Este documento presenta los resultados de una auditoría de sistemas de TI realizada a una empresa. Se identificaron 11 hallazgos, incluyendo la ausencia de un plan de contingencia, la falta de normas y procedimientos ante contingencias, y que no se cuenta con software para controlar el acceso a programas. Se proponen acciones correctivas como establecer un plan de contingencia escrito, crear normas para situaciones de emergencia, e implementar medidas de seguridad para los programas.
Este informe de auditoría evalúa el cumplimiento de los procesos de desarrollo de software de un proyecto. Se encontraron 5 hallazgos principales, incluyendo falta de seguridad, un plan de riesgos incompleto, y tiempos de desarrollo insuficientes. El informe propone acciones correctivas como elaborar medidas de seguridad, completar el plan de riesgos, y editar el diagrama de Gantt.
Este documento presenta el informe final de una auditoría de sistemas de tecnología de la información realizada por un grupo de estudiantes. El resumen incluye hallazgos como documentación incompleta, riesgos encontrados en el sistema y falta de documentación de entrada y salida de productos. El informe también describe las fortalezas y oportunidades de mejora identificadas.
El documento describe los elementos necesarios para estructurar un proyecto de tecnologías de la información. Entre ellos se incluyen la descripción de la problemática, objetivos, alcance, estándares de calidad aplicables, esquema del ciclo de vida, justificación de actividades, diagramas de Gantt y ruta crítica, presupuesto e informes, y roles y responsabilidades de los participantes. El propósito es desarrollar una aplicación móvil informativa para la central de autobuses de Pinos, Zacatecas que brinde inform
Este documento describe el proyecto de un Sistema de Vigilancia Automatizado para un establecimiento educativo. Incluye una descripción general del proyecto, un análisis de antecedentes, y la identificación de tareas y paquetes de trabajo necesarios para completar el proyecto. Se detallan 7 paquetes de trabajo clave que incluyen viabilidad, análisis, captura de requisitos, especificaciones, diseño, codificación y pruebas. El objetivo general es desarrollar un sistema de vigilancia a bajo costo que
Creación de una Planta para el Mantenimiento del Agua – EjecuciónDharma Consulting
Este documento presenta un formato para la evaluación de competencias generales de un empleado llamado Carlos Padilla, coordinador de ingeniería. El evaluador es el jefe del empleado. Se describen 4 competencias generales a evaluar: calidad de trabajo, capacidad para aprender, habilidad analítica y conciencia organizacional. Para cada competencia se provee una descripción y una calificación de 1 a 5. El objetivo es proveer retroalimentación al empleado para mejorar su desempeño.
Primer Taller de Proyectos: “Norma UNE 157001:2002 Criterios generales para l...Rubén Suárez-Torga
Primer Taller de Proyectos: “Norma UNE 157001:2002 Criterios generales para la elaboración de proyectos y Errores tipo”
Exposición preparada para la Delegación de A Coruña del Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia @icoiig
La propuesta presenta un diagnóstico bajo los requerimientos de la norma ISO 9001:2008 para Guantes Vitex, S.A. de C.V. con el objetivo de identificar áreas de mejora, evaluar el sistema de gestión de calidad actual y proponer un plan para la certificación. El diagnóstico evaluará procesos, control de calidad, comunicación, entrenamiento y oportunidades de mejora a través de entrevistas, observaciones y encuestas en un plazo de una semana. Al finalizar, se presentará un resumen ejecutivo
Restrospectiva-testimonio sobre la experiencia vivida durante la incursión en la calidad del software basada en el testing, concretamente en dos proyectos software muy diferentes: un nuevo desarrollo, y un mantenimiento de grupo de aplicaciónes y rutinas legacy.
Este video recoge gran parte de la charla que compartid con el grupo GDG Toledo en esta convocatoria.
https://www.meetup.com/gdgtoledo_es/events/254795881/
Este informe de auditoría evalúa el cumplimiento de los procesos de desarrollo de software de un proyecto. Se encontraron 5 hallazgos principales, incluyendo falta de seguridad, un plan de riesgos incompleto, y tiempos de desarrollo insuficientes. El informe propone acciones correctivas como elaborar medidas de seguridad, completar el plan de riesgos, y editar el diagrama de Gantt.
Este documento presenta el informe final de una auditoría de sistemas de tecnología de la información realizada por un grupo de estudiantes. El resumen incluye hallazgos como documentación incompleta, riesgos encontrados en el sistema y falta de documentación de entrada y salida de productos. El informe también describe las fortalezas y oportunidades de mejora identificadas.
El documento describe los elementos necesarios para estructurar un proyecto de tecnologías de la información. Entre ellos se incluyen la descripción de la problemática, objetivos, alcance, estándares de calidad aplicables, esquema del ciclo de vida, justificación de actividades, diagramas de Gantt y ruta crítica, presupuesto e informes, y roles y responsabilidades de los participantes. El propósito es desarrollar una aplicación móvil informativa para la central de autobuses de Pinos, Zacatecas que brinde inform
Este documento describe el proyecto de un Sistema de Vigilancia Automatizado para un establecimiento educativo. Incluye una descripción general del proyecto, un análisis de antecedentes, y la identificación de tareas y paquetes de trabajo necesarios para completar el proyecto. Se detallan 7 paquetes de trabajo clave que incluyen viabilidad, análisis, captura de requisitos, especificaciones, diseño, codificación y pruebas. El objetivo general es desarrollar un sistema de vigilancia a bajo costo que
Creación de una Planta para el Mantenimiento del Agua – EjecuciónDharma Consulting
Este documento presenta un formato para la evaluación de competencias generales de un empleado llamado Carlos Padilla, coordinador de ingeniería. El evaluador es el jefe del empleado. Se describen 4 competencias generales a evaluar: calidad de trabajo, capacidad para aprender, habilidad analítica y conciencia organizacional. Para cada competencia se provee una descripción y una calificación de 1 a 5. El objetivo es proveer retroalimentación al empleado para mejorar su desempeño.
Primer Taller de Proyectos: “Norma UNE 157001:2002 Criterios generales para l...Rubén Suárez-Torga
Primer Taller de Proyectos: “Norma UNE 157001:2002 Criterios generales para la elaboración de proyectos y Errores tipo”
Exposición preparada para la Delegación de A Coruña del Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia @icoiig
La propuesta presenta un diagnóstico bajo los requerimientos de la norma ISO 9001:2008 para Guantes Vitex, S.A. de C.V. con el objetivo de identificar áreas de mejora, evaluar el sistema de gestión de calidad actual y proponer un plan para la certificación. El diagnóstico evaluará procesos, control de calidad, comunicación, entrenamiento y oportunidades de mejora a través de entrevistas, observaciones y encuestas en un plazo de una semana. Al finalizar, se presentará un resumen ejecutivo
Restrospectiva-testimonio sobre la experiencia vivida durante la incursión en la calidad del software basada en el testing, concretamente en dos proyectos software muy diferentes: un nuevo desarrollo, y un mantenimiento de grupo de aplicaciónes y rutinas legacy.
Este video recoge gran parte de la charla que compartid con el grupo GDG Toledo en esta convocatoria.
https://www.meetup.com/gdgtoledo_es/events/254795881/
Este documento presenta SOLIDWORKS Inspection, una herramienta de Dassault Systèmes para crear documentos de inspección de calidad. La metodología actual para crear estos documentos es manual y proclive a errores. SOLIDWORKS Inspection automatiza el proceso para ahorrar tiempo y mejorar la calidad. Ofrece funciones como globos automáticos, reportes de inspección y compatibilidad con normas industriales. El documento concluye con una demostración del producto y una invitación a aprender más.
Este documento presenta una lista de códigos y nombres de controles de seguridad de la información de acuerdo con la norma ISO 27002. Los códigos están organizados en 15 dominios objetivos relacionados con la gestión de la seguridad de la información como política de seguridad, organización de la seguridad, gestión de activos, seguridad ligada al personal, seguridad física y del entorno, gestión de comunicaciones y operaciones, control de acceso, adquisición y mantenimiento de sistemas, gestión de incidentes, administración de la
1) La auditoría informática evalúa los sistemas informáticos, software, información, redes y seguridad de una empresa para analizar, evaluar y verificar su planificación, control, eficacia y seguridad.
2) Puede realizarse con o sin el apoyo de la computadora, utilizando herramientas de software de auditoría o métodos tradicionales.
3) Tiene como objetivos principales asegurar la seguridad, disponibilidad y privacidad de la información, apoyar la toma de decisiones y mejorar la relación
Paso 4 aplicacion plan de gestion de calidad 17set2013greicy ricalde
El documento describe los pasos para completar el Plan de Gestión de Calidad (PGC) de un proyecto de construcción. Estos incluyen documentar los procesos a realizar, desarrollar formatos para análisis, controles y ensayos, y organizar el dossier de calidad del proyecto a medida que avance la obra. El PGC es fundamental para demostrar objetivamente que el proyecto cumple los requisitos de calidad aplicables.
En este informe de avance, Oportunidad Estratégica presenta las distintas actividades desarrolladas en conjunto con la CGR, durante el proceso de acompañamiento en el montaje de la Mesa de Ayuda y la parametrización para la implementación del aplicativo HelpDesk GLPI.
Finalmente se presentan algunas conclusiones y elementos a tener en cuenta para el fortalecimiento y la adopción de la Mesa de Ayuda en la CGR.
Este documento establece las actividades para realizar auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión de TPPARACAS S.A. Detalla los responsables de las auditorías, el proceso de planificación, ejecución e informe. El Analista SIG elabora el programa anual de auditorías y el Gerente General lo aprueba. Los auditores internos son seleccionados e independientes del proceso auditado. Realizan la auditoría según el plan y generan un informe con hallazgos sustentados por evidencias.
P.sg.10 procedimientos de control de documentos y registros v8 - 12012021LUISDANIELQUIONESCHU
Este documento establece los mecanismos para el control de documentos y registros del Sistema Integrado de Gestión de Terminal Portuario Paracas S.A. Detalla los responsables de elaborar, revisar, aprobar, distribuir y almacenar los documentos internos y externos. Además, describe la estructura, codificación y procesos de actualización de los documentos para garantizar su vigencia y disponibilidad.
Este documento presenta el plan de calidad de la interventoría del proyecto Bogotá-Villavicencio. Describe el objetivo de la interventoría, el alcance del contrato de interventoría, la política de calidad y la estructura organizacional para llevar a cabo la interventoría, la cual incluye procesos gerenciales, de ejecución técnica y de apoyo.
Este documento presenta el informe de una auditoría realizada a un equipo de desarrollo de software. Se identificaron 15 hallazgos, la mayoría de los cuales fueron no conformidades mayores relacionadas con la falta de documentación, planes y estándares. El resumen debe corregir estas deficiencias para mejorar el rendimiento del equipo de desarrollo y el proceso de desarrollo de software.
Este documento presenta varias listas de verificación relacionadas con la auditoría de sistemas de TI. La primera lista verifica aspectos de seguridad de la información como políticas, procedimientos, controles de acceso y cifrado. Otras listas evalúan la aprobación, planificación y gestión de proyectos, la auditoría de las fases de análisis, diseño, construcción e implementación, y la auditoría de redes físicas y lógicas. El objetivo general es analizar la eficiencia de los sistemas informáticos y verificar
El documento presenta el informe de auditoría realizado a un sistema de información empresarial. La auditoría encontró varias no conformidades como el incumplimiento de normativas, la falta de una interfaz de usuario adecuada y el incumplimiento del diagrama de Gantt. El informe propone acciones correctivas como aplicar las normas de la empresa, realizar una nueva interfaz de usuario y actualizar el diagrama de Gantt.
Este informe de auditoría resume los hallazgos de una auditoría realizada al proceso de desarrollo de software de un proyecto. Se encontraron cinco hallazgos principales: falta de plan de reuniones, falta de documentación, falta de requisitos del cliente documentados, falta de registros en bitácoras, y falta de procesos documentados en el sistema. Se propusieron acciones correctivas como realizar reuniones y registrarlas, documentar requisitos faltantes, y realizar y registrar pruebas de software.
Este documento presenta información sobre la gestión por procesos en el sector público. Explica que la gestión por procesos es una forma de organizar y gestionar las actividades de trabajo de manera transversal y secuencial para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y lograr los objetivos institucionales. Luego, define conceptos clave como proceso, entrada, salida, cliente, proveedor y actividades. Finalmente, describe las fases de la metodología para la gestión por procesos que incluyen la determinación, seguimiento y mejora de procesos
Este documento presenta el informe de auditoría realizado al sistema de desarrollo de la aplicación móvil Bus App. La auditoría evaluó los procesos de planificación, análisis, diseño, construcción e implementación para verificar el cumplimiento de los estándares de calidad. El resumen encontró que el proyecto carecía de documentación formal y no seguía un ciclo de vida de desarrollo establecido. Además, faltaba justificación y clasificación de requisitos, y no se realizaron pruebas adecuadas. Sin
Este documento contiene listas de comprobación y diagramas relacionados con la auditoría de sistemas de TI. Incluye una lista de verificación para el desarrollo de software, un diagrama del proceso de selección de proveedores y varias listas de comprobación para evaluar el área de desarrollo de software, la red física y la red lógica. El objetivo general es entrevistar al personal para evaluar el cumplimiento de los procesos en estas áreas y verificar que cumplen con las normas y estándares de calidad.
Este documento contiene listas de comprobación para auditar diferentes áreas relacionadas con sistemas de TI, incluyendo el desarrollo de software, la red física y la red lógica. Incluye listas de verificación para evaluar aspectos como la planificación y gestión de proyectos de desarrollo de software, el proceso de selección de proveedores, y controles para áreas como el desarrollo de software, la red física y la red lógica. El objetivo general es entrevistar al personal para evaluar el cumplimiento
Este resumen describe un hallazgo relacionado con la falta de mantenimiento y actualización del sistema SIMI 3.5. Actualmente hay demoras en la aprobación de requerimientos para comprar materiales como antivirus y discos duros necesarios para el mantenimiento de las computadoras y la conexión a Internet. De no resolverse esto, la información de datos corre el riesgo de perderse o infectarse con virus. Se recomienda llevar un mejor control del mantenimiento y actualización del sistema para mantener la información protegida y disponible.
El documento describe las 9 etapas para desarrollar un plan de contingencia para los sistemas de información de una organización. La primera etapa incluye analizar y seleccionar las operaciones críticas. La segunda etapa identifica los procesos asociados a cada operación crítica. La tercera etapa lista los recursos utilizados por cada operación. Las siguientes etapas especifican escenarios de problemas, medidas preventivas, grupos de trabajo, planes de acción, contactos de emergencia y pruebas. El involucramiento de la alta dirección es
Este documento describe el proceso de desarrollo de un sistema de información para invidentes. Incluye una descripción del proceso productivo que involucra análisis de requisitos, diseño, codificación, pruebas y documentación. También describe la normatividad de producción y construcción, así como las especificaciones de cada etapa del proceso productivo.
Este documento presenta la información clave del proyecto de desarrollo de un sistema de recursos humanos para la empresa Design. El proyecto tiene como objetivo desarrollar una aplicación de escritorio y móvil que ayude al departamento de recursos humanos con la contratación, capacitación y bonificación de empleados. El presupuesto estimado es de $3.315.260 dólares y el proyecto tendrá una duración de 3 meses con tres iteraciones clave.
Este documento presenta los conceptos básicos de la gestión por procesos. Explica que la gestión por procesos es una forma de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de trabajo de manera transversal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y lograr los objetivos institucionales. Luego describe los conceptos clave como proceso, proveedores, entradas, productos, clientes y actividades. Finalmente resume los pasos de la metodología para la determinación, seguimiento, medición y mejora de procesos.
Este documento describe las diferentes fases del análisis de sistemas: identificación de problemas y objetivos, determinación de requerimientos de información, análisis de las necesidades del sistema, diseño del sistema recomendado, desarrollo y documentación del software, prueba y mantenimiento del sistema, e implementación y evaluación del sistema. El propósito general es desarrollar un sistema de información efectivo mediante el análisis de los requisitos, el diseño de un sistema que cumpla con esos requisitos, y la prueba y evaluación del
Este documento presenta SOLIDWORKS Inspection, una herramienta de Dassault Systèmes para crear documentos de inspección de calidad. La metodología actual para crear estos documentos es manual y proclive a errores. SOLIDWORKS Inspection automatiza el proceso para ahorrar tiempo y mejorar la calidad. Ofrece funciones como globos automáticos, reportes de inspección y compatibilidad con normas industriales. El documento concluye con una demostración del producto y una invitación a aprender más.
Este documento presenta una lista de códigos y nombres de controles de seguridad de la información de acuerdo con la norma ISO 27002. Los códigos están organizados en 15 dominios objetivos relacionados con la gestión de la seguridad de la información como política de seguridad, organización de la seguridad, gestión de activos, seguridad ligada al personal, seguridad física y del entorno, gestión de comunicaciones y operaciones, control de acceso, adquisición y mantenimiento de sistemas, gestión de incidentes, administración de la
1) La auditoría informática evalúa los sistemas informáticos, software, información, redes y seguridad de una empresa para analizar, evaluar y verificar su planificación, control, eficacia y seguridad.
2) Puede realizarse con o sin el apoyo de la computadora, utilizando herramientas de software de auditoría o métodos tradicionales.
3) Tiene como objetivos principales asegurar la seguridad, disponibilidad y privacidad de la información, apoyar la toma de decisiones y mejorar la relación
Paso 4 aplicacion plan de gestion de calidad 17set2013greicy ricalde
El documento describe los pasos para completar el Plan de Gestión de Calidad (PGC) de un proyecto de construcción. Estos incluyen documentar los procesos a realizar, desarrollar formatos para análisis, controles y ensayos, y organizar el dossier de calidad del proyecto a medida que avance la obra. El PGC es fundamental para demostrar objetivamente que el proyecto cumple los requisitos de calidad aplicables.
En este informe de avance, Oportunidad Estratégica presenta las distintas actividades desarrolladas en conjunto con la CGR, durante el proceso de acompañamiento en el montaje de la Mesa de Ayuda y la parametrización para la implementación del aplicativo HelpDesk GLPI.
Finalmente se presentan algunas conclusiones y elementos a tener en cuenta para el fortalecimiento y la adopción de la Mesa de Ayuda en la CGR.
Este documento establece las actividades para realizar auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión de TPPARACAS S.A. Detalla los responsables de las auditorías, el proceso de planificación, ejecución e informe. El Analista SIG elabora el programa anual de auditorías y el Gerente General lo aprueba. Los auditores internos son seleccionados e independientes del proceso auditado. Realizan la auditoría según el plan y generan un informe con hallazgos sustentados por evidencias.
P.sg.10 procedimientos de control de documentos y registros v8 - 12012021LUISDANIELQUIONESCHU
Este documento establece los mecanismos para el control de documentos y registros del Sistema Integrado de Gestión de Terminal Portuario Paracas S.A. Detalla los responsables de elaborar, revisar, aprobar, distribuir y almacenar los documentos internos y externos. Además, describe la estructura, codificación y procesos de actualización de los documentos para garantizar su vigencia y disponibilidad.
Este documento presenta el plan de calidad de la interventoría del proyecto Bogotá-Villavicencio. Describe el objetivo de la interventoría, el alcance del contrato de interventoría, la política de calidad y la estructura organizacional para llevar a cabo la interventoría, la cual incluye procesos gerenciales, de ejecución técnica y de apoyo.
Este documento presenta el informe de una auditoría realizada a un equipo de desarrollo de software. Se identificaron 15 hallazgos, la mayoría de los cuales fueron no conformidades mayores relacionadas con la falta de documentación, planes y estándares. El resumen debe corregir estas deficiencias para mejorar el rendimiento del equipo de desarrollo y el proceso de desarrollo de software.
Este documento presenta varias listas de verificación relacionadas con la auditoría de sistemas de TI. La primera lista verifica aspectos de seguridad de la información como políticas, procedimientos, controles de acceso y cifrado. Otras listas evalúan la aprobación, planificación y gestión de proyectos, la auditoría de las fases de análisis, diseño, construcción e implementación, y la auditoría de redes físicas y lógicas. El objetivo general es analizar la eficiencia de los sistemas informáticos y verificar
El documento presenta el informe de auditoría realizado a un sistema de información empresarial. La auditoría encontró varias no conformidades como el incumplimiento de normativas, la falta de una interfaz de usuario adecuada y el incumplimiento del diagrama de Gantt. El informe propone acciones correctivas como aplicar las normas de la empresa, realizar una nueva interfaz de usuario y actualizar el diagrama de Gantt.
Este informe de auditoría resume los hallazgos de una auditoría realizada al proceso de desarrollo de software de un proyecto. Se encontraron cinco hallazgos principales: falta de plan de reuniones, falta de documentación, falta de requisitos del cliente documentados, falta de registros en bitácoras, y falta de procesos documentados en el sistema. Se propusieron acciones correctivas como realizar reuniones y registrarlas, documentar requisitos faltantes, y realizar y registrar pruebas de software.
Este documento presenta información sobre la gestión por procesos en el sector público. Explica que la gestión por procesos es una forma de organizar y gestionar las actividades de trabajo de manera transversal y secuencial para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y lograr los objetivos institucionales. Luego, define conceptos clave como proceso, entrada, salida, cliente, proveedor y actividades. Finalmente, describe las fases de la metodología para la gestión por procesos que incluyen la determinación, seguimiento y mejora de procesos
Este documento presenta el informe de auditoría realizado al sistema de desarrollo de la aplicación móvil Bus App. La auditoría evaluó los procesos de planificación, análisis, diseño, construcción e implementación para verificar el cumplimiento de los estándares de calidad. El resumen encontró que el proyecto carecía de documentación formal y no seguía un ciclo de vida de desarrollo establecido. Además, faltaba justificación y clasificación de requisitos, y no se realizaron pruebas adecuadas. Sin
Este documento contiene listas de comprobación y diagramas relacionados con la auditoría de sistemas de TI. Incluye una lista de verificación para el desarrollo de software, un diagrama del proceso de selección de proveedores y varias listas de comprobación para evaluar el área de desarrollo de software, la red física y la red lógica. El objetivo general es entrevistar al personal para evaluar el cumplimiento de los procesos en estas áreas y verificar que cumplen con las normas y estándares de calidad.
Este documento contiene listas de comprobación para auditar diferentes áreas relacionadas con sistemas de TI, incluyendo el desarrollo de software, la red física y la red lógica. Incluye listas de verificación para evaluar aspectos como la planificación y gestión de proyectos de desarrollo de software, el proceso de selección de proveedores, y controles para áreas como el desarrollo de software, la red física y la red lógica. El objetivo general es entrevistar al personal para evaluar el cumplimiento
Este resumen describe un hallazgo relacionado con la falta de mantenimiento y actualización del sistema SIMI 3.5. Actualmente hay demoras en la aprobación de requerimientos para comprar materiales como antivirus y discos duros necesarios para el mantenimiento de las computadoras y la conexión a Internet. De no resolverse esto, la información de datos corre el riesgo de perderse o infectarse con virus. Se recomienda llevar un mejor control del mantenimiento y actualización del sistema para mantener la información protegida y disponible.
El documento describe las 9 etapas para desarrollar un plan de contingencia para los sistemas de información de una organización. La primera etapa incluye analizar y seleccionar las operaciones críticas. La segunda etapa identifica los procesos asociados a cada operación crítica. La tercera etapa lista los recursos utilizados por cada operación. Las siguientes etapas especifican escenarios de problemas, medidas preventivas, grupos de trabajo, planes de acción, contactos de emergencia y pruebas. El involucramiento de la alta dirección es
Este documento describe el proceso de desarrollo de un sistema de información para invidentes. Incluye una descripción del proceso productivo que involucra análisis de requisitos, diseño, codificación, pruebas y documentación. También describe la normatividad de producción y construcción, así como las especificaciones de cada etapa del proceso productivo.
Este documento presenta la información clave del proyecto de desarrollo de un sistema de recursos humanos para la empresa Design. El proyecto tiene como objetivo desarrollar una aplicación de escritorio y móvil que ayude al departamento de recursos humanos con la contratación, capacitación y bonificación de empleados. El presupuesto estimado es de $3.315.260 dólares y el proyecto tendrá una duración de 3 meses con tres iteraciones clave.
Este documento presenta los conceptos básicos de la gestión por procesos. Explica que la gestión por procesos es una forma de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de trabajo de manera transversal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y lograr los objetivos institucionales. Luego describe los conceptos clave como proceso, proveedores, entradas, productos, clientes y actividades. Finalmente resume los pasos de la metodología para la determinación, seguimiento, medición y mejora de procesos.
Este documento describe las diferentes fases del análisis de sistemas: identificación de problemas y objetivos, determinación de requerimientos de información, análisis de las necesidades del sistema, diseño del sistema recomendado, desarrollo y documentación del software, prueba y mantenimiento del sistema, e implementación y evaluación del sistema. El propósito general es desarrollar un sistema de información efectivo mediante el análisis de los requisitos, el diseño de un sistema que cumpla con esos requisitos, y la prueba y evaluación del
Trabajo realizado por alumnos de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación, de la Universidad Tecnológica de Nezahualcoyótl.
Este documento presenta los resultados de una revisión de las evidencias documentales de los procesos de producción estadística de acuerdo con los lineamientos de la Norma Técnica para la Producción y Publicación de Información Estadística y Geográfica (NTPPIEG). Se analizaron 37 evidencias de 50 procesos, encontrando que el 51% cumple completamente con la norma, mientras que el 14% tiene poca relación o ninguna relación. Se concluye que es necesario estandarizar la documentación a través de guías, priorizando
Seguridad de la Información para Pymes ISO/IEC 27001:2013iaraoz
El documento proporciona una guía para implementar un sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) para pymes. Explica que es necesario determinar el alcance del SGSI en función a la misión y visión de la empresa, identificar y gestionar los activos de información, evaluar los riesgos, aplicar controles básicos de seguridad, implementar métricas, evaluar procesos y controles, informar sobre los resultados e impulsar la mejora continua.
Ciclo de Vida de un sistema de información y técnicas para su desarrollo Daniel221A
Contenido:
Ciclo de vida de un sistema de información
- Definición
-importancia
-Fases
Diseño de un sistema de información
-Técnicas
-Métodol
-Procedimientos
Caso practico Auditoria de Sistemas InformaticosEduardo Gonzalez
Este documento describe las 11 etapas de un caso práctico de auditoría informática realizada a los sistemas de una empresa. La auditoría evaluará la seguridad física, políticas de uso y seguridad de activos en computadoras conectadas a la red interna. Un equipo de 3 personas tendrá 3-4 semanas para recopilar información, identificar riesgos, determinar objetivos de control, realizar pruebas, obtener resultados y generar un informe final para los directivos de la empresa.
El documento habla sobre la determinación de los requerimientos y requerimientos de usuario para el desarrollo de sistemas de información. Explica que es importante determinar las necesidades del cliente para definir alternativas de solución y construir la base del sistema. También describe los diferentes tipos de requerimientos como funcionales y no funcionales, y los objetivos del diseño de entrada y salida para controlar la calidad y cantidad de datos.
Este documento presenta un resumen de 3 oraciones o menos de la auditoría de un sistema de TI para la tienda "Centro Botanero Mayte" ubicada en Pinos, Zacatecas. El documento describe el diseño de un modelo de auditoría de sistema de información para la tienda, incluyendo objetivos como estudiar el sistema existente, analizar la situación, aplicar una metodología, y sugerir cambios. También incluye detalles sobre el alcance de la auditoría, técnicas de estimación de puntos de función, y técnicas de re
Este documento describe los pasos para hackear una contraseña de Facebook. Explica cómo ingresar a la cuenta de otra persona cambiando el tipo de entrada de la contraseña de "contraseña" a "texto". Luego recomienda usar contraseñas seguras de más de 10 caracteres con letras, números y símbolos especiales y no usar la misma contraseña en todas las cuentas.
El documento describe un proyecto de desarrollo de una aplicación móvil para dar aviso de exámenes a estudiantes. El proyecto consiste en una aplicación para dispositivos Android que programará alarmas para exámenes y enviará mensajes de WhatsApp a estudiantes. Los objetivos son implementar una aplicación que controle alarmas de exámenes, administrar mejor la información de exámenes, y automatizar los avisos. El proyecto seguirá estándares de calidad y su ciclo de vida incluirá planificación, análisis,
Este documento describe los sistemas de comunicación por fibra óptica. Estos sistemas transmiten información en forma de rayos de luz a través de fibras ópticas como canal de transmisión. Los sistemas incluyen un transmisor que convierte señales eléctricas en señales ópticas, la fibra óptica que guía las señales de luz, y un receptor que convierte las señales ópticas de nuevo a señales eléctricas. La fibra óptica permite transmisiones de alta velocidad con b
El documento describe los requisitos y especificaciones técnicas para la instalación de una infraestructura de telecomunicaciones en un laboratorio de computación. Incluye una lista de elementos necesarios como postes de luz, antenas WiFi, cableado UTP, sistema de puesta a tierra y más. También describe los componentes de un sistema de puesta a tierra eficaz y las normativas aplicables.
Este documento presenta información sobre interfaces en Java. Explica que las interfaces permiten simular herencia múltiple al permitir que una clase herede de múltiples interfaces. Detalla que una interfaz es una clase abstracta completa cuyos métodos deben ser abstractos y que una clase que implementa una interfaz debe definir sus métodos abstractos. Además, provee ejemplos de cómo y cuándo utilizar interfaces.
Este documento presenta información sobre abstracción en programación orientada a objetos. Define una clase abstracta como aquella sobre la cual no se pueden crear objetos concretos. Explica que las clases abstractas permiten definir métodos y propiedades comunes a todas las subclases, aunque algunos métodos pueden quedar sin implementar y marcarse como abstractos hasta que se definan en las clases hijas. Las clases abstractas soportan polimorfismo al permitir que objetos de clases derivadas respondan a métodos declarados en la clase padre abstracta.
Este documento presenta información sobre el polimorfismo en programación orientada a objetos. Define polimorfismo como una relajación del sistema de tipos que permite que una referencia a una clase acepte objetos de dicha clase y sus clases derivadas. Explica que el polimorfismo permite escribir métodos genéricos que puedan recibir parámetros de un tipo o sus subclases, lo que reduce la necesidad de métodos duplicados. Concluye que el polimorfismo es fundamental en POO al permitir comportamientos diferentes para métodos con el mismo nombre en
Enlace punto a punto pinos la victoriaRuben Robles
Este documento describe el diseño de un enlace punto a punto entre dos localidades, Pinos y La Victoria, en Zacatecas. Se utilizó la aplicación Radio Mobile Online para ubicar los puntos y calcular la conexión requiriendo antenas de 15 metros de altura en cada lugar. El estudio muestra que la distancia es de 6.6 km y que la señal recibida cumple con los requisitos para proporcionar un servicio de internet confiable entre las dos comunidades.
El documento presenta 10 consultas SQL para una base de datos de una tienda. Las consultas muestran información sobre productos (nombres, precios, existencias), proveedores (nombres, compañías, direcciones) y ventas (identificadores, productos, fechas).
El documento presenta 10 consultas SQL para una base de datos de una tienda. Las consultas muestran información sobre productos (nombres, precios, existencias), proveedores (nombres, compañías, direcciones) y ventas (identificadores, productos, fechas).
Este documento presenta el modelo entidad-relación, modelo relacional y diccionario de datos de un proyecto de base de datos para una aplicación de productos, ventas y proveedores. Incluye las entidades, atributos y relaciones, así como las tablas, campos y tipos de datos del modelo relacional correspondiente. El diccionario de datos describe los componentes de cada campo como su nombre, descripción, longitud y tipo.
Trabajo final plan de las comunicacionesRuben Robles
El documento presenta un plan de comunicación para un proyecto de ingeniería en tecnologías de la información y comunicación. Incluye los nombres de los estudiantes, la materia, profesora y lugar. Además, contiene secciones sobre objetivos, estrategia de comunicación, acciones de comunicación planificadas y anexos como una matriz y calendario de eventos.
Este documento describe los pasos para realizar una transacción en una base de datos. Incluye crear una base de datos y tabla, insertar un registro, actualizar el registro mediante una transacción con UPDATE, y deshacer los cambios con ROLLBACK. Explica que una transacción permite insertar o modificar registros, como cambiar la cantidad de un producto, y que ROLLBACK revierte los cambios a su estado original.
Este documento presenta la gestión de recursos humanos para un proyecto de tecnologías de la información. Describe los roles y responsabilidades de varios puestos como administrador de proyectos, analista, diseñador, programador y tester. También incluye un organigrama, matriz de roles y funciones, horarios de trabajo y gráficas sobre la asignación de recursos a lo largo del proyecto.
Este documento presenta una introducción a los estándares de calidad en sistemas de tecnologías de la información. Describe varios estándares como ISO 9011 sobre auditoría de sistemas de gestión, ISO 9126 sobre evaluación de calidad en productos de software, e incluye detalles sobre principios de auditoría, gestión de programas de auditoría, actividades de auditoría y competencia de auditores. El documento parece ser parte de una unidad académica sobre sistemas de calidad en TI para estudiantes de ingeniería en tecnologías de la información y
Este documento describe los 7 pasos para crear una aplicación móvil con acceso a datos en Android utilizando Eclipse. Estos pasos incluyen la creación de una base de datos, clases para agregar, buscar, llamar, eliminar y modificar contactos, y la interfaz gráfica de la aplicación.
Este documento presenta la misión, visión, objetivos, políticas y propuestas de políticas de una empresa aerolínea llamada DMB. Su misión es proporcionar un excelente servicio de transporte de pasajeros y carga con aeronaves seguras. Su visión es ser reconocida a nivel nacional por sus altos estándares de calidad y cumplimiento. Sus objetivos principales son la seguridad de los pasajeros, el servicio sobresaliente y contar con un personal motivado. El documento también describe las políticas de la empresa en materia ambiental y
Buscador de Eventos y Fiestas en España - Buscafiestaholabuscafiesta
Buscafiesta.es es el buscador líder en España para fiestas y eventos, diseñado para satisfacer las necesidades tanto de organizadores como de asistentes. Este innovador software ofrece una plataforma integral que permite a los organizadores de eventos añadir, gestionar y promocionar sus actividades de manera totalmente autónoma, facilitando la visibilidad y escalabilidad de sus eventos.
Buscafiesta.es no solo conecta a los organizadores con su público objetivo, sino que también ofrece herramientas de marketing y análisis que ayudan a maximizar el impacto de cada evento. Ya sea para una fiesta local, un concierto multitudinario o un evento corporativo, Buscafiesta.es es la solución definitiva para hacer de cada evento un éxito rotundo.
1. NOMBRE:
ADRIANA BERENICE RENOVATO CEJA
AZUCENA PÉREZ GALLEGOS
ROCÍO MARBELÍN ZAPATA PALOMO
CARRERA:
INGENIERÍA EN. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
GRADO Y GRUPO:
9° CUATRIMESTRE “A”
MATERIA:
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE TI
UNIDAD:
INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN
MAESTRA:
I.D.S LUCÍA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
PINOS ZAC, 17 DE AGOSTO DEL 2015
U N I V E R S I D A D T E C N O L Ó G I C A D E L E S T A D O D E
Z A C A T E C A S
U N I D A D A C A D É M I C A D E P I N O S
T E C N O L O G Í A S D E L A I N F O R M A C I Ó N Y C O M U N I C A C I Ó N
2. Sección No.1 DATOS GENERALES DE LA AUDITORÍA
Procesos Responsable del proceso
Auditoría de Sistemas de TI Azucena Pérez Gallegos
Fecha de apertura Fecha de cierre Fecha elaboración informe Tipo de auditoría
27/07/2015 31/07/2015 14/08/2015
Auditores Auditados
Auditor líder: Adriana Berenice Renovato Ceja Sergio Santoyo Molina
Azucena Pérez Gallegos Rafael Rangel González
Rocío Marbelín Zapata Palomo Enrique Reyes Correa
Objetivo general
Revisar y Evaluar los controles, sistemas, procedimientos de informática; de los equipos de cómputo, su
utilización, eficiencia y seguridad, de la organización que participan en el procesamiento de la información,
a fin de que por medio del señalamiento de cursos alternativos se logre una utilización más eficiente y
segura de la información que servirá para una adecuada toma de decisiones.
Alcance
La auditoría de sistemas se realizó en las instalaciones de la empresa para, evaluar los procedimientos de
control de operación, analizar su estandarización y evaluar el cumplimiento de los mismos y determinar la
veracidad de la información del área de Informática.
Sección No.2 RESULTADOS DELA AUDITORIA
Hallazgo No 1
Ausencia de un Plan de Contingencia debidamente formalizado en el área de
informática.
Tipo de hallazgo Criterio de auditoria
NC: Obs: No Conformidad Mayor(NCM)
Hallazgo No 2
No existen normas y procedimientos que indiquen las tareas manuales e
informáticas que son necesarias para realizar y recuperar la capacidad de
procesamiento ante una eventual contingencia (desperfectos de equipos,
incendios, cortes de energía con más de una hora), y que determinen los niveles
de participación y responsabilidades del área de sistemas y de los usuarios.
Tipo de hallazgo Criterio de auditoria
NC: Obs: No Conformidad Mayor(NCM)
Hallazgo No 3 Ausencia de un plan de prevención en desastres en el centro de cómputo
Tipo de hallazgo Criterio de auditoria
NC: Obs:
Establecer un plan de prevención ante cualquier amenaza ya sea por motivos
naturales, operacionales o tecnológicos para impedir o disminuir los efectos que
producen con motivo de las ocurrencias de desastres.
Hallazgo No 4
No se cuenta con un Software que permita la seguridad de las librerías de los
programas y la restricción y/o control del acceso de los mismos.
Tipo de hallazgo Criterio de auditoria
NC: Obs: No Conformidad Mayor(NCM)
Hallazgo No 5
No existe un control o registro formal de las modificaciones efectuadas a los
equipos.
Tipo de hallazgo Criterio de auditoria
NC: Obs:
Elaborar toda la documentación técnica correspondiente a los sistemas
implementados, establecer normas y procedimientos para actualización.
Tipo de hallazgo: NC: No conformidad y Obs: Observación
3. INFORME DE AUDITORÍA
Código: FR-SIC-010
Versión: 06
Proceso: Desarrollo de
Sistemas y
Procedimientos
Fecha de emisión:
17/08/2015
Fecha de versión: 1
Página 1 de 8
Hallazgo No 6 No se lleva un adecuado control de la documentación del SIGC.
Tipo de hallazgo Criterio de auditoria
NC: Obs: No Conformidad Mayor(NCM)
Hallazgo No 7 No se siguen los lineamientos del Personal Administrativo.
Tipo de hallazgo Criterio de auditoria
NC: Obs: No Conformidad Mayor(Ncm)
Hallazgo No 8
No se lleva una adecuada planeación para la supervisión y mantenimiento de las
instalaciones.
Tipo de hallazgo Criterio de auditoria
NC: Obs: No Conformidad Mayor(Ncm)
Hallazgo No 9 No se cuenta con el diagrama de Gantt
Tipo de hallazgo Criterio de auditoria
NC: Obs: No Conformidad Mayor(Ncm)
Hallazgo No 10 Información histórica de proyectos
Tipo de hallazgo Criterio de auditoria
NC: Obs: No Conformidad Mayor(Ncm)
Hallazgo No 11 Plan De comunicación
Tipo de hallazgo Criterio de auditoria
NC: Obs: No Conformidad Mayor(NCM)
4. INFORME DE AUDITORÍA
Código: FR-SIC-010
Versión: 06
Proceso: Desarrollo de
Sistemas y
Procedimientos
Fecha de emisión:
17/08/2015
Fecha de versión: 1
Página 2 de 8
Sección No.4 FICHA DE RESUMEN DE LA AUDITORIA
Numeral REQUISITOS DEL SISTEMA
NO CONFORMIDADES
No.
Detectadas
No.
Solucionadas
No.
Pendientes
NCM Ncm NCM Ncm NCM Ncm
1. APROBACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO
1.1 Estudio de factibilidad 0 0 0 0 0 0
1.2 Acta de inicio 0 0 0 0 0 0
1.3
gghjhjnhj
Restricciones del proyecto 0 0 0 0 0 0
1.4 Nombramiento del administrador del
proyecto
0 0 0 0 0 0
1.5 Plan de riesgos 0 0 0 0 0 0
1.6 Ciclo de vida 0 0 0 0 0 0
1.7 Información histórica de proyectos
relacionados
0 0 0 1 0 1
1.8 Plan de Comunicación 0 0 1 0 0 0
1.9 Plan de Proyecto(Objetivos, justificación,
recursos , presupustoProblematica)
0 0 0 0 0 0
1.10 Minutas de reuniones 0 0 0 0 0 0
1.11 Registro de problemática y soluciones 0 0 0 0 0 0
1.12 Diagrama de Gantt 1 0 1 0 0 0
1.13 Estructura de descomposición de trabajo
(WBS)
0 0 0 0 0 0
2. ANÁLISIS
2.1 Documento formal donde se aprueba
participantes del proyecto con
nombramiento así como su puesto y
funciones.
1 0 1 0 0 0
2.2 Plan de entrevistas, encuestas y
Observaciones.
0 0 0 0 0 0
2.3 Evidencia de Entrevistas, encuestas y
observaciones desarrolladas.
0 0 0 0 0 0
2.4 Modelo lógico del proyecto(Diagrama de
flujo de datos)
0 0 0 0 0 0
2.5 Análisis de alternativas de requisitos
(ventajas y desventajas
0 0 0 0 0 0
2.6 Catálogo de Requisitos (SRS 830) 1 0 1 0 0 0
3 DISEÑO
3.1 Modelo Lógico de Datos 0 0 0 0 0 0
3.1.1 Modelo Entidad-relación 0 0 0 0 0 0
3.1.2 Modelo Relacional 0 0 0 0 0 0
3.1.3 Diccionario de Datos 0 0 0 0 0 0
5. INFORME DE AUDITORÍA
Código: FR-SIC-010
Versión: 06
Proceso: Desarrollo de
Sistemas y
Procedimientos
Fecha de emisión:
17/08/2015
Fecha de versión: 1
Página 3 de 8
3.2 Diseño de Prototipos(Interfaces) 0 0 0 0 0 0
3.3 Selección de Elementos de Entornos
(Servidores, contratación de servicios,
periféricos, sistemas, aplicaciones,
protocolos de comunicaciones, lenguajes
de programación, gestor de Bases de
Datos y herramientas case)
0 0 0 0 0 0
4 CONSTRUCCION
4.1 Creación DE BD 0 0 0 0 0 0
4.2 Creación de Módulos 0 0 0 0 0 0
4.3 Codificación de Módulos 0 0 0 0 0 0
4.4 Documentación de Código 0 0 0 0 0 0
4.5 Depuración de Código 0 0 0 0 0 0
4.6 Módulos Funcionales 0 0 0 0 0 0
4.7 Plan de pruebas 0 0 0 0 0 0
4.8 Manual de Usuario 0 0 0 0 0 0
4.9 Manual Técnico 0 0 0 0 0 0
4.10 Manual de Instalación 0 0 0 0 0 0
4.11 Paquete de Instalación 0 0 0 0 0 0
Calificación del proceso referente al nivel de cumplimiento con la norma, de uno (1) a diez
(10) uno es el ítem más bajo:
Nota: Recuerde que debe hacer el inventario de los hallazgos encontrados en el proceso de auditoria conforme a
la norma, indicado en cada casilla de acuerdo al numeral cuantas no conformidades, observaciones o
conformidades se encontraron.
6. INFORME DE AUDITORÍA
Código: FR-SIC-010
Versión: 06
Proceso: Desarrollo de
Sistemas y
Procedimientos
Fecha de emisión:
17/08/2015
Fecha de versión: 1
Página 4 de 8
Sección 5. TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES
Descripción de la no conformidad
No
conformidad
Corrección propuesta
(acción inmediata)
Causa Raíz Plan de acción correctivo Estado
Ausencia de un Plan de Contingencia
debidamente formalizado en el área de
informática.
Mayor:□
Menor: □
Requisito:
___________
Establecer un plan de
contingencia escrito, en
donde se establezcan los
procedimientos manuales e
informáticos para establecer
la operación del plan de la
empresa y establecer los
responsables de cada
sistema.
No se cuenta con el
plan de contingencia.
Actividad: Hacer un nuevo
plan de Contingencia.
Fecha:10/08/2015
Fecha:14/08/2015
Inicial
Aprobada: □
Rechazada:□
Fecha: 17/08/2015
Seguimiento
Abierta: □
Cerrada:□
Fecha: 17/08/2015
No existen normas y procedimientos
que indiquen las tareas manuales e
informáticas que son necesarias para
realizar y recuperar la capacidad de
procesamiento ante una contingencia
(desperfectos de equipos, incendios,
cortes de energía con más de una
hora), y que determinen los niveles de
participación y responsabilidades del
área de sistemas y de los usuarios.
Mayor:□
Menor: □
Requisito:
___________
Efectuar pruebas simuladas
en forma periódica a efectos
de monitorear el desempeño
de los responsables ante
eventuales desastres.
En la empresa no se
cuenta con la
normatividad de calidad
aplicable a los
procesos y
procedimientos por lo
que nada se rige bajo
normas.
Actividad: Realizar un
documento donde se
plasmen las normas a seguir.
Fecha: 13/08/2015
Fecha:14/08/2015
Inicial
Aprobada: □
Rechazada:□
Fecha: 17/08/2015
Seguimiento
Abierta: □
Cerrada:□
Fecha: 17/08/2015
No se cuenta con un Software que
permita la seguridad de las librerías de
los programas y la restricción y/o
control del acceso de los mismos.
Mayor:□
Menor: □
Requisito:
___________
Evaluar e implementar un
software que permita
mantener el resguardo de
acceso de los archivos de
programas y aún de los
programadores.
Cuando se instalaron
programas en los
equipos con los que
cuenta la empresa no
se aseguró que se
tuviera la suficiente
seguridad para que
estos no fueran
manipulados por otras
personas.
Actividad: Contar con un
plan de seguridad o claves
para los programas.
Fecha: 3/08/2015
Fecha:10/08/2015
Inicial
Aprobada: □
Rechazada:□
Fecha: 17/08/2015
Seguimiento
Abierta: □
Cerrada:□
Fecha: 17/08/2015
7. INFORME DE AUDITORÍA
Código: FR-SIC-010
Versión: 06
Proceso: Desarrollo de
Sistemas y
Procedimientos
Fecha de emisión:
17/08/2015
Fecha de versión: 1
Página 5 de 8
No se lleva un adecuado control de la
documentación del SIGC.
Mayor:□
Menor: □
Requisito:
___________
Llevar a cabo una evidencia
documental del uso de
formatos declarados en el
SIGC y en su caso revisión
y validación.
Al llevar a cabo la
documentación sobre
los controles acorde a
los Sistemas de
Gestión de Calidad se
observó que la
documentación está
mal.
Actividad: Documentación
sobre el Sistema de Gestión
de Calidad.
Fecha: 3/08/2015
Fecha:10/08/2015
Inicial
Aprobada: □
Rechazada:□
Fecha: 17/08/2015
Seguimiento
Abierta: □
Cerrada:□
Fecha: 17/08/2015
No se siguen los lineamientos del
Personal Administrativo.
Mayor:□
Menor: □
Requisito:
___________
Llevar a cabo un buen
proceso para seleccionar el
personal que va a trabajar
en la empresa como en la
contratación y asignar los
roles.
A la hora de conformar
el personal
administrativo no se
siguió el proceso
correcto para elegir el
personal por lo cual se
hace lo que quiere.
Actividad: Realizar los
lineamientos correctos para
llevar a cabo un buen manejo
sobre el personal
administrativo.
Fecha: 27/07/2015
Fecha:03/08/2015
Inicial
Aprobada: □
Rechazada:□
Fecha: 17/08/2015
Seguimiento
Abierta: □
Cerrada:□
Fecha: 17/08/2015
No se lleva una adecuada planeación
para la supervisión y mantenimiento de
las instalaciones.
Mayor:□
Menor: □
Requisito:
___________
Llevar acabo
procedimientos para un
adecuado mantenimiento de
las instalaciones.
Esta conformidad se
presentó en el
momento de checar las
instalaciones ya que no
se cuenta con un
mantenimiento correcto
de los equipos con los
que cuenta la empresa.
Actividad: Realizar un
planeación y establecer en
ella como hacer
mantenimiento a los equipos
con los que cuenta la
empresa.
Fecha: 20/07/2015
Fecha:27/07/2015
Inicial
Aprobada: □
Rechazada:□
Fecha: 17/08/2015
Seguimiento
Abierta: □
Cerrada:□
Fecha: 17/08/2015
8. INFORME DE AUDITORÍA
Código: FR-SIC-010
Versión: 06
Proceso: Desarrollo de
Sistemas y
Procedimientos
Fecha de emisión:
17/08/2015
Fecha de versión: 1
Página 6 de 8
No se cuenta con el diagrama de Gantt
Mayor:□
Menor: □
Requisito:
___________
___________
___________
Hacer un diagrama de Gantt
con todas la actividades que
se van a realizar.
Desde el comienzo no
se puso en marcha
dicho diagrama por lo
cual no se tomó en
cuenta.
Actividad: Elaborar un nuevo
diagrama
Fecha: 13/07/2015
Fecha:20/07/2015
Inicial
Aprobada: □
Rechazada:□
Fecha: 17/08/2015
Seguimiento
Abierta: □
Cerrada:□
Fecha: 17/08/2015
Información histórica de proyectos
Mayor:□
Menor: □
Requisito:
___________
___________
___________
No existen proyectos
anteriores o sistemas de los
que se pueda tener
información.
No existen proyectos
anteriores o sistemas
de los que se pueda
tener información.
Actividad: Elaborar un nuevo
diagrama
Fecha: 13/07/2015
Fecha:20/07/2015
Inicial
Aprobada: □
Rechazada:□
Fecha: 17/08/2015
Seguimiento
Abierta: □
Cerrada:□
Fecha: 17/08/2015
Plan De comunicación
Mayor:□
Menor: □
Requisito:
___________
___________
___________
No existe un comunicación
adecuada entre los
participantes dentro de los
sistemas y procedimientos a
realizar o mantenimiento a
los equipos.
Establecer un plan de
comunicación para
mantener un mejor
diálogo entre
participantes.
Actividad: Elaborar un nuevo
diagrama
Fecha: 13/07/2015
Fecha:20/07/2015
Inicial
Aprobada: □
Rechazada:□
Fecha: 17/08/2015
Seguimiento
Abierta: □
Cerrada:□
Fecha: 17/08/2015