El documento presenta el presupuesto estimado para 2014 de un país. Se detallan los ingresos y gastos previstos, clasificados en diferentes categorías como ingresos corrientes, de capital, financiamiento, gastos corrientes, de capital, financieros y otros. Los ingresos totales estimados ascienden a $4,679.5 millones y los gastos totales también a $4,679.5 millones, por lo que no se prevé déficit financiero. Se especifican también los techos presupuestarios de las principales instituciones del gobierno central.
Análisis del Dip. Mario Di Costanzo...Gastara el Gobierno 190 mil millones de pesos, en “Otras Prestaciones”, “Servicios de Asesoría” y “Transferencias a Fideicomisos”
Ejemplo de Total Movimiento por Cuenta Contable en eFactory Software de Contabilidad en la Nube Latinoamericano.
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Análisis del Dip. Mario Di Costanzo...Gastara el Gobierno 190 mil millones de pesos, en “Otras Prestaciones”, “Servicios de Asesoría” y “Transferencias a Fideicomisos”
Ejemplo de Total Movimiento por Cuenta Contable en eFactory Software de Contabilidad en la Nube Latinoamericano.
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La inversión social en Misiones aumentó 50 veces en doce añosEconomis
Creció la inversión en salud, Educación y desarrollo social, mientras que en paralelo, la deuda pública se redujo al diez por ciento del presupuesto. Lo explicó el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán en la Legislatura.
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La inversión social en Misiones aumentó 50 veces en doce añosEconomis
Creció la inversión en salud, Educación y desarrollo social, mientras que en paralelo, la deuda pública se redujo al diez por ciento del presupuesto. Lo explicó el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán en la Legislatura.
El uso continuo de drogas y alcohol da como resultado un grave desajuste de la personalidad, un consumo que siempre va en aumento, hasta volverse un empleo crónico; causando efectos contrarios a una buena y sana personalidad (estímulos, aliviar el dolor, fracaso, frustración).
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Presentación del Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, sobre Presupuesto General de la Nación 2015: Proyecto Primer Debate. Recorta gastos y aumenta inversión.
Presentación apoyo memoria del Marco Fiscal de Mediano Plazo y el proyecto Ley del Presupuesto General de la Nación 2016 durante presentación ante las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso de la República del 11 de agosto de 2015.
Carta Corte de Cuentas Voto Razonado Negativo Ana Vilma de Escobar caso Villa...Ana Vilma de Escobar
Solicitud de la diputada Ana Vilma de Escobar al Presidente de la Corte de Cuentas para que realice auditoría de las remodelación de la Villa Dueñas Asamblea Legislativa..
Disposiciones Especiales Transitorias y Extraordinarias en Centros PenalesAna Vilma de Escobar
Disposiciones Especiales Transitorias y Extraordinarias en Centros Penales, Granjas Penitenciarios, Centros Intermedios y Centros Temporales de Reclusión
Diputada Ana Vilma de Escobar lamenta poca asignación de recursos a Salud, Ed...Ana Vilma de Escobar
La diputada Ana Vilma de Escobar lamentó que con la aprobación del Presupuesto 2016, El FMLN no solo no escuchó la propuesta de Alianza Republicana Nacionalista para mejorar la Salud, Educación y Seguridad, sino que no quiso escuchar a la población salvadoreña que sus mayores problemas son la falta de medicinas en los hospitales, la inseguridad y las malas condiciones de las escuelas.
Diputados de Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, anunciaron este martes su propuesta para el Presupuesto 2016 con el que estarían de acuerdo para dar sus votos. La prioridad para ARENA son los temas de Educación, Salud, Seguridad y los gastos pendientes en temas de pensiones entre otros.
2. Composición Ingresos y Gastos 2014 – En mill. de US$
1
CLASIFICACIÓN MONTO
Part. % en el
Total
Part. % en el
PIB
A. Ingresos Corrientes 4,235.9 90.52 16.14
1. Ingresos Tributarios 4,113.1 87.90 15.67
2. Ingresos No Tributarios y Otros 122.8 2.62 0.47
B. Ingresos de Capital 49.8 1.06 0.19
1. Transferencias de Capital - Donaciones 42.8 0.92 0.16
2. Recuperación de Inversiones Financieras 7.0 0.15 0.03
C. Financiamiento 234.9 5.02 0.89
1. Desembolsos de Préstamos 234.9 5.02 0.89
D. Ingresos por Contribuciones Especiales 158.9 3.40 0.61
TOTAL INGRESOS 4,679.5 100.00 17.83
A. Gastos Corrientes 3,327.2 71.10 12.67
1. Remuneraciones 1,582.8 33.82 6.03
2. Bienes y Servicios 402.5 8.60 1.53
3. Gastos Financieros y Otros 597.6 12.77 2.28
4. Transferencias Corrientes 744.3 15.90 2.84
B. Gastos de Capital 819.1 17.50 3.12
1. Programa de Inversión Pública 602.0 12.87 2.29
2. Otros Gastos de Capital 217.1 4.64 0.83
C. Aplicaciones Financieras 262.2 5.60 1.00
1. Amortización Endeudamiento Interno 11.8 0.25 0.05
2. Amortización Endeudamiento Externo 250.4 5.35 0.95
D. Gastos de Contribuciones Especiales 158.9 3.40 0.61
E. Costo Previsional 112.1 2.39 0.43
TOTAL GASTOS 4,679.5 100.00 17.83
BRECHA NO FINANCIADA -
INGRESOS
G A S T O S
3. Presupuesto Ingresos 2012 - 2014 – En mill. de US$
2
Estimado 2014-
Votado 2013
Estimado 2014-
Cierre Estim.
2013
I. INGRESOS CORRIENTES 3,781.0 3,657.9 4,073.1 3,902.7 4,235.9 162.8 333.1
A. Ingresos Tributarios 3,615.4 3,531.5 3,941.1 3,770.7 4,113.1 172.0 342.4
1. Impuesto Sobre la Renta 1,256.0 1,317.4 1,512.8 1,484.7 1,625.4 112.6 140.7
2. Impuesto s/Transf. Bienes Raíces 17.7 19.9 18.8 20.5 21.5 2.7 1.0
3. Impuesto sobre la Importación 183.2 179.6 184.6 204.8 219.6 35.0 14.8
4. IVA 1,985.0 1,861.0 2,058.2 1,902.6 2,084.7 26.5 182.1
5. Impuesto a Productos Específicos 111.5 108.3 116.5 114.3 120.6 4.1 6.3
6. Impuestos Diversos 62.0 45.4 50.2 43.8 41.3 (8.9) (2.5)
B. Ingresos No Tributarios y Otros 165.6 126.3 132.0 132.0 122.8 (9.2) (9.2)
II. INGRESOS DE CAPITAL 7.6 7.8 4.3 4.3 7.0 2.7 2.7
A. Venta de Activos Fijos 0.2
B. Recuperación Inversiones Financieras 7.6 7.7 4.3 4.3 7.0 2.7 2.7
III. SUBTOTAL FONDO GENERAL 3,788.6 3,665.7 4,077.4 3,907.1 4,242.9 165.4 335.8
IV. INGRESOS POR CONTRIB. ESPECIALES 152.8 155.8 158.3 155.8 158.9 0.6 3.2
A. Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) 69.1 71.2 70.6 70.6 71.7 1.1 1.1
C. Turismo (CORSATUR) 10.5 8.4 10.5 10.5 10.0 (0.5) (0.5)
D. Subsidio al Transporte 34.6 35.7 35.3 35.3 35.8 0.5 0.5
E. FOSALUD 38.6 39.7 41.9 39.4 41.4 (0.5) 2.0
F. Contribución Especial Azúcar 0.9
V. TOTAL INGRESOS-REC. INTERNOS 3,941.4 3,821.5 4,235.8 4,062.8 4,401.8 166.1 339.0
VI. DESEMBOLSOS DE PRESTAMOS EXTERNOS 224.5 380.1 217.7 226.2 234.9 17.1 8.6
VII. TÍTULOS VALORES 85.0 (85.0)
VIII. DONACIONES 37.4 46.1 51.8 51.8 42.8 (9.0) (9.0)
TOTAL PRESUPUESTO 4,203.4 4,247.6 4,505.3 4,425.9 4,679.5 174.2 253.6
COEFIC. TRIBUT.(CARGA TRIBUTARIA) 15.8% 15.5% 16.5% 15.8% 16.3%
Tasa de Crecimiento Presupuesto Votado 7.2% 3.9%
Variación
Clasificación
Votado
2012
Ejecutado
2012
Votado
2013
Cierre
Estimado
2013
Estimado
2014
4. Presupuesto Egresos 2012 - 2014 – En mill. de US$
3
Estimado
2014-Votado
2013
Estimado
2014-Cierre
Estimado
2013
ORGANO LEGISLATIVO 56.3 54.8 57.9 57.9 58.5 0.6 0.6
ÓRGANO JUDICIAL 226.9 208.1 244.4 244.4 262.4 18.0 18.0
CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA 35.8 33.4 36.9 36.9 37.9 1.0 1.0
ÓRGANO EJECUTIVO 3,797.9 3,958.8 4,070.3 4,123.8 4,220.5 150.2 96.7
Presidencia de la República 113.0 153.7 125.3 125.3 118.4 (7.0) (7.0)
Ramo de Hacienda 1,376.1 1,408.6 1,444.4 1,449.2 1,546.4 102.0 97.2
• Funcionamiento 69.2 68.4 78.0 78.0 78.0 (0.0) (0.0)
• Obligaciones Generales del Estado 41.0 35.1 41.8 41.8 57.9 16.2 16.2
• Deuda Pública 705.7 742.1 749.5 749.5 803.1 53.6 53.5
• Transferencias Varias 560.2 563.0 575.1 579.9 607.4 32.3 27.5
Ramo de Relaciones Exteriores 41.0 39.5 44.5 44.5 42.2 (2.3) (2.3)
Ramo de la Defensa Nacional 144.1 160.6 153.3 153.3 150.6 (2.7) (2.7)
Ramo de Gobernación 17.4 19.2 19.3 19.3 20.1 0.8 0.8
Ramo de Justicia y Seguridad Pública 326.0 336.6 356.0 359.0 357.4 1.3 (1.6)
Ramo de Educación 827.7 823.2 864.0 864.0 885.5 21.6 21.6
Ramo de Salud 522.6 493.7 565.6 566.3 570.7 5.1 4.4
Ramo de Trabajo y Previsión Social 13.3 12.9 14.8 14.8 17.0 2.2 2.2
Ramo de Economía 93.8 173.1 120.4 146.4 135.7 15.3 (10.7)
Ramo de Agricultura y Ganadería 65.6 70.0 72.9 72.9 89.5 16.6 16.6
Ramo de Obras Públicas, Transp. y Viv. y Des. Urbano 227.7 239.7 258.3 277.3 242.6 (15.6) (34.6)
Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales 12.6 12.1 12.4 12.4 24.9 12.5 12.5
Ramo de Turismo 17.0 15.9 19.1 19.1 19.5 0.4 0.4
Variación
Instituciones
Votado
2012
Ejecutado
2012
Votado 2013
Cierre
Estimado
2013
Estimado
2014
5. Presupuesto Egresos 2012 - 2014 – En mill. de US$
4
Estimado
2014-Votado
2013
Estimado
2014-Cierre
Estimado
2013
OTRAS ENTIDADES 86.5 86.4 95.8 95.8 100.2 4.4 4.4
Tribunal Supremo Electoral 15.9 15.4 17.5 17.5 15.8 (1.6) (1.6)
Tribunal de Servicio Civil 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 (0.0) (0.0)
Tribunal de Ética Gubernamental 1.4 1.0 2.3 2.3 2.2 (0.1) (0.1)
Instituto de Acceso a la Información Pública 0.9 0.9 0.9
Consejo Nacional de la Judicatura 5.8 5.8 5.9 5.9 5.7 (0.2) (0.2)
Fiscalía General de la República 33.6 34.3 39.2 39.2 45.0 5.8 5.8
Procuraduría General de la República 20.4 20.8 21.2 21.2 21.0 (0.2) (0.2)
Procuraduría p/la Defensa de los Derechos Humanos 8.6 8.5 8.9 8.9 8.7 (0.2) (0.2)
TOTAL 4,203.4 4,341.5 4,505.3 4,558.8 4,679.5 174.2 120.7
Porcentaje Crecimiento 7.8% 7.2% 3.9%
Variación
Instituciones
Votado
2012
Ejecutado
2012
Votado 2013
Cierre
Estimado
2013
Estimado
2014
6. Techos Institucionales 2014 Gobierno Central-En mill. US$
5
INSTITUCIONES
FUNCIONA-
MIENTO Y
OTROS
PROGRAMA
INVERSION
PÚBLICA
TOTAL
Part. %
Institu-
cional en
PIB
Part. %
Institu-
cional en
Presu-
puesto
ÓRGANO LEGISLATIVO 56.7 1.8 58.5 0.22 1.25
ÓRGANO JUDICIAL 232.4 30.0 262.4 1.00 5.61
CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA 37.9 - 37.9 0.14 0.81
ÓRGANO EJECUTIVO 3,652.3 568.2 4,220.5 16.08 90.19
Presidencia de la República 113.2 5.2 118.4 0.45 2.53
Ramo de Hacienda 1,229.8 316.6 1,546.4 5.89 33.05
• Funcionamiento 73.5 4.5 78.0 0.30 1.67
• Obligaciones Generales del Estado 57.9 - 57.9 0.22 1.24
• Deuda Pública 803.1 - 803.1 3.06 17.16
• Transferencias Varias 295.4 312.1 607.4 2.31 12.98
Ramo de Relaciones Exteriores 42.2 - 42.2 0.16 0.90
Ramo de la Defensa Nacional 150.6 - 150.6 0.57 3.22
Ramo de Gobernación 20.1 - 20.1 0.08 0.43
Ramo de Justicia y Seguridad Pública 345.6 11.8 357.4 1.36 7.64
Ramo de Educación 861.4 24.1 885.5 3.37 18.92
Ramo de Salud 514.7 56.0 570.7 2.17 12.20
Ramo de Trabajo y Previsión Social 17.0 - 17.0 0.06 0.36
Ramo de Economía 128.4 7.2 135.7 0.52 2.90
7. Techos Institucionales 2014 Gobierno Central-En mill. US$
6
INSTITUCIONES
FUNCIONA-
MIENTO Y
OTROS
PROGRAMA
INVERSION
PÚBLICA
TOTAL
Part. %
Institu-
cional en
PIB
Part. %
Institu-
cional en
Presu-
puesto
Ramo de Agricultura y Ganadería 55.5 34.0 89.5 0.34 1.91
Ramo Obras Públicas, Transp. y Viv. y Des. 147.2 95.5 242.6 0.92 5.18
Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales 11.0 13.9 24.9 0.09 0.53
Ramo de Turismo 15.5 4.0 19.5 0.07 0.42
OTRAS ENTIDADES 98.2 2.0 100.2 0.38 2.14
Tribunal Supremo Electoral 15.8 - 15.8 0.06 0.34
Tribunal de Servicio Civil 0.8 - 0.8 0.003 0.02
Tribunal de Ética Gubernamental 2.2 - 2.2 0.01 0.05
Instituto de Acceso a la Información Pública 0.9 - 0.9 0.003 0.02
Consejo Nacional de la Judicatura 5.7 - 5.7 0.02 0.12
Fiscalía General de la República 43.0 2.0 45.0 0.17 0.96
Procuraduría General de la República 21.0 - 21.0 0.08 0.45
Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos
8.7 - 8.7 0.03 0.19
TOTAL 4,077 602.0 4,679.5 17.83 100.00
Fondo General 4,048.7 353.1 4,401.8 16.77 94.07
Préstamos Externos 12.0 222.9 234.9 0.89 5.02
Donaciones 16.8 26.0 42.8 0.16 0.92
Total 4,077.5 602.0 4,679.5 17.83 100.00
Participación en Total (en porcentajes) 87.1 12.9 100.0
8. Presupuesto por Áreas de Gestión - En mill. de US$
7
Estimado
2014-Votado
2013
Estimado
2014 - Cierre
Estimado
2013
Conducción Administrativa 443.6 480.3 464.9 464.8 453.1 (11.9) (11.7)
Administración de Justicia y
Seguridad Ciudadana
642.7 637.2 699.0 701.9 724.3 25.4 22.4
Desarrollo Social 1,940.9 1,927.8 2,092.4 2,098.0 2,159.6 67.2 61.5
Apoyo al Desarrollo Económico 429.6 519.0 457.8 502.7 481.6 23.8 (21.2)
Deuda Pública 705.7 742.1 749.5 749.5 803.1 53.6 53.5
Obligaciones Generales del Estado 41.0 35.1 41.8 41.8 57.9 16.2 16.2
TOTAL 4,203.4 4,341.5 4,505.3 4,558.8 4,679.5 174.2 120.7
Variación
Áreas
Votado
2012
Ejecutado
2012
Votado
2013
Cierre
Estimado
2013
Estimado
2014
9. 8
Presupuesto por Áreas de Gestión - Part. % en PIB
Conducción Administrativa 1.86 2.01 1.87 1.87 1.73
Administración de Justicia y Seguridad
Ciudadana
2.69 2.67 2.81 2.82 2.76
Desarrollo Social 8.13 8.08 8.41 8.43 8.23
Apoyo al Desarrollo Económico 1.80 2.17 1.84 2.02 1.83
Deuda Pública 2.96 3.11 3.01 3.01 3.06
Obligaciones Generales del Estado 0.17 0.15 0.17 0.17 0.22
TOTAL 17.61 18.19 18.11 18.32 17.83
Áreas
Votado
2012
Ejecutado
2012
Votado
2013
Cierre
Estimado
2013
Estimado
2014
10. 9
Presupuesto por Áreas de Gestión - Part. % en Total
Conducción Administrativa 10.55 11.06 10.32 10.20 9.68
Administración de Justicia y Seguridad
Ciudadana
15.29 14.68 15.51 15.40 15.48
Desarrollo Social 46.17 44.40 46.44 46.02 46.15
Apoyo al Desarrollo Económico 10.22 11.95 10.16 11.03 10.29
Deuda Pública 16.79 17.09 16.64 16.44 17.16
Obligaciones Generales del Estado 0.97 0.81 0.93 0.92 1.24
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Estimado
2014
Áreas
Votado
2012
Ejecutado
2012
Votado
2013
Cierre
Estimado
2013
11. 10
Rigidez del Gasto Público - En mill. de US$
Monto
Part. % en
Total
Monto
Part. % en
Total
Monto
Part. % en
Total
Monto
Part. % en
Total
4,503.5 100.0 4,203.4 100.0 4,505.3 100.0 4,679.5 100.0
2,078.8 46.2 1,547.8 36.8 1,662.3 36.9 1,791.0 38.3
1 Presupuesto Organo Judicial 208.1 4.6 226.9 5.4 244.4 5.4 262.4 5.6
2 Presupuesto Corte de Cuentas de la República 34.8 0.8 35.8 0.9 36.9 0.8 37.9 0.8
3 Presupuesto Organo Legislativo 53.5 1.2 56.3 1.3 57.9 1.3 58.5 1.3
4 Obligaciones Generales del Estado 58.0 1.3 37.9 0.9 31.9 0.7 49.6 1.1
5 Municipalidades - Transferencia FODES 240.0 5.3 300.9 7.2 306.4 6.8 336.0 7.2
6 Gastos Electorales (Anticipos y Pagos Deuda Política) 7.7 0.2 3.1 0.1 9.9 0.2 8.3 0.2
7 Servicio Deuda Pública 1,272.6 28.3 705.7 16.8 749.5 16.6 803.1 17.2
8 Fondo de Amortiz. y Fideicomiso Sist. Pensiones Público 95.0 2.1 63.1 1.5 102.5 2.3 112.1 2.4
9 Gastos de Contribuciones Especiales 109.2 2.4 118.2 2.8 123.0 2.7 123.1 2.6
1,546.0 34.3 1,624.3 38.6 1,786.6 39.7 1,815.5 38.8
10 Remuneraciones (Resto de Instituciones) 1,164.0 25.8 1,253.2 29.8 1,312.8 29.1 1,348.7 28.8
11 Bienes y Servicios (Resto de Instituciones) 270.7 6.0 266.7 6.3 360.6 8.0 341.2 7.3
12 Subsidios 111.3 2.5 104.4 2.5 113.2 2.5 125.6 2.7
Subsidio Gas Licuado 37.6 0.8 61.4 1.5 77.9 1.7 89.8 1.9
Subsidio a la Energía Eléctrica 22.5 0.5 0.0 0.0 - - - -
Subsidio al Transporte 51.2 1.1 42.9 1.0 35.3 0.8 35.8 0.8
3,624.9 80.5 3,172.1 75.5 3,448.9 76.6 3,606.6 77.1
288.1 6.4 339.5 8.1 331.0 7.3 352.4 7.5
13 Proyectos de Inversión con Préstamos Externos 180.6 4.0 223.5 5.3 216.4 4.8 232.9 5.0
14 Proyectos de Inversión con Donaciones del Exterior 58.6 1.3 37.4 0.9 51.8 1.1 42.8 0.9
15 Presupuesto de Inversión Pública (PAIP ) 48.9 1.1 78.5 1.9 62.8 1.4 76.7 1.6
590.5 13.1 691.8 16.5 725.4 16.1 720.5 15.4
16 Otros Gastos de Capital (No incluidos en el PAIP) 71.7 1.6 82.2 2.0 79.8 1.8 83.2 1.8
17 Gastos Financieros y Otros (Resto de Instituciones) 58.8 1.3 27.6 0.7 30.9 0.7 31.0 0.7
18 Transferencias Corrientes (Resto de Instituciones) 460.0 10.2 582.0 13.8 614.8 13.6 606.4 13.0
Concepto
A. GASTOS LEGALES
B. INELUDIBLES
C. PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA
D. OTROS
TOTAL
Estimado 2014
GASTOS TOTALES
Porcentajes de participación
Clasificación
Votado 2011 Votado 2012 2013 Votado
A. GASTOS LEGALES
B. INELUDIBLES
SUBTOTAL
C. PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA
D. OTROS
Votado 2011 Votado 2012 2013 Votado Estimado 2014
46.2 36.8 36.9 38.3
34.3 38.6 39.7 38.8
6.4 8.1 7.3 7.5
13.1 16.5 16.1 15.4
100.0 100.0 100.0 100.0
12. Detalle de Subsidios - En mill. de US$
11
Votado
2011
Ejecutado
2011
Votado
2012
Ejecutado
2012
Votado
2013
Cierre
Estimado
2013
Estimado
2014
Var. Estimado
2014-Votado
2013
• Subsidio Gas Licuado 16.6 41.6 16.6 23.6 16.6 16.6 16.6 -
• Fondo General 21.0 93.3 44.9 116.3 61.3 113.3 73.2 11.9
37.6 134.9 61.4 139.8 77.9 129.9 89.8 11.9
Concepto
Votado
2011
Ejecutado
2011
Votado
2012
Ejecutado
2012
Votado
2013
Cierre
Estimado
2013
Estimado
2014
Var. Estimado
2014-Votado
2013
• Fondo General 22.5 55.5 - - -
22.5 55.5 - - - - - -
Concepto
Votado
2011
Ejecutado
2011
Votado
2012
Ejecutado
2012
Votado
2013
Cierre
Estimado
2013
Estimado
2014
Var. Estimado
2014-Votado
2013
• Subsidio al Transporte Público de
Pasajeros
33.0 34.5 34.6 35.7 35.3 35.3 35.8 0.5
• Fondo General 18.2 19.3 8.4 29.8 - - - -
51.2 53.9 42.9 65.4 35.3 35.3 35.8 0.5Total
Financiamiento FEFE (Subsidio Gas Licuado)
Concepto
Total
Financiamiento de FINET (Subsidio Energía Eléctrica)
Total
Financiamiento Subsidio al Transporte Público de Pasajeros
13. Variaciones Totales Presupuesto 2013 - 2014 - En mill. de US$
12
CONCEPTO
VOTADO
2013
INCRE-
MENTOS
DISMINU-
CIONES
ESTIMADO
2014
VARIACION
TOTAL TECHOS PRESUPUESTO 2013 4,505.3 469.7 (295.5) 4,679.5 174.2
Más (Incrementos):
1) Incrementos a Presupuestos Institucionales conforme Base Legal 61.4
• Organo Judicial 18.0
• Organo Legislativo 0.6
• Corte de Cuentas de la República 1.0
• Instituto de Acceso a la Información Pública 0.9
• Contribuciones Especiales 1.6
• Transferencia a FODES 29.7
• Financiamiento Fondo de Amortización y Fideicomiso Sistema Pensiones Público 9.6
2) Subsidio Gas Licuado 18.0
3) Incrementos Salariales e Incorporación de Nuevas Plazas 36.8
• Costo Incremento Salarial 2014, 7% y 5% según Art. 33 Ley Carrera Docente 28.4
• 1100 Plazas nuevas de Agentes (Promociones 110 y 111) 2.1
• 150 Reingresos de Agentes a partir de enero 2014 1.0
• 55 plazas Unidad de Inspecciones No Intrusivas de la Dirección General de Aduanas. 0.6
• 100 plazas en Fiscalía General (Auxiliares Fiscales, Jefe Unidad Fiscales, Etc.). 1.7
• 192 plazas (100 Hosp. Maternidad, 50 Hosp. Blom y 42 Ciudad Mujer Morazán y San Miguel). 1.4
• Ascensos de 121 plazas PNC 1.6
4) Programa Anual de Inversión Pública 258.1
• Fondo General 41.3
• Préstamos Externos 201.1
• Donaciones 15.8
5) Deuda Pública 53.6
6) Obligaciones Generales del Estado 16.2
7) Otros Gastos de Funcionamiento y Proyectos de No Inversión 25.6
Menos (Disminuciones):
1) Finalizacion Proyectos de Inversion 2013 (222.0)
• Proyectos de Inversión en Salud (46.8)
• Programas y Proyectos de Inversión Educativos (27.8)
• Proyectos Infraestructura Vial, de transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (110.5)
• Infraestructura Policial, Ampliación Sistema Radiocomunicación PNC y Otros (10.8)
• Programa de Reconstruccion y Modernizacion Rural (13.8)
• Otros Proyectos de Inversión (12.3)
2) Disminuciones varias (73.4)
• Financ. a Prog. de Comunidades Solidarias Rurales, Urbanas y Des. Local (17.8)
• Proyecto PROJOVENES II (1.4)
• Proyectos y Programas de Desarrollo Económico y Social (13.4)
• Otros Gastos (40.9)