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27/08/2009 05:00 p.m.
                                               I.2   TIPO DE GIRO
En la Versión 9.7.0 se han incorporado
cambios en los diversos Módulos, los           Con la finalidad de asegurar la calidad de
cuales se detallan a continuación:             registro y evitar errores al ingresar la
                                               información en la pantalla de Registro
                                               SIAF, el Sistema mostrará en la fase
I. MÓDULO ADMINISTRATIVO                       Girado el Nombre/Girado ‘SUNAT/BANCO
                                               DE LA NACION’ cuando el Tipo de Giro
I.1   OPERACIONES                      SIN     sea:
      CLASIFICADOR                                  C COBRANZA COACTIVA,
                                                    D DETRACCIONES ó
El Sistema permite registrar aquellas               R RETENCIONES.
operaciones que no tienen afectación
presupuestal pero sí financiero, utilizando
determinados Tipos de Operaciones,
incorporadas en el SIAF. El registro de
éstas, se realiza utilizando un Clasificador
cero y Meta cero, y si fuera necesario
Rubro 88.

A fin de asegurar la calidad del registro de
las     operaciones       sin     afectación
presupuestal, se ha incorporado una
validación en la Base de Datos del MEF, en
caso se registrara con Clasificador cero y
Meta cero Tipos de Operación diferentes a:
     S GASTO-SIN CLASIFICADOR                  Luego de consignar en el Documento B el
     YC INGRESO SIN CLASIFICADOR               Código 065 – Cheque Girado, el Sistema
     YG OPERACIÓN GASTO / INGRESO              mostrará automáticamente en el campo
     TC TRANSFERENCIA                ENTRE     Nombre/Girado ‘SUNAT/BANCO DE LA
     CUENTAS BANCARIAS                         NACION’.

La Base de Datos del MEF rechazará estas
operaciones, con el mensaje:
Error: 0434 CLASIFICADOR NO VALIDO




                                               En la Base de Datos del MEF se ha
                                               incorporado una validación en caso se
                                               haya consignado uno de los Tipos de Giro
                                               mencionados y, el Nombre/Girado no
                                               corresponda.




Versión 9.7.0 del 31/08/2009                                                          1
SIAF

Error: 0072 COB. COAC. GIRE              A:
SUNAT/BANCO DE LA NACION




I.3   COMPROBANTE DE PAGO                      Seguir el procediendo descrito en cada uno
                                               de los Comprobantes Relacionados. En
Al momento de relacionar el Comprobante        caso existan Comprobantes que no se
con otro, se contará con un Tabla de Ayuda     relacionan, ubicar el cursor sobre cada uno
de las Cuentas, facilitando así el tener que   de éstos y activar del menú Contextual la
digitar el Código y la Descripción de la       opción Eliminar registro.
Cuenta Contable.

Habiendo seleccionado un Expediente, el
Sistema presentará el(los) Comprobante(s)
de Pago al dar clic en el icono Ver   y, al
confirmar que existen Comprobantes
Relacionados se presentará una ventana
conteniendo éstos a los cuales se asociará
una Cuenta Contable.




                                               Dar clic en el icono Grabar    . Y, Aceptar
                                               el mensaje.




Con el cursor ubicado en el campo Cuenta
de un Comprobante de Pago hacer uso de
la tecla F1 para invocar la Tabla de Ayuda:
Cuenta. Seleccionada una cuenta dar
<Enter> ó clic en           .


                                               Para salir de esta ventana dar clic en el
                                               icono Salir   .

                                               Dando clic en Ver         se visualizará el
                                               Comprobante de         Pago y aquéllos
                                               relacionados a éste.




Versión 9.7.0 del 31/08/2009                                                            2
SIAF

                                                 II.2 EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
                                                      – GL

                                                 II.2.1. Validaciones         Informativas
                                                         (Listado de Inconsistencias)

                                                 Se      actualizaron    las   Validaciones
                                                 Informativas de acuerdo a los nuevos
                                                 Clasificadores de Ingresos y Gastos para el
                                                 ejercicio 2009.




                                                 Se modificó el Listado de Inconsistencias
                                                 Meta Física-Modificada a fin de que valide
                                                 la Ejecución vs. la Cantidad Semestral de
                                                 la Meta Presupuestaria.


II. MÓDULO    DE  PROCESOS
    PRESUPUESTARIOS

II.1 APROBACION   DE                 NOTAS
     MODIFICATORIAS

En el ambiente de Pliego, en la opción
Aprobación de Notas de Modificación
Presupuestal del Submódulo Registro, se
retira la validación: ‘Existen notas con tipos
de modificación diferentes’, a solicitud de la
DNPP, con el fin de permitir la aprobación       Se modificó el Listado de Inconsistencia
de Notas de diferente tipo de modificación       Genéricas no Válidas para la Cadena
presupuestal con un mismo número de              Programática para que muestre la
documento.                                       validación a nivel de Sub-Genérica Detalle
                                                 del Clasificador de Gasto.




Versión 9.7.0 del 31/08/2009                                                              3
SIAF

II.2.2. Consultas      /     Evaluación
        Presupuestaria

Se agrega una columna, a fin de que
muestre la Categoría a la que corresponde
cada Clasificador de Gasto.

Al ubicarse en el   Primer Semestre, las
cantidades de las columnas Apertura y
Modificada de la Meta Presupuestaria
muestran información correspondiente al
primer Semestre.




Versión 9.7.0 del 31/08/2009                   4

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  • 1. SIAF 27/08/2009 05:00 p.m. I.2 TIPO DE GIRO En la Versión 9.7.0 se han incorporado cambios en los diversos Módulos, los Con la finalidad de asegurar la calidad de cuales se detallan a continuación: registro y evitar errores al ingresar la información en la pantalla de Registro SIAF, el Sistema mostrará en la fase I. MÓDULO ADMINISTRATIVO Girado el Nombre/Girado ‘SUNAT/BANCO DE LA NACION’ cuando el Tipo de Giro I.1 OPERACIONES SIN sea: CLASIFICADOR C COBRANZA COACTIVA, D DETRACCIONES ó El Sistema permite registrar aquellas R RETENCIONES. operaciones que no tienen afectación presupuestal pero sí financiero, utilizando determinados Tipos de Operaciones, incorporadas en el SIAF. El registro de éstas, se realiza utilizando un Clasificador cero y Meta cero, y si fuera necesario Rubro 88. A fin de asegurar la calidad del registro de las operaciones sin afectación presupuestal, se ha incorporado una validación en la Base de Datos del MEF, en caso se registrara con Clasificador cero y Meta cero Tipos de Operación diferentes a: S GASTO-SIN CLASIFICADOR Luego de consignar en el Documento B el YC INGRESO SIN CLASIFICADOR Código 065 – Cheque Girado, el Sistema YG OPERACIÓN GASTO / INGRESO mostrará automáticamente en el campo TC TRANSFERENCIA ENTRE Nombre/Girado ‘SUNAT/BANCO DE LA CUENTAS BANCARIAS NACION’. La Base de Datos del MEF rechazará estas operaciones, con el mensaje: Error: 0434 CLASIFICADOR NO VALIDO En la Base de Datos del MEF se ha incorporado una validación en caso se haya consignado uno de los Tipos de Giro mencionados y, el Nombre/Girado no corresponda. Versión 9.7.0 del 31/08/2009 1
  • 2. SIAF Error: 0072 COB. COAC. GIRE A: SUNAT/BANCO DE LA NACION I.3 COMPROBANTE DE PAGO Seguir el procediendo descrito en cada uno de los Comprobantes Relacionados. En Al momento de relacionar el Comprobante caso existan Comprobantes que no se con otro, se contará con un Tabla de Ayuda relacionan, ubicar el cursor sobre cada uno de las Cuentas, facilitando así el tener que de éstos y activar del menú Contextual la digitar el Código y la Descripción de la opción Eliminar registro. Cuenta Contable. Habiendo seleccionado un Expediente, el Sistema presentará el(los) Comprobante(s) de Pago al dar clic en el icono Ver y, al confirmar que existen Comprobantes Relacionados se presentará una ventana conteniendo éstos a los cuales se asociará una Cuenta Contable. Dar clic en el icono Grabar . Y, Aceptar el mensaje. Con el cursor ubicado en el campo Cuenta de un Comprobante de Pago hacer uso de la tecla F1 para invocar la Tabla de Ayuda: Cuenta. Seleccionada una cuenta dar <Enter> ó clic en . Para salir de esta ventana dar clic en el icono Salir . Dando clic en Ver se visualizará el Comprobante de Pago y aquéllos relacionados a éste. Versión 9.7.0 del 31/08/2009 2
  • 3. SIAF II.2 EVALUACIÓN PRESUPUESTAL – GL II.2.1. Validaciones Informativas (Listado de Inconsistencias) Se actualizaron las Validaciones Informativas de acuerdo a los nuevos Clasificadores de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2009. Se modificó el Listado de Inconsistencias Meta Física-Modificada a fin de que valide la Ejecución vs. la Cantidad Semestral de la Meta Presupuestaria. II. MÓDULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS II.1 APROBACION DE NOTAS MODIFICATORIAS En el ambiente de Pliego, en la opción Aprobación de Notas de Modificación Presupuestal del Submódulo Registro, se retira la validación: ‘Existen notas con tipos de modificación diferentes’, a solicitud de la DNPP, con el fin de permitir la aprobación Se modificó el Listado de Inconsistencia de Notas de diferente tipo de modificación Genéricas no Válidas para la Cadena presupuestal con un mismo número de Programática para que muestre la documento. validación a nivel de Sub-Genérica Detalle del Clasificador de Gasto. Versión 9.7.0 del 31/08/2009 3
  • 4. SIAF II.2.2. Consultas / Evaluación Presupuestaria Se agrega una columna, a fin de que muestre la Categoría a la que corresponde cada Clasificador de Gasto. Al ubicarse en el Primer Semestre, las cantidades de las columnas Apertura y Modificada de la Meta Presupuestaria muestran información correspondiente al primer Semestre. Versión 9.7.0 del 31/08/2009 4