La ley de presupuesto para 2010 presenta algunos inconvenientes como la falta de control efectivo sobre el gasto, lo que permite que se destinen recursos a fines no prioritarios. Además, establece plazos cortos para la presentación de cuentas por pagar sin garantizar su total cancelación. Por otra parte, no permite que los recursos de vigencias futuras se ejecuten en los tiempos requeridos por los proyectos. Pese a esto, la ley direcciona claramente el gasto y establece procedimientos para la reserva presupuestal y el pago de
1. UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA
GRANADA
PARCIAL II
GESTIÓN PUBLICA
D0103048 GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ HINCAPIE
2. PREGUNTA No 1
ELABORAR UN ANÁLISIS A LA FECHA
DEL ACTUAL PLAN DE
DESARROLLO, RESALTAR SUS
PRINCIPALES LOGROS. AGREGAR
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS, GRAFICAS
CON CIFRAS Y CONCLUSIONES
PERSONALES. (FORMATO POWER
POINT)
3. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2006 - 2010
“ESTADO COMUNITARIO:
DESARROLLO PARA TODOS”
6. OBJETIVOS
Crecimiento
económico -
elevado y
Política de sostenido
Defensa y más y mejores
Seguridad empleos
Democrática
Reducción de la
pobreza y
promoción de la
equidad
ESTADO COMUNITARIO
7. OBJETIVOS
Una Gestión
Ambiental y del
Riesgo que
Un mejor Promueva el
Estado al Desarrollo
Servicio de los Sostenible
Ciudadanos
Un mejor
Estado al
Servicio de los
Ciudadanos
ESTADO COMUNITARIO
8. ACCIONES PARA ALCANZAR ESTOS
OBJETIVOS
Consolidar el control del territorio y la
autoridad y presencia del Estado
Implementar políticas focalizadas para los más
pobres con énfasis en la promoción social
Desarrollar proyectos de infraestructura que
mejoren la productividad y competitividad
Promover un desarrollo regional equitativo
Fortalecer instituciones al servicio del
ciudadano
9. POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD
DEMOCRÁTICA
La Política de Defensa y Seguridad Democrática es la base para afianzar la confianza y
garantizar mayor inversión
Generar Reducir los
Fortalecer la lucha Desarticular círculo
alternativas a los homicidios a 25 Combatir el
contra las drogas vicioso narcotráfico
cultivos ilícitos por cada 100 mil secuestro y la
bajo el principio de – terrorismo –
(Familias habitantes (hoy extorsión
corresponsabilidad violencia
Guardabosques) 36,9)
Combatir actividades ilícitas y fortalecer el tejido social
10. POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD
DEMOCRÁTICA
Esta estrategia cuenta con $13.6 billones 6% del PI
Atención integral a población Desmovilización, desarme y
desplazada (PD) reintegración (DDR)
• Protección, seguridad y estabilización • Construcción de un Plan Nacional de Acción para
socioeconómica reintegración a la vida civil de los excombatientes
• Fortalecimiento de los sistemas de información • Descentralización de la política de reintegración
social y económica
Protección de los derechos humanos y atención a la población afectada por la violencia
11. POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD
DEMOCRÁTICA
Evolución de los Homicidios
(Número y tasa*)
Fecha de corte: 31 de mayo de 2009.
*Tasa calculada según las proyecciones del censo 2005.
Fuente: CICRI-DIJIN - Policía Nacional - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno..
12. REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y PROMOCIÓN DE
LA EQUIDAD
Se aspira a que en el 2010 se haya logrado :
Sistemas de Gran parte
Una política
Cobertura transporte de la
Pobreza del 1,5 millones de Más de
plena en público población La población
35% - 39% e de familias generación 800.000
educación funcionando conectada al más pobre
indigencia atendidas por de ingresos familias con
básica y en las sistema de bancarizada
del 8% la Red Juntos para superar casa propia
salud principales acueducto y
la pobreza
ciudades alcantarillado
Reducción de la pobreza y promoción de la equidad
13. REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y PROMOCIÓN DE
LA EQUIDAD
Pobreza y Pobreza Extrema*
(Porcentaje)
*Las cifras corresponden a los meses de junio de cada año.
Fuente: Estimaciones MERPD- ENH y ECH.
14. INVERSION
Recursos de Inversión por Objetivos del PND 2009
($ millones)
Fecha de corte: PGN, recursos apropiados con corte a mayo 31 de 2009. EICE, recursos apropiados con corte a marzo 31 de 2009.
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección general del Presupuesto Público Nacional-SIIF, DNP-DIFP, Sistema de
Seguimiento a Metas de Gobierno, Cálculos DNP-DEPP.
17. COBERTURA DE MUNICIPIOS CON SERVICIOS
FINANCIEROS DE LA BANCA DE OPORTUNIDADES
La cobertura con servicios financieros de la banca de Oportunidades ha aumentó
significativamente , aunque no se ha logrado aún la meta propuesta a la fecha. Lo
anterior, denota que pese a que se vivió una crisis económica mundial, esta no afecto tan
fuertemente a Colombia en virtud a que durante el año de mayor crisis, el estado invirtió en este
ítem mas del 100% de lo previsto, logrando que la economía no se detuviera y no se viera tan
impactada.
18. SECUESTROS EXTORSIVOS OCURRIDOS
La presente grafica nos muestra como la política de seguridad democrática ha incidido
en la disminución del numero de secuestros extorsivos en el país, hasta un 68% mas de
la meta prevista. De allí que esto haya favorecido la seguridad en los inversionistas
extranjeros a la hora de invertir en proyectos nacionales.
19. ATENTADOS TERRORISTAS AL AÑO
Este indicador, es otro reflejo de los excelentes resultados de la política de seguridad
democrática la cual infiere que los grupos terroristas han sido disminuidos drásticamente
y que los pocos que existen, se encuentran debilitados.
20. INDICADORES PND 2006 - 2010
La disminución en la tasa anual de homicidios, es un claro ejemplo de la mayor
presencia de la fuerza publica tanto en el sector rural como en las áreas
metropolitanas, coadyuvando así a una mejor calidad de vida de los ciudadanos y
brindando un escenario mas seguro para la inversión extranjera.
21. TONELADAS DE CLORHIDRATO DE
COCAINA Y BASE DE COCA INCAUTADAS
Este índice nos manifiesta que pese a que en lo corrido del año 2010 aun no se ha
cumplido la meta propuesta, se evidencia que ha sido contundente la lucha contra los
carteles y organizaciones de trafico de drogas durante los años 2008 y 2009, lo cual ha
generado que estas organizaciones se hayan debilitado o que en su efecto se hayan
trasladado a otros países con menos controles.
22. FAMILIAS BENEFICIADAS POR EL
PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION
Con este índice, se detalla como lo proyectado en el PND ha dado cubrimiento a sectores
tan afectados como el de los desplazados, con el animo de que lo ganado mediante la
política de seguridad democrática, sea complementado con la protección del estado a
este tipo de población vulnerable.
24. ANÁLISIS PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 2006 - 2010
1. La Política de Seguridad Democrática continúa siendo el sostén de los resultados más
importantes. Los más significativos e impactantes resultados de las acciones emprendidas
por el Gobierno desde el 2002, están asociados a la Política de Seguridad Democrática.
Esto ha permitido mantener una tendencia decreciente y constante en los principales
indicadores de violencia y criminalidad. Sin duda, estos éxitos promueven y estimulan el
aumento de la inversión, el crecimiento de la economía y la disminución de la pobreza del
país.
2. El crecimiento de la economía, los resultados de los diferentes programas sociales y el
desempeño de los diferentes sectores de la economía del país, llevaron a que, entre 2002 y
2006, el porcentaje de personas que recibieron un ingreso por debajo de la Línea de
Pobreza se redujera.
3. La medición periódica de 66 indicadores para la política de defensa y seguridad
democrática, publicada en la página web del SIGOB, muestra que de éstos, 41, es decir, el
73%, presentan un cumplimiento superior al 80% frente a las metas programadas para
2007.
4. Finalmente, en términos de la seguridad ciudadana, es prudente mirar otras variables
asociadas como hurto común, de automotores y a entidades financieras, que mostraron
disminuciones entre el 9%, 8% y 24%.
25. ANÁLISIS PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 2006 - 2010
5. Se ha reducidode la tasa de desempleo de los últimos 12 meses para el total
nacional y las trece áreas, donde desciende aproximadamente un punto
porcentual.
6. Estas mejoras en los indicadores de empleo se ven acompañadas de mejoras
en la cobertura del sistema de protección social y, por lo tanto, de reducción
en la informalidad.
7. Muestra que la formalización de empleo ha aumentado a un ritmo mayor al de
generación de empleo debido, entre otros factores, a la implementación de la
pila. adicionalmente, el número de empresas afiliadas al sistema de
compensación familiar a junio, 295.412, creció 18,6% frente al mismo dato
registrado en junio de 2007 y el 76,8% de las empresas registradas a junio de
2008 tienen 9 o menos trabajadores.
8. En cuanto a la medición de pobreza, es cierto que la última medición
corresponde a junio de 2006 por efecto del cambio metodológico que a partir
de agosto de 2006 el DANE introdujo y que implicó cambios en
recolección, tamaño de muestra, preguntas y temática de la encuesta
continua de hogares (ech).
26. ANÁLISIS PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 2006 - 2010
9. El excelente crecimiento económico y el incremento sustancial en las coberturas
de servicios sociales en los últimos cinco años y el hecho de que más de un millón
y medio de familias estén cubiertas por el programa familias en acción, que
corresponde a una transferencia de dinero a familias sisbén 1 y
desplazadas, previa verificación de que sus niños estén asistiendo al colegio y a
controles de crecimiento y desarrollo, reducen la pobreza.
10.Programas como familias en acción, lejos de ser asistencialistas, se constituyen en
una oportunidad para construir y acumular capital humano de forma acelerada (y
desde una edad temprana), ofreciendo oportunidades para que las familias en
condición de pobreza logren transformarse de manera estructural y así consolidar
su desarrollo para superar su condición.
11.Como resultado tenemos una política de seguridad democrática exitosa y una
política social estructural y ambiciosa, que muestran el profundo compromiso de
esta administración frente a la superación de la pobreza, la generación de empleo
y la promoción de la equidad.
27. BIBLIOGRAFÍA
1. Http://www.Dnp.Gov.Co/portalweb/PND/PND20062010/tabid/65/default
.Aspx
2. Http://web.Presidencia.Gov.Co/
3. Www.Sigob.Gov.Co/pnd/inst.Aspx
4. Ley 1151 de 2007- Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010
5.Www.Cancilleria.Gov.Co/wps/wcm/connect/29e139804d2844febeebfea2b
6965cda/ley_1151_del_2007.Htm?Mod=ajperes
6. Plan nacional desarrollo 2006 2010
28. PREGUNTA No 2
ELABORAR UN ANÁLISIS A LA FECHA
DE LA LEY PRESUPUESTAL
VIGENTE, RESALTAR SUS PRINCIPALES
INCONVENIENTES. AGREGAR FUENTES
BIBLIOGRÁFICAS, GRAFICAS CON
CIFRAS Y CONCLUSIONES
PERSONALES. (FORMATO POWER
POINT)
29. LEY No 1365
21 DE DICIEMBRE DE 2009
Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y
recursos de capital y ley de apropiaciones para la
vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de Diciembre
de 2010
30. CONTROL DEL GASTO
La ley de presupuesto direcciona claramente la ejecución del
gasto, buscando evitar que se hagan trampas para destinar
recursos a fines no prioritarios.
Ejemplos:
Art. 12: Afectaciones acuerdo planeamiento, si no corresponde el
rubro no se debe hacer.
Art. 13: Prohibición actos administrativos que no cumplan el
trámite de ley.
Art. 14: Para creación de vacantes se requiere disponibilidad
presupuestal
Art. 15: Para creación de vacantes se debe tener justificar
Art. 16: Los fondos de solidaridad, capacitación no pueden
dedicarse a aumentar sueldos
Art. 18: La adquisición de bienes requiere plan de compra
31. RESERVA PRESUPUESTAL Y C X P
La ley de presupuesto ordena las modalidades para el pago de
cuentas por pagar, dando plazos para la presentación de estas y
ordenando procedimientos y prioridades, así como la destinación
de recursos restantes::
ARTÍCULO 33. Las reservas presupuestales y las cuentas por pagar
de los órganos que conforman el Presupuesto General de la
Nación, correspondientes a la vigencia fiscal de 2009, se
constituirán a más tardar el 20 de enero de 2010.
ARTÍCULO 34. Constituidas las cuentas por pagar y las reservas
presupuestales de la vigencia fiscal de 2009, los dineros sobrantes
serán reintegrados a la Dirección General de Crédito Público y del
Tesoro Nacional.
32. VIGENCIAS FUTURAS
La ley de presupuesto ordena como se deben tramitar las
vigencias futuras y las autoridades ordenadas para autorizarlas en
casos especiales:
ARTÍCULO 35. Los cupos anuales autorizados para asumir
compromisos de vigencias futuras no utilizados a 31 de diciembre
del año en que se concede la autorización caducan, salvo en los
casos previstos en el inciso 2o del artículo 88o de la Ley 819 de
2003.
ARTÍCULO 36. Las solicitudes para comprometer recursos de la
Nación, que afecten vigencias fiscales futuras de las empresas
industriales y comerciales del Estado o sociedades de economía
mixta con régimen de aquellas, deben tramitarse a través de los
órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación a los
cuales estén vinculadas.
33. COMPOSICIÓN
PARA EL AÑO 2010 PROYECTA $148,3 BILLONES, DE
ESTOS, $136,5; BILLONES SE FINANCIAN CON RECURSOS DE
LA NACIÓN, Y LOS OTROS $11,8 BILLONES, CON RECURSOS
DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
PRESUPUESTO 2010
RECURSOS DE LOS
11.8
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
Ventas
RECURSOS DE LA NACIÓN 136.5
0 50 100 150
35. GASTOS DE PERSONAL
• PARA 2010 SE TIENEN PROYECTADOS • COMPARADO CON LOS RECURSOS
RECURSOS POR $12,2 BILLONES, CON EL ASIGNADOS EN 2009, SE OBSERVÓ UN
FIN DE ATENDER EL PAGO DE ESTE CRECIMIENTO DEL 8,6% ($0,966
RUBRO. DE ESTOS RECURSOS, EL 57,3% BILLONES), QUE ES UN NIVEL MUY
($6,97 BILLONES) SE DESTINAN AL SUPERIOR AL CRECIMIENTO NOMINAL
SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD, EL QUE TENDRÁ LA ECONOMÍA EN LAS
20,4% AL SECTOR INTERIOR Y JUSTICIA VIGENCIAS 2009 Y 2010. POR
Y EL 9,4% AL SECTOR SECTORES, LOS QUE MÁS CONTRIBUYEN
HACIENDA, PRINCIPALMENTE. CON EL AUMENTO SON: DEFENSA Y
SEGURIDAD (70%), INTERIOR Y JUSTICIA
(27,1%) Y REGISTRADURÍA NACIONAL
DEL ESTADO CIVIL (10%), MIENTRAS
QUE EL SECTOR HACIENDA PRESENTA
UNA CONTRIBUCIÓN NEGATIVA (-22,7%).
PROYECCION
COMPARATIVO
2010
36. GASTOS GENERALES
SE DESTINAN • DEFENSA, 80,5%
RECURSOS POR $5,4 • INTERIOR Y JUSTICIA, 8,5%
BILLONES PARA • REGISTRADURÍA NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL, 2,5%
ATENDER LOS GASTOS
GENERALES
RESPECTO A • EL 79,8% CORRESPONDE AL SECTOR
2009, ESTE MONTO DEFENSA Y SEGURIDAD
PRESENTÓ UN • EL 14,4% A LA REGISTRADURÍA
CRECIMIENTO DE NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
16,4% ($0,709 • EL 5,2% AL SECTOR INTERIOR Y
JUSTICIA
BILLONES)
37. TRANSFERENCIAS
PARA LA VIGENCIA 2010 SE RESPECTO AL MONTO ESTABLECIDO
POR SU PARTE, LOS RECURSOS
EN 2009, ESTE RUBRO CRECIÓ UN
PROYECTAN RECURSOS POR PARA PENSIONES ASCIENDEN A
10,8%, DEBIDO AL INCREMENTO DE
$60,6 BILLONES CON DESTINO $21,1 BILLONES, DE LOS
LOS RUBROS DE SGP Y PENSIONES.
A LAS TRANSFERENCIAS: CUALES, EL 38,5% RESPECTO DEL 2009, LAS
• EL MONTO DEL SGP EN 2010 ASCIENDE A CORRESPONDE AL ISS CON EL PENSIONES CRECEN
$24,0 BILLONES.
•AL SISTEMA GENERAL DE FIN DE ATENDER EL NEGOCIO DE 5,9%, SIENDO LAS
• RESPECTO AL MONTO ESTABLECIDO EN
PARTICIPACIONES (SGP) (39%) 2009, SE PRESENTÓ UN INCREMENTO DEL PENSIONES, EL 33,9% VAN AL CORRESPONDIENTES AL ISS, A
8,4%,EN DONDE LOS RECURSOS DESTINADOS FONDO DE PENSIONES DE FOPEP Y A ASIGNACIONES DE
•PENSIONES (35%) A EDUCACIÓN SON LOS QUE MÁS APORTAN ENTIDADES PÚBLICAS DEL NIVEL RETIRO LAS DE MAYOR
•EN MENOR MEDIDA A LAS (10,5%), MIENTRAS LOS DEMÁS RUBROS
NACIONAL (FOPEP), EL 12,9% A CRECIMIENTO.
PRESENTAN UN CRECIMIENTO DEL
UNIVERSIDADES, SUBSIDIOS 9,7%, SALVO LOS DESTINADOS A PROPÓSITO ASIGNACIONES DE RETIRO DE
DIRECTOS Y CONTRIBUCIONES GENERAL QUE DECRECEN 4,8%. MIEMBROS DE LAS FUERZAS
DE NÓMINA. PÚBLICAS MAYORITARIAMENTE.
38. INVERSIÓN
PARA ESTE RUBRO SE DESTINAN RECURSOS POR
$10,1 BILLONES, ESTOS RECURSOS SE DIRIGEN
PRINCIPALMENTE A ADMINISTRACIÓN DEL
ESTADOS (45,2%), INFRAESTRUCTURA
(32%), RECURSO HUMANO (9,8%) Y DOTACIÓN
(6,5%).
RESPECTO A 2009, LA INVERSIÓN PRESENTÓ UNA
DISMINUCIÓN DEL 11,4%, DÁNDOSE LAS MAYORES
CAÍDAS EN LOS RUBROS DE DOTACIÓN ($1,39
BILLONES), SUBSIDIOS Y OPERACIONES
FINANCIERAS ($0,4 BILLONES) E
INFRAESTRUCTURAS ($0,293 BILLONES); MIENTRAS
QUE EL RUBRO ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AUMENTÓ $0,933 BILLONES, DEBIDO
PRINCIPALMENTE AL PROGRAMA DE FAMILIAS EN
ACCIÓN, QUE PASÓ DE $1,0 BILLONES EN 2009 A
$2,0 BILLONES EN 2010.
39. RESULTADO FISCAL DEL
GOBIERNO NACIONAL 2010
PARA OBTENER EL RESULTADO FISCAL DE 2010, SE TOMÓ LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: EN
INGRESOS, LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL GOBIERNO NACIONAL EN EL PLAN
FINANCIERO 2009 Y QUE INCLUYÓ EN EL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 2009;
MIENTRAS QUE PARA LOS GASTOS, SE APLICÓ EL CONVERTIDOR DE PRESUPUESTO A PLAN
FINANCIERO, QUE SE INCLUYÓ EN EL MENSAJE PRESIDENCIAL, Y LAS CIFRAS SE AJUSTARON
POR EL NIVEL DE EJECUCIÓN QUE PRESENTÓ EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN
EJECUTADO POR EL GOBIERNO NACIONAL CENTRAL (GNC) EN 2008.
COMO RESULTADO SE TIENE QUE PARA 2010 SE ESPERA UN DÉFICIT FISCAL DE 4,3% DEL
PIB, RESULTADO DE INGRESOS POR $78,2 BILLONES Y DE GASTOS POR $101,2 BILLONES
41. ANÁLISIS
Se conserva el esquema de financiación que constituye una de las causas del déficit
fiscal del Gobierno Central, y que lo ha convertido en estructural aún en épocas de
expansión de la economía: la financiación en promedio del 45 por ciento del
presupuesto con rentas que no genera, como las operaciones de crédito público, las
privatizaciones y las utilidades de las entidades descentralizadas del orden nacional.
En la inversión se encuentran subsidios directos tales como: Familias en
acción, guardabosques y otros programas asistencialistas de poca eficacia en la
reducción de la pobreza lo que representa una importante destinación de recursos
al sector social.
El presupuesto presenta inflexibilidades y rigideces que impiden maniobrabilidad
del gobierno para programarlo, dadas por las mismas leyes que regulan la materia.
42. ANÁLISIS
UNA DE LAS BASES SOBRE LAS CUALES SE ELABORA EL PPGN, CORRESPONDE A LOS SUPUESTOS MACROECONÓMICOS
INCLUIDOS, YA QUE BRINDAN EL SOPORTE DE LOS INGRESOS, ASÍ COMO LA DINÁMICA DE UNA PARTE IMPORTANTE DE LOS GASTOS.
ES POR ELLO QUE LOS SUPUESTOS MACROECONÓMICOS CONTENIDOS EN EL PROYECTO DEBEN REFLEJAR UNAS METAS DE
CRECIMIENTO Y DE PRECIOS ACORDES CON LA INFORMACIÓN TÉCNICA QUE OFRECE EL ENTORNO ECONÓMICO NACIONAL E
INTERNACIONAL Y, POR LO TANTO, ALEJARSE DE POSICIONES OPTIMISTAS Y NO SUSTENTADAS, QUE A FUTURO GENEREN
PROBLEMAS DE DESFINANCIAMIENTO EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, ASÍ SEA CALIFICADO POR LOS EXPERTOS COMO UN
PRESUPUESTO CONSISTENTE DESDE EL PUNTO DE VISTA MACROECONÓMICO, COMO OCURRIÓ CON EL PPGN DE 2009.
POR EL LADO DE LOS PRECIOS, SE ESPERA QUE LA INFLACIÓN PARA 2010 SE SITÚE POR DEBAJO DE LA REGISTRADA EN 2009, LO
CUAL ESTARÍA A TONO CON LAS MENORES PRESIONES DE DEMANDA. NO OBSTANTE, ES IMPORTANTE, EN ARAS DE LA
CONSISTENCIA, QUE EL MINISTERIO ACLARE CUÁL SUPUESTO DE INFLACIÓN CONSIDERA PARA SUS CUENTAS EN 2009, PUES EN EL
MFMP SE PLANTEA UN VALOR DEL 5% (META PUNTUAL DEL BANCO DE LA REPÚBLICA) Y EN LA PRESENTACIÓN DEL PPGN SUPONE
UNA TASA DEL 4%. EL SUPUESTO DE INFLACIÓN PARA 2010 ES DEL 4% Y SE PRESENTA DE FORMA CONSISTENTE CON LA DEL MFMP.
UNA DE LAS DEBILIDADES DEL GASTO SOCIAL, SEÑALADAS POR LA MISIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y LA
DESIGUALDAD, ES SU CARÁCTER PROCÍCLICO, PUES LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA SU FINANCIACIÓN AUMENTAN EN EL AUGE Y
SE REDUCEN EN LA CRISIS. POR ESA RAZÓN, EN LAS CRISIS COBRA IMPORTANCIA EL GASTO SOCIAL CONTRACÍCLICO, COMO EL
REALIZADO POR PROGRAMAS COMO EL DE FAMILIAS EN ACCIÓN.
43. ANÁLISIS
LOS INGRESOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN
(PPGN) 2010 SE DIVIDE EN: I) INGRESOS CORRIENTES DE LA NACIÓN
(47,8%); II) RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACIÓN (37,6%); III) RENTAS
PARAFISCALES - FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
(0,8%); III) FONDOS ESPECIALES (5,9%); IV) INGRESOS CORRIENTES DE LOS
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS (3,4%); V) RECURSOS DE CAPITAL DE LOS
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS (2,0%); Y, VI) CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES (2,6%).