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                               Ciudad    Fecha                       LETRA DE CAMBIO
                               Girador(es):                                                                                Núm.
                                                                                                                           Valor $               0
                               Se compromete(n) a pagar solidadiramente el valor de esta Letra Única de Cambio sin protesto, renunciando al aviso
                               de rechazo, a favor del(os) beneficiario(s). En caso de mora, se cobrará la tasa máxima de interés legal autorizada.
                               Beneficiario(s):                                                                            Cuotas:
                                                                                                                           Interés:
                               x
                               Monto escrito:                                                                              Vence:

                               Aceptante:                                  Girador:




efefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
Cheque No. _________


                   BANCO BANCOLOMBIA
         _____________________Del 20____      $___________________

Paguese a
la orden de__________________________________________________________
La Suma de_________________________________________________________

         _______________________________________________________
          ___                                          __________________

CUENTA No.                                    ___________________
FACTURA DE VENTA No.

Fecha:                                                                 NIT:800.800.301-4
Cliente:                                                                   Direccion:
NIT:                                                                        Medellín
Dirección:                                                                Conmutador:
Teléfono:                                                                     Fax:
Pedido No.                                                             www.puriplant.com.co
Vence:

                                                                             VALOR            VALOR
 REFERENCIA            CANTIDAD                  DESCRIPCIÓN
                                                                            UNITARIO          TOTAL
                                                                                                   -
                                                                                                   -
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SON:                                                                        SUBTOTAL               -
                                                                             IVA 16 %              -

                                                                             TOTAL                 -

AUTORIZACIÓN DE NÚMERACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No.110000343971               APROBADA:
DEL 06/02/2009 DESDE 1 HASTA 30000                                                            FIRMA

* Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774.C:C:)
                                                       t 774.C.C.).
* Causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la
ley a partir de su fecha de vencimiento.

                                                                          ACEPTADA:
                                                                                              FIRMA
FORMA DE PAGO:


                                     GRACIAS POR SU COMPRA


Impreso por Litografía Justo a Tiempo Nit 890.225.014-5 tel: 2181300
                                        tel: 3121520
Fecha:                    NOTA CRÉDITO No.
Cliente:
NIT:
Dirección:



Concepto:                              Valor
                          $
                                Doc. Relativo
                          Factura No.

    Código    Cuenta          Débito              Crédito




  Elaborado   Revisado   Contabilizado    Recibido, Firma y Sello:
RECIBO DE CAJA
                      NIT. 800.800.301-4                               No.
Recibido de:                                           $
Ciudad:                                    Fecha:
Dirección:                                 Teléfono:
La suma (en letas):

Por concepto de:
CODIGO                        DETALLE                      DEBITO            CREDITO




Cheque No.                      Banco:                        Efectivo:
                                                                      Cédula o NIT:
Firma y Sello.
PAGARE No. _____

Lugar y Fecha de Firma: _____________________________

Valor: ____________________________________________

Plazo: _________________________

Intereses corrientes durante el plazo: 2% (dos por ciento)

Intereses de mora: 2% mensual sobre saldo vencido

Persona a quien debe hacerse el pago (acreedor): ____________________________

Lugar donde se efectuará el pago: ________________________________________

Deudor: _____________________________________________________________

Declaro: PRIMERA.-OBJETO: Que por virtud del presente título valor pagaré incondicionalmente a la orden de:
________________________ o a quien represente sus derechos, en la ciudad y dirección indicados, y en las
fechas de amortización por cuotas señaladas en la cláusula tercera de este pagaré, la suma de
$_____________________, más los intereses señalados en la cláusula segunda de este documento.
SEGUNDA.- INTERESES: Que sobre la suma debida se reconocerán intereses corrientes a una tasa nominal
mensual del 2% (dos por ciento). Sin embargo, en caso de mora en el cumplimiento de las cuotas señaladas en
la cláusula tercera de este pagaré, cancelaré intereses de mora a un tasa nominal mensual del 2% (dos por
ciento) mensual sobre el saldo de capital que llegue a estar en mora. TERCERA.-PLAZO. Que pagaré el capital
indicado en la cláusula primera de este pagaré mediante _______________________, cada una de ellas por un
monto de $______________________________. La primera de estas cuotas se cancelará el día
______________________ y de allí en adelante en forma mensual el último día de cada mes. CUARTA.-
CLAUSULA ACELERATORIA: El tenedor del presente pagaré podrá declarar vencidos la totalidad de los plazos
de esta obligación o de las cuotas que constituyan el saldo de lo debido y exigir su pago inmediato ya sea judicial
o extrajudicialmente, cuando el deudor entre en mora o incumpla una cualquiera de las obligaciones derivadas
del presente documento. QUINTA- IMPUESTO DE TIMBRE: Los gastos originados por concepto de impuesto de
timbre correrán a cargo de EL DEUDOR.


En Constancia de lo anterior, se suscribe este documento en la ciudad de ____________ el día
__________________________________


____________________________

Nombre
c.c
Cargo
Nit.
DEUDOR
RECIBO DE CAJA MENOR
                                               Fecha: _____________ Por: $_____________
                 NIT. 800.800.301-4
Pagado a:

Por concepto de:

   Código           Valor      Recibido

                               C.C. O Nit.
Elaborado por:                 Aprobado por:
CLIENTE _______________________________               Hoja: ______

                   ESTADO DE CUENTA               MES:____________________

Saldo a: ___________________       Cargos: ______________ Abonos: ___________________


                                     MOVIMIENTOS DEL MES:

   FECHA                       CONCEPTO                  DEBITO       CREDITO       SALDOS
                                                                                          -
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                           SUMAS                                  -          -            -
ORDEN DE COMPRA

Fecha de Orden de Compra: ______ / ______ / ______   Número de Compra: _______________

Nombre del Proveedor: _________________________________________________________________

        CANTIDAD                   DESCRIPCIÓN         UNIDAD          COSTO UNITARIO




                                                        TOTAL

Comentarios: ________________________________________________________________________
             ________________________________________________________________________
             ________________________________________________________________________

Preparado por: _____________________________________ Firma: ___________________________
COTIZACIÓN No.




Cotizado a:                          Fecha:                  E-Mail:
Atención:                            Dirección:
Validez de la Oferta:                Plazo de Entrega:
Condiciones de pago:                 Vendedor:

   ARTICULOS / SERVICIOS   UNIDAD   CANTIDAD         V.UNITARIO        TOTAL
                                                                               -
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Valor en letras                                           TOTAL                -




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  • 2. Cheque No. _________ BANCO BANCOLOMBIA _____________________Del 20____ $___________________ Paguese a la orden de__________________________________________________________ La Suma de_________________________________________________________ _______________________________________________________ ___ __________________ CUENTA No. ___________________
  • 3. FACTURA DE VENTA No. Fecha: NIT:800.800.301-4 Cliente: Direccion: NIT: Medellín Dirección: Conmutador: Teléfono: Fax: Pedido No. www.puriplant.com.co Vence: VALOR VALOR REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL - - - - - - SON: SUBTOTAL - IVA 16 % - TOTAL - AUTORIZACIÓN DE NÚMERACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No.110000343971 APROBADA: DEL 06/02/2009 DESDE 1 HASTA 30000 FIRMA * Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774.C:C:) t 774.C.C.). * Causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento. ACEPTADA: FIRMA FORMA DE PAGO: GRACIAS POR SU COMPRA Impreso por Litografía Justo a Tiempo Nit 890.225.014-5 tel: 2181300 tel: 3121520
  • 4. Fecha: NOTA CRÉDITO No. Cliente: NIT: Dirección: Concepto: Valor $ Doc. Relativo Factura No. Código Cuenta Débito Crédito Elaborado Revisado Contabilizado Recibido, Firma y Sello:
  • 5. RECIBO DE CAJA NIT. 800.800.301-4 No. Recibido de: $ Ciudad: Fecha: Dirección: Teléfono: La suma (en letas): Por concepto de: CODIGO DETALLE DEBITO CREDITO Cheque No. Banco: Efectivo: Cédula o NIT: Firma y Sello.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14. PAGARE No. _____ Lugar y Fecha de Firma: _____________________________ Valor: ____________________________________________ Plazo: _________________________ Intereses corrientes durante el plazo: 2% (dos por ciento) Intereses de mora: 2% mensual sobre saldo vencido Persona a quien debe hacerse el pago (acreedor): ____________________________ Lugar donde se efectuará el pago: ________________________________________ Deudor: _____________________________________________________________ Declaro: PRIMERA.-OBJETO: Que por virtud del presente título valor pagaré incondicionalmente a la orden de: ________________________ o a quien represente sus derechos, en la ciudad y dirección indicados, y en las fechas de amortización por cuotas señaladas en la cláusula tercera de este pagaré, la suma de $_____________________, más los intereses señalados en la cláusula segunda de este documento. SEGUNDA.- INTERESES: Que sobre la suma debida se reconocerán intereses corrientes a una tasa nominal mensual del 2% (dos por ciento). Sin embargo, en caso de mora en el cumplimiento de las cuotas señaladas en la cláusula tercera de este pagaré, cancelaré intereses de mora a un tasa nominal mensual del 2% (dos por ciento) mensual sobre el saldo de capital que llegue a estar en mora. TERCERA.-PLAZO. Que pagaré el capital indicado en la cláusula primera de este pagaré mediante _______________________, cada una de ellas por un monto de $______________________________. La primera de estas cuotas se cancelará el día ______________________ y de allí en adelante en forma mensual el último día de cada mes. CUARTA.- CLAUSULA ACELERATORIA: El tenedor del presente pagaré podrá declarar vencidos la totalidad de los plazos de esta obligación o de las cuotas que constituyan el saldo de lo debido y exigir su pago inmediato ya sea judicial o extrajudicialmente, cuando el deudor entre en mora o incumpla una cualquiera de las obligaciones derivadas del presente documento. QUINTA- IMPUESTO DE TIMBRE: Los gastos originados por concepto de impuesto de timbre correrán a cargo de EL DEUDOR. En Constancia de lo anterior, se suscribe este documento en la ciudad de ____________ el día __________________________________ ____________________________ Nombre c.c Cargo Nit. DEUDOR
  • 15. RECIBO DE CAJA MENOR Fecha: _____________ Por: $_____________ NIT. 800.800.301-4 Pagado a: Por concepto de: Código Valor Recibido C.C. O Nit. Elaborado por: Aprobado por:
  • 16. CLIENTE _______________________________ Hoja: ______ ESTADO DE CUENTA MES:____________________ Saldo a: ___________________ Cargos: ______________ Abonos: ___________________ MOVIMIENTOS DEL MES: FECHA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDOS - - - - - - - - - - SUMAS - - -
  • 17. ORDEN DE COMPRA Fecha de Orden de Compra: ______ / ______ / ______ Número de Compra: _______________ Nombre del Proveedor: _________________________________________________________________ CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNITARIO TOTAL Comentarios: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Preparado por: _____________________________________ Firma: ___________________________
  • 18. COTIZACIÓN No. Cotizado a: Fecha: E-Mail: Atención: Dirección: Validez de la Oferta: Plazo de Entrega: Condiciones de pago: Vendedor: ARTICULOS / SERVICIOS UNIDAD CANTIDAD V.UNITARIO TOTAL - - - - - - - - - - - Observaciones SUBTOTAL - IVA 16% - Valor en letras TOTAL - Cotizado por: Aceptada por: Firma y sello Firma y sello