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GENERACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA
PARA SER APLICADA EN LAS FINCAS
          AGRÍCOLAS.
                 Grupo 102058_7


 Por:
 HOLGUER MAURICIO GAMBOA RIVEROS
 MARIO ALEJANDO MEDINA
 MANUEL ANTONIO MORA
 JESUS BLADIMIR ROJAS
 IVAN DARIO GONZALEZ PEÑA
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA
Colombia tiene un potencial estimado de energía eólica de
21GW solamente en el departamento de la Guajira. Sin
embargo, el país solamente ha instalado 19.5MW en
energía eólica, explotando 0.4% de su potencial teórico.


      FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
La gran demanda del servicio de fluido eléctrico provoca un
uso indiscriminado de fuentes finitas como el petróleo, el
carbón o el agua. La energía eólica se ha expandido
significativamente en los últimos diez años, generando un
impacto sobre las cosechas como una práctica agrícola
tradicional.
JUSTIFICACIÓN
Es importante implementar el uso de la energía eólica
para el suministro de energía en granjas agrícolas de
forma limpia y auto sostenible, que permita mover todo
tipo de maquinaria eléctrica como motobombas que
sirven principalmente para el riego con sistema de alta
eficiencia y ahorro.

Para la revolución energética que impulsa el país, en la
actualidad, es vital esta fuente inagotable que constituye
una de las prioridades de la estrategia irrenunciable de
hacer más eficiente y racional el gasto de combustible y
sustituirlo en la medida de lo posible por recursos
renovables contribuyendo con la preservación y
conservación del medio ambiente
OBJETIVO GENERAL
Implementar el sistema de energía eólica como alternativa
eléctrica auto sostenible en granjas agrícolas del sector
rural del país.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
    Conocer la verdadera importancia de la energía
    eólica en los cultivos agrícolas

   Entender la ayuda que nos puede presentar la
    explotación de la energía eólica en los cultivos de
    nuestro país

   Ubicar estos modos de obtener energía eólica en la
    obtención y distribución de agua a través de
    maquinaria eléctrica.
MARCO CONTEXTUAL
   Un propósito central de la ciencia es la
    comprensión del mundo a través de actividades de
    indagación como la observación, la predicción y la
    experimentación     para    la  construcción   de
    explicaciones y modelos, leyes y teorías. La
    tecnología, entre tanto, tiene como propósito la
    transformación de situaciones y del entorno para
    satisfacer necesidades, resolver problemas y
    aprovechar oportunidades. Ambas se encuentran
    interrelacionadas, se afectan mutuamente y
    comparten      procesos    de   construcción   de
    conocimiento.
REFERENTES CONCEPTUALES

Es por esto que el proyecto a realizar se enfatiza
en la creación de una forma adecuada y económica
en la explotación de la energía eólica en los cultivos
agrícolas de nuestro país en la zona del valle del
Patia - Cauca.
Esta servirá para comprender las condiciones
ambientales actuales las cuales son preocupantes, y
de esta forma también se integran otras áreas con
las ciencias naturales y la física
IDENTIFICACION DEL PRODUCTO O
SERVICIO
GENERADOR EOLICO
Llamado también aerogenerador o generador eléctrico
movido por una turbina accionada por el viento (turbina
eólica).


es una máquina que transforma el viento
en energía aprovechable, que proviene
de la acción de la fuerza del viento sobre
unas aspas oblicuas unidas a un eje
común. El eje giratorio puede conectarse
a varios tipos de maquinaria para moler
grano, bombear agua o generar
electricidad.
ALCANCES DEL PROYECTO
                      BENEFICIARIOS

   Inicialmente este proyecto esta dirigido a todas las
    fincas y granjas agrícolas del sector rural del la
    zona del Patía – Cauca en donde presentan
    dificultades para obtener energía eléctrica.

   Se buscara un cubrimiento total en la zona
    realizando la instalación en la mayor cantidad de
    granjas que deseen adquirir el producto con
    facilidades de financiación.
ANALISIS DE LA DEMANDA

   El mercado es la población y los posibles clientes
    son los habitantes de la parte rural de los
    municipios del Cauca ya que es la mayor parte de
    la población total estan dispuestos a consumir
    nuestra oferta de energía eólica para fincas entre
    el primer y segundo año, para la revolución
    energética que impulsa el país.
ANALISIS DE LA DEMANDA
Teniendo en cuenta la zona en la que se desea implementar el sistema tenemos la proyección para realizar la
instalación en el primer año en 50 fincas del sector. Según resultados en un total de 350 granjas visitadas y
encuentadas

   NOMBRE DE PROPIETARIO DE LA GRANJA: _____________________________________                     EDAD:________


   NOBRE DE LA GRANJA: _________________________________________________


   1, ACTUALMENTE TIENEN SERVICIO ELECTRICO? SI ___              NO____


   2, SI SU RESPUESTA ES NO ESCRIBA PORQUE: ______________________.
   ________________________________________________________________.
   3, CONOCE EL SISTEMA DE GENERACION EOLICA AUTOSUFICIENTE?                                     SI___           NO___


   4, LA RECOMENDARIA A OTRAS PERSONAS?                          SI___            NO___


   5, CONOCE LOS BENEFICIOS QUE TIENE INSTALAR UNSISTEMA DE ESTOS?                               SI___           NO___
   CUALES? ________________________________________________________.
   6, SI TUVIERA LA POSIBILIDAD DE INSTALAR UN SISTEMA DE GENERACION EOLICA LO INSTALARIA?
    SI___ NO___


   7, ¿QUÉ TIPO DE MAQUINARIA POSEE ACTUALMENTE EN SU GRANJA PARA?
    _____________________________________________________________


   8, CUAL ES EL CONSUMO (GASTO EN PESOS) MENSUAL, SEMESTRAL Y ANUAL QUE TIENE AL TRABAJAR CON
    MAQUINARIA? ______________


   9, LE GUSTARÍA QUE ESTE PRODUCTO SE INSTALARA EN OTRAS GRANJAS EN EL MERCADO
   SI___NO___
   10. Si su respuesta de la pregunta 6 es si, la instalaría inmediatamente? SI____   NO______
   GRACIAS!!
ANALISIS DE LA OFERTA

   Desarrollamos     Generadores      Eólicos    como
    alternativa energética para la zona rural prestando
    servicios de:

 Mantenimiento
 Montajes

 Venta de servicios en las diferentes áreas de la
  industria. (valor agregado)
ANALISIS DEL PRECIO

               INSTALACIONES
 SOLUCION       PROYECTADAS                            TOTAL
                                      PRECIO
                 Primer año    ESTIMADO POR UNIDAD


GENERADORES
  EOLICOS           50              $ 10.682.000     $ 534,100,000
COMO SE VA A LLEVAR A CABO LA
            PRODUCCIÓN DEL SERVICIO



   Luego que tengamos las adecuaciones del lugar,
    iniciaremos con la producción de las cincuenta
    unidades proyectadas para el primer año. En la
    medida que se sobrepase la demanda se inicia la
    fabricación de los excedentes.

   Se instalara de acuerdo al orden de pedido que va
    llegando para dar cumplimiento y prioridad a los
    clientes que optaron por el sistema
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
   Nos ubicaremos en el municipio de Patía – Cauca
    que se encuentra ubicado sobre la carretera
    panamericana, a aproximadamente 82 kilómetros
    al sur de Popayán, capital del departamento del
    Cauca. Lo que nos permitirá una mejor inversión en
    el sector mas directa reducción de impuestos y
    ahorro en gastos de movilidad.
NECESIDADES DE RECURSO HUMANO
   Para desarrollar este proyecto tendremos la
    necesidad de contar con una planta de recursos
    humanos distribuido de la siguiente manera:

 Personal de operacion:
   Tecnicos 6
   Almacenista 1
   Axiliar bodega 1
   Axiliar aseo 1
   Vigilante 1


Personal administrativo:
   Gerente 1
   Secretaria 1
   Ingenieros 3
   Contador 1
NECESIDADES DE MAQUINARIA Y EQUIPO.
  DETALLE DE                CANTIDAD              COSTO              COSTO TOTAL               DETALLE DE     CANTIDA    COSTO       COSTO
   INVERSION                                     UNITARIO                                       INVERSION        D       UNITARI      TOAL
     TORNO                     1                   $5.000.000             $5.000.000                                        O
  FRESADORA                    1                   $3.000.000             $3.000.000           IMPRESORA         3       $400.000   $1.200.000
   SOLDADOR                    1                   $2.000.000             $2.000.000           MULTIFUNCIO
  COMPRESOR                    1                   $2.000.000             $2.000.000              NAL
  GENERADOR                    1                   $5.000.000             $5.000.000             TOTAL                              $1.200.000
                             TOTAL                                       $17.000.000

                                         SOFTWARE                                                          DETALLE DE      COSTO TOTAL
                                                                                                            INVERSION
               DETALLE DE             CANTIDAD        COSTO                COSTO              VIDA
                                                                                                           MAQUINARIA        $17.000.000
              INVERSIONES                            UNITARIO              TOTAL           UTIL (años)
                                                                                                           INDUSTRIAL
PROTEUS                                  1       $     1,500,000.0   $       1,500,000.0
                                                                                                         HERRAMIENTAS        $22.890.000
LABVIEW                                  1       $     1,800,000.0   $       1,800,000.0
                                                                                                            SOFTWARE         $9.300.000
WINDOWS 7                                1       $     1,300,000.0   $       1,300,000.0
MICROCHIP                                1       $     1,200,000.0   $       1,200,000.0                 COMPUTADORES        $5.600.000
OFFICE 2011                              1       $       900,000.0   $         900,000.0                   IMPRESORA         $1.200.000
PANDA ANTIVIRUS                          1       $       600,000.0   $         600,000.0                       AIRE           4.500.000
MATLAB                                   1       $       700,000.0   $         700,000.0                 ACONDICIONADO
MPLAB                                    1       $       800,000.0   $         800,000.0                   VEHICULOS        $136.000.000
C++                                      1       $       500,000.0   $         500,000.0

                              TOTAL                                  $       9,300,000
NECESIDADES DE ADECUACIÓN Y OBRAS.

                             INVERSIONES EN TERRENOS Y OBRAS FISICAS




          DETALLE DE              CANTIDAD        COSTO                   COSTO               VIDA

         INVERSIONES                             UNITARIO                 TOTAL            UTIL (años)




 TERRENO - EDIFICIO (3 PLANTAS)      1       $    300.000.000,0   $        300.000.000,0       20

       DIVISION MODULAR              11      $         25.000,0   $            275.000,0       10

           PINTURAS                  6       $         50.000,0   $            300.000,0       10

      PUERTAS DE VAIVEN              1       $       150.000,0    $            150.000,0       10

         LUCES DE LED                29      $         43.000,0   $          1.247.000,0       10

      MANO DE OBRA (DIA)             8       $         30.000,0   $            240.000,0       10


             TOTAL                                                    $   302.212.000
INVERSIONES NECESARIAS PARA
                            REALIZAR EL PROYECTO
                                  PROGRAMA DE INVERSION FIJA
                                              (Terminos Corriente)

       CONCEPTO                                                      AÑOS
                                    0                1           2      3   4   5
Activos Fijos Tangibles
- Maquinaria y equipo       $ 196,490,000       $ 203,819,077
- Mobiliario y decoracion   $ 302,212,000       $ 313,484,508
- Muebles y equipo ofic.    $   3,830,000       $ 3,972,859

- SUBTOTAL                  $ 502,532,000 $ 521,276,444

ACTIVOS DIFERIDOS
- Gastos preoperativos      $    20,033,340 $ 20,780,584
- SUBTOTAL                  $    20,033,340 $ 542,057,027

TOTAL INVERSION FIJA        $ 522,565,340 $ 562,837,611




                            F = P (1 + i)^n

                            F = Valor futuro
                            P = Valor presente
                            i = Inflación
                            n = Número de periodo (Tiempo)
INVERSIONES NECESARIAS PARA REALIZAR EL
                                PROYECTO
          INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES
                   DETALLE DE                            COSTO
                  INVERSIONES

 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD (33.33%)              $         361,113.0
 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD (66.67%)                 $         722,227.0
 LICENCIAS                                        $       1,500,000.0
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN                           $       2,700,000.0
 MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA                       $       1,500,000.0
 ENTRENAMIENTO DE PERSONAL                        $       3,250,000.0
 IMPREVISTOS                                      $      10,000,000.0
                  TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS          $ 20,033,340

 METODO PARA CONOCER LOS VALORES DE PREFACTIBILIDAD Y DE FACTIBILIDAD

                                  DIAS DEL MES                       30
                                 MESES AL AÑO                        12
                                  DIAS DEL AÑO                      360
                            DIAS DE LA SEMANA                         7
                              SEMANAS AL AÑO                       51.4
                DIAS TRABAJADOS POR EL GRUPO                         20
                 HORAS LABORALES PARA UN DIA                          8
              HORAS TRABAJADAS POR EL GRUPO                         160
           SALARIO BASE PARA CADA INTEGRANTE                    535,600
             PERSONAS INTEGRANTES DEL GRUPO                           2
                                    SALARIO DIA                  17,853
                                 SALARIO HORA                     2,232
               SALARIO HORA CON PRESTACIONES                      3.389
       VALOR INVERTIDO POR C/U EN EL PROYECTO                   542.240
                    VALOR TOTAL DEL PROYECTO                  1,084.480
ESTIMACIÓN DE COSTOS, GASTOS E INGRESOS
                                      PARA EL PRIMER AÑO
                   COSTOS OPERACIONALES    – MANO DE OBRA DIRECTA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO

                                                                                           PRESTACIONES SOCIALES
                     REMUNERACION      REMUNERACION      PRESTACIONES        AÑO 1
                                                                                              %        ITEM
       CARGO           MENSUAL            ANUAL            SOCIALES       PRIMER AÑO
TECNICO 1            $      650,000   $      7,800,000   $    4,202,250       12,002,250       9       ICBF, SENA Y CAJA
TECNICO 2            $      650,000   $      7,800,000   $    4,202,250       12,002,250     8.33      CESANTIAS
TECNICO 3            $      650,000   $      7,800,000   $    4,202,250       12,002,250     8.33      PRIMAS
TECNICO 4            $      650,000   $      7,800,000   $    4,202,250       12,002,250     4.17      VACACIONES
TECNICO 5            $      650,000   $      7,800,000   $    4,202,250       12,002,250     8.5       SALUD
TECNICO 6            $      650,000   $      7,800,000   $    4,202,250       12,002,250      12       PENSIONES
ALMACENISTA          $      600,000   $      7,200,000   $    3,879,000       11,079,000
                                                                                            1.045      RIESGOS
AUXILIAR BODEGA      $      550,000   $      6,600,000   $    3,555,750       10,155,750
AUXILIAR DE ASEO     $      550,000   $      6,600,000   $    3,555,750       10,155,750     0.5       DOTACIONES
VIGILANTE            $      550,000   $      6,600,000   $    3,555,750       10,155,750       1       TRANSPORTE
SUBTOTAL             $    6,150,000   $     73,800,000   $   39,759,750 $    113,559,750       1       INT. CESANTIAS
       TOTAL         $    6,150,000   $     73,800,000   $   39,759,750 $    113,559,750   53.875      TOTAL

                      REMUNERACION          REMUNERACION             PRESTACIONES         AÑO 1
    CARGO               MENSUAL                ANUAL                   SOCIALES        PRIMER AÑO
GERENTE               $     4,000,000       $    48,000,000          $     2,155,000       54,155,000
SECRETARIA            $       700,000       $     8,400,000          $       377,125        9,477,125
INGENIERO 1           $     1,400,000       $    16,800,000          $       754,250       18,954,250
INGENIERO 2           $     1,400,000       $    16,800,000          $       754,250       18,954,250
INGENIERO 3           $     1,400,000       $    16,800,000          $       754,250       18,954,250
CONTADOR              $     3,000,000       $    36,000,000          $     1,616,250       40,616,250
SUBTOTAL              $    11,900,000       $   142,800,000          $     6,411,125 $    161,111,125
    TOTAL             $    11,900,000       $   142,800,000          $     6,411,125 $    161,111,125
ESTIMACIÓN DE COSTOS, GASTOS E INGRESOS
                   PARA EL PRIMER AÑO
                        COSTO DE MATERIALES
     MATERIAL      UNIDAD DE MEDIDA   CANTIDAD      COSTO UNTARIO        TOTAL AÑO 1

 MATERIALES DIRECTOS
 RESISTENCIAS           unidad          2000        $          100   $          200,000
 DIODOS                 unidad          500         $          150   $           75,000
 TRANSISTORES           unidad          1000        $          300   $          300,000
 PIC                    unidad          500         $       10,500   $        5,250,000
 CAJAS TEDUTORAS        unidad           50         $      250,000   $       12,500,000
 CONDENSADORES          unidad          1000        $          200   $          200,000
 SENSORES               unidad          100         $       10,000   $        1,000,000
 TRANSDUCTORES          unidad          100         $       25,000   $        2,500,000
 CONVERSORES            unidad          100         $       15,000   $        1,500,000
 COMPUERTAS             unidad          200         $       14,000   $        2,800,000
 CRISTALES              unidad          200         $        2,500   $          500,000
 POTENCIOMETROS         unidad          400         $        3,000   $        1,200,000
 LED                    unidad          1000        $           80   $           80,000
 BOMBILLOS              unidad          200         $        1,500   $          300,000
 FUSIBLES               unidad          150         $          350   $           52,500
 GENERADORES DE 5kvA    unidad           50         $    1,500,000   $       75,000,000
                                         SUBTOTAL                    $      103,457,500

 MATERIALES INDIRECTOS
 PAPEL              RESMA                12         $        8,500   $         102,000
 LAPIZ              CAJA                 10         $        6,000   $          60,000
 LAPICEROS          CAJA                 10         $       10,000   $         100,000
 ACEITE             LITRO                15         $       30,000   $         450,000
 SOLDADURA          KILOGRAMO            15         $       15,000   $         225,000
                                         SUBTOTAL   $       69,500   $         937,000

 TOTAL                                                               $      104,394,500
ESTIMACIÓN DE COSTOS, GASTOS E INGRESOS
                        PARA EL PRIMER AÑO
                               COSTO DE SERVICIOS
                        GG                              COSTO             TOTAL AÑO
      SERVICIO        MEDIDA         CANTIDAD          UNITARIO               1
ENERGIA ELECTRICA    KW-HORA          412.55       $         47,443           19,572,610
ALUMBRADO PUBLICO   CARGO FIJO          12         $          6,600               79,200
ASEO                CARGO FIJO          12         $         29,660              355,920
ACUEDUCTO              MTS 3            24         $         76,500            1,836,000
TELEFONO            PROMEDIO            12         $         45,000              540,000
INTERNET            PROMEDIO            12         $         50,000              600,000
                                        SUBTOTAL                      $      22,983,730
TOTAL                                                                 $      22,983,730



            TOTAL DE COSTOS PRODUCCION
         COSTOS MANO DE OBRA                                                 $113.559.750


         COSTOS DE MATERIALES                                                $104.394.500


          COSTOS DE SERVICIO                                                  $22.983.729


                TOTAL                                                        $240.937.980
SISTEMA DE INDICADORES
DIMENSIONES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
   SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
La energía eólica tiene muchas facetas ambientales positivas. Es limpia, renovable y un medio de
generación sustentable.
El calentamiento global debido a las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero es un
hecho generalmente aceptado. Cada unidad (kWh) de electricidad producida con turbinas eólicas
puede desplazar una unidad de electricidad generada por una central que quema hidrocarburo. Es
posible calcular la cantidad de gases contaminantes que este remplazo significa
en forma genérica, si bien este valor varía según la eficiencia de la central térmica, el uso de equipos
de disminución de la emisión y el tipo de combustible.

  SOSTENIBILIDAD ECONOMICA
Dentro del desarrollo económico encontramos que tiene un beneficio en toda la comunidad en
general a la que se va a dar solución, pues en el mismo desarrollo y construcción del proyecto se
generan diversos empleos, teniendo además el valor de la misma generación de manera mas
económica influenciando de esta forma el costo total del servicio de forma positiva para los usuarios.
Esto permite la vinculación activa de todos en la comunidad.

    SOSTENIBILIDAD SOCIAL
La mayor ganancia esta en el impacto social que se puede evidenciar en toda la comunidad
beneficiada de este sistema, pues como hemos visto anteriormente, es un proyecto que tiene una
influencia ambiental positiva, no es contaminante, no genera desplazamiento, además permite la
vinculación laboral a través de la generación de nuevas alternativas de trabajo, vincula de gran
manera al sector educación pues permite evidenciar de forma real una solución y alternativas de
futuro limpio en toda la región con el servicio.
NO.                     PREGUNTA                                          RESPUESTA

1     ¿QUE PROBLEMA RESUELVE EL PROYECTO?       Nos permite encontrar alternativas que en el corto, mediano y
                                                sobretodo en el largo plazo indican una reducción en el gasto
                                                económico para el desarrollo de los cultivos en las granjas,
                                                pues es un sistema mas económico y amigable.




2     ¿A QUIEN SE DIRIGE LA SOLUCIÓN?           Al sector rural del Patia – Cauca donde se hace necesaria una
                                                solución rápida, viable y segura ambientalmente que no afecte
                                                negativamente el modo de sus ingresos como son la
                                                agricultura,




3     ¿DONDE SE LOCALIZARA LA SOLUCIÓN?         municipio de Patica - Cauca


4     ¿COMO SE SOLUCIONARA EL PROBLEMA?         Implementando el sistema de generación eolica en cada una
                                                de las granjas que decidan optar por una solución diferente a
                                                la convencional.
5     ¿CUAL ES LA MEJOR ALTERNATIVA         DE La mejor alternativa es cultivos es una metodología alterna en
      SOLUCIÓN PARA EL PROBLEMA?               cuanto a anergia eléctrica ya que es unos de los temas más
                                               afines para mejorar la economía en los campos agrícolas




6     ¿CON QUE RECURSOS SE HARÁ EL PROYECTO?    Con recursos privados y de acuerdo a la disposiciones legales
                                                y económicas de cada granja, pues es una alternativa de fácil
                                                acceso, económica viable y de fácil financiamiento por parte
                                                de los bancos locales.

7     ¿CUANDO SE REALIZARA EL PROYECTO?         Inmediatamente haya viabilidad económica se iniciaría la
                                                construcción e instalación de cada turbina
CONCLUSIONES
   Con la realización de este proyecto se ha podido
    comprender la importancia de la energía eólica en las
    fincas y parcelas y zonas rurales en general como una
    alternativa ecológica y económica.
   Se entiende que la energía eólica ayuda de manera
    general tanto a productores industriales como agrícolas
    siendo un nicho de mercado amplio en donde
    comunidad se encuentra beneficiada, pues aporta al
    desarrollo económico y social del país.
   Un tema muy llamativo tanto económico como funcional
    para el tema de alternativas de suplicio energético,
    encontramos como estudiante una gran oportunidad
    de hacer realidad un proyecto empresarial
BIBLIOGRAFÍA
 Modulo de diseño de proyectos
 Bacca, Gabriel. Evaluación de proyectos. México,
  1987. McGraw Hill
 Contreras, Marco Elías. Formulación y evaluación
  de proyectos (2003). UNAD
 Cañon, Henry. Módulo Diseño de proyectos
  (2006).UNAD
 http://www.iadb.org

 http://www.dnp.gov.co

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Energía eólica granjas Cauca

  • 1. GENERACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA PARA SER APLICADA EN LAS FINCAS AGRÍCOLAS. Grupo 102058_7 Por: HOLGUER MAURICIO GAMBOA RIVEROS MARIO ALEJANDO MEDINA MANUEL ANTONIO MORA JESUS BLADIMIR ROJAS IVAN DARIO GONZALEZ PEÑA
  • 2. DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA Colombia tiene un potencial estimado de energía eólica de 21GW solamente en el departamento de la Guajira. Sin embargo, el país solamente ha instalado 19.5MW en energía eólica, explotando 0.4% de su potencial teórico. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA La gran demanda del servicio de fluido eléctrico provoca un uso indiscriminado de fuentes finitas como el petróleo, el carbón o el agua. La energía eólica se ha expandido significativamente en los últimos diez años, generando un impacto sobre las cosechas como una práctica agrícola tradicional.
  • 3. JUSTIFICACIÓN Es importante implementar el uso de la energía eólica para el suministro de energía en granjas agrícolas de forma limpia y auto sostenible, que permita mover todo tipo de maquinaria eléctrica como motobombas que sirven principalmente para el riego con sistema de alta eficiencia y ahorro. Para la revolución energética que impulsa el país, en la actualidad, es vital esta fuente inagotable que constituye una de las prioridades de la estrategia irrenunciable de hacer más eficiente y racional el gasto de combustible y sustituirlo en la medida de lo posible por recursos renovables contribuyendo con la preservación y conservación del medio ambiente
  • 4. OBJETIVO GENERAL Implementar el sistema de energía eólica como alternativa eléctrica auto sostenible en granjas agrícolas del sector rural del país.
  • 5. OBJETIVOS ESPECIFICOS  Conocer la verdadera importancia de la energía eólica en los cultivos agrícolas  Entender la ayuda que nos puede presentar la explotación de la energía eólica en los cultivos de nuestro país  Ubicar estos modos de obtener energía eólica en la obtención y distribución de agua a través de maquinaria eléctrica.
  • 6. MARCO CONTEXTUAL  Un propósito central de la ciencia es la comprensión del mundo a través de actividades de indagación como la observación, la predicción y la experimentación para la construcción de explicaciones y modelos, leyes y teorías. La tecnología, entre tanto, tiene como propósito la transformación de situaciones y del entorno para satisfacer necesidades, resolver problemas y aprovechar oportunidades. Ambas se encuentran interrelacionadas, se afectan mutuamente y comparten procesos de construcción de conocimiento.
  • 7. REFERENTES CONCEPTUALES Es por esto que el proyecto a realizar se enfatiza en la creación de una forma adecuada y económica en la explotación de la energía eólica en los cultivos agrícolas de nuestro país en la zona del valle del Patia - Cauca. Esta servirá para comprender las condiciones ambientales actuales las cuales son preocupantes, y de esta forma también se integran otras áreas con las ciencias naturales y la física
  • 8. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO O SERVICIO GENERADOR EOLICO Llamado también aerogenerador o generador eléctrico movido por una turbina accionada por el viento (turbina eólica). es una máquina que transforma el viento en energía aprovechable, que proviene de la acción de la fuerza del viento sobre unas aspas oblicuas unidas a un eje común. El eje giratorio puede conectarse a varios tipos de maquinaria para moler grano, bombear agua o generar electricidad.
  • 9. ALCANCES DEL PROYECTO BENEFICIARIOS  Inicialmente este proyecto esta dirigido a todas las fincas y granjas agrícolas del sector rural del la zona del Patía – Cauca en donde presentan dificultades para obtener energía eléctrica.  Se buscara un cubrimiento total en la zona realizando la instalación en la mayor cantidad de granjas que deseen adquirir el producto con facilidades de financiación.
  • 10. ANALISIS DE LA DEMANDA  El mercado es la población y los posibles clientes son los habitantes de la parte rural de los municipios del Cauca ya que es la mayor parte de la población total estan dispuestos a consumir nuestra oferta de energía eólica para fincas entre el primer y segundo año, para la revolución energética que impulsa el país.
  • 11. ANALISIS DE LA DEMANDA Teniendo en cuenta la zona en la que se desea implementar el sistema tenemos la proyección para realizar la instalación en el primer año en 50 fincas del sector. Según resultados en un total de 350 granjas visitadas y encuentadas  NOMBRE DE PROPIETARIO DE LA GRANJA: _____________________________________ EDAD:________   NOBRE DE LA GRANJA: _________________________________________________   1, ACTUALMENTE TIENEN SERVICIO ELECTRICO? SI ___ NO____   2, SI SU RESPUESTA ES NO ESCRIBA PORQUE: ______________________.  ________________________________________________________________.  3, CONOCE EL SISTEMA DE GENERACION EOLICA AUTOSUFICIENTE? SI___ NO___   4, LA RECOMENDARIA A OTRAS PERSONAS? SI___ NO___   5, CONOCE LOS BENEFICIOS QUE TIENE INSTALAR UNSISTEMA DE ESTOS? SI___ NO___  CUALES? ________________________________________________________.  6, SI TUVIERA LA POSIBILIDAD DE INSTALAR UN SISTEMA DE GENERACION EOLICA LO INSTALARIA? SI___ NO___   7, ¿QUÉ TIPO DE MAQUINARIA POSEE ACTUALMENTE EN SU GRANJA PARA? _____________________________________________________________   8, CUAL ES EL CONSUMO (GASTO EN PESOS) MENSUAL, SEMESTRAL Y ANUAL QUE TIENE AL TRABAJAR CON MAQUINARIA? ______________   9, LE GUSTARÍA QUE ESTE PRODUCTO SE INSTALARA EN OTRAS GRANJAS EN EL MERCADO  SI___NO___  10. Si su respuesta de la pregunta 6 es si, la instalaría inmediatamente? SI____ NO______  GRACIAS!!
  • 12. ANALISIS DE LA OFERTA  Desarrollamos Generadores Eólicos como alternativa energética para la zona rural prestando servicios de:  Mantenimiento  Montajes  Venta de servicios en las diferentes áreas de la industria. (valor agregado)
  • 13. ANALISIS DEL PRECIO INSTALACIONES SOLUCION PROYECTADAS TOTAL PRECIO Primer año ESTIMADO POR UNIDAD GENERADORES EOLICOS 50 $ 10.682.000 $ 534,100,000
  • 14. COMO SE VA A LLEVAR A CABO LA PRODUCCIÓN DEL SERVICIO  Luego que tengamos las adecuaciones del lugar, iniciaremos con la producción de las cincuenta unidades proyectadas para el primer año. En la medida que se sobrepase la demanda se inicia la fabricación de los excedentes.  Se instalara de acuerdo al orden de pedido que va llegando para dar cumplimiento y prioridad a los clientes que optaron por el sistema
  • 15. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  Nos ubicaremos en el municipio de Patía – Cauca que se encuentra ubicado sobre la carretera panamericana, a aproximadamente 82 kilómetros al sur de Popayán, capital del departamento del Cauca. Lo que nos permitirá una mejor inversión en el sector mas directa reducción de impuestos y ahorro en gastos de movilidad.
  • 16. NECESIDADES DE RECURSO HUMANO  Para desarrollar este proyecto tendremos la necesidad de contar con una planta de recursos humanos distribuido de la siguiente manera:  Personal de operacion:  Tecnicos 6  Almacenista 1  Axiliar bodega 1  Axiliar aseo 1  Vigilante 1 Personal administrativo:  Gerente 1  Secretaria 1  Ingenieros 3  Contador 1
  • 17. NECESIDADES DE MAQUINARIA Y EQUIPO. DETALLE DE CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL DETALLE DE CANTIDA COSTO COSTO INVERSION UNITARIO INVERSION D UNITARI TOAL TORNO 1 $5.000.000 $5.000.000 O FRESADORA 1 $3.000.000 $3.000.000 IMPRESORA 3 $400.000 $1.200.000 SOLDADOR 1 $2.000.000 $2.000.000 MULTIFUNCIO COMPRESOR 1 $2.000.000 $2.000.000 NAL GENERADOR 1 $5.000.000 $5.000.000 TOTAL $1.200.000 TOTAL $17.000.000 SOFTWARE DETALLE DE COSTO TOTAL INVERSION DETALLE DE CANTIDAD COSTO COSTO VIDA MAQUINARIA $17.000.000 INVERSIONES UNITARIO TOTAL UTIL (años) INDUSTRIAL PROTEUS 1 $ 1,500,000.0 $ 1,500,000.0 HERRAMIENTAS $22.890.000 LABVIEW 1 $ 1,800,000.0 $ 1,800,000.0 SOFTWARE $9.300.000 WINDOWS 7 1 $ 1,300,000.0 $ 1,300,000.0 MICROCHIP 1 $ 1,200,000.0 $ 1,200,000.0 COMPUTADORES $5.600.000 OFFICE 2011 1 $ 900,000.0 $ 900,000.0 IMPRESORA $1.200.000 PANDA ANTIVIRUS 1 $ 600,000.0 $ 600,000.0 AIRE 4.500.000 MATLAB 1 $ 700,000.0 $ 700,000.0 ACONDICIONADO MPLAB 1 $ 800,000.0 $ 800,000.0 VEHICULOS $136.000.000 C++ 1 $ 500,000.0 $ 500,000.0 TOTAL $ 9,300,000
  • 18. NECESIDADES DE ADECUACIÓN Y OBRAS. INVERSIONES EN TERRENOS Y OBRAS FISICAS DETALLE DE CANTIDAD COSTO COSTO VIDA INVERSIONES UNITARIO TOTAL UTIL (años) TERRENO - EDIFICIO (3 PLANTAS) 1 $ 300.000.000,0 $ 300.000.000,0 20 DIVISION MODULAR 11 $ 25.000,0 $ 275.000,0 10 PINTURAS 6 $ 50.000,0 $ 300.000,0 10 PUERTAS DE VAIVEN 1 $ 150.000,0 $ 150.000,0 10 LUCES DE LED 29 $ 43.000,0 $ 1.247.000,0 10 MANO DE OBRA (DIA) 8 $ 30.000,0 $ 240.000,0 10 TOTAL $ 302.212.000
  • 19. INVERSIONES NECESARIAS PARA REALIZAR EL PROYECTO PROGRAMA DE INVERSION FIJA (Terminos Corriente) CONCEPTO AÑOS 0 1 2 3 4 5 Activos Fijos Tangibles - Maquinaria y equipo $ 196,490,000 $ 203,819,077 - Mobiliario y decoracion $ 302,212,000 $ 313,484,508 - Muebles y equipo ofic. $ 3,830,000 $ 3,972,859 - SUBTOTAL $ 502,532,000 $ 521,276,444 ACTIVOS DIFERIDOS - Gastos preoperativos $ 20,033,340 $ 20,780,584 - SUBTOTAL $ 20,033,340 $ 542,057,027 TOTAL INVERSION FIJA $ 522,565,340 $ 562,837,611 F = P (1 + i)^n F = Valor futuro P = Valor presente i = Inflación n = Número de periodo (Tiempo)
  • 20. INVERSIONES NECESARIAS PARA REALIZAR EL PROYECTO INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES DETALLE DE COSTO INVERSIONES ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD (33.33%) $ 361,113.0 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD (66.67%) $ 722,227.0 LICENCIAS $ 1,500,000.0 GASTOS DE ORGANIZACIÓN $ 2,700,000.0 MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA $ 1,500,000.0 ENTRENAMIENTO DE PERSONAL $ 3,250,000.0 IMPREVISTOS $ 10,000,000.0 TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS $ 20,033,340 METODO PARA CONOCER LOS VALORES DE PREFACTIBILIDAD Y DE FACTIBILIDAD DIAS DEL MES 30 MESES AL AÑO 12 DIAS DEL AÑO 360 DIAS DE LA SEMANA 7 SEMANAS AL AÑO 51.4 DIAS TRABAJADOS POR EL GRUPO 20 HORAS LABORALES PARA UN DIA 8 HORAS TRABAJADAS POR EL GRUPO 160 SALARIO BASE PARA CADA INTEGRANTE 535,600 PERSONAS INTEGRANTES DEL GRUPO 2 SALARIO DIA 17,853 SALARIO HORA 2,232 SALARIO HORA CON PRESTACIONES 3.389 VALOR INVERTIDO POR C/U EN EL PROYECTO 542.240 VALOR TOTAL DEL PROYECTO 1,084.480
  • 21. ESTIMACIÓN DE COSTOS, GASTOS E INGRESOS PARA EL PRIMER AÑO COSTOS OPERACIONALES – MANO DE OBRA DIRECTA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO PRESTACIONES SOCIALES REMUNERACION REMUNERACION PRESTACIONES AÑO 1 % ITEM CARGO MENSUAL ANUAL SOCIALES PRIMER AÑO TECNICO 1 $ 650,000 $ 7,800,000 $ 4,202,250 12,002,250 9 ICBF, SENA Y CAJA TECNICO 2 $ 650,000 $ 7,800,000 $ 4,202,250 12,002,250 8.33 CESANTIAS TECNICO 3 $ 650,000 $ 7,800,000 $ 4,202,250 12,002,250 8.33 PRIMAS TECNICO 4 $ 650,000 $ 7,800,000 $ 4,202,250 12,002,250 4.17 VACACIONES TECNICO 5 $ 650,000 $ 7,800,000 $ 4,202,250 12,002,250 8.5 SALUD TECNICO 6 $ 650,000 $ 7,800,000 $ 4,202,250 12,002,250 12 PENSIONES ALMACENISTA $ 600,000 $ 7,200,000 $ 3,879,000 11,079,000 1.045 RIESGOS AUXILIAR BODEGA $ 550,000 $ 6,600,000 $ 3,555,750 10,155,750 AUXILIAR DE ASEO $ 550,000 $ 6,600,000 $ 3,555,750 10,155,750 0.5 DOTACIONES VIGILANTE $ 550,000 $ 6,600,000 $ 3,555,750 10,155,750 1 TRANSPORTE SUBTOTAL $ 6,150,000 $ 73,800,000 $ 39,759,750 $ 113,559,750 1 INT. CESANTIAS TOTAL $ 6,150,000 $ 73,800,000 $ 39,759,750 $ 113,559,750 53.875 TOTAL REMUNERACION REMUNERACION PRESTACIONES AÑO 1 CARGO MENSUAL ANUAL SOCIALES PRIMER AÑO GERENTE $ 4,000,000 $ 48,000,000 $ 2,155,000 54,155,000 SECRETARIA $ 700,000 $ 8,400,000 $ 377,125 9,477,125 INGENIERO 1 $ 1,400,000 $ 16,800,000 $ 754,250 18,954,250 INGENIERO 2 $ 1,400,000 $ 16,800,000 $ 754,250 18,954,250 INGENIERO 3 $ 1,400,000 $ 16,800,000 $ 754,250 18,954,250 CONTADOR $ 3,000,000 $ 36,000,000 $ 1,616,250 40,616,250 SUBTOTAL $ 11,900,000 $ 142,800,000 $ 6,411,125 $ 161,111,125 TOTAL $ 11,900,000 $ 142,800,000 $ 6,411,125 $ 161,111,125
  • 22. ESTIMACIÓN DE COSTOS, GASTOS E INGRESOS PARA EL PRIMER AÑO COSTO DE MATERIALES MATERIAL UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNTARIO TOTAL AÑO 1 MATERIALES DIRECTOS RESISTENCIAS unidad 2000 $ 100 $ 200,000 DIODOS unidad 500 $ 150 $ 75,000 TRANSISTORES unidad 1000 $ 300 $ 300,000 PIC unidad 500 $ 10,500 $ 5,250,000 CAJAS TEDUTORAS unidad 50 $ 250,000 $ 12,500,000 CONDENSADORES unidad 1000 $ 200 $ 200,000 SENSORES unidad 100 $ 10,000 $ 1,000,000 TRANSDUCTORES unidad 100 $ 25,000 $ 2,500,000 CONVERSORES unidad 100 $ 15,000 $ 1,500,000 COMPUERTAS unidad 200 $ 14,000 $ 2,800,000 CRISTALES unidad 200 $ 2,500 $ 500,000 POTENCIOMETROS unidad 400 $ 3,000 $ 1,200,000 LED unidad 1000 $ 80 $ 80,000 BOMBILLOS unidad 200 $ 1,500 $ 300,000 FUSIBLES unidad 150 $ 350 $ 52,500 GENERADORES DE 5kvA unidad 50 $ 1,500,000 $ 75,000,000 SUBTOTAL $ 103,457,500 MATERIALES INDIRECTOS PAPEL RESMA 12 $ 8,500 $ 102,000 LAPIZ CAJA 10 $ 6,000 $ 60,000 LAPICEROS CAJA 10 $ 10,000 $ 100,000 ACEITE LITRO 15 $ 30,000 $ 450,000 SOLDADURA KILOGRAMO 15 $ 15,000 $ 225,000 SUBTOTAL $ 69,500 $ 937,000 TOTAL $ 104,394,500
  • 23. ESTIMACIÓN DE COSTOS, GASTOS E INGRESOS PARA EL PRIMER AÑO COSTO DE SERVICIOS GG COSTO TOTAL AÑO SERVICIO MEDIDA CANTIDAD UNITARIO 1 ENERGIA ELECTRICA KW-HORA 412.55 $ 47,443 19,572,610 ALUMBRADO PUBLICO CARGO FIJO 12 $ 6,600 79,200 ASEO CARGO FIJO 12 $ 29,660 355,920 ACUEDUCTO MTS 3 24 $ 76,500 1,836,000 TELEFONO PROMEDIO 12 $ 45,000 540,000 INTERNET PROMEDIO 12 $ 50,000 600,000 SUBTOTAL $ 22,983,730 TOTAL $ 22,983,730 TOTAL DE COSTOS PRODUCCION COSTOS MANO DE OBRA $113.559.750 COSTOS DE MATERIALES $104.394.500 COSTOS DE SERVICIO $22.983.729 TOTAL $240.937.980
  • 25. DIMENSIONES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE  SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL La energía eólica tiene muchas facetas ambientales positivas. Es limpia, renovable y un medio de generación sustentable. El calentamiento global debido a las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero es un hecho generalmente aceptado. Cada unidad (kWh) de electricidad producida con turbinas eólicas puede desplazar una unidad de electricidad generada por una central que quema hidrocarburo. Es posible calcular la cantidad de gases contaminantes que este remplazo significa en forma genérica, si bien este valor varía según la eficiencia de la central térmica, el uso de equipos de disminución de la emisión y el tipo de combustible.  SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Dentro del desarrollo económico encontramos que tiene un beneficio en toda la comunidad en general a la que se va a dar solución, pues en el mismo desarrollo y construcción del proyecto se generan diversos empleos, teniendo además el valor de la misma generación de manera mas económica influenciando de esta forma el costo total del servicio de forma positiva para los usuarios. Esto permite la vinculación activa de todos en la comunidad.  SOSTENIBILIDAD SOCIAL La mayor ganancia esta en el impacto social que se puede evidenciar en toda la comunidad beneficiada de este sistema, pues como hemos visto anteriormente, es un proyecto que tiene una influencia ambiental positiva, no es contaminante, no genera desplazamiento, además permite la vinculación laboral a través de la generación de nuevas alternativas de trabajo, vincula de gran manera al sector educación pues permite evidenciar de forma real una solución y alternativas de futuro limpio en toda la región con el servicio.
  • 26. NO. PREGUNTA RESPUESTA 1 ¿QUE PROBLEMA RESUELVE EL PROYECTO? Nos permite encontrar alternativas que en el corto, mediano y sobretodo en el largo plazo indican una reducción en el gasto económico para el desarrollo de los cultivos en las granjas, pues es un sistema mas económico y amigable. 2 ¿A QUIEN SE DIRIGE LA SOLUCIÓN? Al sector rural del Patia – Cauca donde se hace necesaria una solución rápida, viable y segura ambientalmente que no afecte negativamente el modo de sus ingresos como son la agricultura, 3 ¿DONDE SE LOCALIZARA LA SOLUCIÓN? municipio de Patica - Cauca 4 ¿COMO SE SOLUCIONARA EL PROBLEMA? Implementando el sistema de generación eolica en cada una de las granjas que decidan optar por una solución diferente a la convencional. 5 ¿CUAL ES LA MEJOR ALTERNATIVA DE La mejor alternativa es cultivos es una metodología alterna en SOLUCIÓN PARA EL PROBLEMA? cuanto a anergia eléctrica ya que es unos de los temas más afines para mejorar la economía en los campos agrícolas 6 ¿CON QUE RECURSOS SE HARÁ EL PROYECTO? Con recursos privados y de acuerdo a la disposiciones legales y económicas de cada granja, pues es una alternativa de fácil acceso, económica viable y de fácil financiamiento por parte de los bancos locales. 7 ¿CUANDO SE REALIZARA EL PROYECTO? Inmediatamente haya viabilidad económica se iniciaría la construcción e instalación de cada turbina
  • 27. CONCLUSIONES  Con la realización de este proyecto se ha podido comprender la importancia de la energía eólica en las fincas y parcelas y zonas rurales en general como una alternativa ecológica y económica.  Se entiende que la energía eólica ayuda de manera general tanto a productores industriales como agrícolas siendo un nicho de mercado amplio en donde comunidad se encuentra beneficiada, pues aporta al desarrollo económico y social del país.  Un tema muy llamativo tanto económico como funcional para el tema de alternativas de suplicio energético, encontramos como estudiante una gran oportunidad de hacer realidad un proyecto empresarial
  • 28. BIBLIOGRAFÍA  Modulo de diseño de proyectos  Bacca, Gabriel. Evaluación de proyectos. México, 1987. McGraw Hill  Contreras, Marco Elías. Formulación y evaluación de proyectos (2003). UNAD  Cañon, Henry. Módulo Diseño de proyectos (2006).UNAD  http://www.iadb.org  http://www.dnp.gov.co