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22/09/2022 1
Nombre del Curso: Laboratorio de Integración 1 Tema central: Proceso Contable Documentario
Nombre de Carrera: Contabilidad Nombre de Escuela: Contabilidad
Tema central: Comprobantes de Pago
3
Indicador de logro #3
CHEQUES
22/09/2022
4
22/09/2022
5
https://www.youtube.com/watch?v=426BPbBCkwM&t=8s
Actividad 1
• Con fecha 23 de julio de 2022 en la ciudad de Trujillo, la empresa
VOLANTE S.A. con RUC 20784637291 realiza la venta de un millar de
cajas de zapatos a S/.12 + IGV cada uno, con factura 002-324, a la
empresa CASCAJAL SRL. con RUC 20102367891 Banco Interbank con
nro de cuenta 123-7890
• El representante legal de la empresa VOLANTE SA es el señor Manuel
Carrasco, y de la empresa CASCAJAL SRL el señor José Torres.
• Se solicita generar el cheque correspondiente:
22/09/2022
6
Entidad financiera: Páguese desde el
Lugar día mes año día mes año importe
Nº de cta:
Pague a la orden de
Emisor:
Firma
RUC:
Nombre (s)
INTERBANK Trujillo 23. 07. 2022 S/14,160.00
123-7890
VOLANTE S.A.
la cantidad de Catorce mil ciento sesenta y 00/00 soles
Cascajal SRL José Torres
20102367891 José Torres
22/09/2022
7
Actividad 2
• Con fecha 02 de marzo de 2022 Carlos Torres Torres DNI 41919781
natural de Ayacucho, adquiere una computadora que cuesta S/4,500
incluido IGV, en la ciudad de Huamanga a la tienda ERRE S.A.C. RUC
20907856342 para lo cual paga el 20% del monto en efectivo y el
saldo con un cheque del banco BBVA con cuenta 101-241-123456.
• La empresa ERRE S.A.C. como tiene un saldo por pagar a su proveedor
Ricardo Careca con DNI 46329821, le endosa el mencionado cheque.
• Se solicita generar el cheque correspondiente:
22/09/2022
8
Entidad financiera: Páguese desde el
Lugar día mes año día mes año importe
Nº de cta:
Pague a la orden de
Emisor:
Firma
RUC:
Nombre (s)
Librador (girador/emisor), Beneficiario
(tomador), Librado (girado)
BBVA (girado) Ayacucho. 02. 03. 2022 02. 04 2022 S/3,600.00
101-241-123456
ERRE SAC. (Beneficiario)
la cantidad de tres mil seiscientos y 0/00 soles
Carlos Torres Torres (Librador)
DNI 41919781 Carlos Torres Torres
22/09/2022
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Actividad 3
• La empresa EL CAMINANTE S.A. compró un lote de llantas a la empresa VUELA
ALTO SAC por un monto de S/20,000. Para esto la empresa adquiriente negoció el
pago de la mercadería a 30 días con un cheque del banco INTERBANK.
• La empresa proveedora aceptó el pago a 30 días vía cheque, pero solicitó que el
cheque fuera garantizado por el Gerente General, el señor ANGEL RUBIO.
• SE ENDOSA EL CHEQUE A LA SRA. CARLA ROJAS
• Se desea saber :
• El tipo de cheque a utilizar, CHEQUE DIFERIDO
• El librador, girador, emisor. EL CAMINANTE S.A.Carmen Gutierrez - Girador
• El librado, GIRADO INTERBANK Banco BCP
• El tomador, beneficiario. VUELA ALTO S.A.C. Derecho de cobro
• El avalista, GARANTE ANGEL RUBIOAlierta Torres
• El endosante (Ceder) Derechos de cobro y VUELA ALTO S.A.C.
• El endosatario. (Beneficiario) Derechos de cobro CARLA ROJAS
22/09/2022
10
Tema central: Comprobantes de Pago
3
Indicador de logro #3
LETRA DE CAMBIO
Actividad 1. Girador Beneficiario
(vendedor/emisor/librador)- Girado
• Marta Tagle con DNI 41907856 con domicilio en Av. Los corrales 123,
Chiclayo, compra 4 mesas a la empresa Talleres del norte SA con fecha
03 de agosto de 2022; con domicilio en Av. Salaverry 123, Chiclayo;
con representante legal Benjamin Tapia con DNI 43278478; por un
monto de S/15,000.
• Por dicha operación se emite una letra de cambio a 60 días a favor del
proveedor, el mismo que endosa la letra a favor de empresa PUBLISER
SA por servicios prestados.
• Se solicita generar la letra correspondiente:
22/09/2022
13
22/09/2022
14
Marta. 0001 Chiclayo 03/08/2022 03/10/2022 S/.15,000
Tagle
Talleres del norte S.A.
Quince mil y 0/00 soles
banco INTERBANK
Marta Tagle
Av Los corrales 123
41907856
talleres del norte SA
20907856451
Benjamin Tapia
DNI 43278478
22/09/2022
15
PARTE POSTERIOR DE LA LETRA
ENDOSO
Firmar Talleres del norte
Benjamin Tapia
PUBLISER SA
representante legal
direccion, telefono
FIRMA
Actividad 2
• La empresa TIGRECITO S.A. RUC 20907856342, con domicilio en AV.
La victoria 1040, Lima compra 50 televisores HD a un valor de S/1000
cada uno + IGV a la empresa INTERNACIONAL TV S.A.C. RUC
20567843219, con domicilio en AV. La paz 2040, Callao.
• El representante legal de Tigrecito, Ruben Lopez con DNI 42090732 le
dice al señor Internacional Tv que le acepta la letra a 90 días. Pero el
señor Juan Millones, representante de Internacional Tv le dice que
necesita la firma de un aval, para lo cual se designa a Timoteo
Olivares con DNI 16273652 como garante.
• Se solicita generar la letra correspondiente:
22/09/2022
16
22/09/2022
17
Tigrecito. 002 Lima 04/08/2022 04/11/2022 S/59,000.00
Internacional TV sac
cincuenta y nueve mil y 0/00 soles
INTERBANK
Tigrecito SA
Av La victoria 1040, Lima
20907856342
Timoteo Olivares Internacional TV SAC
20567843219
Ruben 16273652
LOPEZ Juan Millones
Tema central: Comprobantes de Pago
3
Indicador de logro #3
PAGARÉ
22/09/2022
19
Nº $
Lugar de pago:
Lugar y fecha de emisión:
Acepto
Firma: ___________________________________
Vencimiento: _____ de ______________de_______
Por este pagaré me comprometo a pagar el día del vencimiento indicado a
___________________________________________________la cantidad de _____________________ dólares.
__________________. ________ de ___________________ de _________.
• El señor Carlos Asenjo le presta al señor Marco Hernandez la cantidad de S/20,000 por lo cual el
señor Marco se compromete a pagarle el 30 de octubre de 2022; en la ciudad de Cajamarca.
PAGARE 0001 S/.20,000
30. octubre 2022 Cajamarca
Carlos Asenjo veinte mil soles
Cajamarca, 04 de agosto de 2022
Marco Hernandez
22/09/2022
20
Nº $
Lugar de pago:
Lugar y fecha de emisión:
Acepto
Firma: ___________________________________
Vencimiento: _____ de ______________de_______
Por este pagaré me comprometo a pagar el día del vencimiento indicado a
___________________________________________________la cantidad de _____________________ dólares.
__________________. ________ de ___________________ de _________.
• La compañía PAÑALES DEL SUR SRL RUC 20123456231 compra mercadería el 04 de agosto de
2022 a su proveedor PLASTICOS VERDES SA RUC 20893256789 por un monto total de S/50,000
incluido IGV; para lo cual le cancela el 50% y el resto el cliente se compromete a pagar mediante
pagaré a 90 días.
PAGARÉ 0002 S/.25,000.00
04. noviembre 2022 Lima
Plasticos Verdes SA (BENEFICIARIO/VENDEDOR) veinticinco mil soles
Lima. 04 de agosto de 2022
pañales del Sur
(GIRADOR/EMISOR/COMPRADOR)
22/09/2022
21
Comprador / Vendedor
• Cheque
• Girador Comprador
• Girado banco
• Beneficiario Vendedor
• Letra de cambio
• Girador Vendedor. (Beneficiario)
• Girado Comprador. (Acepta la letra/compromete al pago)
• Pagaré
• Girador Comprador (Compromete al pago)
• Beneficiario/Tomador Vendedor
22/09/2022
22
• Girador/Librador/Emisor
• Girado/Librado
• Tomador/Beneficiario
22/09/2022
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Tema central: Análisis Financiero
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  • 2. Nombre del Curso: Laboratorio de Integración 1 Tema central: Proceso Contable Documentario Nombre de Carrera: Contabilidad Nombre de Escuela: Contabilidad
  • 3. Tema central: Comprobantes de Pago 3 Indicador de logro #3 CHEQUES
  • 6. Actividad 1 • Con fecha 23 de julio de 2022 en la ciudad de Trujillo, la empresa VOLANTE S.A. con RUC 20784637291 realiza la venta de un millar de cajas de zapatos a S/.12 + IGV cada uno, con factura 002-324, a la empresa CASCAJAL SRL. con RUC 20102367891 Banco Interbank con nro de cuenta 123-7890 • El representante legal de la empresa VOLANTE SA es el señor Manuel Carrasco, y de la empresa CASCAJAL SRL el señor José Torres. • Se solicita generar el cheque correspondiente: 22/09/2022 6
  • 7. Entidad financiera: Páguese desde el Lugar día mes año día mes año importe Nº de cta: Pague a la orden de Emisor: Firma RUC: Nombre (s) INTERBANK Trujillo 23. 07. 2022 S/14,160.00 123-7890 VOLANTE S.A. la cantidad de Catorce mil ciento sesenta y 00/00 soles Cascajal SRL José Torres 20102367891 José Torres 22/09/2022 7
  • 8. Actividad 2 • Con fecha 02 de marzo de 2022 Carlos Torres Torres DNI 41919781 natural de Ayacucho, adquiere una computadora que cuesta S/4,500 incluido IGV, en la ciudad de Huamanga a la tienda ERRE S.A.C. RUC 20907856342 para lo cual paga el 20% del monto en efectivo y el saldo con un cheque del banco BBVA con cuenta 101-241-123456. • La empresa ERRE S.A.C. como tiene un saldo por pagar a su proveedor Ricardo Careca con DNI 46329821, le endosa el mencionado cheque. • Se solicita generar el cheque correspondiente: 22/09/2022 8
  • 9. Entidad financiera: Páguese desde el Lugar día mes año día mes año importe Nº de cta: Pague a la orden de Emisor: Firma RUC: Nombre (s) Librador (girador/emisor), Beneficiario (tomador), Librado (girado) BBVA (girado) Ayacucho. 02. 03. 2022 02. 04 2022 S/3,600.00 101-241-123456 ERRE SAC. (Beneficiario) la cantidad de tres mil seiscientos y 0/00 soles Carlos Torres Torres (Librador) DNI 41919781 Carlos Torres Torres 22/09/2022 9
  • 10. Actividad 3 • La empresa EL CAMINANTE S.A. compró un lote de llantas a la empresa VUELA ALTO SAC por un monto de S/20,000. Para esto la empresa adquiriente negoció el pago de la mercadería a 30 días con un cheque del banco INTERBANK. • La empresa proveedora aceptó el pago a 30 días vía cheque, pero solicitó que el cheque fuera garantizado por el Gerente General, el señor ANGEL RUBIO. • SE ENDOSA EL CHEQUE A LA SRA. CARLA ROJAS • Se desea saber : • El tipo de cheque a utilizar, CHEQUE DIFERIDO • El librador, girador, emisor. EL CAMINANTE S.A.Carmen Gutierrez - Girador • El librado, GIRADO INTERBANK Banco BCP • El tomador, beneficiario. VUELA ALTO S.A.C. Derecho de cobro • El avalista, GARANTE ANGEL RUBIOAlierta Torres • El endosante (Ceder) Derechos de cobro y VUELA ALTO S.A.C. • El endosatario. (Beneficiario) Derechos de cobro CARLA ROJAS 22/09/2022 10
  • 11. Tema central: Comprobantes de Pago 3 Indicador de logro #3 LETRA DE CAMBIO
  • 12.
  • 13. Actividad 1. Girador Beneficiario (vendedor/emisor/librador)- Girado • Marta Tagle con DNI 41907856 con domicilio en Av. Los corrales 123, Chiclayo, compra 4 mesas a la empresa Talleres del norte SA con fecha 03 de agosto de 2022; con domicilio en Av. Salaverry 123, Chiclayo; con representante legal Benjamin Tapia con DNI 43278478; por un monto de S/15,000. • Por dicha operación se emite una letra de cambio a 60 días a favor del proveedor, el mismo que endosa la letra a favor de empresa PUBLISER SA por servicios prestados. • Se solicita generar la letra correspondiente: 22/09/2022 13
  • 14. 22/09/2022 14 Marta. 0001 Chiclayo 03/08/2022 03/10/2022 S/.15,000 Tagle Talleres del norte S.A. Quince mil y 0/00 soles banco INTERBANK Marta Tagle Av Los corrales 123 41907856 talleres del norte SA 20907856451 Benjamin Tapia DNI 43278478
  • 15. 22/09/2022 15 PARTE POSTERIOR DE LA LETRA ENDOSO Firmar Talleres del norte Benjamin Tapia PUBLISER SA representante legal direccion, telefono FIRMA
  • 16. Actividad 2 • La empresa TIGRECITO S.A. RUC 20907856342, con domicilio en AV. La victoria 1040, Lima compra 50 televisores HD a un valor de S/1000 cada uno + IGV a la empresa INTERNACIONAL TV S.A.C. RUC 20567843219, con domicilio en AV. La paz 2040, Callao. • El representante legal de Tigrecito, Ruben Lopez con DNI 42090732 le dice al señor Internacional Tv que le acepta la letra a 90 días. Pero el señor Juan Millones, representante de Internacional Tv le dice que necesita la firma de un aval, para lo cual se designa a Timoteo Olivares con DNI 16273652 como garante. • Se solicita generar la letra correspondiente: 22/09/2022 16
  • 17. 22/09/2022 17 Tigrecito. 002 Lima 04/08/2022 04/11/2022 S/59,000.00 Internacional TV sac cincuenta y nueve mil y 0/00 soles INTERBANK Tigrecito SA Av La victoria 1040, Lima 20907856342 Timoteo Olivares Internacional TV SAC 20567843219 Ruben 16273652 LOPEZ Juan Millones
  • 18. Tema central: Comprobantes de Pago 3 Indicador de logro #3 PAGARÉ
  • 20. Nº $ Lugar de pago: Lugar y fecha de emisión: Acepto Firma: ___________________________________ Vencimiento: _____ de ______________de_______ Por este pagaré me comprometo a pagar el día del vencimiento indicado a ___________________________________________________la cantidad de _____________________ dólares. __________________. ________ de ___________________ de _________. • El señor Carlos Asenjo le presta al señor Marco Hernandez la cantidad de S/20,000 por lo cual el señor Marco se compromete a pagarle el 30 de octubre de 2022; en la ciudad de Cajamarca. PAGARE 0001 S/.20,000 30. octubre 2022 Cajamarca Carlos Asenjo veinte mil soles Cajamarca, 04 de agosto de 2022 Marco Hernandez 22/09/2022 20
  • 21. Nº $ Lugar de pago: Lugar y fecha de emisión: Acepto Firma: ___________________________________ Vencimiento: _____ de ______________de_______ Por este pagaré me comprometo a pagar el día del vencimiento indicado a ___________________________________________________la cantidad de _____________________ dólares. __________________. ________ de ___________________ de _________. • La compañía PAÑALES DEL SUR SRL RUC 20123456231 compra mercadería el 04 de agosto de 2022 a su proveedor PLASTICOS VERDES SA RUC 20893256789 por un monto total de S/50,000 incluido IGV; para lo cual le cancela el 50% y el resto el cliente se compromete a pagar mediante pagaré a 90 días. PAGARÉ 0002 S/.25,000.00 04. noviembre 2022 Lima Plasticos Verdes SA (BENEFICIARIO/VENDEDOR) veinticinco mil soles Lima. 04 de agosto de 2022 pañales del Sur (GIRADOR/EMISOR/COMPRADOR) 22/09/2022 21
  • 22. Comprador / Vendedor • Cheque • Girador Comprador • Girado banco • Beneficiario Vendedor • Letra de cambio • Girador Vendedor. (Beneficiario) • Girado Comprador. (Acepta la letra/compromete al pago) • Pagaré • Girador Comprador (Compromete al pago) • Beneficiario/Tomador Vendedor 22/09/2022 22
  • 23. • Girador/Librador/Emisor • Girado/Librado • Tomador/Beneficiario 22/09/2022 23
  • 24. Tema central: Análisis Financiero 24