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CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO
                        PLAN DE MEJORA/INICIATIVA ESTRATÉGICA
Coordinador:
       Maximino Francisco Lorenzo
Proyecto de Mejora Continua del Centro:
         ECO-ECO: Ecogestión-económica, mejoras y control de gastos periódicos.
Fecha de Constitución:
         Jueves, 3 de noviembre de 2011 a las 12:05h. en el Despacho de Dirección.
Tiempo Previsto:
       Curso Escolar 2011-2012.
Recursos:
       Humanos y Materiales.
                                         EQUIPO
EQUIPO/PROYECTO Nº: UNO
Nombre del Equipo: ECO-ECO                               Plan de Reuniones
Secretario: Miguel Ángel Ruiz Fuentes   Lugar de Reunión: Despacho de Dirección.
Miembros Asistentes:                    Frecuencia: Bimestral.
       - Consuelo Coto Suárez           Día de la semana: Jueves.
       - Mª José García Román           Duración: 1h15min.
       - Mª Angustias Martín Gómez      Horario: 12:05.


* Varias personas han mostrado su interés en participar al mismo tiempo que la imposibilidad de
asistir a esta reunión. En la medida de lo posible se les comunicará los temas tratados en las
reuniones, esperando cualquier aportación en el correo coordinadorescalidad@gmail.com

                                   CÓDIGO DE CONDUCTA:

   En este equipo de trabajo se pretende detectar aquellos procesos que son susceptibles de ser
mejorados en el conjunto de actividades que se desarrollan en el centro y que pueden tener en
mayor o menor medida un impacto medioambiental, energético y/o supongan un gasto económico
significativo.

   En el desarrollo de las reuniones y en la toma de decisiones por parte del equipo de trabajo se
tendrán en cuenta los valores que definen la política de calidad del centro, y en especial los
siguientes:

          Responsabilidad
          Diálogo
          Pluralidad
          Trabajo en Equipo
          Participación
          Compromiso con el Medio Ambiente




         código: F1.POC-PE 04.02                     edición: 01             Página 1 de 1
ACTA DE REUNIONES DEL EQUIPO

EQUIPO/ PLAN DE MEJORA                               Reunión Nº: 01                                              Secretario
Asistentes:                                                                                                    de la reunión:
        - Maximino Francisco Lorenzo  Fecha: Jueves, 3 de noviembre de 2011 a las
        - Consuelo Coto Suárez                 12:05h. en el Despacho de Dirección                             Coord. Calidad
        - Mª José García Román
        - Mª Angustias Martín Gómez Próxima(previsión):
        - Miguel Ángel Ruiz Fuentes    Jueves, 19 de enero de 2012 a las 12:05h.

                                                PUNTOS ABORDADOS:
     1.   Gestión de Residuos.                               5.   Teléfonos/Comunicaciones.
     2.   Agua.                                              6.   Tinta/tóner.
     3.   Papel.                                             7.   Impresoras/Fotocopiadoras/Multicopista.
     4.   Electricidad.                                      8.   Limpieza.
                                              DECISIONES ADOPTADAS:

1.   Gestión de Residuos. En relación con la acumulación de residuos voluminosos, se informa que antes de la finalización
     de 2011 se va a proceder a la retirada de residuos del punto de almacenamiento del centro por parte de empresa autorizada,
     motivo por el cual se decide: (a) Comunicar en CCP a los departamentos que se van a establecer 2 periodos de retirada de
     residuos, el primero de ellos hasta el 30 de noviembre del presente año y el segundo inicialmente en el mes de mayo de
     2012, para evitar la acumulación de los mismos a la intemperie y sus posibles efectos nocivos para el medioambiente. (b) En
     caso de que sea necesario, solicitar al proveedor habitual los elementos necesarios previos al traslado (palés, cinta,
     plásticos,…).
2.    Agua. Se informa que en el año 2010 se detectó un incremento significativo en el gasto de agua y sus costes asociados
      (7000€). Tomando datos del contador desde comienzo del curso y comenzando su control a comienzos de 2011,
      verificando el funcionamiento de la electroválvula de corte en horario nocturno, cerrando al uso diversos puntos de
      agua temporalmente, detectando diversas fugas en las zonas de riego, procediendo a identificación y verificación de los
      puntos de agua y solicitando la colocación de programadores de riego (actualmente en instalación por parte de la D. Gral.
      de Centros e Infraestructura Educativa) se ha reducido y controlado este sobrecoste.
     Para el presente curso escolar se contempla: (a) Independizar la instalación de agua de la vivienda y/o el bar con
     contador propio. (b) Valorar la instalación de un sistema de reutilización de agua (coste aproximado de la instalación,
     mantenimiento de la misma y ahorro estimado), solicitar proyecto (p.e. Hidráulica Tinerfeña) y programar visita a instalación
     de similares características. (c) Puesta en uso del riego automático y valoración de su efectividad. (d) Sistematizar la
     revisión de puntos terminales de la red (una vez al año) e incluirlo en el plan de mantenimiento preventivo del centro.
3.    Papel. El consumo de papel en el centro se encuentra en un promedio de 200.000 hojas DIN A4 por trimestre (el costo por
      paquete está entre 2,50 y 2,80 euros en función del volumen comprado). Se comenta que el uso del papel reciclado, además
      de ser más caro, no es recomendable por presentar residuos que deterioran las impresoras/fotocopiadoras. En el curso
      pasado se eliminó la impresión de boletines para las evaluaciones no finales, excepto en los casos de ESO y PCPI y se
      contactó con la empresa que gestiona la fotocopiadora de alumnado a la que se puso una barra de bloqueo en las
      bandejas de papel para evitar que fuera sustraído y se puso en funcionamiento nuevamente la multicopista.
     Desde el comité Medioambiental se pondrá en marcha una campaña para fomentar el uso responsable del papel, su
     reutilización y el empleo de las dos caras dirigida a la comunidad educativa. Se estudiarán posibles medidas que puedan
     reducir el gasto durante el curso escolar.
4.   Electricidad. En el curso pasado, previa petición, se recibió un estudio de ahorro económico y energético por parte de
     la empresa SIL, Soluciones en Iluminación Led para la biblioteca del centro, suponiendo una reducción de consumo de
     aproximadamente 400 euros anuales. Estamos a la espera de la posible financiación por parte de la D. Gral. de Centros e
     Infraestructura Educativa y tenemos un tubo led en prueba en la entrada a la biblioteca desde marzo de 2011
     aproximadamente, quedando pendiente la reposición y mantenimiento de persianas, la incorporación de protectores de
     sobretensión al cuadro eléctrico, incluir el grupo electrógeno en el mantenimiento periódico y otros dispositivos que
     pudieran modernizar la instalación actual optimizando su uso y eficiencia, como por ejemplo, entre otros: sensores de
     presencia en baños y pasillos y reguladores de luminosidad en aulas, temporizadores de cuadro que garanticen
     “consumo cero en horario de no uso” e incorporar en las zonas próximas al muro exterior lámparas de bajo consumo
     con sensor de presencia y luminosidad y posible alimentación solar.
     Se hace necesario contactar con la administración educativa para valorar conjuntamente la aplicación de estas medidas y
     su implicación en las mismas. En relación al cambio de iluminación de fluorescencia a led, el coste estimado por tubo
     fluorescente T8 es de 5-10 euros y del balasto electrónico correspondiente de 20-25 euros, dando 15.000 horas de uso y
     bastantes problemas este último. En el caso del tubo equivalente led, el coste podría rondar los 60 euros y con un mínimo de
     35.000 horas de uso, siendo necesario el cambio de tecnología para poder instalar sistemas de regulación de luz, ya que en
     muchos casos presentan incompatibilidad con las lámparas de fluorescencia.




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5.   Teléfonos/Comunicaciones. En relación con el consumo en comunicaciones de voz y datos el curso pasado se
     cambió la tipología de alguna línea y anchos de banda contratados, contactando en diversas ocasiones con el proveedor de
     servicios y reduciendo costes. Para reducir costes y ampliar y mejorar los servicios se hace necesario abordar: (a) La
     contratación de un servicio web de mensajería SMS para la difusión de información puntual a coste reducido
     (aproximadamente 0,10 euros por mensaje). (b) La sustitución de la centralita actual por una que permita compatibilizar la
     red analógica existente y la fácil integración de telefonía Voz sobre IP, reemplazando la actual y eliminando sus costes de
     mantenimiento (45 euros al mes). (c) Valorar la contratación de otros operadores que oferten condiciones más
     ventajosas que las actuales.
6.   Tinta/tóner. Establecer procedimientos que fomenten el buen uso, reciclaje y la reutilización de los cartuchos de
     tinta y tóner, así como su manipulación y recogida adecuadas.
7.   Impresoras/Fotocopiadoras/Multicopista. Dado el bajo coste por copia de las fotocopiadoras de portería,
     próximo al de la multicopista, se propone que entre las acciones a desarrollar desde la Iniciativa Estratégica “Mejoras
     tecnológicas para recursos docentes” se incluya el uso de la conexión de red que posee una de las fotocopiadoras para la
     gestión e impresión de trabajos de mayor volumen por parte de la administración del centro, en lugar de usar las
     impresoras convencionales que se encuentran en los despachos.
8.   Limpieza. Por falta de tiempo, en relación con la limpieza únicamente se trata lo relacionado con el mantenimiento
     preventivo de las instalaciones de agua. Se valorará el uso por parte del personal de limpieza propio del sistema que ha
     comenzado a emplear el personal de limpieza perteneciente a la contrata.


                                                   TAREAS ASIGNADAS:
Acción ó tarea:                                                                                                  Responsable:
 - Comunicar en CCP a los departamentos que se van a establecer 2 periodos de retirada de residuos, el
   primero de ellos hasta el 30 de noviembre del presente año y el segundo inicialmente en el mes de
   mayo de 2012, para evitar la acumulación de los mismos a la intemperie y sus posibles efectos nocivos
   para el medioambiente.
 - Independizar la instalación de agua de la vivienda y/o el bar con contador propio.
 - Contactar con la administración educativa para valorar conjuntamente la aplicación y financiación de las
   medidas:
                                                                                                                         Dirección
        o Reposición y mantenimiento de persianas.
        o Incorporación de protectores de sobretensión al cuadro eléctrico.
        o Sensores de presencia en baños y pasillos.
        o Reguladores de luminosidad en aulas.
        o Temporizadores de cuadro que garanticen “consumo cero en horario de no uso”.
        o Instalación de lámparas de bajo consumo con sensor de presencia y luminosidad y posible
          alimentación solar en las zonas próximas al muro exterior.
 - En caso de que sea necesario, solicitar al proveedor habitual en la gestión de residuos de los elementos
   necesarios previos al traslado (palés, cinta, plásticos,…).
 - Valorar la instalación de un sistema de reutilización de agua (coste aproximado de la instalación,
   mantenimiento de la misma y ahorro estimado), solicitar proyecto (p.e. Hidráulica Tinerfeña) y
   programar visita a instalación de similares características.                                                  Coordinación de Calidad
 - Puesta en uso del riego automático y valoración de su efectividad.
 - Contratación de un servicio web de mensajería SMS. Sustitución de la centralita actual por una que
   permita compatibilizar la red analógica existente y la fácil integración de telefonía Voz sobre IP. Valorar
   la contratación de otros operadores que oferten condiciones más ventajosas que las actuales.
 - Sistematizar la revisión de puntos terminales de la red de agua (una vez al año) e incluirlo en el plan de
   mantenimiento preventivo del centro.
 - Incluir el grupo electrógeno en el mantenimiento periódico.                                                          Secretaría
 - Valorar el uso por parte del personal de limpieza propio del sistema que ha comenzado a emplear el
   personal de limpieza perteneciente a la contrata.
 - Campaña para fomentar el uso responsable del papel, su reutilización y el empleo de las dos caras
   dirigida a la comunidad educativa.
                                                                                                                  Comité Medioambiental
 - Establecer procedimientos que fomenten el buen uso, reciclaje y la reutilización de los cartuchos de
   tinta y tóner, así como su manipulación y recogida adecuadas.
 - Uso de la conexión de red que posee una de las fotocopiadoras para la gestión e impresión de trabajos         I.E. “Mejoras tecnológicas
   de mayor volumen por parte de la administración del centro.                                                    para recursos docentes”

TEMAS DE LA PRÓXIMA REUNIÓN:
Se repasará la situación y despliegue de las acciones planeadas y se valorará incorporar otras que sean
planteadas con posterioridad para cada uno de las líneas de trabajo.




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Anexo


VALORACIÓN
  DE LAS
PROPUESTAS
DE AHORRO
AGUA
             Independizar la instalación de vivienda/bar
        CONSUMO                          AHORRO
 año 2meses semana día año             2meses semana día
 7.200    1.200     140 20        514        86     10,0   1,4 m3
21.600    3.600     420 60 1.543 €         257      30,0   4,3 euros
                                           Plazo de recuperación:
     Ahorro estimado anual: 7,14%        (Inversión + 1 año Mant.):
        Inversión estimada:     750 €     0        7     Ahorro/Inversión
     Mantenimiento (anual):     180 € años       meses       166%

              Instalar sistema de reutilización de agua
        CONSUMO                           AHORRO
 año 2meses semana día año              2meses semana día
 7.200    1.200      140 20     2.057       343      40,0   5,7 m3
21.600    3.600      420 60 6.171 €       1.029    120,0 17,1 euros
                                            Plazo de recuperación:
     Ahorro estimado anual: 28,57%        (Inversión + 1 año Mant.):
        Inversión estimada: 4.000 €        0        9     Ahorro/Inversión
     Mantenimiento (anual):     600 € años        meses       134%

                Puesta en uso del riego automático
        CONSUMO                         AHORRO
 año 2meses semana día año            2meses semana día
 7.200    1.200     140 20    1.029       171      20,0   2,9 m3
21.600    3.600     420 60 3.086 €        514      60,0   8,6 euros
                                          Plazo de recuperación:
     Ahorro estimado anual: 14,29%      (Inversión + 1 año Mant.):
        Inversión estimada: 3.000 €      0        12    Ahorro/Inversión
     Mantenimiento (anual):    50 € años        meses       101%

       Sistematizar la revisión de puntos terminales de la red
        CONSUMO                          AHORRO
 año 2meses semana día año             2meses semana día
 7.200    1.200      140 20       257        43      5,0    0,7 m3
21.600    3.600      420 60      771 €     129      15,0    2,1 euros
                                           Plazo de recuperación:
     Ahorro estimado anual: 3,57%        (Inversión + 1 año Mant.):
        Inversión estimada:        0€     0        6     Ahorro/Inversión
     Mantenimiento (anual):      360 € años      meses       214%
ELECTRICIDAD
          Cambio de iluminación de fluorescencia a led (Biblioteca)
            CONSUMO                           AHORRO
   año    2meses semana día          año     2meses semana día
    4.253     851       95   18,9     2.633      527      58,5 11,7 kw
      638     128       14      3     395 €        79      8,8    1,8 euros
                                                 Plazo de recuperación:
           Ahorro estimado anual: 61,90%       (Inversión + 1 año Mant.):
              Inversión estimada: 1.800 €       4        5      Ahorro/Inversión
           Mantenimiento (anual):      -50 € años      meses         23%
*30 tubos T8, 15h/día, 5días/semana durante 10 meses/año.

          Cambio de iluminación de fluorescencia a led (Pabellón)
           CONSUMO                           AHORRO*
   año    2meses semana día          año    2meses semana día
    6.379   1.276      142   28,4     5.569   1.114     123,8 24,8 kw
      957     191       21      4     835 €     167      18,6   3,7 euros
                                                Plazo de recuperación:
          Ahorro estimado anual: 87,30%       (Inversión + 1 año Mant.):
              Inversión estimada: 3.350 €      3        11    Ahorro/Inversión
           Mantenimiento (anual):    -100 € años      meses        26%
*45 tubos T8, 15h/día, 5días/sem., 10 meses/año, con sensor presencia/luminosidad (1/3 consumo).


       Incorporación de protectores de sobretensión al cuadro eléctrico
             CONSUMO                            AHORRO*
   año     2meses semana día          año      2meses semana día
    ---       ---      ---     ---     ---        ---      ---    ---      kw
   300        ---      ---     ---    300         ---      ---    --- euros
                                                   Plazo de recuperación:
            Ahorro estimado anual: 100,00%       (Inversión + 1 año Mant.):
                Inversión estimada:    600 €       2        0    Ahorro/Inversión
            Mantenimiento (anual):         0 € años      meses        50%
*Coste de reposición de los elementos que puedan dañarse debido a la sobretensión en un año.


     Temporizadores de cuadro “consumo cero en horario de no uso”
          CONSUMO                         AHORRO*
  año    2meses semana día        año    2meses semana día
 210.000 35.000     4.083    583   8.925   1.488    173,5 24,8 kw
  31.500   5.250      613     88 1.339 €     223      26,0   3,7 euros
                                             Plazo de recuperación:
         Ahorro estimado anual:   4,25%    (Inversión + 1 año Mant.):
             Inversión estimada: 2.000 €    1        6     Ahorro/Inversión
          Mantenimiento (anual):     0 € años      meses        67%
*Considerando un consumo residual próximo al 10% y un horario de no uso del 35% semanal (60% verano).


      Lámparas bajo consumo/presencia/luminosidad/solar en exterior
           CONSUMO                         AHORRO
   año    2meses semana día       año     2meses semana día
    1.050 210,00     24,50  3,50     900      180    21,00    3,0 kw
      158     32         4     1   135 €        27      3,2   0,5 euros
                                              Plazo de recuperación:
          Ahorro estimado anual: 85,71%     (Inversión + 1 año Mant.):
             Inversión estimada: 1.200 €     8        11    Ahorro/Inversión
           Mantenimiento (anual):     0 € años      meses        11%
*Doble función: iluminación exterior y disuasoria de intrusos nocturnos.
COMUNICACIONES
       Contratación de un servicio web de mensajería SMS
       CONSUMO                         AHORRO*
 año 2meses semana día        año    2meses semana día
12.600   2.100     245 35     926 € 154,29      18,00 2,57 euros
                                         Plazo de recuperación:
     Ahorro estimado anual: 7,35%      (Inversión + 1 año Mant.):
        Inversión estimada:      0€     0        3     Ahorro/Inversión
    Mantenimiento (anual)**:  225 € años       meses       411%
*Considerando que se enviaran 10 sms diarios en lugar de realizar llamadas.
** Precio aproximado de 2.500 sms.

                 Sustitución de la centralita actual
        CONSUMO                          AHORRO*
 año 2meses semana día         año    2meses semana día
12.600   2.100     245 35      900 € 150,00        17,50 2,50 euros
                                           Plazo de recuperación:
     Ahorro estimado anual: 7,14%        (Inversión + 1 año Mant.):
        Inversión estimada:    750 €      0        10    Ahorro/Inversión
      Mantenimiento (anual):      0 € años       meses       120%
*45 euros de mantenimiento de centralita y reducción de 2 líneas telefónicas.

                 Contratación de otros operadores
        CONSUMO                         AHORRO*
 año 2meses semana día         año    2meses semana día
12.600   2.100      245 35 3.600 € 600,00        70,00 10,00 euros
                                          Plazo de recuperación:
     Ahorro estimado anual: 28,57%      (Inversión + 1 año Mant.):
       Inversión estimada**:   400 €     0        1     Ahorro/Inversión
      Mantenimiento (anual):      0 € años      meses       900%
*Consumo: 20% líneas; 10% adsl; 10% mantenimiento; 15% fijo; 45% móvil.
**En caso de ser necesario incorporar enlaces móviles 1500min/mes.

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  • 1. CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO PLAN DE MEJORA/INICIATIVA ESTRATÉGICA Coordinador: Maximino Francisco Lorenzo Proyecto de Mejora Continua del Centro: ECO-ECO: Ecogestión-económica, mejoras y control de gastos periódicos. Fecha de Constitución: Jueves, 3 de noviembre de 2011 a las 12:05h. en el Despacho de Dirección. Tiempo Previsto: Curso Escolar 2011-2012. Recursos: Humanos y Materiales. EQUIPO EQUIPO/PROYECTO Nº: UNO Nombre del Equipo: ECO-ECO Plan de Reuniones Secretario: Miguel Ángel Ruiz Fuentes Lugar de Reunión: Despacho de Dirección. Miembros Asistentes: Frecuencia: Bimestral. - Consuelo Coto Suárez Día de la semana: Jueves. - Mª José García Román Duración: 1h15min. - Mª Angustias Martín Gómez Horario: 12:05. * Varias personas han mostrado su interés en participar al mismo tiempo que la imposibilidad de asistir a esta reunión. En la medida de lo posible se les comunicará los temas tratados en las reuniones, esperando cualquier aportación en el correo coordinadorescalidad@gmail.com CÓDIGO DE CONDUCTA: En este equipo de trabajo se pretende detectar aquellos procesos que son susceptibles de ser mejorados en el conjunto de actividades que se desarrollan en el centro y que pueden tener en mayor o menor medida un impacto medioambiental, energético y/o supongan un gasto económico significativo. En el desarrollo de las reuniones y en la toma de decisiones por parte del equipo de trabajo se tendrán en cuenta los valores que definen la política de calidad del centro, y en especial los siguientes: Responsabilidad Diálogo Pluralidad Trabajo en Equipo Participación Compromiso con el Medio Ambiente código: F1.POC-PE 04.02 edición: 01 Página 1 de 1
  • 2. ACTA DE REUNIONES DEL EQUIPO EQUIPO/ PLAN DE MEJORA Reunión Nº: 01 Secretario Asistentes: de la reunión: - Maximino Francisco Lorenzo Fecha: Jueves, 3 de noviembre de 2011 a las - Consuelo Coto Suárez 12:05h. en el Despacho de Dirección Coord. Calidad - Mª José García Román - Mª Angustias Martín Gómez Próxima(previsión): - Miguel Ángel Ruiz Fuentes Jueves, 19 de enero de 2012 a las 12:05h. PUNTOS ABORDADOS: 1. Gestión de Residuos. 5. Teléfonos/Comunicaciones. 2. Agua. 6. Tinta/tóner. 3. Papel. 7. Impresoras/Fotocopiadoras/Multicopista. 4. Electricidad. 8. Limpieza. DECISIONES ADOPTADAS: 1. Gestión de Residuos. En relación con la acumulación de residuos voluminosos, se informa que antes de la finalización de 2011 se va a proceder a la retirada de residuos del punto de almacenamiento del centro por parte de empresa autorizada, motivo por el cual se decide: (a) Comunicar en CCP a los departamentos que se van a establecer 2 periodos de retirada de residuos, el primero de ellos hasta el 30 de noviembre del presente año y el segundo inicialmente en el mes de mayo de 2012, para evitar la acumulación de los mismos a la intemperie y sus posibles efectos nocivos para el medioambiente. (b) En caso de que sea necesario, solicitar al proveedor habitual los elementos necesarios previos al traslado (palés, cinta, plásticos,…). 2. Agua. Se informa que en el año 2010 se detectó un incremento significativo en el gasto de agua y sus costes asociados (7000€). Tomando datos del contador desde comienzo del curso y comenzando su control a comienzos de 2011, verificando el funcionamiento de la electroválvula de corte en horario nocturno, cerrando al uso diversos puntos de agua temporalmente, detectando diversas fugas en las zonas de riego, procediendo a identificación y verificación de los puntos de agua y solicitando la colocación de programadores de riego (actualmente en instalación por parte de la D. Gral. de Centros e Infraestructura Educativa) se ha reducido y controlado este sobrecoste. Para el presente curso escolar se contempla: (a) Independizar la instalación de agua de la vivienda y/o el bar con contador propio. (b) Valorar la instalación de un sistema de reutilización de agua (coste aproximado de la instalación, mantenimiento de la misma y ahorro estimado), solicitar proyecto (p.e. Hidráulica Tinerfeña) y programar visita a instalación de similares características. (c) Puesta en uso del riego automático y valoración de su efectividad. (d) Sistematizar la revisión de puntos terminales de la red (una vez al año) e incluirlo en el plan de mantenimiento preventivo del centro. 3. Papel. El consumo de papel en el centro se encuentra en un promedio de 200.000 hojas DIN A4 por trimestre (el costo por paquete está entre 2,50 y 2,80 euros en función del volumen comprado). Se comenta que el uso del papel reciclado, además de ser más caro, no es recomendable por presentar residuos que deterioran las impresoras/fotocopiadoras. En el curso pasado se eliminó la impresión de boletines para las evaluaciones no finales, excepto en los casos de ESO y PCPI y se contactó con la empresa que gestiona la fotocopiadora de alumnado a la que se puso una barra de bloqueo en las bandejas de papel para evitar que fuera sustraído y se puso en funcionamiento nuevamente la multicopista. Desde el comité Medioambiental se pondrá en marcha una campaña para fomentar el uso responsable del papel, su reutilización y el empleo de las dos caras dirigida a la comunidad educativa. Se estudiarán posibles medidas que puedan reducir el gasto durante el curso escolar. 4. Electricidad. En el curso pasado, previa petición, se recibió un estudio de ahorro económico y energético por parte de la empresa SIL, Soluciones en Iluminación Led para la biblioteca del centro, suponiendo una reducción de consumo de aproximadamente 400 euros anuales. Estamos a la espera de la posible financiación por parte de la D. Gral. de Centros e Infraestructura Educativa y tenemos un tubo led en prueba en la entrada a la biblioteca desde marzo de 2011 aproximadamente, quedando pendiente la reposición y mantenimiento de persianas, la incorporación de protectores de sobretensión al cuadro eléctrico, incluir el grupo electrógeno en el mantenimiento periódico y otros dispositivos que pudieran modernizar la instalación actual optimizando su uso y eficiencia, como por ejemplo, entre otros: sensores de presencia en baños y pasillos y reguladores de luminosidad en aulas, temporizadores de cuadro que garanticen “consumo cero en horario de no uso” e incorporar en las zonas próximas al muro exterior lámparas de bajo consumo con sensor de presencia y luminosidad y posible alimentación solar. Se hace necesario contactar con la administración educativa para valorar conjuntamente la aplicación de estas medidas y su implicación en las mismas. En relación al cambio de iluminación de fluorescencia a led, el coste estimado por tubo fluorescente T8 es de 5-10 euros y del balasto electrónico correspondiente de 20-25 euros, dando 15.000 horas de uso y bastantes problemas este último. En el caso del tubo equivalente led, el coste podría rondar los 60 euros y con un mínimo de 35.000 horas de uso, siendo necesario el cambio de tecnología para poder instalar sistemas de regulación de luz, ya que en muchos casos presentan incompatibilidad con las lámparas de fluorescencia. código: F2.POC-PE 04.02 edición: 01 Página 1 de 2
  • 3. 5. Teléfonos/Comunicaciones. En relación con el consumo en comunicaciones de voz y datos el curso pasado se cambió la tipología de alguna línea y anchos de banda contratados, contactando en diversas ocasiones con el proveedor de servicios y reduciendo costes. Para reducir costes y ampliar y mejorar los servicios se hace necesario abordar: (a) La contratación de un servicio web de mensajería SMS para la difusión de información puntual a coste reducido (aproximadamente 0,10 euros por mensaje). (b) La sustitución de la centralita actual por una que permita compatibilizar la red analógica existente y la fácil integración de telefonía Voz sobre IP, reemplazando la actual y eliminando sus costes de mantenimiento (45 euros al mes). (c) Valorar la contratación de otros operadores que oferten condiciones más ventajosas que las actuales. 6. Tinta/tóner. Establecer procedimientos que fomenten el buen uso, reciclaje y la reutilización de los cartuchos de tinta y tóner, así como su manipulación y recogida adecuadas. 7. Impresoras/Fotocopiadoras/Multicopista. Dado el bajo coste por copia de las fotocopiadoras de portería, próximo al de la multicopista, se propone que entre las acciones a desarrollar desde la Iniciativa Estratégica “Mejoras tecnológicas para recursos docentes” se incluya el uso de la conexión de red que posee una de las fotocopiadoras para la gestión e impresión de trabajos de mayor volumen por parte de la administración del centro, en lugar de usar las impresoras convencionales que se encuentran en los despachos. 8. Limpieza. Por falta de tiempo, en relación con la limpieza únicamente se trata lo relacionado con el mantenimiento preventivo de las instalaciones de agua. Se valorará el uso por parte del personal de limpieza propio del sistema que ha comenzado a emplear el personal de limpieza perteneciente a la contrata. TAREAS ASIGNADAS: Acción ó tarea: Responsable: - Comunicar en CCP a los departamentos que se van a establecer 2 periodos de retirada de residuos, el primero de ellos hasta el 30 de noviembre del presente año y el segundo inicialmente en el mes de mayo de 2012, para evitar la acumulación de los mismos a la intemperie y sus posibles efectos nocivos para el medioambiente. - Independizar la instalación de agua de la vivienda y/o el bar con contador propio. - Contactar con la administración educativa para valorar conjuntamente la aplicación y financiación de las medidas: Dirección o Reposición y mantenimiento de persianas. o Incorporación de protectores de sobretensión al cuadro eléctrico. o Sensores de presencia en baños y pasillos. o Reguladores de luminosidad en aulas. o Temporizadores de cuadro que garanticen “consumo cero en horario de no uso”. o Instalación de lámparas de bajo consumo con sensor de presencia y luminosidad y posible alimentación solar en las zonas próximas al muro exterior. - En caso de que sea necesario, solicitar al proveedor habitual en la gestión de residuos de los elementos necesarios previos al traslado (palés, cinta, plásticos,…). - Valorar la instalación de un sistema de reutilización de agua (coste aproximado de la instalación, mantenimiento de la misma y ahorro estimado), solicitar proyecto (p.e. Hidráulica Tinerfeña) y programar visita a instalación de similares características. Coordinación de Calidad - Puesta en uso del riego automático y valoración de su efectividad. - Contratación de un servicio web de mensajería SMS. Sustitución de la centralita actual por una que permita compatibilizar la red analógica existente y la fácil integración de telefonía Voz sobre IP. Valorar la contratación de otros operadores que oferten condiciones más ventajosas que las actuales. - Sistematizar la revisión de puntos terminales de la red de agua (una vez al año) e incluirlo en el plan de mantenimiento preventivo del centro. - Incluir el grupo electrógeno en el mantenimiento periódico. Secretaría - Valorar el uso por parte del personal de limpieza propio del sistema que ha comenzado a emplear el personal de limpieza perteneciente a la contrata. - Campaña para fomentar el uso responsable del papel, su reutilización y el empleo de las dos caras dirigida a la comunidad educativa. Comité Medioambiental - Establecer procedimientos que fomenten el buen uso, reciclaje y la reutilización de los cartuchos de tinta y tóner, así como su manipulación y recogida adecuadas. - Uso de la conexión de red que posee una de las fotocopiadoras para la gestión e impresión de trabajos I.E. “Mejoras tecnológicas de mayor volumen por parte de la administración del centro. para recursos docentes” TEMAS DE LA PRÓXIMA REUNIÓN: Se repasará la situación y despliegue de las acciones planeadas y se valorará incorporar otras que sean planteadas con posterioridad para cada uno de las líneas de trabajo. código: F2.POC-PE 04.02 edición: 01 Página 2 de 2
  • 4. Anexo VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE AHORRO
  • 5. AGUA Independizar la instalación de vivienda/bar CONSUMO AHORRO año 2meses semana día año 2meses semana día 7.200 1.200 140 20 514 86 10,0 1,4 m3 21.600 3.600 420 60 1.543 € 257 30,0 4,3 euros Plazo de recuperación: Ahorro estimado anual: 7,14% (Inversión + 1 año Mant.): Inversión estimada: 750 € 0 7 Ahorro/Inversión Mantenimiento (anual): 180 € años meses 166% Instalar sistema de reutilización de agua CONSUMO AHORRO año 2meses semana día año 2meses semana día 7.200 1.200 140 20 2.057 343 40,0 5,7 m3 21.600 3.600 420 60 6.171 € 1.029 120,0 17,1 euros Plazo de recuperación: Ahorro estimado anual: 28,57% (Inversión + 1 año Mant.): Inversión estimada: 4.000 € 0 9 Ahorro/Inversión Mantenimiento (anual): 600 € años meses 134% Puesta en uso del riego automático CONSUMO AHORRO año 2meses semana día año 2meses semana día 7.200 1.200 140 20 1.029 171 20,0 2,9 m3 21.600 3.600 420 60 3.086 € 514 60,0 8,6 euros Plazo de recuperación: Ahorro estimado anual: 14,29% (Inversión + 1 año Mant.): Inversión estimada: 3.000 € 0 12 Ahorro/Inversión Mantenimiento (anual): 50 € años meses 101% Sistematizar la revisión de puntos terminales de la red CONSUMO AHORRO año 2meses semana día año 2meses semana día 7.200 1.200 140 20 257 43 5,0 0,7 m3 21.600 3.600 420 60 771 € 129 15,0 2,1 euros Plazo de recuperación: Ahorro estimado anual: 3,57% (Inversión + 1 año Mant.): Inversión estimada: 0€ 0 6 Ahorro/Inversión Mantenimiento (anual): 360 € años meses 214%
  • 6. ELECTRICIDAD Cambio de iluminación de fluorescencia a led (Biblioteca) CONSUMO AHORRO año 2meses semana día año 2meses semana día 4.253 851 95 18,9 2.633 527 58,5 11,7 kw 638 128 14 3 395 € 79 8,8 1,8 euros Plazo de recuperación: Ahorro estimado anual: 61,90% (Inversión + 1 año Mant.): Inversión estimada: 1.800 € 4 5 Ahorro/Inversión Mantenimiento (anual): -50 € años meses 23% *30 tubos T8, 15h/día, 5días/semana durante 10 meses/año. Cambio de iluminación de fluorescencia a led (Pabellón) CONSUMO AHORRO* año 2meses semana día año 2meses semana día 6.379 1.276 142 28,4 5.569 1.114 123,8 24,8 kw 957 191 21 4 835 € 167 18,6 3,7 euros Plazo de recuperación: Ahorro estimado anual: 87,30% (Inversión + 1 año Mant.): Inversión estimada: 3.350 € 3 11 Ahorro/Inversión Mantenimiento (anual): -100 € años meses 26% *45 tubos T8, 15h/día, 5días/sem., 10 meses/año, con sensor presencia/luminosidad (1/3 consumo). Incorporación de protectores de sobretensión al cuadro eléctrico CONSUMO AHORRO* año 2meses semana día año 2meses semana día --- --- --- --- --- --- --- --- kw 300 --- --- --- 300 --- --- --- euros Plazo de recuperación: Ahorro estimado anual: 100,00% (Inversión + 1 año Mant.): Inversión estimada: 600 € 2 0 Ahorro/Inversión Mantenimiento (anual): 0 € años meses 50% *Coste de reposición de los elementos que puedan dañarse debido a la sobretensión en un año. Temporizadores de cuadro “consumo cero en horario de no uso” CONSUMO AHORRO* año 2meses semana día año 2meses semana día 210.000 35.000 4.083 583 8.925 1.488 173,5 24,8 kw 31.500 5.250 613 88 1.339 € 223 26,0 3,7 euros Plazo de recuperación: Ahorro estimado anual: 4,25% (Inversión + 1 año Mant.): Inversión estimada: 2.000 € 1 6 Ahorro/Inversión Mantenimiento (anual): 0 € años meses 67% *Considerando un consumo residual próximo al 10% y un horario de no uso del 35% semanal (60% verano). Lámparas bajo consumo/presencia/luminosidad/solar en exterior CONSUMO AHORRO año 2meses semana día año 2meses semana día 1.050 210,00 24,50 3,50 900 180 21,00 3,0 kw 158 32 4 1 135 € 27 3,2 0,5 euros Plazo de recuperación: Ahorro estimado anual: 85,71% (Inversión + 1 año Mant.): Inversión estimada: 1.200 € 8 11 Ahorro/Inversión Mantenimiento (anual): 0 € años meses 11% *Doble función: iluminación exterior y disuasoria de intrusos nocturnos.
  • 7. COMUNICACIONES Contratación de un servicio web de mensajería SMS CONSUMO AHORRO* año 2meses semana día año 2meses semana día 12.600 2.100 245 35 926 € 154,29 18,00 2,57 euros Plazo de recuperación: Ahorro estimado anual: 7,35% (Inversión + 1 año Mant.): Inversión estimada: 0€ 0 3 Ahorro/Inversión Mantenimiento (anual)**: 225 € años meses 411% *Considerando que se enviaran 10 sms diarios en lugar de realizar llamadas. ** Precio aproximado de 2.500 sms. Sustitución de la centralita actual CONSUMO AHORRO* año 2meses semana día año 2meses semana día 12.600 2.100 245 35 900 € 150,00 17,50 2,50 euros Plazo de recuperación: Ahorro estimado anual: 7,14% (Inversión + 1 año Mant.): Inversión estimada: 750 € 0 10 Ahorro/Inversión Mantenimiento (anual): 0 € años meses 120% *45 euros de mantenimiento de centralita y reducción de 2 líneas telefónicas. Contratación de otros operadores CONSUMO AHORRO* año 2meses semana día año 2meses semana día 12.600 2.100 245 35 3.600 € 600,00 70,00 10,00 euros Plazo de recuperación: Ahorro estimado anual: 28,57% (Inversión + 1 año Mant.): Inversión estimada**: 400 € 0 1 Ahorro/Inversión Mantenimiento (anual): 0 € años meses 900% *Consumo: 20% líneas; 10% adsl; 10% mantenimiento; 15% fijo; 45% móvil. **En caso de ser necesario incorporar enlaces móviles 1500min/mes.