Informe de Ejecución Presupuestario - Periodo 2011
                                                    Dirección de Presupuesto
                                          (montos en miles de Pesos - Monto Devengado)




Programa 070106: Fortalecimiento de la Estrategia Digital de Chile
                                                                     Presupuesto     Diferencial    Ejecución
                                             Presupuesto Inicial                                                  % Ejecución
                                                                       Vigente            %        Acumulada
Gastos(1)                                             2,351,270           1,241,338         53%           635,019        51%
 Gastos en Personal                                     589,268             340,268         58%           248,860        73%
 Bienes y Servicios de Consumo                          849,756             269,078         32%           124,721        46%
 Otros gastos corrientes                                                     44,000                        41,802        95%
 Adquisición de Activos no Financieros (2)              327,254                3,000         1%                 -          0%
 Servicio de la Deuda                                   584,992             584,992        100%           219,636        38%

Programa 070107: Fondo de Innovación para la Competitivdad
                                                                     Presupuesto     Diferencial    Ejecución
                                             Presupuesto Inicial                                                  % Ejecución
                                                                       Vigente            %        Acumulada
Gastos                                             125,296,137          121,661,218         97%        19,043,525        16%
 Gastos en Personal                                    513,343              487,343         95%           226,835        47%
 Bienes y Servicios de Consumo                       1,754,235            1,415,235         81%            66,507          5%
 Transferencias al Sector Privado (3)                1,080,352              940,352         87%                 -          0%
 Transferencias al Sector Público (4)              121,941,493          118,751,493         97%        18,690,102        16%
 Adquisición de Activos no Financieros                   6,714                 6,714       100%                 -          0%
 Servicio de la Deuda                                        -               60,081                        60,081       100%
Informe de Ejecución Presupuestario - Periodo 2011
                                                    Dirección de Presupuesto
                                          (montos en miles de Pesos - Monto Devengado)




Programa 070108: Secretaría Ejecutiva Consejo Nacional de Innovación
                                                                   Presupuesto    Diferencial    Ejecución
                                           Presupuesto Inicial                                                 % Ejecución
                                                                     Vigente           %        Acumulada
Gastos                                              1,560,941           1,474,896        94%           540,725        37%
 Gastos en Personal                                   573,240             544,240        95%           230,921        42%
 Bienes y Servicios de Consumo                        929,701             929,701       100%           308,849        33%
 Transferencias Corrientes (5)                         58,000                             0%                            0%
 Servicio de la Deuda                                        -                955                          955       100%

Programa 071901: Comité Innova
                                                                   Presupuesto    Diferencial    Ejecución
                                             Presupuesto Inicial                                               % Ejecución
                                                                     Vigente           %        Acumulada
Gastos                                              72,458,097         66,553,360        92%        14,035,854        21%
 Gastos en Personal                                  4,033,627          4,033,627       100%         2,090,103        52%
 Bienes y Servicios de Consumo                       1,768,090          1,742,090        99%           265,176        15%
 Transferecinas Corrientes al Sector Privado (6)    54,919,576         50,026,039        91%         9,675,690        19%
 Transferencias a otras entidades públicas (7)      11,553,080         10,567,880        91%         1,877,498        18%
 Adquisición de Activos no Financieros                 183,614            183,614       100%             8,238          4%

Ejecución segundo trimestre

  • 1.
    Informe de EjecuciónPresupuestario - Periodo 2011 Dirección de Presupuesto (montos en miles de Pesos - Monto Devengado) Programa 070106: Fortalecimiento de la Estrategia Digital de Chile Presupuesto Diferencial Ejecución Presupuesto Inicial % Ejecución Vigente % Acumulada Gastos(1) 2,351,270 1,241,338 53% 635,019 51% Gastos en Personal 589,268 340,268 58% 248,860 73% Bienes y Servicios de Consumo 849,756 269,078 32% 124,721 46% Otros gastos corrientes 44,000 41,802 95% Adquisición de Activos no Financieros (2) 327,254 3,000 1% - 0% Servicio de la Deuda 584,992 584,992 100% 219,636 38% Programa 070107: Fondo de Innovación para la Competitivdad Presupuesto Diferencial Ejecución Presupuesto Inicial % Ejecución Vigente % Acumulada Gastos 125,296,137 121,661,218 97% 19,043,525 16% Gastos en Personal 513,343 487,343 95% 226,835 47% Bienes y Servicios de Consumo 1,754,235 1,415,235 81% 66,507 5% Transferencias al Sector Privado (3) 1,080,352 940,352 87% - 0% Transferencias al Sector Público (4) 121,941,493 118,751,493 97% 18,690,102 16% Adquisición de Activos no Financieros 6,714 6,714 100% - 0% Servicio de la Deuda - 60,081 60,081 100%
  • 2.
    Informe de EjecuciónPresupuestario - Periodo 2011 Dirección de Presupuesto (montos en miles de Pesos - Monto Devengado) Programa 070108: Secretaría Ejecutiva Consejo Nacional de Innovación Presupuesto Diferencial Ejecución Presupuesto Inicial % Ejecución Vigente % Acumulada Gastos 1,560,941 1,474,896 94% 540,725 37% Gastos en Personal 573,240 544,240 95% 230,921 42% Bienes y Servicios de Consumo 929,701 929,701 100% 308,849 33% Transferencias Corrientes (5) 58,000 0% 0% Servicio de la Deuda - 955 955 100% Programa 071901: Comité Innova Presupuesto Diferencial Ejecución Presupuesto Inicial % Ejecución Vigente % Acumulada Gastos 72,458,097 66,553,360 92% 14,035,854 21% Gastos en Personal 4,033,627 4,033,627 100% 2,090,103 52% Bienes y Servicios de Consumo 1,768,090 1,742,090 99% 265,176 15% Transferecinas Corrientes al Sector Privado (6) 54,919,576 50,026,039 91% 9,675,690 19% Transferencias a otras entidades públicas (7) 11,553,080 10,567,880 91% 1,877,498 18% Adquisición de Activos no Financieros 183,614 183,614 100% 8,238 4%