El documento resume los resultados financieros y operativos de Grupo Nexus Energía en 2014. Tuvo ingresos de 867,3 millones de euros, un aumento del 5,9% con respecto a 2013. El beneficio neto consolidado aumentó un 87,7% a 9,1 millones de euros. La empresa gestionó un volumen total de energía de 11,2 teravatios hora, un aumento del 9,2% respecto al año anterior. Grupo Nexus Energía opera en España y Alemania y ofrece una variedad de servicios energéticos.
2. ¿Quiénes somos?
Delegaciones
Agentes Autorizados
ESPAÑA
MADRID
ALICANTE
MURCIA
SEVILLA
ALBACETE
VALENCIA
ISLAS
BALEARES
PONTEVEDRA
BARCELONA
CENTRAL &
DELEGACIÓN
ALEMANIA
CENTRAL
DÜSSELDORF
CLOPPENBURG CELLE
BERLIN
ROSDORF
ALBIG
OFFENBURG
KÖLN
OLDENBURG HAMBURG
¿DÓNDE ESTAMOS?
Grupo Nexus Energía es un Grupo de empresas dedicadas a cubrir todas las necesidades del
sector energético en España y Alemania.
Nexus Energía se constituyó en España en el año 2000 y cuenta, desde sus inicios, con el respal-
do del capital de más de cuarenta empresas distribuidoras de electricidad con presencia en el
mercado español desde hace casi un siglo.
ELECTRICIDAD GAS PRODUCTORES
RENOVABLES
MERCADOS
EUROPEOS
AMPLIO
SERVICIO
ACCIONISTAS
DEL SECTOR
Actuación en
mercados
mayoristas
europeos
en España y
Alemania
Representación
en el mercado y
servicios
complementarios
Comercialización
en España y
Alemania
Comercialización
en España y
Alemania
Gama completa
de Productos
Servicio de
Atención al cliente
especializado
Con larga
experiencia en el
sectorde Productos
3. El Grupo Nexus Energía desarrolla su actividad para crear valor
a sus accionistas, profesionales, colaboradores y clientes,
mediante una gestión socialmente responsable.
El órgano de gobierno sobre el que recae la gestión del Grupo es el Consejo de Administración,
el cual constituye una Comisión de Auditoría, como órgano interno permanente, sin funciones
ejecutivas, con facultades de información, asesoramiento, propuesta y asistencia especializada al
propio Consejo.
La Dirección General depende del Conse-
jo de Administración y, conjuntamente
con las Direcciones Corporativas, asegu-
ran el buen gobierno y control del Grupo
Nexus Energía.
Gobierno Corporativo
Empresas del Grupo
El equipo lo forman 231 personas, ubicadas
entre las sedes centrales de España y Ale-
mania y las 18 delegaciones distribuidas
por el territorio de ambos países.
Equipo Humano
50,6%
Hombres Mujeres
49,4%
35,6%
Alemania
64,4%
España
Servicios de
telemedida y
telegestión
en España
Comercializadora
online energía
100% solar en
España
Empresa matriz del
Grupo, especializada
en la comercialización
de energía y servicios
a los productores
en España
Soluciones para
clientes de
electricidad y
gas en Alemania
Representación
de productores
de energías
renovables
en Alemania
4. 20
14
819,2 M€
867,3 M€
+5,9%
20
14
20
13
+9,2%
10.236 GWh/año
11.182 GWh/año
20
13
20
14
+3,1%
231 personas
224 personas
20
14
20
13
-9,7%
67.707
61.168
suministros y
plantas
suministros y
plantas
819,209 MM€20
14
20
13
15,8 M€
+61,2%
9,8 M€
20
13
Con un incremento del 5,9%
de facturación se consiguió
aumentar el EBITDA en un
61,2%.
La estructura de la cartera
se modificó, tomando peso
clientes de mayor volumen
que suponen un incremento
del 9,2% de energía gestio-
nada.
En conclusión, sin incre-
mentar recursos, se consi-
gue una facturación mayor,
un mejor EBITDA y un
aumento del volumen de
energía comercializada
gracias a una gestión más
eficiente de los mismos.
PRINCIPALES MAGNITUDES
5. CIFRAS MÁS SIGNIFICATIVAS
CIFRAS MÁS
SIGNIFICATIVAS:
2014
867,3
15,779
9,134
27,66
2013
819,2
9,831
4,865
22,76
Facturación (M€)
EBITDA (M€)
Beneficio Neto Consolidado (M€)
Fondos Propios Consolidados (M€)
%
5,9%
60,5%
87,7%
21,5%
PRINCIPALES
RATIOS: 2014
8,76%
33,03%
0,45
1,34
7,57
-0,75
-0,55
0,46
11,52
2013
5,25%
21,02%
0,77
0,80
4,03
-1,40
-0,98
0,83
9,70
ROA (rentabilidad sobre activos)
ROE (rentabilidad sobre recursos propios)
Endeudamiento/FFPP
CAPEX
Resultado neto precio/acción
DFN/EBITDA
DFN/FFPP
DTN/EBITDA
EBITDA/ G. FINANCIEROS
%
_
_
-41,6%
67,5%
87,8%
47,4%
78,2%
80,4%
18,8%
Durante 2014 se redujo
significativamente la
morosidad gracias a la
mejora del sistema de
gestión de cobros.
VENTAS POR
LÍNEAS DE
NEGOCIO:
2014
444,9
381,1
37,8
2,2
1,2
867,3
2013
401,3
379,6
35,8
1,3
1,1
819,2
Electricidad (M€)
Representación (M€)
Gas (M€)
Servicios y otros (M€)
Producción energía solar (M€)
TOTAL (M€)
%
10,9%
0,4%
5,6%
69,2%
9,0%
5,9%
ESTRUCTURA
FINANCIERA: 2014
27,7
12,5
2013
22,8
17,6
Fondos Propios
Endeudamiento
%
21,5%
-29,0%
En 2014 se aumentaron
los Fondos Propios y se
redujo el Endeudamiento.
El margen de contribución
mejoró en todas las líneas
de negocio.
6. En 2014 se consolida la cifra de negocio en torno a los 870 millones de euros de facturación.
20072006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201420072006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
19,2
M€
70,7
M€
291,3
M€
321,2
M€
537,8
M€
848,5
M€
871,8
M€
819,2
M€
867,3
M€
EVOLUCIÓN FACTURACIÓN
7. Hechos Relevantes 2014
• Lanzamiento de Esfera Luz, nueva comercializadora de energía 100%
solar, que permite a los consumidores domésticos elegir la planta a la
que quieren comprar y el lugar en que se producirá dicha energía.
• Lanzamiento del Controller Energético, una herramienta indispensa-
ble para gestionar de forma óptima el suministro energético.
• Con la creación de la nueva Dirección de Desarrollo de Negocio,
Nexus Energía afirma la innovación y su compromiso con la mejora con-
tinua de nuestros productos y servicios.
En este sentido, en 2014, Nexus Energía ha ampliado significativamente
su cartera de productos de electricidad, consiguiendo un porfolio que
se adapta a todas las necesidades de nuestros clientes.
• Aprobación del Código Ético y de Conducta del Grupo Nexus Energía,
destinado a asentar los principios y valores que deben guiar las decisio-
nes y actividades en las que participa el Grupo.
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