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                                                                                                            REVISIÓN: 0
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Planta Industrial
                                  PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO

TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS




                                                           BOCADITOS


Organizar el canal en la red de distribución considerando vendedores, logística, cubrimiento,
   alcance, fortaleza económica y tradición en el mercado, asegurando que los actores
      cumplan funciones, deberes y responsabilidades para garantizar la efectividad




                                                     PRESENTADO A:
                                                  ROBER SAUL GUZMAN
                                                  administración empresas




                                                 PRESENTADO POR:
                                                      IVAN DAZA
                                                     PABLO RUIZ
                                                   DEISY SANCHEZ
                                                 MARIO RODRIGUEZ
                                             Tecnólogos en gestión logística




                                         SENA SUBSEDE TOCANCIPA
                                     TECNOLOGOS EN GESTION LOGISTICA



            CONFECCIÓN                                     REVISÓ                                         APROBÓ
        Responable del Sector.                 Resp. Aseguramiento de Calidad. (*)               Representante de la Dirección.
              Se prohíbe la salida de este documento de la empresa y la reproducción sin previa autorización por escrito de
                                     (Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección)
                                                   Todos los derechos reservados.
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                                                                                                            REVISIÓN: 0
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Planta Industrial
                                  PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO

TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

                                                              28/05/12




            CONFECCIÓN                                     REVISÓ                                         APROBÓ
        Responable del Sector.                 Resp. Aseguramiento de Calidad. (*)               Representante de la Dirección.
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                                     (Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección)
                                                   Todos los derechos reservados.
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                                                                                                            REVISIÓN: 0
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Planta Industrial
                                  PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO

TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

Objetivo
Establecer una metodología para realizar el ingreso de materias primas en su empaque original y
fraccionado, así como también de productos semielaborados por nuestros proveedores.

Alcance
Todos los productos semielaborados y materias primas, en empaques originales y fraccionados,
propios y de Terceros que ingresan a la Compañía.

Referencias
Manual de Calidad (MC 02)
PON 09 01 Procedimiento con Insumos y Productos No Conformes.

Sectores Responsables
Recepción – Depósito – Compras – Laboratorio.

Descripción

1º) Verificaciones de Documentación

    10. Verificar coincidencia de Nombre, Cantidad, Proveedor entre el Remito, la Orden de Compra
        y/o Contrato de Servicios.
    20. Entregar duplicado del remito al proveedor con el sello “A revisar Cantidad y Calidad” y Firma
        del receptor
    30. Incorporar Nº de Remito y fecha de recepción en Orden de Compra y/o contrato de Servicios.

2º) Verificaciones Operativas

    10. Verificar coincidencia de Nombre, Cantidad, Nº de empaques, Nº de lote y Proveedor entre
        Remito, Certificado de Análisis, y rótulo de origen adherido a la materia prima.
    20. Verificar que todos los empaques estén íntegros, limpios, secos, sin abolladuras, con sus
        sunchos perfectamente cerrados, rotulados (Datos de identidad) y señalizados (Información
        de Hojas de Seguridad).
    30. En caso de incumplimiento proceder según PON 09 01

3º) Generación del Ingreso de materia prima

    10. Asignar a la materia prima / semielaborado, en el original del remito, el Nº de Código interno
        correspondiente a “Listado de Stock de Materias Primas y Semielaborados”




            CONFECCIÓN                                     REVISÓ                                         APROBÓ
        Responable del Sector.                 Resp. Aseguramiento de Calidad. (*)               Representante de la Dirección.
              Se prohíbe la salida de este documento de la empresa y la reproducción sin previa autorización por escrito de
                                     (Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección)
                                                   Todos los derechos reservados.
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                                  PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO

TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

    20. Completar un “Formulario de Recepción” con Nº correlativo generado automáticamente por el
        sistema, según Formulario FO 02 RE 01/1
    30. Retirar tantos rótulos autoadhesivos de “Cuarentena” color amarillo (generados e impresos
        por el sistema), según Formulario FO 02 RE 01/2, como envases hayan ingresado.
    40. Adherir en forma segura y en lugar visible de cada empaque, un “Formulario de Cuarentena”
    50. Entregar diariamente adjuntos al formulario “Registro Diario de Entradas” todos los remitos
        originales al sector de Compras.
    60. Archivar Cronológicamente el formulario “Registro diario de Entradas” firmado por compras.

4º) Gestión relativa al transporte, la ubicación y la estiba de los ingresos de materia prima y producto
semielaborado.

    10. Las materias primas e insumos recibidos se descargan en los boxs identificados con el cartel
        de Recepción de materiales, permaneciendo allí no más de 48 horas de ser recibidas.
    20. Transportar los empaques por medios mecánicos (auto elevador) a partir de los 20 Kg. de
        peso bruto.
    30. Ubicar los empaques en Depósito de Materias Primas terminadas, de acuerdo al Código
        interno.
    40. En caso de ser una materia prima / Semielaborado (Verificar Hoja de Seguridad), ubicarla en
        Depósito de Materias Primas / Semielaborados, de acuerdo al Código Interno.
    50. Estibar en forma segura, de acuerdo a la capacidad portante de cada contenedor, con los
        rótulos de identidad, condición de estado (cuarentena) y señalización de riesgos a la vista.

Anexos:
               I.     Formulario de Recepción FO 02 RE 01/1
               II.    Formulario de Cuarentena FO 02 RE 01/2
               III.   Formulario de Registro Diario de Entradas FO 02 RE 01/3
               IV.    Lista de distribución (FS 7 01/3).
               V.     Registro de Entrenamiento (FS 7 01/4)
               VI.    Historial de revisiones (FS 7 01/5).




            CONFECCIÓN                                     REVISÓ                                         APROBÓ
        Responable del Sector.                 Resp. Aseguramiento de Calidad. (*)               Representante de la Dirección.
              Se prohíbe la salida de este documento de la empresa y la reproducción sin previa autorización por escrito de
                                     (Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección)
                                                   Todos los derechos reservados.
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                                                                                                             REVISIÓN: 0
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                                  PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO

TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

                                                               ANEXO I



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                                           FORMULARIO DE RECEPCION                                       01/1

     Planta Industrial
                                                                                                         REVISION: 0


NUMERO DE ENTRADA: ....................                                           FECHA:        .......... /.......... /..........

NOMBRE: ..............................................

CANTIDAD: ...........................................                    UNIDAD: ................................................

CODIGO INTERNO: .............................                             Nº DE ANALISIS INTERNO: .................




PROVEEDOR: ......................................................        REMITO Nº: ..........................................


ORDEN DE COMPRA Nº: ....................................



LOTE DE PROVEEDOR Nº: ............................................


CANTIDAD DE CONTENEDORES PRIMARIOS: ...........


CANTIDAD DE CONTENEDORES FINALES: ................


CERTIFICADO DE ANALISIS Nº: .................................... FECHA VTO.: .......... /.......... /..........


HOJA DE SEGURIDAD: ..................................................


            CONFECCIÓN                                     REVISÓ                                         APROBÓ
        Responable del Sector.                 Resp. Aseguramiento de Calidad. (*)               Representante de la Dirección.
              Se prohíbe la salida de este documento de la empresa y la reproducción sin previa autorización por escrito de
                                     (Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección)
                                                   Todos los derechos reservados.
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                                                                                                            CÓDIGO: PON 02 RE 01
                                                                                                            REVISIÓN: 0
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            CONFECCIÓN                                     REVISÓ                                         APROBÓ
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                                                   Todos los derechos reservados.
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                                                                                                             CÓDIGO: PON 02 RE 01
                                                                                                             REVISIÓN: 0
                                                                                                             FECHA: 01JUN 12


   R                             MANUAL DE CALIDAD
   P
                                                                                                             PÁGINA:



Planta Industrial
                                  PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO

TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

                                                               ANEXO II



    @                                                                                               CODIGO: FO 02 RE 01/2



    R                                            FORMULARIO
                                                     DE
                                                 CUARENTENA                                         REVISION: 0

    P
Planta Industrial




                                            CUARENTENA

NUMERO DE ENTRADA: ................................                     FECHA:                   .......... /.......... /..........



CODIGO INTERNO: ..........................................

NOMBRE: ..........................................................

CANTIDAD: .....................                                          UNIDAD: .................................................


PROVEEDOR: ...................................................            REMITO Nº: ...........................................

ORDEN DE COMPRA Nº: .................................




            CONFECCIÓN                                      REVISÓ                                        APROBÓ
        Responable del Sector.                  Resp. Aseguramiento de Calidad. (*)              Representante de la Dirección.
              Se prohíbe la salida de este documento de la empresa y la reproducción sin previa autorización por escrito de
                                     (Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección)
                                                   Todos los derechos reservados.
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                                                                                                                     CÓDIGO: PON 02 RE 01
                                                                                                                     REVISIÓN: 0
                                                                                                                     FECHA: 01JUN 12


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Planta Industrial
                                    PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO

TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS



LOTE DE PROVEEDOR Nº: ..............................

Nº DE CONTENEDORES PRIMARIOS: ...........

Nº DE CONTENEDORES FINALES: .................

CERTIFICADO DE ANALISIS Nº: ......................                                 FECHA VTO.: .......... /.......... /..........


UBICACION: .................................................................................................................................




            CONFECCIÓN                                         REVISÓ                                             APROBÓ
        Responable del Sector.                     Resp. Aseguramiento de Calidad. (*)                   Representante de la Dirección.
               Se prohíbe la salida de este documento de la empresa y la reproducción sin previa autorización por escrito de
                                      (Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección)
                                                    Todos los derechos reservados.
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                                                                                                            CÓDIGO: PON 02 RE 01
                                                                                                            REVISIÓN: 0
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   P
                                                                                                            PÁGINA:



Planta Industrial
                                  PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO

TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

ANEXO III




            CONFECCIÓN                                     REVISÓ                                         APROBÓ
        Responable del Sector.                 Resp. Aseguramiento de Calidad. (*)               Representante de la Dirección.
              Se prohíbe la salida de este documento de la empresa y la reproducción sin previa autorización por escrito de
                                     (Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección)
                                                   Todos los derechos reservados.
@R                                                                                           CODIGO: FO 02 RE 01/3
                                                                                                                                                                          FORMULARIO DE REGISTRO DIARIO DE ENTRADAS



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             R
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             @
                                                                                                                                                                                     FECHA: ....... /....... /.......                 REVISION: 0



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Planta Industrial
                                                                                                                                          P   Planta Industrial
                                                                                                                                                                                                                                       DATOS INTERNOS AEROJET
                                                                                                                                                       DATOS INTERNOS AEROJET RECEPCION           DATOS PROVEEDOR / CLIENTE
                                                                                                                                                                                                                                            LABORATORIO




                                                                                                                    CONFECCIÓN
                                                                                                                Responable del Sector.
                                                                                                                                                                   COD.             CANT.     REMITO       NOMBRE     LOTE CANT.      MUESTR ANALISIS DICTAMEN
                                                                                                                                                      ENTR.   Nº          DETALLE         UN.        P/C                          UN.
                                                                                                                                                                   INT.             (STK)       Nº       PROV./CLIENTE Nº  (RTO.)       A   INTERNO Nº   A/R




                                                                                                                            REVISÓ



                                     Todos los derechos reservados.
                                                                                                                Resp. Aseguramiento de Calidad. (*)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       MANUAL DE CALIDAD




                       (Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO




                                                                                                                                                                                                   Referencias: 1) ENTR. Nº = ENTRADA NUMERO
                                                                                                                                                                                                                2) COD. INT. = CODIGO INTERNO
                                                                                                                                                                                                                3) CANT. (SSTK) = CANTIDAD (STOCK)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PÁGINA:




                                                                                                                                                                                                                                                                 TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS




                                                                                                                                                                                                                4) UN. = UNIDAD




                                                                                                                         APROBÓ

Se prohíbe la salida de este documento de la empresa y la reproducción sin previa autorización por escrito de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             REVISIÓN: 0




                                                                                                                                                                                                                5) P/C = PROVEEDOR / CLIENTE
                                                                                                                                                                                                                6) CANT. (RTO.) = CANTIDAD (REMITO)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           FECHA: 01JUN 12




                                                                                                                Representante de la Dirección.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           CÓDIGO: PON 02 RE 01
@
                                                                                                            CÓDIGO: PON 02 RE 01
                                                                                                            REVISIÓN: 0
                                                                                                            FECHA: 01JUN 12


   R                            MANUAL DE CALIDAD
   P
                                                                                                            PÁGINA:



Planta Industrial
                                  PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO

TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

                                                             ANEXO IV


@RP  Planta Industrial
                                                 LISTA DE DISTRIBUCIÓN
                                                                                                             CÓDIGO: FS 7 01/3


                                                                                                             REVISIÓN: 0



                                            FECHA
              SECTOR                                                 FIRMA                            ACLARACION
                                           ENTREGA
DIRECCION

LOGISTICA

DESARROLLO

ASEGURAMIENTO CALIDAD

COMPRAS

VENTAS

RECEPCION Y EXPEDICION

DEPOSITO

PRODUCCION

LABORATORIO

FORMULACION

LLENADO

EMPAQUE

MANTENIMIENTO

PERSONAL




            CONFECCIÓN                                     REVISÓ                                         APROBÓ
        Responable del Sector.                 Resp. Aseguramiento de Calidad. (*)               Representante de la Dirección.
              Se prohíbe la salida de este documento de la empresa y la reproducción sin previa autorización por escrito de
                                     (Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección)
                                                   Todos los derechos reservados.
@
                                                                                                            CÓDIGO: PON 02 RE 01
                                                                                                            REVISIÓN: 0
                                                                                                            FECHA: 01JUN 12


   R                            MANUAL DE CALIDAD
   P
                                                                                                            PÁGINA:



Planta Industrial
                                  PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO

TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS


SISTEMAS

CAPACITACION




            CONFECCIÓN                                     REVISÓ                                         APROBÓ
        Responable del Sector.                 Resp. Aseguramiento de Calidad. (*)               Representante de la Dirección.
              Se prohíbe la salida de este documento de la empresa y la reproducción sin previa autorización por escrito de
                                     (Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección)
                                                   Todos los derechos reservados.
@
                                                                                                            CÓDIGO: PON 02 RE 01
                                                                                                            REVISIÓN: 0
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   R                            MANUAL DE CALIDAD
   P
                                                                                                            PÁGINA:



Planta Industrial
                                  PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO

TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

                                                              ANEXO V


@RP
                                                                                                                   CÓDIGO: FS 7
                                                                                                                   01/4
                                              REGISTRO DE ENTRENAMIENTO
     Planta Industrial                                                                                             REVISIÓN: 0


Área de Interés:                                                        Titulo:
Fecha de realización :                                                  Horario:
Lugar de dictado:                                                       Material entregado:
Perteneciente a Plan:                                                   Curso Imprevisto:
Comprensión acreditada por:
Instructor:
LEGAJO                              FUNCION                                              NOMBRE                               FIRMA




            CONFECCIÓN                                     REVISÓ                                         APROBÓ
        Responable del Sector.                 Resp. Aseguramiento de Calidad. (*)               Representante de la Dirección.
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@
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                                                                                                            REVISIÓN: 0
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   R                            MANUAL DE CALIDAD
   P
                                                                                                            PÁGINA:



Planta Industrial
                                  PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO

TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS




            CONFECCIÓN                                     REVISÓ                                         APROBÓ
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@
                                                                                                              CÓDIGO: PON 02 RE 01
                                                                                                              REVISIÓN: 0
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   R                              MANUAL DE CALIDAD
   P
                                                                                                              PÁGINA:



Planta Industrial
                                    PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO

TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

                                                               ANEXO VI

@RP
                                                                                                                    CÓDIGO: FS 7
                                                                                                                    01/5
                                                   HISTORIAL DE REVISIONES
     Planta Industrial                                                                                              REVISIÓN: 0



                                                                                                                       FECHA DE
      EDICION                                           MOTIVOS DE CAMBIO
                                                                                                                        EMISIÓN

            0                  Primera edición                                                                           01ENE99


            0                  Actualización y cambio de codificación del SGC.                                           01JUL08




            CONFECCIÓN                                       REVISÓ                                         APROBÓ
        Responable del Sector.                   Resp. Aseguramiento de Calidad. (*)               Representante de la Dirección.
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@
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                                                                                                            REVISIÓN: 0
                                                                                                            FECHA: 01JUN 12


   R                            MANUAL DE CALIDAD
   P
                                                                                                            PÁGINA:



Planta Industrial
                                  PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO

TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS




            CONFECCIÓN                                     REVISÓ                                         APROBÓ
        Responable del Sector.                 Resp. Aseguramiento de Calidad. (*)               Representante de la Dirección.
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  • 1. @ CÓDIGO: PON 02 RE 01 REVISIÓN: 0 FECHA: 01JUN 12 R MANUAL DE CALIDAD P PÁGINA: Planta Industrial PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS BOCADITOS Organizar el canal en la red de distribución considerando vendedores, logística, cubrimiento, alcance, fortaleza económica y tradición en el mercado, asegurando que los actores cumplan funciones, deberes y responsabilidades para garantizar la efectividad PRESENTADO A: ROBER SAUL GUZMAN administración empresas PRESENTADO POR: IVAN DAZA PABLO RUIZ DEISY SANCHEZ MARIO RODRIGUEZ Tecnólogos en gestión logística SENA SUBSEDE TOCANCIPA TECNOLOGOS EN GESTION LOGISTICA CONFECCIÓN REVISÓ APROBÓ Responable del Sector. Resp. Aseguramiento de Calidad. (*) Representante de la Dirección. Se prohíbe la salida de este documento de la empresa y la reproducción sin previa autorización por escrito de (Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección) Todos los derechos reservados.
  • 2. @ CÓDIGO: PON 02 RE 01 REVISIÓN: 0 FECHA: 01JUN 12 R MANUAL DE CALIDAD P PÁGINA: Planta Industrial PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS 28/05/12 CONFECCIÓN REVISÓ APROBÓ Responable del Sector. Resp. Aseguramiento de Calidad. (*) Representante de la Dirección. Se prohíbe la salida de este documento de la empresa y la reproducción sin previa autorización por escrito de (Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección) Todos los derechos reservados.
  • 3. @ CÓDIGO: PON 02 RE 01 REVISIÓN: 0 FECHA: 01JUN 12 R MANUAL DE CALIDAD P PÁGINA: Planta Industrial PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS Objetivo Establecer una metodología para realizar el ingreso de materias primas en su empaque original y fraccionado, así como también de productos semielaborados por nuestros proveedores. Alcance Todos los productos semielaborados y materias primas, en empaques originales y fraccionados, propios y de Terceros que ingresan a la Compañía. Referencias Manual de Calidad (MC 02) PON 09 01 Procedimiento con Insumos y Productos No Conformes. Sectores Responsables Recepción – Depósito – Compras – Laboratorio. Descripción 1º) Verificaciones de Documentación 10. Verificar coincidencia de Nombre, Cantidad, Proveedor entre el Remito, la Orden de Compra y/o Contrato de Servicios. 20. Entregar duplicado del remito al proveedor con el sello “A revisar Cantidad y Calidad” y Firma del receptor 30. Incorporar Nº de Remito y fecha de recepción en Orden de Compra y/o contrato de Servicios. 2º) Verificaciones Operativas 10. Verificar coincidencia de Nombre, Cantidad, Nº de empaques, Nº de lote y Proveedor entre Remito, Certificado de Análisis, y rótulo de origen adherido a la materia prima. 20. Verificar que todos los empaques estén íntegros, limpios, secos, sin abolladuras, con sus sunchos perfectamente cerrados, rotulados (Datos de identidad) y señalizados (Información de Hojas de Seguridad). 30. En caso de incumplimiento proceder según PON 09 01 3º) Generación del Ingreso de materia prima 10. Asignar a la materia prima / semielaborado, en el original del remito, el Nº de Código interno correspondiente a “Listado de Stock de Materias Primas y Semielaborados” CONFECCIÓN REVISÓ APROBÓ Responable del Sector. Resp. Aseguramiento de Calidad. (*) Representante de la Dirección. Se prohíbe la salida de este documento de la empresa y la reproducción sin previa autorización por escrito de (Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección) Todos los derechos reservados.
  • 4. @ CÓDIGO: PON 02 RE 01 REVISIÓN: 0 FECHA: 01JUN 12 R MANUAL DE CALIDAD P PÁGINA: Planta Industrial PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS 20. Completar un “Formulario de Recepción” con Nº correlativo generado automáticamente por el sistema, según Formulario FO 02 RE 01/1 30. Retirar tantos rótulos autoadhesivos de “Cuarentena” color amarillo (generados e impresos por el sistema), según Formulario FO 02 RE 01/2, como envases hayan ingresado. 40. Adherir en forma segura y en lugar visible de cada empaque, un “Formulario de Cuarentena” 50. Entregar diariamente adjuntos al formulario “Registro Diario de Entradas” todos los remitos originales al sector de Compras. 60. Archivar Cronológicamente el formulario “Registro diario de Entradas” firmado por compras. 4º) Gestión relativa al transporte, la ubicación y la estiba de los ingresos de materia prima y producto semielaborado. 10. Las materias primas e insumos recibidos se descargan en los boxs identificados con el cartel de Recepción de materiales, permaneciendo allí no más de 48 horas de ser recibidas. 20. Transportar los empaques por medios mecánicos (auto elevador) a partir de los 20 Kg. de peso bruto. 30. Ubicar los empaques en Depósito de Materias Primas terminadas, de acuerdo al Código interno. 40. En caso de ser una materia prima / Semielaborado (Verificar Hoja de Seguridad), ubicarla en Depósito de Materias Primas / Semielaborados, de acuerdo al Código Interno. 50. Estibar en forma segura, de acuerdo a la capacidad portante de cada contenedor, con los rótulos de identidad, condición de estado (cuarentena) y señalización de riesgos a la vista. Anexos: I. Formulario de Recepción FO 02 RE 01/1 II. Formulario de Cuarentena FO 02 RE 01/2 III. Formulario de Registro Diario de Entradas FO 02 RE 01/3 IV. Lista de distribución (FS 7 01/3). V. Registro de Entrenamiento (FS 7 01/4) VI. Historial de revisiones (FS 7 01/5). CONFECCIÓN REVISÓ APROBÓ Responable del Sector. Resp. Aseguramiento de Calidad. (*) Representante de la Dirección. Se prohíbe la salida de este documento de la empresa y la reproducción sin previa autorización por escrito de (Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección) Todos los derechos reservados.
  • 5. @ CÓDIGO: PON 02 RE 01 REVISIÓN: 0 FECHA: 01JUN 12 R MANUAL DE CALIDAD P PÁGINA: Planta Industrial PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS ANEXO I @RP CODIGO: FO 02 RE FORMULARIO DE RECEPCION 01/1 Planta Industrial REVISION: 0 NUMERO DE ENTRADA: .................... FECHA: .......... /.......... /.......... NOMBRE: .............................................. CANTIDAD: ........................................... UNIDAD: ................................................ CODIGO INTERNO: ............................. Nº DE ANALISIS INTERNO: ................. PROVEEDOR: ...................................................... REMITO Nº: .......................................... ORDEN DE COMPRA Nº: .................................... LOTE DE PROVEEDOR Nº: ............................................ CANTIDAD DE CONTENEDORES PRIMARIOS: ........... CANTIDAD DE CONTENEDORES FINALES: ................ CERTIFICADO DE ANALISIS Nº: .................................... FECHA VTO.: .......... /.......... /.......... HOJA DE SEGURIDAD: .................................................. CONFECCIÓN REVISÓ APROBÓ Responable del Sector. Resp. Aseguramiento de Calidad. (*) Representante de la Dirección. Se prohíbe la salida de este documento de la empresa y la reproducción sin previa autorización por escrito de (Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección) Todos los derechos reservados.
  • 6. @ CÓDIGO: PON 02 RE 01 REVISIÓN: 0 FECHA: 01JUN 12 R MANUAL DE CALIDAD P PÁGINA: Planta Industrial PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS CONFECCIÓN REVISÓ APROBÓ Responable del Sector. Resp. Aseguramiento de Calidad. (*) Representante de la Dirección. Se prohíbe la salida de este documento de la empresa y la reproducción sin previa autorización por escrito de (Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección) Todos los derechos reservados.
  • 7. @ CÓDIGO: PON 02 RE 01 REVISIÓN: 0 FECHA: 01JUN 12 R MANUAL DE CALIDAD P PÁGINA: Planta Industrial PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS ANEXO II @ CODIGO: FO 02 RE 01/2 R FORMULARIO DE CUARENTENA REVISION: 0 P Planta Industrial CUARENTENA NUMERO DE ENTRADA: ................................ FECHA: .......... /.......... /.......... CODIGO INTERNO: .......................................... NOMBRE: .......................................................... CANTIDAD: ..................... UNIDAD: ................................................. PROVEEDOR: ................................................... REMITO Nº: ........................................... ORDEN DE COMPRA Nº: ................................. CONFECCIÓN REVISÓ APROBÓ Responable del Sector. Resp. Aseguramiento de Calidad. (*) Representante de la Dirección. Se prohíbe la salida de este documento de la empresa y la reproducción sin previa autorización por escrito de (Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección) Todos los derechos reservados.
  • 8. @ CÓDIGO: PON 02 RE 01 REVISIÓN: 0 FECHA: 01JUN 12 R MANUAL DE CALIDAD P PÁGINA: Planta Industrial PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS LOTE DE PROVEEDOR Nº: .............................. Nº DE CONTENEDORES PRIMARIOS: ........... Nº DE CONTENEDORES FINALES: ................. CERTIFICADO DE ANALISIS Nº: ...................... FECHA VTO.: .......... /.......... /.......... UBICACION: ................................................................................................................................. CONFECCIÓN REVISÓ APROBÓ Responable del Sector. Resp. Aseguramiento de Calidad. (*) Representante de la Dirección. Se prohíbe la salida de este documento de la empresa y la reproducción sin previa autorización por escrito de (Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección) Todos los derechos reservados.
  • 9. @ CÓDIGO: PON 02 RE 01 REVISIÓN: 0 FECHA: 01JUN 12 R MANUAL DE CALIDAD P PÁGINA: Planta Industrial PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS ANEXO III CONFECCIÓN REVISÓ APROBÓ Responable del Sector. Resp. Aseguramiento de Calidad. (*) Representante de la Dirección. Se prohíbe la salida de este documento de la empresa y la reproducción sin previa autorización por escrito de (Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección) Todos los derechos reservados.
  • 10. @R CODIGO: FO 02 RE 01/3 FORMULARIO DE REGISTRO DIARIO DE ENTRADAS P R @ FECHA: ....... /....... /....... REVISION: 0 Planta Industrial P Planta Industrial DATOS INTERNOS AEROJET DATOS INTERNOS AEROJET RECEPCION DATOS PROVEEDOR / CLIENTE LABORATORIO CONFECCIÓN Responable del Sector. COD. CANT. REMITO NOMBRE LOTE CANT. MUESTR ANALISIS DICTAMEN ENTR. Nº DETALLE UN. P/C UN. INT. (STK) Nº PROV./CLIENTE Nº (RTO.) A INTERNO Nº A/R REVISÓ Todos los derechos reservados. Resp. Aseguramiento de Calidad. (*) MANUAL DE CALIDAD (Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección) PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO Referencias: 1) ENTR. Nº = ENTRADA NUMERO 2) COD. INT. = CODIGO INTERNO 3) CANT. (SSTK) = CANTIDAD (STOCK) PÁGINA: TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS 4) UN. = UNIDAD APROBÓ Se prohíbe la salida de este documento de la empresa y la reproducción sin previa autorización por escrito de REVISIÓN: 0 5) P/C = PROVEEDOR / CLIENTE 6) CANT. (RTO.) = CANTIDAD (REMITO) FECHA: 01JUN 12 Representante de la Dirección. CÓDIGO: PON 02 RE 01
  • 11. @ CÓDIGO: PON 02 RE 01 REVISIÓN: 0 FECHA: 01JUN 12 R MANUAL DE CALIDAD P PÁGINA: Planta Industrial PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS ANEXO IV @RP Planta Industrial LISTA DE DISTRIBUCIÓN CÓDIGO: FS 7 01/3 REVISIÓN: 0 FECHA SECTOR FIRMA ACLARACION ENTREGA DIRECCION LOGISTICA DESARROLLO ASEGURAMIENTO CALIDAD COMPRAS VENTAS RECEPCION Y EXPEDICION DEPOSITO PRODUCCION LABORATORIO FORMULACION LLENADO EMPAQUE MANTENIMIENTO PERSONAL CONFECCIÓN REVISÓ APROBÓ Responable del Sector. Resp. Aseguramiento de Calidad. (*) Representante de la Dirección. Se prohíbe la salida de este documento de la empresa y la reproducción sin previa autorización por escrito de (Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección) Todos los derechos reservados.
  • 12. @ CÓDIGO: PON 02 RE 01 REVISIÓN: 0 FECHA: 01JUN 12 R MANUAL DE CALIDAD P PÁGINA: Planta Industrial PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS SISTEMAS CAPACITACION CONFECCIÓN REVISÓ APROBÓ Responable del Sector. Resp. Aseguramiento de Calidad. (*) Representante de la Dirección. Se prohíbe la salida de este documento de la empresa y la reproducción sin previa autorización por escrito de (Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección) Todos los derechos reservados.
  • 13. @ CÓDIGO: PON 02 RE 01 REVISIÓN: 0 FECHA: 01JUN 12 R MANUAL DE CALIDAD P PÁGINA: Planta Industrial PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS ANEXO V @RP CÓDIGO: FS 7 01/4 REGISTRO DE ENTRENAMIENTO Planta Industrial REVISIÓN: 0 Área de Interés: Titulo: Fecha de realización : Horario: Lugar de dictado: Material entregado: Perteneciente a Plan: Curso Imprevisto: Comprensión acreditada por: Instructor: LEGAJO FUNCION NOMBRE FIRMA CONFECCIÓN REVISÓ APROBÓ Responable del Sector. Resp. Aseguramiento de Calidad. (*) Representante de la Dirección. Se prohíbe la salida de este documento de la empresa y la reproducción sin previa autorización por escrito de (Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección) Todos los derechos reservados.
  • 14. @ CÓDIGO: PON 02 RE 01 REVISIÓN: 0 FECHA: 01JUN 12 R MANUAL DE CALIDAD P PÁGINA: Planta Industrial PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS CONFECCIÓN REVISÓ APROBÓ Responable del Sector. Resp. Aseguramiento de Calidad. (*) Representante de la Dirección. Se prohíbe la salida de este documento de la empresa y la reproducción sin previa autorización por escrito de (Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección) Todos los derechos reservados.
  • 15. @ CÓDIGO: PON 02 RE 01 REVISIÓN: 0 FECHA: 01JUN 12 R MANUAL DE CALIDAD P PÁGINA: Planta Industrial PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS ANEXO VI @RP CÓDIGO: FS 7 01/5 HISTORIAL DE REVISIONES Planta Industrial REVISIÓN: 0 FECHA DE EDICION MOTIVOS DE CAMBIO EMISIÓN 0 Primera edición 01ENE99 0 Actualización y cambio de codificación del SGC. 01JUL08 CONFECCIÓN REVISÓ APROBÓ Responable del Sector. Resp. Aseguramiento de Calidad. (*) Representante de la Dirección. Se prohíbe la salida de este documento de la empresa y la reproducción sin previa autorización por escrito de (Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección) Todos los derechos reservados.
  • 16. @ CÓDIGO: PON 02 RE 01 REVISIÓN: 0 FECHA: 01JUN 12 R MANUAL DE CALIDAD P PÁGINA: Planta Industrial PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS CONFECCIÓN REVISÓ APROBÓ Responable del Sector. Resp. Aseguramiento de Calidad. (*) Representante de la Dirección. Se prohíbe la salida de este documento de la empresa y la reproducción sin previa autorización por escrito de (Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección) Todos los derechos reservados.