1. CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO
PLAN DE MEJORA/INICIATIVA ESTRATÉGICA
Coordinador:
Maximino Francisco Lorenzo
Proyecto de Mejora Continua del Centro:
ECO-ECO: Ecogestión-económica, mejoras y control de gastos periódicos.
Fecha de Constitución:
Jueves, 3 de noviembre de 2011 a las 12:05h. en el Despacho de Dirección.
Tiempo Previsto:
Curso Escolar 2011-2012.
Recursos:
Humanos y Materiales.
EQUIPO
EQUIPO/PROYECTO Nº: UNO
Nombre del Equipo: ECO-ECO Plan de Reuniones
Secretario: Miguel Ángel Ruiz Fuentes Lugar de Reunión: Despacho de Dirección.
Miembros Asistentes: Frecuencia: Bimestral.
- Consuelo Coto Suárez Día de la semana: Jueves.
- Mª José García Román Duración: 1h15min.
- Mª Angustias Martín Gómez Horario: 12:05.
* Varias personas han mostrado su interés en participar al mismo tiempo que la imposibilidad de
asistir a esta reunión. En la medida de lo posible se les comunicará los temas tratados en las
reuniones, esperando cualquier aportación en el correo coordinadorescalidad@gmail.com
CÓDIGO DE CONDUCTA:
En este equipo de trabajo se pretende detectar aquellos procesos que son susceptibles de ser
mejorados en el conjunto de actividades que se desarrollan en el centro y que pueden tener en
mayor o menor medida un impacto medioambiental, energético y/o supongan un gasto económico
significativo.
En el desarrollo de las reuniones y en la toma de decisiones por parte del equipo de trabajo se
tendrán en cuenta los valores que definen la política de calidad del centro, y en especial los
siguientes:
Responsabilidad
Diálogo
Pluralidad
Trabajo en Equipo
Participación
Compromiso con el Medio Ambiente
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2. ACTA DE REUNIONES DEL EQUIPO
EQUIPO/ PLAN DE MEJORA Reunión Nº: 01 Secretario
Asistentes: de la reunión:
- Maximino Francisco Lorenzo Fecha: Jueves, 3 de noviembre de 2011 a las
- Consuelo Coto Suárez 12:05h. en el Despacho de Dirección Coord. Calidad
- Mª José García Román
- Mª Angustias Martín Gómez Próxima(previsión):
- Miguel Ángel Ruiz Fuentes Jueves, 19 de enero de 2012 a las 12:05h.
PUNTOS ABORDADOS:
1. Gestión de Residuos. 5. Teléfonos/Comunicaciones.
2. Agua. 6. Tinta/tóner.
3. Papel. 7. Impresoras/Fotocopiadoras/Multicopista.
4. Electricidad. 8. Limpieza.
DECISIONES ADOPTADAS:
1. Gestión de Residuos. En relación con la acumulación de residuos voluminosos, se informa que antes de la finalización
de 2011 se va a proceder a la retirada de residuos del punto de almacenamiento del centro por parte de empresa autorizada,
motivo por el cual se decide: (a) Comunicar en CCP a los departamentos que se van a establecer 2 periodos de retirada de
residuos, el primero de ellos hasta el 30 de noviembre del presente año y el segundo inicialmente en el mes de mayo de
2012, para evitar la acumulación de los mismos a la intemperie y sus posibles efectos nocivos para el medioambiente. (b) En
caso de que sea necesario, solicitar al proveedor habitual los elementos necesarios previos al traslado (palés, cinta,
plásticos,…).
2. Agua. Se informa que en el año 2010 se detectó un incremento significativo en el gasto de agua y sus costes asociados
(7000€). Tomando datos del contador desde comienzo del curso y comenzando su control a comienzos de 2011,
verificando el funcionamiento de la electroválvula de corte en horario nocturno, cerrando al uso diversos puntos de
agua temporalmente, detectando diversas fugas en las zonas de riego, procediendo a identificación y verificación de los
puntos de agua y solicitando la colocación de programadores de riego (actualmente en instalación por parte de la D. Gral.
de Centros e Infraestructura Educativa) se ha reducido y controlado este sobrecoste.
Para el presente curso escolar se contempla: (a) Independizar la instalación de agua de la vivienda y/o el bar con
contador propio. (b) Valorar la instalación de un sistema de reutilización de agua (coste aproximado de la instalación,
mantenimiento de la misma y ahorro estimado), solicitar proyecto (p.e. Hidráulica Tinerfeña) y programar visita a instalación
de similares características. (c) Puesta en uso del riego automático y valoración de su efectividad. (d) Sistematizar la
revisión de puntos terminales de la red (una vez al año) e incluirlo en el plan de mantenimiento preventivo del centro.
3. Papel. El consumo de papel en el centro se encuentra en un promedio de 200.000 hojas DIN A4 por trimestre (el costo por
paquete está entre 2,50 y 2,80 euros en función del volumen comprado). Se comenta que el uso del papel reciclado, además
de ser más caro, no es recomendable por presentar residuos que deterioran las impresoras/fotocopiadoras. En el curso
pasado se eliminó la impresión de boletines para las evaluaciones no finales, excepto en los casos de ESO y PCPI y se
contactó con la empresa que gestiona la fotocopiadora de alumnado a la que se puso una barra de bloqueo en las
bandejas de papel para evitar que fuera sustraído y se puso en funcionamiento nuevamente la multicopista.
Desde el comité Medioambiental se pondrá en marcha una campaña para fomentar el uso responsable del papel, su
reutilización y el empleo de las dos caras dirigida a la comunidad educativa. Se estudiarán posibles medidas que puedan
reducir el gasto durante el curso escolar.
4. Electricidad. En el curso pasado, previa petición, se recibió un estudio de ahorro económico y energético por parte de
la empresa SIL, Soluciones en Iluminación Led para la biblioteca del centro, suponiendo una reducción de consumo de
aproximadamente 400 euros anuales. Estamos a la espera de la posible financiación por parte de la D. Gral. de Centros e
Infraestructura Educativa y tenemos un tubo led en prueba en la entrada a la biblioteca desde marzo de 2011
aproximadamente, quedando pendiente la reposición y mantenimiento de persianas, la incorporación de protectores de
sobretensión al cuadro eléctrico, incluir el grupo electrógeno en el mantenimiento periódico y otros dispositivos que
pudieran modernizar la instalación actual optimizando su uso y eficiencia, como por ejemplo, entre otros: sensores de
presencia en baños y pasillos y reguladores de luminosidad en aulas, temporizadores de cuadro que garanticen
“consumo cero en horario de no uso” e incorporar en las zonas próximas al muro exterior lámparas de bajo consumo
con sensor de presencia y luminosidad y posible alimentación solar.
Se hace necesario contactar con la administración educativa para valorar conjuntamente la aplicación de estas medidas y
su implicación en las mismas. En relación al cambio de iluminación de fluorescencia a led, el coste estimado por tubo
fluorescente T8 es de 5-10 euros y del balasto electrónico correspondiente de 20-25 euros, dando 15.000 horas de uso y
bastantes problemas este último. En el caso del tubo equivalente led, el coste podría rondar los 60 euros y con un mínimo de
35.000 horas de uso, siendo necesario el cambio de tecnología para poder instalar sistemas de regulación de luz, ya que en
muchos casos presentan incompatibilidad con las lámparas de fluorescencia.
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3. 5. Teléfonos/Comunicaciones. En relación con el consumo en comunicaciones de voz y datos el curso pasado se
cambió la tipología de alguna línea y anchos de banda contratados, contactando en diversas ocasiones con el proveedor de
servicios y reduciendo costes. Para reducir costes y ampliar y mejorar los servicios se hace necesario abordar: (a) La
contratación de un servicio web de mensajería SMS para la difusión de información puntual a coste reducido
(aproximadamente 0,10 euros por mensaje). (b) La sustitución de la centralita actual por una que permita compatibilizar la
red analógica existente y la fácil integración de telefonía Voz sobre IP, reemplazando la actual y eliminando sus costes de
mantenimiento (45 euros al mes). (c) Valorar la contratación de otros operadores que oferten condiciones más
ventajosas que las actuales.
6. Tinta/tóner. Establecer procedimientos que fomenten el buen uso, reciclaje y la reutilización de los cartuchos de
tinta y tóner, así como su manipulación y recogida adecuadas.
7. Impresoras/Fotocopiadoras/Multicopista. Dado el bajo coste por copia de las fotocopiadoras de portería,
próximo al de la multicopista, se propone que entre las acciones a desarrollar desde la Iniciativa Estratégica “Mejoras
tecnológicas para recursos docentes” se incluya el uso de la conexión de red que posee una de las fotocopiadoras para la
gestión e impresión de trabajos de mayor volumen por parte de la administración del centro, en lugar de usar las
impresoras convencionales que se encuentran en los despachos.
8. Limpieza. Por falta de tiempo, en relación con la limpieza únicamente se trata lo relacionado con el mantenimiento
preventivo de las instalaciones de agua. Se valorará el uso por parte del personal de limpieza propio del sistema que ha
comenzado a emplear el personal de limpieza perteneciente a la contrata.
TAREAS ASIGNADAS:
Acción ó tarea: Responsable:
- Comunicar en CCP a los departamentos que se van a establecer 2 periodos de retirada de residuos, el
primero de ellos hasta el 30 de noviembre del presente año y el segundo inicialmente en el mes de
mayo de 2012, para evitar la acumulación de los mismos a la intemperie y sus posibles efectos nocivos
para el medioambiente.
- Independizar la instalación de agua de la vivienda y/o el bar con contador propio.
- Contactar con la administración educativa para valorar conjuntamente la aplicación y financiación de las
medidas:
Dirección
o Reposición y mantenimiento de persianas.
o Incorporación de protectores de sobretensión al cuadro eléctrico.
o Sensores de presencia en baños y pasillos.
o Reguladores de luminosidad en aulas.
o Temporizadores de cuadro que garanticen “consumo cero en horario de no uso”.
o Instalación de lámparas de bajo consumo con sensor de presencia y luminosidad y posible
alimentación solar en las zonas próximas al muro exterior.
- En caso de que sea necesario, solicitar al proveedor habitual en la gestión de residuos de los elementos
necesarios previos al traslado (palés, cinta, plásticos,…).
- Valorar la instalación de un sistema de reutilización de agua (coste aproximado de la instalación,
mantenimiento de la misma y ahorro estimado), solicitar proyecto (p.e. Hidráulica Tinerfeña) y
programar visita a instalación de similares características. Coordinación de Calidad
- Puesta en uso del riego automático y valoración de su efectividad.
- Contratación de un servicio web de mensajería SMS. Sustitución de la centralita actual por una que
permita compatibilizar la red analógica existente y la fácil integración de telefonía Voz sobre IP. Valorar
la contratación de otros operadores que oferten condiciones más ventajosas que las actuales.
- Sistematizar la revisión de puntos terminales de la red de agua (una vez al año) e incluirlo en el plan de
mantenimiento preventivo del centro.
- Incluir el grupo electrógeno en el mantenimiento periódico. Secretaría
- Valorar el uso por parte del personal de limpieza propio del sistema que ha comenzado a emplear el
personal de limpieza perteneciente a la contrata.
- Campaña para fomentar el uso responsable del papel, su reutilización y el empleo de las dos caras
dirigida a la comunidad educativa.
Comité Medioambiental
- Establecer procedimientos que fomenten el buen uso, reciclaje y la reutilización de los cartuchos de
tinta y tóner, así como su manipulación y recogida adecuadas.
- Uso de la conexión de red que posee una de las fotocopiadoras para la gestión e impresión de trabajos I.E. “Mejoras tecnológicas
de mayor volumen por parte de la administración del centro. para recursos docentes”
TEMAS DE LA PRÓXIMA REUNIÓN:
Se repasará la situación y despliegue de las acciones planeadas y se valorará incorporar otras que sean
planteadas con posterioridad para cada uno de las líneas de trabajo.
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5. AGUA
Independizar la instalación de vivienda/bar
CONSUMO AHORRO
año 2meses semana día año 2meses semana día
7.200 1.200 140 20 514 86 10,0 1,4 m3
21.600 3.600 420 60 1.543 € 257 30,0 4,3 euros
Plazo de recuperación:
Ahorro estimado anual: 7,14% (Inversión + 1 año Mant.):
Inversión estimada: 750 € 0 7 Ahorro/Inversión
Mantenimiento (anual): 180 € años meses 166%
Instalar sistema de reutilización de agua
CONSUMO AHORRO
año 2meses semana día año 2meses semana día
7.200 1.200 140 20 2.057 343 40,0 5,7 m3
21.600 3.600 420 60 6.171 € 1.029 120,0 17,1 euros
Plazo de recuperación:
Ahorro estimado anual: 28,57% (Inversión + 1 año Mant.):
Inversión estimada: 4.000 € 0 9 Ahorro/Inversión
Mantenimiento (anual): 600 € años meses 134%
Puesta en uso del riego automático
CONSUMO AHORRO
año 2meses semana día año 2meses semana día
7.200 1.200 140 20 1.029 171 20,0 2,9 m3
21.600 3.600 420 60 3.086 € 514 60,0 8,6 euros
Plazo de recuperación:
Ahorro estimado anual: 14,29% (Inversión + 1 año Mant.):
Inversión estimada: 3.000 € 0 12 Ahorro/Inversión
Mantenimiento (anual): 50 € años meses 101%
Sistematizar la revisión de puntos terminales de la red
CONSUMO AHORRO
año 2meses semana día año 2meses semana día
7.200 1.200 140 20 257 43 5,0 0,7 m3
21.600 3.600 420 60 771 € 129 15,0 2,1 euros
Plazo de recuperación:
Ahorro estimado anual: 3,57% (Inversión + 1 año Mant.):
Inversión estimada: 0€ 0 6 Ahorro/Inversión
Mantenimiento (anual): 360 € años meses 214%
6. ELECTRICIDAD
Cambio de iluminación de fluorescencia a led (Biblioteca)
CONSUMO AHORRO
año 2meses semana día año 2meses semana día
4.253 851 95 18,9 2.633 527 58,5 11,7 kw
638 128 14 3 395 € 79 8,8 1,8 euros
Plazo de recuperación:
Ahorro estimado anual: 61,90% (Inversión + 1 año Mant.):
Inversión estimada: 1.800 € 4 5 Ahorro/Inversión
Mantenimiento (anual): -50 € años meses 23%
*30 tubos T8, 15h/día, 5días/semana durante 10 meses/año.
Cambio de iluminación de fluorescencia a led (Pabellón)
CONSUMO AHORRO*
año 2meses semana día año 2meses semana día
6.379 1.276 142 28,4 5.569 1.114 123,8 24,8 kw
957 191 21 4 835 € 167 18,6 3,7 euros
Plazo de recuperación:
Ahorro estimado anual: 87,30% (Inversión + 1 año Mant.):
Inversión estimada: 3.350 € 3 11 Ahorro/Inversión
Mantenimiento (anual): -100 € años meses 26%
*45 tubos T8, 15h/día, 5días/sem., 10 meses/año, con sensor presencia/luminosidad (1/3 consumo).
Incorporación de protectores de sobretensión al cuadro eléctrico
CONSUMO AHORRO*
año 2meses semana día año 2meses semana día
--- --- --- --- --- --- --- --- kw
300 --- --- --- 300 --- --- --- euros
Plazo de recuperación:
Ahorro estimado anual: 100,00% (Inversión + 1 año Mant.):
Inversión estimada: 600 € 2 0 Ahorro/Inversión
Mantenimiento (anual): 0 € años meses 50%
*Coste de reposición de los elementos que puedan dañarse debido a la sobretensión en un año.
Temporizadores de cuadro “consumo cero en horario de no uso”
CONSUMO AHORRO*
año 2meses semana día año 2meses semana día
210.000 35.000 4.083 583 8.925 1.488 173,5 24,8 kw
31.500 5.250 613 88 1.339 € 223 26,0 3,7 euros
Plazo de recuperación:
Ahorro estimado anual: 4,25% (Inversión + 1 año Mant.):
Inversión estimada: 2.000 € 1 6 Ahorro/Inversión
Mantenimiento (anual): 0 € años meses 67%
*Considerando un consumo residual próximo al 10% y un horario de no uso del 35% semanal (60% verano).
Lámparas bajo consumo/presencia/luminosidad/solar en exterior
CONSUMO AHORRO
año 2meses semana día año 2meses semana día
1.050 210,00 24,50 3,50 900 180 21,00 3,0 kw
158 32 4 1 135 € 27 3,2 0,5 euros
Plazo de recuperación:
Ahorro estimado anual: 85,71% (Inversión + 1 año Mant.):
Inversión estimada: 1.200 € 8 11 Ahorro/Inversión
Mantenimiento (anual): 0 € años meses 11%
*Doble función: iluminación exterior y disuasoria de intrusos nocturnos.
7. COMUNICACIONES
Contratación de un servicio web de mensajería SMS
CONSUMO AHORRO*
año 2meses semana día año 2meses semana día
12.600 2.100 245 35 926 € 154,29 18,00 2,57 euros
Plazo de recuperación:
Ahorro estimado anual: 7,35% (Inversión + 1 año Mant.):
Inversión estimada: 0€ 0 3 Ahorro/Inversión
Mantenimiento (anual)**: 225 € años meses 411%
*Considerando que se enviaran 10 sms diarios en lugar de realizar llamadas.
** Precio aproximado de 2.500 sms.
Sustitución de la centralita actual
CONSUMO AHORRO*
año 2meses semana día año 2meses semana día
12.600 2.100 245 35 900 € 150,00 17,50 2,50 euros
Plazo de recuperación:
Ahorro estimado anual: 7,14% (Inversión + 1 año Mant.):
Inversión estimada: 750 € 0 10 Ahorro/Inversión
Mantenimiento (anual): 0 € años meses 120%
*45 euros de mantenimiento de centralita y reducción de 2 líneas telefónicas.
Contratación de otros operadores
CONSUMO AHORRO*
año 2meses semana día año 2meses semana día
12.600 2.100 245 35 3.600 € 600,00 70,00 10,00 euros
Plazo de recuperación:
Ahorro estimado anual: 28,57% (Inversión + 1 año Mant.):
Inversión estimada**: 400 € 0 1 Ahorro/Inversión
Mantenimiento (anual): 0 € años meses 900%
*Consumo: 20% líneas; 10% adsl; 10% mantenimiento; 15% fijo; 45% móvil.
**En caso de ser necesario incorporar enlaces móviles 1500min/mes.