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PROCEDIMIENTO GENERAL DE AUDITORIAS
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 INDICE:


 1. OBJETO
 2. ALCANCE
 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
 4. GENERALIDADES
 5. DESARROLLO
      5.1.- Programación de las Auditorías
      5.2.- Auditores Internos de Calidad
      5.3.- Preparación de la Auditorías
      5.4.- Realización de Auditorías
      5.5.- Informe de la Auditoría
      5.6.- Acciones correctivas derivadas
 6. REGISTROS Y ANEXOS




         ELABORADO                    REVISADO              APROBADO




    Responsable de Calidad     Gerente                Gerente
    Fecha:                     Fecha:                 Fecha:
PROCEDIMIENTO GENERAL DE AUDITORIAS
                                       INTERNAS

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1. OBJETO

  Establecer las directrices para planificar y llevar a cabo las auditorías
  internas del Sistema de Gestión de la Calidad de HHH, S.L., para verificar
  la eficacia de la implementación del mismo o, en caso contrario, detectar las
  anomalías y establecer las acciones correctivas para eliminarlas.


2. ALCANCE

  Este Procedimiento se aplica a las auditorías internas de la calidad que se
  realizan en HHH, S.L. sobre las funciones y actividades incluidas en el
  Sistema de Gestión de la Calidad.


3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

  Para la elaboración de este procedimiento se han tomado como referencia
  los siguientes documentos:

  Manual de Calidad de HHH, S.L..
  Procedimiento General de Elaboración y Control de la Documentación.
  Procedimiento General de Control de los Registros.
  Procedimiento General de Acciones Correctivas y Preventivas.
  Procedimiento General de Formación.

4. GENERALIDADES

  Auditoría Interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para
  obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin
  de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.

  Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.


5. DESARROLLO

  5.1.- Programación de las Auditorías

  A principios de año, el Responsable de Calidad planifica el Programa de
  Auditorías Internas PG-8.1.1, de carácter anual, que cubre todas las
  actividades incluidas en el Sistema de Gestión de la Calidad de HHH, S.L..

  En el Programa de Auditorías Internas PG-8.1.1 figura:
PROCEDIMIENTO GENERAL DE AUDITORIAS
                                     INTERNAS

     PG-8.1                   Edición: 0                 Página 3 de 6

•   Departamento/s auditado/s
•   Auditores designados
•   Fechas propuestas para la realización de las auditorías
•   Observaciones

Una vez aprobado dicho programa por el Gerente, el Responsable de
Calidad se encarga de comunicárselo por escrito a las personas implicadas
en las auditorías.

Cualquier persona puede proponer la realización de auditorías del Sistema
de Gestión de la Calidad que no estén previstas en el Programa Auditorías
Internas PG-8.1.1 en los siguientes casos:

• Cuando se hayan producido cambios significativos en el Sistema de
  Gestión de la Calidad.

• Cuando sospeche o tenga la certeza de que el nivel de calidad está
  comprometido.

• Cuando se deba verificar la implantación de acciones correctivas y
  preventivas.

Si durante la vigencia del programa el Responsable de Calidad y/o el
Gerente consideran conveniente incluir alguna de estas auditorías
extraordinarias, u otras causas aconsejan modificar la programación, el
proceso a seguir para emitir el nuevo programa será el mismo que el
descrito para el programa anual original.


5.2.- Auditores Internos de Calidad

Los auditores o personas designadas en HHH, S.L. para realizar las
auditorías del Sistema de Gestión de la Calidad pueden ser:

• Personal propio de HHH, S.L. cualificado como auditor interno de
  calidad.

• Personal contratado a una Organización externa.

HHH, S.L. se asegura de la total objetividad e imparcialidad del proceso de
auditoría mediante una adecuada selección de los auditores, teniendo en
cuenta que un auditor siempre ha de ser independiente del departamento a
auditar.
PROCEDIMIENTO GENERAL DE AUDITORIAS
                                     INTERNAS

     PG-8.1                   Edición: 0                 Página 4 de 6

Los requisitos que deben cumplir los auditores internos pertenecientes a
HHH, S.L. se detallan en el registro Perfil de Puesto PG-6.1.1.
correspondiente.
HHH, S.L. exige el siguiente perfil de puesto para los auditores de calidad
externos:

• Asistencia a un curso/seminario de formación en auditorías de calidad.

• Experiencia mínima de un año en la implantación de Sistemas de
  Gestión de la Calidad y en la realización de auditorías de calidad.

Los auditores de calidad externos deberán justificar mediante curriculum
vitae o acreditación su formación, asegurándose el Responsable de Calidad
de que esta formación cumple con los requisitos exigidos por HHH, S.L.


5.3.- Preparación de la Auditoría Interna

Antes de la realización de la auditoría, el auditor lleva a cabo una revisión
de la documentación relativa a los departamentos a auditar.

Esta documentación es, en general, la siguiente:

•   Manual de Calidad
•   Procedimientos Generales
•   Instrucciones Técnicas
•   Informe de la auditoría precedente, si procede
•   Registros sobre Acciones Correctivas y Preventivas
•   Registros sobre No Conformidades

De esta manera, el auditor tiene una idea previa del estado del Sistema de
Gestión de la Calidad, lo que le ayuda en la realización de la auditoría.

Tras la revisión de la documentación, el auditor puede preparar, si lo cree
conveniente, una lista de comprobación, en la cual relaciona los aspectos
que verificará durante la auditoría.

El auditor avisa al auditado, con una semana de antelación como mínimo,
acerca de la fecha y del alcance de la auditoría.


5.4.- Realización de la Auditoría

La auditoría es realizada por los auditores designados en la fecha prevista
en el Programa de Auditorías Internas PG-8.1.1.
PROCEDIMIENTO GENERAL DE AUDITORIAS
                                      INTERNAS

     PG-8.1                    Edición: 0                   Página 5 de 6

La auditoría comienza con una reunión inicial, donde el auditor da a
conocer el alcance, los objetivos y el plan de la auditoría. También confirma
la disponibilidad de los recursos necesarios, así como la fecha y hora de la
reunión final.

Las actividades que constituyen la auditoría son los siguientes:

• Comprobación de que el departamento auditado dispone de toda la
  documentación requerida por el Sistema de Gestión de la Calidad, y que
  ésta cumple con todos los requisitos establecidos por la Norma de
  Referencia.

• Evaluación de las evidencias objetivas derivadas del desarrollo de los
  procesos definidos en HHH, S.L.

• Comprobación de que las actividades llevadas a cabo en HHH, S.L. se
  desarrollan de la manera descrita en la documentación correspondiente.

En la reunión final, el auditor expone al auditado, o persona delegada,
todas las desviaciones y no conformidades encontradas, con el objeto de
llegar a un acuerdo sobre las mismas.

Finalmente, el auditor procede a la redacción del Informe de Auditoría PG-
8.1.2.


5.5.- Informe de Auditoría

El auditor, tras la reunión final, recoge los datos aportados por la auditoría
en el Informe de Auditoría PG-8.1.2, en el que se incluye la siguiente
información:

•   Fecha
•   Objeto de la auditoría (programada o extraordinaria)
•   Departamento auditado
•   Alcance de la auditoria
•   Auditor/es
•   Interlocutores
•   Número de la desviación
•   Apartado de la Norma afectado
•   Desviaciones encontradas y sus causas
•   Observaciones
•   Firmas del auditor y del auditado, o persona delegada

El informe es remitido al Responsable de Calidad, quién lo archiva.
PROCEDIMIENTO GENERAL DE AUDITORIAS
                                       INTERNAS

      PG-8.1                    Edición: 0                Página 6 de 6


  En el caso de que la auditoría interna sea realizada por un auditor de
  calidad externo, el Informe de Auditoría aportado por éste, a pesar de tener
  un formato distinto al propio de HHH, S.L., se reconoce como tal.


  5.6.- Acciones Correctivas

  A la vista del Informe de Auditoría PG-8.1.2, el Responsable de Calidad
  propone las acciones correctivas necesarias para subsanar las
  desviaciones detectadas.

  Dichas acciones correctivas se gestionan de acuerdo al Procedimiento
  General de Acciones Correctivas y Preventivas PG-8.2.


6. REGISTROS Y ANEXOS

PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS                                    ANEXO
INFORME DE AUDITORÍA                                               ANEXO
PG-8.1.1 Ed.:00


                                       PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS




DEPARTAMENTO AUDITADO   AUDITOR/ES DESIGNADO/S   FECHA DE AUDITORÍA        OBSERVACIONES




                                                                      APROBADO POR:



                                                                      Firma: Gerente
                                                                      FECHA:
PG-8.1.2 Ed.:00


                             INFORME DE AUDITORÍA




FECHA:

AUDITORÍA: PROGRAMADA              EXTRAORDINARIA

DEPARTAMENTO AUDITADO:

ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

AUDITOR:

INTERLOCUTORES:


Nº   APDO. NORMA           DESVIACIONES DETECTADAS




OBSERVACIONES:




FIRMA AUDITOR:                FIRMA AUDITADO:




FECHA:                        FECHA:
proc auditorias

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  • 1. PROCEDIMIENTO GENERAL DE AUDITORIAS INTERNAS PG-8.1 Edición: 0 Página 1 de 6 CONTROL DE MODIFICACIONES RESPECTO A LA EDICION ANTERIOR: Edición Fecha Modificación Página 0 Edición del documento Todas INDICE: 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 4. GENERALIDADES 5. DESARROLLO 5.1.- Programación de las Auditorías 5.2.- Auditores Internos de Calidad 5.3.- Preparación de la Auditorías 5.4.- Realización de Auditorías 5.5.- Informe de la Auditoría 5.6.- Acciones correctivas derivadas 6. REGISTROS Y ANEXOS ELABORADO REVISADO APROBADO Responsable de Calidad Gerente Gerente Fecha: Fecha: Fecha:
  • 2. PROCEDIMIENTO GENERAL DE AUDITORIAS INTERNAS PG-8.1 Edición: 0 Página 2 de 6 1. OBJETO Establecer las directrices para planificar y llevar a cabo las auditorías internas del Sistema de Gestión de la Calidad de HHH, S.L., para verificar la eficacia de la implementación del mismo o, en caso contrario, detectar las anomalías y establecer las acciones correctivas para eliminarlas. 2. ALCANCE Este Procedimiento se aplica a las auditorías internas de la calidad que se realizan en HHH, S.L. sobre las funciones y actividades incluidas en el Sistema de Gestión de la Calidad. 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA Para la elaboración de este procedimiento se han tomado como referencia los siguientes documentos: Manual de Calidad de HHH, S.L.. Procedimiento General de Elaboración y Control de la Documentación. Procedimiento General de Control de los Registros. Procedimiento General de Acciones Correctivas y Preventivas. Procedimiento General de Formación. 4. GENERALIDADES Auditoría Interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría. 5. DESARROLLO 5.1.- Programación de las Auditorías A principios de año, el Responsable de Calidad planifica el Programa de Auditorías Internas PG-8.1.1, de carácter anual, que cubre todas las actividades incluidas en el Sistema de Gestión de la Calidad de HHH, S.L.. En el Programa de Auditorías Internas PG-8.1.1 figura:
  • 3. PROCEDIMIENTO GENERAL DE AUDITORIAS INTERNAS PG-8.1 Edición: 0 Página 3 de 6 • Departamento/s auditado/s • Auditores designados • Fechas propuestas para la realización de las auditorías • Observaciones Una vez aprobado dicho programa por el Gerente, el Responsable de Calidad se encarga de comunicárselo por escrito a las personas implicadas en las auditorías. Cualquier persona puede proponer la realización de auditorías del Sistema de Gestión de la Calidad que no estén previstas en el Programa Auditorías Internas PG-8.1.1 en los siguientes casos: • Cuando se hayan producido cambios significativos en el Sistema de Gestión de la Calidad. • Cuando sospeche o tenga la certeza de que el nivel de calidad está comprometido. • Cuando se deba verificar la implantación de acciones correctivas y preventivas. Si durante la vigencia del programa el Responsable de Calidad y/o el Gerente consideran conveniente incluir alguna de estas auditorías extraordinarias, u otras causas aconsejan modificar la programación, el proceso a seguir para emitir el nuevo programa será el mismo que el descrito para el programa anual original. 5.2.- Auditores Internos de Calidad Los auditores o personas designadas en HHH, S.L. para realizar las auditorías del Sistema de Gestión de la Calidad pueden ser: • Personal propio de HHH, S.L. cualificado como auditor interno de calidad. • Personal contratado a una Organización externa. HHH, S.L. se asegura de la total objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría mediante una adecuada selección de los auditores, teniendo en cuenta que un auditor siempre ha de ser independiente del departamento a auditar.
  • 4. PROCEDIMIENTO GENERAL DE AUDITORIAS INTERNAS PG-8.1 Edición: 0 Página 4 de 6 Los requisitos que deben cumplir los auditores internos pertenecientes a HHH, S.L. se detallan en el registro Perfil de Puesto PG-6.1.1. correspondiente. HHH, S.L. exige el siguiente perfil de puesto para los auditores de calidad externos: • Asistencia a un curso/seminario de formación en auditorías de calidad. • Experiencia mínima de un año en la implantación de Sistemas de Gestión de la Calidad y en la realización de auditorías de calidad. Los auditores de calidad externos deberán justificar mediante curriculum vitae o acreditación su formación, asegurándose el Responsable de Calidad de que esta formación cumple con los requisitos exigidos por HHH, S.L. 5.3.- Preparación de la Auditoría Interna Antes de la realización de la auditoría, el auditor lleva a cabo una revisión de la documentación relativa a los departamentos a auditar. Esta documentación es, en general, la siguiente: • Manual de Calidad • Procedimientos Generales • Instrucciones Técnicas • Informe de la auditoría precedente, si procede • Registros sobre Acciones Correctivas y Preventivas • Registros sobre No Conformidades De esta manera, el auditor tiene una idea previa del estado del Sistema de Gestión de la Calidad, lo que le ayuda en la realización de la auditoría. Tras la revisión de la documentación, el auditor puede preparar, si lo cree conveniente, una lista de comprobación, en la cual relaciona los aspectos que verificará durante la auditoría. El auditor avisa al auditado, con una semana de antelación como mínimo, acerca de la fecha y del alcance de la auditoría. 5.4.- Realización de la Auditoría La auditoría es realizada por los auditores designados en la fecha prevista en el Programa de Auditorías Internas PG-8.1.1.
  • 5. PROCEDIMIENTO GENERAL DE AUDITORIAS INTERNAS PG-8.1 Edición: 0 Página 5 de 6 La auditoría comienza con una reunión inicial, donde el auditor da a conocer el alcance, los objetivos y el plan de la auditoría. También confirma la disponibilidad de los recursos necesarios, así como la fecha y hora de la reunión final. Las actividades que constituyen la auditoría son los siguientes: • Comprobación de que el departamento auditado dispone de toda la documentación requerida por el Sistema de Gestión de la Calidad, y que ésta cumple con todos los requisitos establecidos por la Norma de Referencia. • Evaluación de las evidencias objetivas derivadas del desarrollo de los procesos definidos en HHH, S.L. • Comprobación de que las actividades llevadas a cabo en HHH, S.L. se desarrollan de la manera descrita en la documentación correspondiente. En la reunión final, el auditor expone al auditado, o persona delegada, todas las desviaciones y no conformidades encontradas, con el objeto de llegar a un acuerdo sobre las mismas. Finalmente, el auditor procede a la redacción del Informe de Auditoría PG- 8.1.2. 5.5.- Informe de Auditoría El auditor, tras la reunión final, recoge los datos aportados por la auditoría en el Informe de Auditoría PG-8.1.2, en el que se incluye la siguiente información: • Fecha • Objeto de la auditoría (programada o extraordinaria) • Departamento auditado • Alcance de la auditoria • Auditor/es • Interlocutores • Número de la desviación • Apartado de la Norma afectado • Desviaciones encontradas y sus causas • Observaciones • Firmas del auditor y del auditado, o persona delegada El informe es remitido al Responsable de Calidad, quién lo archiva.
  • 6. PROCEDIMIENTO GENERAL DE AUDITORIAS INTERNAS PG-8.1 Edición: 0 Página 6 de 6 En el caso de que la auditoría interna sea realizada por un auditor de calidad externo, el Informe de Auditoría aportado por éste, a pesar de tener un formato distinto al propio de HHH, S.L., se reconoce como tal. 5.6.- Acciones Correctivas A la vista del Informe de Auditoría PG-8.1.2, el Responsable de Calidad propone las acciones correctivas necesarias para subsanar las desviaciones detectadas. Dichas acciones correctivas se gestionan de acuerdo al Procedimiento General de Acciones Correctivas y Preventivas PG-8.2. 6. REGISTROS Y ANEXOS PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS ANEXO INFORME DE AUDITORÍA ANEXO
  • 7. PG-8.1.1 Ed.:00 PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS DEPARTAMENTO AUDITADO AUDITOR/ES DESIGNADO/S FECHA DE AUDITORÍA OBSERVACIONES APROBADO POR: Firma: Gerente FECHA:
  • 8. PG-8.1.2 Ed.:00 INFORME DE AUDITORÍA FECHA: AUDITORÍA: PROGRAMADA EXTRAORDINARIA DEPARTAMENTO AUDITADO: ALCANCE DE LA AUDITORÍA: AUDITOR: INTERLOCUTORES: Nº APDO. NORMA DESVIACIONES DETECTADAS OBSERVACIONES: FIRMA AUDITOR: FIRMA AUDITADO: FECHA: FECHA: