PLANTAS DE
CAFÉ Y SIEMBRA DE 50 ARBOLES DE AGUACATE)
 40 BENEFICIARIOS.
PLAN INTEGRAL HIDROELECTRICA ITUANGO LINEA
PROYECTOS PRODUCTIVOS RUBRO CAFÉ.
 CATIVO, COLORADAS, PEDREGAL, PESCADO, NURQUÍ,
RODEO, YERBABUENAL, GUASABRA, FÁTIMA, MARIANA,
LA LADEA, EL LIMÓN, RODEO, LAS AZULES, CHURIMBO,
YERBABUENAL.
 80 HECTÁREAS.
 80 BENEFICIARIOS
PLAN INTEGRAL HIDROELECTRICA ITUANGO LINEA
PROYECTOS PRODUCTIVOS RUBRO CAÑA
 MORADITAS, YERBABUENAL Y SAN ANTONIO.
 10 HECTÁREAS.
 30 BENEFICIARIOS.
TOTAL INVERSIÓN DEL PLAN INTEGRAL HIDROELECRICA
ITUANGO EN LA LINEA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA
SANTA FE DE ANTIOQUIA $1.336.013.731
NÚMERO APROXIMADO DE BENEFICIARIOS 205.
POR REGALÍAS PARA ESTE AÑO
PROYECTO DE REFORESTACIÓN 34 HECTÁREAS MADERABLES
BENEFICIARIOS 34
VALOR $103.972.882
LÍNEA PROYECTOS PRODUCTIVOS
 MANÁ
 200 HUERTOS CASEROS PARA UNA INVERSIÓN
$348.001.600
 2 EMPRENDIMIENTOS PARA UNA INVERSIÓN
$85.000.000
ESTUFAS EFICIENTES
SE ESTAN GESTIONANDO 100 PARA
SANTA FE DE ANTIOQUIA
COMPRA DE MOTO PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE
LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SECRETARÍA.
INVERSIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO
$ 9.000.000
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Elaboración y ejecución de proyecto ciudadano de
educación ambiental "comunidades comprometidas con el
saneamiento ambiental".
Veredas: Nurquí, Mariana, Jague, El Filo, Guasabra, Las
Azules.
Objetivo: Generar un ambiente participativo para la
comunidad y así construir nuevos principios que los ayuden
a vivir de acuerdo con la naturaleza.
REFORESTACIÓN
 Se reforestarán 8 hectáreas del predio la quinta vereda
la aldea para la protección de la microcuenca la pená.
 Los recursos para esta reforestación se gestionaron a
través del convenio 873 entre corantioquia y
Departamento de Antioquia en el cual se ejecutará el
plan de inversión del 1% del proyecto de conexión vía
aburrá – rio cauca.
EDUCACIÓN
ACOMPAÑAMIENTO PROCESO
PARQUE EDUCATIVO 2013
EXPOSICIÓN DE BOCETOS POR EL ARQUITECTO
JUAN MANUEL PELÁEZ FREIDEL
340 PC CONCERTACIÓN MIN TIC PARA DOTACIÓN DE
CENTROS EDUCATIVOS
ENTREGA DE KITS ESCOLARES
VEREDA MARIANA EN UNIÓN CON CIELO AZUL
ESCUELAS EDUCATIVAS DEL ÁREA URBANA.
La Administración Municipal a través de la Secretaría de
Educación en convenio con la Universidad de Antioquia, dio inicio
al PIVU.
PROYECTO DE INDUCCIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA
SIMPOSIO EDUCATIVO
MATRCULA 2011 5537 DIFERENCIA
MATRICULA 2012 6128 591
MATRICULA 2013 6330 202
793
 Programa Grupos Juveniles Creativos
 Ampliación de Cobertura Jornada de Adultos Clei 2
 Transporte Escolar
 Ampliación de Rutas
COBERTURA EDUCATIVA
DIVERCITY UNA AVENTURA MÁGICA
POSICIONAMIENTO DE LOS PERSONEROS
ESTUDIANTILES
DOCENTES DEL ÁREA SOCIALES TRABAJAN POR EL
BICENTENARIO
INTEGRACIÓN DOCENTE RURALES
INTEGRACIÓN PEDAGÓGICA MAGISTERIO
SANTA FE DE ANTIOQUIA - GUATAPÉ
CULTURA
CARNAVAL DE BARRANQUILLA
Chicas Alegres – Casa Gerontológica
Escuela de Música Jorge Robledo Ortiz
X FESTIVAL DE MÚSICA CLÁSICA Y RELIGIOSA
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL SEMANA SANTA
PARQUE PRINCIPAL Y LLANO DE BOLÍVAR
ELECCIÓN CONSEJO DE CULTURA - SANTA FE DE
ANTIOQUIA
OBJETIVO: RECOLECCIÓN DE FONDOS PARA PARTICIPAR DEL
3 AL 9 DE JULIO EN EL FESTIVAL DEL CARIBE QUE SE
LLEVARÁ A CABO EN SANTIAGO DE CUBA Y QUE ESTE AÑO
ES DEDICADO A LA CULTURA DE LOS PUEBOS DEL CARIBE
COLOMBIANO.
ACTIVIDADES PRO – ESCUELA DE MÚSICA
CONCIERTO DIDÁCTICO.
Auditorio Institución Educativa Arturo Velásquez
BINGO BAILABLE – COLISEO MUNICIPAL
ANTIOQUIA DIVERSAS VOCES
JUAN DE LA CRUZ METAUTE. REPRESENTANTE
DEPARTAMETAL POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE
CULTURA
CONSTRUCCIÓN PLAN DE DESARROLLO CULTURAL
2013 - 2025.
Apoyo logístico en la realización de 2 cursos impartidos en
la Casa de la Cultura con el profesor John Fernando Ramírez.
APOYO A LOS CURSOS DE FORMACIÓN DEL SENA
Construcciones en GuaduaArtesanías en Guadua
DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE
CULTURA “2013 – 2023”
Estudiantes del ITM: Recolección de Encuestas
 Diferenciación por grupos de interés (etarios).
 Articulación a los distintos niveles :
Municipal= Casa de la Cultura
Departamental= Instituto de Cultura y Patrimonio
Nacional= Ministerio de Cultura.
 Definición de Cronograma de Proyectos y Actividades
ESTRATEGIA PARA LOS VIGÍAS DEL PATRIMONIO
EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
Recién constituido Grupo
de Vigía con la Policía de
Turismo.
proceso de reactivación de
Vigías del Patrimonio de la
I.E. Arturo Velásquez.
DEPORTES
SELECCIÓN DE FÚTBOL CAMPEONES TORNEO
INTERMUNICIPAL DE FÚTBOL 2013
ENTREGA DE BALONES DE FÚTBOL
Torneo Micro Fútbol B. Buga
Torneo Interveredal
SEGUNDA VÁLIDA ANTIOQUEÑA DE TRIATLÓN 2013
REALIZADA EL 14 DE ABRIL
DÍA DEL MOVIMIENTO
EVENTOS DEPORTIVOS
 Juegos Escolares con participación de 990 deportistas
municipio de Buriticá. Título de fútbol y subcampeón
baloncesto femenino.
 Fase Mural de Intercolegiados con participación de
450 deportistas.
 Eliminatoria zonal juego campesinos con participación
de 30 deportistas . Clasificado fútbol fase final.
 Participación copa Antioquia de Bicicross, 30
deportistas.
 Participación en liga de futsal en tres categorías, 45
deportistas.
 Participación copa elite de baloncesto. Municipio de
Apartadó. Campeonas.
5 Torneos de Fútbol:
• Interbarrios
• Bicentenario
• Senior Master
• Infantil
• Pre juvenil
TORNEOS LOCALES
•FINAL JUEGOS DEPARTAMENTALES
PROYECTO VALOR
PROYECTO LEY DEL TABACO 56.000.000
PROYECTO CUBIERTA PLACA DEPROTIVA DE BUGA 1.000.000.000
PLACA S POLIDEPORTIVAS SAN JUDAS Y SAN LUIS 100.000.000
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 100.000.000
•CENTRO DE INICIACION DEPORTIVA 72.554.000
•CENTRO REGIONAL DE DISCAPACIDAD 22.434.389
•TOTAL 1.350.988.389
PROYECTO FINAL JUEGOS DEPARTAMENTALES
PROYECTOS PRESENTADOS NIVEL DEPORTIVO
PROGRAMA DE MONITORÍAS
Deportes Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D
Baloncesto X
Voleibol X
Fútbol X
Fútbol X
Fútsalon X
Atletismo X
Ludoteca X
Bicicros X
Actividad física X
C.I.F. X
Ajedrez X
Patinaje X
Tenis de c. X
Coordinador X
Monitores
urbanos
X
Inversión
$ 104.760.000
ACONDICIONAMIENTO DEL GIMNASIO MUNICIPAL
MONITORÍAS EN AERÓBICOS
MONITORÍAS EN TENIS DE CAMPO
PARQUES INFANTILES
PARQUE INFANTIL VEREDA TONUSCO
PARQUE INFANTIL BARRIO SANTA LUCIA
ESPACIO PÚBLICO: Se hizo sensibilización por parte de la
Secretaría General y de Gobierno, con los venteros que
están ubicados en el espacio público del parque principal
del Municipio.
Acompañamiento de:
 Funcionario de Salubridad.
 Policía Nacional.
 Inspector de Policía.
 Secretaría de Hacienda.
SEGURIDAD: Comités de Orden Público con la Policía
Nacional y el Ejército.
OBJETIVO: Generar un óptimo desarrollo en cada una de
las actividades que estos ejercen en cuanto a la prevención
y restablecimiento el orden, no solo en tiempo de
festividades (puentes festivos), sino en tiempo ordinario.
Acompañamiento en la Socialización de la Ley 1575 y en la
entrega de implementos de trabajo Bomberíl traídos desde
España por el proyecto Bomberos Por Colombia.
Acompañamiento al proceso de gasificación que viene
realizando EPM, especialmente en el tema de los sorteos de
electrodomésticos y demás, donde se mejorará
sustancialmente la calidad de vida de los Santafereños.
SALUD OCUPACIONAL
 Elaboración del sistema de gestión de la seguridad y
salud en el trabajo antes programa de salud ocupacional,
teniendo en cuenta las necesidades de la alcaldía.
 Realización de las políticas de salud ocupacional,
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
 Elaboración de la matriz de peligros que reemplaza el
panorama de riesgo.
 Estadísticas de Accidentalidad y Ausentismo:
Datos utilizados a través de los reportes de Accidentes que
se presentaron en la administración municipal y las
incapacidades que se generaron por estos.
 Con el apoyo de la ARP positiva, se dictó capacitación
en auto cuidado, incidentes y accidentes.
 inspección de extintores en las diferentes
dependencias.
 Ubicación de señalización en la alcaldía:
 Inspección a las instalaciones para determinar la
necesidad de un plan de mantenimiento preventivo.
 Capacitación sobre higiene postural y pausas activas
dictada por el fisioterapeuta del hospital.
 Asistencia a reuniones mensuales del COPASO (comité
paritario de salud ocupacional).
 Inicio del programa de pausas activas en las diferentes
dependencias de la administración municipal con la
cooperación de los líderes de cada área.
OBTENCIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
EMERGENCIA
ALMACÉN MUNICIPAL
A la fecha se están realizando los inventarios de bienes
muebles e inmuebles de la Administración.
Acompañamiento de Catastro.
Inicio al manejo del programa ARIES en el cual reposa
toda la información de altas, baja, inventarios y demás
que tienen que ver con el Almacén.
ARCHIVO MUNICIPAL
 Solución de peticiones de la comunidad y la Administración.
 Gestión de un espacio propicio y acondicionado para el buen
funcionamiento de la oficina.
CONCEPTO GENERAL:
La comisaría de Familia de Santa Fe de Antioquia, en 9 meses
de ser reestructurada, es una de las dependencias que más
trabajo ha realizado en el área Social.
COMISARÍA DE FAMILIA
Campaña al Buen Trato
 Primer puesto en el ranquin de la Categoría Comisarías
de Familia y experiencias significativas.
 1186 Atenciones individuales y colectivas.
3 Proyectos Macro Sociales para la intervención integral
de los flagelos de abuso sexual y las vulneraciones de
derechos.
 Convenio Fundación de atención a la Niñez.
 Gerencia de Infancia y Adolescencia, municipio de
Santa Fe.
 Alianza Organización internacional para las
migraciones
 EPM – Municipio de Santa Fe.
 Cooperación entre CFA Cooperativa Financiera de
Antioquia y Municipio de Santa Fe, (Seminario no
Violencia intrafamiliar).
CONVENIOS:
Jornadas Lúdico Formativas: Día de la niñez y la recreación.
62 menores detenidos en Operativos de la medida de
protección.
18 Procesos de Restablecimiento de Derechos en el año
2013
ENLACE VÍCTIMAS
 Se atendió un total de 450 usuarios.
 Se tramitaron 56 Ayudas Humanitarias de Transición ante
la UARIV.
 Se tramitaron 27 solicitudes de novedades ante la UARIV.
 Se notificó de la inclusión en RUV a 3 víctimas
 Se trabajó en la actualización de la caracterización de las
víctimas.
ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS VÍCTIMAS
 Se socializó la Ley de Víctimas con los habitantes de la
Vereda el Plan y su área de influencia.
 Se gestionó la instalación de un centro de atención a
víctimas para ser atendidas por un funcionario de la
Unidad de Victimas.
 Se ha participado en reuniones con asociaciones de
víctimas.
Visitas Domiciliarias
REUNIONES CON VÍCTIMAS
Mesas de trabajos para el PAT
Recuperación Parque
memoria
Programa Casa de Justicia
Móvil
Socialización protocolo
Participación víctimas
Atención diaria a Víctimas
Capacitación Ley de
Victimas
Evento con las Victimas
PLAZA DE MERCADO
Se instó a los comerciantes a procurar la imagen corporativa
del asiento, haciendo un llamado a aquellos que ocupan
espacio público a tomar en arrendamiento un local comercial
y así lograr evitar accidentes en las vías peatonales de la
concurrencia.
PROCESO DE RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Se tienen identificados los comerciantes que ocupan
espacio público, los cuales se vienen sensibilizando en la
posibilidad de arrendar un local, dos comerciantes han
dejado el espacio público.
ANTES DESPUÉS
184
INFORME FISCAL Y FINANCIERO
A MAYO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)
185
ALGUNAS GENERALIDADES RELACIONADAS CON
EL MANEJO FISCAL Y FINANCIERO
Con el Informe fiscal y financiero, el Municipio de Santa fe
de Antioquia, evalúa la gestión de los recursos durante el
periodo, para ello analiza los siguientes factores:
 Cumplimiento indicador de Ley 617 de 2000.
 Deuda Pública.
 La evaluación de la Información presupuestal.
 Información del comportamiento de la cartera y de las
cuentas por pagar.
186
LEY 617 DE 2000
 La ley 617 de 2000 establece en sus artículos 6º y 10º los
límites de gasto para los municipios basados en su
clasificación por categorías. Actualmente estamos
ubicados en categoría sexta, con un límite del 80% de los
Gastos de Funcionamiento en proporción de los Ingresos
Corrientes de Libre Destinación.
 Este indicador mientras más bajo es mejor y se viene
presentando, para nuestro municipio, una disminución
gradual, dado el incremento en los ICLD y una estabilidad
en los Gastos de Funcionamiento.
187
CUMPLIMIENTO LEY 617 DE 2000
Cifras en miles de pesos
2012 2011 2010 2009 2008
1. ICLD base para Ley 617
de 2000
6.482.978 6.208.040 5.264.708 4.722.816 3.945.023
2. Gastos de
Funcionamiento Nivel
Central
3.485.753 3.445.462 3.369.940 2.811.965 2.567.421
3. Relación Gastos de
Funcionamiento/Ingresos
Corrientes de Libre
Destinación
53,77% 55,50% 64,01% 59,54% 65,08%
Límite establecido por la
Ley 617
80% 80% 80% 80% 80%
Diferencia 26,23% 24,50% 15,99% 20,46% 14,92%
2012 2011 2010 2009 2008
Cálculo 53.77% 55.50% 64.01% 59.54% 65.08%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
Títulodeleje
Ley 617 de 2000
189
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE SANTA FE DE
ANTIOQUIA
 De acuerdo con la categoría 6 en que se encuentra
ubicado el Municipio y conforme a lo prescrito por la
Ley 617 de 2000, los gastos de funcionamiento en 2012
ascendieron a la suma de $3.485.753.
 Para la vigencia de análisis, el Municipio financió sus
gastos de funcionamiento con el 53.77% de sus ingresos
corrientes de libre destinación; es decir que destinó
para inversión con recursos propios el 26.23% de dichos
ingresos.
190
CONCLUSIÓN: La Administración Municipal de SANTA FE DE
ANTIOQUIA cumple con la Ley 617 de 2000.
191
DEUDA PÚBLICA
MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
En Miles de pesos
La Deuda Pública asciende a la suma de $1.649
Millones de Pesos a Mayo de 2013.
Créditos adquiridos por administraciones anteriores
para mejoramiento del perfil de la deuda y
mejoramiento de vivienda urbana y rural. Este año
la administración municipal adquirió un crédito por
520 millones para la actualización catastral urbana.
192
Este año la Administración Municipal adquirió un
crédito por 520 millones para la actualización
catastral urbana.
1,453,676,
441
195,715,2
62
BANCO DE
BOGOTA
IDEA
DEUDA PÚBLICA
MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
1.649 MILLONES DE PESOS REPRESENTADOS ASÍ:
194
DEUDA PÚBLICA
MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
NIVEL DE
ENDEUDAMIENTO
FÓRMULA CÁLCULO % SEMÁFORO
Solvencia
Interés /ahorro
operacional
146.847/
6.697.526
2.19% Verde <40%
Sostenibilidad
Saldo de la
Deuda /
Ingresos
corrientes
1.590.960 /
10.668.449
19.79%
Capacidad
de
inversión
<80%
195
DEUDA PÚBLICA
Solvencia
Conforme a la proyección de la ejecución presupuestal a
Diciembre 31 de 2012, encontramos que los intereses para
cubrir el servicio de la deuda pública adquirida por la Entidad
territorial, demandan el 2.19% del ahorro operacional
generado durante la vigencia fiscal que se analiza.
196
Sostenibilidad
Se tiene un índice de sostenibilidad del 19.79%, es decir,
que por cada $100 de ingresos corrientes, se destinaron
$16.22 para atender el servicio de la deuda.
HISTÓRICO DE EJECUCIONES PRESUPUESTALES
2010 - 2013
 Con respecto de la ejecución presupuestal de los
ingresos, ha presentado un incremento del 31% con
respecto del año 2009, se evidencia que se depende en
un gran porcentaje de los giros del gobierno nacional
para la inversión social.
 Lo que respecta de los Egresos presenta un aumento del
20% de ejecución comparado con el 2009, donde los
gastos de funcionamiento se han mantenido, el servicio
de la deuda pública ha disminuido y la inversión se ha
incrementado
CONCEPTO
EJECUCIÓN
2009
EJECUCIÓN
2010
EJECUCIÓN
2011
EJECUCIÓN
2012
Corrientes Municipales 4.400.825 5.237.648 6.186.393 6.706.103
Transferencias y
Aportes
7.194.107 7.379.343 6.727.145 12.468.957
Fondos Especiales 210.081 149.559 263.411 137.958
Recursos De Capital 3.248.543 4.484.570 5.514.240 2.547.598
Total 15.053.556 17.251.120 18.691.189 21.860.616
HISTÓRICO DE INGRESOS 2010-2013
MILES DE PESOS
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
15,053,556
17,251,120
18,691,189
21,860,616
EJECUCIÓN 2009 EJECUCIÓN 2010
EJECUCIÓN 2011 EJECUCIÓN 2012
HISTÓRICO DE INGRESOS 2010-2013
MILES DE PESOS
CONCEPTO
EJECUCIÓN
2010
EJECUCIÓN
2010
EJECUCIÓN
2011
EJECUCIÓN
2012
2.1Funcionamiento 2.734.119 3.231.381 3.681.741 3.502.579
2.3Gastos Inversión 9.860.967 9.329.455 12.628.396 7.751.204
2.4Servicio a la
Deuda
759.712 738.538 415.893 401.711
2Gastos Totales 13.354.798 13.299.374 16.726.030 11.655.494
HISTÓRICO DE EGRESOS 2010-2013
MILES DE PESOS
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
18,000,000
EJECUCIÓN
2010
EJECUCIÓN
2010
EJECUCIÓN
2011
EJECUCIÓN
2012
13,354,798 13,299,374
16,726,030 16,771,505
Gastos Totales
HISTÓRICO DE EGRESOS 2010-2013
MILES DE PESOS
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL 2013
INGRESOS A MAYO DE 2013
CONCEPTO INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO
Corrientes Municipales 4.940.991 4.940.991 2.864.069
Transferencias y Aportes 9.335.033 14.035.933 4.131.125
Fondos Especiales 124.900 124.900 56.588
Recursos De Capital 0 3.053.869 2.781.201
Total 14.400.924 22.155.693 9.832.983
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL 2013
A la fecha se presenta una ejecución del 44% del presupuesto
definitivo.
14,400,924
22,155,693
9,832,983
INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL 2013
EGRESOS
CONCEPTO INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO
Funcionamiento 2.878.454 3.888.405 1.087.389
Gastos Inversión 10.762.759 17.507.576 1.848.109
Servicio a la Deuda 759.711 759.712 251.140
Gastos Totales 14.400.924 22.155.693 3.186.638
A la fecha se presenta una ejecución del 16% del presupuesto
definitivo de egresos.
14,400,924
22,155,693
3,186,638
Gastos Totales
INICIAL
DEFINITIVO
EJECUTADO
COMPORTAMIENTO EN EL RECAUDO DE IMPUESTO
CONCEPTO IMPTO + INTERES IMPTO +
INTERES
TOTAL
PREDIAL INDUSTRIA Y
COMERCIO
SALDO DE DEUDA A 31
DICIEMBRE 2012
5.027.220.400,00 776.922.752,0
0
5.804.143.152
VALOR FACTURADO 2013 2.945.483.939,80 700.447.126 3.645.931.065
VALOR RECAUDADO A
MAYO
1.358.553.462,00 341.557.638,0
0
1.700.111.100
5,804,143,152
3,645,931,065
1,700,111,100
SALDO DE DEUDA A 31 DICIEMBRE 2012
VALOR FACTURADO 2013
VALOR RECAUDADO A MAYO
 Actualización catastral urbana
 Actualización código de rentas
 Fiscalizaciones tributarias
 Cobros persuasivos y coactivos
 Amnistía para deudores de 2010 hacia atrás
ESTRATÉGIAS PARA INCREMENTO DE INGRESOS
2013
EVOLUCIÓN RECAUDO LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN
2010-2013
CONST. DICIEMBRE/2010 $ 192.101.042,00
PARCELACIONES DICIEMBRE 2010 $ 67.267.999,00
$ 259.369.041,00
VALOR RECAUDADO 2010
DICIEMBRE 31
CONST. DICIEMBRE/2011 $ 253.207.873,00
PARCELACIONES DICIEMBRE 2011 $ 46.672.030,00
$ 299.879.903,00
VALOR RECAUDADO 2011
DICIEMBRE 31
CONST. DICIEMBRE/2012 $ 394.697.490,52
PARCELACIONES DICIEMBRE 2012 $ 51.605.048,00
$ 446.302.538,52
VALOR RECAUDADO 2012
DICIEMBRE 31
CONST. MAYO 30/2013 $ 84.670.349,69
RECONOCIMIENTO / MAYO 30 $ 17.013.237,00
$ 101.683.586,69
VALOR RECAUDADO 2013
MAYO 30
1.Gestión Administrativa
Comité Primario: Identificación de Fortalezas y Debilidades
Gestión de organización archivo del Tránsito, con
funcionarios y un estudiante del SENA.
- Gestión de un nuevo local como bodega de archivos, sin
costo alguno al municipio y por el sistema de comodato.
- Gestión de consecución de 600 placas para motocarros
particular.
Atención al debido proceso contravencional con infracciones
de accidentes, comparendos y seguimiento a las
resoluciones de cargue de sanciones, prescripciones,
caducidades.
2. Gestión del Transporte Público
- Recuperación del espacio público, ordenando el acopio del
transporte en vehículos tipo escaleras, taxis y microbuses,
en el parque principal.
- Reunión con representantes del sector de los motocarros,
compromisos de control a no autorizados y continuar con el
proceso de reglamentación.
- Compromiso de corregir problemática al transporte para
el Corregimiento de Sabanas.
Visita a la Vereda El Tunal para concertar tarifas del
transporte público, se redujeron a más de la mitad.
Control a despacho del transporte intermunicipal en el
Paso Real.
Primer Foro sobre el transporte público formal e informal en
la Subregión, con presencia de 12 Municipios.
CONCLUSIÓN: Instaurar la mesa de trabajo permanente por
el transporte, la movilidad y la seguridad vial.
3. Gestión de la Movilidad
Señalización Prohibidos Parquear, en Plaza de mercado,
con el fin de facilitar el acceso de vehículos al interior de la
Plaza.
Demarcación de zonas de estacionamiento de motocicletas
en el Parque de la Chinca
SEMAFORIZACIÓN
Actualmente se gestionan los estudios previos, para la
semaforización de varias intersecciones de conflicto y
accidentalidad en la Variante y Recta de la vía nacional.
Intersección del Paso Real
Intersección Carrera 10,
con calle 13
Intersección Carrera 9,
con calle 13
INSTALACIÓN DE PARADEROS DE BUSES:
En varios puntos del Municipio: Paso Real, Ica, Plaza de
Mercado, Llano de Bolívar, Buga, Parque principal, Santa
Lucia.
- Calle 11, en inmediaciones del Parqueadero Acevedo.
- Señalización de celdas de acopio del transporte público
urbano y mixto veredal en la Calle Mocha y parque
principal.
- Demarcación de zonas de estacionamiento de
motocicletas en el Parque de la Chinca y Parque
principal.
- Diseño del plan de recuperación de la movilidad en la
Calle 10 y el Parque de la Chinca, con comerciantes y
vecinos del sector.
Otras Señalizaciones
Gestión ante la Federación Colombiana de Municipios, la
recuperación de recaudos externos por pagos de
infracciones, nos adeudan aproximadamente 200
millones.
TOTAL INGRESOS S. TRANSITO Enero a Marzo Abril Mayo Total
Por comparendos y acuerdos pago 14.582.215 7.793.360 10.797.493 33.168.193
Por trámites en la oficina local 10.112.305 4.793.360 7.023.090 21.928.755
Gestión cobro persuasivo y coactivo Incluido Incluido Incluido 0
Por convenio SATT – ventas de licencias de
conduc 48.480.300 6.726.000 12.997.700 68.204.000
Subtotal 123.300.948
Gestión otros Ingresos
Recursos tecnológicos, personal y 2.832.000 944.000 944.000 4.721.840
otras dotaciones SATT 240.000 860.000 0 1.100.000
Subtotal
GRAN TOTAL GESTION RECURSOS 129.122.788
PROGRAMAS Y/O PROYECTOS
 PRESTACIÓN Y SERVICIOS DE SALUD
 SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO
 ASEGURAMIENTO Y COBERTURA DEL RÉGIMEN
SUBSIDIADO
 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
 INCLUSIÓN SOCIAL CON OPORTUNIDADES
 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE
JUVENTUD
 ATENCIÓN A POBLACIÓN DISCAPACITADA
 EQUIDAD DE GÉNERO
 ADULTO MAYOR CON DIGNIDAD Y DERECHOS
 POBLACIÓN VULNERABLE
• FAMILIAS EN ACCIÓN
• RED UNIDOS
• HOGAR JUVENIL CAMPESINO
1. Coordinación para la Juventud
Taller de Liderazgo y Actitud
Inversión: $337.000
Encuentro Juvenil Deportivo
Municipio de Giraldo
Ciclopaseos
Caminatas Ecológicas
Acompañamiento a Grupos Juveniles Rurales
Participación de 10
Jóvenes en el segundo
congreso nacional de
juventud, a realizarse en
Guadalajara Buga, valle
del cauca (Cali).
Inversión: $800.000
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA
LA COMUNIDAD EN GENERAL
 Apoyo a las acciones que viene ejecutando la ESE
Hospital San Juan de Dios en cuanto a la satisfacción de
los usuarios frente al servicio.
 Mejoramiento de la infraestructura física de la ESE.
 Mejoramiento de la eficiencia en la prestación se
servicios.
 Sostenibilidad financiera de los programa de promoción
y prevención de riesgos y enfermedades
Se firmó convenio con la ESE $112,251,001, para la
atención de personas aun si afiliación a un régimen de
salud.
SALÚD PÚBLICA
A partir del 01 de junio de 2013 se iniciara con la
ejecución del convenio firmado con la ESE Hospital San
Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia por valor de
$181,890,285 para atender a toda la comunidad en los
siguientes componentes:
COMPONENTES DE SALÚD PÚBLICA
 Salud Mental 8,000 usuarios
 Salud Sexual 8,000 usuarios
 Salud Infantil 4,000 usuarios
 Vigilancia Epidemiológica 4,000 usuarios
 Nutrición 8,000 usuarios
 Salud e higiene Oral 8,000 usuarios
 Salud Ocupacional 7,000 usuarios
 Estilos de vida Saludable 8,000 usuarios
Apoyo al programa de Vigilancia y control de los
factores de Riesgo ambientales, sanitarios y de
consumo humano
ASEGURAMIENTO Y COBERTURA EN EL
RÉGIMEN SUBSIDIADO
 Mejoramiento de la cobertura en el aseguramiento en
salud para la población vulnerable y de escasos
recursos del municipio
 Cobertura en el Aseguramiento en Salud
 Fortalecimiento y vigilancia de la gestión
Administrativa y Financiera
 Atención a la población en salud pobre y vulnerable no
cubierta
COMPARATIVO AFILIACION SGSSS
AÑOS SUBSIDIADO CONTRIBUTIVO VINCULADO
2010 16582 4843 4090
2011 16997 5938 3013
2012 15970 6380 2303
2013 (MAYO) 16208 7674 1258
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
2010 2011 2012 2013 (MAYO)
Poblacion
COMPARATIVO AFILIACIÓN AL SGSSS 2010 - 2013 SANTA FE DE
ANTIOQUIA
SUBSIDIADO
CONTRIBUTIVO
VINCULADO
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
Cupos atendidos con
recursos Gobernación
3157 total aporte de
$198,493,632
50 niños y niñas de 1 a
4 años y 11 meses del
nivel 1 y 2 el SISBEN
DESAYUNO INFANTIL CON AMOR
( LECHE LIQUIDA)
RESTAURANTE ESCOLAR
MANA INFANTIL
1,230 niños(as), mayores de 6
meses hasta 5 años 11 meses y 29
días
• 12 niños
• 65 Gestantes y Lactantes
* Convenio MANA: $65.000.000
Aporte Municipio: $30.000.000
RECUPERACION NUTRICIONAL
AMBULATORIA RNA
5.575 beneficiarios (hogares: comunitarios y Fami,
gestores, discapacitados, hogar juvenil campesino, hogar
infantil Luchin, hogares sustitutos, restaurantes escolares,
desayuno infantil)
PROGRAMA ENTREGA DE
BIENESTARINA
BONOS ALIMENTARIOS A
POBLACIÓN POBRE
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DISCAPACITADA
 Se firmó convenio con COLORESA para brindar atención
integral a las personas con discapacidad de la zona
urbana y rural del municipio de Santa Fe de Antioquia
por valor de $20,000,000.
EQUIDAD DE GÉNERO
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DISCAPACITADA
 Construcción de la política publica de equidad de género
las mujeres en los temas de sociabilización y educación.
 Construcción participativa para de la visión para la política
publica de equidad de genero las mujeres.
 Campaña marzo, mes por los derechos de las mujeres.
“En Santa Fe de Antioquia a las mujeres se les respeta en la
casa, en la calle, en la escuela y en el trabajo”, con una
inversión de $2,300,000 por gestión y aporte del municipio
por $2,529,000
EVENTOS REALIZADOS
 Exposición Rio abajo en memoria de las victimas del
conflicto armado, (692 mujeres victimas de
desplazamiento y otros hechos victimizantes)
invirtiendo $2,700000 por gestión.
* Primer reconocimiento a 17 mujeres inolvidables de
Santa Fe de Antioquia con una inversión de
$1,700,000 por gestión
EVENTOS REALIZADOS
ADULTO MAYOR CON DIGNIDAD
* 1,000 adultos mayores mujeres (596) 19%, Hombres
(404) 13%, no matriculados (2049) 63%
POBLACIÓN BENEFICIADA
INVERSIÓN
$3,417,000 representados en el profesional que lidera el
programa
Generalidad de participación Social de los adultos mayores
en el Municipio, POBLACIÓN BENEFICIADA: Zona urbana
con 44% , Zona rural con un 56%
Contratación con el CBA San Pedro Claver para la atención
de los adultos mayores institucionalizados POBLACION
BENEFICIADA Hasta 38 Adultos $133,723,584
FAMILIAS EN ACCIÓN
2236 Beneficiarios Bancarizados
OTROS PROGRAMAS A LA POBLACIÓN
POBRE Y VULNERABLE
Apoyo al Hogar Juvenil Campesino
POBLACION BENEFICIADA: 25 Niñas del área rural
INVERSION: $21,250,000 anual.
• Direccionar desde la administración municipal la gestión
de recursos para el desarrollo social de los grupos más
vulnerables
INCLUSIÓN SOCIAL CON OPORTUNIDAD
DÍA DE LA MUJER CON SERENATA TELEANTIOQUIA
El 1 de marzo se realizó el programa SERENATA en nuestro
Municipio, con el fin de conmemorar el día internacional de la
mujer y promover a santa fe de Antioquia como “Difusión del
destino turístico” a través de los medios de comunicación
regionales.
La Administración Municipal de la mano con el centro de
Ciencia y Tecnología de Antioquia implementó el programa
Wise.
Programa ejecutado a través de la secretaria de turismo y
emprendimiento para los hoteleros.
En la primera fase se logró la estructuración de ciertos
aspectos en algunos hoteles, luego se siguió con el
programa de innovación donde se aprovecharon muy bien
todos los recursos.
WISE MEJOR MEJORA
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
NACIONALES 342 67 79 30 82 39
EXTRANJEROS 86 48 53 22 41 5
TOTAL 428 115 132 52 123 44
894 TURISTAS
Cantidad de turistas que Visitan Nuestro Municipio
Cantidad de turistas que Visitan Nuestro Municipio
0
50
100
150
200
250
300
350
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
NACIONALES
EXTRANGEROS
ALCALDES DE OCCIDENTE
GRACIAS

Informe de Gestión 1er semestre 2013

  • 2.
    OSCAR ABAD SERNAM. Presidente LUIS ALBERTO MEDINA M. Vic. Primero JESUS ERNESTO GARCIA C. Vic. Segundo EMMA L. LONDOÑOALBERTO ZAPATA R. ALVARO RIVERA G. DARIO VELEZ L. JAIME J. DURANGO JAIME MOLINA ZAPATA JORGE RESTREPO B. JUAN F. URREGO REINALDO ALCARAZ URLEY DURANGO Concejo Municipal
  • 3.
  • 4.
    CARRERA 11. LaIlusión ANTES DESPUÉS Valor Real del Mercado: $28.000.000 Valor Inversión: $11.300.000
  • 5.
    CARRERA 18 BARRIOBUGA ANTES DESPUÉS Valor Inversión: $14.400.000 Valor Real del Mercado: $20.000.000
  • 6.
    LA CARRERA 6BARRIO LA BARRANCA ANTES DESPUÉS Valor Inversión: $12.000.000 Valor Real del Mercado: $18.000.000.
  • 7.
    CALLE PRINCIPAL VEREDAEL PESCADO ANTES OBRA EN EJECUCIÓN Valor Inversión Gobernación: $16.000.000 Valor Real del Mercado: $60.000.000 Valor Inversión: $16.900.000
  • 8.
    REPARCHEO DE VIAS ANTESDESPUÉS Valor Real del Mercado: $2.500.000 Valor Inversión: $1.200.000
  • 9.
    MANTENIMIENTO VIA LAALDEA ANTES DESPUÉS Valor Inversión $1.200.000
  • 10.
    BARRIO LA MAQUEDA ValorInversión Municipio hasta la Fecha: $32.000.000 ANTES OBRA EN EJECUCIÓN Valor Real del Mercado: $120.000.000 Valor Inversión Gobernación: $25.000.000
  • 11.
  • 12.
    UNIDAD SANITARIA CERCHAPARRAL Valor Inversión: $ 26.000.000 ANTES DESPUÉS
  • 13.
    AULA DE SISTEMASMARIANAS Valor: $34.000.000 ANTES DESPUÉS
  • 14.
    RESTAURANTE ESCOLAR VEREDANURQUÍ Valor Inversión :$49.500.000 ANTES DESPUÉS
  • 15.
    UNIDAD SANITARIA ESCUELAVEREDA NURQUÍ Valor Inversión :$37.000.000 ANTES DESPUÉS
  • 16.
    MURO ESCUELA JORGEROBLEDO Valor Inversión : $15.000.000 ANTES DESPUÉS
  • 17.
    ESCUELA VEREDA ELESPINAL Valor Inversión: $3.000.000 Mano de Obra ANTES DESPUÉS
  • 18.
  • 19.
    BAÑOS FEMENINOS COLISEO ValorInversión :$16.000.000 ANTES DESPUÉS
  • 20.
    PLACAS POLIDEPORTIVAS INSTITUCIÓN EDUCATIVASAN LUIS GONZAGA OBRA EN EJECUCIÓN Valor Inversión : $45.000.000
  • 21.
    PLACA BARRIO SANJUDAS Valor Inversión: $20.000.000 ANTES DESPUÉS Valor Real del Mercado: $50.000.000
  • 22.
  • 23.
    ADECUACIÓN DE ESCOMBRERA INSTALACIÓNDE FILTROS Valor Inversión: $ 16.400.000
  • 24.
    ADECUACIÓN DEL PALACIOCONSISTORIAL Valor Inversión $16.000.000 FASE II ANTES DESPUÉS
  • 25.
  • 26.
  • 27.
    ADECUACIÓN OFICINA DEPLANEACIÓN Valor Inversión: $60.000.000 ANTES DESPUÉS
  • 28.
  • 29.
    CONSTRUCCIÓN DE 26UNISAFAS EN LA VEREDA NURQUÍ Y MARIANA Valor Inversión: $69.900.000 EN EJECUCIÓN DESPUÉS
  • 30.
    INSTALACIÓN DE 26POZOS SÉPTICOS Valor Inversión: $59.500.000
  • 31.
    CONSTRUCCIÓN DE SISTEMASDE ACUEDUCTO Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE VEREDAS EL PESCADO, MONTAÑITAS, PEÑITAS, YERBABUENAl, COLORADAS, EL RODEO Y LA ALDEA. Valor Inversión: $661.000.000 ANTES DESPUÉS
  • 32.
    TORRES LUMINARIAS Valor Inversión:$17.800.000 Adecuación y seguridad de las TORRES LUMINARIAS de los escenarios deportivos CANCHA MONUMENTAL DE BUGA y CANCHA LLANO DE BOLÍVAR.
  • 33.
    CONVENIOS CON LAFEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS
  • 34.
    ADECUACIÓN DE LAESCUELA DE LA VEREDA CHURIMBO Valor del Convenio: $26.200.000 Aporte del Municipio: $11.000.000
  • 35.
  • 36.
    PROYECTOS EN CONTRATACIÓN Mantenimiento y Mejoramiento de la vía pedregal - cordilleras, municipio de Santa Fe de antioquia, Departamento de Antioquia. Valor: $1.000.000.000 aportes invias  Adecuaciones en las instalaciones de la sede luchin a través de la construcción de un aula valor: $60.000.000 recursos nivel nacional primera infancia conpes 152 $53.000.000 Recursos municipio: $ 7.000.000
  • 37.
    PROYECTOS EN CONTRATACIÓN Mantenimiento y Mejoramiento de las instituciones educativas rurales del municipio de Santa Fe de Antioquia mediante la construcción de estructuras complementarias como aulas adicionales- cer sabanas., el pescado ye l rodeo valor: $165.000.0000 recursos municipales  Reforestación y mantenimiento en las microcuencas la pena, la soledad y la isleta, ubicadas en la vereda milagrosa alta y el corregimiento las azules respectivamente de la zona rural del municipio de santa fe de antioquia Valor: $50.000.000 recursos municipales
  • 38.
    GESTIÓN PARA LACONSTRUCCIÓN DEL PARQUEADERO MUNICIPAL • MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO • $1500.000.000 FONTUR PRIMERA ETAPA SE ENCUENTRA EN LA ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
  • 39.
  • 40.
    PROYECTO VIA ALTERNALA BARRANCA SE ENCUENTRAN EN GESTIÓN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS VALOR APROXIMADO: $5000.000.000
  • 41.
    VALOR INVERSIÓN: $2.300.000 recursosdel orden nacional y epm. Construcción de obras de drenaje vías terciarias – elaboración de tubería 36”, total aprox. 300 obras Valor real mercado obras de drenaje $12.000.000 unidad VALOR TOTAL: $3.600.000.000 INVERSIÓN MUNICIPIO MATERIALES : $300.000.000 APORTES: $200.000.000 hidroituango - cemento APORTES COMUNIDAD: mano de obra MANTENIMIENTO DE CAMINOS VEREDALES APORTES HIDROITUANGO: $100.000.000 GAS NATURAL SIN FRONTERAS SANTA FE DE ANTIOQUIA EN EJECUCIÓN
  • 43.
    Construcción de unabodega para la Administración Municipal en el barrio San Judas. Valor del proyecto : $ 413.000.000 La Administración Municipal ejecutará el proyecto por Administración Directa. La inversión se reducirá a un valor de $200.000.000 PROYECTO BODEGA
  • 44.
  • 45.
  • 46.
     Adecuación deplacas polideportivas del barrio Buga, que contiene la construcción de una cubierta metálica, graderías en concreto, acabado al piso de las placas, adecuación de baños y un cerramiento al escenario deportivo. Valor del proyecto : $1.047.365.685 PROYECTO PARA CUBIERTA, GRADERÍAS Y PISO PARA PLACA POLIDEPORTIVA BUGA
  • 47.
  • 48.
  • 49.
    Construcción de 182viviendas con un área de 46 m2.  En el barrio la Maqueda son 30 viviendas  En el barrio Buga son 40 viviendas  Y en el barrio Lomitas son 112 viviendas PROYECTO VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO
  • 50.
  • 51.
  • 52.
  • 53.
  • 54.
  • 55.
  • 56.
  • 57.
  • 58.
  • 59.
    DISTRIBUCIÓN DE BLOQUESEN LOTE DE BUGA
  • 60.
  • 61.
  • 62.
  • 63.
    FINANCIACIÓN PROYECTO DEVIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL PRIORITARIO 182 SOLUCIONES DE VIVIENDA ENTES COFINANCIADORES HIDROITUANGO $ 260.000.000 EPM (REUBICACIÓN) $ 160.000.000 FONDO DE ADAPTACIÓN (COMFAMA) $ 420.000.000 MUNICIPIO $ 1.000.000.000 RECURSOS REGALIAS Y PROPIOS APROX. $ 300.000.000 APROX. $ 50.000.000 ESTUDIOS Y DISEÑOS COMUNIDAD: POR DEFINIR DEPENDE DE OTRAS GESTIONES OTRAS GESTIONES POR DEFINIR: AGUAS DE OCCIDENTE: REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EPM: REDES EXTERNAS ELÉCTRICAS
  • 64.
    VIVIENDAS PARA DAMINIFICADOSPOR LA OLA INVERNAL 34 FAMILIAS BENEFICIADAS Inversión del municipio 0 pesos Inversión por vivienda = 72 S.M.L.M.V Total: 42´444.000 Millones Inversión total fondo de adaptación 1´443.096.000 Millones
  • 65.
    VIVIENDAS PARA DESPLAZADOSPARA LA ZONA RURAL. 21 familias postuladas para construcción de vivienda nueva Inversión del municipio 0 pesos Inversión por vivienda: 15´856.267.94 Millones Inversión total banco agrario: 332.981.626,74 Millones
  • 66.
    PLANO DE VIVIENDAPARA DESPLAZADOS
  • 67.
    FINANCIACIÓN PROYECTOS REGALIASREGIONALES OCCIDENTE PRESUPUESTO TOTAL $ 29.903.000.000,00 80% AÑO 2013 PRESUPUESTO 2013 80% $ 23.922.400.000,00 PROYECTO REFORESTACION $ 1.770.748.662,00 PROYECTOS VIVIENDA $ 22.151.651.338,00 TOTAL AÑO 2013 $ 23.922.400.000,00 PROYECTO DE VIVIENDA SANTA FE DE ANTIOQUIA $ 1.140.000.000,00 50 VIVIENDA RURALES 20% AÑO 2014 PRESUPUESTO 2014 20% $ 5.980.600.000,00 PROYECTOS PRODUCTIVOS DE CAFÉ Y AGUACATE $ 5.980.600.000,00
  • 68.
    PROYECTO REPAVIMENTACIÓN YPAVIMENTACIÓN  Repavimentación entre calle 11 entre cra. 17-variante, cra. 18 entre calles 11-13(variante), calle 12 entre 18 - variante y pavimentación de vía de partidas de Nurquí.  Valor del proyecto : $472.000.000 La gobernación financiará el cemento equivalente a 2900 sacos.  La Administración Municipal ejecutará el proyecto con la comunidad y los obreros. La inversión se reducirá a un valor de $30.000.000
  • 69.
  • 70.
    VIA A PAVIEMNTAREN NURQUÍ
  • 71.
    PROYECTOS RECURSOS TELEFONÍAIVA CELULAR – Pasaron la Evaluación Jurídica  Reforzamiento estructural de los pasos peatonales y mantenimiento general del Puente de Occidente “José María Villa”, a través de recursos de la Gobernación de Infraestructura Física y el Instituto de Cultura. Total: $1.480.986.061. Con una duración aproximada de 8 meses.
  • 72.
    PROYECTOS IVA CELULAR– Pasaron la Evaluación Jurídica  Formulación del Plan Especial de Manejo y protección (PEMP) del Puente de Occidente “José María Villa”. Costo Total: de $229.700.000 Cofinanciación por parte del municipio de $5.000.000. Duración aproximada de 7 meses.
  • 73.
    PROYECTOS RECURSOS TELEFONÍAIVA CELULAR  Renovación profesional de montajes en los 2 museos de Santa Fe de Antioquia: - Guión museológico del Museo Religioso Francisco Cristóbal Toro; guión museográfico y montaje profesional de una sala del museo. - Renovación museográfica del museo Juan del Corral. Costo: $100.000.000 Cofinanciación por parte del Municipio: $1.000.000.
  • 74.
    PROYECTOS RECURSOS IVACELULAR Inventario del patrimonio mueble de arte religioso de Santa Fe de Antioquia. Costo Total: $ 68.550.000 Cofinanciación del Municipio: $685.550
  • 75.
    CONSTRUCCIÓN CENTRO EDUCATIVORURAL EL PLAN DE SANTA FE DE ANTIOQUIA. Costo total: $458.045.475 millones cofinanciados a través de la gobernación por $428.079.883. El Municipio dará un aporte de $29.965.592 por la interventoría del proyecto. ESCUELA EL PLAN
  • 76.
  • 77.
  • 81.
    REGALÍAS REGIONALES  Implantaciónde 600 hectáreas de Aguacate para el Occidente Antioqueño. Aportes en bienes y servicios $29.841.856 y Efectivo $4.069.344 por cada municipio de la región. Inversión total regional de $3.620.859.264  Implantación de 560 hectáreas de café en arreglo con musáceas y aguacate en el Occidente Antioqueño Aporte en Servicios $16.335.200 Aporte en efectivo $3.500.000 Inversión total regional de $2.350.000.000
  • 82.
    REGALÍAS REGIONALES  Implantaciónde 450 hectáreas de reforestación comercial en el Occidente de Antioquia. Aportes en bienes y servicios $2.100.000 En efectivo 300.000. Inversión total regional de $1.767.539.000.  Construcción de Viviendas de Interés Social en la zona rural del municipio de Santa Fe de Antioquia. Total: $22.165.036.217 Por todos los municipio del Occidente Antioqueño
  • 83.
  • 84.
    CAMBIO DE RAZÓNSOCIAL: Epsafe a Occidente Limpio S.A. E.S.P. para darle una visión regional a la Empresa. UTILIDADES AÑO 2012: $91.931.213 Se tiene proyectado con las utilidades comprar un terreno para la sede de la Empresa.
  • 85.
    COMPRA VEHÍCULO RECOLECTOR LaEmpresa adquirirá un vehículo recolector por valor de $320.000.000 bajo la modalidad de leasing financiero.
  • 86.
    Con las nuevasestrategias implementadas se tiene una CIUDAD MÁS LIMPIA.
  • 87.
  • 88.
  • 89.
  • 90.
  • 91.
    CONVENIO CON CAFETEROS SEBENEFICIO CON ESTE CONVENIO A 200 PRODUCTORES A LOS QUE SE LE ENTREGÓ. SEMILLA DE CAFÉ FUNGICIDA (MERTEC 500) BOLSAS PARA ALMÁCIGOS DE CAFÉ INSECTICIDA (RAFAGA) FERTILIZANTE PARA LA ETAPA DE LEVANTE CONTRATACIÓN DE PROMOTORES TOTAL 600.000 ÁRBOLES
  • 92.
    • INVERSION PORLA COMUNIDAD $ 360.741.908 • INVERSION POR COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE OCCIDENTE • $ 5.642.432 • INVERSIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO $ 38.400.000 • FEDERACION DE CAFETEROS FNC $ 37.200.000 • TOTAL $441.984.340
  • 93.
    SERVICIOS DE LARUTA SELECTIVA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS. INVERSIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO $30.000.000
  • 94.
    DOTACIÓN Y ADECUACIÓNDE LOCAL COMO PLANTA DE TRANSFORMACIÓN DE FRUTAS Y PROCESAMIENTO DEL TAMARINDO COMO FRUTA PRIORITARIA Y SUS DERIVADOS. INVERSIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO $11.844.700
  • 95.
    ECA DE FRIJOLCARGAMANTO FÁTIMA 24 PARTICIPANTES Costo $10.231.000
  • 96.
    ECA DE LULO TONUSCOARRIBA CHURIMBO 20 PARTICIPANTES Costo $13.600.000
  • 97.
    ECA DE HORTALIZAS SAN CARLOS  PARTIDAS DE NURQUÍ  24 PARTICIPANTES Costo $10.231.000
  • 98.
    PROYECTO PRODUCTIVO HIDROITUANGOCACAO  TUNAL  JAGUE  KM2  ESPINAL  26 HECTÁREAS  17 BENEFICIARIOS
  • 99.
    PLAN INTEGRAL HIDROELECTRICAITUANGO LINEA PROYECTOS PRODUCTIVOS RUBRO CAFÉ ASOCIO AGUACATE.  VEREDAS EL PLAN Y CARPINTERO.  20 HECTÁREAS.(SOSTENIMIENTO A 2500 PLANTAS DE CAFÉ Y SIEMBRA DE 50 ARBOLES DE AGUACATE)  40 BENEFICIARIOS.
  • 100.
    PLAN INTEGRAL HIDROELECTRICAITUANGO LINEA PROYECTOS PRODUCTIVOS RUBRO CAFÉ.  CATIVO, COLORADAS, PEDREGAL, PESCADO, NURQUÍ, RODEO, YERBABUENAL, GUASABRA, FÁTIMA, MARIANA, LA LADEA, EL LIMÓN, RODEO, LAS AZULES, CHURIMBO, YERBABUENAL.  80 HECTÁREAS.  80 BENEFICIARIOS
  • 101.
    PLAN INTEGRAL HIDROELECTRICAITUANGO LINEA PROYECTOS PRODUCTIVOS RUBRO CAÑA  MORADITAS, YERBABUENAL Y SAN ANTONIO.  10 HECTÁREAS.  30 BENEFICIARIOS.
  • 102.
    TOTAL INVERSIÓN DELPLAN INTEGRAL HIDROELECRICA ITUANGO EN LA LINEA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA SANTA FE DE ANTIOQUIA $1.336.013.731 NÚMERO APROXIMADO DE BENEFICIARIOS 205.
  • 103.
    POR REGALÍAS PARAESTE AÑO PROYECTO DE REFORESTACIÓN 34 HECTÁREAS MADERABLES BENEFICIARIOS 34 VALOR $103.972.882
  • 104.
    LÍNEA PROYECTOS PRODUCTIVOS MANÁ  200 HUERTOS CASEROS PARA UNA INVERSIÓN $348.001.600  2 EMPRENDIMIENTOS PARA UNA INVERSIÓN $85.000.000
  • 105.
    ESTUFAS EFICIENTES SE ESTANGESTIONANDO 100 PARA SANTA FE DE ANTIOQUIA
  • 106.
    COMPRA DE MOTOPARA MEJORAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SECRETARÍA. INVERSIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO $ 9.000.000
  • 107.
  • 108.
    Elaboración y ejecuciónde proyecto ciudadano de educación ambiental "comunidades comprometidas con el saneamiento ambiental". Veredas: Nurquí, Mariana, Jague, El Filo, Guasabra, Las Azules. Objetivo: Generar un ambiente participativo para la comunidad y así construir nuevos principios que los ayuden a vivir de acuerdo con la naturaleza.
  • 109.
  • 110.
     Se reforestarán8 hectáreas del predio la quinta vereda la aldea para la protección de la microcuenca la pená.  Los recursos para esta reforestación se gestionaron a través del convenio 873 entre corantioquia y Departamento de Antioquia en el cual se ejecutará el plan de inversión del 1% del proyecto de conexión vía aburrá – rio cauca.
  • 111.
  • 112.
  • 113.
    EXPOSICIÓN DE BOCETOSPOR EL ARQUITECTO JUAN MANUEL PELÁEZ FREIDEL
  • 114.
    340 PC CONCERTACIÓNMIN TIC PARA DOTACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS
  • 115.
    ENTREGA DE KITSESCOLARES
  • 116.
    VEREDA MARIANA ENUNIÓN CON CIELO AZUL
  • 117.
  • 118.
    La Administración Municipala través de la Secretaría de Educación en convenio con la Universidad de Antioquia, dio inicio al PIVU. PROYECTO DE INDUCCIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA
  • 119.
  • 120.
    MATRCULA 2011 5537DIFERENCIA MATRICULA 2012 6128 591 MATRICULA 2013 6330 202 793  Programa Grupos Juveniles Creativos  Ampliación de Cobertura Jornada de Adultos Clei 2  Transporte Escolar  Ampliación de Rutas COBERTURA EDUCATIVA
  • 121.
  • 122.
    POSICIONAMIENTO DE LOSPERSONEROS ESTUDIANTILES
  • 123.
    DOCENTES DEL ÁREASOCIALES TRABAJAN POR EL BICENTENARIO
  • 124.
  • 125.
  • 126.
  • 127.
    CARNAVAL DE BARRANQUILLA ChicasAlegres – Casa Gerontológica Escuela de Música Jorge Robledo Ortiz
  • 128.
    X FESTIVAL DEMÚSICA CLÁSICA Y RELIGIOSA
  • 129.
    ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL SEMANASANTA PARQUE PRINCIPAL Y LLANO DE BOLÍVAR
  • 130.
    ELECCIÓN CONSEJO DECULTURA - SANTA FE DE ANTIOQUIA
  • 131.
    OBJETIVO: RECOLECCIÓN DEFONDOS PARA PARTICIPAR DEL 3 AL 9 DE JULIO EN EL FESTIVAL DEL CARIBE QUE SE LLEVARÁ A CABO EN SANTIAGO DE CUBA Y QUE ESTE AÑO ES DEDICADO A LA CULTURA DE LOS PUEBOS DEL CARIBE COLOMBIANO. ACTIVIDADES PRO – ESCUELA DE MÚSICA
  • 132.
  • 133.
    BINGO BAILABLE –COLISEO MUNICIPAL
  • 134.
  • 135.
    JUAN DE LACRUZ METAUTE. REPRESENTANTE DEPARTAMETAL POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA
  • 136.
    CONSTRUCCIÓN PLAN DEDESARROLLO CULTURAL 2013 - 2025.
  • 137.
    Apoyo logístico enla realización de 2 cursos impartidos en la Casa de la Cultura con el profesor John Fernando Ramírez. APOYO A LOS CURSOS DE FORMACIÓN DEL SENA Construcciones en GuaduaArtesanías en Guadua
  • 138.
    DISEÑO Y ELABORACIÓNDEL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA “2013 – 2023” Estudiantes del ITM: Recolección de Encuestas
  • 139.
     Diferenciación porgrupos de interés (etarios).  Articulación a los distintos niveles : Municipal= Casa de la Cultura Departamental= Instituto de Cultura y Patrimonio Nacional= Ministerio de Cultura.  Definición de Cronograma de Proyectos y Actividades ESTRATEGIA PARA LOS VIGÍAS DEL PATRIMONIO EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
  • 140.
    Recién constituido Grupo deVigía con la Policía de Turismo. proceso de reactivación de Vigías del Patrimonio de la I.E. Arturo Velásquez.
  • 141.
  • 142.
    SELECCIÓN DE FÚTBOLCAMPEONES TORNEO INTERMUNICIPAL DE FÚTBOL 2013
  • 143.
    ENTREGA DE BALONESDE FÚTBOL Torneo Micro Fútbol B. Buga Torneo Interveredal
  • 144.
    SEGUNDA VÁLIDA ANTIOQUEÑADE TRIATLÓN 2013 REALIZADA EL 14 DE ABRIL
  • 145.
  • 146.
    EVENTOS DEPORTIVOS  JuegosEscolares con participación de 990 deportistas municipio de Buriticá. Título de fútbol y subcampeón baloncesto femenino.  Fase Mural de Intercolegiados con participación de 450 deportistas.  Eliminatoria zonal juego campesinos con participación de 30 deportistas . Clasificado fútbol fase final.  Participación copa Antioquia de Bicicross, 30 deportistas.  Participación en liga de futsal en tres categorías, 45 deportistas.  Participación copa elite de baloncesto. Municipio de Apartadó. Campeonas.
  • 147.
    5 Torneos deFútbol: • Interbarrios • Bicentenario • Senior Master • Infantil • Pre juvenil TORNEOS LOCALES
  • 148.
    •FINAL JUEGOS DEPARTAMENTALES PROYECTOVALOR PROYECTO LEY DEL TABACO 56.000.000 PROYECTO CUBIERTA PLACA DEPROTIVA DE BUGA 1.000.000.000 PLACA S POLIDEPORTIVAS SAN JUDAS Y SAN LUIS 100.000.000 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 100.000.000 •CENTRO DE INICIACION DEPORTIVA 72.554.000 •CENTRO REGIONAL DE DISCAPACIDAD 22.434.389 •TOTAL 1.350.988.389 PROYECTO FINAL JUEGOS DEPARTAMENTALES PROYECTOS PRESENTADOS NIVEL DEPORTIVO
  • 149.
    PROGRAMA DE MONITORÍAS DeportesTipo A Tipo B Tipo C Tipo D Baloncesto X Voleibol X Fútbol X Fútbol X Fútsalon X Atletismo X Ludoteca X Bicicros X Actividad física X C.I.F. X Ajedrez X Patinaje X Tenis de c. X Coordinador X Monitores urbanos X Inversión $ 104.760.000
  • 150.
  • 151.
  • 152.
  • 153.
  • 154.
  • 156.
    ESPACIO PÚBLICO: Sehizo sensibilización por parte de la Secretaría General y de Gobierno, con los venteros que están ubicados en el espacio público del parque principal del Municipio. Acompañamiento de:  Funcionario de Salubridad.  Policía Nacional.  Inspector de Policía.  Secretaría de Hacienda.
  • 157.
    SEGURIDAD: Comités deOrden Público con la Policía Nacional y el Ejército. OBJETIVO: Generar un óptimo desarrollo en cada una de las actividades que estos ejercen en cuanto a la prevención y restablecimiento el orden, no solo en tiempo de festividades (puentes festivos), sino en tiempo ordinario.
  • 158.
    Acompañamiento en laSocialización de la Ley 1575 y en la entrega de implementos de trabajo Bomberíl traídos desde España por el proyecto Bomberos Por Colombia.
  • 159.
    Acompañamiento al procesode gasificación que viene realizando EPM, especialmente en el tema de los sorteos de electrodomésticos y demás, donde se mejorará sustancialmente la calidad de vida de los Santafereños.
  • 160.
  • 161.
     Elaboración delsistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo antes programa de salud ocupacional, teniendo en cuenta las necesidades de la alcaldía.  Realización de las políticas de salud ocupacional, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.  Elaboración de la matriz de peligros que reemplaza el panorama de riesgo.
  • 162.
     Estadísticas deAccidentalidad y Ausentismo: Datos utilizados a través de los reportes de Accidentes que se presentaron en la administración municipal y las incapacidades que se generaron por estos.  Con el apoyo de la ARP positiva, se dictó capacitación en auto cuidado, incidentes y accidentes.
  • 163.
     inspección deextintores en las diferentes dependencias.  Ubicación de señalización en la alcaldía:
  • 164.
     Inspección alas instalaciones para determinar la necesidad de un plan de mantenimiento preventivo.  Capacitación sobre higiene postural y pausas activas dictada por el fisioterapeuta del hospital.  Asistencia a reuniones mensuales del COPASO (comité paritario de salud ocupacional).
  • 165.
     Inicio delprograma de pausas activas en las diferentes dependencias de la administración municipal con la cooperación de los líderes de cada área.
  • 166.
    OBTENCIÓN DE EQUIPOSDE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EMERGENCIA
  • 167.
    ALMACÉN MUNICIPAL A lafecha se están realizando los inventarios de bienes muebles e inmuebles de la Administración. Acompañamiento de Catastro. Inicio al manejo del programa ARIES en el cual reposa toda la información de altas, baja, inventarios y demás que tienen que ver con el Almacén.
  • 168.
    ARCHIVO MUNICIPAL  Soluciónde peticiones de la comunidad y la Administración.  Gestión de un espacio propicio y acondicionado para el buen funcionamiento de la oficina.
  • 169.
    CONCEPTO GENERAL: La comisaríade Familia de Santa Fe de Antioquia, en 9 meses de ser reestructurada, es una de las dependencias que más trabajo ha realizado en el área Social. COMISARÍA DE FAMILIA Campaña al Buen Trato
  • 170.
     Primer puestoen el ranquin de la Categoría Comisarías de Familia y experiencias significativas.  1186 Atenciones individuales y colectivas. 3 Proyectos Macro Sociales para la intervención integral de los flagelos de abuso sexual y las vulneraciones de derechos.
  • 171.
     Convenio Fundaciónde atención a la Niñez.  Gerencia de Infancia y Adolescencia, municipio de Santa Fe.  Alianza Organización internacional para las migraciones  EPM – Municipio de Santa Fe.  Cooperación entre CFA Cooperativa Financiera de Antioquia y Municipio de Santa Fe, (Seminario no Violencia intrafamiliar). CONVENIOS:
  • 172.
    Jornadas Lúdico Formativas:Día de la niñez y la recreación. 62 menores detenidos en Operativos de la medida de protección. 18 Procesos de Restablecimiento de Derechos en el año 2013
  • 173.
  • 174.
     Se atendióun total de 450 usuarios.  Se tramitaron 56 Ayudas Humanitarias de Transición ante la UARIV.  Se tramitaron 27 solicitudes de novedades ante la UARIV.  Se notificó de la inclusión en RUV a 3 víctimas  Se trabajó en la actualización de la caracterización de las víctimas. ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS VÍCTIMAS
  • 175.
     Se socializóla Ley de Víctimas con los habitantes de la Vereda el Plan y su área de influencia.  Se gestionó la instalación de un centro de atención a víctimas para ser atendidas por un funcionario de la Unidad de Victimas.  Se ha participado en reuniones con asociaciones de víctimas.
  • 176.
    Visitas Domiciliarias REUNIONES CONVÍCTIMAS Mesas de trabajos para el PAT
  • 177.
  • 178.
  • 179.
  • 180.
  • 181.
    Se instó alos comerciantes a procurar la imagen corporativa del asiento, haciendo un llamado a aquellos que ocupan espacio público a tomar en arrendamiento un local comercial y así lograr evitar accidentes en las vías peatonales de la concurrencia. PROCESO DE RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
  • 182.
    Se tienen identificadoslos comerciantes que ocupan espacio público, los cuales se vienen sensibilizando en la posibilidad de arrendar un local, dos comerciantes han dejado el espacio público.
  • 183.
  • 184.
    184 INFORME FISCAL YFINANCIERO A MAYO DE 2013 (Cifras en miles de pesos)
  • 185.
    185 ALGUNAS GENERALIDADES RELACIONADASCON EL MANEJO FISCAL Y FINANCIERO Con el Informe fiscal y financiero, el Municipio de Santa fe de Antioquia, evalúa la gestión de los recursos durante el periodo, para ello analiza los siguientes factores:  Cumplimiento indicador de Ley 617 de 2000.  Deuda Pública.  La evaluación de la Información presupuestal.  Información del comportamiento de la cartera y de las cuentas por pagar.
  • 186.
    186 LEY 617 DE2000  La ley 617 de 2000 establece en sus artículos 6º y 10º los límites de gasto para los municipios basados en su clasificación por categorías. Actualmente estamos ubicados en categoría sexta, con un límite del 80% de los Gastos de Funcionamiento en proporción de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación.  Este indicador mientras más bajo es mejor y se viene presentando, para nuestro municipio, una disminución gradual, dado el incremento en los ICLD y una estabilidad en los Gastos de Funcionamiento.
  • 187.
    187 CUMPLIMIENTO LEY 617DE 2000 Cifras en miles de pesos 2012 2011 2010 2009 2008 1. ICLD base para Ley 617 de 2000 6.482.978 6.208.040 5.264.708 4.722.816 3.945.023 2. Gastos de Funcionamiento Nivel Central 3.485.753 3.445.462 3.369.940 2.811.965 2.567.421 3. Relación Gastos de Funcionamiento/Ingresos Corrientes de Libre Destinación 53,77% 55,50% 64,01% 59,54% 65,08% Límite establecido por la Ley 617 80% 80% 80% 80% 80% Diferencia 26,23% 24,50% 15,99% 20,46% 14,92%
  • 188.
    2012 2011 20102009 2008 Cálculo 53.77% 55.50% 64.01% 59.54% 65.08% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% Títulodeleje Ley 617 de 2000
  • 189.
    189 ADMINISTRACIÓN CENTRAL DESANTA FE DE ANTIOQUIA  De acuerdo con la categoría 6 en que se encuentra ubicado el Municipio y conforme a lo prescrito por la Ley 617 de 2000, los gastos de funcionamiento en 2012 ascendieron a la suma de $3.485.753.  Para la vigencia de análisis, el Municipio financió sus gastos de funcionamiento con el 53.77% de sus ingresos corrientes de libre destinación; es decir que destinó para inversión con recursos propios el 26.23% de dichos ingresos.
  • 190.
    190 CONCLUSIÓN: La AdministraciónMunicipal de SANTA FE DE ANTIOQUIA cumple con la Ley 617 de 2000.
  • 191.
    191 DEUDA PÚBLICA MUNICIPIO DESANTA FE DE ANTIOQUIA En Miles de pesos La Deuda Pública asciende a la suma de $1.649 Millones de Pesos a Mayo de 2013. Créditos adquiridos por administraciones anteriores para mejoramiento del perfil de la deuda y mejoramiento de vivienda urbana y rural. Este año la administración municipal adquirió un crédito por 520 millones para la actualización catastral urbana.
  • 192.
    192 Este año laAdministración Municipal adquirió un crédito por 520 millones para la actualización catastral urbana.
  • 193.
    1,453,676, 441 195,715,2 62 BANCO DE BOGOTA IDEA DEUDA PÚBLICA MUNICIPIODE SANTA FE DE ANTIOQUIA 1.649 MILLONES DE PESOS REPRESENTADOS ASÍ:
  • 194.
    194 DEUDA PÚBLICA MUNICIPIO DESANTA FE DE ANTIOQUIA NIVEL DE ENDEUDAMIENTO FÓRMULA CÁLCULO % SEMÁFORO Solvencia Interés /ahorro operacional 146.847/ 6.697.526 2.19% Verde <40% Sostenibilidad Saldo de la Deuda / Ingresos corrientes 1.590.960 / 10.668.449 19.79% Capacidad de inversión <80%
  • 195.
    195 DEUDA PÚBLICA Solvencia Conforme ala proyección de la ejecución presupuestal a Diciembre 31 de 2012, encontramos que los intereses para cubrir el servicio de la deuda pública adquirida por la Entidad territorial, demandan el 2.19% del ahorro operacional generado durante la vigencia fiscal que se analiza.
  • 196.
    196 Sostenibilidad Se tiene uníndice de sostenibilidad del 19.79%, es decir, que por cada $100 de ingresos corrientes, se destinaron $16.22 para atender el servicio de la deuda.
  • 197.
    HISTÓRICO DE EJECUCIONESPRESUPUESTALES 2010 - 2013  Con respecto de la ejecución presupuestal de los ingresos, ha presentado un incremento del 31% con respecto del año 2009, se evidencia que se depende en un gran porcentaje de los giros del gobierno nacional para la inversión social.  Lo que respecta de los Egresos presenta un aumento del 20% de ejecución comparado con el 2009, donde los gastos de funcionamiento se han mantenido, el servicio de la deuda pública ha disminuido y la inversión se ha incrementado
  • 198.
    CONCEPTO EJECUCIÓN 2009 EJECUCIÓN 2010 EJECUCIÓN 2011 EJECUCIÓN 2012 Corrientes Municipales 4.400.8255.237.648 6.186.393 6.706.103 Transferencias y Aportes 7.194.107 7.379.343 6.727.145 12.468.957 Fondos Especiales 210.081 149.559 263.411 137.958 Recursos De Capital 3.248.543 4.484.570 5.514.240 2.547.598 Total 15.053.556 17.251.120 18.691.189 21.860.616 HISTÓRICO DE INGRESOS 2010-2013 MILES DE PESOS
  • 199.
    0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 15,053,556 17,251,120 18,691,189 21,860,616 EJECUCIÓN 2009 EJECUCIÓN2010 EJECUCIÓN 2011 EJECUCIÓN 2012 HISTÓRICO DE INGRESOS 2010-2013 MILES DE PESOS
  • 200.
    CONCEPTO EJECUCIÓN 2010 EJECUCIÓN 2010 EJECUCIÓN 2011 EJECUCIÓN 2012 2.1Funcionamiento 2.734.119 3.231.3813.681.741 3.502.579 2.3Gastos Inversión 9.860.967 9.329.455 12.628.396 7.751.204 2.4Servicio a la Deuda 759.712 738.538 415.893 401.711 2Gastos Totales 13.354.798 13.299.374 16.726.030 11.655.494 HISTÓRICO DE EGRESOS 2010-2013 MILES DE PESOS
  • 201.
  • 202.
    COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL 2013 INGRESOSA MAYO DE 2013 CONCEPTO INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO Corrientes Municipales 4.940.991 4.940.991 2.864.069 Transferencias y Aportes 9.335.033 14.035.933 4.131.125 Fondos Especiales 124.900 124.900 56.588 Recursos De Capital 0 3.053.869 2.781.201 Total 14.400.924 22.155.693 9.832.983
  • 203.
    COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL 2013 Ala fecha se presenta una ejecución del 44% del presupuesto definitivo. 14,400,924 22,155,693 9,832,983 INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO
  • 204.
    COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL 2013 EGRESOS CONCEPTOINICIAL DEFINITIVO EJECUTADO Funcionamiento 2.878.454 3.888.405 1.087.389 Gastos Inversión 10.762.759 17.507.576 1.848.109 Servicio a la Deuda 759.711 759.712 251.140 Gastos Totales 14.400.924 22.155.693 3.186.638
  • 205.
    A la fechase presenta una ejecución del 16% del presupuesto definitivo de egresos. 14,400,924 22,155,693 3,186,638 Gastos Totales INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO
  • 206.
    COMPORTAMIENTO EN ELRECAUDO DE IMPUESTO CONCEPTO IMPTO + INTERES IMPTO + INTERES TOTAL PREDIAL INDUSTRIA Y COMERCIO SALDO DE DEUDA A 31 DICIEMBRE 2012 5.027.220.400,00 776.922.752,0 0 5.804.143.152 VALOR FACTURADO 2013 2.945.483.939,80 700.447.126 3.645.931.065 VALOR RECAUDADO A MAYO 1.358.553.462,00 341.557.638,0 0 1.700.111.100
  • 207.
    5,804,143,152 3,645,931,065 1,700,111,100 SALDO DE DEUDAA 31 DICIEMBRE 2012 VALOR FACTURADO 2013 VALOR RECAUDADO A MAYO
  • 208.
     Actualización catastralurbana  Actualización código de rentas  Fiscalizaciones tributarias  Cobros persuasivos y coactivos  Amnistía para deudores de 2010 hacia atrás ESTRATÉGIAS PARA INCREMENTO DE INGRESOS 2013
  • 209.
    EVOLUCIÓN RECAUDO LICENCIASDE CONSTRUCCIÓN 2010-2013 CONST. DICIEMBRE/2010 $ 192.101.042,00 PARCELACIONES DICIEMBRE 2010 $ 67.267.999,00 $ 259.369.041,00 VALOR RECAUDADO 2010 DICIEMBRE 31 CONST. DICIEMBRE/2011 $ 253.207.873,00 PARCELACIONES DICIEMBRE 2011 $ 46.672.030,00 $ 299.879.903,00 VALOR RECAUDADO 2011 DICIEMBRE 31 CONST. DICIEMBRE/2012 $ 394.697.490,52 PARCELACIONES DICIEMBRE 2012 $ 51.605.048,00 $ 446.302.538,52 VALOR RECAUDADO 2012 DICIEMBRE 31 CONST. MAYO 30/2013 $ 84.670.349,69 RECONOCIMIENTO / MAYO 30 $ 17.013.237,00 $ 101.683.586,69 VALOR RECAUDADO 2013 MAYO 30
  • 210.
    1.Gestión Administrativa Comité Primario:Identificación de Fortalezas y Debilidades
  • 211.
    Gestión de organizaciónarchivo del Tránsito, con funcionarios y un estudiante del SENA.
  • 212.
    - Gestión deun nuevo local como bodega de archivos, sin costo alguno al municipio y por el sistema de comodato. - Gestión de consecución de 600 placas para motocarros particular.
  • 213.
    Atención al debidoproceso contravencional con infracciones de accidentes, comparendos y seguimiento a las resoluciones de cargue de sanciones, prescripciones, caducidades.
  • 214.
    2. Gestión delTransporte Público - Recuperación del espacio público, ordenando el acopio del transporte en vehículos tipo escaleras, taxis y microbuses, en el parque principal. - Reunión con representantes del sector de los motocarros, compromisos de control a no autorizados y continuar con el proceso de reglamentación. - Compromiso de corregir problemática al transporte para el Corregimiento de Sabanas.
  • 215.
    Visita a laVereda El Tunal para concertar tarifas del transporte público, se redujeron a más de la mitad.
  • 216.
    Control a despachodel transporte intermunicipal en el Paso Real.
  • 217.
    Primer Foro sobreel transporte público formal e informal en la Subregión, con presencia de 12 Municipios. CONCLUSIÓN: Instaurar la mesa de trabajo permanente por el transporte, la movilidad y la seguridad vial.
  • 218.
    3. Gestión dela Movilidad Señalización Prohibidos Parquear, en Plaza de mercado, con el fin de facilitar el acceso de vehículos al interior de la Plaza.
  • 219.
    Demarcación de zonasde estacionamiento de motocicletas en el Parque de la Chinca
  • 220.
  • 221.
    Actualmente se gestionanlos estudios previos, para la semaforización de varias intersecciones de conflicto y accidentalidad en la Variante y Recta de la vía nacional. Intersección del Paso Real
  • 222.
    Intersección Carrera 10, concalle 13 Intersección Carrera 9, con calle 13
  • 223.
    INSTALACIÓN DE PARADEROSDE BUSES: En varios puntos del Municipio: Paso Real, Ica, Plaza de Mercado, Llano de Bolívar, Buga, Parque principal, Santa Lucia.
  • 224.
    - Calle 11,en inmediaciones del Parqueadero Acevedo. - Señalización de celdas de acopio del transporte público urbano y mixto veredal en la Calle Mocha y parque principal. - Demarcación de zonas de estacionamiento de motocicletas en el Parque de la Chinca y Parque principal. - Diseño del plan de recuperación de la movilidad en la Calle 10 y el Parque de la Chinca, con comerciantes y vecinos del sector. Otras Señalizaciones
  • 225.
    Gestión ante laFederación Colombiana de Municipios, la recuperación de recaudos externos por pagos de infracciones, nos adeudan aproximadamente 200 millones. TOTAL INGRESOS S. TRANSITO Enero a Marzo Abril Mayo Total Por comparendos y acuerdos pago 14.582.215 7.793.360 10.797.493 33.168.193 Por trámites en la oficina local 10.112.305 4.793.360 7.023.090 21.928.755 Gestión cobro persuasivo y coactivo Incluido Incluido Incluido 0 Por convenio SATT – ventas de licencias de conduc 48.480.300 6.726.000 12.997.700 68.204.000 Subtotal 123.300.948 Gestión otros Ingresos Recursos tecnológicos, personal y 2.832.000 944.000 944.000 4.721.840 otras dotaciones SATT 240.000 860.000 0 1.100.000 Subtotal GRAN TOTAL GESTION RECURSOS 129.122.788
  • 226.
    PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PRESTACIÓN Y SERVICIOS DE SALUD  SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO  ASEGURAMIENTO Y COBERTURA DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO  SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  INCLUSIÓN SOCIAL CON OPORTUNIDADES
  • 227.
     IMPLEMENTACIÓN DELA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD  ATENCIÓN A POBLACIÓN DISCAPACITADA  EQUIDAD DE GÉNERO  ADULTO MAYOR CON DIGNIDAD Y DERECHOS  POBLACIÓN VULNERABLE • FAMILIAS EN ACCIÓN • RED UNIDOS • HOGAR JUVENIL CAMPESINO
  • 228.
  • 229.
    Taller de Liderazgoy Actitud Inversión: $337.000 Encuentro Juvenil Deportivo Municipio de Giraldo Ciclopaseos
  • 230.
  • 231.
    Acompañamiento a GruposJuveniles Rurales
  • 232.
    Participación de 10 Jóvenesen el segundo congreso nacional de juventud, a realizarse en Guadalajara Buga, valle del cauca (Cali). Inversión: $800.000
  • 233.
    MEJORAMIENTO DE LACALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA COMUNIDAD EN GENERAL  Apoyo a las acciones que viene ejecutando la ESE Hospital San Juan de Dios en cuanto a la satisfacción de los usuarios frente al servicio.  Mejoramiento de la infraestructura física de la ESE.  Mejoramiento de la eficiencia en la prestación se servicios.  Sostenibilidad financiera de los programa de promoción y prevención de riesgos y enfermedades
  • 234.
    Se firmó conveniocon la ESE $112,251,001, para la atención de personas aun si afiliación a un régimen de salud.
  • 235.
    SALÚD PÚBLICA A partirdel 01 de junio de 2013 se iniciara con la ejecución del convenio firmado con la ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia por valor de $181,890,285 para atender a toda la comunidad en los siguientes componentes:
  • 236.
    COMPONENTES DE SALÚDPÚBLICA  Salud Mental 8,000 usuarios  Salud Sexual 8,000 usuarios  Salud Infantil 4,000 usuarios  Vigilancia Epidemiológica 4,000 usuarios  Nutrición 8,000 usuarios  Salud e higiene Oral 8,000 usuarios  Salud Ocupacional 7,000 usuarios  Estilos de vida Saludable 8,000 usuarios
  • 237.
    Apoyo al programade Vigilancia y control de los factores de Riesgo ambientales, sanitarios y de consumo humano
  • 238.
    ASEGURAMIENTO Y COBERTURAEN EL RÉGIMEN SUBSIDIADO  Mejoramiento de la cobertura en el aseguramiento en salud para la población vulnerable y de escasos recursos del municipio  Cobertura en el Aseguramiento en Salud  Fortalecimiento y vigilancia de la gestión Administrativa y Financiera  Atención a la población en salud pobre y vulnerable no cubierta
  • 239.
    COMPARATIVO AFILIACION SGSSS AÑOSSUBSIDIADO CONTRIBUTIVO VINCULADO 2010 16582 4843 4090 2011 16997 5938 3013 2012 15970 6380 2303 2013 (MAYO) 16208 7674 1258
  • 240.
    0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 2010 2011 20122013 (MAYO) Poblacion COMPARATIVO AFILIACIÓN AL SGSSS 2010 - 2013 SANTA FE DE ANTIOQUIA SUBSIDIADO CONTRIBUTIVO VINCULADO
  • 241.
  • 242.
  • 243.
    Cupos atendidos con recursosGobernación 3157 total aporte de $198,493,632 50 niños y niñas de 1 a 4 años y 11 meses del nivel 1 y 2 el SISBEN DESAYUNO INFANTIL CON AMOR ( LECHE LIQUIDA) RESTAURANTE ESCOLAR
  • 244.
    MANA INFANTIL 1,230 niños(as),mayores de 6 meses hasta 5 años 11 meses y 29 días • 12 niños • 65 Gestantes y Lactantes * Convenio MANA: $65.000.000 Aporte Municipio: $30.000.000 RECUPERACION NUTRICIONAL AMBULATORIA RNA
  • 245.
    5.575 beneficiarios (hogares:comunitarios y Fami, gestores, discapacitados, hogar juvenil campesino, hogar infantil Luchin, hogares sustitutos, restaurantes escolares, desayuno infantil) PROGRAMA ENTREGA DE BIENESTARINA BONOS ALIMENTARIOS A POBLACIÓN POBRE
  • 246.
    ATENCIÓN A LAPOBLACIÓN DISCAPACITADA  Se firmó convenio con COLORESA para brindar atención integral a las personas con discapacidad de la zona urbana y rural del municipio de Santa Fe de Antioquia por valor de $20,000,000.
  • 248.
  • 249.
    ATENCIÓN A LAPOBLACIÓN DISCAPACITADA  Construcción de la política publica de equidad de género las mujeres en los temas de sociabilización y educación.  Construcción participativa para de la visión para la política publica de equidad de genero las mujeres.
  • 250.
     Campaña marzo,mes por los derechos de las mujeres. “En Santa Fe de Antioquia a las mujeres se les respeta en la casa, en la calle, en la escuela y en el trabajo”, con una inversión de $2,300,000 por gestión y aporte del municipio por $2,529,000 EVENTOS REALIZADOS  Exposición Rio abajo en memoria de las victimas del conflicto armado, (692 mujeres victimas de desplazamiento y otros hechos victimizantes) invirtiendo $2,700000 por gestión.
  • 251.
    * Primer reconocimientoa 17 mujeres inolvidables de Santa Fe de Antioquia con una inversión de $1,700,000 por gestión EVENTOS REALIZADOS
  • 252.
    ADULTO MAYOR CONDIGNIDAD * 1,000 adultos mayores mujeres (596) 19%, Hombres (404) 13%, no matriculados (2049) 63% POBLACIÓN BENEFICIADA INVERSIÓN $3,417,000 representados en el profesional que lidera el programa
  • 254.
    Generalidad de participaciónSocial de los adultos mayores en el Municipio, POBLACIÓN BENEFICIADA: Zona urbana con 44% , Zona rural con un 56% Contratación con el CBA San Pedro Claver para la atención de los adultos mayores institucionalizados POBLACION BENEFICIADA Hasta 38 Adultos $133,723,584
  • 255.
    FAMILIAS EN ACCIÓN 2236Beneficiarios Bancarizados
  • 256.
    OTROS PROGRAMAS ALA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE Apoyo al Hogar Juvenil Campesino POBLACION BENEFICIADA: 25 Niñas del área rural INVERSION: $21,250,000 anual.
  • 257.
    • Direccionar desdela administración municipal la gestión de recursos para el desarrollo social de los grupos más vulnerables INCLUSIÓN SOCIAL CON OPORTUNIDAD
  • 259.
    DÍA DE LAMUJER CON SERENATA TELEANTIOQUIA El 1 de marzo se realizó el programa SERENATA en nuestro Municipio, con el fin de conmemorar el día internacional de la mujer y promover a santa fe de Antioquia como “Difusión del destino turístico” a través de los medios de comunicación regionales.
  • 260.
    La Administración Municipalde la mano con el centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia implementó el programa Wise. Programa ejecutado a través de la secretaria de turismo y emprendimiento para los hoteleros. En la primera fase se logró la estructuración de ciertos aspectos en algunos hoteles, luego se siguió con el programa de innovación donde se aprovecharon muy bien todos los recursos. WISE MEJOR MEJORA
  • 262.
    ENERO FEBRERO MARZOABRIL MAYO JUNIO NACIONALES 342 67 79 30 82 39 EXTRANJEROS 86 48 53 22 41 5 TOTAL 428 115 132 52 123 44 894 TURISTAS Cantidad de turistas que Visitan Nuestro Municipio
  • 263.
    Cantidad de turistasque Visitan Nuestro Municipio 0 50 100 150 200 250 300 350 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO NACIONALES EXTRANGEROS
  • 264.
  • 265.