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ASIGNATURA: PROYECTO DE INVERSION
CABUDARE, AGOSTO 2015
FASE 3: ESTUDIO DE MERCADO E INVERSIONES
DEL PROYECTO DE INVERSION PARA LA
ADQUISICION DE GRUAS PARA EL AMBULATORIO
DE PARAGUANA, EN PUNTO FIJO, ESTADO FALCON
“POR EL BIEN COMUN”
INTEGRANTES:
ISABEL DE BIASI
JUAN HERRERA
GABRIELA BLANCO
En esta parte del estudio presenta el entorno que rodea al
Municipio Carirubana del Estado Falcón, tomando en cuenta
las apreciaciones de los habitantes de dicha comunidad en
cuanto a la descripción del servicio que desean de la grúa en
cuanto a la oferta y demanda.
Por lo tanto, estas informaciones son relevantes para que
dichos medios de transportes puedan cumplir con los
requerimientos, a fin de satisfacer las necesidades del
colectivo, considerando que las exigencias son cada vez
mayores, por el crecimiento poblacional sostenido en el
país.
FASE III – DEMANDA
La demanda proyectada permite medir el número
poblacional que experimentará en los próximos años para
tener un estimado, y así aumentar los recursos con que
dispondrá para poder cubrir la demanda futura.
En base a las cifras obtenidas en los cinco (05) años
anteriores a la actual, se reflejará el mismo nivel de
crecimiento de Punto Fijo (4,2%) que refleja el Instituto
Nacional de Estadística en los cinco (05) años posteriores al
2015 (Hasta el año 2019).
FASE III – DEMANDA
2015 2016 2017 2018 2019
171.521 178.725 186.231 194.053 202.203
Por consiguiente, se proyectará el crecimiento de la
demanda desde el año 2015 hasta el año 2019, teniendo
como resultado 171.521 habitantes hasta 202.203 personas
en ese período respectivamente, como estimado en el futuro.
FASE III – DEMANDA
Representan las instituciones que prestan determinados
servicios a las personas, distinguiéndose una de otras, en la
búsqueda de su satisfacción.
En el caso del Municipio Carirubana del Estado Falcón,
en las zonas adyacentes a ésta no existen los medios para el
traslado del paciente, por lo que esta propuesta tiene que
tomar en cuenta para brindar una mejor atención, contando
con un personal competente, que garantice la satisfacción de
las necesidades sociales de la comunidad de Punto Fijo.
FASE III – OFERTA
Tamaño
Está representado por la dimensión en lo que respecta al
segmento del mercado, en la capacidad para la prestación
del servicio, el tamaño y de los recursos que intervienen en
su realización.
Por consiguiente, el segmento va a ser amplio, abarcando
a niños, hombres y mujeres de cualquier edad, por lo que en
este aspecto no hay limitante de tamaño. En cuanto al
tamaño, se requiere de cinco (05) gruas mínimo que puedan
transportar a los pacientes, y en el futuro para poder
aumentar la capacidad de atención, médico- asistencial a los
pacientes que así lo requieran.
FASE III – TECNICO
Recursos
En el proyecto se necesita contar con diferentes recursos
no solo de las grúas, sino de insumos como sábanas,
almohadas, camillas para su adecuado funcionamiento, para
garantizar la satisfacción de las necesidades de las personas.
Ingeniería del Proyecto
Esta parte toma en consideración la estructura física del
proyecto, en cuanto a la infraestructura, detallando la forma
como se va a distribuir las diferentes áreas que va a
funcionar para el traslado del paciente, en cada una de sus
atenciones.
FASE III – TECNICO
ACTIVIDADES
Julio
Semana:
Agosto
Semana:
Septiembre
Semana:
Octubre
Semana:
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Realización del Proyecto X X X X
Reuniones con el Consejo
Comunal
X X
Discusiones X X X
Aprobación del Informe a
Presentar a la Alcaldía
X X
Entrega del Proyecto a la
Alcaldía
X X
Gestiones para la
Adquisición de los
Transportes
X
Reuniones Consejo
Comunal – Alcaldía del
Municipio Jimenez
X
Aplicación del Proyecto X
FASE III – CRONOGRAMA
Es indispensable que las organizaciones sociales, tienen
que establecer planes tanto a corto y mediano como a largo
plazo, que permitan el desarrollo de su estructura, y a la vez,
proporcionen beneficio social y económico, dependiendo del
ramo que se encuentre ubicada, de manera de garantizar el
nivel adecuado de servicio a la colectividad.
De allí, se puede señalar que en el Municipio Carirubana
no tienen actualmente planes sociales que garanticen la
existencia de grúas, dado que depende del estado para el
suministro de los recursos, pero es preciso.
FASE III – COMUNIDAD
mencionar que este proyecto va a ser tomado en cuenta por
la Coordinación General del Consejo Comunal de dicho
municipio, por lo que van a realizar las diligencias y los
trámites ante entes públicos para la adquisición de gruas, por
las necesidades inmediatas de poder ofrecer el servicio de
salud a los habitantes que requieran de dicha comunidad.
FASE III – COMUNIDAD
La adquisición de las grúas no tendrá un impacto negativo
al ambiente, ya que se adquirirán ambulancias que no emane
monóxido de carbono, se está estudiando para adquirir
ambulancias que solo requieran energía eléctrica como este
modelo que se muestra a continuación:
FASE III – IMPACTO
Gastos de Funcionamiento
Representan los gastos que se va a incurrir para el
funcionamiento de los diferentes procesos para el traslado
del paciente de un lugar a otro.
Descripción Costo Mensual Costo Anual
Gasto de Depreciación 260.000 3.120.000
Gasto de Amortización 41.667 500.000
Gasto de Seguro 527.500 6.330.000
Electricidad 500.000 6.000.000
Reparaciones y Mantenimiento 732.000 8.784.000
Teléfono 400.000 4.800.000
Gastos de Limpieza 150.000 1.800.000
Artículos de Oficina 250.000 3.000.000
Totales 2.861.167 34.334.000
FASE III – INVERSIONES
Descripción de Insumos Requeridos
Para el proyecto se requiere de insumos a las personas
que requieran, mostrados a continuación:
El total es de Bs. 7.800 por el consumo promedio por
paciente es del 60% del mismo, esto quiere decir que el
consumo por paciente se estimará en Bs. 4.680 c/u.
Descripción Cantidad Precio Unit. (Bs.)
Monto
Total
Guantes 1 1700 1.700
Baja Lengua 1 200 200
Inyectadoras 1 600 600
Gasas 1 800 800
Papel Camilla 1 1.500 1.500
Suturas 1 3.000 3.000
TOTAL 7.800
FASE III – INVERSIONES
Descripción de Insumos Requeridos
Año Capacidad Utilizada Precio Prom. Precio Total (Bs.)
1 10.920 4.680 51.105.600
2 12.740 4.680 59.623.200
3 14.560 4.680 68.140.800
4 16.380 4.680 76.658.400
5 18.200 4.680 85.176.000
FASE III – INVERSIONES
Plan de Inversión
En ella se especifica la inversión que se va a requerir para
el funcionamiento al momento de iniciar el proyecto de
adquisición de grúas, arrojando un resultado de Bs.
314.375.600.
Descripción Totales
Elaboración del Estudio de Proyecto 2.000.000
Activo Fijo 63.300.000
Activos Intangibles 10.000.000
Presupuesto para el Funcionamiento (1
Año) 239.075.600
Insumos 51.105.600
MOD 153.636.000
Gastos de Funcionamiento 34.334.000
Total Inversión 314.375.600
FASE III – DEMANDA
Presupuesto
A continuación, se va a describir una serie de partidas
presupuestarias que deben ser tomadas en cuenta en el
proyecto, de acuerdo al código de los gastos que se van a
describir a continuación:
Descripción Prog. Part. Genérica Específica Monto (Bs.)
Sueldos y Salarios O8 70 710 711 153.636.000
Gasto de Depreciación 10 80 815 757 3.120.000
Gasto de Amortización O5 58 966 698 500.000
Gasto de Seguro 12 47 888 236 6.330.000
Electricidad 15 33 154 125 6.000.000
Reparaciones y Mantenimiento 11 54 123 233 8.784.000
Teléfono 23 60 857 456 4.800.000
Gastos de Limpieza 88 59 566 289 1.800.000
Artículos de Oficina 78 99 997 333 3.000.000
Materiales y Suministros 69 89 826 812 51.105.600
TOTAL 59 21 621 551 239.075.600
FASE III – INVERSIONES
GRACIAS!!!

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Fase 3. proyecto de adquisicion de gruas

  • 1. ASIGNATURA: PROYECTO DE INVERSION CABUDARE, AGOSTO 2015 FASE 3: ESTUDIO DE MERCADO E INVERSIONES DEL PROYECTO DE INVERSION PARA LA ADQUISICION DE GRUAS PARA EL AMBULATORIO DE PARAGUANA, EN PUNTO FIJO, ESTADO FALCON “POR EL BIEN COMUN” INTEGRANTES: ISABEL DE BIASI JUAN HERRERA GABRIELA BLANCO
  • 2. En esta parte del estudio presenta el entorno que rodea al Municipio Carirubana del Estado Falcón, tomando en cuenta las apreciaciones de los habitantes de dicha comunidad en cuanto a la descripción del servicio que desean de la grúa en cuanto a la oferta y demanda. Por lo tanto, estas informaciones son relevantes para que dichos medios de transportes puedan cumplir con los requerimientos, a fin de satisfacer las necesidades del colectivo, considerando que las exigencias son cada vez mayores, por el crecimiento poblacional sostenido en el país. FASE III – DEMANDA
  • 3. La demanda proyectada permite medir el número poblacional que experimentará en los próximos años para tener un estimado, y así aumentar los recursos con que dispondrá para poder cubrir la demanda futura. En base a las cifras obtenidas en los cinco (05) años anteriores a la actual, se reflejará el mismo nivel de crecimiento de Punto Fijo (4,2%) que refleja el Instituto Nacional de Estadística en los cinco (05) años posteriores al 2015 (Hasta el año 2019). FASE III – DEMANDA
  • 4. 2015 2016 2017 2018 2019 171.521 178.725 186.231 194.053 202.203 Por consiguiente, se proyectará el crecimiento de la demanda desde el año 2015 hasta el año 2019, teniendo como resultado 171.521 habitantes hasta 202.203 personas en ese período respectivamente, como estimado en el futuro. FASE III – DEMANDA
  • 5. Representan las instituciones que prestan determinados servicios a las personas, distinguiéndose una de otras, en la búsqueda de su satisfacción. En el caso del Municipio Carirubana del Estado Falcón, en las zonas adyacentes a ésta no existen los medios para el traslado del paciente, por lo que esta propuesta tiene que tomar en cuenta para brindar una mejor atención, contando con un personal competente, que garantice la satisfacción de las necesidades sociales de la comunidad de Punto Fijo. FASE III – OFERTA
  • 6. Tamaño Está representado por la dimensión en lo que respecta al segmento del mercado, en la capacidad para la prestación del servicio, el tamaño y de los recursos que intervienen en su realización. Por consiguiente, el segmento va a ser amplio, abarcando a niños, hombres y mujeres de cualquier edad, por lo que en este aspecto no hay limitante de tamaño. En cuanto al tamaño, se requiere de cinco (05) gruas mínimo que puedan transportar a los pacientes, y en el futuro para poder aumentar la capacidad de atención, médico- asistencial a los pacientes que así lo requieran. FASE III – TECNICO
  • 7. Recursos En el proyecto se necesita contar con diferentes recursos no solo de las grúas, sino de insumos como sábanas, almohadas, camillas para su adecuado funcionamiento, para garantizar la satisfacción de las necesidades de las personas. Ingeniería del Proyecto Esta parte toma en consideración la estructura física del proyecto, en cuanto a la infraestructura, detallando la forma como se va a distribuir las diferentes áreas que va a funcionar para el traslado del paciente, en cada una de sus atenciones. FASE III – TECNICO
  • 8. ACTIVIDADES Julio Semana: Agosto Semana: Septiembre Semana: Octubre Semana: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Realización del Proyecto X X X X Reuniones con el Consejo Comunal X X Discusiones X X X Aprobación del Informe a Presentar a la Alcaldía X X Entrega del Proyecto a la Alcaldía X X Gestiones para la Adquisición de los Transportes X Reuniones Consejo Comunal – Alcaldía del Municipio Jimenez X Aplicación del Proyecto X FASE III – CRONOGRAMA
  • 9. Es indispensable que las organizaciones sociales, tienen que establecer planes tanto a corto y mediano como a largo plazo, que permitan el desarrollo de su estructura, y a la vez, proporcionen beneficio social y económico, dependiendo del ramo que se encuentre ubicada, de manera de garantizar el nivel adecuado de servicio a la colectividad. De allí, se puede señalar que en el Municipio Carirubana no tienen actualmente planes sociales que garanticen la existencia de grúas, dado que depende del estado para el suministro de los recursos, pero es preciso. FASE III – COMUNIDAD
  • 10. mencionar que este proyecto va a ser tomado en cuenta por la Coordinación General del Consejo Comunal de dicho municipio, por lo que van a realizar las diligencias y los trámites ante entes públicos para la adquisición de gruas, por las necesidades inmediatas de poder ofrecer el servicio de salud a los habitantes que requieran de dicha comunidad. FASE III – COMUNIDAD
  • 11. La adquisición de las grúas no tendrá un impacto negativo al ambiente, ya que se adquirirán ambulancias que no emane monóxido de carbono, se está estudiando para adquirir ambulancias que solo requieran energía eléctrica como este modelo que se muestra a continuación: FASE III – IMPACTO
  • 12. Gastos de Funcionamiento Representan los gastos que se va a incurrir para el funcionamiento de los diferentes procesos para el traslado del paciente de un lugar a otro. Descripción Costo Mensual Costo Anual Gasto de Depreciación 260.000 3.120.000 Gasto de Amortización 41.667 500.000 Gasto de Seguro 527.500 6.330.000 Electricidad 500.000 6.000.000 Reparaciones y Mantenimiento 732.000 8.784.000 Teléfono 400.000 4.800.000 Gastos de Limpieza 150.000 1.800.000 Artículos de Oficina 250.000 3.000.000 Totales 2.861.167 34.334.000 FASE III – INVERSIONES
  • 13. Descripción de Insumos Requeridos Para el proyecto se requiere de insumos a las personas que requieran, mostrados a continuación: El total es de Bs. 7.800 por el consumo promedio por paciente es del 60% del mismo, esto quiere decir que el consumo por paciente se estimará en Bs. 4.680 c/u. Descripción Cantidad Precio Unit. (Bs.) Monto Total Guantes 1 1700 1.700 Baja Lengua 1 200 200 Inyectadoras 1 600 600 Gasas 1 800 800 Papel Camilla 1 1.500 1.500 Suturas 1 3.000 3.000 TOTAL 7.800 FASE III – INVERSIONES
  • 14. Descripción de Insumos Requeridos Año Capacidad Utilizada Precio Prom. Precio Total (Bs.) 1 10.920 4.680 51.105.600 2 12.740 4.680 59.623.200 3 14.560 4.680 68.140.800 4 16.380 4.680 76.658.400 5 18.200 4.680 85.176.000 FASE III – INVERSIONES
  • 15. Plan de Inversión En ella se especifica la inversión que se va a requerir para el funcionamiento al momento de iniciar el proyecto de adquisición de grúas, arrojando un resultado de Bs. 314.375.600. Descripción Totales Elaboración del Estudio de Proyecto 2.000.000 Activo Fijo 63.300.000 Activos Intangibles 10.000.000 Presupuesto para el Funcionamiento (1 Año) 239.075.600 Insumos 51.105.600 MOD 153.636.000 Gastos de Funcionamiento 34.334.000 Total Inversión 314.375.600 FASE III – DEMANDA
  • 16. Presupuesto A continuación, se va a describir una serie de partidas presupuestarias que deben ser tomadas en cuenta en el proyecto, de acuerdo al código de los gastos que se van a describir a continuación: Descripción Prog. Part. Genérica Específica Monto (Bs.) Sueldos y Salarios O8 70 710 711 153.636.000 Gasto de Depreciación 10 80 815 757 3.120.000 Gasto de Amortización O5 58 966 698 500.000 Gasto de Seguro 12 47 888 236 6.330.000 Electricidad 15 33 154 125 6.000.000 Reparaciones y Mantenimiento 11 54 123 233 8.784.000 Teléfono 23 60 857 456 4.800.000 Gastos de Limpieza 88 59 566 289 1.800.000 Artículos de Oficina 78 99 997 333 3.000.000 Materiales y Suministros 69 89 826 812 51.105.600 TOTAL 59 21 621 551 239.075.600 FASE III – INVERSIONES