INFORME DE GESTIÓN
  AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA
ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN
 INTERNACIONAL – ACCIÓN SOCIAL

             HOY

      DEPARTAMENTO
  ADMINISTRATIVO PARA LA
   PROSPERIDAD SOCIAL

       VIGENCIA 2011
TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................6
I.   EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA VIGENCIA 2011 ...........................................................8
1. Inversión .....................................................................................................................................................8
2. Funcionamiento ........................................................................................................................................10
3. Reserva ....................................................................................................................................................12
II. EJECUCIÓN PROGRAMAS MISIONALES .............................................................................................15
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 “CONTRIBUIR A LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA” ..............16
1. Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema - UNIDOS...................................16
1.1.    Gestión del periodo ..............................................................................................................................17
1.2.    Ejecución Metas Estratégicas ..............................................................................................................17
1.3.    Logros ...................................................................................................................................................17
1.4.    Retos ....................................................................................................................................................18
2. Familias en Acción ...................................................................................................................................19
2.1.    Gestión del periodo ..............................................................................................................................19
2.2.    Logros ...................................................................................................................................................19
2.3.    Retos ....................................................................................................................................................20
3. Ingreso Social ...........................................................................................................................................20
3.1.    Gestión del periodo ..............................................................................................................................20
3.2.    Logros ...................................................................................................................................................21
3.3.    Retos ....................................................................................................................................................21
4. Riesgos Estratégicos Potenciales identificados para la Superación de la Pobreza Extrema ..................22
       OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 “CONTRIBUIR EFICAZMENTE A LA RECONCILIACIÓN DE LOS
COLOMBIANOS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA”............................................................................................23
1. Gestión y Actuaciones en Coordinación y Política Pública ......................................................................23
2. Atención a Población Desplazada ............................................................................................................24
2.1.    Registro de Desplazados – RUPD .......................................................................................................25
2.2.    Atención y Orientación .........................................................................................................................26
2.3.    Estrategia Modelo de Facilitadores ......................................................................................................26
2.4.    Apoyo a las Alcaldías para fortalecimiento de los puntos de atención ................................................27
2.5.    Estrategia Unidades Integrales Móviles ...............................................................................................27
2.6.    Atención Humanitaria ...........................................................................................................................28
2.7.    Retornos y Reubicaciones....................................................................................................................29
2.8.    Acompañamiento a la prevención del desplazamiento forzado ...........................................................30
2.9.    Apoyo a la población en riesgo de desplazamiento – Déjate Tocar por la Música..............................30
3. Atención a Víctimas de la Violencia ........................................................................................................31
3.1.    Gestión del Periodo ..............................................................................................................................31
4. Respuestas a Derechos de Petición, Quejas y Reclamos .......................................................................31
4.1.    Desplazados .........................................................................................................................................31
4.2.    Víctimas de la Violencia .......................................................................................................................32
5. Respuesta a las Acciones de Tutela ........................................................................................................32
5.1.    Incidentes de Desacato ........................................................................................................................33
6. Logros .......................................................................................................................................................34
7. Retos ........................................................................................................................................................34
8. Riesgos Estratégicos Potenciales identificados para la Atención y Reparación de Víctimas .................35
       OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 “GENERAR CONDICIONES TERRITORIALES PARA LA PAZ, LA
CONSOLIDACIÓN Y EL DESARROLLO DE TERRITORIOS FOCALIZADOS” .............................................36
1. Programa Presidencial contra Cultivos Ilícitos – PCI ...............................................................................36
Retos ................................................................................................................................................................36
1.1.    Familias Guardabosques......................................................................................................................37
1.1.1.      Gestión del periodo ..........................................................................................................................37

                                                                                   2
                                  Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
                  Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
1.1.2.    Logros ...............................................................................................................................................37
1.1.3.    Retos ................................................................................................................................................37
1.2.   Proyectos Productivos ..........................................................................................................................38
1.2.1.    Gestión del periodo ..........................................................................................................................38
1.2.2.    Logros ...............................................................................................................................................38
1.2.3.    Retos ................................................................................................................................................40
1.3.   Grupos Móviles de Erradicación...........................................................................................................40
1.3.1.    Gestión del periodo ..........................................................................................................................40
1.3.2.    Logros ...............................................................................................................................................40
1.3.3.    Retos ................................................................................................................................................41
2. Centro de Coordinación de Acción Integral – CCAI .................................................................................42
2.1.   Gestión del periodo ..............................................................................................................................42
2.2.   Logros ...................................................................................................................................................42
2.3.   Retos ....................................................................................................................................................43
3. Desarrollo y Paz .......................................................................................................................................43
3.1.   Programa Paz y Desarrollo ..................................................................................................................44
3.1.1.    Gestión del periodo ..........................................................................................................................44
3.1.2.    Logros ...............................................................................................................................................44
3.2.1     Gestión del periodo ..........................................................................................................................45
3.2.2     Logros ...............................................................................................................................................45
3.2.3     Retos ................................................................................................................................................47
3.3.1     Ejecución Metas Estratégicas ..........................................................................................................47
3.3.2     Logros ...............................................................................................................................................48
3.3.3     Retos ................................................................................................................................................48
3.4.1     Gestión del periodo ..........................................................................................................................49
3.4.2     Logros ...............................................................................................................................................49
3.4.3     Retos ................................................................................................................................................50
3.5.1     Logros ...............................................................................................................................................51
3.5.2     Retos ................................................................................................................................................51
4. Desarraigados ..........................................................................................................................................52
5. Cordón Ambiental y Tradicional de La Sierra Nevada de Santa Marta ...................................................53
6. Riesgos Estratégicos Potenciales identificados para la Recuperación y Desarrollo Territorial ...............55
     OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. LOGRAR UN ALTO IMPACTO DE LA COOPERACIÓN, PÚBLICA,
PRIVADA, NACIONAL E INTERNACIONAL ...................................................................................................56
Dirección de Cooperación Internacional - DCI .................................................................................................56
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia –APC ........................................................56
7. Gestión del periodo ..................................................................................................................................57
1.1.   Ayuda Oficial al Desarrollo ...................................................................................................................57
1.2.   Nuevas Fuentes de Cooperación .........................................................................................................58
1.3.   Inversión Social Privada .......................................................................................................................58
1. Logros .......................................................................................................................................................59
2. Retos ........................................................................................................................................................59
3. Riesgos Estratégicos Potenciales identificados para la Cooperación Internacional................................60
1. Red de Seguridad Alimentaria - ReSA .....................................................................................................62
1.1.   Gestión del periodo ..............................................................................................................................63
1.2.   Logros ...................................................................................................................................................63
2. Generación de Ingresos y Empleabilidad.................................................................................................64
1.3. Gestión del Periodo ..................................................................................................................................66
1.4.   Logros ...................................................................................................................................................66
1.5.   Retos ....................................................................................................................................................69
3. Infraestructura y Hábitat ...........................................................................................................................70
1.6.   Gestión del periodo ..............................................................................................................................70

                                                                                3
                                 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
                  Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
1.7. Logros .......................................................................................................................................................70
1.8. Retos ........................................................................................................................................................71
4. Grupo de Trabajo Apoyo Misional – (Operación Prolongada de Socorro y Recuperación– OPSR) .......71
1.9.   Gestión del periodo ..............................................................................................................................72
1.10.    Logros ...............................................................................................................................................72
1.11.    Retos ................................................................................................................................................73
5. Donaciones ...............................................................................................................................................73
1.12.    Gestión del periodo ..........................................................................................................................73
1.13.     Logros ...............................................................................................................................................74
1.14.     Retos ................................................................................................................................................74
6. Programas de Generación de Empleo de Emergencia............................................................................75
1.15.     Logros ...............................................................................................................................................76
1.16.     Retos ................................................................................................................................................76
7. Riesgos Estratégicos Potenciales identificados para la Inclusión Productiva y la Sostenibilidad ...........76
III. EJECUCIÓN ÁREAS DE SOPORTE .......................................................................................................77
1. Gestión en la Contratación .......................................................................................................................77
1.1.   Acciones para garantizar la Transparencia en la Contratación ...........................................................77
1.2.   Logros ...................................................................................................................................................78
1.3.   Retos ....................................................................................................................................................78
2. GERESS- Atención Peticiones, Quejas y Reclamos ..............................................................................78
2.1.   Principales Servicios solicitados por los usuarios ................................................................................79
2.2.   Principales Acciones Implementadas para mejorar la atención a los usuarios ...................................79
2.3.   Logros ...................................................................................................................................................80
2.4.   Retos ....................................................................................................................................................80
3. Talento Humano - Procedimiento de Vinculación y Evaluación de funcionarios (Meritocracia) ..............81
3.1.   Colaboradores de la Entidad por tipo de vinculación ...........................................................................81
3.2.   Logros ...................................................................................................................................................81
3.3.   Retos ....................................................................................................................................................82
3.4.   Índice de Transparencia Nacional – ITN .............................................................................................82
4. Gestión Administrativa..............................................................................................................................83
4.1.   Logros ...................................................................................................................................................83
4.2.   Retos ....................................................................................................................................................84
5. Gestión Documental .................................................................................................................................84
5.1.   Logros ...................................................................................................................................................84
5.2.   Retos ....................................................................................................................................................85
6. Gestión de Comunicaciones.....................................................................................................................86
6.1.   Campañas de Información Pública ......................................................................................................86
Posicionamiento de página web y redes sociales ............................................................................................87
Percepción de la ciudadanía sobre la entidad .................................................................................................87
6.2.   Logros ...................................................................................................................................................88
6.3.   Retos ....................................................................................................................................................88
7. Gestión Financiera ...................................................................................................................................89
7.1.   Logros ...................................................................................................................................................89
7.2.   Retos ....................................................................................................................................................89
8. Gestión de Adquisiciones .........................................................................................................................90
8.1.   Logros ...................................................................................................................................................90
8.2.   Retos ....................................................................................................................................................91
9. Gestión de Sistemas ................................................................................................................................91
9.1.   Logros ...................................................................................................................................................91
9.2.   Retos ....................................................................................................................................................92
IV. AVANCES OFICINAS DE LA DIRECCIÓN..............................................................................................93
2. Oficina de Control Interno – Sistema de Control Interno .........................................................................93

                                                                                 4
                                  Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
                  Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
Logros ...............................................................................................................................................................99
Retos ..............................................................................................................................................................100
3. Calidad y Mejoramiento Continuo – Sistema Gestión de Calidad .........................................................100
4. Oficina Asesora Jurídica ........................................................................................................................103
5. Control Interno Disciplinario ...................................................................................................................105
V. AVANCES OPERACIÓN REGIONAL ....................................................................................................107
1. Objetivo ..................................................................................................................................................107
2. Funciones ...............................................................................................................................................107
3. Mapa Territorial ......................................................................................................................................108
4. Cuadro de Control Estratégico Territorial ...............................................................................................108
5. Actividades con mayores problemas de ejecución ................................................................................112
6. Rendición de Cuentas de la Operación Territorial .................................................................................112 




                                                                                  5
                                  Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
                  Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
INTRODUCCIÓN

La ley de 1448 de 2011, representó para el país un avance en términos de reconocimiento y
dignificación de las victimas a través de la materialización de sus derechos constitucionales, para
lo cual el Gobierno Nacional en un marco de justicia transicional establece un conjunto de
medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio
de las víctimas de la violencia. Para lograr este objetivo y con el fin de evitar duplicidad de
funciones y garantizar la continuidad en el servicio, sin que ningún momento se afecte la atención
a las víctimas, se decide transformar la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional – ACCIÓN SOCIAL- en un Departamento Administrativo encargado de
fijar las políticas, planes generales, programas y proyectos para la asistencia, atención y
reparación a víctimas de la violencia, la inclusión social, atención a grupos vulnerables y la
reintegración social y económica.

En este sentido y con los objetivos últimos de fortalecer la política social y de atención a la
población pobre, vulnerable y victima de la violencia y la consolidación de los territorios a través
de la garantía de la presencia del Estado. Se efectúa la transformación de ACCIÓN SOCIAL,
dando paso a la creación del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Este, tiene
como reto principal avanzar en la superación de la pobreza y la inclusión de la población
vulnerable y victima de la violencia en una senda de prosperidad y reconciliación. En este
contexto, a través de este documento se pone a disposición de la administración y los
interesados, el presente documento que contiene la información acerca de la inversión y gestión
realizada a través de los diferentes procesos misionales, así como los avances operativos
obtenidos durante el periodo Santos Calderón (Agosto de 2010 y Octubre de 2011).

La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -ACCIÓN SOCIAL-,
fue creada mediante el decreto 2467 de 2005, con el fin de canalizar los recursos nacionales e
internacionales para ejecutar todos los programas sociales que dependen de la Presidencia de la
República y que atienden a los colombianos afectados por la pobreza, el narcotráfico y la
violencia. Su misión fue movilizar a Colombia para superar la pobreza extrema, avanzar en la
reconciliación y liderar la agenda de cooperación internacional del país, con la visión de ser
ejemplo mundial en la construcción de una sociedad con prosperidad para todos.

Bajo esta premisa, ACCIÓN SOCIAL atendió población que subsiste en condiciones de pobreza
extrema, familias en situación de desplazamiento y víctimas de la violencia, así como territorios y
población vulnerable como consecuencia de la presencia de cultivos ilícitos. Desde el año 2002 y
hasta la fecha, la Entidad ha beneficiado a cerca de 10 millones de personas ubicadas en los
1102 municipios del país, con un presupuesto de más de 18 billones de pesos, cubriendo así la
totalidad del territorio nacional. Igualmente, un gran esfuerzo de la Entidad se dirigió al
fortalecimiento del Sistema de Cooperación Internacional y al mejoramiento de la eficiencia
institucional.

Los objetivos misionales propuestos hasta el 2011 fueron:

   1. Contribuir a la superación de la pobreza extrema en Colombia.
   2. Contribuir eficazmente a la reconciliación de los colombianos víctimas de la violencia.


                                                                   6
                         Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
           Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
3. Generar condiciones territoriales para la paz, la consolidación y el desarrollo de territorios
      focalizados.
   4. Lograr un alto impacto de la cooperación, pública, privada, nacional e internacional.
   5. Liderar efectivamente de forma participativa nuestros sistemas interinstitucionales y
      contribuir en la atención post “Ola Invernal”.
   6. Consolidar una reputación de entidad pública ejemplar.

Incorporados en el accionar de cinco Unidades Estratégicas:

      Superación de la Pobreza.
      Atención y Reparación a Víctimas
      Recuperación y el Desarrollo Territorial
      Inclusión Productiva y Generación de Capacidades
      Dirección de Cooperación Internacional

Estas Unidades Estratégicas se conformaron por 28 procesos misionales, que en conjunto con los
procesos de soporte coordinados por la Secretaría General y las Oficinas Asesoras, adscritas a la
Dirección General, permitieron el funcionamiento de la Agencia. Es importante resaltar que 28 de
los procesos de direccionamiento, misionales y de apoyo se encuentran certificados. De igual
manera, la operación de la Entidad se llevo a cabo con el trabajo de 2633 colaboradores ubicados
en 35 Unidades Territoriales y 9 sedes de nivel nacional (Bogotá).

A continuación presentamos entonces, el Informe de esta gestión que da cuenta de los principales
resultados y logros de la Entidad, tanto en el ámbito misional como en el operacional, mostrando
el avance en la ejecución financiera, en el desarrollo de los programas sociales y en la gestión de
funcionamiento propuesta, para de esta manera proporcionar al Departamento información
pertinente en el proceso de transformación institucional.




                                                                  7
                        Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
          Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
I.          EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA VIGENCIA 2011

1.     Inversión
                                                                                                               Cifras en millones de $

                           CONCEPTO                                    APROPIACIÓN         COMPROMISOS        OBLIGACIONES         PAGOS
                                                                        DEFINITIVA


INVERSION
DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
                                                                              18.000             15.608              14.461          14.193
DEL RECURSO HUMANO
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                                                     6.000              4.908               4.627           4.544
Implantación de Programas Regionales de Desarrollo y Paz
                                                                                6.000              4.908              4.627            4.544
(préstamo destinación específica)
Implantación de Programas Regionales de Desarrollo y Paz                          -                  -                   -               -
PRODUCCIÓN Y APROVECHAMIENTO AGRICOLA                                         12.000             10.700               9.834           9.649
Implantación de un Programa Red de Seguridad Alimentaria - RESA
                                                                               12.000            10.700               9.834            9.649
Región Nacional-
PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO
                                                                            2.281.783         2.269.615           2.140.894        1.956.562
HUMANO
ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD                                           2.281.783         2.269.615           2.140.894        1.956.562
Asistencia a Víctimas de la Violencia Política en Colombia previo
                                                                               10.000            10.000               9.429            9.429
concepto DNP
Apoyo y Atención Psicosocial en Zonas Afectadas por el
                                                                               10.000              9.978              9.963            9.963
Desplazamiento Forzado.
Implementación generación de ingresos y proyectos productivos
                                                                               30.000            27.934              25.589           25.587
para población desplazada- APD FIP previo concepto DNP
Implementación Programa familia guardabosque- FIP                              80.000            77.789              76.330           65.436
Implementación Programa familias en Acción para población
                                                                              150.000           150.000             146.944          144.323
vulnerable y atención a la población desplazada Nacional - APD- FIP
Implementación de la estrategia de fortalecimiento institucional y
                                                                                2.500              1.841              1.243            1.239
desarrollo social del plan Colombia- FIP previo concepto DNP
Implementación de la estrategia de fortalecimiento institucional y
                                                                                5.000              3.364              2.589            2.441
desarrollo social del Plan Colombia- FIP previo concepto DNP
Implementación Programa Familias en Acción para población
                                                                            1.135.277          1.135.212          1.114.993        1.020.768
vulnerable . FIP
Implementación Programa Familias en Acción para población
                                                                                1.052              1.052                 -               -
vulnerable . FIP
Implementación Programa Familia en Acción para población
                                                                                4.754              4.754              4.517            4.517
vulnerable . FIP
Implementación generación de ingresos y proyectos productivos
                                                                               72.750            69.631              41.807           41.597
para población vulnerable nacional - FIP previo concepto DNP
Implementación generación de ingresos y proyectos productivos
                                                                                  -                  -                   -               -
para población vulnerable nacional - FIP previo concepto DNP
Proyecto para la entrega del componente de atención Humanitaria
                                                                              222.232           221.872             175.665          166.710
para la Población Desplazada - APD
Proyecto para la entrega del componente de atención Humanitaria
                                                                              393.599           393.599             392.250          353.400
para la Población Desplazada - APD
Proyecto para la entrega del componente de atención Humanitaria
                                                                               22.194            22.194              22.194              -
para la Población Desplazada - APD
Implementación programa grupo móvil de radicación FIP a Nivel
                                                                               70.000            69.773              58.759           53.349
Nacional
Unidad Coordinadora Nacional de la política pública para la atención
                                                                               72.373            70.572              58.571           57.753
a la población desplazada
Implementación del programa de familias en acción para la
                                                                                      42                 42                  42              42
población vulnerable FIP pago pasivo vigencias expiradas
Prevención y Atención del desplazamiento Forzado-Pago pasivos
                                                                                       9                  9                   9               9
Exigibles Vigencias Expiradas Organización CAMAWARI




                                                                        8
                             Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
               Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
Cifras en millones de $

                          CONCEPTO                                  APROPIACION          COMPROMISOS         OBLIGACIONES          PAGOS
                                                                     DEFINITIVA

ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACION
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL                             4.000               3.407                  3.332         3.207
ESTADO
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                                                   4.000               3.407                  3.332         3.207
Apoyo a la generación de condiciones de paz en proyectos                        -                   -                     -              -
Implementación, ampliación y mantenimiento de las tecnologías de
                                                                              4.000              3.407                  3.332          3.207
Información y Comunicaciones en Acción Social a Nivel nacional
ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL
                                                                          397.500             389.108             223.944           126.122
PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                                                397.500             389.108             223.944           126.122
Implementación - Obras para la Paz -FIP previo concepto DNP
                                                                           217.702             214.666             114.065            37.604
Implementación de Juntos Red - de protección Social para la
                                                                           159.500             154.153              92.044            88.208
Superación a la Pobreza Extrema a Nivel Nacional - FIP
Implementación mejoramiento integral         de condiciones de
                                                                            20.000              19.992              17.537                   12
habitabilidad nivel nacional - FIP
Implementación Obras para la Paz-FIP -Pagos Pasivos Exigibles
Vigencias Expiradas en la Construcción de un polideportivo en La                    43                  43                    43             43
Tola y cancha de futbol en El Charco -Nariño
Implementación Obras para la Paz-FIP -Pagos Pasivos Exigibles
Vigencias Expiradas para la terminación del coliseo de deportes                 255                255                    255           255
cabecera municipal del municipio de Ubalá Cundinamarca
COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O
SEGUIMIENTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y/O
                                                                          259.967               80.086             49.249            48.466
FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL
ESTADO.
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                                                259.967               80.086             49.249            48.466
Administración de Recursos de Cooperación Técnica y/o Financiera
no Reembolsable. DONACIONES [DISTRIBUCIÓN PREVIO                           105.631                  -                     -              -
CONCEPTO DNP]
Administración de Recursos de Cooperación Técnica y/o Financiera
                                                                           127.785              59.221              29.592            28.966
no Reembolsable de ACCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL
LABORATORIO PAZ 2                                                            3.326                 -                   -                 -
LABORATORIO PAZ 3                                                              937                 238                 235               210
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL                                                1.525               1.174                 844               243
AECI                                                                           500                 333                 315               315
OTROS COOPERACIÓN                                                              602                   37                -                 -
AGUA POTABLE ESPAÑA                                                         52.623              30.816              27.730            27.730
ESTABILIZACION 1                                                            23.178              15.902                 -                 -
ESTABILIZACION 2                                                            13.939               8.632                 -                 -
REINTEGRACION Y RECONCILIACIOON                                              1.721               1.721                 104               104
NUEVOS TERRITORIOS DE PAZ                                                   28.152                 -                   -                 -
CAM FASE IV                                                                    410                 367                 364               364
DINAMICA DE LA DESAPARICION                                                    872                 -                   -                 -
Apropiación por Distribuir-PREVIO CONCEPTO DNP                             234.967                 -                   -                 -
                                                                               -                   -                   -                 -
Administración de Recursos de Cooperación Técnica y/o Financiera
no Reembolsable de ACCION SOCIAL -PAGO PASIVOS EXIGIBLES                      1.551              1.551                  1.551          1.551
VIGENCIAS EXPIRADAS NACIONAL
                                                                                -                   -                     -              -
Administración de Recursos de Cooperación Internacional Técnica
y/o Financiera no Reembolsable Contrapartida Nacional      Previo           25.000              19.315              18.106            17.949
concepto DNP
TRANSFERENCIAS                                                            130.000             130.000             130.000           130.000
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                                                130.000             130.000             130.000           130.000
Incremento Entrega de Ayuda Humanitaria para la Población
                                                                                               130.000             130.000           130.000
Desplazada a Nivel Nacional                                                130.000
                                       TOTAL INVERSION                  3.091.250           2.887.824            2.561.879         2.278.550


                                                            9
                  Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
    Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
2.     Funcionamiento

                                                                                                                   Cifras en millones de $

                           CONCEPTO                                     APROPIACIÓN         COMPROMISOS          OBLIGACIONES         PAGOS
                                                                         DEFINITIVA

FUNCIONAMIENTO
                                                                                   -                     -                    -           -
GASTOS DE PERSONAL                                                              19.868                18.533               18.521      18.477
                                                                                    -                     -                    -           -
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA                                         15.124                14.098               14.098      14.098
SUELDOS DE PERSONAL NÓMINA                                                      10.417                 9.867                9.867       9.867
 Sueldos                                                                         9.767                 9.377                9.377       9.377
 Sueldos de vacaciones                                                              650                  490                  490         490
PRIMA TECNICA                                                                     1.215                1.008                1.008       1.008
 Prima Técnica no Salarial                                                        1.215                1.008                1.008       1.008
OTROS                                                                             2.582                2.319                2.319       2.319
 Gastos de Representación                                                              71                   69                   69          69
 Bonificación por Servicios Prestados                                               311                  290                  290         290
 Bonificación Especial de Recreación                                                   69                   50                   50          50
 Otras Bonificaciones Provisionadas                                                  -                    -                    -           -
 Subsidio de Alimentación                                                              50                   49                   49          49
 Auxilio de Transporte                                                                 70                   49                   49          49
 Prima de Servicio                                                                  449                  412                  412         412
 Pima de Vacaciones                                                                 482                  405                  405         405
 Prima de Navidad                                                                   990                  920                  920         920
 Prima de Dirección                                                                    37                   33                   33          33
 Bonificacion de Dirección                                                             55                   42                   42          42
                                                                                     -                    -                    -           -
OTROS GASTOS PERSONALES (PREVIA DITR. CONCEPTO
                                                                                    -                     -                       -       -
DGPPN)
 Gastos de Personal                                                                  -                    -                       -        -
                                                                                     -                    -                       -        -
HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR
                                                                                    157                  151                  151         151
VACACIONES
 Horas Extras, días festivos                                                           47                   45                   45          45
 Indemnización Por Vacaciones                                                       111                  106                  106         106
                                                                                     -                    -                    -           -
 PAGOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS                                                752                  752                  752         752
 Pagos Exigibles Vigencias Expiradas                                                752                  752                  752         752
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                                                     202                  167                  154         150
 Honorarios                                                                         190                  155                  143         139
 Remuneración Servicios Técnicos                                                     12                   11                   11          11
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR
                                                                                  4.543                4.269                4.269       4.229
PRIVADO Y PÚBLICO
 Administradas por el Sector Privado                                              2.271                 2.087                2.087      2.087
 Administradas por el Sector Público                                              1.620                 1.562                1.562      1.562
 APORTES AL ICBF                                                                    385                   372                  372        348
 APORTES AL SENA                                                                    267                   248                  248        232




                                                                     10
                            Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
              Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
Cifras en millones de $

                           CONCEPTO                                    APROPIACION       COMPROMISOS         OBLIGACIONES         PAGOS
                                                                        DEFINITIVA
                                                                                 -                    -                   -            -
GASTOS GENERALES                                                             13.106               12.188              10.789       10.401
                                                                                 -                    -                   -            -
IMPUESTOS Y MULTAS                                                                66                   50                  50           50
 Impuestos y Contribuciones                                                        66                   50                  50           50
Multas y Sanciones                                                               -                    -                   -            -
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS                                            13.040               12.138              10.740       10.351
Compra de Equipo                                                                103                  101                    74           37
Enseres y Equipos de Oficina                                                    321                  271                 245          245
Materiales y Suministros                                                      1.179                1.140                 920          787
Mantenimiento                                                                 3.123                3.059               2.659        2.530
Comunicaciones y Transportes                                                    470                  436                 366          334
Impresos y Publicaciones                                                        223                  171                 149          149
Servicios Públicos                                                            1.650                1.622               1.622        1.622
Seguros                                                                         550                  344                    66           66
Arrendamientos                                                                3.284                3.173               3.014        3.014
Viáticos y Gastos de Viaje                                                    1.694                1.542               1.371        1.348
Gastos Judiciales                                                                  6                    6                    6            6
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos                                      291                  136                 132             98
Gastos Financieros                                                                 6                  -                   -            -
Otros Gastos Por Adquisición de Servicios                                       138                  138                 116          116
                                                                                 -                    -                   -            -
TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                   595.398              532.991             527.156      526.960
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO                                              6.183                6.183               6.183        6.183
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL                                                6.183                6.183               6.183        6.183
Cuota de Auditaje Contranal                                                   6.000                6.000               6.000        6.000
Cuota de Auditaje Contranal                                                      183                  183                 183          183
Asistencia a Víctimas de la Violencia Política en Colombia - Ley 782              -                   -                    -           -
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                                     2.048               1.989                1.717       1.717
OTRAS TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                                                2.048               1.989                1.717       1.717
Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional (Ley 318 de 1996)              2.048                1.989               1.717        1.717

Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional (Ley 318 de 1996)                 -                   -                    -           -
OTRAS TRANSFERENCIAS                                                        587.167              524.819             519.256      519.061
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES                                                   3.232                  450                 450          442
 Sentencias y Conciliaciones                                                  3.232                  450                 450          442
DESTINATARIO DE OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES                               583.936             524.368              518.806      518.619
Fondo Para la Reparación de las Víctimas (Art. 54 Ley 975 de 2005)           513.899             513.428              508.325      508.180

Fondo Para la Reparación de las Víctimas (Art. 54 Ley 975 de 2005)                -                   -                    -           -

Fondo Para la Reparación de las Víctimas (Art. 54 Ley 975 de 2005)            56.037                  -                    -           -

Otras Transferencias Previo Concepto DGPPN                                        -                   -                    -           -
  Gastos de Funcionamiento       y Comisión de Reparación de
                                                                              14.000               10.940              10.481       10.439
Reconciliación
                                      TOTAL FUNCIONAMIENTO                  628.372              563.711             556.466      555.838




                                                                       11
                              Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
              Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
3.       Reserva

                                                                                                                 Cifras en millones de $
                                                                                                          RES ERVA
                                                        RESERVA
                  CONCEPTO                                                      CANCELACIONES          PRES UPUES TAL                 PAGOS
                                                     PRESUPUESTAL
                                                                                                        DEFINITIVAS
FUNCIONAMIENTO                                             2.874.272.089              175.965.627             2.698.306.462           2.633.718.297


GASTOS DE PERSONAL                                             2.904.761                        0                 2.904.761                      0


SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                                2.904.761                        0                 2.904.761                      0
 Honorarios                                                    2.904.761                                          2.904.761                      0


GASTOS GENERALES                                           1.854.113.638               31.256.115             1.822.857.523           1.814.149.374


ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS                          1.854.113.638               31.256.115             1.822.857.523           1.814.149.374
 Compra de Equipo                                           452.557.398                   359.997               452.197.401             452.197.401
 Materiales y Suministros                                    10.872.814                 4.337.000                 6.535.814              6.305.709
 Mantenimiento                                              286.732.892                20.612.069               266.120.823            262.086.865
 Comunicaciones y Transportes                               499.647.632                 5.000.000               494.647.632            494.647.626
 Impresos y Publicaciones                                    25.952.357                   947.049                25.005.308             24.043.298
 Arrendamientos                                              33.984.802                                          33.984.802             31.984.802
 Viáticos y Gastos de Viaje                                 367.138.064                                         367.138.064            367.137.404
 Capacitación, Biemestar Social y Estímulos                 177.227.679                                         177.227.679            175.746.269


 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                 1.017.253.690              144.709.512               872.544.178            819.568.923
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO                             60.060.495                56.544.576                 3.515.919              3.515.919
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL                                        0                         0                60.060.495                      0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                   60.060.495                         0                60.060.495                      0
OTRAS TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                              60.060.495                56.544.576                 3.515.919              3.515.919
 Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional
                                                               3.678.074                  162.155                 3.515.919              3.515.919
(Ley 318 de 1996)
 Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional                                       56.382.421                         0                      0
                                                             56.382.421
(Ley 318 de 1996)
OTRAS TRANSFERENCIAS                                        957.193.195                88.164.936               869.028.259            816.053.004
DESTINATARIO DE OTRAS TRANSFERENCIA                                                    88.164.936
                                                            957.193.195                                         869.028.259            816.053.004
CORRIENTES
 Fondo Para la Reparación de las Victimas (Art. 54                                     69.184.936
                                                            353.296.699                                         284.111.763            237.594.572
Ley 975 de 2005)
 Gastos de Funcionamiento y Comisión de                                                18.980.000               584.916.496            578.458.432
                                                            603.896.496
Reparación de Reconciliación




                                                                           12
                                  Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
                  Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
Cifras en millones de $ $
                                                                                                     RES ERVA
                                                         RESERVA
                   CONCEPTO                                                 CANCELACIONES         PRES UPUES TAL          PAGOS
                                                       PRESUPUESTAL
                                                                                                   DEFINITIVAS

INVERSION                                                 576.288.479.783        24.416.734.127       551.871.745.656   533.373.801.251
DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y                           2.198.299.035                               2.124.418.806     2.123.666.494
                                                                                    73.880.229
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                                  1.560.555.752                    0          1.560.555.752     1.559.803.440
Implantación de Programas Regionales de                     1.560.555.752                               1.560.555.752     1.559.803.440
Desarrollo y Paz
PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO                                 637.743.283
                                                                                    73.880.229           563.863.054       563.863.054
AGRICOLA
Implantación de un Programa Red de Seguriadad                637.743.283            73.880.229           563.863.054       563.863.054
Alimentaria - RESA Región Nacional-
PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL                          12.696.984.537           87.152.393
                                                                                                       12.609.832.144    10.886.115.756
RECURSO HUMANO
ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD                          12.696.984.537           87.152.393         12.609.832.144    10.886.115.756
Prevencion y Atencion del Desplazamiento                   10.894.871.785           83.952.393
                                                                                                       10.810.919.392     9.502.587.732
Forzado
Prevencion y Atencion del Desplazamiento                    1.797.725.752             3.200.000
                                                                                                        1.794.525.752     1.383.528.024
Forzado
Asistencia a Victimas de la Violencia Politica en               4.387.000                                   4.387.000                0
Colombia
ADMINISTRACION, CONTROL Y                                   1.641.171.880                               1.637.286.627     1.517.286.627
ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA                                                       3.885.253
APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                                  1.641.171.880             3.885.253         1.637.286.627     1.517.286.627
Apoyo a la generación de condiciones de paz en              1.300.000.000
                                                                                                        1.300.000.000     1.180.000.000
proyectos
Implementación, ampliación y mantenimiento de las            341.171.880                                 337.286.627       337.286.627
tecnológias de Infomación y Comunicaciones en                                         3.885.253
Acción Social a Nivel nacional
ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION                          513.717.648.117        17.396.448.250
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION                                                                 496.321.199.867   486.782.168.331
DEL ESTADO
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                                513.717.648.117        17.396.448.250       496.321.199.867   486.782.168.331
Implantación de la Estrategia de Fortalecimiento             784.030.390            14.518.160
Institucional y Desarrollo Social del Plan Colombia-                                                     769.512.230       769.512.230
FIP
Implementación - Obras para la Paz -FIP                    72.177.704.093           29.960.758         72.147.743.335    67.078.916.776
Implementación del Programa Familias en Acción            283.918.747.190         6.710.002.364
                                                                                                      277.208.744.826   277.139.766.748
para la Población Vulnerable - FIP
Implementación del Programa Familias en Acción              1.000.000.000                               1.000.000.000     1.000.000.000
para la Población Vulnerable - FIP
Implementación del Programa Familias en Acción            116.664.708.532
                                                                                  9.072.292.168       107.592.416.364   107.592.416.364
para la Población Vulnerable - FIP
Implementación del Programa Familias en Acción              3.571.078.225
para la Población Vulnerable y Atención a la                                                            3.571.078.225      129.488.957
Población Desplazada Nacional. -APD- FIP
Implementación del Programa Familias en Acción              6.234.095.000
para la Población Vulnerable y Atención a la                                             6.164          6.234.088.836     6.234.088.836
Población Desplazada Nacional. -APD- FIP
Implantación Generación de Ingresos y Proyectos             2.362.132.524
Productivos para Población Vulnerable Nacional.-                                      4.722.121         2.357.410.403     2.343.143.703
FIP
Implantación Generación de Ingresos y Proyectos             2.444.028.070             4.436.585         2.439.591.485     2.437.968.285
Productivos para Población Desplazada -APD-FIP
.
Implementación de Juntos Red - de protección                5.164.619.927           31.997.528          5.132.622.399     5.108.239.285
Social para la Superación a la PobrezaExtrema a
Nivel Nacional - FIP
Implementació Programa Grupo Movil de                        399.525.128           139.290.354
                                                                                                         260.234.774       257.381.480
Erradicación FIP Nacional
Implementació Programa Grupo Movil de                      13.282.785.617
                                                                                                       13.282.785.617    12.442.294.436
Erradicación FIP Nacional
Implementación Programa Familias                            4.894.190.520         1.389.222.049         3.504.968.472     3.481.784.638
Guardabosques- FIP
Proyecto para la entrega del componente de                   820.002.901
atención Humanitaria para la Población                                                                   820.002.901       767.166.594
Desplazada - APD



                                                                  13
                      Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
   Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
Cifras en millones de $
                                                                                                          RES ERVA
                                                      RESERVA
                 CONCEPTO                                                      CANCELACIONES           PRES UPUES TAL                 PAGOS
                                                   PRESUPUESTAL
                                                                                                        DEFINITIVAS

COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN,                            21.432.908.527                                       14.602.067.430          9.344.640.967
PROMOCIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE
COOPERACIÓN TÉCNICA Y/O FINANCIERA                                                   6.830.841.097
PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL
ESTADO.
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                               21.432.908.527              6.830.841.097            14.602.067.430          9.344.640.967
Administración de Recursos de Cooperación                                                                     11.434.244.177          6.392.899.854
Técnica y/o Financiera no Reembolsable.
                                                         18.202.023.940              6.767.779.763
DONACIONES [DISTRIBUCION PREVIO
CONCEPTO DNP]
Administración de Recursos de Cooperación
Técnica y/o Financiera no Reembolsable de                18.202.023.940              6.767.779.763            11.434.244.177          6.392.899.854
ACCION SOCIAL A NIVEL NACIONAL
 Tercer Laboratorio de Paz en Colombia                    8.754.356.560              2.599.016.081             6.155.340.478          3.018.829.323
 Programa especial Desarraigados II                       4.193.870.808               871.057.346              3.322.813.463          1.417.980.295
Fortalecimiento Institucional Población
                                                          1.223.485.221                                        1.223.485.221          1.223.485.221
Afrocolombiana (Laboratorio de Paz AFROPAZ)
 Proyecto Fortalecimiento Organizaciones - CAM                                           8.457.330
                                                            258.794.298                                         250.336.968            250.336.968
FASE V (PCI)
 Fotalecimiento de la Capacidad Institucional -                                       410.082.924
                                                            892.350.971                                         482.268.046            482.268.046
Población desarraigada en Colombia
 Fortalecimeinto Institucional - AECI                        16.198.700                16.198.700                         0                      0
Proyecto Agua Potable y Saneamiento Básico                                                                                0                      0
                                                          2.862.967.382              2.862.967.382
(FIA) - España

Administración de Recursos de Cooperación
Internacional Técnica y/o Financiera no                   3.230.884.587                63.061.334              3.167.823.253          2.951.741.113
Reembolsable Contrapartida Nacional
TRANSFERENCIAS                                           24.601.467.687                24.526.905             24.576.940.782         22.719.923.076
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                               24.601.467.687                24.526.905             24.576.940.782         22.719.923.076
Implementacion, Mejoramiento y Construccion de                                         24.526.905              6.491.940.782          5.792.048.843
Infraestructura Social Para Comunidades
                                                          6.516.467.687
Retornadas en el Marco de la Estrategia retornar
es Vivir Nivel Nacional
Implementacion proyecto de infraestructura media
                                                         18.085.000.000                                       18.085.000.000         16.927.874.234
Contracíclica Nivel nacional
                     TOTAL PRESUPUESTO                579.162.751.872             24.592.699.754          554.570.052.118      536.007.519.548




                                                                          14
                                 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
                 Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
II.          EJECUCIÓN PROGRAMAS MISIONALES


                                                                 FICHA DE INVERSIÓN NACIONAL
                                                                                                                                                             INVERSIÓN
                                            PROGRAMA                                           FAMILIAS             PERSONAS              PROYECTOS                             HAS
                                                                                                                                                            (MILLONES $)

     ATENCIÓN PSICOSOCIAL DÉJATE TOCAR POR LA MÚSICA                                                                    21.459                    155             $ 9.500
      ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA - REPARACIÓN
                          ADMINISTRATIVA                                                          18.734                                                        $ 350.067
        ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA 2 SMMLV                                                6.171                                                           $ 6.483
        ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA 40 SMMLV                                                199                                                            $ 3.301
            ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA                                                   634.322                                                        $ 691.812
           DESARROLLO REGIONAL PAZ Y ESTABILIDAD                                                   1.432                                                           $ 6.305
                            DONACIONES                                                                                                          2.461            $ 82.154
               FAMILIAS EN ACCIÓN - DESPLAZADOS                                                 379.145                726.002                                  $ 220.946
                 FAMILIAS EN ACCIÓN - INDÍGENAS                                                  71.997                152.034                                   $ 45.080
                  FAMILIAS EN ACCIÓN - SISBEN 1                                                1.986.810              3.678.811                               $ 1.065.204
                    FAMILIAS GUARDABOSQUES                                                        1.348                                                          $ 17.160
          GENERACIÓN DE INGRESOS / CAPITALIZACIÓN                                                                        7.814                    317                 $ 51
 GENERACIÓN DE INGRESOS / MUJERES AHORRADORAS EN ACCIÓN                                                                 62.140                    146
      GENERACIÓN DE INGRESOS / MUJERES PRODUCTIVAS                                                                       2.709                     10             $ 4.334
      GENERACIÓN DE INGRESOS / RECUPERACIÓN ACTIVOS
                          IMPRODUCTIVOS                                                                                  9.463                     24             $ 1.512
GENERACIÓN DE INGRESOS / RUTA DE INGRESOS Y EMPRESARISMO                                                                10.700                     21
       GENERACIÓN DE INGRESOS / TRABAJANDO UNIDOS                                                                        7.714                      6
GENERACIÓN DE INGRESOS / INCENTIVO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR                                                               3.455                    106               $ 762
                 GRUPO MÓVIL DE ERRADICACIÓN                                                                                                                                  35.169
             INGRESO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL                                                                          2.159                                    $ 1.444
                   IRR - FAMILIAS EN SU TIERRA                                                    16.904
                       LEGIÓN DEL AFECTO                                                                                 5.010                     61
                       OBRAS PARA LA PAZ                                                                                                          593           $ 359.076
            PROGRAMAS DE DESARROLLO Y PAZ (PDP)                                                   1.860                                                            $ 2.014
             PROGRAMA DE EMPLEO DE EMERGENCIA                                                      123                                                             $ 1.285
       PROTECCIÓN DE TIERRAS Y BIENES PATRIMONIALES                                                                     13.874                 18.194                        922.585
                    PROYECTOS PRODUCTIVOS                                                         12.625                                                         $ 14.316
          RECONSTRUCCIÓN DE MUNICIPIOS VIVIENDA
              RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ReSA                                                  32.259                                                            $ 8.947
                              UNIDOS                                                           1.466.698             5.666.476                                  $ 129.095
                              TOTAL                                                            4.630.627*           11.201.834 **              22.094         $ 3.020.848    957.754
1 Raciones alimentarias                                                                      * Atenciones orientadas a Familias. No son familias únicas                      Fecha Emisión 
2 Municipios y Corregimientos Departamentales                                                ** Atenciones orientadas a Personas. No son personas únicas                                    



               En este capítulo se presenta la orientación dada al gasto social hacia los sectores más pobres y
               vulnerables de la población, teniendo en cuenta los índices de pobreza, vulnerabilidad, afectación
               por la violencia política y la eficiencia en la inversión pública social, de conformidad con los
               lineamientos formulados por el Gobierno Nacional y el Consejo Directivo de la entidad.

               Esta información se presenta por cada uno de los Objetivos Estratégicos mencionados, con el fin
               de establecer la alineación entre los retos y la gestión realizada durante la vigencia 2011.


                                                                                          15
                                                 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
                                   Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 “CONTRIBUIR A LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA
                                EXTREMA”

Para el cumplimiento de este Objetivo Estratégico, se llevaron a cabo los siguientes programas
misionales: Estrategia UNIDOS, Familias en Acción e Ingreso Social. A continuación se presenta
una descripción de cada uno de ellos y su gestión durante el año 2011.

1.         Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema - UNIDOS




Estrategia liderada por el Gobierno Nacional para contribuir a que la población más pobre de
Colombia o en situación de desplazamiento, supere la pobreza.
Esta estrategia cuenta con cinco características fundamentales: (i) identificó 45 logros básicos,
cuyo alcance permitirá a las familias superar las trampas de pobreza; (ii) la unidad de intervención
es la familia, que es acompañada y monitoreada en su proceso por cogestores sociales; (iii) el eje
central de la Estrategia es el alcance de los logros por parte de las familias, lo cual requiere la
articulación de todos los actores, fortaleciendo la descentralización y las iniciativas de las
autoridades locales; (iv) UNIDOS focaliza sobre el conjunto de familias más pobres; (v) el sistema
emplea y aprovecha recursos tecnológicos para hacer efectiva la articulación de los actores.
Durante el 2011, hicieron parte de esta gestión 26 entidades del nivel nacional:
     1.     Departamento Nacional de Planeación –DNP: lidera la estrategia
     2.     Departamento para la Prosperidad Social: coordina la operación
     3.     Ministerio de la Protección Social: preside el Consejo Directivo de UNIDOS
     4.     Alta Consejería para la Prosperidad Social.
     5.     Ministerio de Educación Nacional
     6.     Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
     7.     Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
     8.     Ministerio del Interior y Justicia
     9.     Ministerio de Comercio
     10.    Ministerio de TIC
     11.    Ministerio de Cultura
     12.    Ministerio de Defensa Nacional
     13.    Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF
     14.    Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
     15.    Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX
     16.    Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER
     17.    Bancoldex - Banca de las Oportunidades
     18.    Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer
     19.    Registraduría Nacional del Estado Civil
     20.    FINAGRO
     21.    Policía Nacional
     22.    Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
     23.    Alta Consejería Prosperidad Social
     24.    Banco Agrario.
     25.    Fondo Nacional del Ahorro.
     26.    Universidad Abierta y a distancia

                                                                       16
                              Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
                Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
DE JUNTOS A UNIDOS “POR LA PROSPERIDAD DE TODOS”
UNIDOS ha sido la congregación de 26 entidades del Estado involucradas en la prestación de
servicios y el ejercicio de derechos de las familias más pobres. Opera bajo el mismo esquema y
lineamientos de la Red JUNTOS, sin embargo, en la segunda fase el Gobierno Nacional ha
adoptado como una de sus prioridades fortalecer la Estrategia; así lo ha hecho visible en la
presentación de las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y el Plan Nacional de
Prosperidad Social.

El Departamento para la Prosperidad Social realizó la coordinación operativa de la estrategia,
coordinó la orientación de la cooperación internacional para focalizarla en la Estrategia en el
contexto de los ODM y de la estrategia de Cooperación Internacional, orientó todos sus
programas internos alrededor de la Estrategia como eje para la interlocución con todos los demás
actores.

     1.1. Gestión del periodo

     En el cuadro siguiente se presenta la gestión realizada por UNIDOS durante el 2011.
                                                                                                                Inversión
                           INDICADORES                                    Familias         Personas
                                                                                                               (millones $)
         Familias vinculadas a la red UNIDOS - con
                                                   1.466.698 5.666.476                                           $129.095
          acuerdo de corresponsabilidad firmado
     Fuente: Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación


     1.034 Municipios con convenio firmado a diciembre 31 de 2011.


     1.2. Ejecución Metas Estratégicas
                                                                     Avance a                                          %
                   Indicador                                         diciembre                  Meta              cumplimiento
        Familias con seguimiento a logros
                     básicos                                            658.465               500.000                 131,69%
       Familias egresadas de la estrategia
                    UNIDOS                                              559                    10.000                  5,59%
          Familias vinculadas a Unidos                               1.474.360               1.500.000                98,29%
           Familias con Plan familiar                                1.100.015                840.000                 130,95%
      Nuevas familias con cálculo de logros                           276.555                 420.000                 65,85%
          Fuente: Oficina Asesora de Planeación Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema



     1.3. Logros
          Creación del Centro de Innovación Social, con la misión de fomentar la participación y el
           empoderamiento de la sociedad como un todo en la búsqueda e introducción de
           soluciones de impacto que resuelvan las necesidades de la población pobre y
           vulnerable de forma más eficiente, sostenible y pertinente.
                                                                   17
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            Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
   La Estrategia UNIDOS permitió focalizar a las familias más pobres del país en 1.034
    municipios de los 32 Departamentos. Con ello, consolidó información fundamental para
    fortalecer la acción de las diferentes entidades del Estado, la descentralización y las
    iniciativas de las autoridades locales en la lucha por la Superación de la Pobreza
    Extrema.
   A través de aproximadamente 8.988 Cogestores Sociales se acercó el Estado y las
    políticas públicas a las familias más pobres del país.
   Se visitaron cerca de 34 mil familias en extrema pobreza, diariamente en sus casas,
    siendo la primera vez que esto sucedió en el caso de muchas de ellas.
   Se lideró un importante proceso de autogestión y promoción de las capacidades propias
    de las familias, para lo cual se construyeron planes familiares (planes de vida en los
    cuales las familias priorizan los temas que quieren mejorar) con 1´168.381 (S3) familias
    con el fin de que ellas sean autogestoras de su propio desarrollo.
   Se trabajó con aproximadamente 9 mil colaboradores en todo el país, promoviendo que
    las actividades se desarrollen en sus municipios de origen. Esto se ha traducido en la
    promoción de empleo local.
   1.474.360 familias vinculadas a la Estrategia UNIDOS, cumpliendo con el 98.3% de
    meta propuesta.
   A 31 de Diciembre se alcanzó la contratación de cuarenta y tres (43) de las cincuenta y
    dos (52) microrregiones, de las restantes nueve (9) microrregiones, cinco (5) serán
    operadas directamente, tres (3) se encuentran fallidas y una (1) es de carácter especial
    (Medellín).
   Atención con enfoque diferencial discriminada por tipo de población así:
                                           POBLACIÓN                         PERSONAS
                                        Afrodescendientes                     1.013.725
                                             Indígenas                         322.040
                                                Rom                             10.892
                                              Raizales                           8.716
                                            Palenquero                           9.778
                                         Niños (0-6 años)                      843.572
                                  Adolescentes (de 7 a 17 años)               1.639.747
                              Personas iguales o mayores de 65 años            303.271
                                         Discapacitados                        126.296

1.4. Retos
   Promover 113.000 familias
   Acompañamiento a 1.500.000 familias
   Integrar la estrategia Unidos en los planes Municipales de Desarrollo, al 50%
   Ejecutar los recursos del Fondo de Innovación Social por valor de $3.000 millones




                                                           18
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2.    Familias en Acción
                                      El Programa Familias en Acción entrega subsidios de nutrición a los
                                      niños menores de 7 años, así como un subsidio escolar a los niños y
                                      jóvenes entre 7 y 18 años que pertenezcan a las familias del nivel 1 del
                                      SISBEN, familias desplazadas que figuran en el Registro Único de
                                      Población Desplazada y población indígena establecida en resguardos
                                      que haya hecho llegar el censo al Ministerio del Interior y de Justicia.
                                      Los subsidios (nutricional por 12 meses y escolar por 10 meses,
                                      pagados bimestralmente), están condicionados a que la familia lleve a
                                      sus hijos a controles de nutrición, para el primer caso, y que los niños y
                                      jóvenes asistan a la escuela o colegio en el segundo caso.


    Subsidio de Nutrición: destinado al apoyo nutricional de la familia con niños menores de siete
     años y corresponde a uno por familia, no importa el número de niños menores de siete años
     pertenecientes a la familia.
    Subsidio Escolar: contribuye a incentivar la asistencia escolar y el rendimiento de los niños y
     jóvenes de 7 a 18 años en los establecimientos escolares. Se entrega mediante el
     reconocimiento monetario por cada menor de la familia beneficiaria que curse primaria (entre
     2º y 5º grado) o secundaria (entre 6º y 11º grado), el cual está condicionado a la asistencia
     escolar en un período.


      2.1. Gestión del periodo

      En el siguiente cuadro se presenta la gestión realizada por el programa durante el año 2011.

                                                                                                               INVERSIÓN
                              INDICADORES                                 FAMILIAS MENORES
                                                                                                               (millones $)
           Total familias en Acción beneficiadas SISBEN 1                 1.986.810      3.678.811              $1.065.204
          Total familias en Acción beneficiadas Desplazados                379.145        726.002                $220.946
           Total familias en Acción beneficiadas Indígenas                  71.997        152.034                 $45.080

                                    INDICADORES                               NUTRICIÓN        PRIMARIA       SECUNDARIA
                 Total Menores beneficiados por Familias en Acción
                                                                               1.662.078       1.305.337         1.589.432
                     (SISBEN1+DESPLAZADOS+INDIGENAS)
                                          Fuente: Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación



      2.2. Logros
            A partir de la bancarización, las familias beneficiarias accedieron al uso de alrededor de
             1.100 establecimientos de comercio, 1.200 cajeros electrónicos y 300 corresponsales
             no bancarios para el pago de las transferencias.
            Se avanzó en el cierre de los créditos suscritos con la banca multilateral: Banco
             Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial.


                                                                     19
                            Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
              Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
   Se capacitaron alrededor de 8.000 titulares en Desarrollo Infantil Temprano y Nutrición,
         como parte del componente de promoción de la salud y la educación familiar, lo que
         permite contar con multiplicadores para mejores prácticas familiares.
        Se realizó la evaluación de impacto para centros urbanos, el documento final se
         encuentra publicado en la página del DPS.
        Se hizo presencia en 1.099 municipios, 2.437.952 Familias; 4.556.847 personas y una
         inversión de $1.331.231 millones.
        Se inició del tercer seguimiento de evaluación de impacto en municipios menores de
         100 mil habitantes.

     2.3. Retos
        Desarrollar acuerdos y lineamientos para la ejecución de lo establecido en el Plan
         Nacional de Desarrollo, entre otros temas: el enfoque regional, las políticas
         diferenciadas para la inclusión social, la erradicación de las peores formas de trabajo
         infantil y la atención integral a la primera infancia (estrategia de 0 a siempre).
        Concertación con las nuevas administraciones municipales y regionales para la firma de
         los nuevos convenios interadministrativos y la operación para la nueva fase de Familias
         en Acción.
        Implementación del Sisben metodología III, que implica la vinculación de nuevas
         familias a las transferencias condicionadas.
        Vinculación de las familias a los nuevos procesos de pagos y bancarización.

3.   Ingreso Social
                                   Es un programa del Gobierno Nacional que otorga incentivos para
                                   Generar y/o mejorar las capacidades, competencias, habilidades y
                                   destrezas para el trabajo, de la población UNIDOS, a través de una
                                   intervención específica y bajo un modelo de transferencia
                                   condicionada, que les permita superar las barreras que tienen para el
                                   acceso al mercado laboral y la generación de ingresos.

     3.1. Gestión del periodo
     En el cuadro siguiente se presenta la gestión realizada por el programa durante la vigencia
     2011 con el siguiente reporte de participantes:
                              1     CALI                                                          87
                              2     MEDELLÍN                                                     582
                              3     VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE                                   46
                              4     CARTAGENA                                                    776
                              5     BUCARAMANGA                                                  186
                              6     MANIZALES                                                    212
                              7     ARMENIA                                                      124
                              8     PEREIRA                                                      219
                                              TOTAL PARTICIPANTES                               2.232
                                                  Fuente: Ingreso Social


                                                                 20
                        Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
          Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
Ingreso Social inicia su implementación a mediados del mes de junio de 2011 logrando la firma de 8 convenios
     interadministrativos para la ejecución del programa en los municipios de Cali, Cartagena, Medellín, Manizales,
                                         Armenia, Pereira, Bucaramanga y Ubaté.

3.2. Logros
      2.232 participantes de la Red Unidos, pertenecientes a la meta de graduación,
       vinculados al programa estudiando en el Ciclo Lectivo Educativo Integrado – CLEI-
       correspondientes a los grados 6/7 u 8/9.
      2.416 participantes bancarizados de los cuales 2.344 tienen cuenta ACTIVA en el SIIF
       NACION.
      A diciembre 31 de 2011 se realizaron 2.159 pagos por COF IV por valor de
       $645.400.000; 1.628 pagos por cumplimiento del COF V por valor de $973.700.000 y
       1.046 pagos por cumplimiento de COF VI por valor de $624.200.000 para un total de
       $2.243.300.000.
      Inicialmente se tenían presupuestados para la vigencia 2011, ejecutar $7.000 millones
       de pesos, pero dada la premura del tiempo para la consecución de las familias y los
       cupos escolares por el calendario escolar, se ejecutaron $2.243,3 millones, como se
       presenta en el siguiente cuadro.
                                                         PRESUPUESTO EJECUTADO
                                                           INGRESO SOCIAL 2011
                                                             (MILLONES DE $)
                                                                   Costo Unitario         Costo Total              Porcentaje
                                                   GASTOS MISIONALES                1.6                   2,243            99%
                                 Transferencias                                      
                                                                                    1.5                   2,243            99%
                                 Eventos ‐ Minga Blanda                             0.0                       0.0           0%
                                 Auditorías                                         0.0                       0.0           0%
                                 Seguros                                            0.1                       0.0           0%
                                                   GASTOS OPERATIVOS                0.0                         31          1%
                                 Internos *                                         0.0                         31          1%
                                                               TOTAL                1.7                   2,274           100%


3.3. Retos
      Ampliación de Cobertura: inclusión de nuevos participantes y nuevas ciudades.
      Implementación de refuerzos educativos con los participantes de Ingreso Social.
      Articulación con el programa Enganche Laboral – Trabajemos Unidos, el Sena y los
       demás actores de la Ruta de Atención Integral (RAI) hacia la generación de ingresos de
       los participantes.
      Consolidación de procesos de minga blanda (talleres de acompañamiento sociolaboral,
       alfabetización digital y buen uso del Ingreso Social) y minga dura (servicio social)-
      Articulación con las nuevas administraciones municipales.
      Fortalecimiento del proceso de acompañamiento a los participantes para evitar la
       deserción al programa.
      Estabilización Operativa del Programa (Consolidación del equipo y de la infraestructura
       necesaria para el buen funcionamiento del programa).
                                                                   21
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4.    Riesgos Estratégicos Potenciales identificados para la Superación de la Pobreza
      Extrema

Adicional a los retos identificados para la superación de la pobreza extrema se han reconocido
una serie de riesgos potenciales que de alguna manera pueden afectar esta operación en el
futuro. Estos riesgos son:
    Bajo dinamismo entre las estrategias de focalización y promoción de las familias que permita
     atender las familias de la meta de superación de la pobreza extrema y que son pobres
     históricos, pero también las nuevas familias pobres extremas que aparecen cada año (entrada
     y salida).
    Baja articulación de oferta territorial efectiva sobre las familias que están siendo
     acompañadas por la Red UNIDOS.
    Debilidades en la orientación y mecanismos de verificación de las corresponsabilidades de la
     oferta para que estas se adecuen a las características de las familias y promuevan en ellas la
     autogestión de necesidades.
    Falta de claridad en alcance de la información recolectada por la Red UNIDOS como
     herramienta que contribuye (no garantiza) a la cesación de la vulnerabilidad manifiesta, ya
     que el alcance definido para la Red no incluye temas de prevención, protección y reparación.
    Limitación de cobertura en la zona rural donde existe alta presencia de población en extrema
     pobreza.




                                                                  22
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 “CONTRIBUIR EFICAZMENTE A LA RECONCILIACIÓN
           DE LOS COLOMBIANOS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA”


La Unidad Estratégica de Atención y Reparación a Víctimas de la Violencia, para el cumplimiento
del Objetivo Estratégico “Contribuir eficazmente a la reconciliación de los colombianos víctimas de
la violencia”, acompañó y asesoró a la alta Dirección en su función de Coordinar el Sistema
Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas - SNARIV, para diseñar, evaluar y
hacer seguimiento a la política pública para la Atención y Reparación a las víctimas por el conflicto
armado interno. Adicionalmente y en cumplimiento con la normatividad y jurisprudencia, coordinó
y ejecutó acciones para el goce efectivo de derechos de las víctimas por desplazamiento forzado
y la reparación integral, la garantía de no repetición y facilitar espacios de reconciliación para las
víctimas de la violencia.

El 2011 es el año en el cual se dio la transición entre el SNAIPD al SNARIV y la Dirección de Red
de Solidaridad Social -DRSS a la Unidad Especial de Atención y Reparación a Víctimas, por lo
tanto el presente capítulo, puede contener el nuevo lenguaje alineado por la ley 1448 de 2011. No
obstante, para efectos del presente documento, no podemos apartarnos de la estructura en la
citada vigencia, donde la DRSS cumplió su función con el apoyo de dos Subdirecciones tales
como: Subdirección de atención a Víctimas - SAVV y Subdirección de Atención a Población
Desplazada - SAPD.

Las líneas estratégicas del 2011 para garantizar la atención, según la normatividad, fueron: la
coordinación de las entidades que conforman el sistema en la Subdirección de Atención a
Población Desplazada, el registro y la atención humanitaria y, en la Subdirección de atención a
Víctimas, la reparación individual por vía administrativa. Adicionalmente, las competencias
señaladas a la entidad relacionadas con el retorno - reubicaciones y coordinación de acciones y
acompañamiento a la prevención del desplazamiento.


1.    Gestión y Actuaciones en Coordinación y Política Pública

El propósito fue acompañar y asesorar a la Alta Dirección en la función de coordinación del
Sistema de Atención Integral a la Población Desplazada – SNAIPD (desde junio 10 de 2011, con
Ley 1448/2011, SNARIV-Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas), con el
objetivo de asesorar a las entidades, movilizar y acompañar al sistema, en el diseño,
implementación y seguimiento de la política pública para la atención y reparación integral a las
víctimas del desplazamiento forzado. En cumplimiento de las obligaciones emanadas por la
normatividad y jurisprudencia. Durante el año 2011 la labor se orientó a la Coordinación
Interinstitucional Nacional y de Política Pública, certificación de las entidades del SNAIPD, la
Coordinación Territorial, Enfoque Diferencial, Participación de la población, atención a órdenes
del Sistema Interamericano DDHH, DIH y otros sistemas internacionales.

El principal resultado obtenido durante el año 2011, fue la coordinación para el diseño y ajuste de
la política pública para las víctimas con enfoque diferencial y territorial, y su posterior impulso,
coordinación y participación activa en la construcción, reglamentación y socialización de la LEY
DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS, Ley 1448/2011, para lo cual se logró:

                                                                  23
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    Realizar 8 encuentros regionales
    La participación de 768 víctimas del conflicto interno armado
    La participación de 400 funcionarios del Estado Colombiano
    Recibir, analizar, integrar y conceptuar sobre 7.500 comentarios para la reglamentación de la
     Ley

Paralelamente, se trabajó en asesoría y acompañamiento al Gobierno Nacional en la formulación
y consulta previa de los decretos ley 4633, 4634, 4635 de 2011 para la atención, asistencia,
reparación y restitución de territorios de Pueblos Indígenas, Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Palenqueras y Raizales y del Pueblo Rom o Gitano.

En coordinación de las entidades del SNAIPD y con más de 100 autos de seguimiento a la
Sentencia T 025 de 2004, en el año 2011, con destino a la Corte Constitucional se elaboraron: 10
informes nacionales y 9 de enfoque diferencial y la socialización del Programa Promoción de la
Participación y Prevención de la Violencia Sociopolítica contra las Mujeres en Situación de
Desplazamiento en 17 departamentos, con la construcción de 17 planes de acción
departamentales y puesta en marcha de 6 de estos planes, los cuales fueron concertados con las
organizaciones de mujeres de todo el país.

También en coordinación con las entidades del SNAIPD, con destino a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, se aportó a la respuesta institucional de 63 casos.

Construcción de 8 documentos técnicos de análisis y recomendaciones sobre enfoque diferencial.

De otra parte, en cumplimiento de la ley 1190 de 2008, fue realizada la asesoría y asistencia
técnica a 470 municipios y 31 gobernaciones para la formulación y/o actualización de 598 Planes
Integrales Únicos – PIU.

También se diseñó la herramienta de seguimiento y monitoreo a la implantación de la política
pública y de la ley de víctimas en todas las entidades del SNARIV a nivel nacional y territorial
para la futura certificación de cada una; 15 publicaciones mediante las cuales se socializó la
política pública a nivel nacional y territorial.

Es importante y ejemplar la labor realizada en la construcción del Programa Nacional de Política
Pública sobre Víctimas de Violaciones a los DDHH e Infracciones al DIH y haberlo brindado a la
academia a través de un diplomado virtual para funcionarios y líderes de población víctima.


2.    Atención a Población Desplazada

La misión de esta Subdirección estuvo enmarcada en la Ley 387 de 1997 y el Decreto 2569 de
2000, donde se imparten obligaciones puntuales en relación con los siguientes componentes:



                                                                  24
                         Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
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2.1. Registro de Desplazados – RUPD

        El Registro Único de Población Desplazada, se constituyó en la herramienta técnica
        que le permitió al Gobierno Nacional, administrar la información referente a la población en
        situación de desplazamiento, identificando persona a persona, sus características socio
        demográficas, culturales y geográficas. Sin embargo, no fue estático, sino que por el
        contrario tuvo una permanente evolución que se evidencia en el mejoramiento del proceso
        de caracterización de la población desplazada, de las particularidades del desplazamiento y
        del seguimiento a las entregas de la atención humanitaria emergencia a cargo de Acción
        Social –hoy Departamento para la Prosperidad Social -DPS

        En el 2011 fue implantada la estrategia con la cual pretendió modernizar y adecuar el
        sistema de información en su conjunto. Este interesante proyecto, fue absorbido por la Ley
        1448 de 2011, la cual ordenó la construcción de un registro único de víctimas y un nuevo
        instrumento denominado Formulario Único declaración de Víctimas. Adicionalmente, la ley
        retoma lo ordenado por la ley 387 de 1997 y el Decreto 2569 de 2000, en lo atinente a la
        Red Nacional de Información, y en esa medida se han venido diseñando nuevos
        instrumentos tecnológicos con el fin de afinar todo el proceso de registro e integración para
        la interoperabilidad de los sistemas de información de las entidades que hacen parte del
        SNARIV.

        Personas y Hogares Registrados en el Registro Único de Población Desplazada -
        RUPD

        La presentación descriptiva de las cifras del registro único de población desplazada RUPD,
        debe dar cuenta de los dos fenómenos esenciales: la expulsión y el lugar de llegada de la
        población que se desplaza. A 31 de diciembre de 2011, la población en el RUPD se refleja
        en la siguiente tabla:

                             POBLACIÓN INCLUÍDA EN EL REGISTRO ÚNICO                            POBLACIÓN INCLUÍDA EN EL REGISTRO ÚNICO
                                   DE POBLACIÓN DESPLAZADA                                            DE POBLACIÓN DESPLAZADA
DEPARTAMENTO                         ACUMULADO HISTÓRICO                                                ENERO - DICIEMBRE 2011

                                   EXPULSOR            RECEPTOR                                      EXPULSOR         RECEPTOR
                             HOGARES PERSONAS HOGARES PERSONAS                                 HOGARES PERSONAS HOGARES PERSONAS
  AMAZONAS                      232         944     312       1.115                                2         11     13        33
  ANTIOQUIA                   177.223    725.661 172.840     708.555                             9.193     29.166 10.316    32.625
   ARAUCA                      17.777     70.433  11.282      46.805                              562       1.668  420       1.360
  ATLÁNTICO                    1.800       7.345  28.669     126.479                               64        190   616       2.093
 BOGOTÁ, D.C.                  1.372       5.492  83.600     325.904                              15         58   6.743     27.639
   BOLÍVAR                     73.583    332.677  52.257     232.941                              931       3.211  721       2.403
   BOYACÁ                      3.916      15.347   3.825      14.909                               50        191   139        433
    CALDAS                    13.266     58.146   8.787      38.608                               34         131   123        390
   CAQUETÁ                    45.245     189.284 26.234      114.708                             2.482      8.066 1.850      6.322
  CASANARE                     6.426      25.707  5.949       23.651                               68        197   203        655
    CAUCA                     40.418     160.590  30.792     123.605                             4.137     13.646 3.112     10.290
    CESAR                     42.036     203.399  33.488     167.074                              241        814   399       1.380
    CHOCÓ                     49.307     218.187 27.409      121.130                             1.966      7.021 1.328      4.576


                                                                       25
                              Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
                Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
POBLACIÓN INCLUÍDA EN EL REGISTRO ÚNICO                            POBLACIÓN INCLUÍDA EN EL REGISTRO ÚNICO
                                 DE POBLACIÓN DESPLAZADA                                            DE POBLACIÓN DESPLAZADA
  DEPARTAMENTO                     ACUMULADO HISTÓRICO                                                ENERO - DICIEMBRE 2011

                                 EXPULSOR           RECEPTOR                                        EXPULSOR          RECEPTOR
                           HOGARES PERSONAS HOGARES PERSONAS                                 HOGARES PERSONAS HOGARES PERSONAS
      CÓRDOBA               37.893     163.139 35.588     159.782                              2.866      10.257 2.135       7.922
   CUNDINAMARCA             14.887      61.095 21.535     86.814                                75          296   746        2.764
       GUAINÍA                969       4.414  1.336        6.181                                42         174    53         236
      GUAVIARE              13.546      51.126  6.347      24.579                               480        1.336  243         780
        HUILA               17.692     72.090  23.188     97.162                               1.141       3.864 1.302       4.272
     LA GUAJIRA             15.752     73.439  17.442     81.587                                187         738   277        1.055
    MAGDALENA               51.305     234.098 41.732     188.249                               283         990   262         867
        META                33.430     135.499 32.756     133.850                               828        2.528 1.135       3.326
      NACIONAL               5.949      28.583  3.182      14.118                                 6          28     1          4
       NARIÑO               51.419     205.029 45.488     182.361                              6.260      21.571 5.170      18.026
NORTE DE SANTANDER          27.192     124.718 24.079     112.984                               695        2.339  736        2.535
     PUTUMAYO               36.395     148.588 18.811     80.650                               1.293       3.990  929        2.914
       QUINDIO               1.970       7.537  7.885      29.725                                20          75   367        1.070
     RISARALDA               5.020      22.464 12.064     49.983                                24          96    348        1.033
   SAN ANDRÉS Y
                                5               26              25              70                 1               6                1        1
    PROVIDENCIA
     SANTANDER                21.354         91.103          32.790         142.977              301            1.021              602      2.038
       SUCRE                  29.704        134.871          37.066         173.916              225             862               539      2.080
       TOLIMA                 43.246        180.484          22.294         94.209              1.640           5.549              965      3.239
  VALLE DEL CAUCA             38.273        174.048         52.520          231.959             4.766          22.600             3.282    11.158
       VAUPÉS                   959          4.005             481           2.107                29             104                 9        43
      VICHADA                  3.657         13.941           1.165          4.762               104             322                37       130
  TOTAL NACIONAL             923.218       3.943.509        923.218        3.943.509            41.011         143.116            45.122   155.692

                         Fuente: Registro Único de Población Desplazada –corte diciembre 31 de 2011
             Datos discriminados por Hogares y Personas expulsadas y recibidas en cada departamento acumulado




         2.2. Atención y Orientación

         Durante el año 2011, desde Atención Primaria se implementaron y fortalecieron diversas
         estrategias encaminadas al mejoramiento de la atención y orientación a la población víctima
         de la violencia, las cuales se describen a continuación.


         2.3. Estrategia Modelo de Facilitadores

         Esta estrategia consistió en ubicar un recurso humano capacitado, que contó con las
         herramientas administrativas, técnicas y tecnológicas necesarias, en cualquier lugar del
         territorio Nacional, con el objetivo de atender los requerimientos básicos que realiza la
         Población víctima, brindándole la posibilidad de ser atendido en “cualquier tiempo modo y
         lugar”.

                                                                     26
                            Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
              Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
2.4. Apoyo a las Alcaldías para fortalecimiento de los puntos de atención

Con el propósito de contribuir al mejoramiento de la atención y orientación que se brindó a la
población Víctima de la Violencia, se realizó el fortalecimiento a los puntos de atención -
UAO’s, con el fin de apoyar las           iniciativas presentadas por los Municipios y/o
Departamentos.
En el año 2011 se ejecutaron 16 convenios los cuales tuvieron por objeto el fortalecimiento
de los puntos de atención (Unidades de Atención y Orientación –UAO). De igual forma se
gestionaron 4 iniciativas de creación de nuevos puntos de atención - Unidades de atención y
orientación UAO en coordinación con los Municipios de Santa Rosa del Sur – Bolívar, Tame
– Arauca, Turbo – Antioquia, Garzón – Huila.
Adicional a lo anterior, se inauguraron dos puntos de atención y orientación en los
Municipios de Pitalito y la Dorada, por iniciativa del ente territorial y con el apoyo de la
Estrategia Modelo Facilitadores.
                       Cantidad                 APORTE ACCIÓN SOCIAL
                    Convenios 2011  Total Aporte        Efectivo       Servicios
                          16        $ 4.009.552.940 $ 2.082.178.252 $ 1.927.374.688

2.5. Estrategia Unidades Integrales Móviles

La Estrategia Unidades Integrales Móviles (UIM), buscó eliminar las barreras de acceso de
la población Víctima de la violencia ubicada en zonas rurales y/o urbanas alejadas de los
puntos de atención que poseen las Alcaldías y/o Gobernaciones donde Acción Social –hoy
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a Víctimas- hace
presencia, a través de un servicio de transporte público terrestre, para trasladar personal,
equipos tecnológicos y materiales, con el objetivo de acercar la institucionalidad a los sitios
de difícil acceso de diferentes zonas del Territorio Nacional.

Fueron recibidas 2.127.931 solicitudes de la población en ingresadas a la ruta. En la
siguiente gráfica se puede observar de mayor a menor la demanda de atención, donde los
meses críticos son septiembre, diciembre y agosto, con más de 200 mil solicitudes
mensuales.
                                      Solicitudes 2011
                                  223.049


                                            215.662


                                                      206.474


                                                                196.808


                                                                          194.347


                                                                                    193.198




                       250.000
                                                                                              184.737



                                                                                                        179.734


                                                                                                                  160.845



                                                                                                                                  160.719




                       200.000
                                                                                                                            106.663



                                                                                                                                            105.695




                       150.000

                       100.000

                        50.000

                             0




                                                                             27
                   Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
     Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
Nota: las solicitudes recibidas en el año 2011 crecieron el 34% frente al total recibido en el
                año 2010, mientras que los derechos de petición del año 2011 bajaron el 21% respecto a la
                cantidad recibida en el año 2010, lo cual permite deducir que la atención primaria contuvo
                cerca de 120 mil peticiones.


                2.6. Atención Humanitaria

                Consistió en brindar a la población víctima por desplazamiento forzado, los elementos
                necesarios para mitigar temporalmente sus necesidades básicas, una vez procede la
                inscripción en el RUPD y cuando, a pesar del paso del tiempo, se siguen evidenciando
                condiciones de vulnerabilidad relativas a la subsistencia mínima, asociadas al
                desplazamiento. La Ley 1448 de 2011, desde el artículo 62 al 65 definió las etapas de la
                atención humanitaria como parte de la atención a las víctimas del desplazamiento forzado,
                las cuales se señalan a continuación:

                     La ayuda Humanitaria de Urgencia o Inmediata la entrega la alcaldía municipal, una
                      vez ocurre el hecho victimizante o las autoridades tienen conocimiento del mismo.

                     La ayuda Humanitaria de Emergencia para población en situación de desplazamiento se
                      entrega una vez se incluye en el RUPD y corresponde a tres meses.

                     La ayuda Humanitaria de Transición para población en situación de desplazamiento se
                      entrega de acuerdo con el análisis del nivel de vulnerabilidad asociado al
                      desplazamiento, es realizado a cada hogar en particular y por solicitud de la población,
                      con el fin de mitigar sus necesidades relativas a la alimentación y el alojamiento.

                       COLOCACION EMERGENCIA                              COLOCACION TRANSICION                                 TOTAL COLOCACION
DEPARTAMENTO         No.         No.                                  No.          No.                                  No.         No.
                                              Valor ayudas                                      Valor ayudas                                  Valor ayudas
                 solicitudes   Hogares                            solicitudes    Hogares                            solicitudes   Hogares
   Amazonas            30         27              $21.835.000         280          248          $217.872.000            310         275       $239.707.000
   Antioquia        30.925     28.644        $ 24.970.883.900      113.755       89.462       $ 99.465.774.200        144.680     118.106   $ 124.436.658.100
     Arauca           985        862             $826.620.500        8.251        6.724        $ 6.581.977.800         9.236       7.586     $ 7.408.598.300
    Atlántico       3.392      3.257          $ 2.707.736.000      17.351        14.294       $ 16.502.522.700        20.743      17.551    $ 19.210.258.700
  Bogotá D.C.        8.028      7.505         $ 9.171.338.500       66.754       49.850       $ 62.569.232.300        74.782      57.355    $ 71.740.570.800
     Bolívar         6.315      5.878         $ 4.907.463.500      33.426        27.334       $ 29.933.063.200        39.741      33.212    $ 34.840.526.700
    Boyacá            347        315             $276.874.000       1.278         1.124        $ 1.055.348.500         1.625       1.439     $ 1.332.222.500
     Caldas           846        753             $674.589.400       5.070         4.184        $ 4.051.490.100         5.916       4.937     $ 4.726.079.500
    Caquetá          2.957      2.736         $ 2.708.845.500       22.207       18.480       $ 19.307.660.800        25.164      21.216    $ 22.016.506.300
   Casanare           510        466             $416.822.500        3.117        2.647        $ 2.604.275.300         3.627       3.113     $ 3.021.097.800
     Cauca           4.081      3.774         $ 3.682.152.000       19.889       15.317       $ 16.536.583.500        23.970      19.091    $ 20.218.735.500
     Cesar           5.242      4.753         $ 4.171.202.900       33.117       24.895       $ 31.415.125.600        38.359      29.648    $ 35.586.328.500
     Chocó           3.580      3.384         $ 2.751.250.000       16.584       13.567       $ 13.967.577.800        20.164      16.951    $ 16.718.827.800
    Córdoba          5.391      4.942         $ 4.443.433.500       25.138       20.369       $ 22.296.753.600        30.529      25.311    $ 26.740.187.100
 Cundinamarca        1.957      1.857         $ 1.675.634.500       12.073       10.027       $ 10.294.156.700        14.030      11.884    $ 11.969.791.200
    Guainía           122        109             $107.357.500        1.133         876          $999.418.500           1.255        985      $ 1.106.776.000
    Guaviare          493        458             $400.813.500        5.089        3.924        $ 3.866.417.600         5.582       4.382     $ 4.267.231.100
      Huila          2.370      2.103         $ 2.112.480.000      23.678        18.338       $ 20.299.003.500        26.048      20.441    $ 22.411.483.500


                                                                                28
                                     Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
                       Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
COLOCACION EMERGENCIA                             COLOCACION TRANSICION                               TOTAL COLOCACION
DEPARTAMENTO           No.           No.                                No.          No.                                  No.         No.
                                                 Valor ayudas                                     Valor ayudas                                  Valor ayudas
                   solicitudes     Hogares                          solicitudes    Hogares                            solicitudes   Hogares
   La Guajira        1.985          1.844        $ 1.630.741.500      13.623       10.929       $ 12.884.602.300        15.608       12.773   $ 14.515.343.800
   Magdalena         4.296          3.935        $ 3.041.875.000      26.117       20.965       $ 23.009.275.200        30.413       24.900   $ 26.051.150.200
       Meta          2.936          2.560        $ 2.403.479.500      21.869       18.410       $ 18.365.356.400        24.805       20.970   $ 20.768.835.900
      Nariño         7.001          6.448        $ 6.779.231.000      35.538       26.986       $ 29.061.875.400        42.539       33.434   $ 35.841.106.400
     Norte de
                     2.739          2.577        $ 2.285.906.500      17.104       13.823       $ 15.776.695.800        19.843       16.400   $ 18.062.602.300
   Santander
    Putumayo         1.516          1.349        $ 1.217.836.000      18.619       14.166       $ 14.951.902.100        20.135       15.515   $ 16.169.738.100
     Quindío          783            740            $616.642.500       5.339        4.447        $ 4.369.881.300         6.122       5.187    $ 4.986.523.800
    Risaralda         813            762            $679.285.000      9.515        7.362        $ 8.257.851.700         10.328       8.124    $ 8.937.136.700
  San Andrés y
                       5              5               $3.074.000        11             9           $8.385.000              16          14       $11.459.000
   Providencia
   Santander         1.680          1.518        $ 1.429.905.000    24.719     19.391       $ 21.926.015.000     26.399             20.909    $ 23.355.920.000
      Sucre          3.846          3.579        $ 3.085.040.000    35.654     27.509       $ 32.207.464.900     39.500             31.088    $ 35.292.504.900
      Tolima         2.405          2.140        $ 2.079.299.500    19.397     15.144       $ 16.527.778.800     21.802             17.284    $ 18.607.078.300
 Valle del Cauca     5.483          4.966        $ 5.066.752.500    37.389     28.200       $ 35.058.159.200     42.872             33.166    $ 40.124.911.700
     Vaupés            27             26             $21.315.000     228         208          $216.984.500         255                234       $238.299.500
     Vichada           67             65             $53.963.000     987         776          $803.551.500        1.054               841       $857.514.500
TOTAL GENERAL       113.153        104.337      $ 96.421.678.700 674.299      529.985      $ 595.390.032.800     787.452            634.322   $ 691.811.711.500
                                 Fuente: Atención Humanitaria – Unidad Administrativa de Atención y Reparación a Víctimas


                   La diferencia entre 787.452 solicitudes y 634.322 hogares hace referencia a que un mismo
                   hogar pudo haber recibo ayudas por más de una solicitud presentada, toda vez que según
                   las etapas señaladas de Atención Humanitaria en la normatividad vigente, la población que
                   se encuentra en atención humanitaria de transición tiene derecho a solicitar prórroga de las
                   ayudas. El total de la colocación significa que a este número de hogares con dicho
                   número de solicitudes se realizaron giros a través del Banco Agrario por un valor
                   cercano a $692 mil millones.


                   2.7. Retornos y Reubicaciones
                   El retorno es el proceso mediante el cual la persona o el hogar víctima de desplazamiento
                   forzado decide regresar al sitio del cual fueron desplazados con el fin de asentarse
                   indefinidamente. La reubicación es el proceso mediante el cual la persona o el hogar víctima
                   de desplazamiento forzado decide asentarse en un lugar distinto del que se vieron forzados
                   a salir.

                   El retorno y la reubicación son procesos de acompañamiento que tienen como fin, que los
                   derechos de los hogares víctimas de desplazamiento que deseen retornar o reubicarse sean
                   garantizados bajo los lineamientos de la política pública y el Protocolo de Retornos y
                   Reubicaciones. El retorno y la reubicación atienden de manera prioritaria aspectos
                   relacionados con vivienda, seguridad alimentaria, ingresos y trabajo, a los hogares en
                   proceso de retorno o reubicación individuales o colectivos en zonas rurales y urbanas. El
                   acompañamiento incluye acciones específicas de carácter comunitario y psicosocial
                   dirigidas a generar capacidad en las víctimas en la adquisición de habilidades que les
                   permitan garantizarse una subsistencia digna y una integración comunitaria satisfactoria.
                   Estas acciones se articulan con las demás medidas de asistencia, atención y reparación
                   integral de las víctimas.
                                                                                  29
                                          Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
                         Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
Los retornos y reubicaciones en el 2011, se ejecutaron mediante las estrategias Retornar es
vivir, la cual se desarrolló en su fase II y, Familias en su Tierra continuó el acompañamiento
a los 38.000 hogares desplazados.

El programa Familias en su Tierra, fue diseñado e implementado durante el año 2011 el
cual, por decisiones estratégicas, continuará su ejecución como un programa del
Departamento para la Prosperidad Social. Es importante el resultado de éste arranque,
mediante el cual, aproximadamente 17.400 familias ya están inscritos en Familias en su
Tierra para iniciar un proceso de reparación colectiva y simbólica durante 2 años. Con
presupuesto asignado del año 2011 se pagará en el mes de febrero de 2012, el Incentivo al
Retorno y Reubicación - IRR por un valor aproximado de $ 3.363 millones el primer pago.


2.8. Acompañamiento a la prevención del desplazamiento forzado

De acuerdo con la normatividad, el Grupo de Prevención de Emergencias en desarrollo de
sus tres líneas de acción, tales como Información para la Acción, Coordinación de
Respuestas Humanitarias ante situaciones de Emergencia y Misiones de Prevención, entre
sus actividades realizó la asesoría técnica para 88 planes de contingencia como parte de la
prevención de violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH; acompañó 797
emergencias cuyo mayor impacto lo sufrieron los departamentos de Antioquia, Nariño,
Putumayo, Cauca, Córdoba y Tolima; igualmente se presentaron durante el año, 67
desplazamientos masivos afectando a 4.959 hogares (17.295 personas); los departamentos
más afectados fueron Valle, Nariño, Chocó, Cauca, Córdoba y Antioquia.



2.9. Apoyo a la población en riesgo de desplazamiento – Déjate Tocar por la Música

Buscó, mediante la educación musical (formación pre orquesta), generar espacios de
acompañamiento psicosocial y adaptación a su entorno a niños y jóvenes vulnerables dando
prioridad a población desplazada por la violencia.

Su objetivo fue generar un espacio en el que los niños y los jóvenes construyeran tejido
social, fortaleciendo su desarrollo integral, fomentando valores y estableciendo lazos
afectivos.

                             ATENCIÓN BRINDADA                                           ALCANCE

             Apoyo psicosocial a niños y jóvenes -población                             21.459
              desplazada y vulnerable a través de BATUTA                          Cupos para menores
                                 Fuente: Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación




                                                            30
                   Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
     Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
3.           Atención a Víctimas de la Violencia

La misión de esta Subdirección estuvo enmarcada en la Ley 418 de 1997 cuya normatividad nos
obliga a brindar ayuda humanitaria solidaria de 2 smmlv1 por una (1) sola vez, a las víctimas de
actos terroristas, una reparación administrativa de 40 smmlv por hechos victimizantes y el Decreto
1290 de 2008 ordena la reparación individual por vía administrativa por todos los hechos
victimizantes incluyendo el desplazamiento forzado. La Ley 1448 de 2011, recogió como
indemnización por vía administrativa la reparación de 40 smmlv de la Ley 418 de 1997 y el
decreto 1290 de 2008. A su vez, la misma ley determinó que las víctimas tienen derecho a la
reparación de los daños sufridos como consecuencia de la grave violación a sus derechos y, para
que la reparación sea integral, debe incluir cinco componentes: la restitución, indemnización,
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición de los crímenes.


             3.1. Gestión del Periodo

                                                     Descripción                                                     Cantidad 
                                  Familias atendidas con Reparación Administrativa 
                                                                                                                      26.951 
                                                 (Decreto 1290/2008) 
                                 Familias atendidas con Reparación Administrativa a 
                                                                                                                          197 
                                              través de la Ley 418/1997 
                                Familias atendidas afectadas en actos terroristas que 
                                                                                                                       5.808 
                                        reciben ayuda humanitaria (2 smmlv) 


4.           Respuestas a Derechos de Petición, Quejas y Reclamos

             4.1.       Desplazados
                                                         PQR Recibidas Vs Contestadas SAPD - Año 2011

                                                                                                                            46.415                45.701
                                                                                                 43.373   42.808
                                        40.236                                                                40.918
                                            39.276             39.017              39.426           43.604          38.907             39.307
                                                                                                                                                37.178
                                                                        35.106        35.018                                               35.110
                            32.767                                33.051    34.051
                                                    32.250
                                29.800            28.858
               25.340


                     18.439

    13.464


                      5.378
                                 2.022       1.888                                                                                                       968
                                                         492        166      120            73            22         69          591        279

       2010         ENERO     FEBRERO     MARZO       ABRIL      MAYO     JUNIO       JULIO        AGOSTO      SEPTIEMBRE   OCTUBRE    NOVIEMBRE DICIEMBRE


                                          RECIBIDOS              CONTESTADOS 2011                  CONTESTADOS 2010 EN EL 2011




1
    Salario Mínimo Mensual Legal Vigente

                                                                             31
                                  Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
                    Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
De poblacion desplazada se recibieron durante el año, 442.323 derechos de petición, es
      importante anotar que hubo una disminución del 21% frente a los recibidos en el año 2010.



      4.2.      Víctimas de la Violencia


 16.064
                              PQR Recibidas Vs Contestadas SAVV – Año 2011

                                                                                      11.973


                                                                     8.552

                                               5.552                                                   5.927
                               4.976                                                 5.285                                                 5.376
                                                    5.275         4.524
                                                                                                                    3.650             4.082
               2.768                                                                                 2.760                  3.358
                                                                                             1.795
                                   682                     839                 862
     324 757        155 139              190                                                                   43                42                248

     ABRIL          MAYO           JUNIO           JULIO             AGOSTO           SEPTIEMBRE        OCTUBRE       NOVIEMBRE           DICIEMBRE

                       RECIBIDOS       CONTESTADOS 2011          CONTESTADOS 2009 EN 2011          CONTESTADOS 2010 EN EL 2011

               Fuente: Seguimiento, Control y Mejora - Unidad Estratégica de Atención y Reparación a las Víctimas



      Se reconoce que hubo dificultades en la oportunidad de respuesta de los derechos de
      petición de la SAVV lo cual fue subsanado al unificar la atención de derechos de petición de
      víctimas y desplazados, siendo posible responder casi 70.000 derechos de petición.


5.    Respuesta a las Acciones de Tutela

      Durante el 2011 se recibieron 72.370 tutelas relacionadas con el tema de víctimas,
      distribuidas en:
                                  Origen de la Tutela                                           Cantidad de Tutelas
                        Desplazados -Familias en Acción - Víctimas                                        4
                                      Desplazados                                                     64.040
                         Desplazados y Víctimas por otros hechos                                         10
                            Desplazados - Familias en Acción                                            140
                        Reparación Administrativa por Desplazados                                      1.773
                        Reparación Administrativa por otros hechos                                     2.504
                                        Víctimas                                                       3.899
                             TOTAL TUTELAS RECIBIDAS                                                  72.370




                                                                          32
                           Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
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5.1.      Incidentes de Desacato

Cada tutela es un incidente de desacato en potencia, en los últimos años la entidad recibió
cerca de 320.000, pues al crecer el número total de tutelas recibidas, también aumentó
proporcionalmente el número de incidentes de desacato, teniendo en cuenta que no existe
límite para la interposición: una persona puede haber interpuesto 10 desacatos por una
tutela de 2007 ya cumplida y seguirlo haciendo. Igualmente se debe tener en cuenta que un
desacato no siempre llega a nuestra oficina por incumplimiento a la orden, sino por
insatisfacción del accionante, quien a veces da un alcance más lejano a su favor, como
puede ser una orden que solo implica dar respuesta a una solicitud de atención humanitaria,
la cual se le responde negándosela por no reunir los requisitos lo cual da cumplimiento al
fallo, sin embargo, la persona insiste para que le sea entregada vía desacato, lo que
siempre nos exige una nueva respuesta al juzgado reiterando que la orden se satisface con
la misma respuesta de fondo. El tema de desacatos durante el 2011 tuvo un fuerte
aumento, doblándose la cantidad recibida en el 2010.

Adicional a lo anterior, existieron 2 razones determinantes en el aumento de los desacatos
durante el 2011: la primera en desplazados, donde por razones presupuestales para el
pago de la ayuda humanitaria se implementó el sistema de turnos, que implicaba a veces
esperas de 12, 18 meses para las personas cuya vulnerabilidad no era alta y quienes
acudieron a la tutela y a la interposición de desacatos como medio para evitar los turnos,
principalmente en el primer semestre de 2011; y reduciéndose para el segundo semestre
donde con un trabajo constante en la defensa, se logró que gran parte de los jueces
aceptaran la posición institucional, salvo Antioquia donde el tema sigue siendo considerable.

La segunda en el tema de víctimas, las solicitudes de reparación desbordaron la capacidad
de respuesta de la Subdirección de Atención a Víctimas de la Violencia (SAVV), lo que
derivó en tutelas, fallos, y por la falta de agilidad en el suministro de las respuestas, no
podíamos acreditar cumplimientos, llegando a instancia de desacato y sanciones,
suministros que han venido mejorando de a poco en los últimos meses, pero que influyeron
directamente en el aumento en el número de incidentes de desacato interpuestos.

Durante el 2011 para el tema de víctimas, se presentaron 673 desacatos, los cuales se
encuentran en el siguiente estado:

 Estado Incidentes de Desacato                   Cantidad             Estado Incidentes de Desacato                  Cantidad
          Desplazados                                                             Víctimas
 Revocadas                                           268              Revocadas                                            45
 Archivadas                                           58              Archivadas                                            3
 Confirmadas                                          16              Confirmadas                                           9
 Decreta Nulidad                                      8               Decreta Nulidad                                       3
 En Consulta                                         192              En Consulta                                          71
               Total                                 542                            Total                                  131




                                                              33
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6.   Logros

    Se impulsó, coordinó y participó activamente en la construcción, reglamentación y
     socialización de la LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS, Ley 1448/2011.
    Se impulsó y desarrolló acciones de coordinación y ejecución del Registro Único de Víctimas
     para su implementación a partir de enero de 2012.
    Se acompañó el cien por ciento de los eventos de emergencias humanitaria que puedan
     ocasionar desplazamientos, la mayoría fueron atendidos en un término no mayor de 24
     horas a la configuración y notificación de la emergencia en Acción Social, toda vez que la
     atención oportuna está sujeta a que haya las condiciones.
    Implementación de Unidades de Atención y Orientación Móviles.
    Se pagó la Atención Humanitaria de alrededor de 310.000 solicitudes que entraron en
     rezago del 2010 al 2011 y con la consecución de recurso adicional, del 2011 al 2012 no
     habrá rezago.
    Se redujo el tiempo de colocación de la Atención Humanitaria de Emergencia a menos de 48
     horas de la inclusión en el Registro.
    Se Apoyó y desarrolló funciones de coordinación para fortalecer las acciones encaminadas
     a garantizar la no repetición y a combatir la impunidad, mediante actividades como la
     judicialización del 95% de las masacres y/o desplazamientos masivos verificados.
    Reducción del 49% de los derechos de petición recibidos en promedio mensualmente entre
     el año 2010 y el año 2011, lo cual refleja la mejora en la atención a la población en los
     puntos de atención y la asignación de turnos en la entrega de Atención Humanitaria de
     Transición.


7.   Retos
    Poner en marcha la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a
     Víctimas y estabilizar la operación.
    Implementar la ley 1448/2011 y su plan nacional de Atención y Reparación Integral a las
     Víctimas y poner en marcha el SNARIV.
    Incrementar la confianza de las Víctimas en el Estado e Implementar las mediciones del
     índice de reconciliación y fomentar su control en el SNARIV.
    Potencializar la implantación de la Ley de Víctimas en el nivel territorial a través del
     desarrollo de herramientas y acompañamiento técnico.
    Promover la acción de la justicia a favor de las víctimas y luchar contra la impunidad y la
     revictimización.
    Implementar y operativizar el Registro Único de Víctimas, desarrollar proyecto de toma en
     línea de la declaración de los hechos victimizantes y perfeccionar la notificación a las
     víctimas de los actos administrativos que lo requieran.


                                                                 34
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    Estabilizar la operación para la indemnización por reparación administrativa a las víctimas
     que la soliciten como efecto de la implementación de la ley 1448/2011.
    Implementar las mediciones del índice de reconciliación y fomentar su control en el SNARIV.
    Fortalecer buenas prácticas de tenencia y administración de bienes del Fondo Reparación
     de Víctimas a través de la verificación de información para la recepción de los bienes.

8.   Riesgos Estratégicos Potenciales identificados para la Atención y Reparación de
     Víctimas
Adicional a los retos identificados para la atención y reparación de víctimas de la violencia, con
ocasión del proceso de transformación institucional, se está trabajando en las estrategias para
minimizar los riesgos de tipo legal, político, y operativo que pueden impactar en los subprocesos
tales como:
    Pagos de atención humanitaria y de reparación por indemnización administrativa.
    Administración del Fondo de reparación de Víctimas.
    Respuesta y seguimiento de acciones constitucionales.
    Dificultad en el seguimiento al cumplimiento de las órdenes de los autos emitidos por la
     Honorable Corte Constitucional.
    Acuerdos con los entes territoriales.
    Interacción con el DPS y carencia o falencia de servicios de apoyo tales como: en contratos
     estratégicos para garantizar la operación, financieros, tecnología de la información y las
     comunicaciones, administrativos, gestión documental, servicio al cliente, talento humano,
     tiquetes, comisiones, selección de personal, comunicaciones.
    Generación de grandes expectativas sobre la operación e institucionalidad que genera la
     Ley de Víctimas frente a las limitaciones de recursos para financiar todos los componentes.




                                                                 35
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 “GENERAR CONDICIONES TERRITORIALES PARA LA
PAZ, LA CONSOLIDACIÓN Y EL DESARROLLO DE TERRITORIOS FOCALIZADOS”

Para el cumplimiento de este Objetivo Estratégico se ejecutaron los siguientes programas
misionales: Programa Presidencial contra Cultivos Ilícitos (Familias Guardabosques, Grupos
Móviles de Erradicación, Proyectos Productivos), Programa Desarrollo y Paz, Laboratorios de
Paz, Afropaz, Nuevos territorios de Paz, Legión del Afecto, Desarraigados y Cordón Ambiental.

A continuación se presenta la ejecución de cada uno de ellos:

1.    Programa Presidencial contra Cultivos Ilícitos – PCI

La Gestión Presidencial contra Cultivos Ilícitos (PCI) del Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social trabaja en zonas con población vulnerable, amenazada o afectada por los
cultivos ilícitos. Este Programa tiene como objetivo contribuir a la disminución de la oferta de
drogas ilegales y a la consolidación de áreas libres de cultivos ilícitos, mediante la implementación
de procesos de desarrollo integral y sostenible en las áreas focalizadas por el PCI. Lo anterior, a
partir de diferentes actividades de erradicación manual voluntaria, prevención y sustitución de
dichos cultivos; co-financiación de proyectos productivos y/o ambientales; comercialización;
implementación y seguimiento de procesos de fortalecimiento organizacional; y acciones de
capacitación para contribuir al desarrollo del capital humano y social


Retos
    Realizar la revisión, análisis y ajuste al modelo de intervención del Programa contra Cultivos
     Ilícitos.
    Disponer de los recursos necesarios (vigencias futuras) para la intervención del Programa,
     que permitan garantizar a los beneficiarios la presencia permanente del Programa, con el fin
     de alcanzar el cumplimiento de los objetivos propuestos dentro del tiempo previsto.
    Consolidar la política Cero Ilícitos y erradicación previa y la interacción con otras estrategias
     contra las drogas, así como con el Plan Nacional de Consolidación Territorial, con el fin de
     lograr la integralidad de la intervención, aumentar el impacto y reducir la resiembra posterior a
     la erradicación.
    Disponer de un sistema de información acorde a las necesidades del Programa, que presente
     la información de manera oportuna, veraz y confiable, en todos los momentos de intervención.
    Brindar iniciativas de seguridad alimentaria o desarrollo alternativo en zonas post erradicación
     forzosa, siempre y cuando se cumpla con los criterios de presencia de población,
     ordenamiento territorial, vías de acceso, condiciones de orden público, voluntad de la
     comunidad para trabajar en estas actividades, presupuesto, apoyo de los gobiernos locales y
     demás criterios establecidos previamente por el Gobierno Nacional.
    Hacer del programa una herramienta para la consolidación de los territorios contribuyendo al
     pilar de control institucional y en la etapa de transición.



                                                                  36
                         Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
           Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
1.1. Familias Guardabosques

  1.1.1. Gestión del periodo
  En el cuadro siguiente se presenta la gestión realizada por el programa durante la
  vigencia 2011:

                                                                                                                    INVERSION
                                 INDICADORES                                               FAMILIAS
                                                                                                                   (MILLONES)
      Familias beneficiadas con pago de incentivo en el programa
                                                                                               1.348
                        Familias Guardabosques                                                                          $17.160
                                                          Fuente: PCI


  1.1.2. Logros
   El Programa Familias Guardabosques brindó a las familias vinculadas un
    acompañamiento integral que fortaleció a los beneficiarios en los componentes
    productivo, social y ambiental.
   El Programa Familias Guardabosques con el proyecto “Cordón Ambiental y Tradicional
    de la Sierra Nevada de Santa Marta”, benefició a 844 familias de los pueblos indígenas
    Gunmaku, Kankawarwa, Kantinurwa, Seykun y Makugueka, de los departamentos de
    Magdalena y Cesar, con una inversión de $3.182 millones, quienes adquirieron
    1.875,44 hectáreas.
   El Programa Desarrollo Alternativo en su componente Familias Guardabosques,
    implementó un proyecto de seguridad alimentaria que permitió a las familias mejorar
    las condiciones nutricionales y la generación de ingresos a través de la
    comercialización de excedentes; de esta forma, se comprometieron recursos por
    $2.967 millones, de los cuales se han ejecutado $2.287 millones de la siguiente
    manera:
                                                                                         EJECUCIÓN
                                  GENERADO                COMPROMETIDO
                                                                                           ACTUAL
                                $2.986.764.000              $2.967.588.000              $2.287.452.000



  1.1.3. Retos
   Fortalecer la cultura de la legalidad en las zonas de intervención.
   Consolidar y fortalecer las organizaciones productivas de desarrollo alternativo.
   Generar iniciativas productivas enfocadas a la conservación y protección de bosques.
   Articular el programa en las zonas de intervención, con las instituciones presentes
    para generar impacto regional.
   Articular la intervención con las Gerencias Regionales de la Unidad Administrativa, con
    el fin de: a) mejorar la seguridad, b) hacer más integrales los procesos y c) involucrar a
    las autoridades locales.


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                  Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
    Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
1.2. Proyectos Productivos

  1.2.1. Gestión del periodo
  En el cuadro siguiente se presenta la gestión realizada por el programa durante el 2011.
                                                              FAMILIAS                 INVERSIÓN
                             INDICADOR
                                                            BENEFICIADAS                  2011
                       Proyectos Productivos                   12.625                    $14.316
                               Fuente: Oficina Asesora de Planeación Monitoreo y Evaluación

  1.2.2. Logros
   Gestionó 1.577 créditos por valor de $14.747 millones.
   En la línea de café y en convenio con la Fundación MITSUBISHI, realizó 331 talleres
    de capacitación para 228 familias beneficiarias en los cuales se construyeron 4
    beneficiaderos ecológicos y 4 secadores solares en las fincas de 8 usuarios del
    programa; adicionalmente se entregaron los incentivos necesarios para el
    mejoramiento medio ambiental y de infraestructura productiva de café a las 288
    familias del proyecto, de acuerdo con las necesidades identificadas.
   Gestionó la ocupación para las posadas ecoturísticas por parte de grupos de Turistas
    Alemanes en convenio con el operador Colombian Journey.
   Concretó la negociación de 11,3 toneladas de Panela de la organización campesina El
    Pepino ASOCAMPO de Putumayo, a la Regional Amazonía y regional Antioquia-
    Chocó de la Agencia Logística de las FFMM por $21.480.000.
   Definió la negociación de 0,84 toneladas de Panela de la organización campesina El
    Pepino ASOCAMPO a los Grupos móviles de erradicación de Cultivos Ilícitos por
    $1.512.000
   Concretó la negociación inicial de 48 frascos mensuales, durante un año, de Miel de
    Abejas de la Sierra para los restaurantes de una de las minas Drummond,
    administrados por la empresa de catering CAVES.
   Gestionó la ejecución de 44 proyectos con una inversión de $ 5.915 millones, para el
    beneficio de 10.278 familias en las líneas productivas de cacao, caucho, café,
    apicultura piscicultura, turismo, palma, artesanías y caña panelera, de acuerdo al
    cuadro que se presenta a continuación:
   Promovió y realizó la “Caminata Ecológica” de 192 caminantes empleados de
    BANAFE (Fondo de Empleados de Banacol) en las Posadas De Urabá, Núcleo El
    Carlos, generando consumos por $5.000.000 y generación de ocupación de grupo de
    24 personas de BANAFE en las Posadas.
   Gestionó la ocupación de las posadas de Santa Marta, para el encuentro Indígena de
    20 personas, promovido por el Grupo de Desarrollo y Paz.
   Apoyó a gestión de recursos vía convocatorias del INCODER, de subsidio integral de
    tierras con 1.631 familias beneficiarias y 7.559 has. y convocatorias para proyectos de
    pesca y apicultura de organizaciones de Desarrollo Alternativo de Urabá y Darién para
    capitalización micro - empresarial.
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                  Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
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Cuadro de proyectos productivos 2011
        Departamento                  Municipio
                                                            Operador 
                                                             Actual
                                                                         Contrato / 
                                                                          Convenio
                                                                                         Linea       Flias No.
                                                                                                                  Area 
                                                                                                                 (Has)
                                                                                                                           Aporte DPS $ 

AMAZONAS                    PUERTO NARIÑO                  UNODC          COL K53    TURISMO               14             $     90.000.000 
ANTIOQUIA                   NECOCLI                        UNODC          COL K53    CAUCHO                25      104    $     60.000.000 
                            ACANDI, TURBO, NECOCLI, SAN 
ANTIOQUIA ‐ CHOCO           JUAN DE URABA, ARBOLETES Y     UNODC         COL K53      PESCA               253              $   200.000.000 
                            UNGUIA
ANTIOQUIA ‐ CHOCO           ACANDI Y NECOCLI               UNODC         COL K53      TURISMO             113             $   200.000.000 
ANTIOQUIA, CHOCÓ,           NECOCLÍ, ACANDÍ, DISTRITO 
                                                           UNODC         COL K53      TURISMO             150              $     94.680.750 
MAGDALENA                   SANTA MARTA
                            SANTA ROSA, SIMITI Y SAN 
BOLIVAR                                                    UNODC         COL K53      CACAO             1.340    2.650  $     90.000.000 
                            PABLO

                            PUERTO BOYACA‐OTANCHE‐
BOYACA                                                UNODC              COL K53      CACAO               674    1.610  $   200.000.000 
                            SAN PABLO DE BORBUR‐PAUNA

                            AGUACHICA, SAN ALBERTO Y LA 
CESAR                                                      UNODC         COL K53      CACAO               450      774  $     50.000.000 
                            GLORIA
                            ACANDI‐UNGUIA‐CARMEN DEL 
CHOCO                                                      UNODC         COL K53      CACAO             1.022    1.734  $   500.000.000 
                            DARIEN‐RIOSUCIO
CHOCO                       UNGUIA                         UNODC         COL K53      CAUCHO               45      218    $   144.000.000 
                            RIO SUCIO Y CARMEN DEL 
CHOCO                                                      UNODC         COL K53      FORESTALES          369              $     75.000.000 
                            DARIEN
CORDOBA                     LOS CORDOBAS                   UNODC         COL K53      PESCA                19             $     56.192.854 
CUNDINAMARCA                YACOPI‐CAPARRAPI               UNODC         COL K53      CACAO               358      560    $   500.000.000 
GUAJIRA                     MANAURE                        UNODC         COL K53      PESCA                45             $     32.750.000 
MAGDALENA                   SITIO NUEVO & PUEBLO VIEJO     UNODC         COL J86      AGRICULTURA         173             $     69.125.270 
MAGDALENA                   SITIO NUEVO Y PUEBLO VIEJO     UNODC         COL J86      PESCA               753             $   300.874.730 
MAGDALENA                   SANTA MARTA (EL CALABAZO)      UNODC         COL K53      TURISMO               6             $     65.900.000 
NACIONAL                    _ _                            UNODC         COL K53      CACAO                 0             $   200.000.000 
NACIONAL                                                   UNODC         COL K53      CACAO               517      931    $     41.810.000 
NACIONAL                    _ _                            UNODC         COL K53      CACAO                               $   313.850.000 
NACIONAL                                                   UNODC         COL J86      PALMA                               $   250.000.000 
NARIÑO                      LA CRUZ                        UNODC         COL K53      ARTESANIAS           28             $     24.957.000 
NARIÑO                      TUMACO                         UNODC         COL K53      CACAO               712    1.200    $   540.000.000 
NARIÑO                      TUMACO                         UNODC         COL K53      FORESTALES          133             $     75.000.000 
NORTE DE SANTANDER          SARDINATA                      UNODC         COL K53      APICULTURA           60             $     56.508.000 
                            CONVENCION‐CARMEN‐SAN 
NORTE DE SANTANDER                                         UNODC         COL K53      CACAO               380    1.200  $   120.000.000 
                            CALIXTO‐HACARI‐TEORAMA
NORTE DE SANTANDER          TIBU‐SARDINATA‐CUCUTA          UNODC       COL K53   PALMA                    344    1.260    $   109.920.147 
NORTE DE SANTANDER          TIBU‐SARDINATA‐CUCUTA          FUNDESCAT 072 DE 2011 CACAO                    100      200    $   100.000.000 
                            VALLE DEL GAMUEZ‐SAN 
                            MIGUEL‐ORITO‐MOCOA‐VILLA                                  CACO‐CAUCHO‐
PUTUMAYO                                                   ASOPA        064 DE 2011                       864    1.582  $   428.602.000 
                            GARZON‐PTO CAICEDO‐PTO                                    PIMIENTA
                            ASIS

SAN ANDRES, PROVIDENCIA 
                         PROVIDENCIA                       UNODC         COL K53      AGRICULTURA         149              $     79.126.770 
Y SANTA CATALINA

SAN ANDRES, PROVIDENCIA 
                         SAN ANDRES                        UNODC         COL K53      AGRICULTURA         212              $   100.873.230 
Y SANTA CATALINA

SAN ANDRES, PROVIDENCIA 
                         SAN ANDRES                        UNODC         COL K53      APICULTURA           19              $     30.000.000 
Y SANTA CATALINA

SAN ANDRES, PROVIDENCIA 
                         SAN ANDRES                        UNODC          COL J86     PESCA               165                $ 62.503.056 
Y SANTA CATALINA

SAN ANDRES, PROVIDENCIA 
                         PROVIDENCIA                       UNODC          COL J86     PESCA               162                $ 69.615.673 
Y SANTA CATALINA

SAN ANDRES, PROVIDENCIA 
                         PROVIDENCIA                       UNODC          COL J86     PESCA                24                $ 11.934.115 
Y SANTA CATALINA

                                              TOTAL                                                     9.678 14.023 $ 5.343.223.595 
                                                           Fuente: PCI




                                                            39
                  Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
    Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
Cuadro de alianzas productivas MADR
                                                               PRESUPUESTO
          DEPARTAMENTO             LÍNEA        FAMILIAS                                  APORTE DPS              APORTE MADR
                                                                     TOTAL
        CHOCÓ                     CACAO            44           $ 722.490.000              $ 44.960.000            $ 170.480.000
        CHOCÓ                     CACAO            69          $ 1.148.840.000             $ 80.000.000            $ 224.270.000
        CHOCÓ                     CACAO            44           $ 799.140.000              $ 44.300.000            $ 150.850.000
        CHOCÓ                     CACAO            30           $ 722.000.000              $ 57.968.000            $ 115.890.000
      SANTANDER                   CACAO            161         $ 2.893.430.000            $ 139.795.000            $ 393.920.000
        BOLÍVAR                  CAUCHO             59         $ 1.025.493.000             $ 53.900.000            $ 235.776.000
         CESAR                    CACAO            57           $ 779.990.000              $ 41.040.000            $ 164.060.000
  NORTE DE SANTANDER              CACAO             75          $ 790.810.000              $ 55.173.000            $ 233.030.000
  NORTE DE SANTANDER              CACAO             61         $ 1.007.155.000             $ 54.900.000            $ 234.789.000
         TOTAL                                     600         $ 9.889.348.000            $ 572.036.000           $ 1.923.065.000
                                                 Fuente: Sostenibilidad PCI


  1.2.3. Retos
   Proveer asistencia técnica en áreas ya establecidas con proyectos productivos (2012).
   Consolidar los logros de la Cooperación y el Gobierno Nacional, que lleven al
    crecimiento de los núcleos de intervención y al avance en su sostenibilidad e
    integralidad (2012).
   Gestionar cooperación internacional para complementar el esfuerzo del gobierno
    Nacional.
   Gestionar alianzas con el sector privado para la comercialización de los productos.



1.3. Grupos Móviles de Erradicación

  1.3.1. Gestión del periodo

  En el cuadro siguiente se presenta la gestión realizada por el programa durante el 2011:

                             INDICADORES                                     HECTÁREAS ERRADICADAS
                 Hectáreas erradicadas manualmente por
                                                                                            35.169
                     Grupos Móviles de Erradicación
                                                      Fuente: ASIG - PCI

   Del presupuesto de inversión asignado para la vigencia, el Grupo Móvil de
    Erradicación comprometió el 99.9%, realizando pagos por el 79% y adquirió
    compromisos en cuentas por pagar y reserva por el 21%.
   Las reservas constituidas en el 2009 y 2010 fueron ejecutadas en su totalidad.


  1.3.2. Logros
   Elaboración de un protocolo de seguridad, con el que se establecieron los parámetros
    de operación de la erradicación manual forzosa y su interacción con el esquema de
    seguridad brindado por la Fuerza Pública con el fin de garantizar el bienestar y la
    integridad del personal involucrado.
                                                           40
                  Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
    Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
 Adelantó la erradicación forzosa en 4 fases de erradicación logrando la generación de
  12.267 plazas de empleo donde se cumplió con un 91.6% de las hectáreas a erradicar.
 En el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2011 se
  erradicaron 35.169 hectáreas de cultivos ilícitos entre coca, marihuana y amapola, así:
                                                                     Hectáreas Erradicación Cultivos 2011
               DEPARTAMENTO                                         No. Has     No. Has      No. Has    Total Hectáreas
                                                       GME
                                                                    PONAL      EJERCOL      ARMADA            2011
                AMAZONAS                                             47,42       126,00       24,50         197,92
                ANTIOQUIA                            2.544,70        50,82       280,29                    2.875,81
                  ARAUCA                                                           8,50                       8,50
                ATLÁNTICO                                                          2,79                       2,79
                  BOLÍVAR                             684,19          9,00         3,00                     696,19
                  BOYACÁ                              52,15          74,55        64,04                     190,74
                  CALDAS                              324,87          0,11         5,24                     328,11
                 CAQUETÁ                             1.239,11         1,00        14,80        2,00        1.255,91
                CASANARE
                   CAUCA                               88,02         13,50          112,81          7,50                221,33
                   CESAR                                              6,00           38,10                               44,10
                  CHOCÓ                                9,33          15,50          216,00         46,50                287,33
                 CÓRDOBA                             1.542,99                         2,00                            1.544,99
              CUNDINAMARCA                             0,43                         238,60                              239,03
                  GUAINÍA                                            27,00                          8,00                 35,00
                 GUAVIARE                            2.990,74        4,00            4,00                             2.998,74
                   HUILA                                                              1,00                                1,00
                LA GUAJIRA                            100,43                         10,00                              110,43
                MAGDALENA                             278,57          0,28           70,50                              349,35
                    META                              780,90          2,40          343,35          5,00              1.131,65
                  NARIÑO                            13.745,39        831,82          41,30                            14.618,51
           NORTE DE SANTANDER                         323,78          9,70          108,27                              441,75
                PUTUMAYO                             3.145,55         11,00        1.055,36         8,00               4.219,91
                RISARALDA                                                            1,00                                 1,00
                SANTANDER                             270,92         61,23          268,90                              601,05
                   SUCRE
                  TOLIMA                                             16,50          124,45                             139,95
             VALLE DEL CAUCA                          415,84         7,00           40,60          70,50               533,94
                  VAUPÉS                                                            20,00                               20,00
                 VICHADA                             1.891,26        16,00          151,30         15,00              2.073,56
             TOTAL NACIONAL
                                                    30.429,14       1.204,82       3.352,21        187,00             35.168,57
           (30 DPTOS) 455 MPIOS
                                           Fuente: Grupo Móvil de Erradicación


1.3.3. Retos
 Hacer del programa una herramienta para la consolidación de los territorios,
  especialmente en el pilar de Control Institucional y en la etapa de transición.
 Articular su intervención con los Centros Regionales, para mejorar el conocimiento de
  las dinámicas regionales.
 En conjunto con Desarrollo Alternativo, participar en la coordinación del Plan Nacional
  de Erradicación, con el fin de lograr la articulación y complementariedad (en territorios
  y tiempos) entre las diferentes formas de erradicación.
 Adelantar los procesos de consulta previa con las comunidades en los casos que
  prevé la ley.


                                                         41
                Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
  Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
2.   Centro de Coordinación de Acción Integral – CCAI

Como complemento de la política de Seguridad Democrática, a partir del 10 de mayo del 2004, se
implementó una estrategia de coordinación interagencial denominada Centro de Coordinación de
Acción Integral –CCAI, con la presencia permanente de 14 entidades del Estado y más de 20
enlaces entre públicas y privadas.

     2.1. Gestión del periodo
        Por medio de la Directiva Presidencial Nº 06 del 2 de febrero de 2011, el Presidente Juan
        Manuel Santos ordena adelantar la revisión exclusiva de la Política Nacional de
        Consolidación Territorial (PNCT) con el propósito de llegar a acuerdos interinstitucionales
        sobre: (1) el concepto de consolidación en el marco de la Política de Prosperidad
        Democrática: (2) las principales debilidades estructurales del proceso de consolidación
        existente, así como la incorporación en la PNCT de los temas prioritarios de la agenda
        gubernamental; y (3) Las estrategias y los planes de acción para subsanar estas
        debilidades e implementar la PNCT de la manera más eficaz.Durante la Revisión se
        conformaron 20 mesas de trabajo alrededor de 13 temas sectoriales, en las que
        participaron 310 personas pertenecientes a 60 entidades públicas y privadas. Cada mesa
        se dividió en subcomités, los cuales se reunieron en 123 ocasiones durante 4 meses.
        Estas mesas y subcomités fueron liderados por 14 viceministros y 5 consejeros
        presidenciales.

     2.2. Logros
         Lideró la alineación de políticas de desarrollo rural y coordinación interinstitucional con
          el INCODER y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Específicamente se han
          realizado las siguientes gestiones: 1)Formulación del Plan de Desarrollo Rural para la
          Consolidación Montes de María, en coordinación con MADR, INCODER y otros
          actores, y 2) Focalización de Áreas de Desarrollo Rural por parte del MADR y el
          INCODER (Nudo de Paramillo, Montes de María, Sur del Tolima, Pacífico y
          Macarena).
         Brindó acompañamiento especial a convocatorias de desarrollo rural para promover el
          acceso en las zonas de Consolidación: (Oportunidades Rurales, Subsidio Integral de
          Tierra, Alianzas Productivas, Pesca y Acuicultura).
         Participó en la Comisión para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos
          Electorales (Elecciones regionales 2011) y se gestionó aumentar la cobertura de la
          estrategia de la MOE de 28 a 34 municipios focalizados por el PNCT en las zonas de
          Sur de Córdoba, Macarena, Nariño, Cordillera Central, Montes de María. La estrategia
          se basaba en programas de promoción del debate público, voto informado y
          programático, apoyo a las Registradoras y cedulación y registro.
         Se logró posicionar espacios institucionales en cada una de las entidades que
          funcionan ya sobre una lógica de coordinación interinstitucional, y que acuden al
          “sistema” para multiplicar y hacer más eficientes los impactos y beneficios de acciones
          que antes eran individuales o desarticuladas.


                                                                 42
                        Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
          Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
 Nueva inversión facilitada por la coordinación interagencial y registrada en el sistema
         interno para 2011 es de aproximadamente $126.081 millones, como se puede
         observar en el siguiente cuadro, por línea estratégica :
                  LINEA ESTRA TÉGICA DE                           A ÑO DE A PROPIA CIÓN
                                                                                                              Total general
                     CONSOLIDA CIÓN                            2010                      2011
           Atención Humanitaria de Emergencia                $ 8.481.588.783             $ 308.735.575           $ 8.790.324.358
           Desarrollo Económico                           $ 165.019.872.288          $ 44.574.412.837          $ 209.594.285.125
           Desarrollo Social                              $ 131.410.598.959          $ 80.054.590.799          $ 211.465.189.757
           Gobernabilidad                                    $ 8.803.522.331             $ 840.419.944           $ 9.643.942.275
           Justicia                                        $ 16.180.760.665              $ 123.000.000          $ 16.303.760.665
           Ordenamiento de la Propiedad                      $ 1.666.120.120             $ 180.000.000           $ 1.846.120.120
                            TOTA L                      $ 331.562.463.147         $ 126.081.159.155         $ 457.643.622.301



     2.3. Retos
      Definir protocolos de coordinación y estrategia de comunicaciones.
      Reformulación general de Planes regionales.
      Aprobar el CONPES de la Política de Consolidación a marzo de 2012, y desarrollar sus
         mecanismos de seguimiento.
      Definir con claridad la estrategia, los mecanismos y presupuestos del sector justicia en
         las zonas de Consolidación. 2012.
      Definir con claridad la estrategia, los mecanismos y presupuestos del sector transporte
         en las zonas de Consolidación. 2012.
      En el territorio es fundamental agilizar los procesos de tránsito en zonas rurales del
         control territorial sostenido por las Fuerzas Militares, a la seguridad ciudadana provista
         por parte de la policía y la comunidad. Esto requiere el aumento de capacidades
         institucionales y presupuestales. Meta: este es un proceso continuado, durante el 2012
         se espera concretar la instalación de 18 nuevos puestos de policía en zonas rurales de
         Consolidación.
      Realizar la caracterización de todas las familias de territorios de Consolidación con
         referente en la línea de base de UNIDOS, para iniciar un proceso de diálogo con la
         política de pobreza para revisar la posibilidad de inclusión de la cobertura UNIDOS para
         todas las regiones de Consolidación.
      Definir con claridad la estrategia, los mecanismos y presupuestos del sector agricultura
         en las zonas de Consolidación 2012.


3.   Desarrollo y Paz

                               Son expresiones de la sociedad que promueven desde hace varios años
                               procesos de amplia participación social y fortalecimiento institucional. El
                               logro de tales propósitos permitirá en el largo plazo, producir
                               transformaciones de tipo económico, social, político y cultural.
                               Igualmente establecen escenarios de concertación regional con amplia
                               participación social, en los que se promueven la solución pacifica de
                               conflictos, la protección de los derechos ciudadanos y el desarrollo
                               económico y social.
                                                                 43
                        Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
          Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
3.1. Programa Paz y Desarrollo

El objetivo del proyecto es apoyar a la población vulnerable, pobre y desplazada en
comunidades urbanas y rurales de regiones afectadas por la violencia, reduciendo su riesgo
de exposición al conflicto y mitigando el impacto negativo de posibles efectos derivados.

      3.1.1.        Gestión del periodo

  En el cuadro siguiente se presenta la gestión realizada por el programa durante el año
  2011.
                            INDICADOR                               FAMILIAS           INVERSIÓN (MILLONES)
                 Familias atendidas por el Programa
                                                                       1.860                      $ 2.014
                         de Desarrollo y Paz

                                 Fuente: Oficina Asesora de Planeación Monitoreo y Evaluación

      3.1.2.        Logros
   32 subproyectos de generación de activos sociales, económicos y culturales
    aprobados y en proceso de ejecución en 113 municipios de 6 regiones del país.
   Fortalecimiento de los Procesos Estratégicos Territoriales (PET) a través del
    fortalecimiento de las Organizaciones Usuarias que ejecutan el proyecto y que
    posteriormente, aportarán al diseño del modelo de Paz y Desarrollo.
   Implementación de planes de mejoramiento a las capacidades organizacionales de las
    Organizaciones Usuarias, a partir de los resultados de la aplicación del Índice de
    Capacidades Organizacionales (ICO) y del diagnóstico inicial.
   Premio Nacional de Paz 2011 al subproyecto “Fortalecimiento de la economía popular
    en los municipios de Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres y
    Aguachica, para la sostenibilidad de los emprendimientos y la generación de empleo a
    través de microcréditos”, desarrollado por la Organización Usuaria “Asociación de
    Desarrollo Comunitario - Merquemos Juntos”.


  3.1.1   Retos
   Identificar, sistematizar y promocionar las experiencias exitosas (subproyectos) de
    construcción de activos sociales, económicos y culturales para aportar al diseño del
    modelo de Paz y Desarrollo.
   Empoderar a las Organizaciones Usuarias de la región del Macizo Colombiano
    (FUDAM y SALVADOR MARRO) para que sean referentes replicables del modelo de
    Paz y Desarrollo.
   Consolidar la Estrategia Nacional de Fortalecimiento                                                  de      Capacidades
    Organizacionales en las 6 regiones de intervención.



                                                           44
                  Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
    Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
3.2 Laboratorios de Paz

Los principales objetivos del programa en cada una de sus fases son:
 I: Establecer un Laboratorio que a través de la defensa de los Derechos Humanos
  básicos de todos los habitantes y el impulso del Desarrollo Humano Sostenible,
  contribuya significativamente a la convivencia ciudadana, fortalezca el diálogo de Paz y
  muestre caminos eficaces y viables en la superación del conflicto, que puedan aplicarse
  en otras regiones de Colombia.
 II: Propiciar la construcción colectiva de las condiciones para una paz duradera y la
  convivencia pacífica basada en una vida con dignidad y oportunidades para todos los
  habitantes.
 III: Construir colectivamente condiciones para una paz duradera y convivencia pacífica,
  basadas en una vida con dignidad y oportunidades para todos los habitantes.

  3.2.1 Gestión del periodo

  En el cuadro siguiente se presenta la gestión realizada por el programa:

                    INDICADOR                              FAMILIAS                    INVERSIÓN (Millones)
                Familias atendidas por
                                                             26.048                             $ 53.520
                 Laboratorios de Paz
                                 Fuente: Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación


  3.2.2 Logros

  Laboratorio de Paz II
   A partir de Junio de 2011 el Grupo Desarrollo, Paz y Estabilización (GDPE), inició la
    negociación con la Delegación Europea en Col, del valor determinado como no
    elegible en las subvenciones derivadas del LP II. No elegibilidad que representa el
    reintegro de recursos por parte de los subvencionados y/o en su defecto por parte del
    DPS. Es de anotar, que fueron objetadas 94 subvenciones de las 119, en la cuales
    existió una declaración de gastos no elegibles y susceptibles de reintegro por valor de
    €3.715.117, 34.
   De las 94 subvenciones glosadas, fueron negociadas 68 ante la Delegación Europea
    en Colombia, logrando justificar un 84% de dichos gastos, así actualmente el valor
    glosado, no justificado y susceptible de reintegro por parte del DPS, asciende a
    €600.000 es decir un 16% de lo que había sido declarado no elegible por la auditoria
    pagada por la Del Col.
   En el caso del LP II, se ha completado el 70% de las actas de liquidación para ser
    remitidas a la Delegación Europea en Colombia.
   Fueron tramitadas en el año 2011 y pagadas en el mes de octubre, 34 vigencias
    expiradas, cuales cuentan con acta de liquidación firmada por los subvencionados.


                                                           45
                  Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
    Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
Laboratorio de Paz III
 Fortalecimiento de noventa y ocho (98) organizaciones subvencionadas a partir de los
  encuentros de capacitación en: a) sistematización de experiencias. b) Planeación
  estratégica y establecimiento de planes de fortalecimiento, así mismo de procesos de
  formación para garantizar la sostenibilidad de la apuesta regional que pretende la
  integración territorial e institucional de los proyectos.
 Fortalecimiento de 11 comunidades indígenas, apalancando siete (7) planes de vida
  en los componentes Geográfico y temático.
 Apoyo a la creación de catorce (14) redes de ciudadanos alrededor de la defensa de
  los derechos humanos. Se destaca la red Montemariana en la región de los Montes
  de María.
 Construcción y consolidación de insumos, para la formulación de los proyectos en el
  marco de los procesos estratégicos territoriales identificados en las regiones de Meta y
  Montes de María, los cuales serán ejecutados con recursos del convenio de Desarrollo
  Regional, Paz y Estabilidad II, por medio de tres (3) acciones en Montes de María y
  cuatro (4) acciones en el Meta.
 Apoyo en la conformación de la Mesa de Infancia y Adolescencia en todos los
  municipios del Meta, en cumplimiento de la Ley 1098 de 2006, de Infancia y
  Adolescencia.
 Implementación y siembra de 2 mil hectáreas de cultivos ilícitos en ajonjolí, ñame, ají,
  plátano hartón y cacao (1.341 Has en Montes de María) y desarrollo del modelo de
  finca Montemariana (670 Has); y, siembra de 662 Has de café, praderas y bancos de
  forrajes, arroz, frutícolas, plátano, caña, yuca y ají, los cuales continuarán con su
  proceso, en desarrollo del convenio de financiación del DRPE II en la troja de la
  ecoproductividad – Proceso estratégico territorial formulado por la Fundación Red
  para el Desarrollo y la Paz de los Montes de María. Y, 43 hectáreas dedicadas a
  seguridad alimentaria y 13 hectáreas a piscicultura, en el departamento de Meta.
 4.602 colmenas en producción en Montes de María y en menor escala, 54 colmenas
  en la región del Meta.
 Construcción de la visión prospectiva de los Montes de María con la participación de
  las organizaciones sociales de la región, las 15 alcaldías y las dos Gobernaciones de
  Bolívar y Sucre. Medición del Índice de Gobernabilidad y Transparencia en 15
  municipios con la suscripción de 15 pactos de gobernabilidad para los mismos
  municipios, en los cuales se consagraron acuerdos para el fortalecimiento de la
  Gobernabilidad en la región.
 Construcción de cuatro visiones subregionales en el departamento del Meta. Medición
  del Índice de Gobernabilidad y Transparencia y la suscripción de 15 pactos de
  gobernabilidad, en los cuales se consagraron acuerdos para el fortalecimiento de la
  Gobernabilidad en la región.
 Preparación del documento de política pública por parte de la organización
  subvencionada “Meta con Mirada de Mujer”, presentado a la Asamblea Departamental.


                                                         46
                Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
  Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
3.2.3 Retos

     Laboratorio de Paz II
      Desarrollar procesos de continuidad en fortalecimiento organizacional por medio del
       convenio Desarrollo Regional, Paz y Estabilidad I, generando procesos más eficientes,
       viables y de autonomía, creando las condiciones para que el cambio sea generado por
       la misma organización fortalecida.
      Terminar el proceso de transferencia de bienes a los Programas Regionales de
       Desarrollo y Paz, como parte del proceso de liquidación del convenio LP II.
      Iniciar el proceso de Auditoría Final para el cierre del convenio cuyo desarrollo se
       realizará en el mes de Enero del 2012.

     Laboratorio de Paz III
      Sistematizar los aciertos y desaciertos en la ejecución de los proyectos, evidenciando
       el trabajo realizado con las organizaciones y comunidad tanto en la ejecución y gestión
       de recursos como en el impacto social generado.
      Realizar gestión en la Delegación de la Unión europea, para el reconocimiento de los
       recursos aportados para la atención de los damnificados por la Ola invernal en los 15
       Municipios de Montes de María y 18 Municipios del Meta, como parte de la
       contrapartida de los proyectos.
      Implementar y articular con los nuevos planes de desarrollo Municipal y Departamental,
       la visión de región y subregión construida con las instituciones públicas municipales y
       departamentales de las regiones de Montes de Maria y Meta y con la estrategia de
       Marketing Territorial de la región de los Montes de Maria.


3.3 Legión del Afecto


                                            La Legión del Afecto es un ejército o una legión de jóvenes,
                                            muchos de ellos de familias desplazadas, sin oportunidades
                                            escolares o laborales que recorren el territorio y se comunican
                                            a través de lenguajes alternativos; el afecto, el juego,
                                            intercambio de saberes, la creación, los ágapes, con
                                            comunidades en zonas azoladas por la violencia y forzadas al
                                            desplazamiento.



     3.3.1 Ejecución Metas Estratégicas
     Ejecución del 100% de los recursos en los tres desembolsos pactados en el convenio 094
     de 2011 con la Fundación Colombia es Responsable, así:


                                                              47
                     Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
       Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
Componente                                             Valor                 %
         Ingreso Social                                                     $112.875.000            31.3%
         Actividades Comunitarias y de Trabajo de Campo                     $149.805.000            41.6%
         Equipo Técnico                                                      $73.320.000            20.4%
         Operación                                                           $24.000.000            6.7%
         TOTAL                                                              $360.000.000            100%

El 73% se focalizó de manera directa en comunidades vulnerables.

3.3.2 Logros
 Visibilización y participación de 180 jóvenes en actividades de acompañamiento
  solidario en la región del Bajo Magdalena y Bogotá en la aplicación y validación de la
  metodología de acompañamiento socialmente masivo con jóvenes de ciudades y del
  campo.
 Prevención y reducción de la violencia en sectores marginales de Bogotá (barrio La
  Paz) y Magangué, donde a través de la metodología se han vinculado 180 jóvenes a
  actividades de servicio solidario en sus comunidades. Activación de redes
  comunitarias e incentivo al servicio solidario y voluntario.
 Movilización de 5 mil personas en actividades generadoras de confianza, de
  reconocimiento del territorio y sus activos, sus tensiones, sus riquezas naturales y
  culturales y los principales desafíos para el bienestar de las comunidades.
                                                                                          Focos de trabajo
                                        Jóvenes        Personas    Actividades de             (barrios,
                        Zona
                                       Vinculados     Movilizadas Acompañamiento           corregimientos,
                                                                                              veredas)
                  Bogotá                   78              600             6                       3
                  Magangué                 46             2.800           25                      10
                  Mompóx                   14              350             6                       3
                  Plato                     11             460             8                       5
                  El Banco                 11              450             8                       2
                  Salamina                  8              150            6                       3
                  Nacional                 12              200            2                        -
                  Total                    180            5.010           61                      26
                                                 Fuente: Programa Legión del Afecto

3.3.3 Retos
 Focalización y apertura de trabajo comunitario para otros programas del DPS –
  Nuevos Territorios de Paz. Profundizar el trabajo en el Bajo Magdalena e iniciar
  actividades en Canal del Dique, Caquetá y Guaviare.
 Reconciliación – Acompañamiento a Víctimas de la Violencia y Reducción de Violencia
  Urbana en 5 ciudades.
 Construcción de Alianzas con agencias de cooperación – UN Hábitat - que permitan
  profundizar el intercambio de experiencias de trabajo comunitario con modelos de
  otras ciudades y perfilar una evaluación de impacto.
 Consolidar y profundizar la estrategia de ingreso social como alternativa para
  centenares de miles de jóvenes excluidos de los circuitos formales de capacitación y
  socialización, incorporándolo como un elemento de política social.

                                                         48
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3.4 Desarrollo Regional, Paz y Estabilidad

Fortalecer condiciones para el desarrollo, la paz y la reconciliación, mediante procesos que
promueva el desarrollo humano, territorial, alternativo y socioeconómico.

  3.4.1 Gestión del periodo

                        INDICADOR                                FAMILIAS          INVERSIÓN (MILLONES)
              Familias atendidas por Desarrollo
                Regional, Paz y Estabilidad                         1.432                     $ 6.305

                                  Fuente: Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación


  3.4.2 Logros

  Desarrollo Regional Paz y Estabilidad I
   Se comprometieron recursos de donación de manera centralizada por un monto total
    de € 9,599,988 (97% del total previsto), restando únicamente contratar con la Red
    Prodepaz por un monto de 300.000 Euros.
   Se comprometieron recursos de donación de manera descentralizada por un monto de
    € 11.722.292.23 (82% del total previsto), restando comprometer € 2.787.719 (18% del
    total previsto).
   12 Procesos Estratégicos Territoriales en ejecución, de los cuales 4 se suscribieron de
    manera centralizada para cada región de consolidación de Laboratorios de Paz y 8 de
    manera descentralizada.
   Se encuentra en fase final de ejecución el Proyecto de Desarrollo alternativo “Sí se
    puede”, con 2.020 beneficiarios directos y 6.819 indirectos.
   Se suscribió la realización de un estudio con el Centro de Investigación y Educación
    Popular CINEP, enfocado a analizar el problema agrario, el conflicto armado y el
    desarrollo político en Colombia, por un monto de 280.000 Euros de manera
    descentralizada, en alianza con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.


  Desarrollo Regional Paz y Estabilidad II
   Aprobación de la contratación por parte de la Unión Europea, de la financiación de 8
    procesos regionales territoriales, con cargo al convenio firmado en 2010, para un
    periodo de 3 años. Igualmente se amplió en 12 meses más la duración del convenio.
   Aprobación por parte de la Delegación Europea de siete (7) de los ocho PETS a
    Financiarse con recursos del convenio.
   Contratación de siete (7) de los ocho (8) proyectos estratégicos en las regiones de
    Montes de Maria (3) y Meta (4), por un monto de 6.750.000 euros incluido el valor de
    contrapartida y desembolso de 3.082.915,96 euros.



                                                            49
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3.4.3 Retos

Desarrollo Regional Paz y Estabilidad I
 Lograr la consolidación y articulación de los resultados y componentes del Convenio
  Desarrollo Regional y Estabilidad, para lo cual se contará con el apoyo de la Asistencia
  Técnica Especializada.
 Avanzar en la ejecución de los doce (PET) contratados en las cuatro regiones
  previstas (Magdalena Medio, Oriente Antioqueño, Norte de Santander y Macizo
  Colombiano Alto Patía), a través de acciones que contribuyan a consolidar el
  desarrollo y la paz y que avancen hacia la sostenibilidad.
 Fortalecer la alianza estratégica con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
  desarrollando no solo los estudios de tierras previstos en este Convenio, sino también
  transfiriendo las lecciones aprendidas y las conclusiones preliminares oportunamente
  a las entidades que toman decisiones de política (Ministerio de Agricultura y Desarrollo
  Rural, Incoder, Departamento Nacional de Planeación) para que sirvan de insumo
  cualificado en los debates de política pública.
 Desarrollar acciones enfocadas a la Gestión del Conocimiento (sistematización de
  experiencias significativas) y el Diálogo de Políticas Públicas entre los diferentes
  actores sociales e institucionales involucrados en la ejecución del Convenio, de tal
  manera que se generen insumos cualificados que enriquezcan el debate público en los
  temas relevantes: implementación y reglamentación de ley de víctimas, construcción
  de ley de desarrollo rural, reglamentación e implementación de ley orgánica de
  ordenamiento territorial, entre las más importantes.


Desarrollo Regional Paz y Estabilidad II
 Diseñar una estrategia de acompañamiento, seguimiento y monitoreo eficiente que de
  respuesta a las necesidades de los dos convenios, creando mecanismos que apoye la
  ejecución de los contratos de subvención, consolide las propuestas regionales en
  procesos sostenibles y articule la oferta pública nacional con las iniciativas del territorio
  y adicionalmente que facilite el reporte de información a los cooperantes y al DPS.
 La consolidación de ocho (8) propuestas estratégicas regional para la réplica en otros
  territorios para la promoción del Desarrollo Regional y la Paz, como alternativas
  sostenibles que faciliten la construcción diferencial de política pública.
 Consolidar la propuesta de desarrollo alternativo en las regiones de Meta y Nariño
  como una opción adicional a la política de Cero Ilícitos, a través de la gradualidad de la
  erradicación del ilícito y en las que se promueva el autocontrol, por parte de los
  campesinos, en la actividad de la resiembra.




                                                         50
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3.5 AfroPaz

       Programas que tiene como objetivo el fortalecimiento Institucional para el Desarrollo, la
       Participación Social y la Gestión Pública en Municipios con Mayoría de Población
       Afrocolombiana.

          3.5.1 Logros

          COMPONENTE A                                   COMPONENTE B                                      COMPONENTE C
                                                  Organización Socia: Pastoral
  Organización Socia: Amunafro                                                                                     GPDE
                                                               Social
 Realizado      el    diagnostico   de        Socialización del Proyecto en 9                 Realización de 1 Misión de
  Capacidades de 16 Municipios.                 municipios      Beneficiarios    del             acompañamiento            para     la
 Diseño de un Protocolo Gerencial              componente B.                                    implementación y ejecución con el
  para los alcaldes.                           Identificación   de    perfiles  de              Banco Mundial
 Diagnostico de 3 Asociaciones de              proyectos con las organizaciones                Planeación del proyecto ajustada a
  Municipios.                Amunafro,          Afro.                                            las condiciones del año 2011 y 2012.
  Fedempacifico y Amunorca.                    Capacitación a las organizaciones                (Manual Operativo, Plan Operativo
 Gestión, aprobación y ejecución de            afro de 9 municipios en formulación              General y Plan de Adquisiciones,
  un subgrant de ejecución directa              de proyectos                                     con el acompañamiento e insumos
  para fortalecer Asociaciones de              Diagnostico sobre el estado de                   de las Organizaciones Socias. (No
  Municipios Afro.                              articulación de los planes de                    objeciones del Banco Mundial).
 Diseño de un plan de mejoramiento             Etnodesarrollo, POT, PDL.                       Acompañamiento con DNP
  por municipio.                               Lanzamiento de Convocatoria de                  para aplicar ICP en municipios
 Intercambio de Experiencias de                Proyectos.                                      Lanzamiento      de     convocatoria,
  AMUNAFRO               en        MED,        Gestión y aprobación de un                       acompañamiento a la socialización.
  Cundinamarca                                  subgrant de ejecución directa para              Acompañamiento en la evaluación
 Avance      en    el    proceso    de         fortalecer           Organizaciones              de la convocatoria y adjudicación de
  certificación de calidad.                     Afrocolombianas en los municipios                la misma.
                                                beneficiarios.
                                                              Fuente: Afropaz


          3.5.2 Retos
           Realizar una revisión in situ, puntual y directa de la ejecución de los recursos de la
            donación, iniciamos este proceso en AMUNAFRO, obteniendo como resultado que las
            recomendaciones hechas por el banco y el equipo del GDP no han sido atendidas por
            la organización.
           Durante la próxima etapa en la que se inicia el verdadero proceso de articulación entre
            los componentes A, B y C, será fundamental realizar una jornada inicial de planeación
            conjunta, definir alcances del proyecto para el próximo año, y así mismo coordinar las
            agendas y cronogramas de todos los componentes.




                                                                    51
                           Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
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4.   Desarraigados
Programa que busca apoyar la población desarraigada y vulnerable a través del apalancamiento
de procesos con caracterización de la población, organización, identificación de alternativas de
vida, generación de ingresos, alianzas tanto públicas como privadas en el marco del desarrollo
local.


     4.1 Gestión del periodo

          INDICADOR                            FAMILIAS                     PROYECTO                   INVERSIÓN (MILLONES)
      Familias atendidas por
                                                  1.810                            7                              $ 14.887
         Desarraigados
                                    Fuente: Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación




     4.2 Logros
      Atención a población a través de 15 proyectos de subvención Fase I, con 3.538 familias
       beneficiarias, y 7 proyectos de subvención Fase II, con presencia en 4 municipios, 1.810
       familias e indirectamente 5.000 familias beneficiarias.
      Componente de Fortalecimiento del Capital Social: Se atendieron 1.810 familias con
       acompañamiento Psicosocial, y se conformaron 7 organizaciones de familias
       Desplazadas.
      Componente Generación de Ingresos (fase I): Se realizó el montaje de 4 plantas de
       transformación de alimentos y su comercialización.
      Componente Generación de Ingresos (fase II): 820 familias fortalecidas por medio de
       capital semilla invertido en emprendimientos o fortalecimientos de unidades productivas
       con una metodología de redes productivas.
      Componente de hábitat (fase II): 220 unidades de vivienda nueva en construcción en
       Neiva – Huila. Su ejecución término el 31 de diciembre de 2011, el operador no término
       su construcción se declaro el incumplimiento al contrato de subvención.
      Una unidad multifuncional (equipamiento social y empresarial) en Bucaramanga –
       Santander. Finalizó el 30 de septiembre de 2011, el programa recibió a satisfacción la
       edificación del multifuncional.
      175 mejoramientos de vivienda en Bucaramanga – Santander donde se recibe a
       satisfacción la edificación del multifuncional.
      120 mejoramientos de vivienda en Montelíbano – Córdoba, recibida a satisfacción la
       edificación multifuncional.
      45 unidades de vivienda nueva en Floridablanca – Santander, igualmente recibida a
       satisfacción la edificación multifuncional.




                                                                 52
                        Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
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4.3 Retos
      Fortalecer la capacidad institucional y de gestión de las organizaciones sociales
       conformadas como resultado de la intervención, dotándolas de herramientas en temas
       legales, técnicos, organizativos y en la capacidad de gestión, ante instituciones del orden
       local y nacional.
      Estabilizar y buscar la sostenibilidad de las alternativas de generación de ingresos, a
       través del fomento a la microempresa y la asociatividad, y la promoción del aprendizaje
       organizacional.


5.   Cordón Ambiental y Tradicional de La Sierra Nevada de Santa Marta

                                            Conformar un gran cinturón de protección y conservación
                                            ambiental y tradicional, a través de la construcción y puesta en
                                            funcionamiento de pueblos indígenas culturales, así como el
                                            saneamiento y ampliación de los resguardos.

                                            Esta intervención busca que las familias ubicadas en las partes
                                            altas bajen a ocupar nuevos predios con el compromiso de
                                            ocupar el 70% de los predios liberados en regeneración natural y
                                            el 30% en programas de seguridad alimentaria.


            5.1 Logros

     Se construyeron dos pueblos indígenas, en la Sierra Nevada de Santa Marta, para
     completar los diez pueblos que hacen parte del Cordón Ambiental y Tradicional, los cuales
     son:

      El primer pueblo con la comunidad indígena Kogi, en el municipio de Santa Marta,
       Departamento del Magdalena, su nombre tradicional es MULKUANKUNGUI, se han
       adelantado obras que han permitido el mejoramiento de la calidad de vida de estas
       comunidades y la recuperación y control de su territorio, con una inversión de $1.808
       millones. Además, se realizó el mejoramiento de la vía, la construcción del acueducto y la
       electrificación, lo cual favorece a las dos comunidades. Las construcciones realizadas se
       relacionan a continuación:

       Pueblo indígena:

       o    Construcción del colegio con cuatro aulas.
       o    Construcción del restaurante escolar.
       o    Construcción del internado.
       o    Construcción puesto de salud.



                                                                  53
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Comunidad Campesina:

  o Construcción de tres aulas.
  o Construcción de espacio de Compartel.
  o Mejoramiento de la cancha de fútbol.

 El segundo pueblo es con la comunidad Wiwa, en el municipio de San Juan del Cesar,
  Departamento de La Guajira, su nombre tradicional es ASHINTHUKUA, en este se han
  adelantado obras y proyectos, por un valor de $5.863 millones:

  o    Construcción de 32 viviendas tradicionales.
  o    Construcción del puesto de salud.
  o    Construcción del colegio.
  o    Construcción del restaurante escolar.
  o    Construcción internado.
  o    Construcción acueducto.
  o    Construcción electrificación.
  o    Mejoramiento de la vía.
  o    Guardabosques Corazón del Mundo.

 Este proyecto fue replicado en el Uraba Antioqueño y se está terminando la construcción
  del pueblo indígena Embera Katio JAIKERASABI, en el municipio de Mutatá,
  Departamento de Antioquia, por un valor de $4.707 millones, destinados a las siguientes
  obras:
  o    Construcción de 84 viviendas tradicionales.
  o    Construcción del colegio.
  o    Construcción del puesto de salud.
  o    Construcción del internado.
  o    Construcción casa de gobierno.
  o    Construcción de 4 tiendas artesanales.
  o    Construcción restaurante turístico.
  o    Construcción de 6 estanques piscícolas.
  o    Construcción acueducto y alcantarillado.
  o    Construcción electrificación.
 Se han gestionado recursos para la construcción del pueblo indígena Embera Chamí
  SIAKORO, en el municipio de San José de Apartadó, para obras de aceducto,
  alcantarillado y viviendas, por valor de $1.100 millones. El convenio se encuentra en
  ajuste de diseños y concertación con la comunidad. Se espera terminarlo a finales del
  próximo año.
 Ejecución del Proyecto Guardabosques Corazón del Mundo, con recursos del
  Departamento para la Prosperidad Social, a través del convenio No. 023 de 2011 por
  valor de $1.500 millones, para el Resguardo Arhuaco; en proyecto firmar con la
  Gobernación de la Guajira y Corpoguajira por $3.500 millones, un nuevo convenio con el
  Resguardo Kogi-Malayo-Arhuaco, para las comunidades Wiwa y Kogi.

                                                             54
                    Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
      Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
5.2 Retos
       El Presidente de la República está muy comprometido con las comunidades de la Sierra
        Nevada de Santa Marta, por tal razón actualmente se está trabajando en conjunto con la
        oficina de Gabriel Muyuy, en la elaboración de un documento que plantea la construcción
        de 8 nuevos pueblos que fortalezcan el proyecto del Cordón Ambiental (dos pueblos para
        cada comunidad), cuya construcción implicaría la asignación de recursos del DPS y
        gestión con las autoridades departamentales de los recursos faltantes. Los
        requerimientos estarían alrededor de los $12.000 millones para ejecutar en los tres años
        de gobierno que faltan. Este documento se entregarán al señor presidente el día 25 de
        Noviembre de 2011 en la inauguración de Ashinthukua.
       Se está presentando la propuesta de construir 20 pueblos que apoyen el retorno y
        mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades indígenas del Urabá, que han
        sufrido tan de cerca el conflicto armado. Con este fin se ha priorizado la construcción de 4
        pueblos, 3 en Antioquia y uno en Choco, estos proyectos requerirían un aporte de
        alrededor de $7.000 millones del Gobierno Nacional para gestionar recursos del nivel
        departamental.
       Para el programa Guardabosques Corazón del Mundo el reto radica en seguir apoyando
        con recursos este proyecto de recuperación natural del bosque, los indígenas tienen una
        propuesta de gestionar $5.000 millones al año.


6.    Riesgos Estratégicos Potenciales identificados para la Recuperación y Desarrollo
      Territorial

Adicional a los retos identificados para la recuperación y desarrollo territorial se han identificado
una serie de riesgos potenciales que de alguna manera pueden afectar esta operación en el
futuro. Estos son:
    Dificultades operativas de los programas financiados con recursos de la Unión Europea, razón
     por la cual se presentan retrasos y fallas en la implementación y desarrollo de los proyectos
     (Paz y Desarrollo y Desarraigados).
    Falta de información relacionada con las características y datos básicos de la población que
     reside en las veredas priorizadas por el Plan Nacional de Consolidación.
    Inexistencia de un indicador territorial consistente, que permita identificar en qué momento y
     cuales intervenciones son necesarias para así priorizar la oferta de los diferentes programas.




                                                                  55
                         Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
           Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. LOGRAR UN ALTO IMPACTO DE LA COOPERACIÓN,
            PÚBLICA, PRIVADA, NACIONAL E INTERNACIONAL


Dirección de Cooperación Internacional - DCI

                            Fue la encargada de coordinar la gestión de recursos de cooperación
                            internacional públicos y privados que recibió y otorgó el país, en el marco
                            del Sistema Nacional de Cooperación Internacional, mediante la
                            participación en el ciclo de vida de la cooperación.
                            La Dirección de Cooperación Internacional contó con dos subdirecciones a
                            través de las cuales desarrolla su actividad:

Subdirección de Ayuda Oficial al Desarrollo: Optimizó el acceso a la cooperación internacional
proveniente de agentes gubernamentales de países desarrollados y en desarrollo, así como de
organizaciones de carácter intergubernamental. Para ello, propició una mayor coordinación entre
los diferentes entes que participaron del proceso, a fin de generar una mayor correspondencia
entre la demanda nacional y la oferta de los cooperantes.

Subdirección de Nuevas Fuentes de Cooperación: Gestionó y desarrolló acciones de oferta y
demanda de cooperación internacional de carácter no oficial que contribuyeron a impulsar nuevas
opciones de cooperación técnica y financiera para Colombia.

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia –APC

Mediante decreto número 4152 de 11 de noviembre de 2012 se crea la Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional de Colombia, APC –COLOMBIA que tiene por objetivo gestionar,
orientar y coordinar técnicamente la cooperación internacional pública, privada, técnica y
financiera no reembolsable que reciba y otorgue el país; así como ejecutar, administrar y apoyar la
canalización y ejecución de recursos, programas y proyectos de cooperación internacional,
atendiendo los objetivos de política exterior y el Plan Nacional de Desarrollo.

El Estado Colombiano considera, como objetivo de su política exterior y de desarrollo, alcanzar la
proyección internacional a mediano y largo plazo, mediante la diversificación temática y
geográfica, así como una inserción positiva en los escenarios mundiales; constituyéndose la
cooperación internacional en una herramienta importante para lograr este propósito. Se pretende,
visibilizar y posicionar a Colombia como oferente de cooperación internacional, fortalecer la
gestión de la que recibe, integrar, coordinar y articular a todos los agentes que participan en tales
procesos, y coordinar la institucionalidad pública, como alternativa eficiente y eficaz para recibir,
canalizar, administrar y ejecutar recursos y proyectos de cooperación internacional.




                                                                  56
                         Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
           Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
7.   Gestión del periodo

     1.1. Ayuda Oficial al Desarrollo
                 MONTO DE NUEVOS CONVENIOS GESTIONADOS EN AYUDA OFICIAL AL
                                     DESARROLLO 2011
                          FUENTE                      USD            %
                     ESTADOS UNIDOS              185.326.000      34,12%
                      UNIÓN EUROPEA              112.259.752      20,67%
                          ESPAÑA                  38.023.802       7,00%
                          SUECIA                  37.968.361       6,99%
                          CANADA                  36.367.609       6,69%
                       PAISES BAJOS               31.835.123       5,86%
                         UE - ECHO                17.463.116       3,21%
                           JAPON                  13.299.681       2,45%
                             BID                  12.639.756       2,33%
                           ACNUR                   9.501.320       1,75%
                          UNICEF                   8.256.863       1,52%
                         ALEMANIA                  8.194.371       1,51%
                        FINLANDIA                  7.432.031       1,37%
                             BM                    6.000.000       1,10%
                         OPS/OMS                   4.968.211       0,91%
                            CAF                    4.243.339       0,78%
                          BÉLGICA                  2.600.823       0,48%
                           SUIZA                   2.567.890       0,47%
                            PMA                    1.583.144       0,29%
                           UNFPA                    866.500        0,16%
                           UNCRD                    612.600        0,11%
                            OIM                     547.343        0,10%
                          UNESCO                    397.066        0,07%
                         NORUEGA                    156.293        0,03%
                       ONU MUJERES                   96.685        0,02%
                           TOTAL                 543.207.679

             Fuente: Dirección de Cooperación Internacional – corte enero a diciembre de 2011
          Líneas apoyadas
                 MONTO DE NUEVOS CONVENIOS GESTIONADOS EN AYUDA OFICIAL AL
                                     DESARROLLO POR TEMA 2011
                              TEMA                       USD         %
                      DESARROLLO SOCIAL              233.416.832  42,97%
                      DERECHOS HUMANOS               120.121.220  22,11%
                  PAZ Y DESARROLLO REGIONAL           59.878.549  11,02%
                        MEDIO AMBIENTE               47.741.442    8,79%
                             JUSTICIA                22.271.913    4,10%
                       SIN CLASIFICACIÓN             21.787.656    4,01%
                          DEMOCRACIA                  7.321.876    1,35%
                     CIENCIA Y TECNOLOGÍA             5.475.963    1,01%
                            (en blanco)               5.058.560    0,93%
                       INFRAESTRUCTURA                4.856.545    0,89%
                   PREVENCIÓN DE DESASTRES            3.963.009    0,73%
                   DESARROLLO EMPRESARIAL             3.339.119    0,61%
                         AGROPECUARIO                 2.377.609    0,44%
                   DESARROLLO ALTERNATIVO             2.033.387    0,37%

                                                                57
                       Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
         Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO                                1.267.058                   0,23%
                  ESTUPEFACIENTES                                     1.120.560                   0,21%
                 DESMOVILIZACION Y
                                                                       892.181                    0,16%
                   REINTEGRACION
                DESARROLLO URBANO                                     284.200                     0,05%
                       TOTAL                                        543.207.679

         Fuente: Dirección de Cooperación Internacional – corte enero a diciembre de 2011


1.2. Nuevas Fuentes de Cooperación

                   MONTO DE NUEVOS CONVENIOS GESTIONADOS CON OTRAS
                              FUENTES DE COOPERACIÓN 2011
                           ACTOR                   USD         %
                     DESCENTRALIZADA           25.104.481     72%
                    ONG INTERNACIONAL          4.445.121      13%
                          IGLESIA              2.790.678      8%
                       ONG NACIONAL             2.683.457     8%
                           TOTAL               35.023.737

                             Fuente: Dirección de Cooperación Internacional - DCI

     Líneas apoyadas

          MONTO DE NUEVOS CONVENIOS GESTIONADOS CON OTRAS FUENTES DE
                            COOPERACIÓN POR TEMAS 2011
                  OTROS TEMAS                    USD            %
              DESARROLLO SOCIAL              25.337.148       72%
                    EN BLANCO                 5.574.314       16%
              DERECHOS HUMANOS                2.362.475        7%
                     JUSTICIA                  523.051         1%
            DESARROLLO EMPRESARIAL             520.737         1%
                SIN CLASIFICACIÓN              292.276        1%
              DESSMOVILIZACION Y
                                               276.831         1%
                 REINTEGRACION
                   DEMOCRACIA                   72.632       0,20%
               INFRAESTRUCTURA                  64.273       0,20%
                      TOTAL                  35.023.737

                    Fuente: Dirección de Cooperación Internacional – DCI

1.3. Inversión Social Privada

      MONTO DE NUEVOS RECURSOS GESTIONADOS DE INVERSION SOCIAL PRIVADA
                                    2011
                                                   USD
             EMPRESA             USD ISP     CONTRAPARTID    USD TOTAL
                                                    A
             CHEVRON             $ 306.201      $ 306.201     $ 612.402
       FUNDACION ALCARAVAN       $ 952.625      $ 283.518    $ 1.236.143
          INDEPENDENCE           $ 113.407       $ 45.363     $ 158.770

                                                           58
                  Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
    Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
MONTO DE NUEVOS RECURSOS GESTIONADOS DE INVERSION SOCIAL PRIVADA
                                            2011
                                                           USD
                     EMPRESA             USD ISP    CONTRAPARTID    USD TOTAL
                                                            A
                      PNUD                $ 60.513       $ 63.144     $ 123.657
               FUNDACIÓN PROPAL          $ 867.491      $ 113.419     $ 980.910
                     BAVARIA             $ 131.551      $ 131.551     $ 263.102
                     SMURFIT             $ 453.266       $ 42.414     $ 495.680
               F. RESTREPO BARCO        $ 2.806.846      $ 68.043    $ 2.874.889
              COCACOLA-TETRAPACK,
                                        $ 7.200.000                  $ 7.200.000
               FUNDACION BUFFET
                 F. PUERTO BAHIA         $ 827.586                    $ 827.586
                   ZOLIPs SOPO           $ 374.605       $ 15.130     $ 389.735
             FUNDACIÓN SALDARRIAGA
                                         $ 900.000                    $ 900.000
                     CONCHA
                    POSTOBÓN             $ 573.850                    $ 573.850
                      TOTAL            $ 15.567.941    $ 1.068.783  $ 16.636.724
                                      Fuente: Dirección de Cooperación Internacional - DCI
1.   Logros

          Complementó los esfuerzos nacionales en materia económica, social y ambiental
          Posicionó al país, como un actor internacional –de peso– que extiende sus manos
           para aportarle al progreso de otros.
          Colombia dejó de ser ‘monotemática’, porque antes nuestra agenda internacional se
           concentraba –casi exclusivamente– en asuntos como la lucha contra el terrorismo y el
           narcotráfico, y ahora tenemos una agenda diversificada, que incluye el desarrollo
           social, el medio ambiente, la ciencia y la tecnología.
          Colombia goza de reconocimiento en materia de cooperación, ya no somos ese país
           que se limitaba a pedir ayuda, sin nada para ofrecer.
          Colombia se convirtió en una nación capaz de liderar verdaderas alianzas para el
           desarrollo, aportando nuestro talento y nuestra experiencia, en un diálogo horizontal
           con la comunidad internacional.



2.   Retos

          Alinear la cooperación con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.
          Articular a todos los sectores y entes territoriales con el propósito de obtener una
           cooperación más efectiva e integral.
          Diversificar las fuentes de cooperación.
          Alcanzar para el final del cuatrienio, la meta de 2.200 millones de dólares gestionados.
          Hacer más expedito el manejo de fondos de cooperación por parte de las entidades
           oficiales.

                                                                 59
                        Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
          Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
    Balancear mejor la distribución territorial de los proyectos de cooperación
           internacional.
          Consolidar nuestra oferta de cooperación sur-sur para fortalecer esa oferta de
           cooperación, nuestra agencia pasará de ejecutar 1 millón de dólares anuales a cerca
           de 8 millones de dólares –a partir de este mismo año–, entendiendo que podemos
           hacer mucho más para compartir nuestras historias de éxito.

3.   Riesgos Estratégicos Potenciales identificados para la Cooperación Internacional

     Adicional a los retos identificados para la cooperación internacional se han identificado una
     serie de riesgos potenciales que de alguna manera pueden afectar esta operación en el
     futuro. Estos riesgos son:

          Debilidades institucionales de las Gobernaciones para liderar efectivamente las
           intervenciones gestionadas desde la Cooperación Internacional.

          Pérdida de financiación con recursos por complejidad en la distribución en los
           proyectos apalancados por la cooperación internacional.

          Baja flexibilidad en las dimensiones de negociación de las intervenciones que son
           financiadas por la cooperación internacional.




                                                                 60
                        Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
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OBJETIVO TRANSVERSAL 5. CONSTRIBUIR AL DESARROLLO DE CAPACIDADES,
                 GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES, ACCESO A ACTIVOS PARA LA INCLUSIÓN
               PRODUCTIVA QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO AUTÓNOMO DE COMUNIDADES,
                                       FAMILIAS E INDIVIDUOS

Su objetivo principal es concurrir en la atención de la población objeto del Departamento para la
Prosperidad Social, hacia la inclusión productiva, induciendo procesos de desarrollo de
capacidades, generación de oportunidades y acceso a activos a través del desarrollo de
infraestructura social, hábitat y entorno, seguridad alimentaria y nutricional, generación de
ingresos y empleabilidad, para el restablecimiento de medios de subsistencia en condiciones de
alta vulnerabilidad por desplazamiento, violencia y pobreza; facilitando la transición hacia la
Estabilización Socio Económica, ambientalmente sostenible en el ámbito de la prosperidad
democrática hacia una Colombia con más empleo, más seguridad y menos pobreza.

Esquema Conceptual




                                                                                                                                                       COMPLEMENTARIEDAD
                                                                                    HACIA UNA SOLA COLOMBIA




                                                                                                                                                                                                                   SOSTENIBILIDAD
                                                     PND (Locomotoras), Buen Gobierno, Visión 2019, CONPES (3616, 3969, 113,102,91)


                                                                                    INIICIATIVAS  ESTRATEGICAS

                                            LINEAS             Desarrollo de              Generación de                  Acceso
                   Focalización                                                                                                            RESULTADOS CLAVES
                                         ESTRATEGICAS          Capacidades                Oportunidades                  Activos
                   Poblacional y 
                    territorial
                                                                                                                                        Cambio de actitud;                                            Innovación
                                            Seguridad                                                                                  Hábitos de consumo,
                                           Alimentaria                                                                                Acceso y Disponibilidad
                   Articulación de                                                                                                                                                                     Inversión
  CONDICIONANTES




                                                                                                                                                                           Factores Clave de Éxito
                       Aliados                                                                                                           Fortalecimiento de
                                                                                                                                        competencias (O-D);
                    Estratégicos                                                                                                                                                                        Equidad
                                            Ingresos y                                                                                 Acceso Real al sistema
                                              Empleo                                                                                 Microfinanciero; Formación
                                                                                                                                     y Recuperación del tejido
                                                                                                                                             productivo                                              Conocimiento
                    Articulación 
                                                                                                                                           Desarrollo de
                    Institucional                                                                                                      infraestructura social;
                                        Infraestructura                                                                                                                                              Empoderamient
                        Local                                                                                                            empleo de choque;
                                           Hábitat y                                                                                                                                                      o
                                                                                                                                     Concurrencia en proyectos
                                            Entorno                                                                                        movilizadores

                                                                                                                                     Canalización de insumos                                         Sostenibilidad
                   Análisis de los                                                                                                   hacia el desarrollo socio
                   Involucrados            Donaciones
                                                                                                                                            económico                                                   Alianzas

                                                              • Contribuir Eficazmente a la reconciliación de los colombianos víctimas de la violencia
                                                              • Contribuir a la Superación de la Pobreza Extrema en Colombia
                                     Objetivos Estratégicos • Generar condiciones territoriales para la paz, la consolidación y desarrollo en territorios
                                                                 f ocalizados
                                                              • Lograr un alto impacto de la cooperación, pública y privada, nacional e internacional
                                                              • Liderar ef ectivamente y de forma participativa nuestros sistemas interinstitucionales y contribuir
                                                                en la atención post “Ola Invernal”
                                                              • Consolidar una reputación de entidad pública ejemplar
                                                                Superación de la            Recuperación  y               Atención y                Cooperación 
                                     Unidades Estratégicas         pobreza                Desarrollo Territorial        reparación a VV
                                                                                                                                                   Internacional


                                          Visión Territorial, APP, Agenda Territorial, Bienestar Social, Fronteras, Condiciones de Entrada y Salida




El esquema conceptual de la Unidad Estratégica de Inclusión Productiva y Generación de
Capacidades, ilustra las diferentes variables que soportan su gestión, a partir del mapa estratégico
de la Entidad y del objetivo táctico que atiende.

                                                                                                     61
                                                  Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
                              Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
El proceso de Inclusión Productiva como Integrador, orientado por un modelo de focalización
poblacional y territorial; como facilitador, a través de Asistencia Técnica y acompañamiento social
orientado hacia la Medición Multidimensional, en términos de mejora GED – Goce Efectivo de
Derechos, LBF –Línea Básica Familiar-, GOB-Gobernabilidad y LEG-Cultura de la Legalidad.

Se organizaron cuatro Estrategias de trabajo que permiten la atención individual o integral de la
población objeto:

         Seguridad Alimentaria y Nutricional
         Generación de Ingresos y Empleabilidad
         Infraestructura y Hábitat
         Donaciones

A su vez, la Resolución No.10298 de 20 Diciembre de 2010 y sus modificatorias Resoluciones
No.009 del 20 de Enero y No.08007 del 10 de octubre de 2011 expedidas por la Dirección
General, organizan funcionalmente algunas dependencias y crean otras en la entidad, entre ellas
la Unidad Estratégica Inclusión Productiva y Generación de Capacidades, a la cual quedaron
adscritos los siguientes grupos de trabajo:

         Red de Seguridad Alimentaria – ReSA®
         Generación de Ingresos y Empleabilidad-GIE
         Infraestructura y Hábitat-I&H
         Operación Prolongada de Socorro – OPSR (Apoyo Misional)
         Donaciones
         Programa Empleo de Emergencia.

1.       Red de Seguridad Alimentaria - ReSA
         Definición

         Programa con enfoque sociocultural que, partiendo de
         las riquezas de nuestro país (clima, diversidad de
         suelos, variedad de especies de flora y fauna, energía
         solar, agua, etc.), así como de la sabiduría de la
         población, tiene como propósito generar en las
         comunidades un “cambio de actitud”, de manera que
         se establezcan unidades de producción de alimentos
         para el autoconsumo, se promuevan hábitos
         alimentarios y condiciones alimentarias saludables en
         el consumo y se promueva el uso de alimentos y
         productos locales; como parte de una estrategia que
         contribuye a la disminución de la seguridad alimentaria
         en la población.




                                                                     62
                            Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
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1.1. Gestión del periodo

El Programa ReSA alcanzó el siguiente cubrimiento durante año 2011:


                                                                                                   INVERSIÓN
                    INDICADORES                                        AVANCE
                                                                                                  (MILLONES $)

  Total familias vinculadas a proyectos de
                                                                         32.259                         $8.947
            seguridad alimentaria
 Municipios priorizados con proyectos ReSA                                 129                       municipios

Fuente: Oficina Asesora de Planeación Monitoreo y Evaluación


1.2. Logros

     Entre 2010 y 2011 se apoyó la construcción de los planes Boyacá, Nariño, Pereira (en
      aprobación) y a la construcción de la propuesta Eje Cafetero sin Hambre (caldas,
      Quindío y Risaralda).

     En 2011 se trabajó activamente con 20 municipios en el tema de sensibilización en
      seguridad alimentaria y nutricional para la construcción de política pública con miras a
      determinar el aporte a los objetivos de desarrollo del milenio. Este trabajo fue
      convocado conjuntamente con la Federación Nacional de Municipios y la Alta
      Consejería por la Prosperidad.

     Se desarrollaron dos conversatorios con participación de expertos internacionales de
      CEPAL, OIT, FAO y actores nacionales. Temas trabajados: Empleo Rural como Motor
      de Desarrollo y, Medición en Seguridad Alimentaria y Nutricional.

     Se apoyó la estrategia de Cooperación Sur - Sur y se lideró la Iniciativa América
      Latina Caribe sin Hambre, prestando asistencia técnica activa a Grenada, Guyana,
      Honduras, Jamaica, República Dominicana, St Kitts, Guatemala e iniciamos estudios
      para apoyar a Haití. Dentro de los temas trabajados se encuentra política pública,
      tecnologías de la información en Seguridad Alimentaria y Nutrición y montaje y
      mantenimiento de huertas.

     1.141 Cogestores capacitados en la dimensión de nutrición; 552 personas entre
      profesionales de grupos operadores y líderes, capacitados en temas de nutrición y
      hábitos alimentarios saludables; 434 profesionales y técnicos capacitados en montaje
      y mantenimiento de huertas y 51 docentes en Seguridad Alimentaria y Nutricional.




                                                            63
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2.       Generación de Ingresos y Empleabilidad
                                                                  Definición
                                                                  Proceso que busca responder de manera efectiva,
                                                                  a las necesidades de la población objetivo en
                                                                  materia de Generación de Ingresos y Empleo, a
                                                                  través de líneas de intervención orientadas a la
                                                                  formación de capacidades, a la generación de
                                                                  oportunidades y al acceso a activos, buscando la
                                                                  inclusión productiva y social de la población pobre
                                                                  y vulnerable del País. El programa se caracteriza
                                                                  por el alto grado de innovación en sus productos y
                                                                  servicios, por la mejora continua en sus modelos
                                                                  de intervención y por su equipo humano altamente
                                                                  comprometido con la misión del Departamento
                                                                  para la Prosperidad Social.


Las líneas de intervención están orientadas a la Formación del Capital Humano, el Impulso a la
inclusión productiva y a las políticas activas para la población pobre extrema y en situación de
desplazamiento.

         MUJERES AHORRADORAS EN ACCIÓN – MAA. Busca promover en las mujeres
          participantes autonomía, empoderamiento, construcción y participación en redes
          empresariales y solidarias. Instalar capacidades sociempresariales con enfoque de género
          y brindar acompañamiento que impulse el autoempleo, romper barreras de acceso al
          Sistema microfinanciero y generar cultura del ahorro, manejo del dinero y aseguramiento
          de la vida.

         TRABAJEMOS UNIDOS – TU. Aumentar el nivel de empleabilidad de las poblaciones
          vulnerables del país, especialmente jóvenes, mujeres, población con discapacidad,
          población adulta desempleada de largo plazo y/o inactiva y población en situación de
          desplazamiento, a través del desarrollo de intervenciones específicas para cada uno de
          estos grupos, que conjuguen acciones de acompañamiento, asesoramiento, formación y
          entrega de apoyos de sostenimiento que favorezcan el proceso de enganche laboral.

A través de las diferentes herramientas que tienen como fin el Impulso al a Inclusión productiva y
social, se pretende movilizar acciones que ultimen en la ampliación de oportunidades de
empleabilidad y autoempleo o emprendimiento, hacia el desarrollo del potencial productivo, las
oportunidades de generación de ingresos, el acceso a recursos productivos, el sostenimiento
económico y la mejora en las condiciones y el bienestar de la población.

         INCENTIVO A LA CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO – ICE. Tiene como fin, beneficiar
          a personas en situación de pobreza extrema o desplazamiento, a través de un modelo
          flexible de formación de capacidades que articula la oferta educativa y el sector privado
          para permitir una EFECTIVA INSERCIÓN en el mercado laboral.


                                                                    64
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    RUTA DE INGRESOS Y EMPRESARISMO – RIE. Avanzar en el incremento de las
       capacidades sociales, productivas, administrativas y empresariales de las familias pobres,
       vulnerables y en situación de desplazamiento, preferiblemente vinculadas a la Red
       UNIDOS que han sido priorizadas por el Gobierno Nacional para la superación de su
       situación de pobreza extrema (350.000 familias), mediante procesos de formación,
       acompañamiento, seguimiento, financiación y asistencia técnica que requieran las
       unidades productivas individuales o asociativas.

El acceso a activos de la población pobre y vulnerable, con fines productivos, dinamizan las
economías de las regiones, con actividades sostenibles, que permiten el incremento del potencial
productivo, la mayor generación de ingresos y la generación de empleo.

      CAPITALIZACIÓN MICROEMPRESARIAL- CM. Herramienta dirigida a apoyar el
       desarrollo de capacidades empresariales y la capitalización de organizaciones productivas
       y microempresas existentes a fin de contribuir a la consolidación de negocios, a la
       generación de empleo y el aumento de los ingresos para mejorar la calidad de vida de la
       población a través de la financiación de Activos Fijos.

      RECUPERACIÓN DE ACTIVOS IMPRODUCTIVOS - RAI: Es una herramienta para la
       generación de autoempleo, empleo e ingresos, que parte de la identificación de activos
       con vocación productiva que se encuentren subutilizados, inutilizados o desviados de su
       uso, para que mediante su aprovechamiento, se desarrollen proyectos productivos que
       beneficien a grupos de población pobre extrema, vulnerables, víctimas de la violencia y del
       desplazamiento.




                                                                 65
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Con las anteriores intervenciones se logro la generación de 63.330 empleos directos y
equivalentes, como contribución a la meta a cargo de la Unidad Estratégica de Inclusión
Productiva y Sostenibilidad que llegó a 71.397 Empleos directos y equivalentes.

1.3. Gestión del Periodo

     A continuación se muestra la inversión realizada a través de cada una de las líneas, así
     como el alcance.

                                                                                                           INVERSIÓN
                            INDICADORES                                        PERSONAS
                                                                                                          (MILLONES $)
               Mujeres Ahorradoras en Acción                                       62.140
              Ruta de Ingreso y Empresarismo                                       10.700
               Capitalización Microempresarial                                     7.814                                   $51
          Incentivo a la Educación Superior ICETEX                                  3.455                                $762
           Recuperación De Activos Improductivos                                    9.463                               $1.512
                      Trabajando Unidos                                             7.714
                     Mujeres Productivas                                            2.709                               $4.334

      Fuente: Oficina Asesora de Planeación Monitoreo y Evaluación

Con las anteriores intervenciones se logro la generación de 63.330 empleos directos y
equivalentes, como contribución a la meta a cargo de la Unidad Estratégica de Inclusión
Productiva y Sostenibilidad que llegó a 71.397 Empleos directos y equivalentes.

     1.4. Logros

     Mujeres Ahorradoras

            20.074 Mujeres Ahorradoras en Acción Graduadas                                                de      su     proceso   de
             formación socioempresarial con enfoque de género.

            64.000 Mujeres de la Red Unidos y Víctimas del Desplazamiento Forzado,
             participando en el Proyecto Mujeres Ahorradoras en Acción.

            Disminución del crédito informal del 19% al 5%.

            El 60,9% de las mujeres ahorradoras generaron al menos 1 empleo directo en sus
             unidades productivas y el 21,4% al menos 2 empleos directos.

            98.1% de las Mujeres Ahorradoras en Acción con negocio propio, el 93% de estos
             negocios es fuente de ingreso principal de sus familias.

            2.611 mujeres participantes vinculadas al Programa "Ahorro Pro vivienda" del Fondo
             Nacional del Ahorro.


                                                                   66
                          Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
            Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
    Hasta 2011 $12.000 millones en cuentas de ahorro, 82% reinvertidos directamente en
      activos para sus propios negocios.

     Incremento en un 21% de los ingresos de las mujeres participantes.

     51 Organizaciones de Mujeres Ahorradoras con Fondos de Ahorro Autogestionados,

     Transferencia de conocimientos de las mujeres ahorradoras a 3.000 familias en acción
      de la comunidad.

     14 acciones ambientales a nivel nacional interviniendo 4 Nacimientos de Agua, 6
      zonas verdes recuperadas y 640 Arboles Sembrados.

     6.500 mujeres ahorradoras han accedido a microcrédito productivo.

     100% de la Mujeres con Microseguro de vida por primera vez en su vida

 Incentivo a la Educación Superior

     3.166 estudiantes en su etapa de formación beneficiados con el incentivo a la
      Educación Superior.

     El 74% de los participantes del programa registrados en carreras profesionales
      universitarias; 21% de los participantes registrados en carreras tecnológicas; 5% de
      los participantes registrados en carreras técnicas.

     61% de los participantes son mujeres.

     888 participantes realizaron sus estudios en 78 CERES de todo el País.

     634 jóvenes beneficiarios vinculados al mercado laboral.

Políticas Activas-Trabajemos UNIDOS

     Articulación interinstitucional en la mesa de Generación de Ingresos del Gobierno
      Nacional.

     Diseño del modelo de seguimiento y sostenibilidad y, de la herramienta Trabajemos
      Unidos (TU).

     7.714 personas de la Red Unidos participando en el proyecto “Trabajemos Unidos”.


Incentivo a la Capacitación para el Empleo.

     34 alianzas estratégicas a través de la articulación público privada en 17 municipios
      del país.
                                                            67
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    3.455 participantes en el proceso.

Ruta de Ingresos y Empresarismo

     Metodología aprobada por la mesa de Generación de Ingresos del Gobierno nacional.

     10.700 personas de la Red Unidos participando en el proceso.


Capitalización Microempresarial

     50 Microempresas Capitalizadas.

     7.814 participantes del componente Capitalización Microempresarial.

     60 Microempresas apoyadas a través de la línea modernización, generando 250
      nuevos empleos formales y estables.

     28 Fondos rotatorios con un capital de $ 143.5 millones.

     1800 árboles sembrados como acción para la mitigación del impacto ambiental.

     10% de variación positiva en la utilidad de los proyectos.

     72% de las organizaciones ha recibido capacitaciones.

     100% de las organizaciones bancarizadas.

     100% de los participantes con seguro de vida por primera vez.

     100% de las microempresas con seguro de activos.

Recuperación de Activos Improductivos

     9.463 participantes del componente Recuperación de Activos Improductivos.

     66 procesos de recuperación de activos, lo que equivale a una inversión por familia de
      $ 592.004.


Generales

     Articulación interinstitucional con las entidades y organizaciones que participan en la
      mesa de superación de la pobreza y generación de ingresos, haciendo parte activa de
      la ruta que exige la política pública en generación de ingresos a través del CONPES
      3616.
                                                            68
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    Diseño y puesta en marcha del sistema de información para la captura de registros
      administrativos y el seguimiento a los proyectos.

     Desarrollo y puesta en marcha de la metodología para la medición de Empleo del
      Programa GIE.

     Consolidación de una alianza estratégica con el Programa de las Naciones Unidas
      para el Desarrollo PNUD, a través de la participación regular en su comité y la
      implementación de la estrategia de Desarrollo Económico Incluyente a través de los
      Centros Regionales de Emprendimiento CEMPRENDE.

     Articulación interinstitucional con el Ministerio de Trabajo a través del programa
      trabajemos unidos; con el SENA en procesos de formación para el empleo, y con el
      Fondo Nacional de Ahorro para el acceso a créditos de vivienda.

     Estructuración de un convenio con Fundación Capital para la revisión y transferencia
      de conocimientos de procesos exitosos en la superación de la pobreza a nivel mundial
     Diseño del modelo de seguimiento y sostenibilidad y, de las herramientas de
      Recuperación de Ingresos y Empresarismo y Trabajemos Unidos (TU).

     En 2011 se están atendiendo 10.700 participantes en victimas del desplazamiento
      forzado por la violencia y/o en pobreza extrema a través de la herramienta
      Recuperación de Ingresos y Empresarismo.

     Nominación de Mujeres Ahorradoras al "Premio Nacional de Alta Gerencia" del
      Departamento Administrativo de la Función Pública y selección de Edge Finance y
      Proyecto Capital como una experiencia exitosa de ahorro en América Latina.

1.5. Retos

     Mantener una focalización de los recursos del programa del 70% en atención hacia la
      meta de las 350.000 familias de UNIDOS.

     Desarrollar metodología para el programa de Enfoque Diferencial y para la bolsa de
      recursos en Generación de Ingresos – Unidos.

     Establecer la articulación de la estrategia TU “Trabajemos Unidos” que se viene
      consolidando a través de la línea de Políticas Activas entre el DPS, el Ministerio de
      Protección Social, el DNP y el SENA el cual concentra esfuerzos en la población de la
      Red Unidos del Plan Nacional de Desarrollo como puerta de entrada a cada una de las
      herramientas de la oferta institucional del grupo de acuerdo a las necesidades de cada
      participante.

     Consolidar el componente transversal de seguimiento y sostenibilidad orientado a
      fortalecer las intervenciones ya terminadas.

                                                            69
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      Consolidar los modelos de pagos de incentivos a los beneficiarios y el
              acompañamiento de la estrategia de recuperación de Ingresos y Empresarismo.

             Manejo de las vigencias futuras de la estrategias Mujeres Ahorradoras, Trabajemos
              Unidos y el Modelo de Sostenibilidad.

             Actualización de los registros administrativos del Sistema de Información (a diciembre
              de 2011).

             Expansión de la herramienta Mujeres Ahorradoras y consolidación del programa de
              Empleo de Emergencia.

             Cumplir con la meta de 400.000 Mujeres Ahorradoras en Acción en el cuatrienio.


3.   Infraestructura y Hábitat

Definición

Área transversal que contribuye al cumplimiento de los objetivos estratégicos del DPS mediante la
ejecución de obras con sentido social y la reconstrucción de infraestructura afectada por hechos
violentos.

     1.6. Gestión del periodo

     A continuación se muestra la inversión realizada a través de cada una de las líneas, así
     como el alcance:

                                                                                                          INVERSIÓN
                        INDICADORES                                       ALCANCE
                                                                                                         (MILLONES $ )
       Obras para la Prosperidad (proyectos)                                    592                                    $358.005
     Fuente: Oficina Asesora de Planeación Monitoreo t Evaluación



     1.7. Logros

             7.542 empleos directos e indirectos temporales; 31 Iniciativas productivas, creadas o
              formuladas en torno a las obras. (2010 – 2011).

             108 Iniciativas de corresponsabilidad, que se benefician de las obras, mano de obra
              comunitaria y brigadas de salud. (2010 – 2011).

             12 Obras dotadas con elementos que garantizan su uso inmediato. (2010 – 2011).

             92% de satisfacción del cliente según los 5.286 sondeos aplicados (2010 – 2011).
                                                                    70
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             Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co

                            Fuente: Oficina Asesora de Planeación – corte enero a octubre de 2011
    En 472 proyectos en el 2010 y 496 en el 2011 el 52% de los proyectos ejecutados
               cuentan con acompañamiento social. (2010 – 2011).

              Mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, reducción de costos y tiempo
               de transporte en sus regiones; incremento de actividades culturales, deportivas y
               comunitarias, y mejoramiento en participación ciudadana.

              4.780 personas capacitadas en temas que promueven la participación ciudadana, el
               fortalecimiento del tejido social y la capacidad de gestión de las comunidades.

              Creación y/o fortalecimiento de 340 instancias de Participacion y Control Social.

              Gestión de recursos para cofinanciación por $5.761 millones (2010 – 2011) en
               contrapartidas en su gran mayoría de gobiernos locales.

              Presencia en 480 municipios, con 1.139 obras realizadas con una inversión de
               $462.884 millones



         1.8. Retos

        Implementar un modelo de operación a través de la gerencia integral por resultados.

        Optimización del ciclo operativo para mejorar la expectativa de respuesta a la comunidad.

        Lograr una eficiente formulación de los proyectos por parte de los entes territoriales a través
         de la apropiación del portafolio de proyectos del área.


        Para el primer semestre del 2012 culminar el proceso de contratación de los CONTRATOS
         ESTRATÉGICOS del área, que permitan la Gerencia Integral implementada en el 2011 y el
         Operador Nacional para Estudios y Diseños.




4.       Grupo de Trabajo Apoyo Misional – (Operación Prolongada de Socorro y
         Recuperación– OPSR)




                                                                     71
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Definición

                                                       Grupo de iniciativas       de carácter especial,
                                                       coyuntural y transversal a los procesos
                                                       misionales de la entidad, inserto en la Unidad
                                                       Estratégica de Inclusión Productiva y Generación
                                                       de Capacidades; cuyas acciones se enmarcan
                                                       en la coordinación, gestión, articulación de
                                                       temas estratégicos y coyunturales temporales
                                                       ocasionados por situaciones de emergencia
                                                       humanitaria manifiesta, asociadas a la seguridad
                                                       alimentaria y nutricional, desastres naturales y
                                                       violencia generalizada de grupos con altos
                                                       índices de vulnerabilidad.

1.9. Gestión del periodo

A continuación se muestra la inversión realizada a través de cada una de las líneas, así
como el alcance:

                                                                                          RACIONES
                       INDICADORES                                ALCANCE
                                                                                        ALIMENTARIAS

                  Beneficiarios atendidos                           832.014                125.976.820
                           Fuente: Oficina Asesora de Planeación Monitoreo y Evaluación



1.10. Logros

     1'345.239 beneficiarios atendidos por la OPSR en 524 municipios a través de 4.536
      proyectos de ayuda alimentaria y no alimentaria.

     180´039.020 raciones de alimentos entregada.

     735 activos comunitarios (escuelas, aulas, centros de salud y comedores
      comunitarios) mejorados y/o construidos.

     1.063 obras de saneamiento básico (Acueductos y otros acceso a agua: pozos
      comunitarios (aljibe), acometidas a acueductos municipales, Alcantarillados:
      conexiones al sistema domiciliarios de alcantarillado, construcción de letrinas,
      lavamanos, sanitarios, tanques de almacenamiento, pozos sépticos.

     Siembra y Cultivo de 14.840 hectáreas.

     La siembra y uso de 650.000 metros cuadrados en huertas caseras.

     Cría de 127.800 alevinos en proyectos de piscicultura.

                                                            72
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    Cría de 97.400 animales de especies menores.

             Construcción y mejoramiento de 4.358 viviendas
              (mejoramiento o construcción de viviendas).

             Permanencia escolar de 155.000 niños.

             2.255 familias atendidas con la entrega de filtros
              de agua, kit de Hábitat y auto cuidado,
              capacitación y acompañamiento.

       1.11. Retos

            Marcar la diferencia mediante la asistencia integral en el tiempo con un enfoque
             familiar.

            Brindar asistencia integral a los pueblos indígenas con un enfoque diferencial y
             atención preferente a las mujeres.

            Integrar y fortalecer la institucionalidad, la coordinación de esfuerzos, con un enfoque
             de logros y resultados.

            Propiciar la corresponsabilidad de los entes territoriales para complementar y mejorar
             la capacidad de respuesta en la atención.

            Transitar en el marco de la OPSR, la asistencia alimentaria de la Operación hacia
             programas del Gobierno.



5.     Donaciones

       Definición

       Proceso transversal dentro de la Unidad Estratégica de Inclusión Productiva y
       Generación de Capacidades, catalogado como servicio y como tal, complementa y
       contribuye al cumplimiento de las diferentes líneas estratégicas de la Unidad,
       canalizando insumos hacia el desarrollo socioeconómico, identificando y orientando
       elementos acordes con la gestión que adelanta la UEIP.




     1.12.        Gestión del periodo

       El Programa de Gestión de Donaciones realizó la siguiente intervención durante el 2011:


                                                                    73
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INVERSIÓN
               INDICADORES                                    AVANCE
                                                                                          (MILLONES DE $)

  Municipios beneficiados con donaciones                          122

     Donaciones en especie entregadas                            2.461                          $82.154
                           Fuente: Oficina Asesora de Planeación Monitoreo y Evaluación



1.13. Logros
     Articuló con el grupo de Generación de Ingresos y Productividad, con lo cual se
      identificaron 192 proyectos de confección textil. Se espera para el 2012, apoyar
      estos proyectos, capacitar 3.538 personas y generar 9.653 empleos.
     $82.781 millones entregados en donaciones en especie, a través de 461 entidades
      operadoras, distribuidas en todo el territorio nacional a la población que sufre
      condiciones de extrema pobreza y vulnerable.
     Como parte del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, el DPS
      destinó apoyos de donaciones en especie hacia todo el país para los damnificados de
      la Ola Invernal por valor de $48.000 millones.
     $17.485 millones en donaciones, entregados a población adscrita a los programas de
      Desplazados, Familias en Acción, Generación de Ingresos, Infraestructura y Hábitat,
      PCI, Red de Seguridad Alimentaria ReSA y Red UNIDOS a nivel nacional.
     De manera articulada con el Grupo de Trabajo de Generación de Ingresos y
      Empleabilidad se entregaron donaciones consistentes en material textil por valor de
      $226 millones.
     Polietileno entregado a la Corporación para el Fomento Hacia el Desarrollo y la
      Participación de las Comunidades en Colombia "Colombia Unida, en convenio con la
      empresa privada se fabricaron 2.000.000 de bolsas para siembra de semillas, 1.150
      unidades de polisombra de 4mt x 5mt, 1.250 unidades de plástico negro y transparente
      de 4mt x 5mt calibre 4, 250 rollos de manguera plástica de 50mt, 6200 bolsas para
      vestido, 2000 separadores para separar arepas y entrega de plásticos para la
      fabricación de empaques de una empresa de acolchados apoyados por el Programa
      Generación de Ingresos.
     Se apoyó a cerca de 600 familias del departamento de Santander vinculadas a la
      estrategia UNIDOS con material plástico (polisombra, bolsas para semilla, manguera
      para riego, plástico negro y plástico transparente), quienes generaron un ahorro de
      $70.000 por familia. Con cada una de estas familias y con el apoyo del Comité de
      Cafeteros, el ICA y los Cogestores UNIDOS se impulsó y promovió la siembra de un
      millón de semillas de café en vivero para luego ser llevadas a terreno. Se promovió el
      establecimiento de huertas caseras.

1.14. Retos



                                                            74
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      Fortalecer las alianzas con el sector público y privado para aumentar las
              oportunidades de Donaciones en especie incrementando los volúmenes y los tiempos
              de entrega, como un proceso misional que brinde apoyo a la gestión de los demás
              grupos de la UEIPGC.

             Diversificar la estrategia de recepción de donaciones para proyectar la multiplicidad de
              acciones que permitan aumentar el impacto del proceso y un manejo eficiente de los
              recursos.

             Frente a la transformación institucional y los nuevos alcances y objetivos misionales
              del Departamento para la Prosperidad Social, rediseñar su operación enfocándola
              hacia el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de la población
              beneficiaria focalizando activos en especie de manera pertinente y oportuna para la
              ejecución de las políticas, planes generales, programas, estrategias y proyectos del
              Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación.


6.   Programas de Generación de Empleo de Emergencia

Definición
El Programa de Empleo de Emergencia promueve la generación de ingresos y mitiga los choques
negativos sobre el empleo y la transición de la formalidad a la informalidad laboral a través de la
contratación de mano de obra para el periodo de crisis, impulsando la empleabilidad y
desarrollando capacidades productivas, sociales y laborales entre la población damnificada y
afectada por la Ola Invernal 2010-2011, amortiguando el impacto sobre el flujo de ingresos de los
hogares afectados, mitigando las pérdidas económicas o productivas en la población damnificada
y/o afectada.

Línea 1
Iniciativas para actividades de reparación, recuperación y rehabilitación de infraestructura, obras
de mitigación de impacto del invierno, prevención de inundaciones y deslizamientos o iniciativas
para apoyar la habilitación de suelos urbanos y rurales, para infraestructura habitacional y social
comunitaria con alta intensidad de mano de obra que genere empleo a la población objeto del
programa en la región priorizada.
En este componente se vincularán participantes con una jornada de 4 (cuatro) horas diarias por
un plazo máximo de 6 meses. Se valora positivamente el incremento del impacto en la generación
de ingresos, la protección y preservación de empleos y la reactivación de cadenas de valor y
microcircuitos económicos locales.

Línea 2
Esta línea implementará, proyectos productivos y emprendimientos para pequeños productores,
orientados a remover cuellos de botella derivados del impacto de la Ola Invernal, que impidan el
adecuado desarrollo de cadenas productivas altamente generadoras de empleo en el territorio,
soporten una rápida recuperación de los circuitos económicos locales y favorezcan la generación
de ingresos y la seguridad alimentaria con posibilidades de explotación de excedentes. Se busca
la recuperación y/o protección del tejido productivo a través de iniciativas de seguridad

                                                                    75
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alimentaria, recuperación de activos improductivos y capitalización micro empresarial para el
ahorro vía no gasto, la movilidad de ingresos en la región y la reactivación de los circuitos
económicos locales. Se utilizarán ReSA®, Recuperación de Activos Improductivos y Capitalización
Microempresarial como instrumentos de la Unidad de Estratégica de Inclusión Productiva y de
Generación de Capacidades del Departamento para la Prosperidad Social.

     1.15. Logros
          Se adjudicó la invitación del ejecutor de la Zona Norte, y están en proceso las
           invitaciones de las zonas Centro Occidente, Centro, Boyacá – Cundinamarca.
          195 propuestas recibidas de 21 municipios, que incluyen 37.490 participantes y un
           valor de $76.283 millones.
          74 municipios visitados para realizar las evaluaciones técnicas.
          Se han aprobado propuestas a 67 municipios con 11.443 participantes, por valor de
           $23.134 millones.
          Divulgación del programa para los damnificados de Cartagena, 698 inscritos, de los
           cuales 230 se encuentran en el registro de damnificados del DANE.

     1.16. Retos
          Lograr la meta 37.500 empleos propuestos.
          Lograr el fortalecimiento de las capacidades y condiciones de empleabilidad de los
           participantes para que logren su enganche laboral una vez hayan culminado su
           participación en el programa.
          Consolidar el programa de generación de empleo de emergencia como una estrategia
           permanente en la oferta de servicios del sector.

7.   Riesgos Estratégicos Potenciales identificados para la Inclusión Productiva y la
     Sostenibilidad

     Adicional a los retos identificados para la inclusión productiva se han determinado una serie
     de riesgos potenciales que de alguna manera pueden afectar esta operación en el futuro.
     Estos riesgos son:
       Debilidades en la captura y sistematización de registros administrativos que permitan
           dar cuenta de la población atendida.
          Limitada disposición de recursos para la promoción de las familias a medida que estas
           cuenten con el perfil para ser atendidos por programas de generación de ingresos.
          Alta probabilidad de insostenibilidad de intervenciones de generación de ingresos por
           ausencia de un modelo dirigido al fortalecimiento de los proyectos tanto individuales
           como colectivos de tal manera que las intervenciones tengan un horizonte de largo
           plazo.




                                                                 76
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III.       EJECUCIÓN ÁREAS DE SOPORTE

A continuación se presentan los diferentes aspectos a través de los cuales se ha gestionado la
operatividad de la Entidad.

1.   Gestión en la Contratación

     La Entidad firmó 3.644 contratos durante la vigencia 2011, para la ejecución de sus
     programas misionales, como se refleja en la siguiente tabla:

                       CONTRATOS – VIGENCIA 2011 A 31 DE DICICIEMBRE
                                                        MÍNIMA  MENOR   MAYOR
                        ESTADO                                                                                TOTAL
                                                       CUANTÍA CUANTÍA CUANTÍA
          Liquidado                        204           35                                      0               239
          Por Proceso de Selección           6            4                                      0                10
          Por contratación Directa         198           31                                      0               229
          En Proceso de Liquidación        160           61                                      0               221
          Por Proceso de Selección           4           13                                      0                17
          Por Contratación Directa         156           48                                      0               204
          Ejecución                        142          2125                                    917             3184
          Por Proceso de Selección          10           55                                     152              217
          Por Contratación Directa         132          2070                                    765             2967
                     Fuente: Oficina de Contratos y Liquidaciones

     De otras vigencias, la Entidad tiene 478 contratos en estado ejecución, en proceso de
     liquidación y suspendidos; como se muestra en la siguiente tabla:

                             CONTRATOS – OTRAS VIGENCIAS
                                          MÍNIMA      MENOR       MAYOR
                    ESTADO               CUANTÍA CUANTÍA CUANTÍA                                              TOTAL
            En Proceso de Liquidación       100         170         29                                         299
                   Ejecución                71           60         48                                         179
                     Fuente: Oficina de Contratos y Liquidaciones

     1.1. Acciones para garantizar la Transparencia en la Contratación

     A través de la página de la entidad se informa a la ciudadanía en general acerca de la
     contratación adelantada durante este periodo:




     a)    Publicaciones página Web:

                                                                 77
                        Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
          Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
     1620 Contratos Realizados
                470 Contratos para Publicar en la Web
                1150 No obligatorios en publicación
                89.5% Contratos Publicados (421 de los 470)

     b)    Publicaciones PUC:
            1620 Contratos Realizados
            470 Contratos para Publicar en la Web
            1150 No obligatorios en publicación
            89.5% Contratos Publicados (421 de los 470)


     Como acciones adicionales a garantizar la transparencia en la contratación, se cuenta:
          Masificación y fortalecimiento del SICON, incluyendo la información de la etapa
           precontractual.
          Implementación del Sistema de Gestión y Planeación Contractual.

     1.2. Logros
          Se impulsó hacer por proceso de selección, contrataciones que antes se hacían
           directamente.
          El proceso de liquidación avanzó en un 90%.
          Se Implementó el Sistema de Información Contractual, como única fuente de consulta
           en cuanto a temas contractuales.
          Se Implementó el Alarmómetro Automático desde SICON, a los Supervisores de cada
           contrato.
          I Encuentro de Supervisores ACCIÓN SOCIAL 2011.

     1.3. Retos
          Masificar y fortalecer el SICON, incluyendo la información de la etapa precontractual.
          Implementación del Sistema de Gestión y Planeación Contractual.




2.   GERESS- Atención Peticiones, Quejas y Reclamos

     La siguiente tabla muestra las peticiones, quejas y reclamos recibidos, tanto por los
     procesos misionales como por los procesos de soporte.


               PROCESO                       PETICIONES                       QUEJAS                     RECLAMOS



                                                                 78
                        Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
          Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
% CUMPLIMIENTO




                                                                                                                    % CUMPLIMIENTO




                                                                                                                                                                    % CUMPLIMIENTO
                                   RECEPCIONADAS




                                                                                     RECEPCIONADAS




                                                                                                                                     RECEPCIONADAS
                                                   RESPONDIDAS




                                                                                                     RESPONDIDAS




                                                                                                                                                     RESPONDIDAS
         Procesos
                               643.086 618.447                   96%                4.657 4.655 99.9% 13.656 13.627 99.7%
         Misionales
        Procesos de
                                          390        -              -                5               5             100%              3               3             100%
          Soporte

Fuente: La información misional corresponde al Reporte de Peticiones-PQR de la Entidad
Ene-Nov 2011. La información de procesos de Soporte corresponde al reporte de
Peticiones-PQR que ingresan a través de CONTÁCTENOS (portal web de la Entidad) y que
se direccionan a los procesos de soporte - Consultas y solicitudes Centro de Atención
Telefónica


2.1. Principales Servicios solicitados por los usuarios

Las solicitudes de Ayuda Humanitaria por parte de los beneficiarios son las que más se
realizan (más de 2 millones de usuarios).
                                                                                         NÚMERO DE USUARIOS QUE
                               SERVICIO                                                  DEMANDAN EL PROGRAMA O
                                                                                                SERVICIO
                   AYUDA HUMANITARIA                                                            2.461.016
             PAGO DE SUBSIDIO CONDICIONADO                                                       863.706
                    SUBSIDIO VIVIENDA                                                             26.100
                SOLICITUD LIBRETA MILITAR                                                          953
               SOLICITUD ACTUALIZACIÓN EN
                                                                                                                   90.134
                        REGISTRO
               Fuente: Consultas y solicitudes Centro de Atención Telefónica

2.2. Principales Acciones Implementadas para mejorar la atención a los usuarios
     Puesta en marcha del plan de corto plazo en 9 Unidades Territoriales para el apoyo y
      mejoramiento de la ruta de peticiones-PQR impactando las fases de recepción y
      radicación de peticiones en Orfeo.
     Posicionamiento del Centro de Atención Telefónica- CAT de la Entidad como canal de
      comunicación directo y de doble vía para la prestación de servicios no presenciales a
      los ciudadanos clientes- enmarcado en la calidad y la calidez.
     Aplicación de la estrategia CONVERSEMOS a través del uso de mecanismos
      asociados a los teléfonos celulares de los ciudadanos clientes de la Entidad, usando
      mensajes de texto- SMS y mensajes de voz, de carácter informativo, educativo y
      psicoafectivo. Durante este año esta estrategia ha logrado un notorio incremento en
      sms enviados, mensajes de voz e interacción del envío de información precisa; para la
      Entidad esto se traduce en mayor cobertura a menor costo.


                                                                               79
                   Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
     Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
    Diseño del modelo de atención de servicio al cliente con enfoque de género según la
      estrategia A LA MEDIDA, que es una solución de servicio que busca atender de
      manera diferencial a los ciudadanos clientes de la Entidad, por medio de estrategias
      multicanal y el uso de las TIC, enmarcadas en el apoyo psicoafectivo.
     Involucramiento de los colaboradores de la Entidad (cliente interno) con la estrategia
      de ABRAZAR AL CLIENTE empleando mecanismos diversos a los convencionales
      (movilizaciones sede CAMACOL, piezas comunicativas, participación en el stand de la
      virtud de la confianza en los encuentros nacionales).

2.3. Logros
     La puesta en marcha del plan de corto plazo de peticiones aportó elementos
      fundamentales para la construcción de la Ficha Técnica de Peticiones para 2012;
      37.120 Peticiones recibidas por los facilitadores desde el 20 septiembre y hasta el 31
      de diciembre; durante este año se diligenciaron 5.575 Formularios Únicos de
      Peticiones como plan piloto para el mejoramiento de los datos de ingreso y contacto
      de los ciudadanos al momento de entregar sus solicitudes.
     Entre enero y diciembre de 2011 se atendieron 3.540.324 consultas de ciudadanos
      clientes; provenientes principalmente de Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, Bolívar y
      Sucre.
     Durante 2011 frente a la estrategia CONVERSEMOS se logró remitir 14.728.588
      mensajes de texto masivos, y 189.835 mensajes de voz; en interacción, se enviaron
      158.338 mensajes a los ciudadanos que se comunicaron por este medio para realizar
      sus consultas.
     Desde septiembre de 2011 se implementó la línea psicoafectiva a través del Centro de
      Atención Telefónica-CAT, la cual está orientada a brindar asesoría profesional en
      temas afectivos; enfocada a la escucha activa, orientación y atención en crisis
      especialmente de las ciudadanas clientes, es mencionar que alrededor del 74% de la
      población que se comunica al CAT son mujeres.

2.4. Retos
     Implementación de medidas (como la propuesta de modificación del CRM del CAT)
      que permitan caracterizar a los ciudadanos clientes de la Entidad que acceden a los
      servicios por medios no presenciales; esto para mejorar las estrategias de servicio al
      ciudadano cliente.
     Gestión de las fichas técnicas para el proceso contractual respectivo y garantizar la
      continuidad de los servicios de atención a los ciudadanos.
     Seguimiento estadístico al desarrollo y avances de las estrategias de servicio al
      ciudadano cliente.
     Seguimiento del plan de acción de corto plazo para el apoyo y mejoramiento de las
      fases iniciales de la ruta de Peticiones.



                                                            80
                   Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
     Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
3.   Talento Humano - Procedimiento de Vinculación y Evaluación de funcionarios
     (Meritocracia)

     Modelo de aplicación del modelo: El Área de Gestión de Talento Humano aplica los
     principios rectores de la función administrativa (Artículo 3 de la Ley 489 de 1998) y aquellos
     que rigen la Función Pública (Artículo 2 de la Ley 909 de 2004) en los procesos de
     selección, teniendo en cuenta el mérito, la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad,
     economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y
     transparencia. Los procesos de selección son realizados teniendo en cuenta los perfiles y
     competencias que se requieren para el empleo. Se realiza el análisis de hojas de vida,
     aplicación de pruebas específicas de conocimientos, pruebas psicotécnicas y entrevista por
     competencias, conformando una lista de elegibles que permite cubrir las vacantes para las
     cuales se efectúa el proceso de selección.

     Resultados de la evaluación y vinculación de funcionarios en el marco de la
     meritocracia: Se han evaluado 52 Gerentes Públicos teniendo en cuenta la Ley 909 de
     2004 por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa,
     gerencia pública y se dictan otras disposiciones. Los resultados se encuentran en promedio
     en un rango denominado muy satisfactorio (entre 81 al 100%).

     Porcentaje de aplicación de los criterios en la vinculación y evaluación de los
     funcionarios: Dado que la vinculación del personal de planta está reglamentada mediante
     diferentes disposiciones normativas y estás son de obligatorio cumplimiento de todas las
     unidades de personal, la Entidad realiza el proceso de vinculación y evaluación de sus
     funcionarios acatando al 100% estos criterios.

     3.1. Colaboradores de la Entidad por tipo de vinculación

                                                                        COLABORADORES 2011
                                     PROCESOS
                                                        PLANTA CONTRATO                                   TOTAL
                                      Misionales          199        1.728                                1.927
                                      De Soporte          139         591                                 730
                                                Fuente: Talento Humano

     3.2. Logros

          Implementación de un Programa de Atención Psicosocial.
          Ejecución de la Implementación de la Carrera Administrativa.
          Desarrollo de actividades para mejorar el clima laboral de la Entidad (GPTW).
          Evaluación de 1.834 aspirantes que participaron en diferentes requerimientos tanto en
           la planta como de contrato de prestación de servicios, con el fin de contar con personal
           idóneo y competente en Acción Social.
          Diseño de un Plan de Incentivos.
          Fortalecimiento de competencias a través de capacitación.
                                                                 81
                        Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
          Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
3.3. Retos

       Crear un Aula Virtual.
       Software en línea.
       Consultorio Médico.

                           COMISIONES 2011                  - ( Corte 31 de Diciembre)
 Comisiones solicitadas                                            17.592
 Comisiones enviadas a pago ante                                   14.6889
 financiera                                                         Valor Equivalente $7.344.930.897
 Comisiones canceladas (no realizadas)
                                                                   2.887                         Con tiquetes 1.402
                                                                                                 Sin tiquetes
                                                                   1.485
 Informes de comisión pendientes                                   Diciembre: 15
 Comisiones en trámite de pago                                     1


 COMISIONES GENERADAS 2011 -                     (Corte 31 de Diciembre)
                                                VALOR
                                                                  VALOR
                                            SOLICITADO                                     VALOR               VALOR A
        MES            COMISIONES                             SOLICITADO
                                                   X                                      PAGADO               LIBERAR
                                                                / PAGADO
                                             COMISIONES
       Enero                  206              97.798.742       97.798.742                72.202.842         25.595.900
      Febrero                1.077            666.495.781      666.495.781               503.511.704         162.984.077
       Marzo                1.778             999.493.716      986.779.395               715.524.446         271.254.949
        Abril                1.328            765.683.131      755.653.445               524.788.425         230.865.020
        Mayo                 1.963           1.150.415.563    1.135.725.813              856.157.752         279.568.061
        Junio                2.211           1.194.115.928    1.178.429.926              901.314.341         277.115.585
        Julio                1.749            947.452.326      927.393.242               680.169.982         247.223.260
       Agosto               2.183            1.126.183.593    1.110.679.226              836.919.808         273.759.418
     Septiembre              1.966           1.188.859.415    1.180.489.833              873.664.593         306.825.240
      Octubre               1.447             958.482.372      939.401.570               708.060.645         231.340.925
     Noviembre               1.153            765.065.740      693.480.941               483.073.231         210.407.710
     Diciembre                531             304.928.181      295.174.657               189.543.128         105.631.529
      TOTAL                 17.592          10.164.974.488 9.967.502.571                7.344.930.897       2.622.571.674



3.4. Índice de Transparencia Nacional – ITN

El Índice de Transparencia de las Entidades Públicas es una herramienta de control social
que ha desarrollado la Corporación Transparencia por Colombia, desde el año 2002, con el
objetivo de monitorear y evaluar los grados de transparencia y los riesgos de corrupción en
entidades de los tres niveles de la administración pública; nacional, departamental y
municipal.
                                                              82
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El ITN presenta para este año su sexta edición, que evalúa la transparencia en la gestión
     durante la vigencia 2008-2009 de 158 entidades públicas del nivel nacional, representantes
     de las tres ramas del poder (ejecutivo, legislativo y judicial), además de 21 Empresas
     Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta.

     La próxima medición se realizará en el 2012, evaluando las vigencias 2010 y 2011. El Índice
     de Transparencia evalúa:

     El factor de visibilidad

          Disposición pública y permanente de la Entidad en aspectos relacionados con la
           gestión pública.
          Facilidad para acceder a la información y calidad de la misma.

     Factor Sanción

          Acción de la oficina de Control Interno Disciplinario como mecanismo de
           autorregulación.

     Factor Institucional

          Cumplimiento en la entidad de las normas que rigen la gestión de la misma.

                                                2007 - 2008                                  2008 - 2009
              Índice de
           transparencia                  NACIONAL      ACCIÓN                         NACIONAL      ACCIÓN
                                                        SOCIAL                                       SOCIAL
          Promedio general                  69.5          75.6                           75.3         77.74%
          Factor visibilidad                66.4          72.7                                         70.75
            Factor sanción                  80.6          70.4                                         92.63
                 Factor                     67.9          80.3                                         82.53
           institucionalidad
                                                    Fuente: Secretaría General


4.   Gestión Administrativa

     4.1. Logros

          Implementación de la Estrategia “Ambiente Amigo”
          Medición de indicadores de consumo de agua, energía y papelería, en cada una de las
           Dependencias, los que permiten hacer seguimiento y control para toma de decisiones.
          Disminución del 9% de papelería en el primer semestre del año 2011 con respecto al
           mismo periodo del año anterior.

                                                                 83
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    Implementación de la consulta en tiempo real, de los inventarios a cargo de cada
           colaborador, a través de Intranet.
          Reporte al Área de Gestión Financiera, el cierre mensual en las bodegas de
           inventarios, dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente.
          Adecuación de sedes Unidades Territoriales de Bolívar, primera sede diseñada y
           construida acorde con las necesidades de la Dependencia; Antioquia y, consecución
           de nueva sede en el piso 32 Edificio Avianca.
          Instalación de baterías sanitarias con sistemas ahorradores en ocho (8) Unidades
           Territoriales.
          Implementación del sistema de push en todos las baterías sanitarias de la sede
           Principal del Nivel Nacional lo que conlleva a ahorro del consumo de agua.
          Avalúo de bienes de la Entidad, de acuerdo con los requisitos de la Resolución 356 del
           05 de septiembre de 2007, de la Contaduría General de la república.
          Toma física de inventarios en el 80% de las Dependencias.
          Diseño del Plan operativo de infraestructura, atendiendo la proyección de la nueva
           distribución institucional, a partir del 2012.

     4.2. Retos

          Consolidar una sola sede del Nivel Nacional del Departamento Administrativo para la
           Prosperidad Social y sus Entidades adscritas, exceptuando el ICBF.
          Hacer la transferencia de los inventarios de bienes a las Entidades autónomas que se
           crearon por escisión de ACCIÓN SOCIAL, antes del 30 de junio de 2012.
          Liquidar en los dos meses siguientes los contratos ejecutados, cuya supervisión está a
           cargo del Proceso.
          Fortalecer la campaña Institucional “Ambiente Amigo”, generando conciencia y
           compromiso ambiental entre colaboradores de la Entidad y sus familias respecto.
          Fortalecer el Plan Padrino con las Direcciones Regionales, buscando una oportuna y
           eficaz atención a sus necesidades.
          Adecuación de todas las sedes, incluyendo las de las Direcciones Regionales, acordes
           con la nueva estructura interna del Departamento Administrativo y sus adscritos.

5.   Gestión Documental

     5.1. Logros

          Se adelantó el registro e inventario de la documentación del Fondo de Reconstrucción
           del Eje Cafetero - FOREC entregada por el Departamento Administrativo de la


                                                                 84
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Presidencia de la República. Esta documentación se recibió sin ningún criterio
      archivístico.
     Se crearon aproximadamente 340.000 expedientes virtuales en Orfeo relacionados
      con el decreto 1290 de la Subdirección de Víctimas de la Violencia, con los cuales se
      registró la información de la documentación recibida de cada una de las Unidades
      Territoriales de manera dinámica. Esta actividad facilitará la consulta de cada uno de
      los casos relacionados con población inmersa dentro de ese decreto, que básicamente
      corresponde a derechos de petición e información complementaria.
     Se crearon y capacitaron usuarios de la subdirección de Víctimas de la Violencia en
      Orfeo y sus herramientas complementarias como lo son Xlira y el digitalizador con la
      finalidad de alimentar dinámicamente los expedientes creados del decreto 1290.
     Se Capacitaron usuarios de otras dependencias y unidades territoriales en Orfeo y sus
      herramientas complementarias y en normatividad básica de archivo como lo son Xlira
      y el digitalizador.
     Se implementó una estrategia de organización de archivo relacionada con las
      declaraciones de desplazados que consiste en agrupar por tomos las declaraciones.
      Con este procedimiento se ahorra el 80% del espacio e insumos como cajas de
      archivos y carpetas de conservación entre otros.
     Se adoptó la estrategia de trabajo de 3 turnos de ocho horas continuas, este
      procedimiento permitió la radicación de los derechos de petición a partir de las
      imágenes de los documentos enviados por correo electrónico desde las Unidades
      Territoriales.

5.2. Retos

     Capacitación de usuarios en Orfeo y sus herramientas complementarias y en
      normatividad básica de archivo como lo son Xlira y el digitalizador, teniendo en cuenta
      la nueva estructura funcional de la Entidad.
     Coordinar con Unidad de Memoria Histórica la entrega o manejo de la documentación
      relacionada con los decretos 1290, 418 y 387.
     Colaborar en los procedimientos relacionados con la gestión de la documentación de
      las cuatro entidades adscritas al Departamento para la Prosperidad Social – DAPS.
     Colaborar en la elaboración, presentación al Archivo general de la Nación y aplicación
      de las Tablas de Retención Documental de las cuatro entidades adscritas al
      Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DAPS.
     Implementar procedimientos que permitan la no recepción del documento físico por
      ventanilla relacionados con los derechos de petición, inicialmente.




                                                            85
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6.   Gestión de Comunicaciones

     6.1. Campañas de Información Pública

     Campaña de Blindaje Electoral: La campaña tuvo como objetivo proteger los programas
     del DPS en las pasadas elecciones. A nivel creativo el mensaje que se manejo fue “Tu voto
     es libre, no te dejes engañar” y se trabajaron piezas para radio, televisión, prensa y redes
     sociales.
     Inversión de la campaña: 963.566.123

     Productos entregados:
     Propuesta creativa Tu voto es libre no te dejes presionar.
     Mensaje para televisión (emitido en canales regionales y nacionales.
     Tres referencias de mensajes de radio (emitidos en emisoras nacionales, regionales y
     comunitarias).
     Piezas para redes sociales (divulgadas a través de Facebook y Twitter).


     Campaña Unidos: Tuvo como finalidad informar a la opinión pública la existencia de la
     Estrategia Unidos y de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema.
     Además, con motivo del día contra la pobreza se desarrolló un mensaje y una idea que se
     emitió el 17 de octubre a través de prensa nacional y regional.

     Inversión campaña: $1.000.000.000
     Productos entregados:
     Campañas creativas para el Día contra la pobreza y posicionamiento de la Estrategia Unidos
     y la ANSPE.
     Mensaje de radio para el día contra la pobreza: emitido en radio nacional, regional y
     comunitaria.
     Mensaje para prensa publicado en diarios nacionales y regionales.
     Mensaje para televisión de la Estrategia Unidos. Emitido en televisión nacional y regional.
     Mensaje para radio de la estrategia Unidos y la ANSPE, emitidos en radio nacional, regional
     y comunitaria.
     Avisos de prensa publicados en diarios de circulación nacional y regional.

     Campaña de Víctimas: Se trabajó en varias campañas como fueron Edictos emplazatorios,
     Subasta de bienes, Ley de Víctimas y No pagues por lo que es tuyo.

     Inversión de las campañas: 956.315.052

     Productos entregados:
     Campaña creativa Ley de Víctimas.
     Campaña creativa Subasta de Bienes.
     Campaña creativa “No pagues por lo que es tuyo.
     Mensajes de prensa para Subasta de bienes publicados en medios nacionales y regionales.
     Separatas de prensa, publicadas en diarios de cubrimiento nacional.


                                                                 86
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Mensajes de radio para Subasta de bienes, edictos emplazatorios y No pagues por lo que es
tuyo emitidos en emisoras nacionales, regionales y comunitarias.
Mensaje de televisión para Subasta de Bienes y No pagues por lo que es tuyo, emitido en
televisión nacional y regional.

Campaña Retornar es Vivir: Se desarrolló la propuesta para el programa Familias en su
Tierra.

Inversión de la campaña: 698.470.862

Productos entregados:
Propuesta creativa y nombre para la campaña.
Mensaje de televisión emitido en canales nacionales y regionales.
Mensaje de radio emitido en radio nacional, regional y comunitaria.
Avisos de prensa publicados en diarios nacionales y regionales.


      Posicionamiento de página web y redes sociales

 Página web: Se mantuvo el número de visitas promedio en 804 mil mensuales. En total en
 el 2011 se registraron 9 millones 659.535 visitas.

 Página intranet: Hasta octubre se mantuvo el número de visitas mensual de 250 mil. A
 partir de ese mes no se contó con el soporte técnico para hacer la medición

 Twitter: Se alcanzaron 6.867 seguidores, superando la meta propuesta para el año de
 5.000

 Facebook: Hay 5.622 superando la meta de 5.0000.seguidores.

 Youtube: a 31 de diciembre se reportó un total de 48.773 descargas de videos.

 Podcast: 14.419 descargas de audios.


      Percepción de la ciudadanía sobre la entidad

De acuerdo con la encuesta de percepción de imagen realizada por la entidad a principio de
año, beneficiarios, público en general, aliados y periodistas calificaron a la entidad con 3.7
sobre 5 en promedio.

De acuerdo con la última encuesta hecha por Presidencia sobre imagen de entidades del
sector Gobierno, ACCIÓN SOCIAL tiene una favorabilidad del 76%.




                                                            87
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6.2. Logros

     Se diseñó y desarrolló una estrategia de comunicaciones que contribuyó en el
      posicionamiento de la entidad así como con la divulgación y conocimiento entre
      beneficiarios y opinión pública de sus programas sociales.
     La estrategia de comunicaciones contribuyó en la orientación de los mensajes y
      posiciones públicas de la entidad y del director en los diferentes frentes que maneja.
     La campaña de Blindaje Electoral contribuyó a la orientación e información de los
      beneficiarios de los programas en las pasadas elecciones. Contribuyó a evitar
      problemas generados en contiendas electorales de otros años.
     La estrategia interna de comunicaciones contribuyó en el fortalecimiento de la cultura
      corporativa de la entidad.
     Se ejecutaron los contratos de servicios audiovisuales (programa de televisión, videos,
      teleconferencias y documentales), cuenta cliente (campañas de información pública) e
      impresos.
     Se cumplió con la meta de producción de programas de televisión, elaboración de
      boletines de prensa, desarrollo de campañas y productos de comunicación interna.
     Las páginas en Internet e Intranet, continúan apoyando la labor de comunicaciones de
      la entidad y se mantiene el número de visitas en los dos portales. En redes sociales se
      superaron las metas propuestas a principio de año, como lo ocurrido en Twitter y
      Facebook.



6.3. Retos

     Diseño e implementación de la estrategia y plan de comunicaciones del Departamento
      Administrativo de la Prosperidad Social a nivel interno y externo.
     Diseño de la estructura de comunicaciones del Departamento Administrativo de la
      Prosperidad Social, lineamientos y relación con sus entidades adscritas.
     Posicionamiento del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, como
      ente rector del sector de inclusión social y reconciliación.
     Diseño e implementación de una campaña para posicionamiento del DPS y del sector
      de la inclusión social y la reconciliación.
     Apoyo a campañas de entidades adscritas al DPS.
     Cubrimiento periodístico a través de todos los medios de comunicación de los que
      dispone la entidad, de las actividades que adelante el Departamento y sus
      instituciones adscritas.
     Producción del programa de televisión País Posible.
     Realización y producción de un programa radial institucional.

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        Realización de teleconferencias para informar a los beneficiarios del departamento y
                  de las entidades adscritas de la forma en que continuarán operando los programas y
                  para la rendición de cuentas del DPS y del sector.
                 Desarrollo del manual de imagen corporativa de la nueva institución.
                 Liquidación de los contratos a cargo del área de comunicaciones.



7.   Gestión Financiera

     7.1. Logros

                 Agilidad en los tiempos de respuesta a pesar de las dificultades técnicas del aplicativo
                  SIIF II:

             a.    Pago proveedores: 4 días.
             b.    Pago honorarios y viáticos: 5 días.
             c.    Pago nómina: 2 días.
             d.    Expedición de CDP´s: 0,3 días.
             e.    Expedición de RP´s: 0,5 días.
             f.    Apoyo área Financiera a procesos contractuales: 0,96 días.

                 Total operaciones de pago durante el año 2011 hasta el 31 de diciembre: 56.320
                   Promedio de operaciones de pago al mes: 4.693
                   Certificaciones de pago elaboradas durante el año 2011: 3.841
                   Presentación oportuna de las obligaciones legales frente a terceros:

             a. Declaraciones tributarias e información exógena nacional y distrital.
             b. Estados contables transmitidos vía CHIP a la Contaduría.
             c. Cuenta fiscal de cierre 2011: a la fecha, la Contaduría General de la Nación no ha
                fijado la fecha para el cierre contable con corte a diciembre 31 de 2011. Una vez éste
                cierre se realice se enviará la información pertinente sobre la cuenta fiscal de la
                Entidad. Durante el año 2011 el aplicativo SIIF II presentó múltiples problemas
                técnicos que no solo retrasaron los cierres contables mensuales, sino que
                ocasionaron el envío de información a la CGN con salvedades.
             d. Información a la Comisión Legal de Cuentas del Congreso de la República.
             e. Solicitud PAC a Minhacienda.


     7.2. Retos
                 Lograr opinión favorable sobre los estados contables al cierre de 2011, teniendo en
                  cuenta que el nuevo documento Guía de Auditoría de la Contraloría General de la
                  República –expedido en agosto de 2011-, reduce del 30% al 10% y del 5% al 2% el


                                                                     89
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              Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
valor de los hallazgos respecto de los activos de la entidad para dar opinión con
               salvedades ó limpia, respectivamente.
              Mantener los tiempos de respuesta mientas se superan las dificultades técnicas del
               aplicativo SIIF II.
              Mantener los tiempos de respuesta en pagos mientras se dispone de un aplicativo
               para el manejo y control de las retenciones en la fuente (renta, IVA, ICA). Se viene
               haciendo de forma manual. El SIIF II no tiene esta aplicación. El Decreto 3590/11 –
               reglamentario del art. 173 de la Ley 1450/11- hizo muy complejo el manejo de las
               retenciones en la fuente por renta para trabajadores independientes.



8.       Gestión de Adquisiciones

         8.1. Logros

     ‐    Ahorros logrados en la Gestión de Estudios de Mercado en el periodo: Enero-Diciembre de
          2011:
                                               AREAS                                 TOTAL                        %


                               ADMINISTRATIVA                             $            2.002.741.283            7,38%
                               DESPLAZADOS y VICTIMAS                     $                
                                                                                          874.990.257           3,22%
                               COMUNICACIONES                             $                
                                                                                          350.926.860           1,29%
                               GERES                                      $            3.048.309.682            11,23%
                               SISTEMAS                                   $            1.650.746.297            6,08%
                               TALENTO HUMANO                             $                
                                                                                          123.998.441           0,46%
                               CONTRATOS                                  $                    3.326.320        0,01%
                               GESTION DOCUMENTAL                         $                    5.580.140        0,02%
                               PCI                                        $                
                                                                                          160.620.720           0,59%
                               FINANCIERA                                 $                    1.167.888        0,00%
                               UNIDOS                                     $          
                                                                                    18.908.438.741              69,69%
                               CALIDAD                                    $                    2.880.000        0,01%
                                                                          $                                 ‐
                               AHORRO TOTAL                               $          
                                                                                    27.133.726.628              100%

              Durante A lo largo del año 2011, se han adelantado hasta la fecha =354 estudios de
               mercado.
              En el año 2011 se reevaluaron un total de 5.962 contratos: 1.664 contratos de otras
               modalidades y 4.298 contratos de prestación de servicios.




                                                                     90
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    Herramienta que ha sido un apoyo para la Alta Dirección en cuanto al seguimiento en
           la ejecución de los contratos, permitiendo tomar medidas oportunas, en el caso de
           presentarse dificultades.
          Se han realizado 50 visitas a proveedores durante todo el año. La Entidad ejerce una
           influencia positiva en los proveedores, sobre el seguimiento del contrato que se está
           ejecutando y en cuanto al desarrollo de temas del Sistema de Gestión Integral de
           Calidad, mejores prácticas ambientales y el mejoramiento de sus procesos.

     8.2. Retos

          Diseño e implementación de un modelo de compras públicas inteligentes y
           sostenibles, soportado en un sistema de información de precios de mercado, análisis
           de costos, estadísticas de los bienes y servicios adquiridos por la Entidad en los
           últimos años e investigación de mercados que permitan obtener tecnologías y
           productos de calidad a los mejores precios.
          Estandarización de las fichas técnicas para la futura adquisición de bienes y servicios,
           que permite la uniformidad de sus características técnicas, adelantando un adecuado
           control en las compras.

9.   Gestión de Sistemas

     9.1. Logros
          Implementación de la herramienta de Software para el manejo de Tutelas “ASTREA”,
           mejorando el porcentaje de oportunidad de un 50% al 94%, reduciendo costos,
           tiempos de gestión y trazabilidad al proceso.
          Interoperabilidad: Integración del Sistema de verificación de compromisos de Familias
           en Acción-SIRC a la plataforma del SIFA. Integración Sistemas de Información de
           RESA e Infraestructura con Sistema de Contratación. Desarrollo ficha de
           caracterización que integra consulta de información a 7 entidades externas y los
           programas con beneficiarios de Acción Social.
          Puesta en marcha de un Sistema de comunicaciones unificadas para el 100% de los
           usuarios, que incluye servicios de mensajería instantánea, telefonía por Internet,
           videoconferencia, transferencia de documentos y uso compartido de aplicaciones.
          Implementación y puesta en producción de 12 Sistemas de Información en los dos
           últimos años.
          Fortalecimiento de la Infraestructura: Tecnología de punta en Hardware y Software:
           15% obsolescencia; Capacidades de almacenamiento: en los últimos dos año se
           incrementó el 200% de la capacidad; capacidad de Procesamiento: en los últimos 2
           años se incrementó el 500%; Canales de telecomunicaciones: en los últimos 4 años
           se incrementó el 500%.



                                                                 91
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    Mantenimiento de la Infraestructura: Contratos de mantenimiento para la
      infraestructura existente. Adecuación, ampliación y traslado de 3 Unidades
      Territoriales. Actualización licenciamiento.
     Masificación del Uso de la mesa de ayuda incrementando nivel de oportunidad al 93%
      y estructurando el procedimiento de Gestión de Incidentes.
     Mejoramiento cultura de Seguridad informática. Establecimiento del Comité de
      Seguridad de la Información, implementación de 80% de controles según la norma ISO
      27001, estrategias de sensibilización.
     Utilización de Tecnologías de virtualización en el Data Center. 60% de servidores
      virtuales frente a 40% físicos. 60% menos de consumo de energía. Tiempo de
      recuperación de un servidor ante desastres: 5 veces más rápida.


9.2. Retos

     Alinear el Plan estratégico de Tecnología a los objetivos y                                                funciones del
      Departamento Administrativo para la Prosperidad Social-DAPS.
     Diseñar e implementar el nuevo modelo organizacional, de gestión, de atención y de
      procesos del área de Tecnología, de acuerdo con las funciones que le corresponden y
      con las necesidades de información del Departamento para la Prosperidad Social-DPS
      y las entidades adscritas.
     Garantizar la continuidad en el soporte tecnológico de las operaciones del
      Departamento para la Prosperidad Social-DPS durante el proceso de transición.
     Estar preparados para la prestación de servicios compartidos cuando las entidades
      adscritas lo requieran.




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IV.          AVANCES OFICINAS DE LA DIRECCIÓN

2.   Oficina de Control Interno – Sistema de Control Interno

     Subsistema de Control Estratégico: el Subsistema de Control Estratégico consolidó a
     diciembre 31 de 2010 un avance del 100% (Rango verde) superando en 3.03% el porcentaje
     del 96.97% obtenido en el año 2009. Se observa la mejora del componente Ambiente de
     Control, que de un resultado del 88.89% (amarillo) en el año anterior, subsanó dificultades
     que impedían su avance, pasando en el 2010 al 100% (rango verde), donde el elemento
     Acuerdos, compromisos o protocolos éticos, que se presentaba para el 2009 en rango
     amarillo del 66.67% debido al incremento de investigaciones disciplinarias, pasó en el año
     2010 al 100% (rango verde) de cumplimiento; este avance es producto del compromiso de la
     Alta Dirección para suministrar los recursos necesarios que permitieran superar las
     dificultades del año 2009, los comités directivos, coordinadores y territoriales y los
     encuentros nacionales, espacios donde se direcciona y redirecciona la gestión de la entidad,
     impulsando el trabajo en equipo y la motivación a los colaboradores a adoptar el código de
     ética, la elección del compañero del mes, la aplicación de protocolos para mejorar el
     ambiente laboral y propender por la calidad de vida personal y familiar, el fomento y
     fortalecimiento del control y autocontrol a través de los diferentes Autocontroles y Controles
     Preventivos expedidos por la OCI para su aplicación por todos los servidores de ACCION
     SOCIAL, son acciones que facilitaron un mejor ambiente de control para el eficaz
     cumplimiento de las funciones, y que también incidió en la disminución de investigaciones
     disciplinarias con relación al año anterior, al pasar de 186 expedientes radicados en el año
     2009 a 161 expedientes en el año 2010.

     Los componentes Direccionamiento Estratégico y Administración del Riesgo se califican en
     un rango verde del 100% manteniendo el cumplimiento de sus productos. En consecuencia,
     el avance mostrado en el elemento Acuerdos, compromisos o protocolos éticos y el
     mantenimiento de los otros diez elementos que componen este Subsistema, mejoraron el
     resultado del año anterior, alcanzando el cumplimiento del 100%.

     El componente Direccionamiento Estratégico que mantuvo su porcentaje en el 100%,
     evidenció que la formulación del plan institucional 2010 se realizó con base en la evaluación
     de los cuatro Objetivos Estratégicos y el resultado de las metas establecidas para el año
     2009, además, tuvo en cuenta la medición de la satisfacción del cliente efectuada por los
     procesos misionales y las solicitudes presentadas por el ciudadano beneficiario de la
     entidad, concluyendo con el diseño de una nueva estrategia y el planteamiento de cinco
     objetivos estratégicos (Contribuir a la superación de la pobreza extrema de 5 millones de
     colombianos, Aumentar la cooperación y mejorar su coordinación, Recuperación Social del
     Territorio, Atención prioritaria y reparación a víctimas de la violencia y la Excelencia en el
     Servicio Público) y 59 metas asociadas por cada objetivo propuesto, dicho plan fue dado a
     conocer al Comité de Coordinación y su implementación se realizó a partir del 18 de Enero
     de 2010. Como producto final de esta planeación, se construyó el Plan Estratégico 2010, el
     cual alineó los objetivos a las metas y recursos de la entidad; sus directrices fueron
     comunicadas a los procesos para la elaboración de los correspondientes planes de acción y
     financieros.


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La evaluación a 31 diciembre de 2010, muestra que los procesos misionales registraron un
promedio de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas del 90.69%, mientras
que la eficacia en la ejecución de recursos fue del 99%, para consolidar un porcentaje
promedio de eficiencia del 107.58%, lo que asegura la observancia de los objetivos y
compromisos estratégicos trazados.

El componente Ambiente de Control, que mostró un avance cuantitativo en el cumplimiento
del 100%, evidenció a través del proceso de Talento Humano, que las campañas en la
entidad para la interiorización de los principios y valores institucionales, el proceso de
inducción y reinducción, las capacitaciones a los colaboradores, la presencia en las
unidades territoriales llevando a cabo jornadas saludables, la participación en los comités
territoriales, la creación de la Línea Transparente, la medición del clima laboral con la
evaluación del Great Place to Work y la consecuente disposición de la Alta Dirección,
contenida en la Ayuda de memoria del Comité Coordinador No.4 de enero 18 de 2010,
definiendo acciones relacionadas con la Equidad en la remuneración, Vida Personal,
Hospitalidad, Sentido de equipo y otros estímulos, han contribuido para crear en los
servidores un sentido de pertenencia hacia la entidad, adquiriendo con ello un avance
cualitativo en el accionar de los colaboradores, evidenciado en la toma de conciencia e
interiorización de los principios y valores en los colaboradores.

El Componente Administración del Riesgo que se mantuvo en el 100%, demuestra que la
aplicación de las políticas y controles establecidos, el desarrollo eficaz del objetivo
estratégico “Hacia la excelencia en el servicio público” y la revisión y seguimiento constante
de la Alta Dirección han permitido la administración del riesgo, evitando su materialización y
obligando a tomar acciones que permitan no solo ajustar el procedimiento de identificación
del riesgo, sino también, involucrar a todos los procesos en la cultura de la identificación de
los riesgos, generación de acciones preventivas y valoración periódica de los mismos con el
objeto de minimizarlos y controlarlos.

Para lo que va corrido de la Vigencia 2011 se evidencian grandes esfuerzos para fortalecer
los mecanismos de comunicación mediante la implementación de herramientas como las
redes sociales, grupos de trabajo, video conferencias, entre otros; la alineación de los
procesos con la planeación estratégica de la entidad; la innovación en la implantación y
definición de los nuevos procesos de la entidad, los cuales agrupan diferentes áreas y
enfocan la responsabilidad de la mejora en sus jefes.

Subsistema de Control de Gestión: el Subsistema Control de Gestión, registró para el año
2010 un porcentaje de cumplimiento del 100%, manteniendo el resultado obtenido en el año
2009. Las políticas de operación adoptadas por los procesos responsables en materia de
capacitación, comunicaciones, gestión financiera y administración del riesgo, socializadas al
interior de la entidad y presentadas en las inducciones, generan conciencia en los
colaboradores para adoptar los controles establecidos propendiendo por la implementación
de mejores prácticas en la ejecución de sus actividades. Se evidencia como resultado la
conformación, entre otros, del Comité de Sostenibilidad Contable, cuyo objeto es prestar
asesoría a los responsables de la información financiera, económica y social, con el
propósito de garantizar la presentación de la información contable de manera confiable,

                                                            94
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razonable y oportuna y contribuir con la cultura del autocontrol de los procesos y
procedimientos en ACCIÓN SOCIAL.

Otro factor importante del Control de Gestión ha sido la adopción de procedimientos por
proceso, socializados y de fácil acceso a toda la entidad; la entrega de funciones propias del
cargo, en el proceso de inducción, a los nuevos colaboradores; las directrices impartidas por
la Alta Dirección, diseñadas con base en experiencias anteriores y de conformidad con las
disposiciones de política pública; la revisión y actualización por parte de los responsables de
los procesos a los procedimientos implementando o confirmando puntos de control,
actividad avalada por la Oficina Asesora de Planeación a través de Acta.

La revisión de indicadores para el año 2010 logró el ajuste de los mismos, alineándolos a los
objetivos estratégicos y estableciendo el Plan de Indicadores 2010, evaluación que está
especificada por tipo de indicador (de eficacia, eficiencia y efectividad) y por nivel
(estratégico, táctico y operativo); cada indicador asocia un factor clave de éxito y cada
proceso mide el indicador a través del aplicativo STRATEGOS, donde se observa el
resultado de la ejecución, evidenciando a través de semáforo el grado de cumplimiento; este
semáforo genera alertas que son tenidas en cuenta en las revisiones no solo por la Alta
Dirección, sino en particular por los procesos que toman decisiones y generan las debidas
acciones correctivas. Igualmente, a través de los planes de acción se mide el avance de
ejecución de las metas trazadas y se presentan alertas que se convierten en oportunidades
para establecer acciones de mejora, que apuntan a optimizar el resultado de la gestión,
permitiendo a la entidad tener herramientas en materia de prevención del riesgo y de
autocontrol.

El componente de información se ve fortalecido en la radicación de entrada y salida de
documentos, que a través del aplicativo ORFEO dan evidencia de su trazabilidad. Las
herramientas tecnológicas utilizadas en la entidad facilitan la divulgación de la información
que se puede brindar al ciudadano cliente. El Contacto Ciudadano del portal Web, los
protocolos de atención del Centro de Atención Telefónica y de los puestos de atención
presencial, son actualizados de forma permanente, de acuerdo con los cambios que surgen
de la información relevante a suministrar. En esta medida, se trabaja de forma coordinada
con los procesos misionales, quienes a través de la Gerencia de Servicios y Soluciones –
GERESS, incorporan el respectivo cambio en los protocolos, consultados vía Web por los
usuarios autorizados, es decir, por los facilitadores encargados de brindar la atención.

El área de Tecnología, a través del grupo de desarrollo, brinda soluciones informáticas de
acuerdo con las necesidades de los usuarios. En reuniones de entendimiento se determina
el alcance de las necesidades planteadas, ya sea de nuevos desarrollos o de actualización
de los ya existentes. Garantiza la integridad de la información, estableciendo controles tales
como, acceso a servidores, directorio activo actualizado, administrador de base de datos
centralizadas, procesos de Back up de información (Custodia de la misma), contrato para el
sistema de almacenamiento, para la implementación del Sistema de Seguridad de la
información y disposición de la Guía de buenas prácticas en el uso de herramientas
tecnológicas a los usuarios. Los canales de comunicación cuentan con servicio permanente
de conectividad, mensualmente monitoreado a través de los informes de supervisión, la
calidad de la prestación del servicio y las soluciones brindadas por parte de los proveedores,

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asegurando que las interrupciones del servicio se presenten en un mínimo porcentaje de
tiempo.

Consecuente con el principio de que la información es un activo y como tal debe ser
protegido contra el uso no autorizado, la divulgación, modificación, daño o pérdida, la Alta
Dirección, a través del proceso de Tecnología de la Información, avanza en la
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad Informática, apoyados en la Norma
Técnica ISO 27001, institucionalizó el Comité de Seguridad de la Información, cuyo objeto
establecido en el Artículo 4°, de la Resolución 01211, de 2009 es: “asegurar que exista una
dirección y apoyo gerencial para soportar la administración y desarrollo de iniciativas sobre
seguridad de la información, a través de compromisos apropiados y uso de recursos
adecuados en la entidad, así como de la formulación y mantenimiento de una política de
seguridad de la información a través de toda la entidad”.


Subsistema de Control de Evaluación: Este Subsistema, mantiene el porcentaje del 100%
(Verde) de cumplimiento, obtenido en la vigencia anterior. El apoyo y compromiso de la Alta
Dirección y las directrices impartidas a través de los Comités de Coordinación semanales,
las jornadas de Revisión Estratégica, las Auditorías a la implementación del Sistema de
Gestión Integral tanto externas como internas, la adopción de herramientas de autocontrol,
la implementación de acciones de mejora a través de las no conformidades y la suscripción
de planes de mejoramiento en respuesta a las auditorías de gestión realizadas a los
procesos y unidades territoriales, han permitido fortalecer el Sistema de Control Interno,
obteniendo como resultado la disminución en los hallazgos encontrados, no solo en la
auditoría interna, sino también en las llevadas a cabo por los Órganos de Control, como se
observa en el informe de la Contraloría General de la República, donde se pasó de una
calificación de 60.09 y 59 hallazgos para el año 2008, a una calificación de 79.66 y 50
hallazgos para el año 2009, considerando el Sistema de Control interno como Adecuado en
su evaluación conceptual, lo que significa, que conforme a los parámetros establecidos los
controles existen y se aplican; y operativamente, una calificación de eficiente, debido a que
los controles específicos de las áreas examinadas, mitigan en su mayoría los riesgos para
los cuales fueron establecidos.

En cuanto al componente de evaluación Independiente, la medición anual del Sistema de
Control Interno, así como el procedimiento de Autoevaluación de funciones de los procesos
implementada durante el año, en el cual cada proceso se califica en un rango de 1 a 5,
sobre el estado de aplicación de cada una de las funciones asignadas, han comprometido a
los líderes y responsables de los procesos en la aplicación del Modelo del Sistema de
Control Interno, generando acciones correctivas y de mejora, como respuesta a los
resultados.

Anualmente se elabora el programa de auditoría interna, que se realiza al 100% de los
procesos y unidades territoriales, produciendo un informe consolidado donde se identifican
las fortalezas, oportunidades de mejora y no conformidades, a las que cada proceso debe
darle el tratamiento correspondiente. Mensualmente se hace seguimiento al Sistema de
Gestión Integral.

El plan de mejoramiento institucional es calificado mensualmente, tiene acompañamiento y
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seguimiento permanente, lo que ha contribuido al mejoramiento en el resultado de la
gestión. La suscripción de planes de mejoramiento por proceso y el seguimiento bimestral
genera ajustes a los procesos, en la medida en que se evalúa el indicador de avance de
cumplimiento de metas y acciones de mejora programadas e implementadas, con el objeto
de eliminar las causas que generaron el incumplimiento de requisitos.

Los acuerdos de gestión suscritos entre el Director de la Entidad y sus directivos y la
evaluación de competencias, así como la elaboración del plan institucional sobre las
necesidades de capacitación han permitido el mejoramiento del talento humano y han
generado en los colaboradores un mayor compromiso hacia la entidad.

Conceptos de la Contraloría General de la República: el Sistema de Control Interno de
Acción Social obtuvo una calificación de Adecuado en su evaluación conceptual, lo que
significa que conforme a los parámetros establecidos, los controles generales del Sujeto de
Control existen y aplican. Operativamente la calificación es deficiente, debido a que los
controles específicos de las líneas o áreas examinadas, no mitigan los riesgos para los
cuales fueron establecidos, tal como se puede evidenciar en el resultado Específico de cada
uno de los programas que se presentan en el cuerpo del informe.

Calificación de entes de control

A continuación se presenta la síntesis del Concepto emitido por la Contraloría sobre la
Gestión y Resultados de ACCIÓN SOCIAL.

La Contraloría General de la República en la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral
– Modalidad Regular practicada a la vigencia 2010, emitió concepto sobre la Gestión y
Resultados de la Entidad en los siguientes términos: “… como resultado de la auditoría
adelantada, conceptúa que la gestión y resultados es con observaciones con la consecuente
calificación de 64.00, resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a continuación”:




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Fuente: Oficina de Control Interno


Concepto sobre los Estados Contables Vigencia 2010

Los errores o inconsistencias, salvedades, limitaciones o incertidumbres encontradas que
afectan la razonabilidad de los estados contables, ascienden a $256.477 millones, valor que
representa el 55.59%, del activo total de la entidad.

Los Estados Contables no presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la
situación financiera de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional – ACCIÓN SOCIAL a 31 de diciembre de 2010 y los resultados de sus
operaciones por el año que terminó en esta fecha, de conformidad con las normas y
principios de contabilidad generalmente aceptados o prescritos por la Contaduría General de
la Nación.

Dictamen Integral Vigencia 2010 –Fenecimiento de la Cuenta Fiscal

Con base en el Concepto sobre la Gestión y Resultados y la Opinión sobre los Estados
Contables, la Contraloría General de la República NO FENECE la cuenta de la Entidad por
la vigencia fiscal correspondiente al 2010.

   Concepto/Opinión              Sin Salvedades             Con Salvedades                Negativa                 Abstención
 Favorable                          FENECE                     FENECE                    NO FENECE                 NO FENECE
 Con observaciones                  FENECE                     FENECE                    NO FENECE                 NO FENECE
 Desfavorable                     NO FENECE                  NO FENECE                   NO FENECE                 NO FENECE
                                                Fuente: Oficina de Control Interno




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Auditorías realizadas
Auditorías Internas

En búsqueda de la excelencia se realizan periódicamente Auditorías Internas a los
diferentes procesos. En este sentido se realizó una Auditoría al sistema de Gestión Integral.


                                     TIPO DE AUDITORÍA                           CANTIDAD
                                        Auditorías UT                                   6
                                    Auditorías a Procesos                               7
                                    Auditorías Especiales                              11
                           Auditorías Sistema de Gestión Integral*                     1
                      Fuente: Oficina de Control Interno y, Calidad y Mejoramiento continúo


 *La auditoría al Sistema de Gestión Integral, comprendió 11 procesos, dentro de los cuales
 se encuentra Gestión Territorial que involucra a 35 Unidades Territoriales.

Auditorías Externas 2011

Durante este periodo y en aras de alcanzar la excelencia en el Servicio Público, el DPS
recibió 6 Auditorías de entidades externas, así:

     BIRF 7919 Programa Multifase de Apoyo para la Segunda Fase de la Expansión del
      Programa de Subsidios Condicionados – Familias en Acción - Contraloría General de
      la República
     BIRF 7781 Empréstito Adicional al proyecto para la Paz y el Desarrollo– Contraloría
      General de la República
     BID 2356 Familias en Acción - Price Waterhouse Coopers
     Laboratorios de Paz I – Amezquita y Compañía
     Laboratorios de Paz II – BDO Audit S.A.
     Laboratorios de Paz III - Granth Thornton Ulloa & Garzón

 Entre el 15 y el 25 de noviembre se realizó por parte del organismo certificador Instituto
 Colombiano de Normas Técnicas y Certificación –ICONTEC, la Auditoría Externa de
 Seguimiento al Sistema de Gestión Integral (Eje de Calidad, Eje Ambiental, Eje de
 Seguridad y Salud Ocupacional), cuyo Alcance fue: Gestión para la atención y reparación
 de las víctimas de la violencia, Gestión para la superación de la pobreza, Gestión para la
 inclusión productiva y generación de capacidades y Gestión para la recuperación y
 desarrollo territorial. El plan de auditoría incluyó la siguiente Nota: Se modifica el
 alcance.


Logros

     Fortalecimiento de la cultura de autocontrol mediante la implementación, seguimiento
      y apropiación de herramientas tales como, los planes de mejoramiento, mapas de


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riesgo, formatos de autoevaluación de funciones y cumplimiento de los planes de
           acción para cada uno de los procesos y Unidades Territoriales.
          Promoción de la mejora continua en la entidad, identificando fortalezas, oportunidades
           de mejora y no conformidades, en cada uno de los 11 procesos y 35 Unidades
           Territoriales auditadas.
          Mejoramiento de las competencias del personal en lo referente al Modelo Estándar de
           Control Interno, Administración del Riesgo y metodología Audite 4.0 utilizada por la
           Contraloría General de la República, capacitando a los procesos y Unidades
           territoriales.

     Retos
       Implementar estrategias para que el Departamento Administrativo y las entidades
          adscritas, mejoren sus competencias para procurar del fenecimiento de la cuenta fiscal
          por parte de la Contraloría General de la República.
       Conformar, preparar y mantener un equipo interdisciplinario de auditores de calidad,
          con el fin de unificar criterios y metodologías para realizar las auditorías al
          Departamento Administrativo y entidades adscritas.
       Liderar el fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno, Desarrollo Administrativo,
          Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional en el sector, fomentando la
          cultura de autocontrol mediante el acompañamiento permanente a las oficinas de
          control interno, la estandarización de herramientas de seguimiento y elaboración de
          programas de capacitación en aspectos relacionados con el Control Interno.



3. Calidad y Mejoramiento Continuo – Sistema Gestión de Calidad

     A continuación se presenta la relación de las certificaciones obtenidas en Calidad y
     Mejoramiento Continúo:
        CERTIFICACIÓN /
                                 ENTIDAD QUE             FECHA DE          VENCIMIENTO
           MENCIÓN                                                                                      OBSERVACIONES
                                   OTORGA
                                   F                     ENTREGA            / VIGENCIA
      ESPECIAL / PREMIO
      MENCIÓN          u         Fundación            3-Febrero de   1 año                      El acto, organizado
      ESPECIAL         e         Iberoamericana       2011 sede de                              conjuntamente por FUNDIBEQ
      Premio           n         de la Calidad-       la Secretaría                             y la SEGIB, estuvo presidido
      Iberoamericano de la       Fundibeq.            General                                   por el Secretario General
      Calidad 2010     t                              Iberoamericana                            Iberoamericano D. Enrique V.
                           e                          (SEGIB) en                                Iglesias, el Presidente del
                           :                          Madrid-                                   Patronato de FUNDIBEQ, D.
                                                      España.                                   Manuel López Cachero y el
                                                                                                Ministro de Administración
                                                                                                Pública de República
                                                                                                Dominicana D. Ramón Ventura
                                                                                                Camejo.

                                                 Fuente: Calidad y Mejoramiento Continuo




                                                                100
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Avances en términos del Sistema de Gestión Integral para la Entidad

     Sostenimiento de los certificados del Sistema de Gestión Integral (GP 014-1, SA 237-
      1) bajo las normas ISO 14001:2004, NTCGP 1000:2009, (SC 3317-1, SC 3317- 2, OS
      135-12) bajo las normas OHSAS 18001:2007-ISO 9001:2008.
     Armonización del Sistema de Gestión Integral con la planificación estratégica de la
      institución, expedición y socialización del Manual de Gestión Integral Versión 7.
     Implementación del Eje de Seguridad de la Información, convirtiéndose en el cuarto
      eje del Sistema de Gestión Integral, con el fin de implementar medidas que aseguren
      la información manejada por la institución.
     Postulación de ACCIÓN SOCIAL al PREMIO NACIONAL A LA EXCELENCIA Y LA
      INNOVACIÓN EN GESTIÓN, con el fin de evidenciar el sistema de Gestión Integral
      Institucional basado en la excelencia y la innovación.
     Postulación al PREMIO NACIONAL DE ALTA GERENCIA con el caso exitoso
      Medición de Huella de Carbono de Eventos en ACCIÓN SOCIAL, en la línea temática:
      Eficiencia en el Uso de los Recursos Públicos.
     Mantenimiento y Mejora del Programa de Prevención de Consumo de Alcohol y otras
      sustancias Psicoactivas-ELAD de ACCIÓN SOCIAL, aplicación de Seiscientas
      sesenta y cuatro (664) pruebas a colaboradores en 6 Encuentros Institucionales
      (100%) resultados favorables.
     Implementación de actividades tendientes a la conservación del Medio Ambiente. Mil
      cuatrocientos noventa y nueve (1499) Biogerminadores entregados en 6 Encuentros
      Institucionales.
     Realización del VII FORO INTERNACIONAL HACIA LA EXCELENCIA EN EL
      SERVICIO PÚBLICO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y LA
      RECONCILIACIÓN, con la participación de 1000 asistentes de 19 instituciones
      educativas, 150 entidades públicas, 8 países invitados, 35 Panelistas tales como:
      Líder mundial del comité técnico TC 176 Sloboban Alisic, Representante del Club de la
      Excelencia Mercedes Hernández, Presidente del Instituto Latinoamericano de la
      Calidad, INLAC – Brasil, Augusto Canalini, Presidente Instituto Latinoamericano de la
      Calidad, INLAC – México Armando Espinosa Segovia, Coordinador del Área de
      Gerencia Social del Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP–Costa
      Rica Alan Henderson García, Gerente del Instituto Nacional de Administración Pública
      INAP – Guatemala Héctor Hugo Vásquez, Delegada de la Misión Permanente de
      Colombia ante la OEA Martha Patricia Carrillo Ospina, Jefe de Capacitación y Calidad
      de SAMUR España María Isabel Casado Florez, Gerente de Alianzas y Servicios del
      Club de la Excelencia en la Gestión – España y Secretario General Club de la
      Excelencia en la Gestión Juan Liquete, Jefe del Servicio de Calidad y Evaluación de la
      Policía Municipal de Madrid- España Dolores Monserrat Rosell Contreras y el Alcalde
      de la Municipalidad de Providencia en Santiago de Chile Cristian Labbé Galilea.
 
      En el panel de “Ejemplos de Prosperidad” se presentaron casos éxitos de programas
      de ACCIÓN SOCIAL entre los más destacados: la Fundación Alcaraván, el Hotel
      Zuana, la Cooperativa de Caficultores del Catatumbo Ltda., Activa G10, Servicios
      Gastronómicos de Tunja - SEGAT, Asociación de Mujeres Panaderas- Asomupan y
      Asociación de Pequeños Caficultores.

                                                           101
                   Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
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   Capacitaciones:
    1. Diez (10) Cursos Fundamentos Calidad de 16 horas a 287 colaboradores.
    2. Seis (6) Cursos Fundamentos Calidad de 8 horas a 211 colaboradores.
    3. Ocho (8) Cursos de Fundamentos Ambiental de 16 horas a 212 colaboradores.
    4. Doce (12) Cursos de Fundamentos S&SO de 16 horas a 334 colaboradores.
    5. Cuatro (4) Reinducciones de 16 horas a 137 colaboradores.
    6. Un (1) Curso de Medición de Huella de Carbono 16 horas a 38 colaboradores.

    Un (1) Programa de Capacitación (Gerencia de Sistemas de Gestión Integral y
     Modelos de Excelencia), 31 participantes, 120 horas.
    Tres (3) Programas de Capacitación (Gerencia de Sistemas de Gestión Ambiental y
     Sostenibilidad), 94 participantes, 120 horas cada uno.
    Dos (2) Cursos de formación y actualización de Auditores Internos: 66 participantes,
     64 horas.
    Un (1) Curso de Formación auditores entidad a colaboradores de entidades que
     hacen parte del SNAIP, 39 personas, 2 horas.
    Una (1) Jornada de Actualización del Sistema Gestión Integral a Territoriales de 16
     horas a 34 colaboradores.
    Medición Huella de Carbono: Sesenta y nueve (69) eventos y (8) Acuerdos para la
     Prosperidad medidos. Elaboración guía de medición, 2095 Toneladas de CO2
     Generadas y compensadas mediante la plantación de Teca-San Marcos Sucre.
    Medición Satisfacción al Cliente: Medición por parte de todos los procesos misionales
     de la entidad, cuyos resultados evidencian una percepción favorable sobre la
     Atención, la oportunidad en la prestación de los servicios y un mejoramiento de los
     resultados frente a años anteriores.
    Producto y Servicio No Conforme: Fortalecimiento en la identificación y seguimiento
     del Producto y Servicio no Conforme (PySNC) por parte de los procesos. Avance en la
     unificación del PySNC de acuerdo a la red de procesos Versión 7.
    Supresión y racionalización de Trámites: se analizaron las propuestas para eliminar el
     requisito de huella dactilar y la racionalización, simplificación y eliminación de los
     trámites que realiza la entidad, lo que permitió dar respuesta a la Presidencia de la
     República y al Departamento Administrativo de la Función Pública, para que las
     iniciativas presentadas sean incorporadas en los decretos ley que expida el Presidente
     de la República en uso de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas para
     eliminar y modificar trámites y procedimientos de las Administración Pública.
    Evaluación del Sistema de Gestión Integral: Se observa madurez del SGI frente a la
     disminución del número de no conformidades generadas en cada uno de los ejes del
     SGI en los tres últimos años, de tal modo que para el eje de calidad se pasa de 15 Nc
     en el 2008 a 7 NC en el 2010, para el eje ambiental se pasa de 12 Nc en el 2008 a 1
     Nc en el 2010, para el eje de seguridad y salud ocupacional pasa de 9 NC en el 2008
     a 2 Nc en el 2010. Se han realizado jornadas de acompañamiento a cada proceso y
     unidad territorial para el seguimiento de las acciones de mejora implementadas.




                                                          102
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Fuente: Calidad y Mejoramiento continúo

          Proyección de la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión
           en las entidades que conforman el Sector Administrativo de Inclusión Social y
           Reconciliación.

     Logros
          Postulación de la entidad al Premio Nacional a la Excelencia e Innovación en Gestión
           NEIG.
          Sostenibilidad del Sistema de Gestión Integral por Sexto año consecutivo,
           incrementando el cumplimiento de sus requisitos y atención al ciudadano-cliente.
          Pioneros en responsabilidad ambiental y medición de huella de Carbono y su
           compensación al 100%.

     Retos
          Lograr la certificación del eje de seguridad de la información del SGI, bajo la norma
           ISO 27001, fortaleciendo la disponibilidad, confiabilidad e integridad de la información.
          Armonizar el SGI con la transformación y planificación estratégica de la entidad y
           obtener la recertificación de cada uno de sus ejes bajo las normas ISO 9001,
           NTCGP1000, ISO 14001, OHSAS 18011 y Empresa Libre de Alcohol y Drogas.
          Impulsar la cultura de la gestión de excelencia en el sector de la inclusión social y la
           reconciliación.


4. Oficina Asesora Jurídica

   A continuación se relacionan las Tutelas, Procesos Contenciosos Administrativos y Protección
   contra fraudes:

     7.1 Tutelas

   A continuación se muestra el estado de los Procesos de Tutelas, Contencioso Administrativo y
   Protección Contra Fraudes recibidas por la Entidad:

                                                                103
                        Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
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TUTELAS
              PROCESOS                                                                 %
                                 RECEPCIONADAS RESPONDIDAS
                                                                                  CUMPLIMIENTO
                  Misionales             98.679                  94.501                   96%
                      De
                    Soporte                 22                      22                    100
                              Fuente: Oficina Asesora Jurídica


Procesos Contencioso Administrativo


                                                 PROCESOS COMO DEMANDANTE
                 PROCESOS                                                               %
                                   RECEPCIONADAS RESPONDIDAS
                                                                                   CUMPLIMIENTO

                  Misionales                 247                     247                   100


                                                  PROCESOS COMO DEMANDADA
                 PROCESOS                                                               %
                                   RECEPCIONADAS RESPONDIDAS
                                                                                   CUMPLIMIENTO

                  Misionales                 230                     230                   100



                                                     ACCION DE REPETICION
                 PROCESOS
                                                                                        %
                                    PRESENTADAS                 EN TRAMITE
                                                                                   CUMPLIMIENTO

                  Misionales                  3                       3                    100
                                           Fuente: Oficina Asesora Jurídica




Grupo de Indagación y Protección Contra Fraudes – GIPF

                                                                     GIPF
                       PROCESOS                                      EN                 %
                                          PRESENTADAS
                                                                   TRAMITE         CUMPLIMIENTO
                        Misionales                2.103             2.029                  96
                                           Fuente: Oficina Asesora Jurídica




                                                          104
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Logros
          Reconocimiento como entidad líder en materia de defensa judicial.
          Implementación de la herramienta de seguimiento y control ASTREA.
          Incremento de la oportunidad en la respuesta y por consecuencia disminución de las
           acciones de tutela interpuestas en contra de la Entidad.
          Conciliación de procesos de Reparación Directa, instaurados por familiares de
           erradicadores fallecidos por ahogamiento, evitando fallos condenatorios en montos
           superiores a los efectivamente conciliados.
          Radicación de denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por hechos irregulares
           y posibles fraudes asociados a recursos destinados para la atención a la población
           desplazada


     Retos:
          Mantener el reconocimiento como entidad líder en la defensa judicial.
          Mejora permanente de la herramienta informática Astrea, en la asignación,
           seguimiento y control de acciones constitucionales (Nivel Nacional y Territorial).
          El cierre efectivo de todos los asuntos en el plazo máximo de 2 años.
          Terminar con fallo o archivo un total para el año de 120 procesos disciplinarios.
          Poner en términos el 100% de los procesos disciplinarios que queden en trámite a
           diciembre 31.
          Definir la organización y lineamientos del grupo de Control Interno Disciplinario del
           Departamento Administrativo.
          Terminar en los cuatro primeros meses del 2012, todas las diligencias previas
           pendientes a diciembre 31 de 2011.
          Lograr que en la indagación preliminar se aclaren el 70% los asuntos radicados.
          Lograr que el 50% de los procesos que pasen a investigación disciplinaria sean
           tramitados por procedimiento verbal.
          Poner en operación el Sistema de Información disciplinaria a Junio 30 de 2012.


5. Control Interno Disciplinario


     Logros


          Se terminó con fallo o archivo un total de 90 procesos disciplinarios.
          En diligencias previas hemos cerrado y/o dictado auto inhibitorio frente a 612 quejas.

                                                                105
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    Se ha implementado y recurrido al procedimiento verbal como la mejor forma de dar
     celeridad a las investigaciones.
    Aplicamos la oralidad en los procesos, grabando y dejamos en medio magnético en los
     expedientes, el 100% de las declaraciones bajo juramento y versiones libres que
     practicamos, dando mayor eficacia y agilidad al recaudo probatorio.
    Para la práctica de pruebas fuera de Bogotá utilizamos como principal herramienta la
     video conferencia, con lo que garantizamos inmediatez en la prueba y evitamos gastos
     en comisiones de servicios.
    Fijamos como criterio que se debe recurrir a la inspección ocular de los sistemas de
     información con que cuenta la Entidad, a fin de evitar cada vez más la solicitud de
     documentos e información a los diferentes programas y áreas de la entidad.

Retos:
    Terminar con fallo o archivo un total para el año de 120 procesos disciplinarios.
    Poner en términos el 100% de los procesos disciplinarios que queden en trámite a
     diciembre 31.
    Definir la organización y lineamientos del grupo de Control Interno Disciplinario del
     Departamento Administrativo.
    Terminar en los cuatro primeros meses del 2012, todas las diligencias previas
     pendientes a diciembre 31 de 2011.
    Lograr que en la indagación preliminar se aclaren el 70% los asuntos radicados.
    Lograr que el 50% de los procesos que pasen a investigación disciplinaria sean
     tramitados por procedimiento verbal.
    Poner en operación el Sistema de Información disciplinaria a Junio 30 de 2012.




                                                          106
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V.           AVANCES OPERACIÓN REGIONAL

   Existen 35 Direcciones Regionales (antes Unidades Territoriales) orientadas a coordinar la
   intervención de la Entidad para que llegue a las regiones de manera ordenada y oportuna,
   promoviendo y estableciendo interacción permanente con administraciones municipales,
   departamentales, y con otros actores según la temática y el proceso adelantado.

   También impulsan y apoyan la articulación de políticas públicas y el desarrollo de proyectos
   nación-territorio, para responder efectivamente a los objetivos estratégicos y metas de
   intervención definidas en la Entidad, y a las necesidades territoriales identificadas como
   prioritarias, soportando su gestión en el apoyo y lineamientos que le brinda el nivel nacional.


1. Objetivo
   De acuerdo con la Resolución 02 de 2005, el objetivo de las unidades territoriales es el de
   facilitar la prestación de los servicios a cargo de ACCIÓN SOCIAL en cada una de las zonas
   geográficas correspondientes, de acuerdo con la distribución política y administrativa del
   Territorio Nacional, así se han dispuesto: i) 32 Unidades Territoriales para igual número de
   departamentos con que cuenta el país, y, ii) 3 Unidades Territoriales especiales en zonas
   geográficas estratégicas para atención (Bogotá, Urabá y Magdalena Medio).


2. Funciones
   De acuerdo con la Resolución 1067 de 2007:
     Representar a la “Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
      Internacional-ACCIÓN SOCIAL” en coordinación interinstitucional y construcción de
      alianzas estratégicas con administraciones departamentales, municipales, organizaciones
      sociales, comunitarias y ONGs, que favorezcan a los grupos de población más vulnerable
      en su región, de acuerdo con los planes de desarrollo institucional y las políticas trazadas
      por el Gobierno Nacional.
     Procurar la optimización de la gestión, hacer el seguimiento y verificación de resultados de
      ACCIÓN SOCIAL en el territorio, de acuerdo con los lineamientos y políticas del Gobierno
      Nacional para su territorio.
     Ejercer el liderazgo para la implementación y mantenimiento de los Sistemas de Gestión
      Integral, Modelo Estándar de Control Interno-MECI y de Desarrollo Administrativo, en
      busca de la excelencia en la prestación del servicio en el Nivel Territorial.
     Coordinar en el nivel Regional, el desarrollo de los procesos de apoyo relacionados con el
      funcionamiento administrativo, financiero, tecnológico y demás necesarios o convenientes.
     Ejercer el liderazgo en las Unidades Territoriales de los procesos que garanticen la
      eficiencia y la eficacia de la función administrativa con el fin de prestar un servicio de
      calidad que afecte la satisfacción del usuario.
     Las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la Unidad
      Territorial.

                                                                107
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3. Mapa Territorial




                                        Fuente: Oficina Asesora de Planeación

4. Cuadro de Control Estratégico Territorial

En el tablero de control que se presenta a las 35 unidades territoriales con la información con
corte a corte 31 diciembre, en el consolidado nacional se puede observar que los siete (7)
objetivos estratégicos, cuatro (4) de ellos lograron llegar a metas superiores al 100%, sin embargo
el objetivo de Consolidación fue el más rezagado de todos con un 86% en ejecución, esto debido
a que algunas de las actividades del objetivo estratégico tales como los acuerdos de
corresponsabilidad con los municipios no su pudieron realizar debido a la época electoral y
cambios de administraciones municipales.

                                                                108
                        Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
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El objetivo de Cooperación internacional cuenta con un ejecución del 92%, sin embargo es el
objetivo en el que se presenta Unidades Territoriales con rezago de actividades menores al 50%,
en rojo, este objetivo a lo largo del año fue uno de los que presentó una tendencia de
incumplimiento y esto es debido a que las Unidades Territoriales son un actor más en los comités
departamentales de cooperación y en algunos departamentos este comité no era convocado o la
voluntad política no era muy fuerte para el impulso de esta organización importante para el
gobierno local, por lo que su fortalecimiento y las actividades aunadas a este objetivo no fueron
exitosas.

Le sigue el objetivo de Contribuir eficazmente a la reconciliación de los colombianos víctimas de la
violencia y Liderar efectivamente de forma participativa nuestros sistemas interinstitucionales y
contribuir en la atención post "Ola Invernal", que cuentan con cumplimiento en ejecución del 97%
de sus actividades programadas, estos objetivos han mejorado su desempeño a lo largo del año.

Cabe destacar que el 70% de Unidades territoriales presentan una buena ejecución, es decir
están en el rango de 105% al 95%:


   1. Norte de Santander                                                         14. Atlántico
   2. Boyacá                                                                     15. Sucre
   3. Cesar                                                                      16. Putumayo
   4. Guainía                                                                    17. Valle del Cauca
   5. Guajira                                                                    18. Vaupés
   6. Santander                                                                  19. Guaviare
   7. Tolima                                                                     20. Vichada
   8. Quindío                                                                    21. Cundinamarca
   9. Bolívar                                                                    22. Cauca
   10. Huila                                                                     23. Magdalena Medio
   11. Chocó                                                                     24. Antioquia
   12. Risaralda                                                                 25. Nariño
   13. Bogotá


En cuanto a las Unidades que tienen menores ejecuciones están San Andrés y Nariño.




                                                                 109
                         Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
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AVANCE DE OPERACIÓN TERRITORIAL POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS A 31 DE DICIEMBRE
                                                                                                                        Táctico Transversal Contribuir 
                                                                                                                        al desarrollo de capacidades, 
                                                                                          Generar condiciones                   generación de 
                                                       Contribuir eficazmente a la 
                        Contribuir a la superación                                     territoriales para la paz, la       oportunidades, acceso a 
                                                          reconciliación de los 
                        de la pobreza extrema en                                            consolidación y el             activos para la inclusión 
Unidad Territorial                                     colombianos víctimas de la 
                                Colombia                                                desarrollo de territorios       productiva que promuevan el 
                                                               violencia
                                                                                               focalizados                 desarrollo autónomo de 
                                                                                                                           comunidades, familias e 
                                                                                                                                  individuos
                        Proyectado     Ejecutado       Proyectado      Ejecutado       Proyectado      Ejecutado        Proyectado       Ejecutado 
        Meta               100%        194%               100%         136%               100%         100%                100%         100%
       Urabá               100%        100%               100%         95%                                                 100%         200%
     Córdoba               100%        146%               100%         117%               100%          72%                100%         160%
    Magdalena              100%        108%               100%         104%               100%         104%                100%         109%
       Caldas              100%        151%               100%         90%                                                 100%          95%
Norte de Santander         100%        100%               100%         105%               100%          88%                100%         100%
      Boyacá               100%        104%               100%         112%                                                100%         106%
       Cesar               100%        100%               100%         107%                                                100%          96%
      Guainía              100%        100%               100%         125%                                                100%         100%
      Guajira              100%        125%               100%         100%               100%         100%                100%         100%
    Santander              100%        100%               100%         100%                                                100%         100%
      Tolima               100%        100%               100%         100%               100%         100%                100%         100%
      Quindío              100%        113%               100%         100%                                                100%          77%
       Bolívar             100%        100%               100%         100%               100%         100%                100%         100%
        Huila              100%        100%               100%         100%                                                100%         100%
       Chocó               100%        100%               100%         100%                                                100%         100%
     Risaralda             100%        100%               100%         100%                                                100%         100%
      Bogotá               100%        100%               100%         100%                                                100%         100%
     Atlántico             100%        100%               100%         99%                                                 100%          90%
        Sucre              100%        100%               100%         100%               100%         100%                100%         100%
    Putumayo               100%        100%               100%         100%               100%         100%                100%         100%
 Valle del Cauca           100%        100%               100%         127%               100%          19%                100%         117%
      Vaupés               100%        100%               100%         100%                                                100%         100%
     Guaviare              100%        100%               100%         100%                                                100%         100%
      Vichada              100%        100%               100%         100%                                                100%         100%
  Cundinamarca             100%         96%               100%         110%                                                100%         100%
       Cauca               100%        100%               100%         100%               100%         100%                100%         100%
Magdalena Medio            100%        100%               100%         90%                                                 100%         100%
     Antioquia             100%        100%               100%         106%               100%          84%                100%         106%
       Nariño              100%         81%               100%         106%               100%         100%                100%         107%
    Amazonas               100%        100%               100%         100%                                                100%         100%
      Caquetá              100%        100%               100%         100%               100%          85%                100%          90%
       Arauca              100%        100%               100%         100%                                                100%          75%
     Casanare              100%        100%               100%         100%                                                100%         100%
    San Andrés             100%        100%                                                                                100%         100%

  CONSOLIDADO 
                           100%        103%               100%         103%               100%          86%                100%         102%
    NACIONAL
                                   Fuente: Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación




                                                                 110
                         Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
           Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
AVANCE DE OPERACIÓN TERRITORIAL POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS A 31 DE DICIEMBRE




                                                                                                                         CONSOLIDADO TERRITORIAL
                                                           Liderar  efectivamente 
                          Lograr un alto impacto de        de forma participativa 
                                                                                        Consolidar una reputación 
                           la cooperación, pública,           nuestros sistemas 
                                                                                           de entidad pública 
Unidad Territorial             privada nacional e           interinstitucionales y 
                                                                                                ejemplar
                                 internacional            contribuir en la atención 
                                                             post "Ola Invernal"


                          Proyectado      Ejecutado       Proyectado     Ejecutado      Proyectado      Ejecutado 
        Meta                 100%         133%               100%         92%              100%         367%             167%
       Urabá                 100%         100%               100%        100%              100%         563%             139%
     Córdoba                 100%          80%               100%         29%              100%         200%             115%
    Magdalena                100%         107%               100%        112%              100%         113%             107%
       Caldas                100%          73%               100%        118%              100%          81%             107%
Norte de Santander           100%         100%               100%        107%              100%         155%             105%
       Boyacá                100%         100%               100%        103%              100%         106%             105%
        Cesar                100%         100%               100%        121%              100%         100%             104%
      Guainía                100%         100%               100%        113%              100%         100%             103%
      Guajira                100%          57%               100%         88%              100%         100%             103%
    Santander                100%         100%               100%        100%              100%         106%             100%
       Tolima                100%         100%               100%        100%              100%         100%             100%
      Quindío                100%          40%               100%         96%              100%         111%             100%
       Bolívar               100%         100%               100%        100%              100%         100%             100%
        Huila                100%         100%               100%        100%              100%         100%             100%
       Chocó                 100%         100%               100%        100%              100%         100%             100%
     Risaralda               100%         100%               100%        100%              100%         100%             100%
       Bogotá                100%         100%               100%        100%              100%         100%             100%
     Atlántico               100%         100%               100%        116%              100%         102%             100%
        Sucre                100%         100%               100%         98%              100%         100%             100%
    Putumayo                 100%         100%               100%        100%              100%         100%              99%
 Valle del Cauca             100%          25%               100%        107%              100%         106%              99%
      Vaupés                 100%          83%               100%        100%              100%         100%              98%
     Guaviare                100%         100%               100%        100%              100%          99%              98%
      Vichada                100%         100%               100%         94%              100%         100%              98%
  Cundinamarca               100%         100%               100%         95%              100%         100%              97%
       Cauca                 100%         100%               100%         91%              100%         100%              97%
Magdalena Medio              100%          67%               100%        100%              100%         107%              97%
     Antioquia                                               100%         97%              100%          95%              96%
       Nariño                100%          83%               100%        140%              100%         119%              95%
    Amazonas                 100%          75%               100%         79%              100%         100%              94%
      Caquetá                100%          80%               100%         68%              100%          94%              94%
       Arauca                100%          50%               100%         29%              100%          97%              91%
     Casanare                100%         100%               100%        100%              100%         100%              90%
    San Andrés               100%          25%               100%        100%              100%          75%              89%

  CONSOLIDADO 
                             100%          92%               100%        100%               100%        103%
   NACIONAL
                             Fuente: Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación



                                                           111
                     Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
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5. Actividades con mayores problemas de ejecución

     OBJETIVO ESTRATÉGICO                                                          ACTIVIDAD
                                                        Apoyar proceso de inclusión del tema de cooperación en la política
                                                         pública local.
    Lograr un alto impacto de la                        Reactivación o impulso a los comités con la participación activa de los
cooperación, pública, privada nacional                   coordinadores en los mismos y fomentar la participación de los actores
           e internacional                               claves (donantes, organizaciones sociedad civil, academia).
                                                        Gestionar capacitación para los colaboradores de la UT en los ejes del
  Operativas del Sistema de gestión
                                                         SGI.
               integral

   Liderar efectivamente de forma                       Promover la atención de población pobre extrema y víctima de la
    participativa nuestros sistemas                      violencia a través de los espacios locales donde se gestiona
 interinstitucionales y contribuir en la                 Cooperación Internacional.
     atención post "Ola Invernal"
                               Fuente: Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación



6. Rendición de Cuentas de la Operación Territorial
   Los Comités Estratégicos Regionales de Rendición de Cuentas - CER surgen como iniciativa
   de la Dirección General con el propósito de establecer diálogos cercanos con las Unidades
   Territoriales, darles la oportunidad para que muestren al Comité de Dirección en pleno lo que
   están haciendo en sus territorios, sus avances en el cumplimiento de metas, fortalezas y
   también para que expongan sus dificultades y propongan las soluciones para superarlas.

    La realización de estos Comités se hace con base en la regionalización planteada por la
    Oficina de Planeación. Para cada una se determinó un enfoque temático sobre el cual se
    genera análisis y discusión en la agenda del Comité así:

    Región Pacífica integrada por 5 Unidades Territoriales con enfoque étnico afro: Nariño,
    Chocó, Urabá, Cauca y Valle del Cauca; Región Andina cuyo enfoque temático es la
    estrategia local de vinculación de privados: 8 Unidades Territoriales: Boyacá, Norte de
    Santander, Santander, Antioquia, Risaralda, Quindío, Caldas y Magdalena Medio; Región
    Caribe – Estrategia local de vinculación de nuevos gobiernos departamentales y municipales:
    8 Unidades Territoriales: Bolívar, Guajira, Sucre, Atlántico, Magdalena, San Andrés y
    Providencia, Córdoba y Cesar; Región de la Amazonía – Enfoque étnico indígena: 4 Unidades
    Territoriales: Amazonas, Vaupés, Putumayo y Guainía; Región de la Orinoquía – Nuevas
    oportunidades de generación de ingresos a partir del uso y explotación de la tierra: 6
    Unidades Territoriales: Caquetá, Meta, Guaviare, Casanare, Vichada y Arauca; Región del
    Centro – Alternativas de generación de empleo para población en extrema pobreza: 4
    Unidades Territoriales: Tolima, Huila, Cundinamarca y Bogotá.

    En 2011 se han realizado 3 CER en las regiones Pacífica (en la ciudad de Cali), Andina (en la
    ciudad de Bucaramanga) y Caribe (en Barranquilla).

    Estos ejercicios de Rendición de Cuentas, han permitido que el grupo directivo de la entidad
    fortalezca su conocimiento de la situación social del territorio, además de evaluar el impacto
    de la gestión territorial con base en los objetivos estratégicos de la entidad.

                                                                   112
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De igual manera se ha logrado identificar oportunidades de mejora en la intervención de
   ACCIÓN SOCIAL y reconocer las mejores prácticas para ser replicadas en las demás
   regiones del país.

   Para la Oficina de Gestión Territorial, queda el reto de desarrollar el ejercicio de rendición de
   cuentas para las tres regiones faltantes: Amazonía, Orinoquía y Centro, además de
   consolidar los CER como principal espacio de articulación y evaluación de la gestión territorial
   de la entidad.

Logros
  El Asesor encargado de actuar como Enlace Territorial, tiene como misión dinamizar la labor
  entre la Dirección General y las 35 Unidades Territoriales, y coadyuvar en la promoción de las
  políticas y programas de la entidad en las distintas zonas del país. En desarrollo de esta
  misión, se ha conformado un equipo de trabajo que durante el último año ha alcanzado los
  siguientes logros:
     Contribuir a la estandarización de los planes de operación territorial, como respuesta a la
      sentida necesidad de construcción colectiva de acciones para 2011 nivel nacional-
      territorial- y de unificar criterios para seguimiento.
     Fortalecimiento de habilidades de alta gerencia ente los Coordinadores de Unidades
      Territoriales, para guiar de forma efectiva las acciones desarrolladas en las regiones, que
      permitan el cumplimiento de los objetivos estratégicos.
     Consolidar los espacios de comunicación y articulación nivel nacional- territorial, dentro
      de los cuales se desarrollaron Comités Estratégicos Regionales de Rendición de
      Cuentas, Sesiones de trabajo presenciales, Encuentros Regionales y Videoconferencias.
     Apoyo a la gestión territorial de ACCIÓN SOCIAL frente a los gobiernos departamentales,
      municipales y sector privado en algunos departamentos, liderados por el equipo directivo
      de la entidad dentro del marco de las llamadas Jornadas Territoriales.
         Canalizar iniciativas, propuestas, necesidades y solicitudes propias de la operación
         territorial, para su análisis, evaluación o solución desde el nivel nacional.
     Establecimiento de la Oficina de Gestión Regional dentro del Departamento
      Administrativo para la Prosperidad Social, como resultado del ejercicio de transformación
      institucional, y como respuesta a la necesidad de fortalecer la operación en todo el
      territorio nacional.


Retos
  Como resultado del ejercicio de transformación, la Oficina de Enlace Territorial se transforma
  en la Oficina de Gestión Regional con herramientas y funciones fortalecidas, que a su vez
  plantean los siguientes retos:
     Crear, coordinar y monitorear procesos y herramientas para garantizar una intervención
      territorial articulada e integral.


                                                                 113
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 Apoyar la formulación y ejecución de planes relacionados con el sector de la Prosperidad
  Social y la Inclusión Productiva; y la operación en el territorio.
 Velar por el cumplimiento efectivo de las funciones a cargo de las Direcciones
  Regionales.
 Optimizar los mecanismos de comunicación, para orientar oportunamente a las
  Direcciones Regionales sobre las políticas definidas por la Dirección de Departamento
  Administrativo para la Prosperidad Social.
 Desarrollar ejercicios de fortalecimiento de competencias, desarrollo de habilidades y
  asistencia técnica para los equipos de trabajo de las Direcciones Regionales.
 Fortalecer y consolidar los Comités Regionales de Evaluación de Gestión como el
  espacio principal de articulación y evaluación de la operación territorial del Departamento
  Administrativo.




                                                           114
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Informe de Gestión Institucional 2011

  • 1.
    INFORME DE GESTIÓN AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL – ACCIÓN SOCIAL HOY DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL VIGENCIA 2011
  • 2.
    TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN................................................................................................................................................6 I. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA VIGENCIA 2011 ...........................................................8 1. Inversión .....................................................................................................................................................8 2. Funcionamiento ........................................................................................................................................10 3. Reserva ....................................................................................................................................................12 II. EJECUCIÓN PROGRAMAS MISIONALES .............................................................................................15 OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 “CONTRIBUIR A LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA” ..............16 1. Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema - UNIDOS...................................16 1.1. Gestión del periodo ..............................................................................................................................17 1.2. Ejecución Metas Estratégicas ..............................................................................................................17 1.3. Logros ...................................................................................................................................................17 1.4. Retos ....................................................................................................................................................18 2. Familias en Acción ...................................................................................................................................19 2.1. Gestión del periodo ..............................................................................................................................19 2.2. Logros ...................................................................................................................................................19 2.3. Retos ....................................................................................................................................................20 3. Ingreso Social ...........................................................................................................................................20 3.1. Gestión del periodo ..............................................................................................................................20 3.2. Logros ...................................................................................................................................................21 3.3. Retos ....................................................................................................................................................21 4. Riesgos Estratégicos Potenciales identificados para la Superación de la Pobreza Extrema ..................22 OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 “CONTRIBUIR EFICAZMENTE A LA RECONCILIACIÓN DE LOS COLOMBIANOS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA”............................................................................................23 1. Gestión y Actuaciones en Coordinación y Política Pública ......................................................................23 2. Atención a Población Desplazada ............................................................................................................24 2.1. Registro de Desplazados – RUPD .......................................................................................................25 2.2. Atención y Orientación .........................................................................................................................26 2.3. Estrategia Modelo de Facilitadores ......................................................................................................26 2.4. Apoyo a las Alcaldías para fortalecimiento de los puntos de atención ................................................27 2.5. Estrategia Unidades Integrales Móviles ...............................................................................................27 2.6. Atención Humanitaria ...........................................................................................................................28 2.7. Retornos y Reubicaciones....................................................................................................................29 2.8. Acompañamiento a la prevención del desplazamiento forzado ...........................................................30 2.9. Apoyo a la población en riesgo de desplazamiento – Déjate Tocar por la Música..............................30 3. Atención a Víctimas de la Violencia ........................................................................................................31 3.1. Gestión del Periodo ..............................................................................................................................31 4. Respuestas a Derechos de Petición, Quejas y Reclamos .......................................................................31 4.1. Desplazados .........................................................................................................................................31 4.2. Víctimas de la Violencia .......................................................................................................................32 5. Respuesta a las Acciones de Tutela ........................................................................................................32 5.1. Incidentes de Desacato ........................................................................................................................33 6. Logros .......................................................................................................................................................34 7. Retos ........................................................................................................................................................34 8. Riesgos Estratégicos Potenciales identificados para la Atención y Reparación de Víctimas .................35 OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 “GENERAR CONDICIONES TERRITORIALES PARA LA PAZ, LA CONSOLIDACIÓN Y EL DESARROLLO DE TERRITORIOS FOCALIZADOS” .............................................36 1. Programa Presidencial contra Cultivos Ilícitos – PCI ...............................................................................36 Retos ................................................................................................................................................................36 1.1. Familias Guardabosques......................................................................................................................37 1.1.1. Gestión del periodo ..........................................................................................................................37 2 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
  • 3.
    1.1.2. Logros ...............................................................................................................................................37 1.1.3. Retos ................................................................................................................................................37 1.2. Proyectos Productivos ..........................................................................................................................38 1.2.1. Gestión del periodo ..........................................................................................................................38 1.2.2. Logros ...............................................................................................................................................38 1.2.3. Retos ................................................................................................................................................40 1.3. Grupos Móviles de Erradicación...........................................................................................................40 1.3.1. Gestión del periodo ..........................................................................................................................40 1.3.2. Logros ...............................................................................................................................................40 1.3.3. Retos ................................................................................................................................................41 2. Centro de Coordinación de Acción Integral – CCAI .................................................................................42 2.1. Gestión del periodo ..............................................................................................................................42 2.2. Logros ...................................................................................................................................................42 2.3. Retos ....................................................................................................................................................43 3. Desarrollo y Paz .......................................................................................................................................43 3.1. Programa Paz y Desarrollo ..................................................................................................................44 3.1.1. Gestión del periodo ..........................................................................................................................44 3.1.2. Logros ...............................................................................................................................................44 3.2.1 Gestión del periodo ..........................................................................................................................45 3.2.2 Logros ...............................................................................................................................................45 3.2.3 Retos ................................................................................................................................................47 3.3.1 Ejecución Metas Estratégicas ..........................................................................................................47 3.3.2 Logros ...............................................................................................................................................48 3.3.3 Retos ................................................................................................................................................48 3.4.1 Gestión del periodo ..........................................................................................................................49 3.4.2 Logros ...............................................................................................................................................49 3.4.3 Retos ................................................................................................................................................50 3.5.1 Logros ...............................................................................................................................................51 3.5.2 Retos ................................................................................................................................................51 4. Desarraigados ..........................................................................................................................................52 5. Cordón Ambiental y Tradicional de La Sierra Nevada de Santa Marta ...................................................53 6. Riesgos Estratégicos Potenciales identificados para la Recuperación y Desarrollo Territorial ...............55 OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. LOGRAR UN ALTO IMPACTO DE LA COOPERACIÓN, PÚBLICA, PRIVADA, NACIONAL E INTERNACIONAL ...................................................................................................56 Dirección de Cooperación Internacional - DCI .................................................................................................56 Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia –APC ........................................................56 7. Gestión del periodo ..................................................................................................................................57 1.1. Ayuda Oficial al Desarrollo ...................................................................................................................57 1.2. Nuevas Fuentes de Cooperación .........................................................................................................58 1.3. Inversión Social Privada .......................................................................................................................58 1. Logros .......................................................................................................................................................59 2. Retos ........................................................................................................................................................59 3. Riesgos Estratégicos Potenciales identificados para la Cooperación Internacional................................60 1. Red de Seguridad Alimentaria - ReSA .....................................................................................................62 1.1. Gestión del periodo ..............................................................................................................................63 1.2. Logros ...................................................................................................................................................63 2. Generación de Ingresos y Empleabilidad.................................................................................................64 1.3. Gestión del Periodo ..................................................................................................................................66 1.4. Logros ...................................................................................................................................................66 1.5. Retos ....................................................................................................................................................69 3. Infraestructura y Hábitat ...........................................................................................................................70 1.6. Gestión del periodo ..............................................................................................................................70 3 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    1.7. Logros .......................................................................................................................................................70 1.8.Retos ........................................................................................................................................................71 4. Grupo de Trabajo Apoyo Misional – (Operación Prolongada de Socorro y Recuperación– OPSR) .......71 1.9. Gestión del periodo ..............................................................................................................................72 1.10. Logros ...............................................................................................................................................72 1.11. Retos ................................................................................................................................................73 5. Donaciones ...............................................................................................................................................73 1.12. Gestión del periodo ..........................................................................................................................73 1.13. Logros ...............................................................................................................................................74 1.14. Retos ................................................................................................................................................74 6. Programas de Generación de Empleo de Emergencia............................................................................75 1.15. Logros ...............................................................................................................................................76 1.16. Retos ................................................................................................................................................76 7. Riesgos Estratégicos Potenciales identificados para la Inclusión Productiva y la Sostenibilidad ...........76 III. EJECUCIÓN ÁREAS DE SOPORTE .......................................................................................................77 1. Gestión en la Contratación .......................................................................................................................77 1.1. Acciones para garantizar la Transparencia en la Contratación ...........................................................77 1.2. Logros ...................................................................................................................................................78 1.3. Retos ....................................................................................................................................................78 2. GERESS- Atención Peticiones, Quejas y Reclamos ..............................................................................78 2.1. Principales Servicios solicitados por los usuarios ................................................................................79 2.2. Principales Acciones Implementadas para mejorar la atención a los usuarios ...................................79 2.3. Logros ...................................................................................................................................................80 2.4. Retos ....................................................................................................................................................80 3. Talento Humano - Procedimiento de Vinculación y Evaluación de funcionarios (Meritocracia) ..............81 3.1. Colaboradores de la Entidad por tipo de vinculación ...........................................................................81 3.2. Logros ...................................................................................................................................................81 3.3. Retos ....................................................................................................................................................82 3.4. Índice de Transparencia Nacional – ITN .............................................................................................82 4. Gestión Administrativa..............................................................................................................................83 4.1. Logros ...................................................................................................................................................83 4.2. Retos ....................................................................................................................................................84 5. Gestión Documental .................................................................................................................................84 5.1. Logros ...................................................................................................................................................84 5.2. Retos ....................................................................................................................................................85 6. Gestión de Comunicaciones.....................................................................................................................86 6.1. Campañas de Información Pública ......................................................................................................86 Posicionamiento de página web y redes sociales ............................................................................................87 Percepción de la ciudadanía sobre la entidad .................................................................................................87 6.2. Logros ...................................................................................................................................................88 6.3. Retos ....................................................................................................................................................88 7. Gestión Financiera ...................................................................................................................................89 7.1. Logros ...................................................................................................................................................89 7.2. Retos ....................................................................................................................................................89 8. Gestión de Adquisiciones .........................................................................................................................90 8.1. Logros ...................................................................................................................................................90 8.2. Retos ....................................................................................................................................................91 9. Gestión de Sistemas ................................................................................................................................91 9.1. Logros ...................................................................................................................................................91 9.2. Retos ....................................................................................................................................................92 IV. AVANCES OFICINAS DE LA DIRECCIÓN..............................................................................................93 2. Oficina de Control Interno – Sistema de Control Interno .........................................................................93 4 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    Logros ...............................................................................................................................................................99 Retos ..............................................................................................................................................................100 3.Calidad y Mejoramiento Continuo – Sistema Gestión de Calidad .........................................................100 4. Oficina Asesora Jurídica ........................................................................................................................103 5. Control Interno Disciplinario ...................................................................................................................105 V. AVANCES OPERACIÓN REGIONAL ....................................................................................................107 1. Objetivo ..................................................................................................................................................107 2. Funciones ...............................................................................................................................................107 3. Mapa Territorial ......................................................................................................................................108 4. Cuadro de Control Estratégico Territorial ...............................................................................................108 5. Actividades con mayores problemas de ejecución ................................................................................112 6. Rendición de Cuentas de la Operación Territorial .................................................................................112  5 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    INTRODUCCIÓN La ley de1448 de 2011, representó para el país un avance en términos de reconocimiento y dignificación de las victimas a través de la materialización de sus derechos constitucionales, para lo cual el Gobierno Nacional en un marco de justicia transicional establece un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de la violencia. Para lograr este objetivo y con el fin de evitar duplicidad de funciones y garantizar la continuidad en el servicio, sin que ningún momento se afecte la atención a las víctimas, se decide transformar la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – ACCIÓN SOCIAL- en un Departamento Administrativo encargado de fijar las políticas, planes generales, programas y proyectos para la asistencia, atención y reparación a víctimas de la violencia, la inclusión social, atención a grupos vulnerables y la reintegración social y económica. En este sentido y con los objetivos últimos de fortalecer la política social y de atención a la población pobre, vulnerable y victima de la violencia y la consolidación de los territorios a través de la garantía de la presencia del Estado. Se efectúa la transformación de ACCIÓN SOCIAL, dando paso a la creación del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Este, tiene como reto principal avanzar en la superación de la pobreza y la inclusión de la población vulnerable y victima de la violencia en una senda de prosperidad y reconciliación. En este contexto, a través de este documento se pone a disposición de la administración y los interesados, el presente documento que contiene la información acerca de la inversión y gestión realizada a través de los diferentes procesos misionales, así como los avances operativos obtenidos durante el periodo Santos Calderón (Agosto de 2010 y Octubre de 2011). La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -ACCIÓN SOCIAL-, fue creada mediante el decreto 2467 de 2005, con el fin de canalizar los recursos nacionales e internacionales para ejecutar todos los programas sociales que dependen de la Presidencia de la República y que atienden a los colombianos afectados por la pobreza, el narcotráfico y la violencia. Su misión fue movilizar a Colombia para superar la pobreza extrema, avanzar en la reconciliación y liderar la agenda de cooperación internacional del país, con la visión de ser ejemplo mundial en la construcción de una sociedad con prosperidad para todos. Bajo esta premisa, ACCIÓN SOCIAL atendió población que subsiste en condiciones de pobreza extrema, familias en situación de desplazamiento y víctimas de la violencia, así como territorios y población vulnerable como consecuencia de la presencia de cultivos ilícitos. Desde el año 2002 y hasta la fecha, la Entidad ha beneficiado a cerca de 10 millones de personas ubicadas en los 1102 municipios del país, con un presupuesto de más de 18 billones de pesos, cubriendo así la totalidad del territorio nacional. Igualmente, un gran esfuerzo de la Entidad se dirigió al fortalecimiento del Sistema de Cooperación Internacional y al mejoramiento de la eficiencia institucional. Los objetivos misionales propuestos hasta el 2011 fueron: 1. Contribuir a la superación de la pobreza extrema en Colombia. 2. Contribuir eficazmente a la reconciliación de los colombianos víctimas de la violencia. 6 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    3. Generar condicionesterritoriales para la paz, la consolidación y el desarrollo de territorios focalizados. 4. Lograr un alto impacto de la cooperación, pública, privada, nacional e internacional. 5. Liderar efectivamente de forma participativa nuestros sistemas interinstitucionales y contribuir en la atención post “Ola Invernal”. 6. Consolidar una reputación de entidad pública ejemplar. Incorporados en el accionar de cinco Unidades Estratégicas:  Superación de la Pobreza.  Atención y Reparación a Víctimas  Recuperación y el Desarrollo Territorial  Inclusión Productiva y Generación de Capacidades  Dirección de Cooperación Internacional Estas Unidades Estratégicas se conformaron por 28 procesos misionales, que en conjunto con los procesos de soporte coordinados por la Secretaría General y las Oficinas Asesoras, adscritas a la Dirección General, permitieron el funcionamiento de la Agencia. Es importante resaltar que 28 de los procesos de direccionamiento, misionales y de apoyo se encuentran certificados. De igual manera, la operación de la Entidad se llevo a cabo con el trabajo de 2633 colaboradores ubicados en 35 Unidades Territoriales y 9 sedes de nivel nacional (Bogotá). A continuación presentamos entonces, el Informe de esta gestión que da cuenta de los principales resultados y logros de la Entidad, tanto en el ámbito misional como en el operacional, mostrando el avance en la ejecución financiera, en el desarrollo de los programas sociales y en la gestión de funcionamiento propuesta, para de esta manera proporcionar al Departamento información pertinente en el proceso de transformación institucional. 7 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    I. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA VIGENCIA 2011 1. Inversión Cifras en millones de $ CONCEPTO APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS DEFINITIVA INVERSION DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 18.000 15.608 14.461 14.193 DEL RECURSO HUMANO INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 6.000 4.908 4.627 4.544 Implantación de Programas Regionales de Desarrollo y Paz 6.000 4.908 4.627 4.544 (préstamo destinación específica) Implantación de Programas Regionales de Desarrollo y Paz - - - - PRODUCCIÓN Y APROVECHAMIENTO AGRICOLA 12.000 10.700 9.834 9.649 Implantación de un Programa Red de Seguridad Alimentaria - RESA 12.000 10.700 9.834 9.649 Región Nacional- PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO 2.281.783 2.269.615 2.140.894 1.956.562 HUMANO ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 2.281.783 2.269.615 2.140.894 1.956.562 Asistencia a Víctimas de la Violencia Política en Colombia previo 10.000 10.000 9.429 9.429 concepto DNP Apoyo y Atención Psicosocial en Zonas Afectadas por el 10.000 9.978 9.963 9.963 Desplazamiento Forzado. Implementación generación de ingresos y proyectos productivos 30.000 27.934 25.589 25.587 para población desplazada- APD FIP previo concepto DNP Implementación Programa familia guardabosque- FIP 80.000 77.789 76.330 65.436 Implementación Programa familias en Acción para población 150.000 150.000 146.944 144.323 vulnerable y atención a la población desplazada Nacional - APD- FIP Implementación de la estrategia de fortalecimiento institucional y 2.500 1.841 1.243 1.239 desarrollo social del plan Colombia- FIP previo concepto DNP Implementación de la estrategia de fortalecimiento institucional y 5.000 3.364 2.589 2.441 desarrollo social del Plan Colombia- FIP previo concepto DNP Implementación Programa Familias en Acción para población 1.135.277 1.135.212 1.114.993 1.020.768 vulnerable . FIP Implementación Programa Familias en Acción para población 1.052 1.052 - - vulnerable . FIP Implementación Programa Familia en Acción para población 4.754 4.754 4.517 4.517 vulnerable . FIP Implementación generación de ingresos y proyectos productivos 72.750 69.631 41.807 41.597 para población vulnerable nacional - FIP previo concepto DNP Implementación generación de ingresos y proyectos productivos - - - - para población vulnerable nacional - FIP previo concepto DNP Proyecto para la entrega del componente de atención Humanitaria 222.232 221.872 175.665 166.710 para la Población Desplazada - APD Proyecto para la entrega del componente de atención Humanitaria 393.599 393.599 392.250 353.400 para la Población Desplazada - APD Proyecto para la entrega del componente de atención Humanitaria 22.194 22.194 22.194 - para la Población Desplazada - APD Implementación programa grupo móvil de radicación FIP a Nivel 70.000 69.773 58.759 53.349 Nacional Unidad Coordinadora Nacional de la política pública para la atención 72.373 70.572 58.571 57.753 a la población desplazada Implementación del programa de familias en acción para la 42 42 42 42 población vulnerable FIP pago pasivo vigencias expiradas Prevención y Atención del desplazamiento Forzado-Pago pasivos 9 9 9 9 Exigibles Vigencias Expiradas Organización CAMAWARI 8 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    Cifras en millonesde $ CONCEPTO APROPIACION COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS DEFINITIVA ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL 4.000 3.407 3.332 3.207 ESTADO INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 4.000 3.407 3.332 3.207 Apoyo a la generación de condiciones de paz en proyectos - - - - Implementación, ampliación y mantenimiento de las tecnologías de 4.000 3.407 3.332 3.207 Información y Comunicaciones en Acción Social a Nivel nacional ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL 397.500 389.108 223.944 126.122 PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 397.500 389.108 223.944 126.122 Implementación - Obras para la Paz -FIP previo concepto DNP 217.702 214.666 114.065 37.604 Implementación de Juntos Red - de protección Social para la 159.500 154.153 92.044 88.208 Superación a la Pobreza Extrema a Nivel Nacional - FIP Implementación mejoramiento integral de condiciones de 20.000 19.992 17.537 12 habitabilidad nivel nacional - FIP Implementación Obras para la Paz-FIP -Pagos Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas en la Construcción de un polideportivo en La 43 43 43 43 Tola y cancha de futbol en El Charco -Nariño Implementación Obras para la Paz-FIP -Pagos Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas para la terminación del coliseo de deportes 255 255 255 255 cabecera municipal del municipio de Ubalá Cundinamarca COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y/O 259.967 80.086 49.249 48.466 FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 259.967 80.086 49.249 48.466 Administración de Recursos de Cooperación Técnica y/o Financiera no Reembolsable. DONACIONES [DISTRIBUCIÓN PREVIO 105.631 - - - CONCEPTO DNP] Administración de Recursos de Cooperación Técnica y/o Financiera 127.785 59.221 29.592 28.966 no Reembolsable de ACCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL LABORATORIO PAZ 2 3.326 - - - LABORATORIO PAZ 3 937 238 235 210 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1.525 1.174 844 243 AECI 500 333 315 315 OTROS COOPERACIÓN 602 37 - - AGUA POTABLE ESPAÑA 52.623 30.816 27.730 27.730 ESTABILIZACION 1 23.178 15.902 - - ESTABILIZACION 2 13.939 8.632 - - REINTEGRACION Y RECONCILIACIOON 1.721 1.721 104 104 NUEVOS TERRITORIOS DE PAZ 28.152 - - - CAM FASE IV 410 367 364 364 DINAMICA DE LA DESAPARICION 872 - - - Apropiación por Distribuir-PREVIO CONCEPTO DNP 234.967 - - - - - - - Administración de Recursos de Cooperación Técnica y/o Financiera no Reembolsable de ACCION SOCIAL -PAGO PASIVOS EXIGIBLES 1.551 1.551 1.551 1.551 VIGENCIAS EXPIRADAS NACIONAL - - - - Administración de Recursos de Cooperación Internacional Técnica y/o Financiera no Reembolsable Contrapartida Nacional Previo 25.000 19.315 18.106 17.949 concepto DNP TRANSFERENCIAS 130.000 130.000 130.000 130.000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 130.000 130.000 130.000 130.000 Incremento Entrega de Ayuda Humanitaria para la Población 130.000 130.000 130.000 Desplazada a Nivel Nacional 130.000 TOTAL INVERSION 3.091.250 2.887.824 2.561.879 2.278.550 9 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    2. Funcionamiento Cifras en millones de $ CONCEPTO APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS DEFINITIVA FUNCIONAMIENTO - - - - GASTOS DE PERSONAL 19.868 18.533 18.521 18.477 - - - - SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA 15.124 14.098 14.098 14.098 SUELDOS DE PERSONAL NÓMINA 10.417 9.867 9.867 9.867 Sueldos 9.767 9.377 9.377 9.377 Sueldos de vacaciones 650 490 490 490 PRIMA TECNICA 1.215 1.008 1.008 1.008 Prima Técnica no Salarial 1.215 1.008 1.008 1.008 OTROS 2.582 2.319 2.319 2.319 Gastos de Representación 71 69 69 69 Bonificación por Servicios Prestados 311 290 290 290 Bonificación Especial de Recreación 69 50 50 50 Otras Bonificaciones Provisionadas - - - - Subsidio de Alimentación 50 49 49 49 Auxilio de Transporte 70 49 49 49 Prima de Servicio 449 412 412 412 Pima de Vacaciones 482 405 405 405 Prima de Navidad 990 920 920 920 Prima de Dirección 37 33 33 33 Bonificacion de Dirección 55 42 42 42 - - - - OTROS GASTOS PERSONALES (PREVIA DITR. CONCEPTO - - - - DGPPN) Gastos de Personal - - - - - - - - HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR 157 151 151 151 VACACIONES Horas Extras, días festivos 47 45 45 45 Indemnización Por Vacaciones 111 106 106 106 - - - - PAGOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS 752 752 752 752 Pagos Exigibles Vigencias Expiradas 752 752 752 752 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 202 167 154 150 Honorarios 190 155 143 139 Remuneración Servicios Técnicos 12 11 11 11 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR 4.543 4.269 4.269 4.229 PRIVADO Y PÚBLICO Administradas por el Sector Privado 2.271 2.087 2.087 2.087 Administradas por el Sector Público 1.620 1.562 1.562 1.562 APORTES AL ICBF 385 372 372 348 APORTES AL SENA 267 248 248 232 10 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    Cifras en millonesde $ CONCEPTO APROPIACION COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS DEFINITIVA - - - - GASTOS GENERALES 13.106 12.188 10.789 10.401 - - - - IMPUESTOS Y MULTAS 66 50 50 50 Impuestos y Contribuciones 66 50 50 50 Multas y Sanciones - - - - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 13.040 12.138 10.740 10.351 Compra de Equipo 103 101 74 37 Enseres y Equipos de Oficina 321 271 245 245 Materiales y Suministros 1.179 1.140 920 787 Mantenimiento 3.123 3.059 2.659 2.530 Comunicaciones y Transportes 470 436 366 334 Impresos y Publicaciones 223 171 149 149 Servicios Públicos 1.650 1.622 1.622 1.622 Seguros 550 344 66 66 Arrendamientos 3.284 3.173 3.014 3.014 Viáticos y Gastos de Viaje 1.694 1.542 1.371 1.348 Gastos Judiciales 6 6 6 6 Capacitación, Bienestar Social y Estímulos 291 136 132 98 Gastos Financieros 6 - - - Otros Gastos Por Adquisición de Servicios 138 138 116 116 - - - - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 595.398 532.991 527.156 526.960 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO 6.183 6.183 6.183 6.183 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL 6.183 6.183 6.183 6.183 Cuota de Auditaje Contranal 6.000 6.000 6.000 6.000 Cuota de Auditaje Contranal 183 183 183 183 Asistencia a Víctimas de la Violencia Política en Colombia - Ley 782 - - - - TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 2.048 1.989 1.717 1.717 OTRAS TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 2.048 1.989 1.717 1.717 Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional (Ley 318 de 1996) 2.048 1.989 1.717 1.717 Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional (Ley 318 de 1996) - - - - OTRAS TRANSFERENCIAS 587.167 524.819 519.256 519.061 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3.232 450 450 442 Sentencias y Conciliaciones 3.232 450 450 442 DESTINATARIO DE OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES 583.936 524.368 518.806 518.619 Fondo Para la Reparación de las Víctimas (Art. 54 Ley 975 de 2005) 513.899 513.428 508.325 508.180 Fondo Para la Reparación de las Víctimas (Art. 54 Ley 975 de 2005) - - - - Fondo Para la Reparación de las Víctimas (Art. 54 Ley 975 de 2005) 56.037 - - - Otras Transferencias Previo Concepto DGPPN - - - - Gastos de Funcionamiento y Comisión de Reparación de 14.000 10.940 10.481 10.439 Reconciliación TOTAL FUNCIONAMIENTO 628.372 563.711 556.466 555.838 11 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    3. Reserva Cifras en millones de $ RES ERVA RESERVA CONCEPTO CANCELACIONES PRES UPUES TAL PAGOS PRESUPUESTAL DEFINITIVAS FUNCIONAMIENTO 2.874.272.089 175.965.627 2.698.306.462 2.633.718.297 GASTOS DE PERSONAL 2.904.761 0 2.904.761 0 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2.904.761 0 2.904.761 0 Honorarios 2.904.761 2.904.761 0 GASTOS GENERALES 1.854.113.638 31.256.115 1.822.857.523 1.814.149.374 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.854.113.638 31.256.115 1.822.857.523 1.814.149.374 Compra de Equipo 452.557.398 359.997 452.197.401 452.197.401 Materiales y Suministros 10.872.814 4.337.000 6.535.814 6.305.709 Mantenimiento 286.732.892 20.612.069 266.120.823 262.086.865 Comunicaciones y Transportes 499.647.632 5.000.000 494.647.632 494.647.626 Impresos y Publicaciones 25.952.357 947.049 25.005.308 24.043.298 Arrendamientos 33.984.802 33.984.802 31.984.802 Viáticos y Gastos de Viaje 367.138.064 367.138.064 367.137.404 Capacitación, Biemestar Social y Estímulos 177.227.679 177.227.679 175.746.269 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.017.253.690 144.709.512 872.544.178 819.568.923 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 60.060.495 56.544.576 3.515.919 3.515.919 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 0 0 60.060.495 0 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 60.060.495 0 60.060.495 0 OTRAS TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 60.060.495 56.544.576 3.515.919 3.515.919 Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional 3.678.074 162.155 3.515.919 3.515.919 (Ley 318 de 1996) Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional 56.382.421 0 0 56.382.421 (Ley 318 de 1996) OTRAS TRANSFERENCIAS 957.193.195 88.164.936 869.028.259 816.053.004 DESTINATARIO DE OTRAS TRANSFERENCIA 88.164.936 957.193.195 869.028.259 816.053.004 CORRIENTES Fondo Para la Reparación de las Victimas (Art. 54 69.184.936 353.296.699 284.111.763 237.594.572 Ley 975 de 2005) Gastos de Funcionamiento y Comisión de 18.980.000 584.916.496 578.458.432 603.896.496 Reparación de Reconciliación 12 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    Cifras en millonesde $ $ RES ERVA RESERVA CONCEPTO CANCELACIONES PRES UPUES TAL PAGOS PRESUPUESTAL DEFINITIVAS INVERSION 576.288.479.783 24.416.734.127 551.871.745.656 533.373.801.251 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y 2.198.299.035 2.124.418.806 2.123.666.494 73.880.229 CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1.560.555.752 0 1.560.555.752 1.559.803.440 Implantación de Programas Regionales de 1.560.555.752 1.560.555.752 1.559.803.440 Desarrollo y Paz PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO 637.743.283 73.880.229 563.863.054 563.863.054 AGRICOLA Implantación de un Programa Red de Seguriadad 637.743.283 73.880.229 563.863.054 563.863.054 Alimentaria - RESA Región Nacional- PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL 12.696.984.537 87.152.393 12.609.832.144 10.886.115.756 RECURSO HUMANO ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 12.696.984.537 87.152.393 12.609.832.144 10.886.115.756 Prevencion y Atencion del Desplazamiento 10.894.871.785 83.952.393 10.810.919.392 9.502.587.732 Forzado Prevencion y Atencion del Desplazamiento 1.797.725.752 3.200.000 1.794.525.752 1.383.528.024 Forzado Asistencia a Victimas de la Violencia Politica en 4.387.000 4.387.000 0 Colombia ADMINISTRACION, CONTROL Y 1.641.171.880 1.637.286.627 1.517.286.627 ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA 3.885.253 APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1.641.171.880 3.885.253 1.637.286.627 1.517.286.627 Apoyo a la generación de condiciones de paz en 1.300.000.000 1.300.000.000 1.180.000.000 proyectos Implementación, ampliación y mantenimiento de las 341.171.880 337.286.627 337.286.627 tecnológias de Infomación y Comunicaciones en 3.885.253 Acción Social a Nivel nacional ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION 513.717.648.117 17.396.448.250 INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION 496.321.199.867 486.782.168.331 DEL ESTADO INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 513.717.648.117 17.396.448.250 496.321.199.867 486.782.168.331 Implantación de la Estrategia de Fortalecimiento 784.030.390 14.518.160 Institucional y Desarrollo Social del Plan Colombia- 769.512.230 769.512.230 FIP Implementación - Obras para la Paz -FIP 72.177.704.093 29.960.758 72.147.743.335 67.078.916.776 Implementación del Programa Familias en Acción 283.918.747.190 6.710.002.364 277.208.744.826 277.139.766.748 para la Población Vulnerable - FIP Implementación del Programa Familias en Acción 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 para la Población Vulnerable - FIP Implementación del Programa Familias en Acción 116.664.708.532 9.072.292.168 107.592.416.364 107.592.416.364 para la Población Vulnerable - FIP Implementación del Programa Familias en Acción 3.571.078.225 para la Población Vulnerable y Atención a la 3.571.078.225 129.488.957 Población Desplazada Nacional. -APD- FIP Implementación del Programa Familias en Acción 6.234.095.000 para la Población Vulnerable y Atención a la 6.164 6.234.088.836 6.234.088.836 Población Desplazada Nacional. -APD- FIP Implantación Generación de Ingresos y Proyectos 2.362.132.524 Productivos para Población Vulnerable Nacional.- 4.722.121 2.357.410.403 2.343.143.703 FIP Implantación Generación de Ingresos y Proyectos 2.444.028.070 4.436.585 2.439.591.485 2.437.968.285 Productivos para Población Desplazada -APD-FIP . Implementación de Juntos Red - de protección 5.164.619.927 31.997.528 5.132.622.399 5.108.239.285 Social para la Superación a la PobrezaExtrema a Nivel Nacional - FIP Implementació Programa Grupo Movil de 399.525.128 139.290.354 260.234.774 257.381.480 Erradicación FIP Nacional Implementació Programa Grupo Movil de 13.282.785.617 13.282.785.617 12.442.294.436 Erradicación FIP Nacional Implementación Programa Familias 4.894.190.520 1.389.222.049 3.504.968.472 3.481.784.638 Guardabosques- FIP Proyecto para la entrega del componente de 820.002.901 atención Humanitaria para la Población 820.002.901 767.166.594 Desplazada - APD 13 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    Cifras en millonesde $ RES ERVA RESERVA CONCEPTO CANCELACIONES PRES UPUES TAL PAGOS PRESUPUESTAL DEFINITIVAS COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, 21.432.908.527 14.602.067.430 9.344.640.967 PROMOCIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y/O FINANCIERA 6.830.841.097 PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 21.432.908.527 6.830.841.097 14.602.067.430 9.344.640.967 Administración de Recursos de Cooperación 11.434.244.177 6.392.899.854 Técnica y/o Financiera no Reembolsable. 18.202.023.940 6.767.779.763 DONACIONES [DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP] Administración de Recursos de Cooperación Técnica y/o Financiera no Reembolsable de 18.202.023.940 6.767.779.763 11.434.244.177 6.392.899.854 ACCION SOCIAL A NIVEL NACIONAL Tercer Laboratorio de Paz en Colombia 8.754.356.560 2.599.016.081 6.155.340.478 3.018.829.323 Programa especial Desarraigados II 4.193.870.808 871.057.346 3.322.813.463 1.417.980.295 Fortalecimiento Institucional Población 1.223.485.221 1.223.485.221 1.223.485.221 Afrocolombiana (Laboratorio de Paz AFROPAZ) Proyecto Fortalecimiento Organizaciones - CAM 8.457.330 258.794.298 250.336.968 250.336.968 FASE V (PCI) Fotalecimiento de la Capacidad Institucional - 410.082.924 892.350.971 482.268.046 482.268.046 Población desarraigada en Colombia Fortalecimeinto Institucional - AECI 16.198.700 16.198.700 0 0 Proyecto Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 2.862.967.382 2.862.967.382 (FIA) - España Administración de Recursos de Cooperación Internacional Técnica y/o Financiera no 3.230.884.587 63.061.334 3.167.823.253 2.951.741.113 Reembolsable Contrapartida Nacional TRANSFERENCIAS 24.601.467.687 24.526.905 24.576.940.782 22.719.923.076 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 24.601.467.687 24.526.905 24.576.940.782 22.719.923.076 Implementacion, Mejoramiento y Construccion de 24.526.905 6.491.940.782 5.792.048.843 Infraestructura Social Para Comunidades 6.516.467.687 Retornadas en el Marco de la Estrategia retornar es Vivir Nivel Nacional Implementacion proyecto de infraestructura media 18.085.000.000 18.085.000.000 16.927.874.234 Contracíclica Nivel nacional TOTAL PRESUPUESTO 579.162.751.872 24.592.699.754 554.570.052.118 536.007.519.548 14 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    II. EJECUCIÓN PROGRAMAS MISIONALES FICHA DE INVERSIÓN NACIONAL INVERSIÓN PROGRAMA FAMILIAS PERSONAS PROYECTOS HAS (MILLONES $) ATENCIÓN PSICOSOCIAL DÉJATE TOCAR POR LA MÚSICA 21.459 155 $ 9.500 ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA - REPARACIÓN ADMINISTRATIVA 18.734 $ 350.067 ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA 2 SMMLV 6.171 $ 6.483 ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA 40 SMMLV 199 $ 3.301 ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA 634.322 $ 691.812 DESARROLLO REGIONAL PAZ Y ESTABILIDAD 1.432 $ 6.305 DONACIONES 2.461 $ 82.154 FAMILIAS EN ACCIÓN - DESPLAZADOS 379.145 726.002 $ 220.946 FAMILIAS EN ACCIÓN - INDÍGENAS 71.997 152.034 $ 45.080 FAMILIAS EN ACCIÓN - SISBEN 1 1.986.810 3.678.811 $ 1.065.204 FAMILIAS GUARDABOSQUES 1.348 $ 17.160 GENERACIÓN DE INGRESOS / CAPITALIZACIÓN 7.814 317 $ 51 GENERACIÓN DE INGRESOS / MUJERES AHORRADORAS EN ACCIÓN 62.140 146 GENERACIÓN DE INGRESOS / MUJERES PRODUCTIVAS 2.709 10 $ 4.334 GENERACIÓN DE INGRESOS / RECUPERACIÓN ACTIVOS IMPRODUCTIVOS 9.463 24 $ 1.512 GENERACIÓN DE INGRESOS / RUTA DE INGRESOS Y EMPRESARISMO 10.700 21 GENERACIÓN DE INGRESOS / TRABAJANDO UNIDOS 7.714 6 GENERACIÓN DE INGRESOS / INCENTIVO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 3.455 106 $ 762 GRUPO MÓVIL DE ERRADICACIÓN 35.169 INGRESO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 2.159 $ 1.444 IRR - FAMILIAS EN SU TIERRA 16.904 LEGIÓN DEL AFECTO 5.010 61 OBRAS PARA LA PAZ 593 $ 359.076 PROGRAMAS DE DESARROLLO Y PAZ (PDP) 1.860 $ 2.014 PROGRAMA DE EMPLEO DE EMERGENCIA 123 $ 1.285 PROTECCIÓN DE TIERRAS Y BIENES PATRIMONIALES 13.874 18.194 922.585 PROYECTOS PRODUCTIVOS 12.625 $ 14.316 RECONSTRUCCIÓN DE MUNICIPIOS VIVIENDA RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ReSA 32.259 $ 8.947 UNIDOS 1.466.698 5.666.476 $ 129.095 TOTAL 4.630.627* 11.201.834 ** 22.094 $ 3.020.848 957.754 1 Raciones alimentarias  * Atenciones orientadas a Familias. No son familias únicas  Fecha Emisión  2 Municipios y Corregimientos Departamentales  ** Atenciones orientadas a Personas. No son personas únicas     En este capítulo se presenta la orientación dada al gasto social hacia los sectores más pobres y vulnerables de la población, teniendo en cuenta los índices de pobreza, vulnerabilidad, afectación por la violencia política y la eficiencia en la inversión pública social, de conformidad con los lineamientos formulados por el Gobierno Nacional y el Consejo Directivo de la entidad. Esta información se presenta por cada uno de los Objetivos Estratégicos mencionados, con el fin de establecer la alineación entre los retos y la gestión realizada durante la vigencia 2011. 15 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    OBJETIVO ESTRATÉGICO 1“CONTRIBUIR A LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA” Para el cumplimiento de este Objetivo Estratégico, se llevaron a cabo los siguientes programas misionales: Estrategia UNIDOS, Familias en Acción e Ingreso Social. A continuación se presenta una descripción de cada uno de ellos y su gestión durante el año 2011. 1. Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema - UNIDOS Estrategia liderada por el Gobierno Nacional para contribuir a que la población más pobre de Colombia o en situación de desplazamiento, supere la pobreza. Esta estrategia cuenta con cinco características fundamentales: (i) identificó 45 logros básicos, cuyo alcance permitirá a las familias superar las trampas de pobreza; (ii) la unidad de intervención es la familia, que es acompañada y monitoreada en su proceso por cogestores sociales; (iii) el eje central de la Estrategia es el alcance de los logros por parte de las familias, lo cual requiere la articulación de todos los actores, fortaleciendo la descentralización y las iniciativas de las autoridades locales; (iv) UNIDOS focaliza sobre el conjunto de familias más pobres; (v) el sistema emplea y aprovecha recursos tecnológicos para hacer efectiva la articulación de los actores. Durante el 2011, hicieron parte de esta gestión 26 entidades del nivel nacional: 1. Departamento Nacional de Planeación –DNP: lidera la estrategia 2. Departamento para la Prosperidad Social: coordina la operación 3. Ministerio de la Protección Social: preside el Consejo Directivo de UNIDOS 4. Alta Consejería para la Prosperidad Social. 5. Ministerio de Educación Nacional 6. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 7. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 8. Ministerio del Interior y Justicia 9. Ministerio de Comercio 10. Ministerio de TIC 11. Ministerio de Cultura 12. Ministerio de Defensa Nacional 13. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF 14. Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA 15. Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX 16. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER 17. Bancoldex - Banca de las Oportunidades 18. Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 19. Registraduría Nacional del Estado Civil 20. FINAGRO 21. Policía Nacional 22. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 23. Alta Consejería Prosperidad Social 24. Banco Agrario. 25. Fondo Nacional del Ahorro. 26. Universidad Abierta y a distancia 16 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    DE JUNTOS AUNIDOS “POR LA PROSPERIDAD DE TODOS” UNIDOS ha sido la congregación de 26 entidades del Estado involucradas en la prestación de servicios y el ejercicio de derechos de las familias más pobres. Opera bajo el mismo esquema y lineamientos de la Red JUNTOS, sin embargo, en la segunda fase el Gobierno Nacional ha adoptado como una de sus prioridades fortalecer la Estrategia; así lo ha hecho visible en la presentación de las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y el Plan Nacional de Prosperidad Social. El Departamento para la Prosperidad Social realizó la coordinación operativa de la estrategia, coordinó la orientación de la cooperación internacional para focalizarla en la Estrategia en el contexto de los ODM y de la estrategia de Cooperación Internacional, orientó todos sus programas internos alrededor de la Estrategia como eje para la interlocución con todos los demás actores. 1.1. Gestión del periodo En el cuadro siguiente se presenta la gestión realizada por UNIDOS durante el 2011. Inversión INDICADORES Familias Personas (millones $) Familias vinculadas a la red UNIDOS - con 1.466.698 5.666.476 $129.095 acuerdo de corresponsabilidad firmado Fuente: Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación 1.034 Municipios con convenio firmado a diciembre 31 de 2011. 1.2. Ejecución Metas Estratégicas Avance a % Indicador diciembre Meta cumplimiento Familias con seguimiento a logros básicos 658.465 500.000 131,69% Familias egresadas de la estrategia UNIDOS 559 10.000 5,59% Familias vinculadas a Unidos 1.474.360 1.500.000 98,29% Familias con Plan familiar 1.100.015 840.000 130,95% Nuevas familias con cálculo de logros 276.555 420.000 65,85% Fuente: Oficina Asesora de Planeación Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema 1.3. Logros  Creación del Centro de Innovación Social, con la misión de fomentar la participación y el empoderamiento de la sociedad como un todo en la búsqueda e introducción de soluciones de impacto que resuelvan las necesidades de la población pobre y vulnerable de forma más eficiente, sostenible y pertinente. 17 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    La Estrategia UNIDOS permitió focalizar a las familias más pobres del país en 1.034 municipios de los 32 Departamentos. Con ello, consolidó información fundamental para fortalecer la acción de las diferentes entidades del Estado, la descentralización y las iniciativas de las autoridades locales en la lucha por la Superación de la Pobreza Extrema.  A través de aproximadamente 8.988 Cogestores Sociales se acercó el Estado y las políticas públicas a las familias más pobres del país.  Se visitaron cerca de 34 mil familias en extrema pobreza, diariamente en sus casas, siendo la primera vez que esto sucedió en el caso de muchas de ellas.  Se lideró un importante proceso de autogestión y promoción de las capacidades propias de las familias, para lo cual se construyeron planes familiares (planes de vida en los cuales las familias priorizan los temas que quieren mejorar) con 1´168.381 (S3) familias con el fin de que ellas sean autogestoras de su propio desarrollo.  Se trabajó con aproximadamente 9 mil colaboradores en todo el país, promoviendo que las actividades se desarrollen en sus municipios de origen. Esto se ha traducido en la promoción de empleo local.  1.474.360 familias vinculadas a la Estrategia UNIDOS, cumpliendo con el 98.3% de meta propuesta.  A 31 de Diciembre se alcanzó la contratación de cuarenta y tres (43) de las cincuenta y dos (52) microrregiones, de las restantes nueve (9) microrregiones, cinco (5) serán operadas directamente, tres (3) se encuentran fallidas y una (1) es de carácter especial (Medellín).  Atención con enfoque diferencial discriminada por tipo de población así: POBLACIÓN PERSONAS Afrodescendientes 1.013.725 Indígenas 322.040 Rom 10.892 Raizales 8.716 Palenquero 9.778 Niños (0-6 años) 843.572 Adolescentes (de 7 a 17 años) 1.639.747 Personas iguales o mayores de 65 años 303.271 Discapacitados 126.296 1.4. Retos  Promover 113.000 familias  Acompañamiento a 1.500.000 familias  Integrar la estrategia Unidos en los planes Municipales de Desarrollo, al 50%  Ejecutar los recursos del Fondo de Innovación Social por valor de $3.000 millones 18 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    2. Familias en Acción El Programa Familias en Acción entrega subsidios de nutrición a los niños menores de 7 años, así como un subsidio escolar a los niños y jóvenes entre 7 y 18 años que pertenezcan a las familias del nivel 1 del SISBEN, familias desplazadas que figuran en el Registro Único de Población Desplazada y población indígena establecida en resguardos que haya hecho llegar el censo al Ministerio del Interior y de Justicia. Los subsidios (nutricional por 12 meses y escolar por 10 meses, pagados bimestralmente), están condicionados a que la familia lleve a sus hijos a controles de nutrición, para el primer caso, y que los niños y jóvenes asistan a la escuela o colegio en el segundo caso.  Subsidio de Nutrición: destinado al apoyo nutricional de la familia con niños menores de siete años y corresponde a uno por familia, no importa el número de niños menores de siete años pertenecientes a la familia.  Subsidio Escolar: contribuye a incentivar la asistencia escolar y el rendimiento de los niños y jóvenes de 7 a 18 años en los establecimientos escolares. Se entrega mediante el reconocimiento monetario por cada menor de la familia beneficiaria que curse primaria (entre 2º y 5º grado) o secundaria (entre 6º y 11º grado), el cual está condicionado a la asistencia escolar en un período. 2.1. Gestión del periodo En el siguiente cuadro se presenta la gestión realizada por el programa durante el año 2011. INVERSIÓN INDICADORES FAMILIAS MENORES (millones $) Total familias en Acción beneficiadas SISBEN 1 1.986.810 3.678.811 $1.065.204 Total familias en Acción beneficiadas Desplazados 379.145 726.002 $220.946 Total familias en Acción beneficiadas Indígenas 71.997 152.034 $45.080 INDICADORES NUTRICIÓN PRIMARIA SECUNDARIA Total Menores beneficiados por Familias en Acción 1.662.078 1.305.337 1.589.432 (SISBEN1+DESPLAZADOS+INDIGENAS) Fuente: Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación 2.2. Logros  A partir de la bancarización, las familias beneficiarias accedieron al uso de alrededor de 1.100 establecimientos de comercio, 1.200 cajeros electrónicos y 300 corresponsales no bancarios para el pago de las transferencias.  Se avanzó en el cierre de los créditos suscritos con la banca multilateral: Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial. 19 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    Se capacitaron alrededor de 8.000 titulares en Desarrollo Infantil Temprano y Nutrición, como parte del componente de promoción de la salud y la educación familiar, lo que permite contar con multiplicadores para mejores prácticas familiares.  Se realizó la evaluación de impacto para centros urbanos, el documento final se encuentra publicado en la página del DPS.  Se hizo presencia en 1.099 municipios, 2.437.952 Familias; 4.556.847 personas y una inversión de $1.331.231 millones.  Se inició del tercer seguimiento de evaluación de impacto en municipios menores de 100 mil habitantes. 2.3. Retos  Desarrollar acuerdos y lineamientos para la ejecución de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, entre otros temas: el enfoque regional, las políticas diferenciadas para la inclusión social, la erradicación de las peores formas de trabajo infantil y la atención integral a la primera infancia (estrategia de 0 a siempre).  Concertación con las nuevas administraciones municipales y regionales para la firma de los nuevos convenios interadministrativos y la operación para la nueva fase de Familias en Acción.  Implementación del Sisben metodología III, que implica la vinculación de nuevas familias a las transferencias condicionadas.  Vinculación de las familias a los nuevos procesos de pagos y bancarización. 3. Ingreso Social Es un programa del Gobierno Nacional que otorga incentivos para Generar y/o mejorar las capacidades, competencias, habilidades y destrezas para el trabajo, de la población UNIDOS, a través de una intervención específica y bajo un modelo de transferencia condicionada, que les permita superar las barreras que tienen para el acceso al mercado laboral y la generación de ingresos. 3.1. Gestión del periodo En el cuadro siguiente se presenta la gestión realizada por el programa durante la vigencia 2011 con el siguiente reporte de participantes: 1 CALI 87 2 MEDELLÍN 582 3 VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE 46 4 CARTAGENA 776 5 BUCARAMANGA 186 6 MANIZALES 212 7 ARMENIA 124 8 PEREIRA 219 TOTAL PARTICIPANTES 2.232 Fuente: Ingreso Social 20 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    Ingreso Social iniciasu implementación a mediados del mes de junio de 2011 logrando la firma de 8 convenios interadministrativos para la ejecución del programa en los municipios de Cali, Cartagena, Medellín, Manizales, Armenia, Pereira, Bucaramanga y Ubaté. 3.2. Logros  2.232 participantes de la Red Unidos, pertenecientes a la meta de graduación, vinculados al programa estudiando en el Ciclo Lectivo Educativo Integrado – CLEI- correspondientes a los grados 6/7 u 8/9.  2.416 participantes bancarizados de los cuales 2.344 tienen cuenta ACTIVA en el SIIF NACION.  A diciembre 31 de 2011 se realizaron 2.159 pagos por COF IV por valor de $645.400.000; 1.628 pagos por cumplimiento del COF V por valor de $973.700.000 y 1.046 pagos por cumplimiento de COF VI por valor de $624.200.000 para un total de $2.243.300.000.  Inicialmente se tenían presupuestados para la vigencia 2011, ejecutar $7.000 millones de pesos, pero dada la premura del tiempo para la consecución de las familias y los cupos escolares por el calendario escolar, se ejecutaron $2.243,3 millones, como se presenta en el siguiente cuadro. PRESUPUESTO EJECUTADO INGRESO SOCIAL 2011 (MILLONES DE $) Costo Unitario Costo Total Porcentaje GASTOS MISIONALES                1.6                 2,243 99% Transferencias                 1.5                 2,243 99% Eventos ‐ Minga Blanda 0.0 0.0 0% Auditorías 0.0 0.0 0% Seguros 0.1 0.0 0% GASTOS OPERATIVOS 0.0                       31 1% Internos * 0.0                       31 1% TOTAL                1.7                 2,274 100% 3.3. Retos  Ampliación de Cobertura: inclusión de nuevos participantes y nuevas ciudades.  Implementación de refuerzos educativos con los participantes de Ingreso Social.  Articulación con el programa Enganche Laboral – Trabajemos Unidos, el Sena y los demás actores de la Ruta de Atención Integral (RAI) hacia la generación de ingresos de los participantes.  Consolidación de procesos de minga blanda (talleres de acompañamiento sociolaboral, alfabetización digital y buen uso del Ingreso Social) y minga dura (servicio social)-  Articulación con las nuevas administraciones municipales.  Fortalecimiento del proceso de acompañamiento a los participantes para evitar la deserción al programa.  Estabilización Operativa del Programa (Consolidación del equipo y de la infraestructura necesaria para el buen funcionamiento del programa). 21 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    4. Riesgos Estratégicos Potenciales identificados para la Superación de la Pobreza Extrema Adicional a los retos identificados para la superación de la pobreza extrema se han reconocido una serie de riesgos potenciales que de alguna manera pueden afectar esta operación en el futuro. Estos riesgos son:  Bajo dinamismo entre las estrategias de focalización y promoción de las familias que permita atender las familias de la meta de superación de la pobreza extrema y que son pobres históricos, pero también las nuevas familias pobres extremas que aparecen cada año (entrada y salida).  Baja articulación de oferta territorial efectiva sobre las familias que están siendo acompañadas por la Red UNIDOS.  Debilidades en la orientación y mecanismos de verificación de las corresponsabilidades de la oferta para que estas se adecuen a las características de las familias y promuevan en ellas la autogestión de necesidades.  Falta de claridad en alcance de la información recolectada por la Red UNIDOS como herramienta que contribuye (no garantiza) a la cesación de la vulnerabilidad manifiesta, ya que el alcance definido para la Red no incluye temas de prevención, protección y reparación.  Limitación de cobertura en la zona rural donde existe alta presencia de población en extrema pobreza. 22 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    OBJETIVO ESTRATÉGICO 2“CONTRIBUIR EFICAZMENTE A LA RECONCILIACIÓN DE LOS COLOMBIANOS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA” La Unidad Estratégica de Atención y Reparación a Víctimas de la Violencia, para el cumplimiento del Objetivo Estratégico “Contribuir eficazmente a la reconciliación de los colombianos víctimas de la violencia”, acompañó y asesoró a la alta Dirección en su función de Coordinar el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas - SNARIV, para diseñar, evaluar y hacer seguimiento a la política pública para la Atención y Reparación a las víctimas por el conflicto armado interno. Adicionalmente y en cumplimiento con la normatividad y jurisprudencia, coordinó y ejecutó acciones para el goce efectivo de derechos de las víctimas por desplazamiento forzado y la reparación integral, la garantía de no repetición y facilitar espacios de reconciliación para las víctimas de la violencia. El 2011 es el año en el cual se dio la transición entre el SNAIPD al SNARIV y la Dirección de Red de Solidaridad Social -DRSS a la Unidad Especial de Atención y Reparación a Víctimas, por lo tanto el presente capítulo, puede contener el nuevo lenguaje alineado por la ley 1448 de 2011. No obstante, para efectos del presente documento, no podemos apartarnos de la estructura en la citada vigencia, donde la DRSS cumplió su función con el apoyo de dos Subdirecciones tales como: Subdirección de atención a Víctimas - SAVV y Subdirección de Atención a Población Desplazada - SAPD. Las líneas estratégicas del 2011 para garantizar la atención, según la normatividad, fueron: la coordinación de las entidades que conforman el sistema en la Subdirección de Atención a Población Desplazada, el registro y la atención humanitaria y, en la Subdirección de atención a Víctimas, la reparación individual por vía administrativa. Adicionalmente, las competencias señaladas a la entidad relacionadas con el retorno - reubicaciones y coordinación de acciones y acompañamiento a la prevención del desplazamiento. 1. Gestión y Actuaciones en Coordinación y Política Pública El propósito fue acompañar y asesorar a la Alta Dirección en la función de coordinación del Sistema de Atención Integral a la Población Desplazada – SNAIPD (desde junio 10 de 2011, con Ley 1448/2011, SNARIV-Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas), con el objetivo de asesorar a las entidades, movilizar y acompañar al sistema, en el diseño, implementación y seguimiento de la política pública para la atención y reparación integral a las víctimas del desplazamiento forzado. En cumplimiento de las obligaciones emanadas por la normatividad y jurisprudencia. Durante el año 2011 la labor se orientó a la Coordinación Interinstitucional Nacional y de Política Pública, certificación de las entidades del SNAIPD, la Coordinación Territorial, Enfoque Diferencial, Participación de la población, atención a órdenes del Sistema Interamericano DDHH, DIH y otros sistemas internacionales. El principal resultado obtenido durante el año 2011, fue la coordinación para el diseño y ajuste de la política pública para las víctimas con enfoque diferencial y territorial, y su posterior impulso, coordinación y participación activa en la construcción, reglamentación y socialización de la LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS, Ley 1448/2011, para lo cual se logró: 23 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    Realizar 8 encuentros regionales  La participación de 768 víctimas del conflicto interno armado  La participación de 400 funcionarios del Estado Colombiano  Recibir, analizar, integrar y conceptuar sobre 7.500 comentarios para la reglamentación de la Ley Paralelamente, se trabajó en asesoría y acompañamiento al Gobierno Nacional en la formulación y consulta previa de los decretos ley 4633, 4634, 4635 de 2011 para la atención, asistencia, reparación y restitución de territorios de Pueblos Indígenas, Comunidades Negras, Afrocolombianas, Palenqueras y Raizales y del Pueblo Rom o Gitano. En coordinación de las entidades del SNAIPD y con más de 100 autos de seguimiento a la Sentencia T 025 de 2004, en el año 2011, con destino a la Corte Constitucional se elaboraron: 10 informes nacionales y 9 de enfoque diferencial y la socialización del Programa Promoción de la Participación y Prevención de la Violencia Sociopolítica contra las Mujeres en Situación de Desplazamiento en 17 departamentos, con la construcción de 17 planes de acción departamentales y puesta en marcha de 6 de estos planes, los cuales fueron concertados con las organizaciones de mujeres de todo el país. También en coordinación con las entidades del SNAIPD, con destino a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se aportó a la respuesta institucional de 63 casos. Construcción de 8 documentos técnicos de análisis y recomendaciones sobre enfoque diferencial. De otra parte, en cumplimiento de la ley 1190 de 2008, fue realizada la asesoría y asistencia técnica a 470 municipios y 31 gobernaciones para la formulación y/o actualización de 598 Planes Integrales Únicos – PIU. También se diseñó la herramienta de seguimiento y monitoreo a la implantación de la política pública y de la ley de víctimas en todas las entidades del SNARIV a nivel nacional y territorial para la futura certificación de cada una; 15 publicaciones mediante las cuales se socializó la política pública a nivel nacional y territorial. Es importante y ejemplar la labor realizada en la construcción del Programa Nacional de Política Pública sobre Víctimas de Violaciones a los DDHH e Infracciones al DIH y haberlo brindado a la academia a través de un diplomado virtual para funcionarios y líderes de población víctima. 2. Atención a Población Desplazada La misión de esta Subdirección estuvo enmarcada en la Ley 387 de 1997 y el Decreto 2569 de 2000, donde se imparten obligaciones puntuales en relación con los siguientes componentes: 24 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    2.1. Registro deDesplazados – RUPD El Registro Único de Población Desplazada, se constituyó en la herramienta técnica que le permitió al Gobierno Nacional, administrar la información referente a la población en situación de desplazamiento, identificando persona a persona, sus características socio demográficas, culturales y geográficas. Sin embargo, no fue estático, sino que por el contrario tuvo una permanente evolución que se evidencia en el mejoramiento del proceso de caracterización de la población desplazada, de las particularidades del desplazamiento y del seguimiento a las entregas de la atención humanitaria emergencia a cargo de Acción Social –hoy Departamento para la Prosperidad Social -DPS En el 2011 fue implantada la estrategia con la cual pretendió modernizar y adecuar el sistema de información en su conjunto. Este interesante proyecto, fue absorbido por la Ley 1448 de 2011, la cual ordenó la construcción de un registro único de víctimas y un nuevo instrumento denominado Formulario Único declaración de Víctimas. Adicionalmente, la ley retoma lo ordenado por la ley 387 de 1997 y el Decreto 2569 de 2000, en lo atinente a la Red Nacional de Información, y en esa medida se han venido diseñando nuevos instrumentos tecnológicos con el fin de afinar todo el proceso de registro e integración para la interoperabilidad de los sistemas de información de las entidades que hacen parte del SNARIV. Personas y Hogares Registrados en el Registro Único de Población Desplazada - RUPD La presentación descriptiva de las cifras del registro único de población desplazada RUPD, debe dar cuenta de los dos fenómenos esenciales: la expulsión y el lugar de llegada de la población que se desplaza. A 31 de diciembre de 2011, la población en el RUPD se refleja en la siguiente tabla: POBLACIÓN INCLUÍDA EN EL REGISTRO ÚNICO POBLACIÓN INCLUÍDA EN EL REGISTRO ÚNICO DE POBLACIÓN DESPLAZADA DE POBLACIÓN DESPLAZADA DEPARTAMENTO ACUMULADO HISTÓRICO ENERO - DICIEMBRE 2011 EXPULSOR RECEPTOR EXPULSOR RECEPTOR HOGARES PERSONAS HOGARES PERSONAS HOGARES PERSONAS HOGARES PERSONAS AMAZONAS 232 944 312 1.115 2 11 13 33 ANTIOQUIA 177.223 725.661 172.840 708.555 9.193 29.166 10.316 32.625 ARAUCA 17.777 70.433 11.282 46.805 562 1.668 420 1.360 ATLÁNTICO 1.800 7.345 28.669 126.479 64 190 616 2.093 BOGOTÁ, D.C. 1.372 5.492 83.600 325.904 15 58 6.743 27.639 BOLÍVAR 73.583 332.677 52.257 232.941 931 3.211 721 2.403 BOYACÁ 3.916 15.347 3.825 14.909 50 191 139 433 CALDAS 13.266 58.146 8.787 38.608 34 131 123 390 CAQUETÁ 45.245 189.284 26.234 114.708 2.482 8.066 1.850 6.322 CASANARE 6.426 25.707 5.949 23.651 68 197 203 655 CAUCA 40.418 160.590 30.792 123.605 4.137 13.646 3.112 10.290 CESAR 42.036 203.399 33.488 167.074 241 814 399 1.380 CHOCÓ 49.307 218.187 27.409 121.130 1.966 7.021 1.328 4.576 25 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    POBLACIÓN INCLUÍDA ENEL REGISTRO ÚNICO POBLACIÓN INCLUÍDA EN EL REGISTRO ÚNICO DE POBLACIÓN DESPLAZADA DE POBLACIÓN DESPLAZADA DEPARTAMENTO ACUMULADO HISTÓRICO ENERO - DICIEMBRE 2011 EXPULSOR RECEPTOR EXPULSOR RECEPTOR HOGARES PERSONAS HOGARES PERSONAS HOGARES PERSONAS HOGARES PERSONAS CÓRDOBA 37.893 163.139 35.588 159.782 2.866 10.257 2.135 7.922 CUNDINAMARCA 14.887 61.095 21.535 86.814 75 296 746 2.764 GUAINÍA 969 4.414 1.336 6.181 42 174 53 236 GUAVIARE 13.546 51.126 6.347 24.579 480 1.336 243 780 HUILA 17.692 72.090 23.188 97.162 1.141 3.864 1.302 4.272 LA GUAJIRA 15.752 73.439 17.442 81.587 187 738 277 1.055 MAGDALENA 51.305 234.098 41.732 188.249 283 990 262 867 META 33.430 135.499 32.756 133.850 828 2.528 1.135 3.326 NACIONAL 5.949 28.583 3.182 14.118 6 28 1 4 NARIÑO 51.419 205.029 45.488 182.361 6.260 21.571 5.170 18.026 NORTE DE SANTANDER 27.192 124.718 24.079 112.984 695 2.339 736 2.535 PUTUMAYO 36.395 148.588 18.811 80.650 1.293 3.990 929 2.914 QUINDIO 1.970 7.537 7.885 29.725 20 75 367 1.070 RISARALDA 5.020 22.464 12.064 49.983 24 96 348 1.033 SAN ANDRÉS Y 5 26 25 70 1 6 1 1 PROVIDENCIA SANTANDER 21.354 91.103 32.790 142.977 301 1.021 602 2.038 SUCRE 29.704 134.871 37.066 173.916 225 862 539 2.080 TOLIMA 43.246 180.484 22.294 94.209 1.640 5.549 965 3.239 VALLE DEL CAUCA 38.273 174.048 52.520 231.959 4.766 22.600 3.282 11.158 VAUPÉS 959 4.005 481 2.107 29 104 9 43 VICHADA 3.657 13.941 1.165 4.762 104 322 37 130 TOTAL NACIONAL 923.218 3.943.509 923.218 3.943.509 41.011 143.116 45.122 155.692 Fuente: Registro Único de Población Desplazada –corte diciembre 31 de 2011 Datos discriminados por Hogares y Personas expulsadas y recibidas en cada departamento acumulado 2.2. Atención y Orientación Durante el año 2011, desde Atención Primaria se implementaron y fortalecieron diversas estrategias encaminadas al mejoramiento de la atención y orientación a la población víctima de la violencia, las cuales se describen a continuación. 2.3. Estrategia Modelo de Facilitadores Esta estrategia consistió en ubicar un recurso humano capacitado, que contó con las herramientas administrativas, técnicas y tecnológicas necesarias, en cualquier lugar del territorio Nacional, con el objetivo de atender los requerimientos básicos que realiza la Población víctima, brindándole la posibilidad de ser atendido en “cualquier tiempo modo y lugar”. 26 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    2.4. Apoyo alas Alcaldías para fortalecimiento de los puntos de atención Con el propósito de contribuir al mejoramiento de la atención y orientación que se brindó a la población Víctima de la Violencia, se realizó el fortalecimiento a los puntos de atención - UAO’s, con el fin de apoyar las iniciativas presentadas por los Municipios y/o Departamentos. En el año 2011 se ejecutaron 16 convenios los cuales tuvieron por objeto el fortalecimiento de los puntos de atención (Unidades de Atención y Orientación –UAO). De igual forma se gestionaron 4 iniciativas de creación de nuevos puntos de atención - Unidades de atención y orientación UAO en coordinación con los Municipios de Santa Rosa del Sur – Bolívar, Tame – Arauca, Turbo – Antioquia, Garzón – Huila. Adicional a lo anterior, se inauguraron dos puntos de atención y orientación en los Municipios de Pitalito y la Dorada, por iniciativa del ente territorial y con el apoyo de la Estrategia Modelo Facilitadores. Cantidad  APORTE ACCIÓN SOCIAL Convenios 2011  Total Aporte Efectivo Servicios 16 $ 4.009.552.940 $ 2.082.178.252 $ 1.927.374.688 2.5. Estrategia Unidades Integrales Móviles La Estrategia Unidades Integrales Móviles (UIM), buscó eliminar las barreras de acceso de la población Víctima de la violencia ubicada en zonas rurales y/o urbanas alejadas de los puntos de atención que poseen las Alcaldías y/o Gobernaciones donde Acción Social –hoy Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a Víctimas- hace presencia, a través de un servicio de transporte público terrestre, para trasladar personal, equipos tecnológicos y materiales, con el objetivo de acercar la institucionalidad a los sitios de difícil acceso de diferentes zonas del Territorio Nacional. Fueron recibidas 2.127.931 solicitudes de la población en ingresadas a la ruta. En la siguiente gráfica se puede observar de mayor a menor la demanda de atención, donde los meses críticos son septiembre, diciembre y agosto, con más de 200 mil solicitudes mensuales. Solicitudes 2011 223.049 215.662 206.474 196.808 194.347 193.198 250.000 184.737 179.734 160.845 160.719 200.000 106.663 105.695 150.000 100.000 50.000 0 27 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    Nota: las solicitudesrecibidas en el año 2011 crecieron el 34% frente al total recibido en el año 2010, mientras que los derechos de petición del año 2011 bajaron el 21% respecto a la cantidad recibida en el año 2010, lo cual permite deducir que la atención primaria contuvo cerca de 120 mil peticiones. 2.6. Atención Humanitaria Consistió en brindar a la población víctima por desplazamiento forzado, los elementos necesarios para mitigar temporalmente sus necesidades básicas, una vez procede la inscripción en el RUPD y cuando, a pesar del paso del tiempo, se siguen evidenciando condiciones de vulnerabilidad relativas a la subsistencia mínima, asociadas al desplazamiento. La Ley 1448 de 2011, desde el artículo 62 al 65 definió las etapas de la atención humanitaria como parte de la atención a las víctimas del desplazamiento forzado, las cuales se señalan a continuación:  La ayuda Humanitaria de Urgencia o Inmediata la entrega la alcaldía municipal, una vez ocurre el hecho victimizante o las autoridades tienen conocimiento del mismo.  La ayuda Humanitaria de Emergencia para población en situación de desplazamiento se entrega una vez se incluye en el RUPD y corresponde a tres meses.  La ayuda Humanitaria de Transición para población en situación de desplazamiento se entrega de acuerdo con el análisis del nivel de vulnerabilidad asociado al desplazamiento, es realizado a cada hogar en particular y por solicitud de la población, con el fin de mitigar sus necesidades relativas a la alimentación y el alojamiento. COLOCACION EMERGENCIA COLOCACION TRANSICION TOTAL COLOCACION DEPARTAMENTO No. No. No. No. No. No. Valor ayudas Valor ayudas Valor ayudas solicitudes Hogares solicitudes Hogares solicitudes Hogares Amazonas 30 27 $21.835.000 280 248 $217.872.000 310 275 $239.707.000 Antioquia 30.925 28.644 $ 24.970.883.900 113.755 89.462 $ 99.465.774.200 144.680 118.106 $ 124.436.658.100 Arauca 985 862 $826.620.500 8.251 6.724 $ 6.581.977.800 9.236 7.586 $ 7.408.598.300 Atlántico 3.392 3.257 $ 2.707.736.000 17.351 14.294 $ 16.502.522.700 20.743 17.551 $ 19.210.258.700 Bogotá D.C. 8.028 7.505 $ 9.171.338.500 66.754 49.850 $ 62.569.232.300 74.782 57.355 $ 71.740.570.800 Bolívar 6.315 5.878 $ 4.907.463.500 33.426 27.334 $ 29.933.063.200 39.741 33.212 $ 34.840.526.700 Boyacá 347 315 $276.874.000 1.278 1.124 $ 1.055.348.500 1.625 1.439 $ 1.332.222.500 Caldas 846 753 $674.589.400 5.070 4.184 $ 4.051.490.100 5.916 4.937 $ 4.726.079.500 Caquetá 2.957 2.736 $ 2.708.845.500 22.207 18.480 $ 19.307.660.800 25.164 21.216 $ 22.016.506.300 Casanare 510 466 $416.822.500 3.117 2.647 $ 2.604.275.300 3.627 3.113 $ 3.021.097.800 Cauca 4.081 3.774 $ 3.682.152.000 19.889 15.317 $ 16.536.583.500 23.970 19.091 $ 20.218.735.500 Cesar 5.242 4.753 $ 4.171.202.900 33.117 24.895 $ 31.415.125.600 38.359 29.648 $ 35.586.328.500 Chocó 3.580 3.384 $ 2.751.250.000 16.584 13.567 $ 13.967.577.800 20.164 16.951 $ 16.718.827.800 Córdoba 5.391 4.942 $ 4.443.433.500 25.138 20.369 $ 22.296.753.600 30.529 25.311 $ 26.740.187.100 Cundinamarca 1.957 1.857 $ 1.675.634.500 12.073 10.027 $ 10.294.156.700 14.030 11.884 $ 11.969.791.200 Guainía 122 109 $107.357.500 1.133 876 $999.418.500 1.255 985 $ 1.106.776.000 Guaviare 493 458 $400.813.500 5.089 3.924 $ 3.866.417.600 5.582 4.382 $ 4.267.231.100 Huila 2.370 2.103 $ 2.112.480.000 23.678 18.338 $ 20.299.003.500 26.048 20.441 $ 22.411.483.500 28 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    COLOCACION EMERGENCIA COLOCACION TRANSICION TOTAL COLOCACION DEPARTAMENTO No. No. No. No. No. No. Valor ayudas Valor ayudas Valor ayudas solicitudes Hogares solicitudes Hogares solicitudes Hogares La Guajira 1.985 1.844 $ 1.630.741.500 13.623 10.929 $ 12.884.602.300 15.608 12.773 $ 14.515.343.800 Magdalena 4.296 3.935 $ 3.041.875.000 26.117 20.965 $ 23.009.275.200 30.413 24.900 $ 26.051.150.200 Meta 2.936 2.560 $ 2.403.479.500 21.869 18.410 $ 18.365.356.400 24.805 20.970 $ 20.768.835.900 Nariño 7.001 6.448 $ 6.779.231.000 35.538 26.986 $ 29.061.875.400 42.539 33.434 $ 35.841.106.400 Norte de 2.739 2.577 $ 2.285.906.500 17.104 13.823 $ 15.776.695.800 19.843 16.400 $ 18.062.602.300 Santander Putumayo 1.516 1.349 $ 1.217.836.000 18.619 14.166 $ 14.951.902.100 20.135 15.515 $ 16.169.738.100 Quindío 783 740 $616.642.500 5.339 4.447 $ 4.369.881.300 6.122 5.187 $ 4.986.523.800 Risaralda 813 762 $679.285.000 9.515 7.362 $ 8.257.851.700 10.328 8.124 $ 8.937.136.700 San Andrés y 5 5 $3.074.000 11 9 $8.385.000 16 14 $11.459.000 Providencia Santander 1.680 1.518 $ 1.429.905.000 24.719 19.391 $ 21.926.015.000 26.399 20.909 $ 23.355.920.000 Sucre 3.846 3.579 $ 3.085.040.000 35.654 27.509 $ 32.207.464.900 39.500 31.088 $ 35.292.504.900 Tolima 2.405 2.140 $ 2.079.299.500 19.397 15.144 $ 16.527.778.800 21.802 17.284 $ 18.607.078.300 Valle del Cauca 5.483 4.966 $ 5.066.752.500 37.389 28.200 $ 35.058.159.200 42.872 33.166 $ 40.124.911.700 Vaupés 27 26 $21.315.000 228 208 $216.984.500 255 234 $238.299.500 Vichada 67 65 $53.963.000 987 776 $803.551.500 1.054 841 $857.514.500 TOTAL GENERAL 113.153 104.337 $ 96.421.678.700 674.299 529.985 $ 595.390.032.800 787.452 634.322 $ 691.811.711.500 Fuente: Atención Humanitaria – Unidad Administrativa de Atención y Reparación a Víctimas La diferencia entre 787.452 solicitudes y 634.322 hogares hace referencia a que un mismo hogar pudo haber recibo ayudas por más de una solicitud presentada, toda vez que según las etapas señaladas de Atención Humanitaria en la normatividad vigente, la población que se encuentra en atención humanitaria de transición tiene derecho a solicitar prórroga de las ayudas. El total de la colocación significa que a este número de hogares con dicho número de solicitudes se realizaron giros a través del Banco Agrario por un valor cercano a $692 mil millones. 2.7. Retornos y Reubicaciones El retorno es el proceso mediante el cual la persona o el hogar víctima de desplazamiento forzado decide regresar al sitio del cual fueron desplazados con el fin de asentarse indefinidamente. La reubicación es el proceso mediante el cual la persona o el hogar víctima de desplazamiento forzado decide asentarse en un lugar distinto del que se vieron forzados a salir. El retorno y la reubicación son procesos de acompañamiento que tienen como fin, que los derechos de los hogares víctimas de desplazamiento que deseen retornar o reubicarse sean garantizados bajo los lineamientos de la política pública y el Protocolo de Retornos y Reubicaciones. El retorno y la reubicación atienden de manera prioritaria aspectos relacionados con vivienda, seguridad alimentaria, ingresos y trabajo, a los hogares en proceso de retorno o reubicación individuales o colectivos en zonas rurales y urbanas. El acompañamiento incluye acciones específicas de carácter comunitario y psicosocial dirigidas a generar capacidad en las víctimas en la adquisición de habilidades que les permitan garantizarse una subsistencia digna y una integración comunitaria satisfactoria. Estas acciones se articulan con las demás medidas de asistencia, atención y reparación integral de las víctimas. 29 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    Los retornos yreubicaciones en el 2011, se ejecutaron mediante las estrategias Retornar es vivir, la cual se desarrolló en su fase II y, Familias en su Tierra continuó el acompañamiento a los 38.000 hogares desplazados. El programa Familias en su Tierra, fue diseñado e implementado durante el año 2011 el cual, por decisiones estratégicas, continuará su ejecución como un programa del Departamento para la Prosperidad Social. Es importante el resultado de éste arranque, mediante el cual, aproximadamente 17.400 familias ya están inscritos en Familias en su Tierra para iniciar un proceso de reparación colectiva y simbólica durante 2 años. Con presupuesto asignado del año 2011 se pagará en el mes de febrero de 2012, el Incentivo al Retorno y Reubicación - IRR por un valor aproximado de $ 3.363 millones el primer pago. 2.8. Acompañamiento a la prevención del desplazamiento forzado De acuerdo con la normatividad, el Grupo de Prevención de Emergencias en desarrollo de sus tres líneas de acción, tales como Información para la Acción, Coordinación de Respuestas Humanitarias ante situaciones de Emergencia y Misiones de Prevención, entre sus actividades realizó la asesoría técnica para 88 planes de contingencia como parte de la prevención de violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH; acompañó 797 emergencias cuyo mayor impacto lo sufrieron los departamentos de Antioquia, Nariño, Putumayo, Cauca, Córdoba y Tolima; igualmente se presentaron durante el año, 67 desplazamientos masivos afectando a 4.959 hogares (17.295 personas); los departamentos más afectados fueron Valle, Nariño, Chocó, Cauca, Córdoba y Antioquia. 2.9. Apoyo a la población en riesgo de desplazamiento – Déjate Tocar por la Música Buscó, mediante la educación musical (formación pre orquesta), generar espacios de acompañamiento psicosocial y adaptación a su entorno a niños y jóvenes vulnerables dando prioridad a población desplazada por la violencia. Su objetivo fue generar un espacio en el que los niños y los jóvenes construyeran tejido social, fortaleciendo su desarrollo integral, fomentando valores y estableciendo lazos afectivos. ATENCIÓN BRINDADA ALCANCE Apoyo psicosocial a niños y jóvenes -población 21.459 desplazada y vulnerable a través de BATUTA Cupos para menores Fuente: Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación 30 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    3. Atención a Víctimas de la Violencia La misión de esta Subdirección estuvo enmarcada en la Ley 418 de 1997 cuya normatividad nos obliga a brindar ayuda humanitaria solidaria de 2 smmlv1 por una (1) sola vez, a las víctimas de actos terroristas, una reparación administrativa de 40 smmlv por hechos victimizantes y el Decreto 1290 de 2008 ordena la reparación individual por vía administrativa por todos los hechos victimizantes incluyendo el desplazamiento forzado. La Ley 1448 de 2011, recogió como indemnización por vía administrativa la reparación de 40 smmlv de la Ley 418 de 1997 y el decreto 1290 de 2008. A su vez, la misma ley determinó que las víctimas tienen derecho a la reparación de los daños sufridos como consecuencia de la grave violación a sus derechos y, para que la reparación sea integral, debe incluir cinco componentes: la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición de los crímenes. 3.1. Gestión del Periodo Descripción  Cantidad  Familias atendidas con Reparación Administrativa  26.951  (Decreto 1290/2008)  Familias atendidas con Reparación Administrativa a  197  través de la Ley 418/1997  Familias atendidas afectadas en actos terroristas que  5.808  reciben ayuda humanitaria (2 smmlv)  4. Respuestas a Derechos de Petición, Quejas y Reclamos 4.1. Desplazados PQR Recibidas Vs Contestadas SAPD - Año 2011 46.415 45.701 43.373 42.808 40.236 40.918 39.276 39.017 39.426 43.604 38.907 39.307 37.178 35.106 35.018 35.110 32.767 33.051 34.051 32.250 29.800 28.858 25.340 18.439 13.464 5.378 2.022 1.888 968 492 166 120 73 22 69 591 279 2010 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE RECIBIDOS CONTESTADOS 2011 CONTESTADOS 2010 EN EL 2011 1 Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 31 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    De poblacion desplazadase recibieron durante el año, 442.323 derechos de petición, es importante anotar que hubo una disminución del 21% frente a los recibidos en el año 2010. 4.2. Víctimas de la Violencia 16.064 PQR Recibidas Vs Contestadas SAVV – Año 2011 11.973 8.552 5.552 5.927 4.976 5.285 5.376 5.275 4.524 3.650 4.082 2.768 2.760 3.358 1.795 682 839 862 324 757 155 139 190 43 42 248 ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE RECIBIDOS CONTESTADOS 2011 CONTESTADOS 2009 EN 2011 CONTESTADOS 2010 EN EL 2011 Fuente: Seguimiento, Control y Mejora - Unidad Estratégica de Atención y Reparación a las Víctimas Se reconoce que hubo dificultades en la oportunidad de respuesta de los derechos de petición de la SAVV lo cual fue subsanado al unificar la atención de derechos de petición de víctimas y desplazados, siendo posible responder casi 70.000 derechos de petición. 5. Respuesta a las Acciones de Tutela Durante el 2011 se recibieron 72.370 tutelas relacionadas con el tema de víctimas, distribuidas en: Origen de la Tutela Cantidad de Tutelas Desplazados -Familias en Acción - Víctimas 4 Desplazados 64.040 Desplazados y Víctimas por otros hechos 10 Desplazados - Familias en Acción 140 Reparación Administrativa por Desplazados 1.773 Reparación Administrativa por otros hechos 2.504 Víctimas 3.899 TOTAL TUTELAS RECIBIDAS 72.370 32 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    5.1. Incidentes de Desacato Cada tutela es un incidente de desacato en potencia, en los últimos años la entidad recibió cerca de 320.000, pues al crecer el número total de tutelas recibidas, también aumentó proporcionalmente el número de incidentes de desacato, teniendo en cuenta que no existe límite para la interposición: una persona puede haber interpuesto 10 desacatos por una tutela de 2007 ya cumplida y seguirlo haciendo. Igualmente se debe tener en cuenta que un desacato no siempre llega a nuestra oficina por incumplimiento a la orden, sino por insatisfacción del accionante, quien a veces da un alcance más lejano a su favor, como puede ser una orden que solo implica dar respuesta a una solicitud de atención humanitaria, la cual se le responde negándosela por no reunir los requisitos lo cual da cumplimiento al fallo, sin embargo, la persona insiste para que le sea entregada vía desacato, lo que siempre nos exige una nueva respuesta al juzgado reiterando que la orden se satisface con la misma respuesta de fondo. El tema de desacatos durante el 2011 tuvo un fuerte aumento, doblándose la cantidad recibida en el 2010. Adicional a lo anterior, existieron 2 razones determinantes en el aumento de los desacatos durante el 2011: la primera en desplazados, donde por razones presupuestales para el pago de la ayuda humanitaria se implementó el sistema de turnos, que implicaba a veces esperas de 12, 18 meses para las personas cuya vulnerabilidad no era alta y quienes acudieron a la tutela y a la interposición de desacatos como medio para evitar los turnos, principalmente en el primer semestre de 2011; y reduciéndose para el segundo semestre donde con un trabajo constante en la defensa, se logró que gran parte de los jueces aceptaran la posición institucional, salvo Antioquia donde el tema sigue siendo considerable. La segunda en el tema de víctimas, las solicitudes de reparación desbordaron la capacidad de respuesta de la Subdirección de Atención a Víctimas de la Violencia (SAVV), lo que derivó en tutelas, fallos, y por la falta de agilidad en el suministro de las respuestas, no podíamos acreditar cumplimientos, llegando a instancia de desacato y sanciones, suministros que han venido mejorando de a poco en los últimos meses, pero que influyeron directamente en el aumento en el número de incidentes de desacato interpuestos. Durante el 2011 para el tema de víctimas, se presentaron 673 desacatos, los cuales se encuentran en el siguiente estado: Estado Incidentes de Desacato Cantidad Estado Incidentes de Desacato Cantidad Desplazados Víctimas Revocadas 268 Revocadas 45 Archivadas 58 Archivadas 3 Confirmadas 16 Confirmadas 9 Decreta Nulidad 8 Decreta Nulidad 3 En Consulta 192 En Consulta 71 Total 542 Total 131 33 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    6. Logros  Se impulsó, coordinó y participó activamente en la construcción, reglamentación y socialización de la LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS, Ley 1448/2011.  Se impulsó y desarrolló acciones de coordinación y ejecución del Registro Único de Víctimas para su implementación a partir de enero de 2012.  Se acompañó el cien por ciento de los eventos de emergencias humanitaria que puedan ocasionar desplazamientos, la mayoría fueron atendidos en un término no mayor de 24 horas a la configuración y notificación de la emergencia en Acción Social, toda vez que la atención oportuna está sujeta a que haya las condiciones.  Implementación de Unidades de Atención y Orientación Móviles.  Se pagó la Atención Humanitaria de alrededor de 310.000 solicitudes que entraron en rezago del 2010 al 2011 y con la consecución de recurso adicional, del 2011 al 2012 no habrá rezago.  Se redujo el tiempo de colocación de la Atención Humanitaria de Emergencia a menos de 48 horas de la inclusión en el Registro.  Se Apoyó y desarrolló funciones de coordinación para fortalecer las acciones encaminadas a garantizar la no repetición y a combatir la impunidad, mediante actividades como la judicialización del 95% de las masacres y/o desplazamientos masivos verificados.  Reducción del 49% de los derechos de petición recibidos en promedio mensualmente entre el año 2010 y el año 2011, lo cual refleja la mejora en la atención a la población en los puntos de atención y la asignación de turnos en la entrega de Atención Humanitaria de Transición. 7. Retos  Poner en marcha la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a Víctimas y estabilizar la operación.  Implementar la ley 1448/2011 y su plan nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y poner en marcha el SNARIV.  Incrementar la confianza de las Víctimas en el Estado e Implementar las mediciones del índice de reconciliación y fomentar su control en el SNARIV.  Potencializar la implantación de la Ley de Víctimas en el nivel territorial a través del desarrollo de herramientas y acompañamiento técnico.  Promover la acción de la justicia a favor de las víctimas y luchar contra la impunidad y la revictimización.  Implementar y operativizar el Registro Único de Víctimas, desarrollar proyecto de toma en línea de la declaración de los hechos victimizantes y perfeccionar la notificación a las víctimas de los actos administrativos que lo requieran. 34 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    Estabilizar la operación para la indemnización por reparación administrativa a las víctimas que la soliciten como efecto de la implementación de la ley 1448/2011.  Implementar las mediciones del índice de reconciliación y fomentar su control en el SNARIV.  Fortalecer buenas prácticas de tenencia y administración de bienes del Fondo Reparación de Víctimas a través de la verificación de información para la recepción de los bienes. 8. Riesgos Estratégicos Potenciales identificados para la Atención y Reparación de Víctimas Adicional a los retos identificados para la atención y reparación de víctimas de la violencia, con ocasión del proceso de transformación institucional, se está trabajando en las estrategias para minimizar los riesgos de tipo legal, político, y operativo que pueden impactar en los subprocesos tales como:  Pagos de atención humanitaria y de reparación por indemnización administrativa.  Administración del Fondo de reparación de Víctimas.  Respuesta y seguimiento de acciones constitucionales.  Dificultad en el seguimiento al cumplimiento de las órdenes de los autos emitidos por la Honorable Corte Constitucional.  Acuerdos con los entes territoriales.  Interacción con el DPS y carencia o falencia de servicios de apoyo tales como: en contratos estratégicos para garantizar la operación, financieros, tecnología de la información y las comunicaciones, administrativos, gestión documental, servicio al cliente, talento humano, tiquetes, comisiones, selección de personal, comunicaciones.  Generación de grandes expectativas sobre la operación e institucionalidad que genera la Ley de Víctimas frente a las limitaciones de recursos para financiar todos los componentes. 35 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    OBJETIVO ESTRATÉGICO 3“GENERAR CONDICIONES TERRITORIALES PARA LA PAZ, LA CONSOLIDACIÓN Y EL DESARROLLO DE TERRITORIOS FOCALIZADOS” Para el cumplimiento de este Objetivo Estratégico se ejecutaron los siguientes programas misionales: Programa Presidencial contra Cultivos Ilícitos (Familias Guardabosques, Grupos Móviles de Erradicación, Proyectos Productivos), Programa Desarrollo y Paz, Laboratorios de Paz, Afropaz, Nuevos territorios de Paz, Legión del Afecto, Desarraigados y Cordón Ambiental. A continuación se presenta la ejecución de cada uno de ellos: 1. Programa Presidencial contra Cultivos Ilícitos – PCI La Gestión Presidencial contra Cultivos Ilícitos (PCI) del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social trabaja en zonas con población vulnerable, amenazada o afectada por los cultivos ilícitos. Este Programa tiene como objetivo contribuir a la disminución de la oferta de drogas ilegales y a la consolidación de áreas libres de cultivos ilícitos, mediante la implementación de procesos de desarrollo integral y sostenible en las áreas focalizadas por el PCI. Lo anterior, a partir de diferentes actividades de erradicación manual voluntaria, prevención y sustitución de dichos cultivos; co-financiación de proyectos productivos y/o ambientales; comercialización; implementación y seguimiento de procesos de fortalecimiento organizacional; y acciones de capacitación para contribuir al desarrollo del capital humano y social Retos  Realizar la revisión, análisis y ajuste al modelo de intervención del Programa contra Cultivos Ilícitos.  Disponer de los recursos necesarios (vigencias futuras) para la intervención del Programa, que permitan garantizar a los beneficiarios la presencia permanente del Programa, con el fin de alcanzar el cumplimiento de los objetivos propuestos dentro del tiempo previsto.  Consolidar la política Cero Ilícitos y erradicación previa y la interacción con otras estrategias contra las drogas, así como con el Plan Nacional de Consolidación Territorial, con el fin de lograr la integralidad de la intervención, aumentar el impacto y reducir la resiembra posterior a la erradicación.  Disponer de un sistema de información acorde a las necesidades del Programa, que presente la información de manera oportuna, veraz y confiable, en todos los momentos de intervención.  Brindar iniciativas de seguridad alimentaria o desarrollo alternativo en zonas post erradicación forzosa, siempre y cuando se cumpla con los criterios de presencia de población, ordenamiento territorial, vías de acceso, condiciones de orden público, voluntad de la comunidad para trabajar en estas actividades, presupuesto, apoyo de los gobiernos locales y demás criterios establecidos previamente por el Gobierno Nacional.  Hacer del programa una herramienta para la consolidación de los territorios contribuyendo al pilar de control institucional y en la etapa de transición. 36 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    1.1. Familias Guardabosques 1.1.1. Gestión del periodo En el cuadro siguiente se presenta la gestión realizada por el programa durante la vigencia 2011: INVERSION INDICADORES FAMILIAS (MILLONES) Familias beneficiadas con pago de incentivo en el programa 1.348 Familias Guardabosques $17.160 Fuente: PCI 1.1.2. Logros  El Programa Familias Guardabosques brindó a las familias vinculadas un acompañamiento integral que fortaleció a los beneficiarios en los componentes productivo, social y ambiental.  El Programa Familias Guardabosques con el proyecto “Cordón Ambiental y Tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta”, benefició a 844 familias de los pueblos indígenas Gunmaku, Kankawarwa, Kantinurwa, Seykun y Makugueka, de los departamentos de Magdalena y Cesar, con una inversión de $3.182 millones, quienes adquirieron 1.875,44 hectáreas.  El Programa Desarrollo Alternativo en su componente Familias Guardabosques, implementó un proyecto de seguridad alimentaria que permitió a las familias mejorar las condiciones nutricionales y la generación de ingresos a través de la comercialización de excedentes; de esta forma, se comprometieron recursos por $2.967 millones, de los cuales se han ejecutado $2.287 millones de la siguiente manera: EJECUCIÓN GENERADO COMPROMETIDO ACTUAL $2.986.764.000 $2.967.588.000 $2.287.452.000 1.1.3. Retos  Fortalecer la cultura de la legalidad en las zonas de intervención.  Consolidar y fortalecer las organizaciones productivas de desarrollo alternativo.  Generar iniciativas productivas enfocadas a la conservación y protección de bosques.  Articular el programa en las zonas de intervención, con las instituciones presentes para generar impacto regional.  Articular la intervención con las Gerencias Regionales de la Unidad Administrativa, con el fin de: a) mejorar la seguridad, b) hacer más integrales los procesos y c) involucrar a las autoridades locales. 37 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    1.2. Proyectos Productivos 1.2.1. Gestión del periodo En el cuadro siguiente se presenta la gestión realizada por el programa durante el 2011. FAMILIAS INVERSIÓN INDICADOR BENEFICIADAS 2011 Proyectos Productivos 12.625 $14.316 Fuente: Oficina Asesora de Planeación Monitoreo y Evaluación 1.2.2. Logros  Gestionó 1.577 créditos por valor de $14.747 millones.  En la línea de café y en convenio con la Fundación MITSUBISHI, realizó 331 talleres de capacitación para 228 familias beneficiarias en los cuales se construyeron 4 beneficiaderos ecológicos y 4 secadores solares en las fincas de 8 usuarios del programa; adicionalmente se entregaron los incentivos necesarios para el mejoramiento medio ambiental y de infraestructura productiva de café a las 288 familias del proyecto, de acuerdo con las necesidades identificadas.  Gestionó la ocupación para las posadas ecoturísticas por parte de grupos de Turistas Alemanes en convenio con el operador Colombian Journey.  Concretó la negociación de 11,3 toneladas de Panela de la organización campesina El Pepino ASOCAMPO de Putumayo, a la Regional Amazonía y regional Antioquia- Chocó de la Agencia Logística de las FFMM por $21.480.000.  Definió la negociación de 0,84 toneladas de Panela de la organización campesina El Pepino ASOCAMPO a los Grupos móviles de erradicación de Cultivos Ilícitos por $1.512.000  Concretó la negociación inicial de 48 frascos mensuales, durante un año, de Miel de Abejas de la Sierra para los restaurantes de una de las minas Drummond, administrados por la empresa de catering CAVES.  Gestionó la ejecución de 44 proyectos con una inversión de $ 5.915 millones, para el beneficio de 10.278 familias en las líneas productivas de cacao, caucho, café, apicultura piscicultura, turismo, palma, artesanías y caña panelera, de acuerdo al cuadro que se presenta a continuación:  Promovió y realizó la “Caminata Ecológica” de 192 caminantes empleados de BANAFE (Fondo de Empleados de Banacol) en las Posadas De Urabá, Núcleo El Carlos, generando consumos por $5.000.000 y generación de ocupación de grupo de 24 personas de BANAFE en las Posadas.  Gestionó la ocupación de las posadas de Santa Marta, para el encuentro Indígena de 20 personas, promovido por el Grupo de Desarrollo y Paz.  Apoyó a gestión de recursos vía convocatorias del INCODER, de subsidio integral de tierras con 1.631 familias beneficiarias y 7.559 has. y convocatorias para proyectos de pesca y apicultura de organizaciones de Desarrollo Alternativo de Urabá y Darién para capitalización micro - empresarial. 38 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    Cuadro de proyectosproductivos 2011   Departamento Municipio Operador  Actual Contrato /  Convenio Linea Flias No. Area  (Has)  Aporte DPS $  AMAZONAS PUERTO NARIÑO UNODC COL K53 TURISMO 14 $     90.000.000  ANTIOQUIA NECOCLI UNODC COL K53 CAUCHO 25 104 $     60.000.000  ACANDI, TURBO, NECOCLI, SAN  ANTIOQUIA ‐ CHOCO JUAN DE URABA, ARBOLETES Y  UNODC COL K53 PESCA 253  $   200.000.000  UNGUIA ANTIOQUIA ‐ CHOCO ACANDI Y NECOCLI UNODC COL K53 TURISMO 113 $   200.000.000  ANTIOQUIA, CHOCÓ,  NECOCLÍ, ACANDÍ, DISTRITO  UNODC COL K53 TURISMO 150  $     94.680.750  MAGDALENA SANTA MARTA SANTA ROSA, SIMITI Y SAN  BOLIVAR UNODC COL K53 CACAO 1.340 2.650  $     90.000.000  PABLO PUERTO BOYACA‐OTANCHE‐ BOYACA UNODC COL K53 CACAO 674 1.610  $   200.000.000  SAN PABLO DE BORBUR‐PAUNA AGUACHICA, SAN ALBERTO Y LA  CESAR UNODC COL K53 CACAO 450 774  $     50.000.000  GLORIA ACANDI‐UNGUIA‐CARMEN DEL  CHOCO UNODC COL K53 CACAO 1.022 1.734  $   500.000.000  DARIEN‐RIOSUCIO CHOCO UNGUIA UNODC COL K53 CAUCHO 45 218 $   144.000.000  RIO SUCIO Y CARMEN DEL  CHOCO UNODC COL K53 FORESTALES 369  $     75.000.000  DARIEN CORDOBA LOS CORDOBAS UNODC COL K53 PESCA 19 $     56.192.854  CUNDINAMARCA YACOPI‐CAPARRAPI UNODC COL K53 CACAO 358 560 $   500.000.000  GUAJIRA MANAURE UNODC COL K53 PESCA 45 $     32.750.000  MAGDALENA SITIO NUEVO & PUEBLO VIEJO UNODC COL J86 AGRICULTURA 173 $     69.125.270  MAGDALENA SITIO NUEVO Y PUEBLO VIEJO UNODC COL J86 PESCA 753 $   300.874.730  MAGDALENA SANTA MARTA (EL CALABAZO) UNODC COL K53 TURISMO 6 $     65.900.000  NACIONAL _ _ UNODC COL K53 CACAO 0 $   200.000.000  NACIONAL UNODC COL K53 CACAO 517 931 $     41.810.000  NACIONAL _ _ UNODC COL K53 CACAO $   313.850.000  NACIONAL UNODC COL J86 PALMA $   250.000.000  NARIÑO LA CRUZ UNODC COL K53 ARTESANIAS 28 $     24.957.000  NARIÑO TUMACO UNODC COL K53 CACAO 712 1.200 $   540.000.000  NARIÑO TUMACO UNODC COL K53 FORESTALES 133 $     75.000.000  NORTE DE SANTANDER SARDINATA UNODC COL K53 APICULTURA 60 $     56.508.000  CONVENCION‐CARMEN‐SAN  NORTE DE SANTANDER UNODC COL K53 CACAO 380 1.200  $   120.000.000  CALIXTO‐HACARI‐TEORAMA NORTE DE SANTANDER TIBU‐SARDINATA‐CUCUTA UNODC COL K53 PALMA 344 1.260 $   109.920.147  NORTE DE SANTANDER TIBU‐SARDINATA‐CUCUTA FUNDESCAT 072 DE 2011 CACAO 100 200 $   100.000.000  VALLE DEL GAMUEZ‐SAN  MIGUEL‐ORITO‐MOCOA‐VILLA  CACO‐CAUCHO‐ PUTUMAYO ASOPA 064 DE 2011 864 1.582  $   428.602.000  GARZON‐PTO CAICEDO‐PTO  PIMIENTA ASIS SAN ANDRES, PROVIDENCIA  PROVIDENCIA UNODC COL K53 AGRICULTURA 149  $     79.126.770  Y SANTA CATALINA SAN ANDRES, PROVIDENCIA  SAN ANDRES UNODC COL K53 AGRICULTURA 212  $   100.873.230  Y SANTA CATALINA SAN ANDRES, PROVIDENCIA  SAN ANDRES UNODC COL K53 APICULTURA 19  $     30.000.000  Y SANTA CATALINA SAN ANDRES, PROVIDENCIA  SAN ANDRES UNODC COL J86 PESCA 165 $ 62.503.056  Y SANTA CATALINA SAN ANDRES, PROVIDENCIA  PROVIDENCIA UNODC COL J86 PESCA 162 $ 69.615.673  Y SANTA CATALINA SAN ANDRES, PROVIDENCIA  PROVIDENCIA UNODC COL J86 PESCA 24 $ 11.934.115  Y SANTA CATALINA TOTAL 9.678 14.023 $ 5.343.223.595  Fuente: PCI 39 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    Cuadro de alianzasproductivas MADR PRESUPUESTO DEPARTAMENTO LÍNEA FAMILIAS APORTE DPS APORTE MADR TOTAL CHOCÓ CACAO 44 $ 722.490.000 $ 44.960.000 $ 170.480.000 CHOCÓ CACAO 69 $ 1.148.840.000 $ 80.000.000 $ 224.270.000 CHOCÓ CACAO 44 $ 799.140.000 $ 44.300.000 $ 150.850.000 CHOCÓ CACAO 30 $ 722.000.000 $ 57.968.000 $ 115.890.000 SANTANDER CACAO 161 $ 2.893.430.000 $ 139.795.000 $ 393.920.000 BOLÍVAR CAUCHO 59 $ 1.025.493.000 $ 53.900.000 $ 235.776.000 CESAR CACAO 57 $ 779.990.000 $ 41.040.000 $ 164.060.000 NORTE DE SANTANDER CACAO 75 $ 790.810.000 $ 55.173.000 $ 233.030.000 NORTE DE SANTANDER CACAO 61 $ 1.007.155.000 $ 54.900.000 $ 234.789.000 TOTAL 600 $ 9.889.348.000 $ 572.036.000 $ 1.923.065.000 Fuente: Sostenibilidad PCI 1.2.3. Retos  Proveer asistencia técnica en áreas ya establecidas con proyectos productivos (2012).  Consolidar los logros de la Cooperación y el Gobierno Nacional, que lleven al crecimiento de los núcleos de intervención y al avance en su sostenibilidad e integralidad (2012).  Gestionar cooperación internacional para complementar el esfuerzo del gobierno Nacional.  Gestionar alianzas con el sector privado para la comercialización de los productos. 1.3. Grupos Móviles de Erradicación 1.3.1. Gestión del periodo En el cuadro siguiente se presenta la gestión realizada por el programa durante el 2011: INDICADORES HECTÁREAS ERRADICADAS Hectáreas erradicadas manualmente por 35.169 Grupos Móviles de Erradicación Fuente: ASIG - PCI  Del presupuesto de inversión asignado para la vigencia, el Grupo Móvil de Erradicación comprometió el 99.9%, realizando pagos por el 79% y adquirió compromisos en cuentas por pagar y reserva por el 21%.  Las reservas constituidas en el 2009 y 2010 fueron ejecutadas en su totalidad. 1.3.2. Logros  Elaboración de un protocolo de seguridad, con el que se establecieron los parámetros de operación de la erradicación manual forzosa y su interacción con el esquema de seguridad brindado por la Fuerza Pública con el fin de garantizar el bienestar y la integridad del personal involucrado. 40 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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     Adelantó laerradicación forzosa en 4 fases de erradicación logrando la generación de 12.267 plazas de empleo donde se cumplió con un 91.6% de las hectáreas a erradicar.  En el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2011 se erradicaron 35.169 hectáreas de cultivos ilícitos entre coca, marihuana y amapola, así: Hectáreas Erradicación Cultivos 2011 DEPARTAMENTO No. Has No. Has No. Has Total Hectáreas GME PONAL EJERCOL ARMADA 2011 AMAZONAS 47,42 126,00 24,50 197,92 ANTIOQUIA 2.544,70 50,82 280,29 2.875,81 ARAUCA 8,50 8,50 ATLÁNTICO 2,79 2,79 BOLÍVAR 684,19 9,00 3,00 696,19 BOYACÁ 52,15 74,55 64,04 190,74 CALDAS 324,87 0,11 5,24 328,11 CAQUETÁ 1.239,11 1,00 14,80 2,00 1.255,91 CASANARE CAUCA 88,02 13,50 112,81 7,50 221,33 CESAR 6,00 38,10 44,10 CHOCÓ 9,33 15,50 216,00 46,50 287,33 CÓRDOBA 1.542,99 2,00 1.544,99 CUNDINAMARCA 0,43 238,60 239,03 GUAINÍA 27,00 8,00 35,00 GUAVIARE 2.990,74 4,00 4,00 2.998,74 HUILA 1,00 1,00 LA GUAJIRA 100,43 10,00 110,43 MAGDALENA 278,57 0,28 70,50 349,35 META 780,90 2,40 343,35 5,00 1.131,65 NARIÑO 13.745,39 831,82 41,30 14.618,51 NORTE DE SANTANDER 323,78 9,70 108,27 441,75 PUTUMAYO 3.145,55 11,00 1.055,36 8,00 4.219,91 RISARALDA 1,00 1,00 SANTANDER 270,92 61,23 268,90 601,05 SUCRE TOLIMA 16,50 124,45 139,95 VALLE DEL CAUCA 415,84 7,00 40,60 70,50 533,94 VAUPÉS 20,00 20,00 VICHADA 1.891,26 16,00 151,30 15,00 2.073,56 TOTAL NACIONAL 30.429,14 1.204,82 3.352,21 187,00 35.168,57 (30 DPTOS) 455 MPIOS Fuente: Grupo Móvil de Erradicación 1.3.3. Retos  Hacer del programa una herramienta para la consolidación de los territorios, especialmente en el pilar de Control Institucional y en la etapa de transición.  Articular su intervención con los Centros Regionales, para mejorar el conocimiento de las dinámicas regionales.  En conjunto con Desarrollo Alternativo, participar en la coordinación del Plan Nacional de Erradicación, con el fin de lograr la articulación y complementariedad (en territorios y tiempos) entre las diferentes formas de erradicación.  Adelantar los procesos de consulta previa con las comunidades en los casos que prevé la ley. 41 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    2. Centro de Coordinación de Acción Integral – CCAI Como complemento de la política de Seguridad Democrática, a partir del 10 de mayo del 2004, se implementó una estrategia de coordinación interagencial denominada Centro de Coordinación de Acción Integral –CCAI, con la presencia permanente de 14 entidades del Estado y más de 20 enlaces entre públicas y privadas. 2.1. Gestión del periodo Por medio de la Directiva Presidencial Nº 06 del 2 de febrero de 2011, el Presidente Juan Manuel Santos ordena adelantar la revisión exclusiva de la Política Nacional de Consolidación Territorial (PNCT) con el propósito de llegar a acuerdos interinstitucionales sobre: (1) el concepto de consolidación en el marco de la Política de Prosperidad Democrática: (2) las principales debilidades estructurales del proceso de consolidación existente, así como la incorporación en la PNCT de los temas prioritarios de la agenda gubernamental; y (3) Las estrategias y los planes de acción para subsanar estas debilidades e implementar la PNCT de la manera más eficaz.Durante la Revisión se conformaron 20 mesas de trabajo alrededor de 13 temas sectoriales, en las que participaron 310 personas pertenecientes a 60 entidades públicas y privadas. Cada mesa se dividió en subcomités, los cuales se reunieron en 123 ocasiones durante 4 meses. Estas mesas y subcomités fueron liderados por 14 viceministros y 5 consejeros presidenciales. 2.2. Logros  Lideró la alineación de políticas de desarrollo rural y coordinación interinstitucional con el INCODER y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Específicamente se han realizado las siguientes gestiones: 1)Formulación del Plan de Desarrollo Rural para la Consolidación Montes de María, en coordinación con MADR, INCODER y otros actores, y 2) Focalización de Áreas de Desarrollo Rural por parte del MADR y el INCODER (Nudo de Paramillo, Montes de María, Sur del Tolima, Pacífico y Macarena).  Brindó acompañamiento especial a convocatorias de desarrollo rural para promover el acceso en las zonas de Consolidación: (Oportunidades Rurales, Subsidio Integral de Tierra, Alianzas Productivas, Pesca y Acuicultura).  Participó en la Comisión para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales (Elecciones regionales 2011) y se gestionó aumentar la cobertura de la estrategia de la MOE de 28 a 34 municipios focalizados por el PNCT en las zonas de Sur de Córdoba, Macarena, Nariño, Cordillera Central, Montes de María. La estrategia se basaba en programas de promoción del debate público, voto informado y programático, apoyo a las Registradoras y cedulación y registro.  Se logró posicionar espacios institucionales en cada una de las entidades que funcionan ya sobre una lógica de coordinación interinstitucional, y que acuden al “sistema” para multiplicar y hacer más eficientes los impactos y beneficios de acciones que antes eran individuales o desarticuladas. 42 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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     Nueva inversiónfacilitada por la coordinación interagencial y registrada en el sistema interno para 2011 es de aproximadamente $126.081 millones, como se puede observar en el siguiente cuadro, por línea estratégica : LINEA ESTRA TÉGICA DE A ÑO DE A PROPIA CIÓN Total general CONSOLIDA CIÓN 2010 2011 Atención Humanitaria de Emergencia $ 8.481.588.783 $ 308.735.575 $ 8.790.324.358 Desarrollo Económico $ 165.019.872.288 $ 44.574.412.837 $ 209.594.285.125 Desarrollo Social $ 131.410.598.959 $ 80.054.590.799 $ 211.465.189.757 Gobernabilidad $ 8.803.522.331 $ 840.419.944 $ 9.643.942.275 Justicia $ 16.180.760.665 $ 123.000.000 $ 16.303.760.665 Ordenamiento de la Propiedad $ 1.666.120.120 $ 180.000.000 $ 1.846.120.120 TOTA L $ 331.562.463.147 $ 126.081.159.155 $ 457.643.622.301 2.3. Retos  Definir protocolos de coordinación y estrategia de comunicaciones.  Reformulación general de Planes regionales.  Aprobar el CONPES de la Política de Consolidación a marzo de 2012, y desarrollar sus mecanismos de seguimiento.  Definir con claridad la estrategia, los mecanismos y presupuestos del sector justicia en las zonas de Consolidación. 2012.  Definir con claridad la estrategia, los mecanismos y presupuestos del sector transporte en las zonas de Consolidación. 2012.  En el territorio es fundamental agilizar los procesos de tránsito en zonas rurales del control territorial sostenido por las Fuerzas Militares, a la seguridad ciudadana provista por parte de la policía y la comunidad. Esto requiere el aumento de capacidades institucionales y presupuestales. Meta: este es un proceso continuado, durante el 2012 se espera concretar la instalación de 18 nuevos puestos de policía en zonas rurales de Consolidación.  Realizar la caracterización de todas las familias de territorios de Consolidación con referente en la línea de base de UNIDOS, para iniciar un proceso de diálogo con la política de pobreza para revisar la posibilidad de inclusión de la cobertura UNIDOS para todas las regiones de Consolidación.  Definir con claridad la estrategia, los mecanismos y presupuestos del sector agricultura en las zonas de Consolidación 2012. 3. Desarrollo y Paz Son expresiones de la sociedad que promueven desde hace varios años procesos de amplia participación social y fortalecimiento institucional. El logro de tales propósitos permitirá en el largo plazo, producir transformaciones de tipo económico, social, político y cultural. Igualmente establecen escenarios de concertación regional con amplia participación social, en los que se promueven la solución pacifica de conflictos, la protección de los derechos ciudadanos y el desarrollo económico y social. 43 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    3.1. Programa Pazy Desarrollo El objetivo del proyecto es apoyar a la población vulnerable, pobre y desplazada en comunidades urbanas y rurales de regiones afectadas por la violencia, reduciendo su riesgo de exposición al conflicto y mitigando el impacto negativo de posibles efectos derivados. 3.1.1. Gestión del periodo En el cuadro siguiente se presenta la gestión realizada por el programa durante el año 2011. INDICADOR FAMILIAS INVERSIÓN (MILLONES) Familias atendidas por el Programa 1.860 $ 2.014 de Desarrollo y Paz Fuente: Oficina Asesora de Planeación Monitoreo y Evaluación 3.1.2. Logros  32 subproyectos de generación de activos sociales, económicos y culturales aprobados y en proceso de ejecución en 113 municipios de 6 regiones del país.  Fortalecimiento de los Procesos Estratégicos Territoriales (PET) a través del fortalecimiento de las Organizaciones Usuarias que ejecutan el proyecto y que posteriormente, aportarán al diseño del modelo de Paz y Desarrollo.  Implementación de planes de mejoramiento a las capacidades organizacionales de las Organizaciones Usuarias, a partir de los resultados de la aplicación del Índice de Capacidades Organizacionales (ICO) y del diagnóstico inicial.  Premio Nacional de Paz 2011 al subproyecto “Fortalecimiento de la economía popular en los municipios de Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres y Aguachica, para la sostenibilidad de los emprendimientos y la generación de empleo a través de microcréditos”, desarrollado por la Organización Usuaria “Asociación de Desarrollo Comunitario - Merquemos Juntos”. 3.1.1 Retos  Identificar, sistematizar y promocionar las experiencias exitosas (subproyectos) de construcción de activos sociales, económicos y culturales para aportar al diseño del modelo de Paz y Desarrollo.  Empoderar a las Organizaciones Usuarias de la región del Macizo Colombiano (FUDAM y SALVADOR MARRO) para que sean referentes replicables del modelo de Paz y Desarrollo.  Consolidar la Estrategia Nacional de Fortalecimiento de Capacidades Organizacionales en las 6 regiones de intervención. 44 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    3.2 Laboratorios dePaz Los principales objetivos del programa en cada una de sus fases son:  I: Establecer un Laboratorio que a través de la defensa de los Derechos Humanos básicos de todos los habitantes y el impulso del Desarrollo Humano Sostenible, contribuya significativamente a la convivencia ciudadana, fortalezca el diálogo de Paz y muestre caminos eficaces y viables en la superación del conflicto, que puedan aplicarse en otras regiones de Colombia.  II: Propiciar la construcción colectiva de las condiciones para una paz duradera y la convivencia pacífica basada en una vida con dignidad y oportunidades para todos los habitantes.  III: Construir colectivamente condiciones para una paz duradera y convivencia pacífica, basadas en una vida con dignidad y oportunidades para todos los habitantes. 3.2.1 Gestión del periodo En el cuadro siguiente se presenta la gestión realizada por el programa: INDICADOR FAMILIAS INVERSIÓN (Millones) Familias atendidas por 26.048 $ 53.520 Laboratorios de Paz Fuente: Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación 3.2.2 Logros Laboratorio de Paz II  A partir de Junio de 2011 el Grupo Desarrollo, Paz y Estabilización (GDPE), inició la negociación con la Delegación Europea en Col, del valor determinado como no elegible en las subvenciones derivadas del LP II. No elegibilidad que representa el reintegro de recursos por parte de los subvencionados y/o en su defecto por parte del DPS. Es de anotar, que fueron objetadas 94 subvenciones de las 119, en la cuales existió una declaración de gastos no elegibles y susceptibles de reintegro por valor de €3.715.117, 34.  De las 94 subvenciones glosadas, fueron negociadas 68 ante la Delegación Europea en Colombia, logrando justificar un 84% de dichos gastos, así actualmente el valor glosado, no justificado y susceptible de reintegro por parte del DPS, asciende a €600.000 es decir un 16% de lo que había sido declarado no elegible por la auditoria pagada por la Del Col.  En el caso del LP II, se ha completado el 70% de las actas de liquidación para ser remitidas a la Delegación Europea en Colombia.  Fueron tramitadas en el año 2011 y pagadas en el mes de octubre, 34 vigencias expiradas, cuales cuentan con acta de liquidación firmada por los subvencionados. 45 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    Laboratorio de PazIII  Fortalecimiento de noventa y ocho (98) organizaciones subvencionadas a partir de los encuentros de capacitación en: a) sistematización de experiencias. b) Planeación estratégica y establecimiento de planes de fortalecimiento, así mismo de procesos de formación para garantizar la sostenibilidad de la apuesta regional que pretende la integración territorial e institucional de los proyectos.  Fortalecimiento de 11 comunidades indígenas, apalancando siete (7) planes de vida en los componentes Geográfico y temático.  Apoyo a la creación de catorce (14) redes de ciudadanos alrededor de la defensa de los derechos humanos. Se destaca la red Montemariana en la región de los Montes de María.  Construcción y consolidación de insumos, para la formulación de los proyectos en el marco de los procesos estratégicos territoriales identificados en las regiones de Meta y Montes de María, los cuales serán ejecutados con recursos del convenio de Desarrollo Regional, Paz y Estabilidad II, por medio de tres (3) acciones en Montes de María y cuatro (4) acciones en el Meta.  Apoyo en la conformación de la Mesa de Infancia y Adolescencia en todos los municipios del Meta, en cumplimiento de la Ley 1098 de 2006, de Infancia y Adolescencia.  Implementación y siembra de 2 mil hectáreas de cultivos ilícitos en ajonjolí, ñame, ají, plátano hartón y cacao (1.341 Has en Montes de María) y desarrollo del modelo de finca Montemariana (670 Has); y, siembra de 662 Has de café, praderas y bancos de forrajes, arroz, frutícolas, plátano, caña, yuca y ají, los cuales continuarán con su proceso, en desarrollo del convenio de financiación del DRPE II en la troja de la ecoproductividad – Proceso estratégico territorial formulado por la Fundación Red para el Desarrollo y la Paz de los Montes de María. Y, 43 hectáreas dedicadas a seguridad alimentaria y 13 hectáreas a piscicultura, en el departamento de Meta.  4.602 colmenas en producción en Montes de María y en menor escala, 54 colmenas en la región del Meta.  Construcción de la visión prospectiva de los Montes de María con la participación de las organizaciones sociales de la región, las 15 alcaldías y las dos Gobernaciones de Bolívar y Sucre. Medición del Índice de Gobernabilidad y Transparencia en 15 municipios con la suscripción de 15 pactos de gobernabilidad para los mismos municipios, en los cuales se consagraron acuerdos para el fortalecimiento de la Gobernabilidad en la región.  Construcción de cuatro visiones subregionales en el departamento del Meta. Medición del Índice de Gobernabilidad y Transparencia y la suscripción de 15 pactos de gobernabilidad, en los cuales se consagraron acuerdos para el fortalecimiento de la Gobernabilidad en la región.  Preparación del documento de política pública por parte de la organización subvencionada “Meta con Mirada de Mujer”, presentado a la Asamblea Departamental. 46 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    3.2.3 Retos Laboratorio de Paz II  Desarrollar procesos de continuidad en fortalecimiento organizacional por medio del convenio Desarrollo Regional, Paz y Estabilidad I, generando procesos más eficientes, viables y de autonomía, creando las condiciones para que el cambio sea generado por la misma organización fortalecida.  Terminar el proceso de transferencia de bienes a los Programas Regionales de Desarrollo y Paz, como parte del proceso de liquidación del convenio LP II.  Iniciar el proceso de Auditoría Final para el cierre del convenio cuyo desarrollo se realizará en el mes de Enero del 2012. Laboratorio de Paz III  Sistematizar los aciertos y desaciertos en la ejecución de los proyectos, evidenciando el trabajo realizado con las organizaciones y comunidad tanto en la ejecución y gestión de recursos como en el impacto social generado.  Realizar gestión en la Delegación de la Unión europea, para el reconocimiento de los recursos aportados para la atención de los damnificados por la Ola invernal en los 15 Municipios de Montes de María y 18 Municipios del Meta, como parte de la contrapartida de los proyectos.  Implementar y articular con los nuevos planes de desarrollo Municipal y Departamental, la visión de región y subregión construida con las instituciones públicas municipales y departamentales de las regiones de Montes de Maria y Meta y con la estrategia de Marketing Territorial de la región de los Montes de Maria. 3.3 Legión del Afecto La Legión del Afecto es un ejército o una legión de jóvenes, muchos de ellos de familias desplazadas, sin oportunidades escolares o laborales que recorren el territorio y se comunican a través de lenguajes alternativos; el afecto, el juego, intercambio de saberes, la creación, los ágapes, con comunidades en zonas azoladas por la violencia y forzadas al desplazamiento. 3.3.1 Ejecución Metas Estratégicas Ejecución del 100% de los recursos en los tres desembolsos pactados en el convenio 094 de 2011 con la Fundación Colombia es Responsable, así: 47 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    Componente Valor % Ingreso Social $112.875.000 31.3% Actividades Comunitarias y de Trabajo de Campo $149.805.000 41.6% Equipo Técnico $73.320.000 20.4% Operación $24.000.000 6.7% TOTAL $360.000.000 100% El 73% se focalizó de manera directa en comunidades vulnerables. 3.3.2 Logros  Visibilización y participación de 180 jóvenes en actividades de acompañamiento solidario en la región del Bajo Magdalena y Bogotá en la aplicación y validación de la metodología de acompañamiento socialmente masivo con jóvenes de ciudades y del campo.  Prevención y reducción de la violencia en sectores marginales de Bogotá (barrio La Paz) y Magangué, donde a través de la metodología se han vinculado 180 jóvenes a actividades de servicio solidario en sus comunidades. Activación de redes comunitarias e incentivo al servicio solidario y voluntario.  Movilización de 5 mil personas en actividades generadoras de confianza, de reconocimiento del territorio y sus activos, sus tensiones, sus riquezas naturales y culturales y los principales desafíos para el bienestar de las comunidades. Focos de trabajo Jóvenes Personas Actividades de (barrios, Zona Vinculados Movilizadas Acompañamiento corregimientos, veredas) Bogotá 78 600 6 3 Magangué 46 2.800 25 10 Mompóx 14 350 6 3 Plato 11 460 8 5 El Banco 11 450 8 2 Salamina 8 150 6 3 Nacional 12 200 2 - Total 180 5.010 61 26 Fuente: Programa Legión del Afecto 3.3.3 Retos  Focalización y apertura de trabajo comunitario para otros programas del DPS – Nuevos Territorios de Paz. Profundizar el trabajo en el Bajo Magdalena e iniciar actividades en Canal del Dique, Caquetá y Guaviare.  Reconciliación – Acompañamiento a Víctimas de la Violencia y Reducción de Violencia Urbana en 5 ciudades.  Construcción de Alianzas con agencias de cooperación – UN Hábitat - que permitan profundizar el intercambio de experiencias de trabajo comunitario con modelos de otras ciudades y perfilar una evaluación de impacto.  Consolidar y profundizar la estrategia de ingreso social como alternativa para centenares de miles de jóvenes excluidos de los circuitos formales de capacitación y socialización, incorporándolo como un elemento de política social. 48 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    3.4 Desarrollo Regional,Paz y Estabilidad Fortalecer condiciones para el desarrollo, la paz y la reconciliación, mediante procesos que promueva el desarrollo humano, territorial, alternativo y socioeconómico. 3.4.1 Gestión del periodo INDICADOR FAMILIAS INVERSIÓN (MILLONES) Familias atendidas por Desarrollo Regional, Paz y Estabilidad 1.432 $ 6.305 Fuente: Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación 3.4.2 Logros Desarrollo Regional Paz y Estabilidad I  Se comprometieron recursos de donación de manera centralizada por un monto total de € 9,599,988 (97% del total previsto), restando únicamente contratar con la Red Prodepaz por un monto de 300.000 Euros.  Se comprometieron recursos de donación de manera descentralizada por un monto de € 11.722.292.23 (82% del total previsto), restando comprometer € 2.787.719 (18% del total previsto).  12 Procesos Estratégicos Territoriales en ejecución, de los cuales 4 se suscribieron de manera centralizada para cada región de consolidación de Laboratorios de Paz y 8 de manera descentralizada.  Se encuentra en fase final de ejecución el Proyecto de Desarrollo alternativo “Sí se puede”, con 2.020 beneficiarios directos y 6.819 indirectos.  Se suscribió la realización de un estudio con el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, enfocado a analizar el problema agrario, el conflicto armado y el desarrollo político en Colombia, por un monto de 280.000 Euros de manera descentralizada, en alianza con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Desarrollo Regional Paz y Estabilidad II  Aprobación de la contratación por parte de la Unión Europea, de la financiación de 8 procesos regionales territoriales, con cargo al convenio firmado en 2010, para un periodo de 3 años. Igualmente se amplió en 12 meses más la duración del convenio.  Aprobación por parte de la Delegación Europea de siete (7) de los ocho PETS a Financiarse con recursos del convenio.  Contratación de siete (7) de los ocho (8) proyectos estratégicos en las regiones de Montes de Maria (3) y Meta (4), por un monto de 6.750.000 euros incluido el valor de contrapartida y desembolso de 3.082.915,96 euros. 49 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    3.4.3 Retos Desarrollo RegionalPaz y Estabilidad I  Lograr la consolidación y articulación de los resultados y componentes del Convenio Desarrollo Regional y Estabilidad, para lo cual se contará con el apoyo de la Asistencia Técnica Especializada.  Avanzar en la ejecución de los doce (PET) contratados en las cuatro regiones previstas (Magdalena Medio, Oriente Antioqueño, Norte de Santander y Macizo Colombiano Alto Patía), a través de acciones que contribuyan a consolidar el desarrollo y la paz y que avancen hacia la sostenibilidad.  Fortalecer la alianza estratégica con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, desarrollando no solo los estudios de tierras previstos en este Convenio, sino también transfiriendo las lecciones aprendidas y las conclusiones preliminares oportunamente a las entidades que toman decisiones de política (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Incoder, Departamento Nacional de Planeación) para que sirvan de insumo cualificado en los debates de política pública.  Desarrollar acciones enfocadas a la Gestión del Conocimiento (sistematización de experiencias significativas) y el Diálogo de Políticas Públicas entre los diferentes actores sociales e institucionales involucrados en la ejecución del Convenio, de tal manera que se generen insumos cualificados que enriquezcan el debate público en los temas relevantes: implementación y reglamentación de ley de víctimas, construcción de ley de desarrollo rural, reglamentación e implementación de ley orgánica de ordenamiento territorial, entre las más importantes. Desarrollo Regional Paz y Estabilidad II  Diseñar una estrategia de acompañamiento, seguimiento y monitoreo eficiente que de respuesta a las necesidades de los dos convenios, creando mecanismos que apoye la ejecución de los contratos de subvención, consolide las propuestas regionales en procesos sostenibles y articule la oferta pública nacional con las iniciativas del territorio y adicionalmente que facilite el reporte de información a los cooperantes y al DPS.  La consolidación de ocho (8) propuestas estratégicas regional para la réplica en otros territorios para la promoción del Desarrollo Regional y la Paz, como alternativas sostenibles que faciliten la construcción diferencial de política pública.  Consolidar la propuesta de desarrollo alternativo en las regiones de Meta y Nariño como una opción adicional a la política de Cero Ilícitos, a través de la gradualidad de la erradicación del ilícito y en las que se promueva el autocontrol, por parte de los campesinos, en la actividad de la resiembra. 50 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    3.5 AfroPaz Programas que tiene como objetivo el fortalecimiento Institucional para el Desarrollo, la Participación Social y la Gestión Pública en Municipios con Mayoría de Población Afrocolombiana. 3.5.1 Logros COMPONENTE A COMPONENTE B COMPONENTE C Organización Socia: Pastoral Organización Socia: Amunafro GPDE Social  Realizado el diagnostico de  Socialización del Proyecto en 9  Realización de 1 Misión de Capacidades de 16 Municipios. municipios Beneficiarios del acompañamiento para la  Diseño de un Protocolo Gerencial componente B. implementación y ejecución con el para los alcaldes.  Identificación de perfiles de Banco Mundial  Diagnostico de 3 Asociaciones de proyectos con las organizaciones  Planeación del proyecto ajustada a Municipios. Amunafro, Afro. las condiciones del año 2011 y 2012. Fedempacifico y Amunorca.  Capacitación a las organizaciones (Manual Operativo, Plan Operativo  Gestión, aprobación y ejecución de afro de 9 municipios en formulación General y Plan de Adquisiciones, un subgrant de ejecución directa de proyectos con el acompañamiento e insumos para fortalecer Asociaciones de  Diagnostico sobre el estado de de las Organizaciones Socias. (No Municipios Afro. articulación de los planes de objeciones del Banco Mundial).  Diseño de un plan de mejoramiento Etnodesarrollo, POT, PDL.  Acompañamiento con DNP por municipio.  Lanzamiento de Convocatoria de  para aplicar ICP en municipios  Intercambio de Experiencias de Proyectos.  Lanzamiento de convocatoria, AMUNAFRO en MED,  Gestión y aprobación de un acompañamiento a la socialización. Cundinamarca subgrant de ejecución directa para  Acompañamiento en la evaluación  Avance en el proceso de fortalecer Organizaciones de la convocatoria y adjudicación de certificación de calidad. Afrocolombianas en los municipios la misma. beneficiarios. Fuente: Afropaz 3.5.2 Retos  Realizar una revisión in situ, puntual y directa de la ejecución de los recursos de la donación, iniciamos este proceso en AMUNAFRO, obteniendo como resultado que las recomendaciones hechas por el banco y el equipo del GDP no han sido atendidas por la organización.  Durante la próxima etapa en la que se inicia el verdadero proceso de articulación entre los componentes A, B y C, será fundamental realizar una jornada inicial de planeación conjunta, definir alcances del proyecto para el próximo año, y así mismo coordinar las agendas y cronogramas de todos los componentes. 51 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    4. Desarraigados Programa que busca apoyar la población desarraigada y vulnerable a través del apalancamiento de procesos con caracterización de la población, organización, identificación de alternativas de vida, generación de ingresos, alianzas tanto públicas como privadas en el marco del desarrollo local. 4.1 Gestión del periodo INDICADOR FAMILIAS PROYECTO INVERSIÓN (MILLONES) Familias atendidas por 1.810 7 $ 14.887 Desarraigados Fuente: Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación 4.2 Logros  Atención a población a través de 15 proyectos de subvención Fase I, con 3.538 familias beneficiarias, y 7 proyectos de subvención Fase II, con presencia en 4 municipios, 1.810 familias e indirectamente 5.000 familias beneficiarias.  Componente de Fortalecimiento del Capital Social: Se atendieron 1.810 familias con acompañamiento Psicosocial, y se conformaron 7 organizaciones de familias Desplazadas.  Componente Generación de Ingresos (fase I): Se realizó el montaje de 4 plantas de transformación de alimentos y su comercialización.  Componente Generación de Ingresos (fase II): 820 familias fortalecidas por medio de capital semilla invertido en emprendimientos o fortalecimientos de unidades productivas con una metodología de redes productivas.  Componente de hábitat (fase II): 220 unidades de vivienda nueva en construcción en Neiva – Huila. Su ejecución término el 31 de diciembre de 2011, el operador no término su construcción se declaro el incumplimiento al contrato de subvención.  Una unidad multifuncional (equipamiento social y empresarial) en Bucaramanga – Santander. Finalizó el 30 de septiembre de 2011, el programa recibió a satisfacción la edificación del multifuncional.  175 mejoramientos de vivienda en Bucaramanga – Santander donde se recibe a satisfacción la edificación del multifuncional.  120 mejoramientos de vivienda en Montelíbano – Córdoba, recibida a satisfacción la edificación multifuncional.  45 unidades de vivienda nueva en Floridablanca – Santander, igualmente recibida a satisfacción la edificación multifuncional. 52 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    4.3 Retos  Fortalecer la capacidad institucional y de gestión de las organizaciones sociales conformadas como resultado de la intervención, dotándolas de herramientas en temas legales, técnicos, organizativos y en la capacidad de gestión, ante instituciones del orden local y nacional.  Estabilizar y buscar la sostenibilidad de las alternativas de generación de ingresos, a través del fomento a la microempresa y la asociatividad, y la promoción del aprendizaje organizacional. 5. Cordón Ambiental y Tradicional de La Sierra Nevada de Santa Marta Conformar un gran cinturón de protección y conservación ambiental y tradicional, a través de la construcción y puesta en funcionamiento de pueblos indígenas culturales, así como el saneamiento y ampliación de los resguardos. Esta intervención busca que las familias ubicadas en las partes altas bajen a ocupar nuevos predios con el compromiso de ocupar el 70% de los predios liberados en regeneración natural y el 30% en programas de seguridad alimentaria. 5.1 Logros Se construyeron dos pueblos indígenas, en la Sierra Nevada de Santa Marta, para completar los diez pueblos que hacen parte del Cordón Ambiental y Tradicional, los cuales son:  El primer pueblo con la comunidad indígena Kogi, en el municipio de Santa Marta, Departamento del Magdalena, su nombre tradicional es MULKUANKUNGUI, se han adelantado obras que han permitido el mejoramiento de la calidad de vida de estas comunidades y la recuperación y control de su territorio, con una inversión de $1.808 millones. Además, se realizó el mejoramiento de la vía, la construcción del acueducto y la electrificación, lo cual favorece a las dos comunidades. Las construcciones realizadas se relacionan a continuación: Pueblo indígena: o Construcción del colegio con cuatro aulas. o Construcción del restaurante escolar. o Construcción del internado. o Construcción puesto de salud. 53 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    Comunidad Campesina: o Construcción de tres aulas. o Construcción de espacio de Compartel. o Mejoramiento de la cancha de fútbol.  El segundo pueblo es con la comunidad Wiwa, en el municipio de San Juan del Cesar, Departamento de La Guajira, su nombre tradicional es ASHINTHUKUA, en este se han adelantado obras y proyectos, por un valor de $5.863 millones: o Construcción de 32 viviendas tradicionales. o Construcción del puesto de salud. o Construcción del colegio. o Construcción del restaurante escolar. o Construcción internado. o Construcción acueducto. o Construcción electrificación. o Mejoramiento de la vía. o Guardabosques Corazón del Mundo.  Este proyecto fue replicado en el Uraba Antioqueño y se está terminando la construcción del pueblo indígena Embera Katio JAIKERASABI, en el municipio de Mutatá, Departamento de Antioquia, por un valor de $4.707 millones, destinados a las siguientes obras: o Construcción de 84 viviendas tradicionales. o Construcción del colegio. o Construcción del puesto de salud. o Construcción del internado. o Construcción casa de gobierno. o Construcción de 4 tiendas artesanales. o Construcción restaurante turístico. o Construcción de 6 estanques piscícolas. o Construcción acueducto y alcantarillado. o Construcción electrificación.  Se han gestionado recursos para la construcción del pueblo indígena Embera Chamí SIAKORO, en el municipio de San José de Apartadó, para obras de aceducto, alcantarillado y viviendas, por valor de $1.100 millones. El convenio se encuentra en ajuste de diseños y concertación con la comunidad. Se espera terminarlo a finales del próximo año.  Ejecución del Proyecto Guardabosques Corazón del Mundo, con recursos del Departamento para la Prosperidad Social, a través del convenio No. 023 de 2011 por valor de $1.500 millones, para el Resguardo Arhuaco; en proyecto firmar con la Gobernación de la Guajira y Corpoguajira por $3.500 millones, un nuevo convenio con el Resguardo Kogi-Malayo-Arhuaco, para las comunidades Wiwa y Kogi. 54 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    5.2 Retos  El Presidente de la República está muy comprometido con las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, por tal razón actualmente se está trabajando en conjunto con la oficina de Gabriel Muyuy, en la elaboración de un documento que plantea la construcción de 8 nuevos pueblos que fortalezcan el proyecto del Cordón Ambiental (dos pueblos para cada comunidad), cuya construcción implicaría la asignación de recursos del DPS y gestión con las autoridades departamentales de los recursos faltantes. Los requerimientos estarían alrededor de los $12.000 millones para ejecutar en los tres años de gobierno que faltan. Este documento se entregarán al señor presidente el día 25 de Noviembre de 2011 en la inauguración de Ashinthukua.  Se está presentando la propuesta de construir 20 pueblos que apoyen el retorno y mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades indígenas del Urabá, que han sufrido tan de cerca el conflicto armado. Con este fin se ha priorizado la construcción de 4 pueblos, 3 en Antioquia y uno en Choco, estos proyectos requerirían un aporte de alrededor de $7.000 millones del Gobierno Nacional para gestionar recursos del nivel departamental.  Para el programa Guardabosques Corazón del Mundo el reto radica en seguir apoyando con recursos este proyecto de recuperación natural del bosque, los indígenas tienen una propuesta de gestionar $5.000 millones al año. 6. Riesgos Estratégicos Potenciales identificados para la Recuperación y Desarrollo Territorial Adicional a los retos identificados para la recuperación y desarrollo territorial se han identificado una serie de riesgos potenciales que de alguna manera pueden afectar esta operación en el futuro. Estos son:  Dificultades operativas de los programas financiados con recursos de la Unión Europea, razón por la cual se presentan retrasos y fallas en la implementación y desarrollo de los proyectos (Paz y Desarrollo y Desarraigados).  Falta de información relacionada con las características y datos básicos de la población que reside en las veredas priorizadas por el Plan Nacional de Consolidación.  Inexistencia de un indicador territorial consistente, que permita identificar en qué momento y cuales intervenciones son necesarias para así priorizar la oferta de los diferentes programas. 55 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.LOGRAR UN ALTO IMPACTO DE LA COOPERACIÓN, PÚBLICA, PRIVADA, NACIONAL E INTERNACIONAL Dirección de Cooperación Internacional - DCI Fue la encargada de coordinar la gestión de recursos de cooperación internacional públicos y privados que recibió y otorgó el país, en el marco del Sistema Nacional de Cooperación Internacional, mediante la participación en el ciclo de vida de la cooperación. La Dirección de Cooperación Internacional contó con dos subdirecciones a través de las cuales desarrolla su actividad: Subdirección de Ayuda Oficial al Desarrollo: Optimizó el acceso a la cooperación internacional proveniente de agentes gubernamentales de países desarrollados y en desarrollo, así como de organizaciones de carácter intergubernamental. Para ello, propició una mayor coordinación entre los diferentes entes que participaron del proceso, a fin de generar una mayor correspondencia entre la demanda nacional y la oferta de los cooperantes. Subdirección de Nuevas Fuentes de Cooperación: Gestionó y desarrolló acciones de oferta y demanda de cooperación internacional de carácter no oficial que contribuyeron a impulsar nuevas opciones de cooperación técnica y financiera para Colombia. Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia –APC Mediante decreto número 4152 de 11 de noviembre de 2012 se crea la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC –COLOMBIA que tiene por objetivo gestionar, orientar y coordinar técnicamente la cooperación internacional pública, privada, técnica y financiera no reembolsable que reciba y otorgue el país; así como ejecutar, administrar y apoyar la canalización y ejecución de recursos, programas y proyectos de cooperación internacional, atendiendo los objetivos de política exterior y el Plan Nacional de Desarrollo. El Estado Colombiano considera, como objetivo de su política exterior y de desarrollo, alcanzar la proyección internacional a mediano y largo plazo, mediante la diversificación temática y geográfica, así como una inserción positiva en los escenarios mundiales; constituyéndose la cooperación internacional en una herramienta importante para lograr este propósito. Se pretende, visibilizar y posicionar a Colombia como oferente de cooperación internacional, fortalecer la gestión de la que recibe, integrar, coordinar y articular a todos los agentes que participan en tales procesos, y coordinar la institucionalidad pública, como alternativa eficiente y eficaz para recibir, canalizar, administrar y ejecutar recursos y proyectos de cooperación internacional. 56 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    7. Gestión del periodo 1.1. Ayuda Oficial al Desarrollo MONTO DE NUEVOS CONVENIOS GESTIONADOS EN AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO 2011 FUENTE USD % ESTADOS UNIDOS 185.326.000 34,12% UNIÓN EUROPEA 112.259.752 20,67% ESPAÑA 38.023.802 7,00% SUECIA 37.968.361 6,99% CANADA 36.367.609 6,69% PAISES BAJOS 31.835.123 5,86% UE - ECHO 17.463.116 3,21% JAPON 13.299.681 2,45% BID 12.639.756 2,33% ACNUR 9.501.320 1,75% UNICEF 8.256.863 1,52% ALEMANIA 8.194.371 1,51% FINLANDIA 7.432.031 1,37% BM 6.000.000 1,10% OPS/OMS 4.968.211 0,91% CAF 4.243.339 0,78% BÉLGICA 2.600.823 0,48% SUIZA 2.567.890 0,47% PMA 1.583.144 0,29% UNFPA 866.500 0,16% UNCRD 612.600 0,11% OIM 547.343 0,10% UNESCO 397.066 0,07% NORUEGA 156.293 0,03% ONU MUJERES 96.685 0,02% TOTAL 543.207.679 Fuente: Dirección de Cooperación Internacional – corte enero a diciembre de 2011 Líneas apoyadas MONTO DE NUEVOS CONVENIOS GESTIONADOS EN AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO POR TEMA 2011 TEMA USD % DESARROLLO SOCIAL 233.416.832 42,97% DERECHOS HUMANOS 120.121.220 22,11% PAZ Y DESARROLLO REGIONAL 59.878.549 11,02% MEDIO AMBIENTE 47.741.442 8,79% JUSTICIA 22.271.913 4,10% SIN CLASIFICACIÓN 21.787.656 4,01% DEMOCRACIA 7.321.876 1,35% CIENCIA Y TECNOLOGÍA 5.475.963 1,01% (en blanco) 5.058.560 0,93% INFRAESTRUCTURA 4.856.545 0,89% PREVENCIÓN DE DESASTRES 3.963.009 0,73% DESARROLLO EMPRESARIAL 3.339.119 0,61% AGROPECUARIO 2.377.609 0,44% DESARROLLO ALTERNATIVO 2.033.387 0,37% 57 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 1.267.058 0,23% ESTUPEFACIENTES 1.120.560 0,21% DESMOVILIZACION Y 892.181 0,16% REINTEGRACION DESARROLLO URBANO 284.200 0,05% TOTAL 543.207.679 Fuente: Dirección de Cooperación Internacional – corte enero a diciembre de 2011 1.2. Nuevas Fuentes de Cooperación MONTO DE NUEVOS CONVENIOS GESTIONADOS CON OTRAS FUENTES DE COOPERACIÓN 2011 ACTOR USD % DESCENTRALIZADA 25.104.481 72% ONG INTERNACIONAL 4.445.121 13% IGLESIA 2.790.678 8% ONG NACIONAL 2.683.457 8% TOTAL 35.023.737 Fuente: Dirección de Cooperación Internacional - DCI Líneas apoyadas MONTO DE NUEVOS CONVENIOS GESTIONADOS CON OTRAS FUENTES DE COOPERACIÓN POR TEMAS 2011 OTROS TEMAS USD % DESARROLLO SOCIAL 25.337.148 72% EN BLANCO 5.574.314 16% DERECHOS HUMANOS 2.362.475 7% JUSTICIA 523.051 1% DESARROLLO EMPRESARIAL 520.737 1% SIN CLASIFICACIÓN 292.276 1% DESSMOVILIZACION Y 276.831 1% REINTEGRACION DEMOCRACIA 72.632 0,20% INFRAESTRUCTURA 64.273 0,20% TOTAL 35.023.737 Fuente: Dirección de Cooperación Internacional – DCI 1.3. Inversión Social Privada MONTO DE NUEVOS RECURSOS GESTIONADOS DE INVERSION SOCIAL PRIVADA 2011 USD EMPRESA USD ISP CONTRAPARTID USD TOTAL A CHEVRON $ 306.201 $ 306.201 $ 612.402 FUNDACION ALCARAVAN $ 952.625 $ 283.518 $ 1.236.143 INDEPENDENCE $ 113.407 $ 45.363 $ 158.770 58 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    MONTO DE NUEVOSRECURSOS GESTIONADOS DE INVERSION SOCIAL PRIVADA 2011 USD EMPRESA USD ISP CONTRAPARTID USD TOTAL A PNUD $ 60.513 $ 63.144 $ 123.657 FUNDACIÓN PROPAL $ 867.491 $ 113.419 $ 980.910 BAVARIA $ 131.551 $ 131.551 $ 263.102 SMURFIT $ 453.266 $ 42.414 $ 495.680 F. RESTREPO BARCO $ 2.806.846 $ 68.043 $ 2.874.889 COCACOLA-TETRAPACK, $ 7.200.000 $ 7.200.000 FUNDACION BUFFET F. PUERTO BAHIA $ 827.586 $ 827.586 ZOLIPs SOPO $ 374.605 $ 15.130 $ 389.735 FUNDACIÓN SALDARRIAGA $ 900.000 $ 900.000 CONCHA POSTOBÓN $ 573.850 $ 573.850 TOTAL $ 15.567.941 $ 1.068.783 $ 16.636.724 Fuente: Dirección de Cooperación Internacional - DCI 1. Logros  Complementó los esfuerzos nacionales en materia económica, social y ambiental  Posicionó al país, como un actor internacional –de peso– que extiende sus manos para aportarle al progreso de otros.  Colombia dejó de ser ‘monotemática’, porque antes nuestra agenda internacional se concentraba –casi exclusivamente– en asuntos como la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, y ahora tenemos una agenda diversificada, que incluye el desarrollo social, el medio ambiente, la ciencia y la tecnología.  Colombia goza de reconocimiento en materia de cooperación, ya no somos ese país que se limitaba a pedir ayuda, sin nada para ofrecer.  Colombia se convirtió en una nación capaz de liderar verdaderas alianzas para el desarrollo, aportando nuestro talento y nuestra experiencia, en un diálogo horizontal con la comunidad internacional. 2. Retos  Alinear la cooperación con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.  Articular a todos los sectores y entes territoriales con el propósito de obtener una cooperación más efectiva e integral.  Diversificar las fuentes de cooperación.  Alcanzar para el final del cuatrienio, la meta de 2.200 millones de dólares gestionados.  Hacer más expedito el manejo de fondos de cooperación por parte de las entidades oficiales. 59 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    Balancear mejor la distribución territorial de los proyectos de cooperación internacional.  Consolidar nuestra oferta de cooperación sur-sur para fortalecer esa oferta de cooperación, nuestra agencia pasará de ejecutar 1 millón de dólares anuales a cerca de 8 millones de dólares –a partir de este mismo año–, entendiendo que podemos hacer mucho más para compartir nuestras historias de éxito. 3. Riesgos Estratégicos Potenciales identificados para la Cooperación Internacional Adicional a los retos identificados para la cooperación internacional se han identificado una serie de riesgos potenciales que de alguna manera pueden afectar esta operación en el futuro. Estos riesgos son:  Debilidades institucionales de las Gobernaciones para liderar efectivamente las intervenciones gestionadas desde la Cooperación Internacional.  Pérdida de financiación con recursos por complejidad en la distribución en los proyectos apalancados por la cooperación internacional.  Baja flexibilidad en las dimensiones de negociación de las intervenciones que son financiadas por la cooperación internacional. 60 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    OBJETIVO TRANSVERSAL 5.CONSTRIBUIR AL DESARROLLO DE CAPACIDADES, GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES, ACCESO A ACTIVOS PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO AUTÓNOMO DE COMUNIDADES, FAMILIAS E INDIVIDUOS Su objetivo principal es concurrir en la atención de la población objeto del Departamento para la Prosperidad Social, hacia la inclusión productiva, induciendo procesos de desarrollo de capacidades, generación de oportunidades y acceso a activos a través del desarrollo de infraestructura social, hábitat y entorno, seguridad alimentaria y nutricional, generación de ingresos y empleabilidad, para el restablecimiento de medios de subsistencia en condiciones de alta vulnerabilidad por desplazamiento, violencia y pobreza; facilitando la transición hacia la Estabilización Socio Económica, ambientalmente sostenible en el ámbito de la prosperidad democrática hacia una Colombia con más empleo, más seguridad y menos pobreza. Esquema Conceptual COMPLEMENTARIEDAD HACIA UNA SOLA COLOMBIA SOSTENIBILIDAD PND (Locomotoras), Buen Gobierno, Visión 2019, CONPES (3616, 3969, 113,102,91) INIICIATIVAS  ESTRATEGICAS LINEAS  Desarrollo de Generación de Acceso Focalización  RESULTADOS CLAVES ESTRATEGICAS Capacidades Oportunidades Activos Poblacional y  territorial Cambio de actitud; Innovación Seguridad Hábitos de consumo, Alimentaria Acceso y Disponibilidad Articulación de  Inversión CONDICIONANTES Factores Clave de Éxito Aliados  Fortalecimiento de competencias (O-D); Estratégicos Equidad Ingresos y Acceso Real al sistema Empleo Microfinanciero; Formación y Recuperación del tejido productivo Conocimiento Articulación  Desarrollo de Institucional  infraestructura social; Infraestructura Empoderamient Local empleo de choque; Hábitat y o Concurrencia en proyectos Entorno movilizadores Canalización de insumos Sostenibilidad Análisis de los hacia el desarrollo socio Involucrados Donaciones económico Alianzas • Contribuir Eficazmente a la reconciliación de los colombianos víctimas de la violencia • Contribuir a la Superación de la Pobreza Extrema en Colombia Objetivos Estratégicos • Generar condiciones territoriales para la paz, la consolidación y desarrollo en territorios f ocalizados • Lograr un alto impacto de la cooperación, pública y privada, nacional e internacional • Liderar ef ectivamente y de forma participativa nuestros sistemas interinstitucionales y contribuir en la atención post “Ola Invernal” • Consolidar una reputación de entidad pública ejemplar Superación de la  Recuperación  y  Atención y Cooperación  Unidades Estratégicas  pobreza Desarrollo Territorial reparación a VV Internacional Visión Territorial, APP, Agenda Territorial, Bienestar Social, Fronteras, Condiciones de Entrada y Salida El esquema conceptual de la Unidad Estratégica de Inclusión Productiva y Generación de Capacidades, ilustra las diferentes variables que soportan su gestión, a partir del mapa estratégico de la Entidad y del objetivo táctico que atiende. 61 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    El proceso deInclusión Productiva como Integrador, orientado por un modelo de focalización poblacional y territorial; como facilitador, a través de Asistencia Técnica y acompañamiento social orientado hacia la Medición Multidimensional, en términos de mejora GED – Goce Efectivo de Derechos, LBF –Línea Básica Familiar-, GOB-Gobernabilidad y LEG-Cultura de la Legalidad. Se organizaron cuatro Estrategias de trabajo que permiten la atención individual o integral de la población objeto:  Seguridad Alimentaria y Nutricional  Generación de Ingresos y Empleabilidad  Infraestructura y Hábitat  Donaciones A su vez, la Resolución No.10298 de 20 Diciembre de 2010 y sus modificatorias Resoluciones No.009 del 20 de Enero y No.08007 del 10 de octubre de 2011 expedidas por la Dirección General, organizan funcionalmente algunas dependencias y crean otras en la entidad, entre ellas la Unidad Estratégica Inclusión Productiva y Generación de Capacidades, a la cual quedaron adscritos los siguientes grupos de trabajo:  Red de Seguridad Alimentaria – ReSA®  Generación de Ingresos y Empleabilidad-GIE  Infraestructura y Hábitat-I&H  Operación Prolongada de Socorro – OPSR (Apoyo Misional)  Donaciones  Programa Empleo de Emergencia. 1. Red de Seguridad Alimentaria - ReSA Definición Programa con enfoque sociocultural que, partiendo de las riquezas de nuestro país (clima, diversidad de suelos, variedad de especies de flora y fauna, energía solar, agua, etc.), así como de la sabiduría de la población, tiene como propósito generar en las comunidades un “cambio de actitud”, de manera que se establezcan unidades de producción de alimentos para el autoconsumo, se promuevan hábitos alimentarios y condiciones alimentarias saludables en el consumo y se promueva el uso de alimentos y productos locales; como parte de una estrategia que contribuye a la disminución de la seguridad alimentaria en la población. 62 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    1.1. Gestión delperiodo El Programa ReSA alcanzó el siguiente cubrimiento durante año 2011: INVERSIÓN INDICADORES AVANCE (MILLONES $) Total familias vinculadas a proyectos de 32.259 $8.947 seguridad alimentaria Municipios priorizados con proyectos ReSA 129 municipios Fuente: Oficina Asesora de Planeación Monitoreo y Evaluación 1.2. Logros  Entre 2010 y 2011 se apoyó la construcción de los planes Boyacá, Nariño, Pereira (en aprobación) y a la construcción de la propuesta Eje Cafetero sin Hambre (caldas, Quindío y Risaralda).  En 2011 se trabajó activamente con 20 municipios en el tema de sensibilización en seguridad alimentaria y nutricional para la construcción de política pública con miras a determinar el aporte a los objetivos de desarrollo del milenio. Este trabajo fue convocado conjuntamente con la Federación Nacional de Municipios y la Alta Consejería por la Prosperidad.  Se desarrollaron dos conversatorios con participación de expertos internacionales de CEPAL, OIT, FAO y actores nacionales. Temas trabajados: Empleo Rural como Motor de Desarrollo y, Medición en Seguridad Alimentaria y Nutricional.  Se apoyó la estrategia de Cooperación Sur - Sur y se lideró la Iniciativa América Latina Caribe sin Hambre, prestando asistencia técnica activa a Grenada, Guyana, Honduras, Jamaica, República Dominicana, St Kitts, Guatemala e iniciamos estudios para apoyar a Haití. Dentro de los temas trabajados se encuentra política pública, tecnologías de la información en Seguridad Alimentaria y Nutrición y montaje y mantenimiento de huertas.  1.141 Cogestores capacitados en la dimensión de nutrición; 552 personas entre profesionales de grupos operadores y líderes, capacitados en temas de nutrición y hábitos alimentarios saludables; 434 profesionales y técnicos capacitados en montaje y mantenimiento de huertas y 51 docentes en Seguridad Alimentaria y Nutricional. 63 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    2. Generación de Ingresos y Empleabilidad Definición Proceso que busca responder de manera efectiva, a las necesidades de la población objetivo en materia de Generación de Ingresos y Empleo, a través de líneas de intervención orientadas a la formación de capacidades, a la generación de oportunidades y al acceso a activos, buscando la inclusión productiva y social de la población pobre y vulnerable del País. El programa se caracteriza por el alto grado de innovación en sus productos y servicios, por la mejora continua en sus modelos de intervención y por su equipo humano altamente comprometido con la misión del Departamento para la Prosperidad Social. Las líneas de intervención están orientadas a la Formación del Capital Humano, el Impulso a la inclusión productiva y a las políticas activas para la población pobre extrema y en situación de desplazamiento.  MUJERES AHORRADORAS EN ACCIÓN – MAA. Busca promover en las mujeres participantes autonomía, empoderamiento, construcción y participación en redes empresariales y solidarias. Instalar capacidades sociempresariales con enfoque de género y brindar acompañamiento que impulse el autoempleo, romper barreras de acceso al Sistema microfinanciero y generar cultura del ahorro, manejo del dinero y aseguramiento de la vida.  TRABAJEMOS UNIDOS – TU. Aumentar el nivel de empleabilidad de las poblaciones vulnerables del país, especialmente jóvenes, mujeres, población con discapacidad, población adulta desempleada de largo plazo y/o inactiva y población en situación de desplazamiento, a través del desarrollo de intervenciones específicas para cada uno de estos grupos, que conjuguen acciones de acompañamiento, asesoramiento, formación y entrega de apoyos de sostenimiento que favorezcan el proceso de enganche laboral. A través de las diferentes herramientas que tienen como fin el Impulso al a Inclusión productiva y social, se pretende movilizar acciones que ultimen en la ampliación de oportunidades de empleabilidad y autoempleo o emprendimiento, hacia el desarrollo del potencial productivo, las oportunidades de generación de ingresos, el acceso a recursos productivos, el sostenimiento económico y la mejora en las condiciones y el bienestar de la población.  INCENTIVO A LA CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO – ICE. Tiene como fin, beneficiar a personas en situación de pobreza extrema o desplazamiento, a través de un modelo flexible de formación de capacidades que articula la oferta educativa y el sector privado para permitir una EFECTIVA INSERCIÓN en el mercado laboral. 64 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    RUTA DE INGRESOS Y EMPRESARISMO – RIE. Avanzar en el incremento de las capacidades sociales, productivas, administrativas y empresariales de las familias pobres, vulnerables y en situación de desplazamiento, preferiblemente vinculadas a la Red UNIDOS que han sido priorizadas por el Gobierno Nacional para la superación de su situación de pobreza extrema (350.000 familias), mediante procesos de formación, acompañamiento, seguimiento, financiación y asistencia técnica que requieran las unidades productivas individuales o asociativas. El acceso a activos de la población pobre y vulnerable, con fines productivos, dinamizan las economías de las regiones, con actividades sostenibles, que permiten el incremento del potencial productivo, la mayor generación de ingresos y la generación de empleo.  CAPITALIZACIÓN MICROEMPRESARIAL- CM. Herramienta dirigida a apoyar el desarrollo de capacidades empresariales y la capitalización de organizaciones productivas y microempresas existentes a fin de contribuir a la consolidación de negocios, a la generación de empleo y el aumento de los ingresos para mejorar la calidad de vida de la población a través de la financiación de Activos Fijos.  RECUPERACIÓN DE ACTIVOS IMPRODUCTIVOS - RAI: Es una herramienta para la generación de autoempleo, empleo e ingresos, que parte de la identificación de activos con vocación productiva que se encuentren subutilizados, inutilizados o desviados de su uso, para que mediante su aprovechamiento, se desarrollen proyectos productivos que beneficien a grupos de población pobre extrema, vulnerables, víctimas de la violencia y del desplazamiento. 65 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    Con las anterioresintervenciones se logro la generación de 63.330 empleos directos y equivalentes, como contribución a la meta a cargo de la Unidad Estratégica de Inclusión Productiva y Sostenibilidad que llegó a 71.397 Empleos directos y equivalentes. 1.3. Gestión del Periodo A continuación se muestra la inversión realizada a través de cada una de las líneas, así como el alcance. INVERSIÓN INDICADORES PERSONAS (MILLONES $) Mujeres Ahorradoras en Acción 62.140 Ruta de Ingreso y Empresarismo 10.700 Capitalización Microempresarial 7.814 $51 Incentivo a la Educación Superior ICETEX 3.455 $762 Recuperación De Activos Improductivos 9.463 $1.512 Trabajando Unidos 7.714 Mujeres Productivas 2.709 $4.334 Fuente: Oficina Asesora de Planeación Monitoreo y Evaluación Con las anteriores intervenciones se logro la generación de 63.330 empleos directos y equivalentes, como contribución a la meta a cargo de la Unidad Estratégica de Inclusión Productiva y Sostenibilidad que llegó a 71.397 Empleos directos y equivalentes. 1.4. Logros Mujeres Ahorradoras  20.074 Mujeres Ahorradoras en Acción Graduadas de su proceso de formación socioempresarial con enfoque de género.  64.000 Mujeres de la Red Unidos y Víctimas del Desplazamiento Forzado, participando en el Proyecto Mujeres Ahorradoras en Acción.  Disminución del crédito informal del 19% al 5%.  El 60,9% de las mujeres ahorradoras generaron al menos 1 empleo directo en sus unidades productivas y el 21,4% al menos 2 empleos directos.  98.1% de las Mujeres Ahorradoras en Acción con negocio propio, el 93% de estos negocios es fuente de ingreso principal de sus familias.  2.611 mujeres participantes vinculadas al Programa "Ahorro Pro vivienda" del Fondo Nacional del Ahorro. 66 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    Hasta 2011 $12.000 millones en cuentas de ahorro, 82% reinvertidos directamente en activos para sus propios negocios.  Incremento en un 21% de los ingresos de las mujeres participantes.  51 Organizaciones de Mujeres Ahorradoras con Fondos de Ahorro Autogestionados,  Transferencia de conocimientos de las mujeres ahorradoras a 3.000 familias en acción de la comunidad.  14 acciones ambientales a nivel nacional interviniendo 4 Nacimientos de Agua, 6 zonas verdes recuperadas y 640 Arboles Sembrados.  6.500 mujeres ahorradoras han accedido a microcrédito productivo.  100% de la Mujeres con Microseguro de vida por primera vez en su vida Incentivo a la Educación Superior  3.166 estudiantes en su etapa de formación beneficiados con el incentivo a la Educación Superior.  El 74% de los participantes del programa registrados en carreras profesionales universitarias; 21% de los participantes registrados en carreras tecnológicas; 5% de los participantes registrados en carreras técnicas.  61% de los participantes son mujeres.  888 participantes realizaron sus estudios en 78 CERES de todo el País.  634 jóvenes beneficiarios vinculados al mercado laboral. Políticas Activas-Trabajemos UNIDOS  Articulación interinstitucional en la mesa de Generación de Ingresos del Gobierno Nacional.  Diseño del modelo de seguimiento y sostenibilidad y, de la herramienta Trabajemos Unidos (TU).  7.714 personas de la Red Unidos participando en el proyecto “Trabajemos Unidos”. Incentivo a la Capacitación para el Empleo.  34 alianzas estratégicas a través de la articulación público privada en 17 municipios del país. 67 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    3.455 participantes en el proceso. Ruta de Ingresos y Empresarismo  Metodología aprobada por la mesa de Generación de Ingresos del Gobierno nacional.  10.700 personas de la Red Unidos participando en el proceso. Capitalización Microempresarial  50 Microempresas Capitalizadas.  7.814 participantes del componente Capitalización Microempresarial.  60 Microempresas apoyadas a través de la línea modernización, generando 250 nuevos empleos formales y estables.  28 Fondos rotatorios con un capital de $ 143.5 millones.  1800 árboles sembrados como acción para la mitigación del impacto ambiental.  10% de variación positiva en la utilidad de los proyectos.  72% de las organizaciones ha recibido capacitaciones.  100% de las organizaciones bancarizadas.  100% de los participantes con seguro de vida por primera vez.  100% de las microempresas con seguro de activos. Recuperación de Activos Improductivos  9.463 participantes del componente Recuperación de Activos Improductivos.  66 procesos de recuperación de activos, lo que equivale a una inversión por familia de $ 592.004. Generales  Articulación interinstitucional con las entidades y organizaciones que participan en la mesa de superación de la pobreza y generación de ingresos, haciendo parte activa de la ruta que exige la política pública en generación de ingresos a través del CONPES 3616. 68 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    Diseño y puesta en marcha del sistema de información para la captura de registros administrativos y el seguimiento a los proyectos.  Desarrollo y puesta en marcha de la metodología para la medición de Empleo del Programa GIE.  Consolidación de una alianza estratégica con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, a través de la participación regular en su comité y la implementación de la estrategia de Desarrollo Económico Incluyente a través de los Centros Regionales de Emprendimiento CEMPRENDE.  Articulación interinstitucional con el Ministerio de Trabajo a través del programa trabajemos unidos; con el SENA en procesos de formación para el empleo, y con el Fondo Nacional de Ahorro para el acceso a créditos de vivienda.  Estructuración de un convenio con Fundación Capital para la revisión y transferencia de conocimientos de procesos exitosos en la superación de la pobreza a nivel mundial  Diseño del modelo de seguimiento y sostenibilidad y, de las herramientas de Recuperación de Ingresos y Empresarismo y Trabajemos Unidos (TU).  En 2011 se están atendiendo 10.700 participantes en victimas del desplazamiento forzado por la violencia y/o en pobreza extrema a través de la herramienta Recuperación de Ingresos y Empresarismo.  Nominación de Mujeres Ahorradoras al "Premio Nacional de Alta Gerencia" del Departamento Administrativo de la Función Pública y selección de Edge Finance y Proyecto Capital como una experiencia exitosa de ahorro en América Latina. 1.5. Retos  Mantener una focalización de los recursos del programa del 70% en atención hacia la meta de las 350.000 familias de UNIDOS.  Desarrollar metodología para el programa de Enfoque Diferencial y para la bolsa de recursos en Generación de Ingresos – Unidos.  Establecer la articulación de la estrategia TU “Trabajemos Unidos” que se viene consolidando a través de la línea de Políticas Activas entre el DPS, el Ministerio de Protección Social, el DNP y el SENA el cual concentra esfuerzos en la población de la Red Unidos del Plan Nacional de Desarrollo como puerta de entrada a cada una de las herramientas de la oferta institucional del grupo de acuerdo a las necesidades de cada participante.  Consolidar el componente transversal de seguimiento y sostenibilidad orientado a fortalecer las intervenciones ya terminadas. 69 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    Consolidar los modelos de pagos de incentivos a los beneficiarios y el acompañamiento de la estrategia de recuperación de Ingresos y Empresarismo.  Manejo de las vigencias futuras de la estrategias Mujeres Ahorradoras, Trabajemos Unidos y el Modelo de Sostenibilidad.  Actualización de los registros administrativos del Sistema de Información (a diciembre de 2011).  Expansión de la herramienta Mujeres Ahorradoras y consolidación del programa de Empleo de Emergencia.  Cumplir con la meta de 400.000 Mujeres Ahorradoras en Acción en el cuatrienio. 3. Infraestructura y Hábitat Definición Área transversal que contribuye al cumplimiento de los objetivos estratégicos del DPS mediante la ejecución de obras con sentido social y la reconstrucción de infraestructura afectada por hechos violentos. 1.6. Gestión del periodo A continuación se muestra la inversión realizada a través de cada una de las líneas, así como el alcance: INVERSIÓN INDICADORES ALCANCE (MILLONES $ ) Obras para la Prosperidad (proyectos) 592 $358.005 Fuente: Oficina Asesora de Planeación Monitoreo t Evaluación 1.7. Logros  7.542 empleos directos e indirectos temporales; 31 Iniciativas productivas, creadas o formuladas en torno a las obras. (2010 – 2011).  108 Iniciativas de corresponsabilidad, que se benefician de las obras, mano de obra comunitaria y brigadas de salud. (2010 – 2011).  12 Obras dotadas con elementos que garantizan su uso inmediato. (2010 – 2011).  92% de satisfacción del cliente según los 5.286 sondeos aplicados (2010 – 2011). 70 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co Fuente: Oficina Asesora de Planeación – corte enero a octubre de 2011
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    En 472 proyectos en el 2010 y 496 en el 2011 el 52% de los proyectos ejecutados cuentan con acompañamiento social. (2010 – 2011).  Mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, reducción de costos y tiempo de transporte en sus regiones; incremento de actividades culturales, deportivas y comunitarias, y mejoramiento en participación ciudadana.  4.780 personas capacitadas en temas que promueven la participación ciudadana, el fortalecimiento del tejido social y la capacidad de gestión de las comunidades.  Creación y/o fortalecimiento de 340 instancias de Participacion y Control Social.  Gestión de recursos para cofinanciación por $5.761 millones (2010 – 2011) en contrapartidas en su gran mayoría de gobiernos locales.  Presencia en 480 municipios, con 1.139 obras realizadas con una inversión de $462.884 millones 1.8. Retos  Implementar un modelo de operación a través de la gerencia integral por resultados.  Optimización del ciclo operativo para mejorar la expectativa de respuesta a la comunidad.  Lograr una eficiente formulación de los proyectos por parte de los entes territoriales a través de la apropiación del portafolio de proyectos del área.  Para el primer semestre del 2012 culminar el proceso de contratación de los CONTRATOS ESTRATÉGICOS del área, que permitan la Gerencia Integral implementada en el 2011 y el Operador Nacional para Estudios y Diseños. 4. Grupo de Trabajo Apoyo Misional – (Operación Prolongada de Socorro y Recuperación– OPSR) 71 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    Definición Grupo de iniciativas de carácter especial, coyuntural y transversal a los procesos misionales de la entidad, inserto en la Unidad Estratégica de Inclusión Productiva y Generación de Capacidades; cuyas acciones se enmarcan en la coordinación, gestión, articulación de temas estratégicos y coyunturales temporales ocasionados por situaciones de emergencia humanitaria manifiesta, asociadas a la seguridad alimentaria y nutricional, desastres naturales y violencia generalizada de grupos con altos índices de vulnerabilidad. 1.9. Gestión del periodo A continuación se muestra la inversión realizada a través de cada una de las líneas, así como el alcance: RACIONES INDICADORES ALCANCE ALIMENTARIAS Beneficiarios atendidos 832.014 125.976.820 Fuente: Oficina Asesora de Planeación Monitoreo y Evaluación 1.10. Logros  1'345.239 beneficiarios atendidos por la OPSR en 524 municipios a través de 4.536 proyectos de ayuda alimentaria y no alimentaria.  180´039.020 raciones de alimentos entregada.  735 activos comunitarios (escuelas, aulas, centros de salud y comedores comunitarios) mejorados y/o construidos.  1.063 obras de saneamiento básico (Acueductos y otros acceso a agua: pozos comunitarios (aljibe), acometidas a acueductos municipales, Alcantarillados: conexiones al sistema domiciliarios de alcantarillado, construcción de letrinas, lavamanos, sanitarios, tanques de almacenamiento, pozos sépticos.  Siembra y Cultivo de 14.840 hectáreas.  La siembra y uso de 650.000 metros cuadrados en huertas caseras.  Cría de 127.800 alevinos en proyectos de piscicultura. 72 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    Cría de 97.400 animales de especies menores.  Construcción y mejoramiento de 4.358 viviendas (mejoramiento o construcción de viviendas).  Permanencia escolar de 155.000 niños.  2.255 familias atendidas con la entrega de filtros de agua, kit de Hábitat y auto cuidado, capacitación y acompañamiento. 1.11. Retos  Marcar la diferencia mediante la asistencia integral en el tiempo con un enfoque familiar.  Brindar asistencia integral a los pueblos indígenas con un enfoque diferencial y atención preferente a las mujeres.  Integrar y fortalecer la institucionalidad, la coordinación de esfuerzos, con un enfoque de logros y resultados.  Propiciar la corresponsabilidad de los entes territoriales para complementar y mejorar la capacidad de respuesta en la atención.  Transitar en el marco de la OPSR, la asistencia alimentaria de la Operación hacia programas del Gobierno. 5. Donaciones Definición Proceso transversal dentro de la Unidad Estratégica de Inclusión Productiva y Generación de Capacidades, catalogado como servicio y como tal, complementa y contribuye al cumplimiento de las diferentes líneas estratégicas de la Unidad, canalizando insumos hacia el desarrollo socioeconómico, identificando y orientando elementos acordes con la gestión que adelanta la UEIP. 1.12. Gestión del periodo El Programa de Gestión de Donaciones realizó la siguiente intervención durante el 2011: 73 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    INVERSIÓN INDICADORES AVANCE (MILLONES DE $) Municipios beneficiados con donaciones 122 Donaciones en especie entregadas 2.461 $82.154 Fuente: Oficina Asesora de Planeación Monitoreo y Evaluación 1.13. Logros  Articuló con el grupo de Generación de Ingresos y Productividad, con lo cual se identificaron 192 proyectos de confección textil. Se espera para el 2012, apoyar estos proyectos, capacitar 3.538 personas y generar 9.653 empleos.  $82.781 millones entregados en donaciones en especie, a través de 461 entidades operadoras, distribuidas en todo el territorio nacional a la población que sufre condiciones de extrema pobreza y vulnerable.  Como parte del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, el DPS destinó apoyos de donaciones en especie hacia todo el país para los damnificados de la Ola Invernal por valor de $48.000 millones.  $17.485 millones en donaciones, entregados a población adscrita a los programas de Desplazados, Familias en Acción, Generación de Ingresos, Infraestructura y Hábitat, PCI, Red de Seguridad Alimentaria ReSA y Red UNIDOS a nivel nacional.  De manera articulada con el Grupo de Trabajo de Generación de Ingresos y Empleabilidad se entregaron donaciones consistentes en material textil por valor de $226 millones.  Polietileno entregado a la Corporación para el Fomento Hacia el Desarrollo y la Participación de las Comunidades en Colombia "Colombia Unida, en convenio con la empresa privada se fabricaron 2.000.000 de bolsas para siembra de semillas, 1.150 unidades de polisombra de 4mt x 5mt, 1.250 unidades de plástico negro y transparente de 4mt x 5mt calibre 4, 250 rollos de manguera plástica de 50mt, 6200 bolsas para vestido, 2000 separadores para separar arepas y entrega de plásticos para la fabricación de empaques de una empresa de acolchados apoyados por el Programa Generación de Ingresos.  Se apoyó a cerca de 600 familias del departamento de Santander vinculadas a la estrategia UNIDOS con material plástico (polisombra, bolsas para semilla, manguera para riego, plástico negro y plástico transparente), quienes generaron un ahorro de $70.000 por familia. Con cada una de estas familias y con el apoyo del Comité de Cafeteros, el ICA y los Cogestores UNIDOS se impulsó y promovió la siembra de un millón de semillas de café en vivero para luego ser llevadas a terreno. Se promovió el establecimiento de huertas caseras. 1.14. Retos 74 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    Fortalecer las alianzas con el sector público y privado para aumentar las oportunidades de Donaciones en especie incrementando los volúmenes y los tiempos de entrega, como un proceso misional que brinde apoyo a la gestión de los demás grupos de la UEIPGC.  Diversificar la estrategia de recepción de donaciones para proyectar la multiplicidad de acciones que permitan aumentar el impacto del proceso y un manejo eficiente de los recursos.  Frente a la transformación institucional y los nuevos alcances y objetivos misionales del Departamento para la Prosperidad Social, rediseñar su operación enfocándola hacia el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de la población beneficiaria focalizando activos en especie de manera pertinente y oportuna para la ejecución de las políticas, planes generales, programas, estrategias y proyectos del Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación. 6. Programas de Generación de Empleo de Emergencia Definición El Programa de Empleo de Emergencia promueve la generación de ingresos y mitiga los choques negativos sobre el empleo y la transición de la formalidad a la informalidad laboral a través de la contratación de mano de obra para el periodo de crisis, impulsando la empleabilidad y desarrollando capacidades productivas, sociales y laborales entre la población damnificada y afectada por la Ola Invernal 2010-2011, amortiguando el impacto sobre el flujo de ingresos de los hogares afectados, mitigando las pérdidas económicas o productivas en la población damnificada y/o afectada. Línea 1 Iniciativas para actividades de reparación, recuperación y rehabilitación de infraestructura, obras de mitigación de impacto del invierno, prevención de inundaciones y deslizamientos o iniciativas para apoyar la habilitación de suelos urbanos y rurales, para infraestructura habitacional y social comunitaria con alta intensidad de mano de obra que genere empleo a la población objeto del programa en la región priorizada. En este componente se vincularán participantes con una jornada de 4 (cuatro) horas diarias por un plazo máximo de 6 meses. Se valora positivamente el incremento del impacto en la generación de ingresos, la protección y preservación de empleos y la reactivación de cadenas de valor y microcircuitos económicos locales. Línea 2 Esta línea implementará, proyectos productivos y emprendimientos para pequeños productores, orientados a remover cuellos de botella derivados del impacto de la Ola Invernal, que impidan el adecuado desarrollo de cadenas productivas altamente generadoras de empleo en el territorio, soporten una rápida recuperación de los circuitos económicos locales y favorezcan la generación de ingresos y la seguridad alimentaria con posibilidades de explotación de excedentes. Se busca la recuperación y/o protección del tejido productivo a través de iniciativas de seguridad 75 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    alimentaria, recuperación deactivos improductivos y capitalización micro empresarial para el ahorro vía no gasto, la movilidad de ingresos en la región y la reactivación de los circuitos económicos locales. Se utilizarán ReSA®, Recuperación de Activos Improductivos y Capitalización Microempresarial como instrumentos de la Unidad de Estratégica de Inclusión Productiva y de Generación de Capacidades del Departamento para la Prosperidad Social. 1.15. Logros  Se adjudicó la invitación del ejecutor de la Zona Norte, y están en proceso las invitaciones de las zonas Centro Occidente, Centro, Boyacá – Cundinamarca.  195 propuestas recibidas de 21 municipios, que incluyen 37.490 participantes y un valor de $76.283 millones.  74 municipios visitados para realizar las evaluaciones técnicas.  Se han aprobado propuestas a 67 municipios con 11.443 participantes, por valor de $23.134 millones.  Divulgación del programa para los damnificados de Cartagena, 698 inscritos, de los cuales 230 se encuentran en el registro de damnificados del DANE. 1.16. Retos  Lograr la meta 37.500 empleos propuestos.  Lograr el fortalecimiento de las capacidades y condiciones de empleabilidad de los participantes para que logren su enganche laboral una vez hayan culminado su participación en el programa.  Consolidar el programa de generación de empleo de emergencia como una estrategia permanente en la oferta de servicios del sector. 7. Riesgos Estratégicos Potenciales identificados para la Inclusión Productiva y la Sostenibilidad Adicional a los retos identificados para la inclusión productiva se han determinado una serie de riesgos potenciales que de alguna manera pueden afectar esta operación en el futuro. Estos riesgos son:  Debilidades en la captura y sistematización de registros administrativos que permitan dar cuenta de la población atendida.  Limitada disposición de recursos para la promoción de las familias a medida que estas cuenten con el perfil para ser atendidos por programas de generación de ingresos.  Alta probabilidad de insostenibilidad de intervenciones de generación de ingresos por ausencia de un modelo dirigido al fortalecimiento de los proyectos tanto individuales como colectivos de tal manera que las intervenciones tengan un horizonte de largo plazo. 76 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    III. EJECUCIÓN ÁREAS DE SOPORTE A continuación se presentan los diferentes aspectos a través de los cuales se ha gestionado la operatividad de la Entidad. 1. Gestión en la Contratación La Entidad firmó 3.644 contratos durante la vigencia 2011, para la ejecución de sus programas misionales, como se refleja en la siguiente tabla: CONTRATOS – VIGENCIA 2011 A 31 DE DICICIEMBRE MÍNIMA MENOR MAYOR ESTADO TOTAL CUANTÍA CUANTÍA CUANTÍA Liquidado 204 35 0 239 Por Proceso de Selección 6 4 0 10 Por contratación Directa 198 31 0 229 En Proceso de Liquidación 160 61 0 221 Por Proceso de Selección 4 13 0 17 Por Contratación Directa 156 48 0 204 Ejecución 142 2125 917 3184 Por Proceso de Selección 10 55 152 217 Por Contratación Directa 132 2070 765 2967 Fuente: Oficina de Contratos y Liquidaciones De otras vigencias, la Entidad tiene 478 contratos en estado ejecución, en proceso de liquidación y suspendidos; como se muestra en la siguiente tabla: CONTRATOS – OTRAS VIGENCIAS MÍNIMA MENOR MAYOR ESTADO CUANTÍA CUANTÍA CUANTÍA TOTAL En Proceso de Liquidación 100 170 29 299 Ejecución 71 60 48 179 Fuente: Oficina de Contratos y Liquidaciones 1.1. Acciones para garantizar la Transparencia en la Contratación A través de la página de la entidad se informa a la ciudadanía en general acerca de la contratación adelantada durante este periodo: a) Publicaciones página Web: 77 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    1620 Contratos Realizados  470 Contratos para Publicar en la Web  1150 No obligatorios en publicación  89.5% Contratos Publicados (421 de los 470) b) Publicaciones PUC:  1620 Contratos Realizados  470 Contratos para Publicar en la Web  1150 No obligatorios en publicación  89.5% Contratos Publicados (421 de los 470) Como acciones adicionales a garantizar la transparencia en la contratación, se cuenta:  Masificación y fortalecimiento del SICON, incluyendo la información de la etapa precontractual.  Implementación del Sistema de Gestión y Planeación Contractual. 1.2. Logros  Se impulsó hacer por proceso de selección, contrataciones que antes se hacían directamente.  El proceso de liquidación avanzó en un 90%.  Se Implementó el Sistema de Información Contractual, como única fuente de consulta en cuanto a temas contractuales.  Se Implementó el Alarmómetro Automático desde SICON, a los Supervisores de cada contrato.  I Encuentro de Supervisores ACCIÓN SOCIAL 2011. 1.3. Retos  Masificar y fortalecer el SICON, incluyendo la información de la etapa precontractual.  Implementación del Sistema de Gestión y Planeación Contractual. 2. GERESS- Atención Peticiones, Quejas y Reclamos La siguiente tabla muestra las peticiones, quejas y reclamos recibidos, tanto por los procesos misionales como por los procesos de soporte. PROCESO PETICIONES QUEJAS RECLAMOS 78 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    % CUMPLIMIENTO % CUMPLIMIENTO % CUMPLIMIENTO RECEPCIONADAS RECEPCIONADAS RECEPCIONADAS RESPONDIDAS RESPONDIDAS RESPONDIDAS Procesos 643.086 618.447 96% 4.657 4.655 99.9% 13.656 13.627 99.7% Misionales Procesos de 390 - - 5 5 100% 3 3 100% Soporte Fuente: La información misional corresponde al Reporte de Peticiones-PQR de la Entidad Ene-Nov 2011. La información de procesos de Soporte corresponde al reporte de Peticiones-PQR que ingresan a través de CONTÁCTENOS (portal web de la Entidad) y que se direccionan a los procesos de soporte - Consultas y solicitudes Centro de Atención Telefónica 2.1. Principales Servicios solicitados por los usuarios Las solicitudes de Ayuda Humanitaria por parte de los beneficiarios son las que más se realizan (más de 2 millones de usuarios). NÚMERO DE USUARIOS QUE SERVICIO DEMANDAN EL PROGRAMA O SERVICIO AYUDA HUMANITARIA 2.461.016 PAGO DE SUBSIDIO CONDICIONADO 863.706 SUBSIDIO VIVIENDA 26.100 SOLICITUD LIBRETA MILITAR 953 SOLICITUD ACTUALIZACIÓN EN 90.134 REGISTRO Fuente: Consultas y solicitudes Centro de Atención Telefónica 2.2. Principales Acciones Implementadas para mejorar la atención a los usuarios  Puesta en marcha del plan de corto plazo en 9 Unidades Territoriales para el apoyo y mejoramiento de la ruta de peticiones-PQR impactando las fases de recepción y radicación de peticiones en Orfeo.  Posicionamiento del Centro de Atención Telefónica- CAT de la Entidad como canal de comunicación directo y de doble vía para la prestación de servicios no presenciales a los ciudadanos clientes- enmarcado en la calidad y la calidez.  Aplicación de la estrategia CONVERSEMOS a través del uso de mecanismos asociados a los teléfonos celulares de los ciudadanos clientes de la Entidad, usando mensajes de texto- SMS y mensajes de voz, de carácter informativo, educativo y psicoafectivo. Durante este año esta estrategia ha logrado un notorio incremento en sms enviados, mensajes de voz e interacción del envío de información precisa; para la Entidad esto se traduce en mayor cobertura a menor costo. 79 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    Diseño del modelo de atención de servicio al cliente con enfoque de género según la estrategia A LA MEDIDA, que es una solución de servicio que busca atender de manera diferencial a los ciudadanos clientes de la Entidad, por medio de estrategias multicanal y el uso de las TIC, enmarcadas en el apoyo psicoafectivo.  Involucramiento de los colaboradores de la Entidad (cliente interno) con la estrategia de ABRAZAR AL CLIENTE empleando mecanismos diversos a los convencionales (movilizaciones sede CAMACOL, piezas comunicativas, participación en el stand de la virtud de la confianza en los encuentros nacionales). 2.3. Logros  La puesta en marcha del plan de corto plazo de peticiones aportó elementos fundamentales para la construcción de la Ficha Técnica de Peticiones para 2012; 37.120 Peticiones recibidas por los facilitadores desde el 20 septiembre y hasta el 31 de diciembre; durante este año se diligenciaron 5.575 Formularios Únicos de Peticiones como plan piloto para el mejoramiento de los datos de ingreso y contacto de los ciudadanos al momento de entregar sus solicitudes.  Entre enero y diciembre de 2011 se atendieron 3.540.324 consultas de ciudadanos clientes; provenientes principalmente de Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, Bolívar y Sucre.  Durante 2011 frente a la estrategia CONVERSEMOS se logró remitir 14.728.588 mensajes de texto masivos, y 189.835 mensajes de voz; en interacción, se enviaron 158.338 mensajes a los ciudadanos que se comunicaron por este medio para realizar sus consultas.  Desde septiembre de 2011 se implementó la línea psicoafectiva a través del Centro de Atención Telefónica-CAT, la cual está orientada a brindar asesoría profesional en temas afectivos; enfocada a la escucha activa, orientación y atención en crisis especialmente de las ciudadanas clientes, es mencionar que alrededor del 74% de la población que se comunica al CAT son mujeres. 2.4. Retos  Implementación de medidas (como la propuesta de modificación del CRM del CAT) que permitan caracterizar a los ciudadanos clientes de la Entidad que acceden a los servicios por medios no presenciales; esto para mejorar las estrategias de servicio al ciudadano cliente.  Gestión de las fichas técnicas para el proceso contractual respectivo y garantizar la continuidad de los servicios de atención a los ciudadanos.  Seguimiento estadístico al desarrollo y avances de las estrategias de servicio al ciudadano cliente.  Seguimiento del plan de acción de corto plazo para el apoyo y mejoramiento de las fases iniciales de la ruta de Peticiones. 80 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    3. Talento Humano - Procedimiento de Vinculación y Evaluación de funcionarios (Meritocracia) Modelo de aplicación del modelo: El Área de Gestión de Talento Humano aplica los principios rectores de la función administrativa (Artículo 3 de la Ley 489 de 1998) y aquellos que rigen la Función Pública (Artículo 2 de la Ley 909 de 2004) en los procesos de selección, teniendo en cuenta el mérito, la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. Los procesos de selección son realizados teniendo en cuenta los perfiles y competencias que se requieren para el empleo. Se realiza el análisis de hojas de vida, aplicación de pruebas específicas de conocimientos, pruebas psicotécnicas y entrevista por competencias, conformando una lista de elegibles que permite cubrir las vacantes para las cuales se efectúa el proceso de selección. Resultados de la evaluación y vinculación de funcionarios en el marco de la meritocracia: Se han evaluado 52 Gerentes Públicos teniendo en cuenta la Ley 909 de 2004 por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. Los resultados se encuentran en promedio en un rango denominado muy satisfactorio (entre 81 al 100%). Porcentaje de aplicación de los criterios en la vinculación y evaluación de los funcionarios: Dado que la vinculación del personal de planta está reglamentada mediante diferentes disposiciones normativas y estás son de obligatorio cumplimiento de todas las unidades de personal, la Entidad realiza el proceso de vinculación y evaluación de sus funcionarios acatando al 100% estos criterios. 3.1. Colaboradores de la Entidad por tipo de vinculación COLABORADORES 2011 PROCESOS PLANTA CONTRATO TOTAL Misionales 199 1.728 1.927 De Soporte 139 591 730 Fuente: Talento Humano 3.2. Logros  Implementación de un Programa de Atención Psicosocial.  Ejecución de la Implementación de la Carrera Administrativa.  Desarrollo de actividades para mejorar el clima laboral de la Entidad (GPTW).  Evaluación de 1.834 aspirantes que participaron en diferentes requerimientos tanto en la planta como de contrato de prestación de servicios, con el fin de contar con personal idóneo y competente en Acción Social.  Diseño de un Plan de Incentivos.  Fortalecimiento de competencias a través de capacitación. 81 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    3.3. Retos  Crear un Aula Virtual.  Software en línea.  Consultorio Médico. COMISIONES 2011 - ( Corte 31 de Diciembre) Comisiones solicitadas 17.592 Comisiones enviadas a pago ante 14.6889 financiera Valor Equivalente $7.344.930.897 Comisiones canceladas (no realizadas) 2.887 Con tiquetes 1.402 Sin tiquetes 1.485 Informes de comisión pendientes Diciembre: 15 Comisiones en trámite de pago 1 COMISIONES GENERADAS 2011 - (Corte 31 de Diciembre) VALOR VALOR SOLICITADO VALOR VALOR A MES COMISIONES SOLICITADO X PAGADO LIBERAR / PAGADO COMISIONES Enero 206 97.798.742 97.798.742 72.202.842 25.595.900 Febrero 1.077 666.495.781 666.495.781 503.511.704 162.984.077 Marzo 1.778 999.493.716 986.779.395 715.524.446 271.254.949 Abril 1.328 765.683.131 755.653.445 524.788.425 230.865.020 Mayo 1.963 1.150.415.563 1.135.725.813 856.157.752 279.568.061 Junio 2.211 1.194.115.928 1.178.429.926 901.314.341 277.115.585 Julio 1.749 947.452.326 927.393.242 680.169.982 247.223.260 Agosto 2.183 1.126.183.593 1.110.679.226 836.919.808 273.759.418 Septiembre 1.966 1.188.859.415 1.180.489.833 873.664.593 306.825.240 Octubre 1.447 958.482.372 939.401.570 708.060.645 231.340.925 Noviembre 1.153 765.065.740 693.480.941 483.073.231 210.407.710 Diciembre 531 304.928.181 295.174.657 189.543.128 105.631.529 TOTAL 17.592 10.164.974.488 9.967.502.571 7.344.930.897 2.622.571.674 3.4. Índice de Transparencia Nacional – ITN El Índice de Transparencia de las Entidades Públicas es una herramienta de control social que ha desarrollado la Corporación Transparencia por Colombia, desde el año 2002, con el objetivo de monitorear y evaluar los grados de transparencia y los riesgos de corrupción en entidades de los tres niveles de la administración pública; nacional, departamental y municipal. 82 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    El ITN presentapara este año su sexta edición, que evalúa la transparencia en la gestión durante la vigencia 2008-2009 de 158 entidades públicas del nivel nacional, representantes de las tres ramas del poder (ejecutivo, legislativo y judicial), además de 21 Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta. La próxima medición se realizará en el 2012, evaluando las vigencias 2010 y 2011. El Índice de Transparencia evalúa: El factor de visibilidad  Disposición pública y permanente de la Entidad en aspectos relacionados con la gestión pública.  Facilidad para acceder a la información y calidad de la misma. Factor Sanción  Acción de la oficina de Control Interno Disciplinario como mecanismo de autorregulación. Factor Institucional  Cumplimiento en la entidad de las normas que rigen la gestión de la misma. 2007 - 2008 2008 - 2009 Índice de transparencia NACIONAL ACCIÓN NACIONAL ACCIÓN SOCIAL SOCIAL Promedio general 69.5 75.6 75.3 77.74% Factor visibilidad 66.4 72.7 70.75 Factor sanción 80.6 70.4 92.63 Factor 67.9 80.3 82.53 institucionalidad Fuente: Secretaría General 4. Gestión Administrativa 4.1. Logros  Implementación de la Estrategia “Ambiente Amigo”  Medición de indicadores de consumo de agua, energía y papelería, en cada una de las Dependencias, los que permiten hacer seguimiento y control para toma de decisiones.  Disminución del 9% de papelería en el primer semestre del año 2011 con respecto al mismo periodo del año anterior. 83 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    Implementación de la consulta en tiempo real, de los inventarios a cargo de cada colaborador, a través de Intranet.  Reporte al Área de Gestión Financiera, el cierre mensual en las bodegas de inventarios, dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente.  Adecuación de sedes Unidades Territoriales de Bolívar, primera sede diseñada y construida acorde con las necesidades de la Dependencia; Antioquia y, consecución de nueva sede en el piso 32 Edificio Avianca.  Instalación de baterías sanitarias con sistemas ahorradores en ocho (8) Unidades Territoriales.  Implementación del sistema de push en todos las baterías sanitarias de la sede Principal del Nivel Nacional lo que conlleva a ahorro del consumo de agua.  Avalúo de bienes de la Entidad, de acuerdo con los requisitos de la Resolución 356 del 05 de septiembre de 2007, de la Contaduría General de la república.  Toma física de inventarios en el 80% de las Dependencias.  Diseño del Plan operativo de infraestructura, atendiendo la proyección de la nueva distribución institucional, a partir del 2012. 4.2. Retos  Consolidar una sola sede del Nivel Nacional del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y sus Entidades adscritas, exceptuando el ICBF.  Hacer la transferencia de los inventarios de bienes a las Entidades autónomas que se crearon por escisión de ACCIÓN SOCIAL, antes del 30 de junio de 2012.  Liquidar en los dos meses siguientes los contratos ejecutados, cuya supervisión está a cargo del Proceso.  Fortalecer la campaña Institucional “Ambiente Amigo”, generando conciencia y compromiso ambiental entre colaboradores de la Entidad y sus familias respecto.  Fortalecer el Plan Padrino con las Direcciones Regionales, buscando una oportuna y eficaz atención a sus necesidades.  Adecuación de todas las sedes, incluyendo las de las Direcciones Regionales, acordes con la nueva estructura interna del Departamento Administrativo y sus adscritos. 5. Gestión Documental 5.1. Logros  Se adelantó el registro e inventario de la documentación del Fondo de Reconstrucción del Eje Cafetero - FOREC entregada por el Departamento Administrativo de la 84 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    Presidencia de laRepública. Esta documentación se recibió sin ningún criterio archivístico.  Se crearon aproximadamente 340.000 expedientes virtuales en Orfeo relacionados con el decreto 1290 de la Subdirección de Víctimas de la Violencia, con los cuales se registró la información de la documentación recibida de cada una de las Unidades Territoriales de manera dinámica. Esta actividad facilitará la consulta de cada uno de los casos relacionados con población inmersa dentro de ese decreto, que básicamente corresponde a derechos de petición e información complementaria.  Se crearon y capacitaron usuarios de la subdirección de Víctimas de la Violencia en Orfeo y sus herramientas complementarias como lo son Xlira y el digitalizador con la finalidad de alimentar dinámicamente los expedientes creados del decreto 1290.  Se Capacitaron usuarios de otras dependencias y unidades territoriales en Orfeo y sus herramientas complementarias y en normatividad básica de archivo como lo son Xlira y el digitalizador.  Se implementó una estrategia de organización de archivo relacionada con las declaraciones de desplazados que consiste en agrupar por tomos las declaraciones. Con este procedimiento se ahorra el 80% del espacio e insumos como cajas de archivos y carpetas de conservación entre otros.  Se adoptó la estrategia de trabajo de 3 turnos de ocho horas continuas, este procedimiento permitió la radicación de los derechos de petición a partir de las imágenes de los documentos enviados por correo electrónico desde las Unidades Territoriales. 5.2. Retos  Capacitación de usuarios en Orfeo y sus herramientas complementarias y en normatividad básica de archivo como lo son Xlira y el digitalizador, teniendo en cuenta la nueva estructura funcional de la Entidad.  Coordinar con Unidad de Memoria Histórica la entrega o manejo de la documentación relacionada con los decretos 1290, 418 y 387.  Colaborar en los procedimientos relacionados con la gestión de la documentación de las cuatro entidades adscritas al Departamento para la Prosperidad Social – DAPS.  Colaborar en la elaboración, presentación al Archivo general de la Nación y aplicación de las Tablas de Retención Documental de las cuatro entidades adscritas al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DAPS.  Implementar procedimientos que permitan la no recepción del documento físico por ventanilla relacionados con los derechos de petición, inicialmente. 85 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    6. Gestión de Comunicaciones 6.1. Campañas de Información Pública Campaña de Blindaje Electoral: La campaña tuvo como objetivo proteger los programas del DPS en las pasadas elecciones. A nivel creativo el mensaje que se manejo fue “Tu voto es libre, no te dejes engañar” y se trabajaron piezas para radio, televisión, prensa y redes sociales. Inversión de la campaña: 963.566.123 Productos entregados: Propuesta creativa Tu voto es libre no te dejes presionar. Mensaje para televisión (emitido en canales regionales y nacionales. Tres referencias de mensajes de radio (emitidos en emisoras nacionales, regionales y comunitarias). Piezas para redes sociales (divulgadas a través de Facebook y Twitter). Campaña Unidos: Tuvo como finalidad informar a la opinión pública la existencia de la Estrategia Unidos y de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema. Además, con motivo del día contra la pobreza se desarrolló un mensaje y una idea que se emitió el 17 de octubre a través de prensa nacional y regional. Inversión campaña: $1.000.000.000 Productos entregados: Campañas creativas para el Día contra la pobreza y posicionamiento de la Estrategia Unidos y la ANSPE. Mensaje de radio para el día contra la pobreza: emitido en radio nacional, regional y comunitaria. Mensaje para prensa publicado en diarios nacionales y regionales. Mensaje para televisión de la Estrategia Unidos. Emitido en televisión nacional y regional. Mensaje para radio de la estrategia Unidos y la ANSPE, emitidos en radio nacional, regional y comunitaria. Avisos de prensa publicados en diarios de circulación nacional y regional. Campaña de Víctimas: Se trabajó en varias campañas como fueron Edictos emplazatorios, Subasta de bienes, Ley de Víctimas y No pagues por lo que es tuyo. Inversión de las campañas: 956.315.052 Productos entregados: Campaña creativa Ley de Víctimas. Campaña creativa Subasta de Bienes. Campaña creativa “No pagues por lo que es tuyo. Mensajes de prensa para Subasta de bienes publicados en medios nacionales y regionales. Separatas de prensa, publicadas en diarios de cubrimiento nacional. 86 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    Mensajes de radiopara Subasta de bienes, edictos emplazatorios y No pagues por lo que es tuyo emitidos en emisoras nacionales, regionales y comunitarias. Mensaje de televisión para Subasta de Bienes y No pagues por lo que es tuyo, emitido en televisión nacional y regional. Campaña Retornar es Vivir: Se desarrolló la propuesta para el programa Familias en su Tierra. Inversión de la campaña: 698.470.862 Productos entregados: Propuesta creativa y nombre para la campaña. Mensaje de televisión emitido en canales nacionales y regionales. Mensaje de radio emitido en radio nacional, regional y comunitaria. Avisos de prensa publicados en diarios nacionales y regionales. Posicionamiento de página web y redes sociales Página web: Se mantuvo el número de visitas promedio en 804 mil mensuales. En total en el 2011 se registraron 9 millones 659.535 visitas. Página intranet: Hasta octubre se mantuvo el número de visitas mensual de 250 mil. A partir de ese mes no se contó con el soporte técnico para hacer la medición Twitter: Se alcanzaron 6.867 seguidores, superando la meta propuesta para el año de 5.000 Facebook: Hay 5.622 superando la meta de 5.0000.seguidores. Youtube: a 31 de diciembre se reportó un total de 48.773 descargas de videos. Podcast: 14.419 descargas de audios. Percepción de la ciudadanía sobre la entidad De acuerdo con la encuesta de percepción de imagen realizada por la entidad a principio de año, beneficiarios, público en general, aliados y periodistas calificaron a la entidad con 3.7 sobre 5 en promedio. De acuerdo con la última encuesta hecha por Presidencia sobre imagen de entidades del sector Gobierno, ACCIÓN SOCIAL tiene una favorabilidad del 76%. 87 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    6.2. Logros  Se diseñó y desarrolló una estrategia de comunicaciones que contribuyó en el posicionamiento de la entidad así como con la divulgación y conocimiento entre beneficiarios y opinión pública de sus programas sociales.  La estrategia de comunicaciones contribuyó en la orientación de los mensajes y posiciones públicas de la entidad y del director en los diferentes frentes que maneja.  La campaña de Blindaje Electoral contribuyó a la orientación e información de los beneficiarios de los programas en las pasadas elecciones. Contribuyó a evitar problemas generados en contiendas electorales de otros años.  La estrategia interna de comunicaciones contribuyó en el fortalecimiento de la cultura corporativa de la entidad.  Se ejecutaron los contratos de servicios audiovisuales (programa de televisión, videos, teleconferencias y documentales), cuenta cliente (campañas de información pública) e impresos.  Se cumplió con la meta de producción de programas de televisión, elaboración de boletines de prensa, desarrollo de campañas y productos de comunicación interna.  Las páginas en Internet e Intranet, continúan apoyando la labor de comunicaciones de la entidad y se mantiene el número de visitas en los dos portales. En redes sociales se superaron las metas propuestas a principio de año, como lo ocurrido en Twitter y Facebook. 6.3. Retos  Diseño e implementación de la estrategia y plan de comunicaciones del Departamento Administrativo de la Prosperidad Social a nivel interno y externo.  Diseño de la estructura de comunicaciones del Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, lineamientos y relación con sus entidades adscritas.  Posicionamiento del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, como ente rector del sector de inclusión social y reconciliación.  Diseño e implementación de una campaña para posicionamiento del DPS y del sector de la inclusión social y la reconciliación.  Apoyo a campañas de entidades adscritas al DPS.  Cubrimiento periodístico a través de todos los medios de comunicación de los que dispone la entidad, de las actividades que adelante el Departamento y sus instituciones adscritas.  Producción del programa de televisión País Posible.  Realización y producción de un programa radial institucional. 88 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    Realización de teleconferencias para informar a los beneficiarios del departamento y de las entidades adscritas de la forma en que continuarán operando los programas y para la rendición de cuentas del DPS y del sector.  Desarrollo del manual de imagen corporativa de la nueva institución.  Liquidación de los contratos a cargo del área de comunicaciones. 7. Gestión Financiera 7.1. Logros  Agilidad en los tiempos de respuesta a pesar de las dificultades técnicas del aplicativo SIIF II: a. Pago proveedores: 4 días. b. Pago honorarios y viáticos: 5 días. c. Pago nómina: 2 días. d. Expedición de CDP´s: 0,3 días. e. Expedición de RP´s: 0,5 días. f. Apoyo área Financiera a procesos contractuales: 0,96 días.  Total operaciones de pago durante el año 2011 hasta el 31 de diciembre: 56.320  Promedio de operaciones de pago al mes: 4.693  Certificaciones de pago elaboradas durante el año 2011: 3.841  Presentación oportuna de las obligaciones legales frente a terceros: a. Declaraciones tributarias e información exógena nacional y distrital. b. Estados contables transmitidos vía CHIP a la Contaduría. c. Cuenta fiscal de cierre 2011: a la fecha, la Contaduría General de la Nación no ha fijado la fecha para el cierre contable con corte a diciembre 31 de 2011. Una vez éste cierre se realice se enviará la información pertinente sobre la cuenta fiscal de la Entidad. Durante el año 2011 el aplicativo SIIF II presentó múltiples problemas técnicos que no solo retrasaron los cierres contables mensuales, sino que ocasionaron el envío de información a la CGN con salvedades. d. Información a la Comisión Legal de Cuentas del Congreso de la República. e. Solicitud PAC a Minhacienda. 7.2. Retos  Lograr opinión favorable sobre los estados contables al cierre de 2011, teniendo en cuenta que el nuevo documento Guía de Auditoría de la Contraloría General de la República –expedido en agosto de 2011-, reduce del 30% al 10% y del 5% al 2% el 89 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    valor de loshallazgos respecto de los activos de la entidad para dar opinión con salvedades ó limpia, respectivamente.  Mantener los tiempos de respuesta mientas se superan las dificultades técnicas del aplicativo SIIF II.  Mantener los tiempos de respuesta en pagos mientras se dispone de un aplicativo para el manejo y control de las retenciones en la fuente (renta, IVA, ICA). Se viene haciendo de forma manual. El SIIF II no tiene esta aplicación. El Decreto 3590/11 – reglamentario del art. 173 de la Ley 1450/11- hizo muy complejo el manejo de las retenciones en la fuente por renta para trabajadores independientes. 8. Gestión de Adquisiciones 8.1. Logros ‐ Ahorros logrados en la Gestión de Estudios de Mercado en el periodo: Enero-Diciembre de 2011: AREAS TOTAL % ADMINISTRATIVA $            2.002.741.283 7,38% DESPLAZADOS y VICTIMAS $                 874.990.257 3,22% COMUNICACIONES $                 350.926.860 1,29% GERES $            3.048.309.682 11,23% SISTEMAS $            1.650.746.297 6,08% TALENTO HUMANO $                 123.998.441 0,46% CONTRATOS $                    3.326.320 0,01% GESTION DOCUMENTAL $                    5.580.140 0,02% PCI $                 160.620.720 0,59% FINANCIERA $                    1.167.888 0,00% UNIDOS $           18.908.438.741 69,69% CALIDAD $                    2.880.000 0,01% $                                 ‐ AHORRO TOTAL $           27.133.726.628 100%  Durante A lo largo del año 2011, se han adelantado hasta la fecha =354 estudios de mercado.  En el año 2011 se reevaluaron un total de 5.962 contratos: 1.664 contratos de otras modalidades y 4.298 contratos de prestación de servicios. 90 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    Herramienta que ha sido un apoyo para la Alta Dirección en cuanto al seguimiento en la ejecución de los contratos, permitiendo tomar medidas oportunas, en el caso de presentarse dificultades.  Se han realizado 50 visitas a proveedores durante todo el año. La Entidad ejerce una influencia positiva en los proveedores, sobre el seguimiento del contrato que se está ejecutando y en cuanto al desarrollo de temas del Sistema de Gestión Integral de Calidad, mejores prácticas ambientales y el mejoramiento de sus procesos. 8.2. Retos  Diseño e implementación de un modelo de compras públicas inteligentes y sostenibles, soportado en un sistema de información de precios de mercado, análisis de costos, estadísticas de los bienes y servicios adquiridos por la Entidad en los últimos años e investigación de mercados que permitan obtener tecnologías y productos de calidad a los mejores precios.  Estandarización de las fichas técnicas para la futura adquisición de bienes y servicios, que permite la uniformidad de sus características técnicas, adelantando un adecuado control en las compras. 9. Gestión de Sistemas 9.1. Logros  Implementación de la herramienta de Software para el manejo de Tutelas “ASTREA”, mejorando el porcentaje de oportunidad de un 50% al 94%, reduciendo costos, tiempos de gestión y trazabilidad al proceso.  Interoperabilidad: Integración del Sistema de verificación de compromisos de Familias en Acción-SIRC a la plataforma del SIFA. Integración Sistemas de Información de RESA e Infraestructura con Sistema de Contratación. Desarrollo ficha de caracterización que integra consulta de información a 7 entidades externas y los programas con beneficiarios de Acción Social.  Puesta en marcha de un Sistema de comunicaciones unificadas para el 100% de los usuarios, que incluye servicios de mensajería instantánea, telefonía por Internet, videoconferencia, transferencia de documentos y uso compartido de aplicaciones.  Implementación y puesta en producción de 12 Sistemas de Información en los dos últimos años.  Fortalecimiento de la Infraestructura: Tecnología de punta en Hardware y Software: 15% obsolescencia; Capacidades de almacenamiento: en los últimos dos año se incrementó el 200% de la capacidad; capacidad de Procesamiento: en los últimos 2 años se incrementó el 500%; Canales de telecomunicaciones: en los últimos 4 años se incrementó el 500%. 91 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    Mantenimiento de la Infraestructura: Contratos de mantenimiento para la infraestructura existente. Adecuación, ampliación y traslado de 3 Unidades Territoriales. Actualización licenciamiento.  Masificación del Uso de la mesa de ayuda incrementando nivel de oportunidad al 93% y estructurando el procedimiento de Gestión de Incidentes.  Mejoramiento cultura de Seguridad informática. Establecimiento del Comité de Seguridad de la Información, implementación de 80% de controles según la norma ISO 27001, estrategias de sensibilización.  Utilización de Tecnologías de virtualización en el Data Center. 60% de servidores virtuales frente a 40% físicos. 60% menos de consumo de energía. Tiempo de recuperación de un servidor ante desastres: 5 veces más rápida. 9.2. Retos  Alinear el Plan estratégico de Tecnología a los objetivos y funciones del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social-DAPS.  Diseñar e implementar el nuevo modelo organizacional, de gestión, de atención y de procesos del área de Tecnología, de acuerdo con las funciones que le corresponden y con las necesidades de información del Departamento para la Prosperidad Social-DPS y las entidades adscritas.  Garantizar la continuidad en el soporte tecnológico de las operaciones del Departamento para la Prosperidad Social-DPS durante el proceso de transición.  Estar preparados para la prestación de servicios compartidos cuando las entidades adscritas lo requieran. 92 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    IV. AVANCES OFICINAS DE LA DIRECCIÓN 2. Oficina de Control Interno – Sistema de Control Interno Subsistema de Control Estratégico: el Subsistema de Control Estratégico consolidó a diciembre 31 de 2010 un avance del 100% (Rango verde) superando en 3.03% el porcentaje del 96.97% obtenido en el año 2009. Se observa la mejora del componente Ambiente de Control, que de un resultado del 88.89% (amarillo) en el año anterior, subsanó dificultades que impedían su avance, pasando en el 2010 al 100% (rango verde), donde el elemento Acuerdos, compromisos o protocolos éticos, que se presentaba para el 2009 en rango amarillo del 66.67% debido al incremento de investigaciones disciplinarias, pasó en el año 2010 al 100% (rango verde) de cumplimiento; este avance es producto del compromiso de la Alta Dirección para suministrar los recursos necesarios que permitieran superar las dificultades del año 2009, los comités directivos, coordinadores y territoriales y los encuentros nacionales, espacios donde se direcciona y redirecciona la gestión de la entidad, impulsando el trabajo en equipo y la motivación a los colaboradores a adoptar el código de ética, la elección del compañero del mes, la aplicación de protocolos para mejorar el ambiente laboral y propender por la calidad de vida personal y familiar, el fomento y fortalecimiento del control y autocontrol a través de los diferentes Autocontroles y Controles Preventivos expedidos por la OCI para su aplicación por todos los servidores de ACCION SOCIAL, son acciones que facilitaron un mejor ambiente de control para el eficaz cumplimiento de las funciones, y que también incidió en la disminución de investigaciones disciplinarias con relación al año anterior, al pasar de 186 expedientes radicados en el año 2009 a 161 expedientes en el año 2010. Los componentes Direccionamiento Estratégico y Administración del Riesgo se califican en un rango verde del 100% manteniendo el cumplimiento de sus productos. En consecuencia, el avance mostrado en el elemento Acuerdos, compromisos o protocolos éticos y el mantenimiento de los otros diez elementos que componen este Subsistema, mejoraron el resultado del año anterior, alcanzando el cumplimiento del 100%. El componente Direccionamiento Estratégico que mantuvo su porcentaje en el 100%, evidenció que la formulación del plan institucional 2010 se realizó con base en la evaluación de los cuatro Objetivos Estratégicos y el resultado de las metas establecidas para el año 2009, además, tuvo en cuenta la medición de la satisfacción del cliente efectuada por los procesos misionales y las solicitudes presentadas por el ciudadano beneficiario de la entidad, concluyendo con el diseño de una nueva estrategia y el planteamiento de cinco objetivos estratégicos (Contribuir a la superación de la pobreza extrema de 5 millones de colombianos, Aumentar la cooperación y mejorar su coordinación, Recuperación Social del Territorio, Atención prioritaria y reparación a víctimas de la violencia y la Excelencia en el Servicio Público) y 59 metas asociadas por cada objetivo propuesto, dicho plan fue dado a conocer al Comité de Coordinación y su implementación se realizó a partir del 18 de Enero de 2010. Como producto final de esta planeación, se construyó el Plan Estratégico 2010, el cual alineó los objetivos a las metas y recursos de la entidad; sus directrices fueron comunicadas a los procesos para la elaboración de los correspondientes planes de acción y financieros. 93 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    La evaluación a31 diciembre de 2010, muestra que los procesos misionales registraron un promedio de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas del 90.69%, mientras que la eficacia en la ejecución de recursos fue del 99%, para consolidar un porcentaje promedio de eficiencia del 107.58%, lo que asegura la observancia de los objetivos y compromisos estratégicos trazados. El componente Ambiente de Control, que mostró un avance cuantitativo en el cumplimiento del 100%, evidenció a través del proceso de Talento Humano, que las campañas en la entidad para la interiorización de los principios y valores institucionales, el proceso de inducción y reinducción, las capacitaciones a los colaboradores, la presencia en las unidades territoriales llevando a cabo jornadas saludables, la participación en los comités territoriales, la creación de la Línea Transparente, la medición del clima laboral con la evaluación del Great Place to Work y la consecuente disposición de la Alta Dirección, contenida en la Ayuda de memoria del Comité Coordinador No.4 de enero 18 de 2010, definiendo acciones relacionadas con la Equidad en la remuneración, Vida Personal, Hospitalidad, Sentido de equipo y otros estímulos, han contribuido para crear en los servidores un sentido de pertenencia hacia la entidad, adquiriendo con ello un avance cualitativo en el accionar de los colaboradores, evidenciado en la toma de conciencia e interiorización de los principios y valores en los colaboradores. El Componente Administración del Riesgo que se mantuvo en el 100%, demuestra que la aplicación de las políticas y controles establecidos, el desarrollo eficaz del objetivo estratégico “Hacia la excelencia en el servicio público” y la revisión y seguimiento constante de la Alta Dirección han permitido la administración del riesgo, evitando su materialización y obligando a tomar acciones que permitan no solo ajustar el procedimiento de identificación del riesgo, sino también, involucrar a todos los procesos en la cultura de la identificación de los riesgos, generación de acciones preventivas y valoración periódica de los mismos con el objeto de minimizarlos y controlarlos. Para lo que va corrido de la Vigencia 2011 se evidencian grandes esfuerzos para fortalecer los mecanismos de comunicación mediante la implementación de herramientas como las redes sociales, grupos de trabajo, video conferencias, entre otros; la alineación de los procesos con la planeación estratégica de la entidad; la innovación en la implantación y definición de los nuevos procesos de la entidad, los cuales agrupan diferentes áreas y enfocan la responsabilidad de la mejora en sus jefes. Subsistema de Control de Gestión: el Subsistema Control de Gestión, registró para el año 2010 un porcentaje de cumplimiento del 100%, manteniendo el resultado obtenido en el año 2009. Las políticas de operación adoptadas por los procesos responsables en materia de capacitación, comunicaciones, gestión financiera y administración del riesgo, socializadas al interior de la entidad y presentadas en las inducciones, generan conciencia en los colaboradores para adoptar los controles establecidos propendiendo por la implementación de mejores prácticas en la ejecución de sus actividades. Se evidencia como resultado la conformación, entre otros, del Comité de Sostenibilidad Contable, cuyo objeto es prestar asesoría a los responsables de la información financiera, económica y social, con el propósito de garantizar la presentación de la información contable de manera confiable, 94 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    razonable y oportunay contribuir con la cultura del autocontrol de los procesos y procedimientos en ACCIÓN SOCIAL. Otro factor importante del Control de Gestión ha sido la adopción de procedimientos por proceso, socializados y de fácil acceso a toda la entidad; la entrega de funciones propias del cargo, en el proceso de inducción, a los nuevos colaboradores; las directrices impartidas por la Alta Dirección, diseñadas con base en experiencias anteriores y de conformidad con las disposiciones de política pública; la revisión y actualización por parte de los responsables de los procesos a los procedimientos implementando o confirmando puntos de control, actividad avalada por la Oficina Asesora de Planeación a través de Acta. La revisión de indicadores para el año 2010 logró el ajuste de los mismos, alineándolos a los objetivos estratégicos y estableciendo el Plan de Indicadores 2010, evaluación que está especificada por tipo de indicador (de eficacia, eficiencia y efectividad) y por nivel (estratégico, táctico y operativo); cada indicador asocia un factor clave de éxito y cada proceso mide el indicador a través del aplicativo STRATEGOS, donde se observa el resultado de la ejecución, evidenciando a través de semáforo el grado de cumplimiento; este semáforo genera alertas que son tenidas en cuenta en las revisiones no solo por la Alta Dirección, sino en particular por los procesos que toman decisiones y generan las debidas acciones correctivas. Igualmente, a través de los planes de acción se mide el avance de ejecución de las metas trazadas y se presentan alertas que se convierten en oportunidades para establecer acciones de mejora, que apuntan a optimizar el resultado de la gestión, permitiendo a la entidad tener herramientas en materia de prevención del riesgo y de autocontrol. El componente de información se ve fortalecido en la radicación de entrada y salida de documentos, que a través del aplicativo ORFEO dan evidencia de su trazabilidad. Las herramientas tecnológicas utilizadas en la entidad facilitan la divulgación de la información que se puede brindar al ciudadano cliente. El Contacto Ciudadano del portal Web, los protocolos de atención del Centro de Atención Telefónica y de los puestos de atención presencial, son actualizados de forma permanente, de acuerdo con los cambios que surgen de la información relevante a suministrar. En esta medida, se trabaja de forma coordinada con los procesos misionales, quienes a través de la Gerencia de Servicios y Soluciones – GERESS, incorporan el respectivo cambio en los protocolos, consultados vía Web por los usuarios autorizados, es decir, por los facilitadores encargados de brindar la atención. El área de Tecnología, a través del grupo de desarrollo, brinda soluciones informáticas de acuerdo con las necesidades de los usuarios. En reuniones de entendimiento se determina el alcance de las necesidades planteadas, ya sea de nuevos desarrollos o de actualización de los ya existentes. Garantiza la integridad de la información, estableciendo controles tales como, acceso a servidores, directorio activo actualizado, administrador de base de datos centralizadas, procesos de Back up de información (Custodia de la misma), contrato para el sistema de almacenamiento, para la implementación del Sistema de Seguridad de la información y disposición de la Guía de buenas prácticas en el uso de herramientas tecnológicas a los usuarios. Los canales de comunicación cuentan con servicio permanente de conectividad, mensualmente monitoreado a través de los informes de supervisión, la calidad de la prestación del servicio y las soluciones brindadas por parte de los proveedores, 95 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    asegurando que lasinterrupciones del servicio se presenten en un mínimo porcentaje de tiempo. Consecuente con el principio de que la información es un activo y como tal debe ser protegido contra el uso no autorizado, la divulgación, modificación, daño o pérdida, la Alta Dirección, a través del proceso de Tecnología de la Información, avanza en la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad Informática, apoyados en la Norma Técnica ISO 27001, institucionalizó el Comité de Seguridad de la Información, cuyo objeto establecido en el Artículo 4°, de la Resolución 01211, de 2009 es: “asegurar que exista una dirección y apoyo gerencial para soportar la administración y desarrollo de iniciativas sobre seguridad de la información, a través de compromisos apropiados y uso de recursos adecuados en la entidad, así como de la formulación y mantenimiento de una política de seguridad de la información a través de toda la entidad”. Subsistema de Control de Evaluación: Este Subsistema, mantiene el porcentaje del 100% (Verde) de cumplimiento, obtenido en la vigencia anterior. El apoyo y compromiso de la Alta Dirección y las directrices impartidas a través de los Comités de Coordinación semanales, las jornadas de Revisión Estratégica, las Auditorías a la implementación del Sistema de Gestión Integral tanto externas como internas, la adopción de herramientas de autocontrol, la implementación de acciones de mejora a través de las no conformidades y la suscripción de planes de mejoramiento en respuesta a las auditorías de gestión realizadas a los procesos y unidades territoriales, han permitido fortalecer el Sistema de Control Interno, obteniendo como resultado la disminución en los hallazgos encontrados, no solo en la auditoría interna, sino también en las llevadas a cabo por los Órganos de Control, como se observa en el informe de la Contraloría General de la República, donde se pasó de una calificación de 60.09 y 59 hallazgos para el año 2008, a una calificación de 79.66 y 50 hallazgos para el año 2009, considerando el Sistema de Control interno como Adecuado en su evaluación conceptual, lo que significa, que conforme a los parámetros establecidos los controles existen y se aplican; y operativamente, una calificación de eficiente, debido a que los controles específicos de las áreas examinadas, mitigan en su mayoría los riesgos para los cuales fueron establecidos. En cuanto al componente de evaluación Independiente, la medición anual del Sistema de Control Interno, así como el procedimiento de Autoevaluación de funciones de los procesos implementada durante el año, en el cual cada proceso se califica en un rango de 1 a 5, sobre el estado de aplicación de cada una de las funciones asignadas, han comprometido a los líderes y responsables de los procesos en la aplicación del Modelo del Sistema de Control Interno, generando acciones correctivas y de mejora, como respuesta a los resultados. Anualmente se elabora el programa de auditoría interna, que se realiza al 100% de los procesos y unidades territoriales, produciendo un informe consolidado donde se identifican las fortalezas, oportunidades de mejora y no conformidades, a las que cada proceso debe darle el tratamiento correspondiente. Mensualmente se hace seguimiento al Sistema de Gestión Integral. El plan de mejoramiento institucional es calificado mensualmente, tiene acompañamiento y 96 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    seguimiento permanente, loque ha contribuido al mejoramiento en el resultado de la gestión. La suscripción de planes de mejoramiento por proceso y el seguimiento bimestral genera ajustes a los procesos, en la medida en que se evalúa el indicador de avance de cumplimiento de metas y acciones de mejora programadas e implementadas, con el objeto de eliminar las causas que generaron el incumplimiento de requisitos. Los acuerdos de gestión suscritos entre el Director de la Entidad y sus directivos y la evaluación de competencias, así como la elaboración del plan institucional sobre las necesidades de capacitación han permitido el mejoramiento del talento humano y han generado en los colaboradores un mayor compromiso hacia la entidad. Conceptos de la Contraloría General de la República: el Sistema de Control Interno de Acción Social obtuvo una calificación de Adecuado en su evaluación conceptual, lo que significa que conforme a los parámetros establecidos, los controles generales del Sujeto de Control existen y aplican. Operativamente la calificación es deficiente, debido a que los controles específicos de las líneas o áreas examinadas, no mitigan los riesgos para los cuales fueron establecidos, tal como se puede evidenciar en el resultado Específico de cada uno de los programas que se presentan en el cuerpo del informe. Calificación de entes de control A continuación se presenta la síntesis del Concepto emitido por la Contraloría sobre la Gestión y Resultados de ACCIÓN SOCIAL. La Contraloría General de la República en la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral – Modalidad Regular practicada a la vigencia 2010, emitió concepto sobre la Gestión y Resultados de la Entidad en los siguientes términos: “… como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que la gestión y resultados es con observaciones con la consecuente calificación de 64.00, resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a continuación”: 97 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    Fuente: Oficina deControl Interno Concepto sobre los Estados Contables Vigencia 2010 Los errores o inconsistencias, salvedades, limitaciones o incertidumbres encontradas que afectan la razonabilidad de los estados contables, ascienden a $256.477 millones, valor que representa el 55.59%, del activo total de la entidad. Los Estados Contables no presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – ACCIÓN SOCIAL a 31 de diciembre de 2010 y los resultados de sus operaciones por el año que terminó en esta fecha, de conformidad con las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados o prescritos por la Contaduría General de la Nación. Dictamen Integral Vigencia 2010 –Fenecimiento de la Cuenta Fiscal Con base en el Concepto sobre la Gestión y Resultados y la Opinión sobre los Estados Contables, la Contraloría General de la República NO FENECE la cuenta de la Entidad por la vigencia fiscal correspondiente al 2010. Concepto/Opinión Sin Salvedades Con Salvedades Negativa Abstención Favorable FENECE FENECE NO FENECE NO FENECE Con observaciones FENECE FENECE NO FENECE NO FENECE Desfavorable NO FENECE NO FENECE NO FENECE NO FENECE Fuente: Oficina de Control Interno 98 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    Auditorías realizadas Auditorías Internas Enbúsqueda de la excelencia se realizan periódicamente Auditorías Internas a los diferentes procesos. En este sentido se realizó una Auditoría al sistema de Gestión Integral. TIPO DE AUDITORÍA CANTIDAD Auditorías UT 6 Auditorías a Procesos 7 Auditorías Especiales 11 Auditorías Sistema de Gestión Integral* 1 Fuente: Oficina de Control Interno y, Calidad y Mejoramiento continúo *La auditoría al Sistema de Gestión Integral, comprendió 11 procesos, dentro de los cuales se encuentra Gestión Territorial que involucra a 35 Unidades Territoriales. Auditorías Externas 2011 Durante este periodo y en aras de alcanzar la excelencia en el Servicio Público, el DPS recibió 6 Auditorías de entidades externas, así:  BIRF 7919 Programa Multifase de Apoyo para la Segunda Fase de la Expansión del Programa de Subsidios Condicionados – Familias en Acción - Contraloría General de la República  BIRF 7781 Empréstito Adicional al proyecto para la Paz y el Desarrollo– Contraloría General de la República  BID 2356 Familias en Acción - Price Waterhouse Coopers  Laboratorios de Paz I – Amezquita y Compañía  Laboratorios de Paz II – BDO Audit S.A.  Laboratorios de Paz III - Granth Thornton Ulloa & Garzón Entre el 15 y el 25 de noviembre se realizó por parte del organismo certificador Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación –ICONTEC, la Auditoría Externa de Seguimiento al Sistema de Gestión Integral (Eje de Calidad, Eje Ambiental, Eje de Seguridad y Salud Ocupacional), cuyo Alcance fue: Gestión para la atención y reparación de las víctimas de la violencia, Gestión para la superación de la pobreza, Gestión para la inclusión productiva y generación de capacidades y Gestión para la recuperación y desarrollo territorial. El plan de auditoría incluyó la siguiente Nota: Se modifica el alcance. Logros  Fortalecimiento de la cultura de autocontrol mediante la implementación, seguimiento y apropiación de herramientas tales como, los planes de mejoramiento, mapas de 99 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    riesgo, formatos deautoevaluación de funciones y cumplimiento de los planes de acción para cada uno de los procesos y Unidades Territoriales.  Promoción de la mejora continua en la entidad, identificando fortalezas, oportunidades de mejora y no conformidades, en cada uno de los 11 procesos y 35 Unidades Territoriales auditadas.  Mejoramiento de las competencias del personal en lo referente al Modelo Estándar de Control Interno, Administración del Riesgo y metodología Audite 4.0 utilizada por la Contraloría General de la República, capacitando a los procesos y Unidades territoriales. Retos  Implementar estrategias para que el Departamento Administrativo y las entidades adscritas, mejoren sus competencias para procurar del fenecimiento de la cuenta fiscal por parte de la Contraloría General de la República.  Conformar, preparar y mantener un equipo interdisciplinario de auditores de calidad, con el fin de unificar criterios y metodologías para realizar las auditorías al Departamento Administrativo y entidades adscritas.  Liderar el fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno, Desarrollo Administrativo, Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional en el sector, fomentando la cultura de autocontrol mediante el acompañamiento permanente a las oficinas de control interno, la estandarización de herramientas de seguimiento y elaboración de programas de capacitación en aspectos relacionados con el Control Interno. 3. Calidad y Mejoramiento Continuo – Sistema Gestión de Calidad A continuación se presenta la relación de las certificaciones obtenidas en Calidad y Mejoramiento Continúo: CERTIFICACIÓN / ENTIDAD QUE FECHA DE VENCIMIENTO MENCIÓN OBSERVACIONES OTORGA F ENTREGA / VIGENCIA ESPECIAL / PREMIO MENCIÓN u Fundación 3-Febrero de 1 año El acto, organizado ESPECIAL e Iberoamericana 2011 sede de conjuntamente por FUNDIBEQ Premio n de la Calidad- la Secretaría y la SEGIB, estuvo presidido Iberoamericano de la Fundibeq. General por el Secretario General Calidad 2010 t Iberoamericana Iberoamericano D. Enrique V. e (SEGIB) en Iglesias, el Presidente del : Madrid- Patronato de FUNDIBEQ, D. España. Manuel López Cachero y el Ministro de Administración Pública de República Dominicana D. Ramón Ventura Camejo. Fuente: Calidad y Mejoramiento Continuo 100 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    Avances en términosdel Sistema de Gestión Integral para la Entidad  Sostenimiento de los certificados del Sistema de Gestión Integral (GP 014-1, SA 237- 1) bajo las normas ISO 14001:2004, NTCGP 1000:2009, (SC 3317-1, SC 3317- 2, OS 135-12) bajo las normas OHSAS 18001:2007-ISO 9001:2008.  Armonización del Sistema de Gestión Integral con la planificación estratégica de la institución, expedición y socialización del Manual de Gestión Integral Versión 7.  Implementación del Eje de Seguridad de la Información, convirtiéndose en el cuarto eje del Sistema de Gestión Integral, con el fin de implementar medidas que aseguren la información manejada por la institución.  Postulación de ACCIÓN SOCIAL al PREMIO NACIONAL A LA EXCELENCIA Y LA INNOVACIÓN EN GESTIÓN, con el fin de evidenciar el sistema de Gestión Integral Institucional basado en la excelencia y la innovación.  Postulación al PREMIO NACIONAL DE ALTA GERENCIA con el caso exitoso Medición de Huella de Carbono de Eventos en ACCIÓN SOCIAL, en la línea temática: Eficiencia en el Uso de los Recursos Públicos.  Mantenimiento y Mejora del Programa de Prevención de Consumo de Alcohol y otras sustancias Psicoactivas-ELAD de ACCIÓN SOCIAL, aplicación de Seiscientas sesenta y cuatro (664) pruebas a colaboradores en 6 Encuentros Institucionales (100%) resultados favorables.  Implementación de actividades tendientes a la conservación del Medio Ambiente. Mil cuatrocientos noventa y nueve (1499) Biogerminadores entregados en 6 Encuentros Institucionales.  Realización del VII FORO INTERNACIONAL HACIA LA EXCELENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y LA RECONCILIACIÓN, con la participación de 1000 asistentes de 19 instituciones educativas, 150 entidades públicas, 8 países invitados, 35 Panelistas tales como: Líder mundial del comité técnico TC 176 Sloboban Alisic, Representante del Club de la Excelencia Mercedes Hernández, Presidente del Instituto Latinoamericano de la Calidad, INLAC – Brasil, Augusto Canalini, Presidente Instituto Latinoamericano de la Calidad, INLAC – México Armando Espinosa Segovia, Coordinador del Área de Gerencia Social del Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP–Costa Rica Alan Henderson García, Gerente del Instituto Nacional de Administración Pública INAP – Guatemala Héctor Hugo Vásquez, Delegada de la Misión Permanente de Colombia ante la OEA Martha Patricia Carrillo Ospina, Jefe de Capacitación y Calidad de SAMUR España María Isabel Casado Florez, Gerente de Alianzas y Servicios del Club de la Excelencia en la Gestión – España y Secretario General Club de la Excelencia en la Gestión Juan Liquete, Jefe del Servicio de Calidad y Evaluación de la Policía Municipal de Madrid- España Dolores Monserrat Rosell Contreras y el Alcalde de la Municipalidad de Providencia en Santiago de Chile Cristian Labbé Galilea.  En el panel de “Ejemplos de Prosperidad” se presentaron casos éxitos de programas de ACCIÓN SOCIAL entre los más destacados: la Fundación Alcaraván, el Hotel Zuana, la Cooperativa de Caficultores del Catatumbo Ltda., Activa G10, Servicios Gastronómicos de Tunja - SEGAT, Asociación de Mujeres Panaderas- Asomupan y Asociación de Pequeños Caficultores. 101 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    Capacitaciones: 1. Diez (10) Cursos Fundamentos Calidad de 16 horas a 287 colaboradores. 2. Seis (6) Cursos Fundamentos Calidad de 8 horas a 211 colaboradores. 3. Ocho (8) Cursos de Fundamentos Ambiental de 16 horas a 212 colaboradores. 4. Doce (12) Cursos de Fundamentos S&SO de 16 horas a 334 colaboradores. 5. Cuatro (4) Reinducciones de 16 horas a 137 colaboradores. 6. Un (1) Curso de Medición de Huella de Carbono 16 horas a 38 colaboradores.  Un (1) Programa de Capacitación (Gerencia de Sistemas de Gestión Integral y Modelos de Excelencia), 31 participantes, 120 horas.  Tres (3) Programas de Capacitación (Gerencia de Sistemas de Gestión Ambiental y Sostenibilidad), 94 participantes, 120 horas cada uno.  Dos (2) Cursos de formación y actualización de Auditores Internos: 66 participantes, 64 horas.  Un (1) Curso de Formación auditores entidad a colaboradores de entidades que hacen parte del SNAIP, 39 personas, 2 horas.  Una (1) Jornada de Actualización del Sistema Gestión Integral a Territoriales de 16 horas a 34 colaboradores.  Medición Huella de Carbono: Sesenta y nueve (69) eventos y (8) Acuerdos para la Prosperidad medidos. Elaboración guía de medición, 2095 Toneladas de CO2 Generadas y compensadas mediante la plantación de Teca-San Marcos Sucre.  Medición Satisfacción al Cliente: Medición por parte de todos los procesos misionales de la entidad, cuyos resultados evidencian una percepción favorable sobre la Atención, la oportunidad en la prestación de los servicios y un mejoramiento de los resultados frente a años anteriores.  Producto y Servicio No Conforme: Fortalecimiento en la identificación y seguimiento del Producto y Servicio no Conforme (PySNC) por parte de los procesos. Avance en la unificación del PySNC de acuerdo a la red de procesos Versión 7.  Supresión y racionalización de Trámites: se analizaron las propuestas para eliminar el requisito de huella dactilar y la racionalización, simplificación y eliminación de los trámites que realiza la entidad, lo que permitió dar respuesta a la Presidencia de la República y al Departamento Administrativo de la Función Pública, para que las iniciativas presentadas sean incorporadas en los decretos ley que expida el Presidente de la República en uso de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas para eliminar y modificar trámites y procedimientos de las Administración Pública.  Evaluación del Sistema de Gestión Integral: Se observa madurez del SGI frente a la disminución del número de no conformidades generadas en cada uno de los ejes del SGI en los tres últimos años, de tal modo que para el eje de calidad se pasa de 15 Nc en el 2008 a 7 NC en el 2010, para el eje ambiental se pasa de 12 Nc en el 2008 a 1 Nc en el 2010, para el eje de seguridad y salud ocupacional pasa de 9 NC en el 2008 a 2 Nc en el 2010. Se han realizado jornadas de acompañamiento a cada proceso y unidad territorial para el seguimiento de las acciones de mejora implementadas. 102 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    Fuente: Calidad yMejoramiento continúo  Proyección de la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión en las entidades que conforman el Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación. Logros  Postulación de la entidad al Premio Nacional a la Excelencia e Innovación en Gestión NEIG.  Sostenibilidad del Sistema de Gestión Integral por Sexto año consecutivo, incrementando el cumplimiento de sus requisitos y atención al ciudadano-cliente.  Pioneros en responsabilidad ambiental y medición de huella de Carbono y su compensación al 100%. Retos  Lograr la certificación del eje de seguridad de la información del SGI, bajo la norma ISO 27001, fortaleciendo la disponibilidad, confiabilidad e integridad de la información.  Armonizar el SGI con la transformación y planificación estratégica de la entidad y obtener la recertificación de cada uno de sus ejes bajo las normas ISO 9001, NTCGP1000, ISO 14001, OHSAS 18011 y Empresa Libre de Alcohol y Drogas.  Impulsar la cultura de la gestión de excelencia en el sector de la inclusión social y la reconciliación. 4. Oficina Asesora Jurídica A continuación se relacionan las Tutelas, Procesos Contenciosos Administrativos y Protección contra fraudes: 7.1 Tutelas A continuación se muestra el estado de los Procesos de Tutelas, Contencioso Administrativo y Protección Contra Fraudes recibidas por la Entidad: 103 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    TUTELAS PROCESOS % RECEPCIONADAS RESPONDIDAS CUMPLIMIENTO Misionales 98.679 94.501 96% De Soporte 22 22 100 Fuente: Oficina Asesora Jurídica Procesos Contencioso Administrativo PROCESOS COMO DEMANDANTE PROCESOS % RECEPCIONADAS RESPONDIDAS CUMPLIMIENTO Misionales 247 247 100 PROCESOS COMO DEMANDADA PROCESOS % RECEPCIONADAS RESPONDIDAS CUMPLIMIENTO Misionales 230 230 100 ACCION DE REPETICION PROCESOS % PRESENTADAS EN TRAMITE CUMPLIMIENTO Misionales 3 3 100 Fuente: Oficina Asesora Jurídica Grupo de Indagación y Protección Contra Fraudes – GIPF GIPF PROCESOS EN % PRESENTADAS TRAMITE CUMPLIMIENTO Misionales 2.103 2.029 96 Fuente: Oficina Asesora Jurídica 104 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    Logros  Reconocimiento como entidad líder en materia de defensa judicial.  Implementación de la herramienta de seguimiento y control ASTREA.  Incremento de la oportunidad en la respuesta y por consecuencia disminución de las acciones de tutela interpuestas en contra de la Entidad.  Conciliación de procesos de Reparación Directa, instaurados por familiares de erradicadores fallecidos por ahogamiento, evitando fallos condenatorios en montos superiores a los efectivamente conciliados.  Radicación de denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por hechos irregulares y posibles fraudes asociados a recursos destinados para la atención a la población desplazada Retos:  Mantener el reconocimiento como entidad líder en la defensa judicial.  Mejora permanente de la herramienta informática Astrea, en la asignación, seguimiento y control de acciones constitucionales (Nivel Nacional y Territorial).  El cierre efectivo de todos los asuntos en el plazo máximo de 2 años.  Terminar con fallo o archivo un total para el año de 120 procesos disciplinarios.  Poner en términos el 100% de los procesos disciplinarios que queden en trámite a diciembre 31.  Definir la organización y lineamientos del grupo de Control Interno Disciplinario del Departamento Administrativo.  Terminar en los cuatro primeros meses del 2012, todas las diligencias previas pendientes a diciembre 31 de 2011.  Lograr que en la indagación preliminar se aclaren el 70% los asuntos radicados.  Lograr que el 50% de los procesos que pasen a investigación disciplinaria sean tramitados por procedimiento verbal.  Poner en operación el Sistema de Información disciplinaria a Junio 30 de 2012. 5. Control Interno Disciplinario Logros  Se terminó con fallo o archivo un total de 90 procesos disciplinarios.  En diligencias previas hemos cerrado y/o dictado auto inhibitorio frente a 612 quejas. 105 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    Se ha implementado y recurrido al procedimiento verbal como la mejor forma de dar celeridad a las investigaciones.  Aplicamos la oralidad en los procesos, grabando y dejamos en medio magnético en los expedientes, el 100% de las declaraciones bajo juramento y versiones libres que practicamos, dando mayor eficacia y agilidad al recaudo probatorio.  Para la práctica de pruebas fuera de Bogotá utilizamos como principal herramienta la video conferencia, con lo que garantizamos inmediatez en la prueba y evitamos gastos en comisiones de servicios.  Fijamos como criterio que se debe recurrir a la inspección ocular de los sistemas de información con que cuenta la Entidad, a fin de evitar cada vez más la solicitud de documentos e información a los diferentes programas y áreas de la entidad. Retos:  Terminar con fallo o archivo un total para el año de 120 procesos disciplinarios.  Poner en términos el 100% de los procesos disciplinarios que queden en trámite a diciembre 31.  Definir la organización y lineamientos del grupo de Control Interno Disciplinario del Departamento Administrativo.  Terminar en los cuatro primeros meses del 2012, todas las diligencias previas pendientes a diciembre 31 de 2011.  Lograr que en la indagación preliminar se aclaren el 70% los asuntos radicados.  Lograr que el 50% de los procesos que pasen a investigación disciplinaria sean tramitados por procedimiento verbal.  Poner en operación el Sistema de Información disciplinaria a Junio 30 de 2012. 106 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    V. AVANCES OPERACIÓN REGIONAL Existen 35 Direcciones Regionales (antes Unidades Territoriales) orientadas a coordinar la intervención de la Entidad para que llegue a las regiones de manera ordenada y oportuna, promoviendo y estableciendo interacción permanente con administraciones municipales, departamentales, y con otros actores según la temática y el proceso adelantado. También impulsan y apoyan la articulación de políticas públicas y el desarrollo de proyectos nación-territorio, para responder efectivamente a los objetivos estratégicos y metas de intervención definidas en la Entidad, y a las necesidades territoriales identificadas como prioritarias, soportando su gestión en el apoyo y lineamientos que le brinda el nivel nacional. 1. Objetivo De acuerdo con la Resolución 02 de 2005, el objetivo de las unidades territoriales es el de facilitar la prestación de los servicios a cargo de ACCIÓN SOCIAL en cada una de las zonas geográficas correspondientes, de acuerdo con la distribución política y administrativa del Territorio Nacional, así se han dispuesto: i) 32 Unidades Territoriales para igual número de departamentos con que cuenta el país, y, ii) 3 Unidades Territoriales especiales en zonas geográficas estratégicas para atención (Bogotá, Urabá y Magdalena Medio). 2. Funciones De acuerdo con la Resolución 1067 de 2007:  Representar a la “Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-ACCIÓN SOCIAL” en coordinación interinstitucional y construcción de alianzas estratégicas con administraciones departamentales, municipales, organizaciones sociales, comunitarias y ONGs, que favorezcan a los grupos de población más vulnerable en su región, de acuerdo con los planes de desarrollo institucional y las políticas trazadas por el Gobierno Nacional.  Procurar la optimización de la gestión, hacer el seguimiento y verificación de resultados de ACCIÓN SOCIAL en el territorio, de acuerdo con los lineamientos y políticas del Gobierno Nacional para su territorio.  Ejercer el liderazgo para la implementación y mantenimiento de los Sistemas de Gestión Integral, Modelo Estándar de Control Interno-MECI y de Desarrollo Administrativo, en busca de la excelencia en la prestación del servicio en el Nivel Territorial.  Coordinar en el nivel Regional, el desarrollo de los procesos de apoyo relacionados con el funcionamiento administrativo, financiero, tecnológico y demás necesarios o convenientes.  Ejercer el liderazgo en las Unidades Territoriales de los procesos que garanticen la eficiencia y la eficacia de la función administrativa con el fin de prestar un servicio de calidad que afecte la satisfacción del usuario.  Las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la Unidad Territorial. 107 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    3. Mapa Territorial Fuente: Oficina Asesora de Planeación 4. Cuadro de Control Estratégico Territorial En el tablero de control que se presenta a las 35 unidades territoriales con la información con corte a corte 31 diciembre, en el consolidado nacional se puede observar que los siete (7) objetivos estratégicos, cuatro (4) de ellos lograron llegar a metas superiores al 100%, sin embargo el objetivo de Consolidación fue el más rezagado de todos con un 86% en ejecución, esto debido a que algunas de las actividades del objetivo estratégico tales como los acuerdos de corresponsabilidad con los municipios no su pudieron realizar debido a la época electoral y cambios de administraciones municipales. 108 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    El objetivo deCooperación internacional cuenta con un ejecución del 92%, sin embargo es el objetivo en el que se presenta Unidades Territoriales con rezago de actividades menores al 50%, en rojo, este objetivo a lo largo del año fue uno de los que presentó una tendencia de incumplimiento y esto es debido a que las Unidades Territoriales son un actor más en los comités departamentales de cooperación y en algunos departamentos este comité no era convocado o la voluntad política no era muy fuerte para el impulso de esta organización importante para el gobierno local, por lo que su fortalecimiento y las actividades aunadas a este objetivo no fueron exitosas. Le sigue el objetivo de Contribuir eficazmente a la reconciliación de los colombianos víctimas de la violencia y Liderar efectivamente de forma participativa nuestros sistemas interinstitucionales y contribuir en la atención post "Ola Invernal", que cuentan con cumplimiento en ejecución del 97% de sus actividades programadas, estos objetivos han mejorado su desempeño a lo largo del año. Cabe destacar que el 70% de Unidades territoriales presentan una buena ejecución, es decir están en el rango de 105% al 95%: 1. Norte de Santander 14. Atlántico 2. Boyacá 15. Sucre 3. Cesar 16. Putumayo 4. Guainía 17. Valle del Cauca 5. Guajira 18. Vaupés 6. Santander 19. Guaviare 7. Tolima 20. Vichada 8. Quindío 21. Cundinamarca 9. Bolívar 22. Cauca 10. Huila 23. Magdalena Medio 11. Chocó 24. Antioquia 12. Risaralda 25. Nariño 13. Bogotá En cuanto a las Unidades que tienen menores ejecuciones están San Andrés y Nariño. 109 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    AVANCE DE OPERACIÓN TERRITORIAL POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS A 31 DE DICIEMBRE Táctico Transversal Contribuir  al desarrollo de capacidades,  Generar condiciones  generación de  Contribuir eficazmente a la  Contribuir a la superación  territoriales para la paz, la  oportunidades, acceso a  reconciliación de los  de la pobreza extrema en  consolidación y el  activos para la inclusión  Unidad Territorial colombianos víctimas de la  Colombia desarrollo de territorios  productiva que promuevan el  violencia focalizados desarrollo autónomo de  comunidades, familias e  individuos Proyectado  Ejecutado  Proyectado Ejecutado  Proyectado Ejecutado  Proyectado Ejecutado  Meta 100% 194% 100% 136% 100% 100% 100% 100% Urabá 100% 100% 100% 95% 100% 200% Córdoba 100% 146% 100% 117% 100% 72% 100% 160% Magdalena 100% 108% 100% 104% 100% 104% 100% 109% Caldas 100% 151% 100% 90% 100% 95% Norte de Santander 100% 100% 100% 105% 100% 88% 100% 100% Boyacá 100% 104% 100% 112% 100% 106% Cesar 100% 100% 100% 107% 100% 96% Guainía 100% 100% 100% 125% 100% 100% Guajira 100% 125% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Santander 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tolima 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Quindío 100% 113% 100% 100% 100% 77% Bolívar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Huila 100% 100% 100% 100% 100% 100% Chocó 100% 100% 100% 100% 100% 100% Risaralda 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bogotá 100% 100% 100% 100% 100% 100% Atlántico 100% 100% 100% 99% 100% 90% Sucre 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Putumayo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Valle del Cauca 100% 100% 100% 127% 100% 19% 100% 117% Vaupés 100% 100% 100% 100% 100% 100% Guaviare 100% 100% 100% 100% 100% 100% Vichada 100% 100% 100% 100% 100% 100% Cundinamarca 100% 96% 100% 110% 100% 100% Cauca 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Magdalena Medio 100% 100% 100% 90% 100% 100% Antioquia 100% 100% 100% 106% 100% 84% 100% 106% Nariño 100% 81% 100% 106% 100% 100% 100% 107% Amazonas 100% 100% 100% 100% 100% 100% Caquetá 100% 100% 100% 100% 100% 85% 100% 90% Arauca 100% 100% 100% 100% 100% 75% Casanare 100% 100% 100% 100% 100% 100% San Andrés 100% 100% 100% 100% CONSOLIDADO  100% 103% 100% 103% 100% 86% 100% 102% NACIONAL Fuente: Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación 110 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    AVANCE DE OPERACIÓN TERRITORIAL POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS A 31 DE DICIEMBRE CONSOLIDADO TERRITORIAL Liderar  efectivamente  Lograr un alto impacto de  de forma participativa  Consolidar una reputación  la cooperación, pública,  nuestros sistemas  de entidad pública  Unidad Territorial privada nacional e  interinstitucionales y  ejemplar internacional contribuir en la atención  post "Ola Invernal" Proyectado Ejecutado  Proyectado Ejecutado  Proyectado Ejecutado  Meta 100% 133% 100% 92% 100% 367% 167% Urabá 100% 100% 100% 100% 100% 563% 139% Córdoba 100% 80% 100% 29% 100% 200% 115% Magdalena 100% 107% 100% 112% 100% 113% 107% Caldas 100% 73% 100% 118% 100% 81% 107% Norte de Santander 100% 100% 100% 107% 100% 155% 105% Boyacá 100% 100% 100% 103% 100% 106% 105% Cesar 100% 100% 100% 121% 100% 100% 104% Guainía 100% 100% 100% 113% 100% 100% 103% Guajira 100% 57% 100% 88% 100% 100% 103% Santander 100% 100% 100% 100% 100% 106% 100% Tolima 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Quindío 100% 40% 100% 96% 100% 111% 100% Bolívar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Huila 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Chocó 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Risaralda 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bogotá 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Atlántico 100% 100% 100% 116% 100% 102% 100% Sucre 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% Putumayo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% Valle del Cauca 100% 25% 100% 107% 100% 106% 99% Vaupés 100% 83% 100% 100% 100% 100% 98% Guaviare 100% 100% 100% 100% 100% 99% 98% Vichada 100% 100% 100% 94% 100% 100% 98% Cundinamarca 100% 100% 100% 95% 100% 100% 97% Cauca 100% 100% 100% 91% 100% 100% 97% Magdalena Medio 100% 67% 100% 100% 100% 107% 97% Antioquia 100% 97% 100% 95% 96% Nariño 100% 83% 100% 140% 100% 119% 95% Amazonas 100% 75% 100% 79% 100% 100% 94% Caquetá 100% 80% 100% 68% 100% 94% 94% Arauca 100% 50% 100% 29% 100% 97% 91% Casanare 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% San Andrés 100% 25% 100% 100% 100% 75% 89% CONSOLIDADO  100% 92% 100% 100% 100% 103% NACIONAL Fuente: Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación 111 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    5. Actividades conmayores problemas de ejecución OBJETIVO ESTRATÉGICO ACTIVIDAD  Apoyar proceso de inclusión del tema de cooperación en la política pública local. Lograr un alto impacto de la  Reactivación o impulso a los comités con la participación activa de los cooperación, pública, privada nacional coordinadores en los mismos y fomentar la participación de los actores e internacional claves (donantes, organizaciones sociedad civil, academia).  Gestionar capacitación para los colaboradores de la UT en los ejes del Operativas del Sistema de gestión SGI. integral Liderar efectivamente de forma  Promover la atención de población pobre extrema y víctima de la participativa nuestros sistemas violencia a través de los espacios locales donde se gestiona interinstitucionales y contribuir en la Cooperación Internacional. atención post "Ola Invernal" Fuente: Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación 6. Rendición de Cuentas de la Operación Territorial Los Comités Estratégicos Regionales de Rendición de Cuentas - CER surgen como iniciativa de la Dirección General con el propósito de establecer diálogos cercanos con las Unidades Territoriales, darles la oportunidad para que muestren al Comité de Dirección en pleno lo que están haciendo en sus territorios, sus avances en el cumplimiento de metas, fortalezas y también para que expongan sus dificultades y propongan las soluciones para superarlas. La realización de estos Comités se hace con base en la regionalización planteada por la Oficina de Planeación. Para cada una se determinó un enfoque temático sobre el cual se genera análisis y discusión en la agenda del Comité así: Región Pacífica integrada por 5 Unidades Territoriales con enfoque étnico afro: Nariño, Chocó, Urabá, Cauca y Valle del Cauca; Región Andina cuyo enfoque temático es la estrategia local de vinculación de privados: 8 Unidades Territoriales: Boyacá, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Risaralda, Quindío, Caldas y Magdalena Medio; Región Caribe – Estrategia local de vinculación de nuevos gobiernos departamentales y municipales: 8 Unidades Territoriales: Bolívar, Guajira, Sucre, Atlántico, Magdalena, San Andrés y Providencia, Córdoba y Cesar; Región de la Amazonía – Enfoque étnico indígena: 4 Unidades Territoriales: Amazonas, Vaupés, Putumayo y Guainía; Región de la Orinoquía – Nuevas oportunidades de generación de ingresos a partir del uso y explotación de la tierra: 6 Unidades Territoriales: Caquetá, Meta, Guaviare, Casanare, Vichada y Arauca; Región del Centro – Alternativas de generación de empleo para población en extrema pobreza: 4 Unidades Territoriales: Tolima, Huila, Cundinamarca y Bogotá. En 2011 se han realizado 3 CER en las regiones Pacífica (en la ciudad de Cali), Andina (en la ciudad de Bucaramanga) y Caribe (en Barranquilla). Estos ejercicios de Rendición de Cuentas, han permitido que el grupo directivo de la entidad fortalezca su conocimiento de la situación social del territorio, además de evaluar el impacto de la gestión territorial con base en los objetivos estratégicos de la entidad. 112 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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    De igual manerase ha logrado identificar oportunidades de mejora en la intervención de ACCIÓN SOCIAL y reconocer las mejores prácticas para ser replicadas en las demás regiones del país. Para la Oficina de Gestión Territorial, queda el reto de desarrollar el ejercicio de rendición de cuentas para las tres regiones faltantes: Amazonía, Orinoquía y Centro, además de consolidar los CER como principal espacio de articulación y evaluación de la gestión territorial de la entidad. Logros El Asesor encargado de actuar como Enlace Territorial, tiene como misión dinamizar la labor entre la Dirección General y las 35 Unidades Territoriales, y coadyuvar en la promoción de las políticas y programas de la entidad en las distintas zonas del país. En desarrollo de esta misión, se ha conformado un equipo de trabajo que durante el último año ha alcanzado los siguientes logros:  Contribuir a la estandarización de los planes de operación territorial, como respuesta a la sentida necesidad de construcción colectiva de acciones para 2011 nivel nacional- territorial- y de unificar criterios para seguimiento.  Fortalecimiento de habilidades de alta gerencia ente los Coordinadores de Unidades Territoriales, para guiar de forma efectiva las acciones desarrolladas en las regiones, que permitan el cumplimiento de los objetivos estratégicos.  Consolidar los espacios de comunicación y articulación nivel nacional- territorial, dentro de los cuales se desarrollaron Comités Estratégicos Regionales de Rendición de Cuentas, Sesiones de trabajo presenciales, Encuentros Regionales y Videoconferencias.  Apoyo a la gestión territorial de ACCIÓN SOCIAL frente a los gobiernos departamentales, municipales y sector privado en algunos departamentos, liderados por el equipo directivo de la entidad dentro del marco de las llamadas Jornadas Territoriales.  Canalizar iniciativas, propuestas, necesidades y solicitudes propias de la operación territorial, para su análisis, evaluación o solución desde el nivel nacional.  Establecimiento de la Oficina de Gestión Regional dentro del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, como resultado del ejercicio de transformación institucional, y como respuesta a la necesidad de fortalecer la operación en todo el territorio nacional. Retos Como resultado del ejercicio de transformación, la Oficina de Enlace Territorial se transforma en la Oficina de Gestión Regional con herramientas y funciones fortalecidas, que a su vez plantean los siguientes retos:  Crear, coordinar y monitorear procesos y herramientas para garantizar una intervención territorial articulada e integral. 113 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
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     Apoyar laformulación y ejecución de planes relacionados con el sector de la Prosperidad Social y la Inclusión Productiva; y la operación en el territorio.  Velar por el cumplimiento efectivo de las funciones a cargo de las Direcciones Regionales.  Optimizar los mecanismos de comunicación, para orientar oportunamente a las Direcciones Regionales sobre las políticas definidas por la Dirección de Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.  Desarrollar ejercicios de fortalecimiento de competencias, desarrollo de habilidades y asistencia técnica para los equipos de trabajo de las Direcciones Regionales.  Fortalecer y consolidar los Comités Regionales de Evaluación de Gestión como el espacio principal de articulación y evaluación de la operación territorial del Departamento Administrativo. 114 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co