1) El documento presenta la cuenta pública del colegio correspondiente al año 2013, con información sobre los logros y desafíos en distintas áreas como gestión, enseñanza, apoyo a estudiantes y resultados de evaluaciones externas.
2) Se destacan los buenos resultados de asistencia y de promoción de cursos.
3) Se informa sobre las acciones del plan de mejoramiento con foco en fortalecer lenguaje y matemática, y se entregan detalles sobre la atención de alumnos con necesidades educativas especial
2. Estimados (as) Apoderados(as):
Estamos poniendo en su conocimiento y disposición la presente cuenta pública
correspondiente a la gestión realizada en el año lectivo 2013, actividad plasmada
en nuestro Proyecto Educativo Institucional ( PEI), en la Planificación Estratégica
de la Dirección y en el Plan de Mejoramiento de la Ley de Subvención Escolar
Preferencial ( SEP), la normativa actual de la Superintendencia de Educación y de
la Agencia de Calidad, y con el Propósito de Compartir con toda nuestra
Comunidad Educativa los resultados y logros y los desafíos que tenemos por
delante, en el periodo que lógicamente comprende esta cuenta pública y no
otra que es el año escolar 2013.
Mensaje de la Directora
3. Siempre el fin de año es agotador, y nos queda la sensación de poder haber hecho
mas pero, tenemos la profunda convicción como institución que nacimos del “corazón
“de nuestro Señor Jesucristo y que por lo tanto nuestros más denodados esfuerzos tienen
con su ayuda, poder y sabiduría apuntar día por día a la excelencia en todos y cada
uno de los aspectos de nuestro quehacer diario.
En el presente análisis usted podrá ver cuáles son nuestras fortalezas, debilidades y
desafíos, no hemos querido ocultar nada, esto es lo que somos y tenemos pero tenemos
la frente en alto porque aunque otros presenten solo lo que es “bonito”, “políticamente
correcto o conveniente” nosotros queremos ser lo más transparentes posibles porque
además nos asiste la profunda convicción que así tiene que ser.
Es por lo demás el momento oportuno de expresar mi agradecimiento más profundo a
cada uno de los Padres y Apoderados que conforman esta “gran familia” que es el
Colegio Adventista”, a su Centro General de Padres y Apoderados, sin ustedes no
podríamos caminar, sin ustedes no podemos mejorar es más, con ustedes tenemos que
contar. Con su Lealtad, Respeto y Apoyo.
4. Espero sinceramente en el Señor que la semilla que hoy “Todos plantamos” en el
mañana pueda germinar y no como el hombre lo espera si no como quien nos
creó nos pide que así sea. Finalmente como comunidad educativa tenemos
que comunicar los mensajes correctos estos son: Cristo viene y viene pronto, Él
nos ama y nos llama e invita a ser partícipes de su gran Cena cuando El venga a
buscarnos y que anhelamos sea pronto una realidad, y otro mensaje es el que
dice que “todos” nuestros alumnos y alumnas son capaces de aprender y
aprender bien, que pueden superar sus límites, temores y miedos, y alcanzar sus
más preciados sueños. En definitiva que nosotros creemos en ellos.
“Dios te Bendiga y te Guarde y haga Resplandecer su Rostro sobre ti y tenga de ti
Misericordia”.
Carolina González González
Directora Colegio Adventista de Antofagasta
7. Actividades hacia la comunidad
• Día sin Fumar
• Entrega tarjetas Día de la Madre
• Marcha No violencia
Retiro Espiritual:
• 1 Iglesia Juvenil: San Pedro de Atacama
• 1 Personal del Colegio: Mejillones
•
Entrega de literatura:
• 2.600 Libros Misioneros
Campamentos Menores (5º y 6º básico)
• Total participantes: 90 alumnos
Ramiro Ossandón
Capellán
9. CURSO PORCENTAJE PROFESOR(A) JEFE
4° básico A 94% WENDY MARIN
1° básico A 93% PAMELA FICA
2° básico A 93% CECILIA HERRERA
4° básico B 93% MARIA ANGELICA CASTILLO
5° básico A 93% JULIO SOLIS
5° básico B 93% YANET RIASCOS
7° básico A 93% FERNANDO TRUJILLO
•La asistencia a clases de nuestros alumnos es fundamental para garantizar los
procesos educativos de calidad, en todos los aspectos.
•Asistencia promedio 2012: 89%
•Asistencia promedio 2013: 91%
•Subimos 2 puntos porcentuales en la asistencia global, como colegio.
•Meta 2014: 94% anual.
•Felicitaciones a los siguientes cursos por su excelente porcentaje de asistencia 2013.
Asistencia
10. II. Asistencia reuniones de apoderados: Marzo-
Noviembre (2013) porcentaje anual:
80%.
Felicitamos a los 3 mejores porcentajes.
CURSO PORCENTAJE:
2° BASICO A 90,3%
4° BASICO A 90%
1° BASICO A 87%
11. III. Se hizo entrega 100% de agendas a los
alumnos.
IV. Entrega tarjeta TNE: 100% alumnos
solicitantes.
V. Seguridad Escolar:
- Se elaboró Plan de Seguridad Escolar con
apoyo de ACHS.
- Se realizaron cuatro ensayos internos de
evacuación durante el año 2013.
- Se participó del simulacro de evacuación
hasta el punto de encuentro organizado por
la ONEMI regional.
Pablo Bravo Rubina
Inspectoría General
16. AÑO N° ALUMNOS LENGUAJE MATEMATICA TENDENCIA
2010 71 260 234
2012 66 260 268 MANTUVO Y MEJORO
META 2013 59 272 280 MEJORAR
AÑO N° alumnos Comprensión
lectora
Comprensión
auditiva
promedio % de alumnos
con
certificación
2010 47 51 51 5%
2012 44(-) 44(-) 44 7,3%(+)
META 2014 50 53 51 12%
N°ALUM ≥ 450 NOTAS NEM RANKING LENG MAT HICS CIENCIAS PROMEDIO
PROMEDIO
COLEGIO
2012 61 40 58 577 590 480 487 515 460 483
2013 59 39 58,8 595 607(+) 479(=) 495(+) 487(-) 454(-) 487(+)
INFORME DE RESULTADOS SIMCE 2MEDIOS
INFORME RESULTADOS PSU 4 MEDIOS
INFORME RESULTADOS SIMCE INGLÉS
17. AREA DIMENSIÓN PROCESO DE MEJORA
GESTION CURRICULUM GESTION PEDAGOGICA CONSOLIDACION
ENSEÑANZA APRENDIZAJE CONSOLIDACION
APOYO AL ESTUDIANTE INSTALACION
LIDERAZGO ESCOLAR L. SOSTENEDOR MEJORAMIENTO
L. FORMATIVO Y ACADEMICO DEL
DIRECTOR
MEJORAMIENTO
PLANIFICACION Y GESTION DE
RESULTADOS
CONSOLIDACION
CONVIVENCIA ESCOLAR FORMACION CONSOLIDACION
C. ESCOLAR CONSOLIDACION
PARTICIPACION MEJORAMIENTO
GESTION DE RECURSOS GESTION DE RECURSO HUMANO MEJORAMIENTO
GESTION RECURSOS Y FINANCIEROS
Y ADMINISTRATIVOS
CONSOLIDACION
GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS CONSOLIDACION
REPORTE DE EVALUACIÓN PME
18. ACCIONES P.M.E 2013 (Estrategias SEP) :
1.Proyecto Singapur: Implementación de 1° a 4° Básico
2.Capacitación Asistentes de sala de Primer Ciclo Básico en Iquique
3.Taller Psicopedagogía (Atención grupal y personalizada)
4.Taller de Musicoterapia atendido por el Profesor de Artes Musicales
5. Acompañamiento de Sala con profesores especialistas.
6. Asistencia semanal al CRA
7. Asistencia a laboratorios de Enlaces:
Primer Ciclo: Por curso asistan al menos cada 15 días
Segundo Ciclo: Por asignatura asistan al menos una vez al mes
reforzando especialmente Lenguaje y Matemática.
8. Adquisición textos de estudio complementario para la
preparación de los estudiantes en las diferentes evaluaciones
externas (PSU y SIMCE) y para fortalecer la comprensión de lectura,
determinado por el plan lector vigente.
19. 9. Adquisición de tablets para que los docentes fortalezcan el proceso
didáctico de una clase. Adquirir equipos computacionales para los alumnos a
fin de complementar la dotación existente en el laboratorio de Enlaces.
Adquirir computadores portátiles para fortalecer el uso de las TICs en el aula.
10. Programar mensualmente charlas vocacionales para los diferentes niveles
de enseñanza, considerando la participación de distintos profesionales y
dando a conocer las distintas ofertas y beneficios de instituciones de
educación superior.
11. Atención de parte de Orientación, capellanía, Insectoría General,
Derivaciones a especialistas (psicólogo, neurólogo etc.) evaluaciones
diferenciadas, atención psicopedagógica.
12. Incorporar personal externo con preparación docente para apoyo en
tareas, revisión de cuadernos, registro público de logros alcanzados entre otros.
Además involucrar a estudiantes de nivel avanzado en el logro de los objetivos
de aprendizaje para ayudar a los estudiantes de nivel inicial.
13. Entrega de estímulos a los mejores promedios por curso durante el 1° y 2°
semestre.
14.-Se inicia el diagnostico para la implementación del proyecto de integración
P.I.E
20. OTRAS MEJORAS:
INVERSION EN TALLERES DE REFORZAMIENTO DE LENGUAJE Y MATEMATICA EN 1 Y 2
MEDIOS, CON 2 HORAS CADA UNO (TOTAL 4). COSTO APROXIMADO AL SOSTENEDOR:
$ 2. 342.976
TRABAJO CON TEXTOS COMPRENSION LECTORA, DATOS Y AZAR (1 MEDIOS), TEAS
LENGUAJE Y MATEMATICA (2 MEDIOS SIMCE). INVERSION REALIZADA.
$1.033.388.-
$ 931.770.-
Total: 1.965.158
AUMENTO CARGA HORARIA EN LAS ASIGNATURAS DE LENGUAJE (2 HORAS) Y
MATEMÁTICA (2HORAS) EN LOS NIVELES DE 3 Y 4 MEDIO CON COSTO AL
SOSTENEDOR ANUAL DE :
$. 2. 342.976
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN LECTOR DIARIO EN AULA CON TRABAJO EN CUADERNO
Y ASIGNACION DE CALIFICACION EN ASIGNATURA QUE EL ALUMNO ESCOGIERA.
21. ALUMNOS CON APOYO PSICOPEDAGÓGICO DURANTE EL AÑO
2013
• 55 alumnos con Apoyo Psicopedagógico (evaluados y diagnosticados)
desde 2° básico a 1° medios.
• Coordinación con profesores jefes de cada curso; se evaluaron casos
especiales con el fin de entregar mayor apoyo tanto al alumno con
Necesidades Educativas Especiales, como a la familia involucrada.
• Entrevistas con apoderados y alumnos con el fin de prestar una mejor
atención.
• Los diagnósticos de los alumnos están vinculados tanto a Trastorno General
de Aprendizaje, Trastorno Especifico de Aprendizaje, Trastorno Déficit
Atencional (con Hiperactividad (7 alumnos), de tipo combinado (8
alumnos), tipo Inatento (2 alumnos), Síndrome de Asperger (1 alumno), etc.
• Ingreso a aula común (en las horas de lenguaje, apoyo grupal e
individual) y dentro del aula.
• Talleres grupales en aula de recursos.
• Se trabajan de acuerdo a las necesidades tanto cognitivas como
instrumentales de cada grupo.
22. • Se trabajo la mejora de hábitos como técnicas de estudio,
acorde al nivel de cada grupo.
• Uso de material didáctico para incrementar la motivación
de los alumnos.
• Revisión y supervisión de registro en libro de clases.
Evaluación diferenciada.
• Preparación y revisión de materiales (planificación semanal,
revisión de carpetas, toma de velocidad lectora, revisión
plan lector enseñanza media), etc.
• Total alumnos egresados 6; quedando en observación año
2014.
• Cantidad de alumnos repitentes en intervención: 2 alumnos.
23. C.R.A 2013
1. Número total de la colección Bibliográfica 5660
2.- Nombre de Publicaciones Periódicas comprometidas el año escolar 2013 CRA
Básica + CRA Media
3. La biblioteca cuenta con materiales de multimedia PC fijos para atención de
alumnos, Notebook y proyectores para préstamo a docentes, telones y radios o
grabadoras, CD ROM o software educativos
4. Durante el año 2013 se realizaron inversiones para implementación del CRA
(compra de libros por el centro general de padres y apoderados)
1.-Leo, leo.
2.-National Geographic.
3.-Le Monde Diplomatique.
4.-Aula Creativa
5.-Almanaque Mundial 2013
6.-Maestra Básica
7.- Condorito
8.Today in English
9.I love English
24. 3. La biblioteca cuenta con materiales de multimedia PC fijos para atención
de alumnos, Notebook y proyectores para préstamo a docentes, telones y
radios o grabadoras, CD ROM o software educativos
4. Durante el año 2013 se realizaron inversiones para implementación del CRA
(compra de libros por el centro general de padres y apoderados)
5.-La sala de CRA realiza diferentes actividades que fomentan la lectura las
cuales son de planificación propia del CRA o propuestas por el plan de
mejoras de la enseñanza básica (Café literario, cuenta cuentos).
6. El CRA organizó un plan mensual de lectura para el año en los diferentes
cursos y niveles (lectura diaria).
7. El CRA coordino la asistencia de los cursos a la FILZIC 2013 mediante visitas
guiadas.
8. Durante el año realizaron muestras literarias en el CRA.
9. Ciclo de cine valórico para apoderados, profesores y alumnos.
10. Programación semana del libro con diferentes actividades y concursos
incluyendo muestra pedagógica para apoderados y alumnos.
26. TOTAL GASTO HASTA DICIEMBRE 40.550.119
Sueldos y academias 18.309.623
Adquisición de equipos multimediales 4.078.952
Textos de apoyo y material didácticos 6.591.619
Capacitaciones docentes 3.771.553
Incentivos alumnos y profesores 2.259.261
Mat.de oficina y para el trabajo docente 5.539.111
40.550.119
27. Nombre Acle Hrs. Nombre del Monitor Fuente
Financiamiento
Nº Alumnos
Pedag. (Subv. Gral, SEP, CGP, Otro)
Asignadas
Flauta traversa 2 Nancy Gutiérrez sostenedor 5
Coro Ens. Básica 4 Nancy Gutiérrez sostenedor 24
Metalófono 2 Mario Olave sostenedor 5
Voleibol Básica 2 Mario Punucura sostenedor 16
Gimnasia artística 3 Jeanette Rojas sostenedor 17
Academia de inglés 2 Ruth Ordenes sostenedor 12
Mini basquetbol
(serie)
3 María Miranda PME 8
Mini basquetbol 3 María Miranda PME 12
Mini hándbol 6 María Miranda PME 16
Handbol 2 María Miranda PME 18
Atletismo Básica 3 Francis Godoy PME 20
Basquetbol Básica 3 Francis Godoy PME 19
Ping pong Básica 3 Carlos Rivera PME 10
TOTAL DE HORAS 38 TOTAL ALUMNOS 182
INFORME ACLES 2013 E. BASICA
28. Nombre Acle Hrs. Nombre del Monitor Fuente
Financiamiento
n° ALUMN
Voleibol Media 6 Mario Punucura sostenedor 7
Atletismo 7 Mario Punucura sostenedor 7
Ping pong 4 Carlos Rivera sostenedor 32
Handbol media 6 Carlos Rivera sostenedor 22
Conjunto Folclórico 2 Mario Olave sostenedor 18
Academia de guitarra 3 Mario Olave sostenedor 5
Coro Ens. Media 6 Nancy Gutiérrez sostenedor 12
Inglés (reforzamiento) 2 Ruth Ordenes sostenedor 9
36 Total de alumnos 112
ACLES OFERTADAS EN E. MEDIA 2013
Costo aproximado en inversión Anual de Recurso humano para la atención de ACLES
2013 fue de:
$ 8. 053.980.-
29. ANTECEDENTES GENERALES
Nombre Coordinador Enlaces Raúl Salamanca Muñoz
Carga Horaria Coordinador Enlaces 36 horas
Nombre Asistente de Enlaces Francis Godoy
Carga Horaria Asistentes Enlaces 14 Horas
N° Laboratorios de Enlaces 2
N° Equipos Fijos Enlaces Básica 25
N° Equipos Enlaces Media 21
N° Líneas Internet Banda Ancha 3
Proveedor Internet Banda Ancha Vtr
Velocidad de Líneas Banda Ancha 40 megas en todas las líneas
Superficie Enlaces Básica (m2) 32.5 mts2
Superficie Enlaces Media (m2) 42.9 mts2
Horario Atención Enlace Básica Lunes a Jueves 08:00 a 19:30 hrs. –Viernes 08:00 a 17:30 hrs.
Horario Atención Enlaces Media Lunes a Jueves 08:00 a 19:30 hrs. –Viernes 08:00 a 17:30 hrs.
Proyecto Enlaces
30. Dependencia Número de equipos Dimensiones
Sala de Enlaces Enseñanza
Media
21 Computadores
1 Impresora láser
1 Proyector multimedia
Integración
Curricular
Competencias
Digitales de Docentes
Libre Acceso
Sala de Enlaces Enseñanza
Básica
24 Computadores
1 Impresora Multifuncional
1 Proyector Multimedia
Integración
Curricular
Competencias
Digitales de Docentes
Libre Acceso
Sala de Profesores
5 Computadores
1 Impresora
1 Escáner
Gestión pedagógica
Gestión administrativa
Libre acceso
CRA
6 Computadores de escritorio
1 Impresora Multifuncional
5 Proyectores multimedia
5 Notebooks
Libre Acceso
Sala de Psicopedagogía 1 Computador
Integración
Curricular
Laboratorio de Ciencias 1 Computador
Integración
Curricular
Utp Enseñanza Básica 1 Computador Gestión administrativa
31. PLAN DE MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA 2013:
Renovación de computadores para Sala de Enlaces Media, con aportes
Entregados por el Sostenedor y Centro General de Padres:
Equipos:
11 equipos “todo en uno”: Aporte Sostenedor
5 “equipos “todo en uno” marca DELL : Aporte Centro General de Padres
5 “equipos “todo en uno” marca HP : Aporte Centro General de Padres
Total: 21 COMPUTADORES
33. BECAS ENTREGADAS
(Marcar con una X las unidades tratadas
según el Programa de Estudios Vigente)
BECADOS N° Observaciones
Financ. Compartido 159 (total Becas
Entregadas 73)
Beca Excelencia 16
Vulnerables 42
TOTAL 217
Nº alumnos atendidos en Consejería
Educacional
(Marzo a Diciembre)
Cursos Nº Evidencia
1º Básico/4º Año
Medio
80 LIBRO
ENTREVISTAS.
Nº Alumnos atendidos en Consejería
Vocacional
(Marzo a Diciembre)
PROGRAMAS Y CHARLAS APODERADOS
Cursos Nº Evidencia
250
4 Violencia, día de
la madre, padre,
cuartos medios.
Nº alumnos apoderados atendidos en
Consejería Educacional o Familiar
(Marzo a Diciembre)
Cursos Nº Evidencia
120
Resumen de Charlas Vocacionales o
Actividades de Promoción de
Instituciones de Educación Superior
desarrolladas durante el Primer Semestre
Mes
Marzo a Diciembre:
10
34. Número de alumnos
vulnerables que reciben
colación de la JUNAEB
Curso Nº Observaciones
1º Básico/4°Medio 24 Alumnos de Programas Puente y
Chile solidario
Número de alumnos que
recibieron beneficios por
Bono “pro-retención”
(Junio 2013)
Curso Nº Detalle del beneficio
1º Básico/4°Medio 10 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO.
36. TOTAL HABERES COLEGIO ANTOFAGATSA
AÑO MES MONTO
2013 ENERO 40.975.957
2013 FEBRERO 38.820.357
2013 MARZO 40.220.230
2013 ABRIL 43.753.776
2013 MAYO 42.230.984
2013 JUNIO 42.611.031
2013 JULIO 43.736.910
2013 AGOSTO 41.697.543
2013 SEPTIEMBRE 42.031.582
2013 OCTUBRE 41.431.540
2013 NOVIEMBRE 40.520.111
2013 DICIEMBRE 54.823.142
2014 ENERO 47.728.268
2014 FEBRERO 45.412.975
TOTAL ANUAL 605.994.406
Detalle anual de sueldos
37.
38. INFORME ECONOMICO 2013
PROYECCION DE
INGRESOS
Cobro a efectuar por el establecimiento a los padres y
apoderados
252.200.000
INGRESOS EFECTIVAMENTE PERCIBIDO (Marzo - Dic.
2013)
Cobros Efectuados por el
Establecimiento
185.217.062
MOROSIDAD
TOTAL
13.883.124
SISTEMA DE
BECAS
Suma de las excenciones del Periodo
39.358.800
39. “Y los entendidos resplandecerán
como el resplandor del firmamento; y
los que enseñan la justicia a la
multitud, como las estrellas a perpetua
eternidad.”
DANIEL 12:3