1. Formato Pip Menor - Reporte http://ofi2.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=...
FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR
(Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01)
Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/. 300,000.
(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)
I. ASPECTOS GENERALES
1. CODIGO SNIP DEL
PIP MENOR: 202072
2. NOMBRE DEL PIP
MENOR:
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
EN EL CENTRO POBLADO DE HALLA, DISTRITO DE ROSASPATA - HUANCANE - PUNO
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)
FUNCION: SANEAMIENTO
PROGRAMA: SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA: SANEAMIENTO URBANO
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI VIVIENDA
OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA
4. UNIDAD FORMULADORA
SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA
NOMBRE: OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Persona Responsable de Formular el PIP Menor: SEVERIANO PUMA MONZON
Persona Responsable de la Unidad Formuladora: SEVERIANO PUMA MONZON
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
DEPARTAMENTO PUNO
PROVINCIA HUANCANE
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: ING. VALENTIN ENRIQUEZ PACHECO
Órgano Técnico Responsable UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA
6. UBICACION GEOGRAFICA
N° Departamento Provincia Distrito Localidad
1 PUNO HUANCANE ROSASPATA HALLA
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL
SEGÚN LA VISITA REALIZADO POR EL EQUIPO TÉCNICO A LA ZONA, SE PUDO APRECIAR QUE EL CENTRO POBALDO AFRONTA MÚLTIPLES
PROBLEMAS EN EL QUE DESTACA EL DETERIORO DE LA SALUBRIDAD DE LA POBLACIÓN. EL PROBLEMA ES A CONSECUENCIA DE LAS
PRECARIAS CONDICIONES ACTUALES EN EL QUE SE VIVE, TAL COMO SE DETALLA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. EL CENTRO POBLADO DE
HALLA ACTUALMENTE CUENTA CON UN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SE ENCUENTRA EN PRECARIAS CONDICIONES, LA
INFRAESTRUCTURA FUERON CONSTRUIDO POR LOS MISMO MORADORES, EL RESERVORIO SE ENCUENTRA EN DEFICIENTE ESTADO, A
SU VEZ LAS TUBERÍAS DEBIDO AL TIEMPO DE USO NO BRINDA SEGURIDAD AL AGUA QUE ES TRASLADA DESDE LA CAPTACIÓN HASTA LAS
VIVIENDAS, EL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUIDO RÚSTICAMENTE NO CUENTA CON UN TRATAMIENTO ADECUADA TANTO ASÍ QUE EL
AGUA NO ES APTO PARA EL CONSUMO HUMANO, POR LO TANTO SE VA CONSIDERAR COMO SI NO CONTARA CON UN SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. LA CAUSA PRINCIPAL ES LA ALTA INCIDENCIA QUE GENERA DIVERSAS ENFERMEDADES, COMO
ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITOSIS INTESTINAL Y ENFERMEDADES DE LA PIEL DÁNDOSE CON MAYOR INCIDENCIA EN LA
POBLACIÓN INFANTIL; CAUSAS QUE ESTA VINCULADAS PRINCIPALMENTE A LA BAJA CALIDAD DE AGUA QUE CONSUMEN; YA QUE EL
1 de 7 30/09/2014 03:19 p.m.
2. Formato Pip Menor - Reporte http://ofi2.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=...
CONSUMO DE AGUA ES DE LOS RIACHUELOS. LOS POBLADORES DE LA ZONA ESPECIALMENTE LAS MUJERES TIENEN QUE ENFRENTAR A
LOS PROBLEMAS, PUESTO QUE ELLAS SON LAS ENCARGADAS DE PREPARAR LOS ALIMENTOS. EN EL CENTRO POBLADO DE HALLA NO SE
CUENTA CON EL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA PARA DEPOSCION DE EXCRETAS, LETRINAS NI SISTEMA DE ALCANTARILLADO, POR LO
QUE MUCHOS DE LOS HABITANTES REALIZAN SUS NECESIDADES A CAMPO ABIERTO, ALGUNOS IMPROVISAN REALIZAN AGUJEROS, BIEN SE
SABE QUE SUFREN FILTRACIONES, A CONSECUENCIAS DE LAS LLUVIAS, ESTAS SE DESPLAZAN A LOS RÍOS, RIACHUELOS CONTAMINANDO
EL AGUA QUE CONSUMEN.
N° Principales Indicadores de la Situación Actual (máximo 3) Valor Actual
1 INDICE DE PERSONAS CON ENFERMEDADES GASTRO INTESTINALES Y PARASITARIAS 19.61%
2 FAMILIAS CUENTAN CON SERVICIO DE AGUA POTABLE 50%
3 FAMILIAS CUENTAN CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO. 0%
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
FRECUENTES CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y PARASITARIAS EN EL CENTRO POBLADO DE HALLA.
N° Descripción de las principales causas (máximo 6) Causas indirectas
Causa
1: LIMITADO ACCESO A AGUA SEGURA. LIMITADO COBERTURA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE.
Causa
INADECUADA DISPOSICIÓN DE EXCRETAS Y AGUAS
2:
RESIDUALES.
INADECUADA COBERTURA Y CALIDAD DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS Y
AGUAS RESIDUALES.
Causa
3:
INADECUADO HÁBITOS Y PRÁCTICAS DE HIGIENE DE
LA POBLACIÓN. LIMITADO CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA.
9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES
9.1 Objetivo
REDUCCION DE CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y PARASITARIAS EN EL CENTRO POBLADO DE HALLA.
N° Principales Indicadores del Objetivo (*)
(máximo 3) Valor Actual (*) Valor al Final del Proyecto(*)
1 INDICE DE PERSONAS CON ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 19.61% 5%
9.2 Medios fundamentales
N° Descripción medios fundamentales
1 ADECUADA COBERTURA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE.
2 ADECUADO COBERTURA CALIDAD DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES.
3 MEJOR CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA.
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA
Descripción de cada Alternativa Analizada
Componentes
(Resultados
necesarios para
lograr el Objetivo
Acciones necesarias para lograr cada
resultado
Número de
Beneficiarios
Directos
Alternativa 1: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HALLA, QUE
COMPRENDE LA INSTALACIÓN DE REDES
COLECTORAS, BUZONES DE INSPECCIÓN,
CONEXIONES DOMICILIARIAS Y LA INSTALACIÓN DE
POZO SÉPTICO.
Resultado 1:
MEJORAMIENTO DE
OBRAS CIVILES AGUA
POTABLE
- MEJORAMIENTO DE CAPTACIÓN DE AGUA -
MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO.
639
Resultado 2:
MEJORAMIENTO DE
LÍNEAS DE AGUA
POTABLE
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÍNEA DE
CONDUCCIÓN - SUMINISTRO E INSTALACIÓN
LÍNEA DE ADUCCIÓN - MEJORAMIENTO DE
REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA
POTABLE - AMPLIAR LAS CONEXIONES
DOMICILIARIAS
Resultado 3:
INSTALACIÓN DEL
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO.
- INSTALACIÓN DE REDES DE DESAGÜE. -
INSTALACIÓN DE CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO
Resultado 4:
TRATAMIENTO DE
AGUA SERVIDAS.
- CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO. -
MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
2 de 7 30/09/2014 03:19 p.m.
3. Formato Pip Menor - Reporte http://ofi2.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=...
Resultado 5:
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN.
- DESARROLLO DE PROGRAMA DE
EDUCACIÓN SANITARIA. - TALLERES
DEMOSTRATIVOS DE BUENAS PRÁCTICAS
DE SALUBRIDAD E HIGIENE. - CAPACITACIÓN
EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
PROYECTO A LA JUNTA ADMINISTRADORA Y
USUARIOS.
Alternativa 2: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE CON TUBERIA DE ADUCCION GALVANIZADA Y
LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
EN LA LOCALIDAD DE HALLA, QUE COMPRENDE LA
INSTALACIÓN DE REDES COLECTORAS, BUZONES DE
INSPECCIÓN, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y LA
INSTALACIÓN DE POZO SÉPTICO.
Resultado 1:
MEJORAMIENTO DE
OBRAS CIVILES AGUA
POTABLE
MEJORAMIENTO DE CAPTACIÓN DE AGUA -
MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO.
639
Resultado 2:
MEJORAMIENTO DE
LÍNEAS DE AGUA
POTABLE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÍNEA DE
CONDUCCIÓN - SUMINISTRO E INSTALACIÓN
LÍNEA DE ADUCCIÓN CON TUBERIA
GALVANIZADA - MEJORAMIENTO DE REDES
DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE -
AMPLIAR LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS
Resultado 3:
INSTALACIÓN DEL
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO.
INSTALACIÓN DE REDES DE DESAGÜE. -
INSTALACIÓN DE CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO
Resultado 4:
TRATAMIENTO DE
AGUA SERVIDAS
CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO. -
MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
Resultado 5:
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN.
DESARROLLO DE PROGRAMA DE
EDUCACIÓN SANITARIA. - TALLERES
DEMOSTRATIVOS DE BUENAS PRÁCTICAS
DE SALUBRIDAD E HIGIENE. - CAPACITACIÓN
EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
PROYECTO A LA JUNTA ADMINISTRADORA Y
USUARIOS.
III. FORMULACION Y EVALUACION
11. HORIZONTE DE EVALUACION
Número de años del horizonte de evaluación
(entre 5 y 10 años): 20
Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:
DE ACUERDO A LA NORMATIVA ESTIPULADO POR LA DGPI, A TRAVES DE SNIP ESTABLECE LOS 20 AÑOS PARA
LAS INSTALACIONES DE SANEAMIENTO ; TECNICAMENTE LA PROYECCION ES POR LA DURABILIDAD DE LOS
MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTRO BASICO.
12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)
Servicio Descripción U.M. Año
1
Año
2
Año
3
Año
4
Año
5
Año
6
Año
7
Año
8
Año
9
Año
10
1 CONEXIONES DOMICILIARIAS
DE AGUA POTABLE UND. 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112
2
CONECCIONES
DOMICILIARIAS DE
ALCANTARILLADO
UND. 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112
Servicio Descripción U.M. Año
11
Año
12
Año
13
Año
14
Año
15
Año
16
Año
17
Año
18
Año
19
Año
20
1
CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE AGUA
POTABLE
UND. 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112
2
CONECCIONES
DOMICILIARIAS DE
ALCANTARILLADO
UND. 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112
Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para l aproyección de la demanda.
SE HA TOMADO LA TASA DE CRECIMIENTO DEL CENTRO POBALDO DE HALLA, Y SE ELABORO LA PROYECCION
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEMANDANTES.
13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)
Servicio Descripción U.M. Año
1
Año
2
Año
3
Año
4
Año
5
Año
6
Año
7
Año
8
Año
9
Año
10
3 de 7 30/09/2014 03:19 p.m.
4. Formato Pip Menor - Reporte http://ofi2.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=...
1 CONEXIONES DOMICILIARIAS
DE AGUA POTABLE UND. 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
2
CONECCIONES
DOMICILIARIAS DE
ALCANTARILLADO
UND. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicio Descripción U.M. Año
11
Año
12
Año
13
Año
14
Año
15
Año
16
Año
17
Año
18
Año
19
Año
20
1
CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE AGUA
POTABLE
UND. 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
2
CONECCIONES
DOMICILIARIAS DE
ALCANTARILLADO
UND. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.
EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ES LIMITADO SU COBERTURA, CON INFRAESTRUCURA DEFICIENTE Y NO
EXISTE OFERTA ALGUNA DE ALCANTARILLADO NI TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS.
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
Servicio Descripción U.M. Año
1
Año
2
Año
3
Año
4
Año
5
Año
6
Año
7
Año
8
Año
9
Año
10
1
CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE AGUA
POTABLE
UND. -52 -52 -52 -52 -52 -52 -52 -52 -52 -52
2
CONECCIONES
DOMICILIARIAS DE
ALCANTARILLADO
UND. -112 -112 -112 -112 -112 -112 -112 -112 -112 -112
Servicio Descripción U.M. Año
11
Año
12
Año
13
Año
14
Año
15
Año
16
Año
17
Año
18
Año
19
Año
20
1
CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE AGUA
POTABLE
UND. -52 -52 -52 -52 -52 -52 -52 -52 -52 -52
2
CONECCIONES
DOMICILIARIAS DE
ALCANTARILLADO
UND. -112 -112 -112 -112 -112 -112 -112 -112 -112 -112
15. COSTOS DEL PROYECTO
Modalidad de ejecución: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
15.1.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario Costo Total a Precios
de Mercado
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.0 18,135.0 18,135.0
COSTO DIRECTO 616,590.0
Resultado 1 GLOBAL 1.0 47,573.51 47,573.51
Resultado 2 GLOBAL 1.0 99,050.98 99,050.98
Resultado 3 GLOBAL 1.0 325,493.43 325,493.43
Resultado 4 GLOBAL 1.0 132,382.08 132,382.08
Resultado 5 GLOBAL 1.0 12,090.0 12,090.0
SUPERVISION GLOBAL 1.0 24,180.0 24,180.0
GASTOS GENERALES GLOBAL 1.0 78,585.0 78,585.0
UTILIDADES GLOBAL 0.0 0.0 0.0
Total 737,490.0
15.1.2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
4 de 7 30/09/2014 03:19 p.m.
5. Formato Pip Menor - Reporte http://ofi2.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=...
de Mercado Factor de Corrección Costo a Precios
Principales Rubros Costo Total a Precios
Sociales
EXPEDIENTE TECNICO 18,135.0 0.909 16,484.715
COSTO DIRECTO 616,590.0 481,737.85081
Resultado 1 47,573.51 36,108.29409
Insumo de Origen nacional 47,573.51 0.759 36,108.29409
Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra Calificada 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra No Calificada 0.0 0.0 0.0
Resultado 2 99,050.98 79,438.88596
Insumo de Origen nacional 99,050.98 0.802 79,438.88596
Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra Calificada 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra No Calificada 0.0 0.0 0.0
Resultado 3 325,493.43 251,280.92796
Insumo de Origen nacional 325,493.43 0.772 251,280.92796
Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra Calificada 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra No Calificada 0.0 0.0 0.0
Resultado 4 132,382.08 103,919.9328
Insumo de Origen nacional 132,382.08 0.785 103,919.9328
Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra Calificada 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra No Calificada 0.0 0.0 0.0
Resultado 5 12,090.0 10,989.81
Insumo de Origen nacional 12,090.0 0.909 10,989.81
Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra Calificada 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra No Calificada 0.0 0.0 0.0
SUPERVISION 24,180.0 0.909 21,979.62
GASTOS GENERALES 78,585.0 0.847 66,561.495
UTILIDADES 0.0 0.0 0.0
Total 737,490.0 586,763.68081
15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto
Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
OPERACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320
Total a Precios de Mercado 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320
Total a Precios Sociales 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201
Items de Gasto Año
11
Año
12
Año
13
Año
14
Año
15
Año
16
Año
17
Año
18
Año
19
Año
20
OPERACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320
Total a Precios de
Mercado 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320
5 de 7 30/09/2014 03:19 p.m.
6. Formato Pip Menor - Reporte http://ofi2.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=...
Total a Precios Sociales 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201
15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada
Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
OPERACION 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600
MANTENIMIENTO 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320
Total a Precios de Mercado 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920
Total a Precios Sociales 2,552 2,552 2,552 2,552 2,552 2,552 2,552 2,552 2,552 2,552
Items de Gasto Año
11
Año
12
Año
13
Año
14
Año
15
Año
16
Año
17
Año
18
Año
19
Año
20
OPERACION 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600
MANTENIMIENTO 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320
Total a Precios de
Mercado 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920
Total a Precios Sociales 2,552 2,552 2,552 2,552 2,552 2,552 2,552 2,552 2,552 2,552
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 1,154.13
15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)
Descripción Costo de Inversión VP.CO&M VP.Costo Total
Situación sin Proyecto 0 1,834.84 1,834.84
Alternativa 1 586,763.68 23,296.05 610,059.73
Alternativa 2 605,441.61 21,726.61 627,168.22
Costos Incrementales
Alternativa 1 586,763.68 21,461.21 608,224.89
Alternativa 2 605,441.61 19,891.77 625,333.38
16. BENEFICIOS (alternativa recomendada)
16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)
Beneficios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
AHORRO DE TIEMPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AHORRO DE COSTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beneficios Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
AHORRO DE TIEMPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AHORRO DE COSTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales
LOS SUPUESTOS USADOS PARA EL CALCULO DE LOS BENEFICIOS SON EL VALOR DE LOS RECURSOS
LIBERADOS Y LA MAYOR DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO.
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
EL ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL CENTRO POBLADO DE HALLA, BRINDANDO LOS
SERVICIOS BASICOS DE SANEAMIENTO.
6 de 7 30/09/2014 03:19 p.m.
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17. EVALUACION SOCIAL (*)
17.2 Costo Efectividad
Indicador de Efectividad y/o eficacia
Valor Descripción
605,441.61 BENEFICIARIO
Costo Efectividad 1.00
18. CRONOGRAMA DE EJECUCION
18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0
COSTO DIRECTO
Resultado 1 0 100 0 0
Resultado 2 0 100 0 0
Resultado 3 0 100 0 0
Resultado 4 0 100 0 0
Resultado 5 0 100 0 0
SUPERVISION 0 100 0 0
GASTOS GENERALES 0 100 0 0
UTILIDADES 0 0 0 0
18.2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance)
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0
COSTO DIRECTO
Resultado 1 0 100 0 0
Resultado 2 0 100 0 0
Resultado 3 0 100 0 0
Resultado 4 0 100 0 0
Resultado 5 0 100 0 0
SUPERVISION 0 100 0 0
GASTOS GENERALES 0 100 0 0
UTILIDADES 0 0 0 0
19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la Operación y mantenimiento del PIP
JASS Y MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE HALLA
19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con
cargo a su Presupuesto Institucional? NO
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de
operación y mantenimiento
Documento Entidad/Organización Compromiso
ACTA DE COMPROMISO MUNICIPALIDAD DEL C.P. DE HALLA OPERACION Y MANTENIMIENTO.
19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural? NO
7 de 7 30/09/2014 03:19 p.m.