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ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE
Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90
Presupuesto ejercido. $ ____________
Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
%
UNIDAD
RESPONSABLE
OBJETIVOS
PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO
%
OBJETIVOS Y METAS
LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS
VARIACIONES
A19-P3-R2
Desarrollo
Institucional para
un buen Gobierno
Sub programa:
Municipio
responsable del
combate a la
pobreza
1000 7, 968,265.14 3.0%
2000 1,025,523.44 0.39%
3000 1,393,696.85 0.02%
4000 520,242.48 0.02%
5000 24,994.98 0.1%
TOTAL 10,932,722.90
DIF Municipal
Área legal
1.- Atender a toda aquella
persona que necesite asesoría
sobre asuntos legales, o
familiares, así como ver el
bienestar de las familias y los
menores, dándoles platicas y
realizando visitas domiciliarias
periódicas, también investigar
todo reporte de maltrato o
descuido de menores, dándoles a
conocer sus derechos y no
permitir que se viole ninguno de
estos.
1.1.- Atender y dar
asesoría legal a las
personas que así lo
requieran, o satisfacer las
necesidades al 100% de la
población sobre los asuntos
legales que aquí se
atienden durante este año.
1.1.1. 25% 1.1.1.1. Está proyectado a
hasta concluir el 2013 se
considerara como 100%
Área psicológica
2.- Promover la salud mental de
la gente del municipio de
Apatzingán, logrando la
funcionalidad familiar.
2.1.-Lograr 70 sesiones en
terapia psicológica
mensuales.
2.1.1.100 % 2.1.1.1.
PAMAR
3.- Lograr la clara comprensión y
entendimiento en la población
juvenil de los principales
problemas que aqueja a esta
población.
3.1.- Prevenir la deserción
escolar y los embarazos no
deseados en la
adolescencia por lo menos
en un 80% de este grupo
transversal el cual es muy
vulnerable.
3.1.1.25 % 3.1.1.1. Este objetivo está
proyectado a un año y se
trabaja con un padrón de 55
jóvenes.
4.- Satisfacer las necesidades de
conocimiento de las diferentes
4.1.- Dar 3 platica al mes a
los niños diableritos del
4.1.1.100% 4.1.1.1.
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ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE
Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90
Presupuesto ejercido. $ ____________
Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
%
UNIDAD
RESPONSABLE
OBJETIVOS
PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO
%
OBJETIVOS Y METAS
LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS
VARIACIONES
A19-P3-R2
adicciones que enfrenta esta
población.
mercado Ignacio. López
Rayón sobre los temas de
adicciones y prevención de
embarazos.
5.- Prevenir la deserción escolar
y que el grupo de menores
trabajadores, sea un grupo activo
y fuera de riesgo de adicciones.
5.1.- Orientar al niño acerca
de la importancia de
estudio e informar al menor
el riesgo que conlleva el
consumo de las drogas.
5.1.1.100% 5.1.1.1.
6.- Lograr que el niño continúe
sus estudios mediante el apoyo
de becas.
6.1.- Lograr la obtención de
5 becas más en el
transcurso de este año, ya
que hay 41 por el
momento.
6.1.1. 25% 6.1.1.1. Actualmente se está
gestionando.
Proyectos productivos
7.- Reactivar los comités para
que formen un fondo de ahorro y
sea empleado para mejorar
su comunidad, estos proyectos
se encuentran en Acatlán y
Holanda, pero no están en
función.
7.1.- Que los proyectos que
se encuentran sin
funcionamiento queden
funcionando para finales de
año como es en Acatlán: el
molino de masa y en
Holanda: granja de pollos.
7.1.1. 25% 7.1.1.1. La granja de pollos
está dada de baja, y el
molino se encuentra
resguardado en la bodega
del DIF municipal para su
mantenimiento.
CECADES
8.- Capacitar a un determinado
grupo de personas e
incorporarlos a la vida productiva
además de aumentar sus
8.1.- Se pretende beneficiar
a más de 80 personas en
su capacitación para
hacerlas productivas y se
8.1.1. 100% 8.1.1.1.
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ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE
Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90
Presupuesto ejercido. $ ____________
Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
%
UNIDAD
RESPONSABLE
OBJETIVOS
PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO
%
OBJETIVOS Y METAS
LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS
VARIACIONES
A19-P3-R2
oportunidades de trabajo y
disminuir el grado de pobreza
mediante la capacitación.
auto empleen.
Estancia del adulto mayor
9.- Hacer sentir útiles e
incorporarlos a las actividades
sociales al grupo de adultos
mayores del DIF municipal.
9.1.- Beneficiar a 200
personas de la tercera
edad con actividades
acordes a su edad.
9.1.1. 100% 9.1.1.1.
10.- Implementación de curso de
lectura, manualidades, culturales
y deportivos, así como de cocina
y repostería.
10.1.- Implementar
actividades que ayude a su
sano esparcimiento.
10.1.1. 100% 10.1.1.1.
Área medica
11.- Satisfacer las necesidades
de atención médica a la
comunidad en general y otros.
11.1.- Rebasar la meta de
2000 consultas médicas
anuales.
11.1.1. 50% 11.1.1.1.La meta está
proyectada a un año y
actualmente se han atendido
a 1,216 pacientes.
12.- Mantener un control de los
padecimientos crónicos
degenerativos, así como
identificación de nuevos casos.
12.1.- Identificar más
números de padecimientos
crónicos degenerativos y
dar atención medica de
calidad.
12.1.1. 100% 12.1.1.1.
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ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE
Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90
Presupuesto ejercido. $ ____________
Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
%
UNIDAD
RESPONSABLE
OBJETIVOS
PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO
%
OBJETIVOS Y METAS
LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS
VARIACIONES
A19-P3-R2
13.- Dar pláticas de salud a
comunidades para prevenir
enfermedades ocasionadas por el
hacinamiento y la higiene.
13.1.- Capacitar a
miembros de la
comunidad, en manejo de
medidas higiénicas
diabéticas entre otras.
13.1.1. 100% 13.1.1.1.
14.- Brindar capacitación a los
medios y para otorgar
permanentemente un servicio de
calidad a la población.
14.1.- Contar con el
personal adecuado para
brindar el servicio a las
personas que lo requieran,
quienes en su mayoría son
de bajos recursos.
14.1.1. 100% 14.1.1.1.El personal está en
constante capacitación.
Comunidad diferente
15.- Realizar visitas a las
comunidades de Holanda, El Pino
y El tesorero para dar
seguimiento al programa y seguir
beneficiando a las familias.
15.1.- Realizar 24 visitas
por año en cada
comunidad: Holanda, el
pino y el Tesorero.
15.1.1. 100% 15.1.1.1.
16.- Promover la necesidad de
contar con una vivienda digna, en
donde se puedan desarrollar
como familia.
16.1.- La construcción de
una vivienda digna para el
desarrollo de cada una de
las familias inscritas en
este programa. (92
Holanda y 72 Pino).
16.1.1. 25% 16.1.1.1. Está programado la
gestión de estufas PATZARI
para estas comunidades.
Desayunos escolares
17.- Detectar la desnutrición a
los menores que acudan a los
17.1.- Contribuir con el
mejoramiento nutricional de
17.1.1. 100% 17.1.1.1.
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ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE
Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90
Presupuesto ejercido. $ ____________
Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
%
UNIDAD
RESPONSABLE
OBJETIVOS
PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO
%
OBJETIVOS Y METAS
LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS
VARIACIONES
A19-P3-R2
centros educativos y promover
una adecuada alimentación a
todas las familias del municipio.
la población infantil,
preescolar y escolar con
desnutrición o en riesgo
atreves de una ración
alimenticia adecuada.
18.- Fortalecer la dieta de los
niños en edad preescolar y
escolar que habitan en
comunidades con alta
marginación, otorgando una
ración alimenticia diaria.
18.1.- Repartir 40.720
desayunos frios y 19.760
desayunos calientes esto
en las 35 ecuelas que
integran el programa.
18.1.1. 100%
19.- Atender a niños y niñas de
las zonas rurales y urbanas en
estado vulnerable de desnutrición
y de escasos recursos.
19.1.- Mejorar los hábitos
alimentícios otorgando una
racion. Alimentícia diária
que contenga como
mínimo 30% de las
recomendaciones diárias
de energia y proteínas, de
acuerdo ala norma oficial
mexicana de asistencia
social alimenteraria.
19.1.1. 100%
20.- Proporcionar desayunos
calientes y la información
adecuada a los comités de
padres de familia para que
aprendan su elaboración.
20.1.- Realizar 1
demostración cada 4
meses de las distintas
formas de la elaboración de
soya en las escuelas que
cuentan con desayunos
calientes.
20.1.1. 100%
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ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE
Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90
Presupuesto ejercido. $ ____________
Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
%
UNIDAD
RESPONSABLE
OBJETIVOS
PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO
%
OBJETIVOS Y METAS
LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS
VARIACIONES
A19-P3-R2
Trabajo social
21.- Apoyar a las familias con
demasiada vulnerabilidad social
(pobreza extrema y
discapacitados),
21.1.- Realizar los estudios
socioeconómicos
correspondientes para
otorgar el apoyo solicitado
por la ciudadanía y apoyar
con la realización de los
mismos a la dependencia
que lo solicite
21.1.1. 100%
PASAF (DESPENSAS)
22.- Satisfacer las necesidades
de alimentación básicas al mayor
número de las familias de
escasos recursos económicos del
municipio.
22.1.- Lograr la
canalización al 100% de las
despensas por medio de
estudios socioeconómicos.
22.1.1. 100%
Salud visual, auditivo,
malformaciones y capacidades
diferentes
23.- Aplicar estudios socio-
económicos a las personas que
acuden al DIF municipal a
solicitar apoyo con medicamento
y para hacer la gestión de apoyos
económicos para cirugías,
solicitudes de sillas de ruedas,
andadores, pañales y
medicamentos que tienen un
costo muy elevado, así como de
problemas intrafamiliares que
requieren de algún trámite legal.
23.1.- Coordinarse con el
área de trabajo social para
que realice los estudios
socioeconómicos
correspondientes a las
personas que acudan a
solicitar algún apoyo a esta
área.
23.1.1. 100%
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ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE
Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90
Presupuesto ejercido. $ ____________
Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
%
UNIDAD
RESPONSABLE
OBJETIVOS
PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO
%
OBJETIVOS Y METAS
LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS
VARIACIONES
A19-P3-R2
24.- Principalmente beneficiar al
mayor número posible de
personas en estado vulnerable
que demanden el apoyo de algún
programa como:
cirugías visuales (cataratas,
pterigion. Estrabismo).
Aparatos auditivos.
Cirugías de malformaciones
congénitas (cindactilia,
polidactilia, orejitas pegadas,
labio y paladar hendido).
Cirugías de cicatrices queloides.
Sillas de ruedas, andaderas,
bastones, prótesis, lentes;
canalizaciones a diferentes
instituciones.
Becas para personas con
capacidades diferentes.
Credenciales para personas con
capacidades diferentes; jornadas
optométricas.etc.
24.1.- Realizar los
siguientes apoyos a las
personas que así lo
requieran: cirugías
visuales,
Aparatos auditivos,
Cirugías de
malformaciones
(cindactilia, polidactilia,
orejitas pegadas, labio y
paladar hendido),
Sillas de ruedas,
Andaderas,
Bastones,
Prótesis y
Lentes
24.1.1. 25% 24.1.1.1- Esta proyectado a
realizar estas acciones a lo
largo del año 2013
gestionando en este primer
trimestre 2 sillas de rueda,
2 bastones y 5 andaderas de
aluminio plegables para
adulto.
Espacio de alimentación
25.- Satisfacer las necesidades
de alimentación e higiene y así
tener una buena salud.
25.1.- Mantener activos los
espacios de alimentación
brindando la alimentación a
bajo costo a las personas
de escasos recursos
económicos.
25.1.1. 100%
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ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE
Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90
Presupuesto ejercido. $ ____________
Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
%
UNIDAD
RESPONSABLE
OBJETIVOS
PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO
%
OBJETIVOS Y METAS
LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS
VARIACIONES
A19-P3-R2
26.- Mejorar los niveles de
alimentación en los espacios con
el fin de brindar nutrición a los
beneficiados.
26.1.- Realizar 6 Pláticas
de nutrición e higiene para
la preparación de los
alimentos durante el año.
26.1.1. 100%
27.- Dar mantenimiento a los
E.A.E.Y.D. que lo requieran.
27.1.- Reequipar los
E.A.E.Y.D. en el transcurso
del año que así lo
requieran.
27.1.1. 25 % 27.1.1.1- Se cuenta con 1
equipo completo y 2
reequipamientos a resguardo
del DIF enlace y en espera
de ser entregados al DIF
Municipal de Apatzingán
para su distribución.
28.- Verificar la asistencia y
atención a los beneficiarios y a la
vez dar orientación a las
personas del comité.
28.1.- Realizar la base de
datos en la página oficial de
internet del DIF estatal 2
veces anual.
28.1.1. 100%
29.- Generar la documentación
necesaria para el buen
funcionamiento de las cocinas.
29.1.- Levantar padrón de
beneficiarios incluyendo las
10 cocinas.
Renovación de actas
constitutivas cartas
compromiso.
29.1.1. 100%
Unidad básica de rehabilitación
30.- Proporcionar atención,
orientación y rehabilitación a
personas con capacidades
diferentes, reincorporándolos a
una vida normal y productiva.
30.1.- Brindar sesiones de
terapia física a todas las
personas de esta ciudad
que así lo requieran en el
transcurso del 2013.
30.1.1. 100%
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ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE
Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90
Presupuesto ejercido. $ ____________
Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
%
UNIDAD
RESPONSABLE
OBJETIVOS
PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO
%
OBJETIVOS Y METAS
LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS
VARIACIONES
A19-P3-R2
31.- Brindar a la población un
servicio de calidad.
31.1.- Gestionar
capacitaciones constantes
ante el C.R.E.E. del Dif
Estatal.
31.1.1. 100%
32.- Reparación de la pintura de
las instalaciones y mejorar la
imagen de las mismas.
32.1.- Pintar en su totalidad
las instalaciones debido a
que actualmente la imagen
de las mismas se
encuentra deteriorada.
32.1.1. 50% 32.1.1.1.-
Traumatología
33.- Detectar alguna
discapacidad por medio de la
valoración médica traumatológica
canalizando a rehabilitación
según el caso.
33.1.- Atender con
consultas especializadas
de traumatología a la
población que así lo
requiera en el transcurso
del 2013.
33.1.1. 100%
Unidad dental
34.- Atender a la población en
general que solicite la atención
odontológica.
34.1.- Brindar consultas
odontológicas en los días
de servicio del 2013 a toda
la población que lo
requiera.
34.1.1. 100%
35.- Apoyar en campañas de
salud bucal programadas por el
DIF estatal.
35.1.- Participar al 100% en
los eventos que nos solicite
el sector salud. (Semanas
de salud bucal etc.)
35.1.1. 100%
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ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE
Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90
Presupuesto ejercido. $ ____________
Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
%
UNIDAD
RESPONSABLE
OBJETIVOS
PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO
%
OBJETIVOS Y METAS
LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS
VARIACIONES
A19-P3-R2
36.- Ofrecer un buen servicio a la
población.
36.1.- Mantenimiento
continúo de equipo y
abastecimiento de material
dental.
36.1.1. 100%
Psicologías (UBR)
37.- Brindar atención
especializada a los pacientes y
familiares que por algún motivo
cuentan con alguna condición de
discapacidad.
37.1.- Realizar 80 sesiones
psicológicas al mes.
37.1.1. 100%
38.- Lograr la recuperación total o
parcial del paciente que acude a
solicitar los servicios de
rehabilitación.
38.1.- Gestionar el mayor
número de aparatos de
rehabilitación posibles y
cursos de capacitación
constante para el personal
a cargo.
38.1.1. 100%
Ludoteca
39.- Proporcionar un espacio de
aprendizaje donde los infantes
puedan desarrollar su creatividad,
sus habilidades motoras y destre-
zas que les permita un mejor cre-
cimiento y desarrollo integral para
incluirlo en una vida más sana y
orientarlos para la formulación de
un proyecto de vida.
39.1.- Adquirir los juegos
didácticos que
complementen las
actividades de aprendizaje
que proporcione el ludoteca
río, además
Contar con el espacio apto
para el sano esparcimiento
de los niños.
39.1.1. 50% 37.1.1.1.- Ya se cuenta con
el espacio apto para el sano
esparcimiento de los niños,
el otro 50% corresponde a
adquirir el mayor número de
juegos didácticos en el
transcurso del año 2013.
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ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE
Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90
Presupuesto ejercido. $ ____________
Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
%
UNIDAD
RESPONSABLE
OBJETIVOS
PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO
%
OBJETIVOS Y METAS
LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS
VARIACIONES
A19-P3-R2
Guardería del DIF municipal
40.- Contar con un área de
juegos adecuados para ayudar a
estimular sus habilidades.
40.1.- Obtener 5 juegos
que faciliten el desarrollo
de habilidades y destrezas
cognitivas
40.1.1. 25% 40.1.1.1.- Se está
gestionando.
41.- Mejorar la calidad de servicio
y nivel.
41.1.- Impartir 2 cursos al
año referentes al puesto
desempeñado del personal
de guardería.
41.1.1. 100%
42.- Brindar seguridad a los niños
en caso de alguna eventualidad
42.- Instalar detectores de
humo en las diferentes
áreas de la guardería.
42.1.1. 100%
43.- Reforzar la seguridad del
área de guardería.
43.1.- Contar con la
colocación de película de
seguridad en los cristales
de las ventanas en el
transcurso del año.
43.1.1. 50% 43.1.1.1.- Se está
gestionando ante el H.
Ayuntamiento.
44.- Garantizar la seguridad e
integridad física de los niños
dentro de la Guardería del DIF
Municipal.
44.1.- Dar mantenimiento al
sistema de seguridad y
cámaras en el transcurso
del año.
44.1.1. 100%
45.- Adquirir nuevos utensilios de
cocina para la preparación de los
45.1.- obtener los
utensilios de cocina
45.1.1. 100%
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ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE
Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90
Presupuesto ejercido. $ ____________
Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
%
UNIDAD
RESPONSABLE
OBJETIVOS
PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO
%
OBJETIVOS Y METAS
LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS
VARIACIONES
A19-P3-R2
alimentos. necesarios para la
preparación de los
alimentos (10 cucharas de
cocina, 10 ollas de acero
inoxidable, 5 cazuelas y 3
sartenes.)
46.- adquirir nuevo mobiliario
para el área de comedor de los
niños.
46.1.- obtener 50 sillas para
niño y un comedor en el
transcurso del año.
46.1.1. 100%
47.- Rehabilitar las instalaciones
de guardería.
47.1.- Pintar en su totalidad
las instalaciones de
guardería cundo menos 1
vez al año.
47.1.1. 25 % 47.1.1.1.- Esta proyectado a
realizarse en el transcurso
del 2013 y ya se está
gestionando.
48.- Mantener los alimentos bien
refrigerados y sin contaminarse.
48.1.- Adquirir un
refrigerador con más
capacidad.
48.1.1. 25% 48.1.1.1.- .1.1.1.- Esta
proyectado a realizarse en el
transcurso del 2013 y ya se
está gestionando.
49.- Contar con un mayor número
de platos, vasos y cucharas para
la alimentación de los niños.
49.1.- Adquirir 70 platos, 70
vasos y 70 cucharas para
la alimentación de los niños
de guardería.
49.1.1. 25% 49.1.1.1.- .1.1.1.- Esta
proyectado a realizarse en el
transcurso del 2013 y ya se
está gestionando.
Parque Infantil Amanecer.
50. Ofrecer un atractivo visual en
el parque para que haya más
50.1.- Sumar el mayor
número de especies
50.1.1. 100%
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ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE
Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90
Presupuesto ejercido. $ ____________
Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
%
UNIDAD
RESPONSABLE
OBJETIVOS
PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO
%
OBJETIVOS Y METAS
LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS
VARIACIONES
A19-P3-R2
concurrencia en las instalaciones
del mismo intercambiando 3
especies al año.
faunísticas en el parque.
51.-Crear un hábitat adecuado
para las especies faunísticas del
parque.
51.1.- Remodelación y
reparación de las jaulas
que requieran este tipo de
servicio.
51.1.1. 100%
52.- Dar mantenimiento a las
áreas verdes.
52.1.- Adquirir 300 metros
de manguera para
mantenimiento de las áreas
verdes.
52.1.1. 100%
53.- Apoyar en la realización del
show domingo a domingo.
53.1.- Adquirir un equipo de
sonido para la realización
del programa.
53.1.1. 5% 53.1.1.1.- Por falta de
presupuesto
54.- Contar con juegos infantiles
en óptimas condiciones.
54.1.- Dar mantenimiento a
los juegos infantiles que así
lo requieran.
54.1.1. 100% 54.1.1.1. se pintaron, se
soldaron y cambio de
cadenas
55.- Contar con baños sanitarios
en óptimas condiciones para los
usuarios.
55.1.- Dar mantenimiento a
los baños sanitarios que así
lo requieran.
55.1.1. 100% 55.1.1.1 se pintaron y cambio
de flotadores
56.- Contar con un sistema de
riego que ayude a mantener las
áreas verdes en buenas
condiciones.
56.1.- Rehabilitar el sistema
de riego en su totalidad.
56.1.1. 100% 56.1.1.1 se reparó el sistema
de riego
MUNICIPIO: APATZINGÁN MICHOACÁN
ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE
Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90
Presupuesto ejercido. $ ____________
Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
%
UNIDAD
RESPONSABLE
OBJETIVOS
PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO
%
OBJETIVOS Y METAS
LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS
VARIACIONES
A19-P3-R2
57.- Ofrecer el servicio de juego
de trenecito a los niños que
acuden al parque.
57.1.- Reparar el trenecito
del parque infantil
amanecer.
57.1.1. 0%
57.1.1.1. Está proyectado a
realizarse en el próximo
trimestres
58.- Apoyar a los estudiantes que
acuden a realizar tareas.
58.1.- Ofrecer el servicio de
internet gratis.
58.1.1. 0% 58.1.1.1. Esta proyectado a
realizarse en el próximo
trimestre
Parque Palmira
59.- Fomentar el deporte en niños
y jóvenes, contar con un club en
donde se involucren los padres, y
así evitar la desintegración
familiar y prevenir la
drogadicción.
59.1.- Realizar eventos
deportivos y sociales como
son: tardeadas, eventos de
lucha libre, torneos de
futbol, básquetbol y vóley
bol.
59.1.1. 0% 59.1.1.1 esta proyectado a
realizarse en el próximo
trimestre
60.- Lograr que los niños se
interesen por el deporte,
conozcan sus beneficios y lo
practiquen.
60.1.- Difundir los distintos
eventos deportivos
realizados en las
instalaciones del parque
Palmira.
60.1.1. 0% 60.1.1.1 Por falta de que no
se han dado ningún evento
61.- Brindar espacios para la
realización de deportes.
61.1.- Rehabilitar las
canchas de básquet bol y
de futbol.
61.1.1. 100%
62.- Contar con nuevos juegos
brindar este servicio a más niños.
62.1.- Adquirir 1 brin colín
para los niños que asisten
al parque Palmira.
62.1.1. 0% 62.1.1.1. Estamos en pláticas
con la empresa para adquirir
el brin colín
MUNICIPIO: APATZINGÁN MICHOACÁN
ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE
Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90
Presupuesto ejercido. $ ____________
Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
%
UNIDAD
RESPONSABLE
OBJETIVOS
PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO
%
OBJETIVOS Y METAS
LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS
VARIACIONES
A19-P3-R2
63.- Mantener en óptimas
condiciones las áreas verdes.
63.1.- Adquirir 1 güiro, 1
maquina podadora y 1
maquina sopladora.
63.1.1. 25% 63.1.1.1. Falta de adquirir la
apodadora
64.- Contar con baños sanitarios
en buen estado.
64.1.- Rehabilitar los baños
en su totalidad.
64.1.1. 100%
65.- Contar con un alumbrado
público en buenas condiciones.
65.1.- Dar mantenimiento
en su totalidad al
alumbrado del parque
Palmira
65.1.1. 100%
66.- Contar con un sistema de
riego que ayude a mantener las
áreas verdes en buenas
condiciones.
66.1.- Rehabilitar el sistema
de riego en su totalidad.
66.1.1. 100%
67.- Mantener el adoquín en
buenas condiciones para el paso
de las personas.
67.1.- Instalar guarniciones
en trayecto de la entrada
del parque al kiosco
principal y oficina de la
administración.
67.1.1. 5% 67.1.1.1.- Se gestionó pero
aún no tenemos respuesta
68.- Embellecer el parque
Palmira.
68.1.- Pintar en su totalidad
las instalaciones del parque
Palmira
68.1.1. 0% 68.1.1.1. se pretende estar
para el próximo trimestre

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  • 1. MUNICIPIO: APATZINGÁN MICHOACÁN ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90 Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________ NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTO ASIGNADO % UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVOS PROYECTADOS METAS PROYECTADAS PRESUPUESTO EJERCIDO % OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES A19-P3-R2 Desarrollo Institucional para un buen Gobierno Sub programa: Municipio responsable del combate a la pobreza 1000 7, 968,265.14 3.0% 2000 1,025,523.44 0.39% 3000 1,393,696.85 0.02% 4000 520,242.48 0.02% 5000 24,994.98 0.1% TOTAL 10,932,722.90 DIF Municipal Área legal 1.- Atender a toda aquella persona que necesite asesoría sobre asuntos legales, o familiares, así como ver el bienestar de las familias y los menores, dándoles platicas y realizando visitas domiciliarias periódicas, también investigar todo reporte de maltrato o descuido de menores, dándoles a conocer sus derechos y no permitir que se viole ninguno de estos. 1.1.- Atender y dar asesoría legal a las personas que así lo requieran, o satisfacer las necesidades al 100% de la población sobre los asuntos legales que aquí se atienden durante este año. 1.1.1. 25% 1.1.1.1. Está proyectado a hasta concluir el 2013 se considerara como 100% Área psicológica 2.- Promover la salud mental de la gente del municipio de Apatzingán, logrando la funcionalidad familiar. 2.1.-Lograr 70 sesiones en terapia psicológica mensuales. 2.1.1.100 % 2.1.1.1. PAMAR 3.- Lograr la clara comprensión y entendimiento en la población juvenil de los principales problemas que aqueja a esta población. 3.1.- Prevenir la deserción escolar y los embarazos no deseados en la adolescencia por lo menos en un 80% de este grupo transversal el cual es muy vulnerable. 3.1.1.25 % 3.1.1.1. Este objetivo está proyectado a un año y se trabaja con un padrón de 55 jóvenes. 4.- Satisfacer las necesidades de conocimiento de las diferentes 4.1.- Dar 3 platica al mes a los niños diableritos del 4.1.1.100% 4.1.1.1.
  • 2. MUNICIPIO: APATZINGÁN MICHOACÁN ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90 Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________ NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTO ASIGNADO % UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVOS PROYECTADOS METAS PROYECTADAS PRESUPUESTO EJERCIDO % OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES A19-P3-R2 adicciones que enfrenta esta población. mercado Ignacio. López Rayón sobre los temas de adicciones y prevención de embarazos. 5.- Prevenir la deserción escolar y que el grupo de menores trabajadores, sea un grupo activo y fuera de riesgo de adicciones. 5.1.- Orientar al niño acerca de la importancia de estudio e informar al menor el riesgo que conlleva el consumo de las drogas. 5.1.1.100% 5.1.1.1. 6.- Lograr que el niño continúe sus estudios mediante el apoyo de becas. 6.1.- Lograr la obtención de 5 becas más en el transcurso de este año, ya que hay 41 por el momento. 6.1.1. 25% 6.1.1.1. Actualmente se está gestionando. Proyectos productivos 7.- Reactivar los comités para que formen un fondo de ahorro y sea empleado para mejorar su comunidad, estos proyectos se encuentran en Acatlán y Holanda, pero no están en función. 7.1.- Que los proyectos que se encuentran sin funcionamiento queden funcionando para finales de año como es en Acatlán: el molino de masa y en Holanda: granja de pollos. 7.1.1. 25% 7.1.1.1. La granja de pollos está dada de baja, y el molino se encuentra resguardado en la bodega del DIF municipal para su mantenimiento. CECADES 8.- Capacitar a un determinado grupo de personas e incorporarlos a la vida productiva además de aumentar sus 8.1.- Se pretende beneficiar a más de 80 personas en su capacitación para hacerlas productivas y se 8.1.1. 100% 8.1.1.1.
  • 3. MUNICIPIO: APATZINGÁN MICHOACÁN ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90 Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________ NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTO ASIGNADO % UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVOS PROYECTADOS METAS PROYECTADAS PRESUPUESTO EJERCIDO % OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES A19-P3-R2 oportunidades de trabajo y disminuir el grado de pobreza mediante la capacitación. auto empleen. Estancia del adulto mayor 9.- Hacer sentir útiles e incorporarlos a las actividades sociales al grupo de adultos mayores del DIF municipal. 9.1.- Beneficiar a 200 personas de la tercera edad con actividades acordes a su edad. 9.1.1. 100% 9.1.1.1. 10.- Implementación de curso de lectura, manualidades, culturales y deportivos, así como de cocina y repostería. 10.1.- Implementar actividades que ayude a su sano esparcimiento. 10.1.1. 100% 10.1.1.1. Área medica 11.- Satisfacer las necesidades de atención médica a la comunidad en general y otros. 11.1.- Rebasar la meta de 2000 consultas médicas anuales. 11.1.1. 50% 11.1.1.1.La meta está proyectada a un año y actualmente se han atendido a 1,216 pacientes. 12.- Mantener un control de los padecimientos crónicos degenerativos, así como identificación de nuevos casos. 12.1.- Identificar más números de padecimientos crónicos degenerativos y dar atención medica de calidad. 12.1.1. 100% 12.1.1.1.
  • 4. MUNICIPIO: APATZINGÁN MICHOACÁN ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90 Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________ NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTO ASIGNADO % UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVOS PROYECTADOS METAS PROYECTADAS PRESUPUESTO EJERCIDO % OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES A19-P3-R2 13.- Dar pláticas de salud a comunidades para prevenir enfermedades ocasionadas por el hacinamiento y la higiene. 13.1.- Capacitar a miembros de la comunidad, en manejo de medidas higiénicas diabéticas entre otras. 13.1.1. 100% 13.1.1.1. 14.- Brindar capacitación a los medios y para otorgar permanentemente un servicio de calidad a la población. 14.1.- Contar con el personal adecuado para brindar el servicio a las personas que lo requieran, quienes en su mayoría son de bajos recursos. 14.1.1. 100% 14.1.1.1.El personal está en constante capacitación. Comunidad diferente 15.- Realizar visitas a las comunidades de Holanda, El Pino y El tesorero para dar seguimiento al programa y seguir beneficiando a las familias. 15.1.- Realizar 24 visitas por año en cada comunidad: Holanda, el pino y el Tesorero. 15.1.1. 100% 15.1.1.1. 16.- Promover la necesidad de contar con una vivienda digna, en donde se puedan desarrollar como familia. 16.1.- La construcción de una vivienda digna para el desarrollo de cada una de las familias inscritas en este programa. (92 Holanda y 72 Pino). 16.1.1. 25% 16.1.1.1. Está programado la gestión de estufas PATZARI para estas comunidades. Desayunos escolares 17.- Detectar la desnutrición a los menores que acudan a los 17.1.- Contribuir con el mejoramiento nutricional de 17.1.1. 100% 17.1.1.1.
  • 5. MUNICIPIO: APATZINGÁN MICHOACÁN ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90 Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________ NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTO ASIGNADO % UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVOS PROYECTADOS METAS PROYECTADAS PRESUPUESTO EJERCIDO % OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES A19-P3-R2 centros educativos y promover una adecuada alimentación a todas las familias del municipio. la población infantil, preescolar y escolar con desnutrición o en riesgo atreves de una ración alimenticia adecuada. 18.- Fortalecer la dieta de los niños en edad preescolar y escolar que habitan en comunidades con alta marginación, otorgando una ración alimenticia diaria. 18.1.- Repartir 40.720 desayunos frios y 19.760 desayunos calientes esto en las 35 ecuelas que integran el programa. 18.1.1. 100% 19.- Atender a niños y niñas de las zonas rurales y urbanas en estado vulnerable de desnutrición y de escasos recursos. 19.1.- Mejorar los hábitos alimentícios otorgando una racion. Alimentícia diária que contenga como mínimo 30% de las recomendaciones diárias de energia y proteínas, de acuerdo ala norma oficial mexicana de asistencia social alimenteraria. 19.1.1. 100% 20.- Proporcionar desayunos calientes y la información adecuada a los comités de padres de familia para que aprendan su elaboración. 20.1.- Realizar 1 demostración cada 4 meses de las distintas formas de la elaboración de soya en las escuelas que cuentan con desayunos calientes. 20.1.1. 100%
  • 6. MUNICIPIO: APATZINGÁN MICHOACÁN ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90 Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________ NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTO ASIGNADO % UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVOS PROYECTADOS METAS PROYECTADAS PRESUPUESTO EJERCIDO % OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES A19-P3-R2 Trabajo social 21.- Apoyar a las familias con demasiada vulnerabilidad social (pobreza extrema y discapacitados), 21.1.- Realizar los estudios socioeconómicos correspondientes para otorgar el apoyo solicitado por la ciudadanía y apoyar con la realización de los mismos a la dependencia que lo solicite 21.1.1. 100% PASAF (DESPENSAS) 22.- Satisfacer las necesidades de alimentación básicas al mayor número de las familias de escasos recursos económicos del municipio. 22.1.- Lograr la canalización al 100% de las despensas por medio de estudios socioeconómicos. 22.1.1. 100% Salud visual, auditivo, malformaciones y capacidades diferentes 23.- Aplicar estudios socio- económicos a las personas que acuden al DIF municipal a solicitar apoyo con medicamento y para hacer la gestión de apoyos económicos para cirugías, solicitudes de sillas de ruedas, andadores, pañales y medicamentos que tienen un costo muy elevado, así como de problemas intrafamiliares que requieren de algún trámite legal. 23.1.- Coordinarse con el área de trabajo social para que realice los estudios socioeconómicos correspondientes a las personas que acudan a solicitar algún apoyo a esta área. 23.1.1. 100%
  • 7. MUNICIPIO: APATZINGÁN MICHOACÁN ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90 Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________ NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTO ASIGNADO % UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVOS PROYECTADOS METAS PROYECTADAS PRESUPUESTO EJERCIDO % OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES A19-P3-R2 24.- Principalmente beneficiar al mayor número posible de personas en estado vulnerable que demanden el apoyo de algún programa como: cirugías visuales (cataratas, pterigion. Estrabismo). Aparatos auditivos. Cirugías de malformaciones congénitas (cindactilia, polidactilia, orejitas pegadas, labio y paladar hendido). Cirugías de cicatrices queloides. Sillas de ruedas, andaderas, bastones, prótesis, lentes; canalizaciones a diferentes instituciones. Becas para personas con capacidades diferentes. Credenciales para personas con capacidades diferentes; jornadas optométricas.etc. 24.1.- Realizar los siguientes apoyos a las personas que así lo requieran: cirugías visuales, Aparatos auditivos, Cirugías de malformaciones (cindactilia, polidactilia, orejitas pegadas, labio y paladar hendido), Sillas de ruedas, Andaderas, Bastones, Prótesis y Lentes 24.1.1. 25% 24.1.1.1- Esta proyectado a realizar estas acciones a lo largo del año 2013 gestionando en este primer trimestre 2 sillas de rueda, 2 bastones y 5 andaderas de aluminio plegables para adulto. Espacio de alimentación 25.- Satisfacer las necesidades de alimentación e higiene y así tener una buena salud. 25.1.- Mantener activos los espacios de alimentación brindando la alimentación a bajo costo a las personas de escasos recursos económicos. 25.1.1. 100%
  • 8. MUNICIPIO: APATZINGÁN MICHOACÁN ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90 Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________ NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTO ASIGNADO % UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVOS PROYECTADOS METAS PROYECTADAS PRESUPUESTO EJERCIDO % OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES A19-P3-R2 26.- Mejorar los niveles de alimentación en los espacios con el fin de brindar nutrición a los beneficiados. 26.1.- Realizar 6 Pláticas de nutrición e higiene para la preparación de los alimentos durante el año. 26.1.1. 100% 27.- Dar mantenimiento a los E.A.E.Y.D. que lo requieran. 27.1.- Reequipar los E.A.E.Y.D. en el transcurso del año que así lo requieran. 27.1.1. 25 % 27.1.1.1- Se cuenta con 1 equipo completo y 2 reequipamientos a resguardo del DIF enlace y en espera de ser entregados al DIF Municipal de Apatzingán para su distribución. 28.- Verificar la asistencia y atención a los beneficiarios y a la vez dar orientación a las personas del comité. 28.1.- Realizar la base de datos en la página oficial de internet del DIF estatal 2 veces anual. 28.1.1. 100% 29.- Generar la documentación necesaria para el buen funcionamiento de las cocinas. 29.1.- Levantar padrón de beneficiarios incluyendo las 10 cocinas. Renovación de actas constitutivas cartas compromiso. 29.1.1. 100% Unidad básica de rehabilitación 30.- Proporcionar atención, orientación y rehabilitación a personas con capacidades diferentes, reincorporándolos a una vida normal y productiva. 30.1.- Brindar sesiones de terapia física a todas las personas de esta ciudad que así lo requieran en el transcurso del 2013. 30.1.1. 100%
  • 9. MUNICIPIO: APATZINGÁN MICHOACÁN ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90 Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________ NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTO ASIGNADO % UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVOS PROYECTADOS METAS PROYECTADAS PRESUPUESTO EJERCIDO % OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES A19-P3-R2 31.- Brindar a la población un servicio de calidad. 31.1.- Gestionar capacitaciones constantes ante el C.R.E.E. del Dif Estatal. 31.1.1. 100% 32.- Reparación de la pintura de las instalaciones y mejorar la imagen de las mismas. 32.1.- Pintar en su totalidad las instalaciones debido a que actualmente la imagen de las mismas se encuentra deteriorada. 32.1.1. 50% 32.1.1.1.- Traumatología 33.- Detectar alguna discapacidad por medio de la valoración médica traumatológica canalizando a rehabilitación según el caso. 33.1.- Atender con consultas especializadas de traumatología a la población que así lo requiera en el transcurso del 2013. 33.1.1. 100% Unidad dental 34.- Atender a la población en general que solicite la atención odontológica. 34.1.- Brindar consultas odontológicas en los días de servicio del 2013 a toda la población que lo requiera. 34.1.1. 100% 35.- Apoyar en campañas de salud bucal programadas por el DIF estatal. 35.1.- Participar al 100% en los eventos que nos solicite el sector salud. (Semanas de salud bucal etc.) 35.1.1. 100%
  • 10. MUNICIPIO: APATZINGÁN MICHOACÁN ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90 Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________ NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTO ASIGNADO % UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVOS PROYECTADOS METAS PROYECTADAS PRESUPUESTO EJERCIDO % OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES A19-P3-R2 36.- Ofrecer un buen servicio a la población. 36.1.- Mantenimiento continúo de equipo y abastecimiento de material dental. 36.1.1. 100% Psicologías (UBR) 37.- Brindar atención especializada a los pacientes y familiares que por algún motivo cuentan con alguna condición de discapacidad. 37.1.- Realizar 80 sesiones psicológicas al mes. 37.1.1. 100% 38.- Lograr la recuperación total o parcial del paciente que acude a solicitar los servicios de rehabilitación. 38.1.- Gestionar el mayor número de aparatos de rehabilitación posibles y cursos de capacitación constante para el personal a cargo. 38.1.1. 100% Ludoteca 39.- Proporcionar un espacio de aprendizaje donde los infantes puedan desarrollar su creatividad, sus habilidades motoras y destre- zas que les permita un mejor cre- cimiento y desarrollo integral para incluirlo en una vida más sana y orientarlos para la formulación de un proyecto de vida. 39.1.- Adquirir los juegos didácticos que complementen las actividades de aprendizaje que proporcione el ludoteca río, además Contar con el espacio apto para el sano esparcimiento de los niños. 39.1.1. 50% 37.1.1.1.- Ya se cuenta con el espacio apto para el sano esparcimiento de los niños, el otro 50% corresponde a adquirir el mayor número de juegos didácticos en el transcurso del año 2013.
  • 11. MUNICIPIO: APATZINGÁN MICHOACÁN ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90 Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________ NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTO ASIGNADO % UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVOS PROYECTADOS METAS PROYECTADAS PRESUPUESTO EJERCIDO % OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES A19-P3-R2 Guardería del DIF municipal 40.- Contar con un área de juegos adecuados para ayudar a estimular sus habilidades. 40.1.- Obtener 5 juegos que faciliten el desarrollo de habilidades y destrezas cognitivas 40.1.1. 25% 40.1.1.1.- Se está gestionando. 41.- Mejorar la calidad de servicio y nivel. 41.1.- Impartir 2 cursos al año referentes al puesto desempeñado del personal de guardería. 41.1.1. 100% 42.- Brindar seguridad a los niños en caso de alguna eventualidad 42.- Instalar detectores de humo en las diferentes áreas de la guardería. 42.1.1. 100% 43.- Reforzar la seguridad del área de guardería. 43.1.- Contar con la colocación de película de seguridad en los cristales de las ventanas en el transcurso del año. 43.1.1. 50% 43.1.1.1.- Se está gestionando ante el H. Ayuntamiento. 44.- Garantizar la seguridad e integridad física de los niños dentro de la Guardería del DIF Municipal. 44.1.- Dar mantenimiento al sistema de seguridad y cámaras en el transcurso del año. 44.1.1. 100% 45.- Adquirir nuevos utensilios de cocina para la preparación de los 45.1.- obtener los utensilios de cocina 45.1.1. 100%
  • 12. MUNICIPIO: APATZINGÁN MICHOACÁN ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90 Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________ NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTO ASIGNADO % UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVOS PROYECTADOS METAS PROYECTADAS PRESUPUESTO EJERCIDO % OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES A19-P3-R2 alimentos. necesarios para la preparación de los alimentos (10 cucharas de cocina, 10 ollas de acero inoxidable, 5 cazuelas y 3 sartenes.) 46.- adquirir nuevo mobiliario para el área de comedor de los niños. 46.1.- obtener 50 sillas para niño y un comedor en el transcurso del año. 46.1.1. 100% 47.- Rehabilitar las instalaciones de guardería. 47.1.- Pintar en su totalidad las instalaciones de guardería cundo menos 1 vez al año. 47.1.1. 25 % 47.1.1.1.- Esta proyectado a realizarse en el transcurso del 2013 y ya se está gestionando. 48.- Mantener los alimentos bien refrigerados y sin contaminarse. 48.1.- Adquirir un refrigerador con más capacidad. 48.1.1. 25% 48.1.1.1.- .1.1.1.- Esta proyectado a realizarse en el transcurso del 2013 y ya se está gestionando. 49.- Contar con un mayor número de platos, vasos y cucharas para la alimentación de los niños. 49.1.- Adquirir 70 platos, 70 vasos y 70 cucharas para la alimentación de los niños de guardería. 49.1.1. 25% 49.1.1.1.- .1.1.1.- Esta proyectado a realizarse en el transcurso del 2013 y ya se está gestionando. Parque Infantil Amanecer. 50. Ofrecer un atractivo visual en el parque para que haya más 50.1.- Sumar el mayor número de especies 50.1.1. 100%
  • 13. MUNICIPIO: APATZINGÁN MICHOACÁN ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90 Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________ NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTO ASIGNADO % UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVOS PROYECTADOS METAS PROYECTADAS PRESUPUESTO EJERCIDO % OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES A19-P3-R2 concurrencia en las instalaciones del mismo intercambiando 3 especies al año. faunísticas en el parque. 51.-Crear un hábitat adecuado para las especies faunísticas del parque. 51.1.- Remodelación y reparación de las jaulas que requieran este tipo de servicio. 51.1.1. 100% 52.- Dar mantenimiento a las áreas verdes. 52.1.- Adquirir 300 metros de manguera para mantenimiento de las áreas verdes. 52.1.1. 100% 53.- Apoyar en la realización del show domingo a domingo. 53.1.- Adquirir un equipo de sonido para la realización del programa. 53.1.1. 5% 53.1.1.1.- Por falta de presupuesto 54.- Contar con juegos infantiles en óptimas condiciones. 54.1.- Dar mantenimiento a los juegos infantiles que así lo requieran. 54.1.1. 100% 54.1.1.1. se pintaron, se soldaron y cambio de cadenas 55.- Contar con baños sanitarios en óptimas condiciones para los usuarios. 55.1.- Dar mantenimiento a los baños sanitarios que así lo requieran. 55.1.1. 100% 55.1.1.1 se pintaron y cambio de flotadores 56.- Contar con un sistema de riego que ayude a mantener las áreas verdes en buenas condiciones. 56.1.- Rehabilitar el sistema de riego en su totalidad. 56.1.1. 100% 56.1.1.1 se reparó el sistema de riego
  • 14. MUNICIPIO: APATZINGÁN MICHOACÁN ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90 Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________ NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTO ASIGNADO % UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVOS PROYECTADOS METAS PROYECTADAS PRESUPUESTO EJERCIDO % OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES A19-P3-R2 57.- Ofrecer el servicio de juego de trenecito a los niños que acuden al parque. 57.1.- Reparar el trenecito del parque infantil amanecer. 57.1.1. 0% 57.1.1.1. Está proyectado a realizarse en el próximo trimestres 58.- Apoyar a los estudiantes que acuden a realizar tareas. 58.1.- Ofrecer el servicio de internet gratis. 58.1.1. 0% 58.1.1.1. Esta proyectado a realizarse en el próximo trimestre Parque Palmira 59.- Fomentar el deporte en niños y jóvenes, contar con un club en donde se involucren los padres, y así evitar la desintegración familiar y prevenir la drogadicción. 59.1.- Realizar eventos deportivos y sociales como son: tardeadas, eventos de lucha libre, torneos de futbol, básquetbol y vóley bol. 59.1.1. 0% 59.1.1.1 esta proyectado a realizarse en el próximo trimestre 60.- Lograr que los niños se interesen por el deporte, conozcan sus beneficios y lo practiquen. 60.1.- Difundir los distintos eventos deportivos realizados en las instalaciones del parque Palmira. 60.1.1. 0% 60.1.1.1 Por falta de que no se han dado ningún evento 61.- Brindar espacios para la realización de deportes. 61.1.- Rehabilitar las canchas de básquet bol y de futbol. 61.1.1. 100% 62.- Contar con nuevos juegos brindar este servicio a más niños. 62.1.- Adquirir 1 brin colín para los niños que asisten al parque Palmira. 62.1.1. 0% 62.1.1.1. Estamos en pláticas con la empresa para adquirir el brin colín
  • 15. MUNICIPIO: APATZINGÁN MICHOACÁN ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90 Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________ NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTO ASIGNADO % UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVOS PROYECTADOS METAS PROYECTADAS PRESUPUESTO EJERCIDO % OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES A19-P3-R2 63.- Mantener en óptimas condiciones las áreas verdes. 63.1.- Adquirir 1 güiro, 1 maquina podadora y 1 maquina sopladora. 63.1.1. 25% 63.1.1.1. Falta de adquirir la apodadora 64.- Contar con baños sanitarios en buen estado. 64.1.- Rehabilitar los baños en su totalidad. 64.1.1. 100% 65.- Contar con un alumbrado público en buenas condiciones. 65.1.- Dar mantenimiento en su totalidad al alumbrado del parque Palmira 65.1.1. 100% 66.- Contar con un sistema de riego que ayude a mantener las áreas verdes en buenas condiciones. 66.1.- Rehabilitar el sistema de riego en su totalidad. 66.1.1. 100% 67.- Mantener el adoquín en buenas condiciones para el paso de las personas. 67.1.- Instalar guarniciones en trayecto de la entrada del parque al kiosco principal y oficina de la administración. 67.1.1. 5% 67.1.1.1.- Se gestionó pero aún no tenemos respuesta 68.- Embellecer el parque Palmira. 68.1.- Pintar en su totalidad las instalaciones del parque Palmira 68.1.1. 0% 68.1.1.1. se pretende estar para el próximo trimestre