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Presentado por: Jaime E. Mendoza Agurto
UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
ESCUELA UNIVERSITARIA DE NEGOCIOS
PROGRAMA MAGÍSTER EN
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS (MBA)
PLAN ESTRATÉGICO DE MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA
DE TÍA MARÍA DE SOUTHERN COPPER CORPORATION
Arica, Octubre del 2010
OBJETIVOS
•Mostrar en forma didáctica modelos de
Gerencia Estratégica aplicado a una
Gerencia Media de una Empresa
•Aplicar una metodología para proponer
un Plan Estratégico de Mantenimiento
para la futura Planta de Tía María
CAMBIO
Causas del cambio:
1. Tecnología de punta cada vez más compleja.
2. Automatización avanzada de procesos.
3. Ciclos más cortos hacia la obsolescencia.
4. Mayor escala de la planta con creciente
flexibilidad.
5. Estándares de seguridad y salud más elevados.
6. Cuidado estricto del entorno para todos los grupos
colectivos implicados.
7. Incremento del grado de subcontratación.
8. Cambios en la Legislación.
9. Expectativas de autorrealización de los empleados
en su trabajo.
LA CADENA DE VALOR Y EL MANTENIMIENTO
La Cadena de Valor es el conjunto de actividades y
procesos que añaden valor a los productos y servicios de
una empresa, que serán entregados al cliente final y que
en última instancia es lo que éste valora de la empresa
Las Actividades Primarias. Son un conjunto de actividades y procesos secuencialmente ordenados que agregan valor
directo a la Cadena y por ende a los productos y servicios usados por el cliente. Los procesos de actividades primarias
reciben del cliente especificaciones y entregan un producto o servicio a satisfacción del mismo
Las Actividades Primarias. Agregan valor directo a la Cadena y por
ende a los productos y servicios usados por el cliente.
Las Actividades de Apoyo. Inciden indirectamente en el valor
agregado para el cliente.
TERMINOLOGIAS DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento Reactivo - Correctivo (MR)
Mantenimiento Pro-activo (MPA)
Mantenimiento Preventivo (MP)
Mantenimiento Predictivo (MPd)
Ciclo de Vida del Equipo (CVE)
Costo del ciclo de vida del Equipo
Mantenibilidad (M)
Confiabilidad ©
Equipos Criticidad 1, Criticidad 2 y
Criticidad 3
Efectividad Global del Equipo - OEE
OEE = Disponibilidad x Tasa de Rendimiento x Tasa de Calidad
LAS PERSPECTIVAS DEL MANTENIMIENTO
1. Satisfacción del cliente
2. Aumentar la calidad
3. Reducción de costos
4. Aumentar la disponibilidad de los equipos
y de las instalaciones
5. Eliminar los stocks
6. Reducir los tiempos de entrega
7. Evitar daños ecológicos
8. Ambiente de trabajo seguro, amigable y
limpio
PROBLEMÁTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN
DEL MANTENIMIENTO
Determinar los tipos de mantenimiento a efectuar sobre
los equipos de criticidad 1, 2 y 3
Dimensionar en forma óptima los recursos materiales y
humanos para una mejor efectividad del mantenimiento
Decidir que trabajos se van a sub-contratar o tercerizar
Determinar la calidad y cantidad de repuestos y
materiales a utilizar
Establecer cuanto mantenimiento preventivo y
predictivo se va a efectuar
CRITERIOS RESALTANTES DE MANTENIMIENTO
Automatización de Planta: Cuanto mas automática es la
planta, el personal de operaciones disminuye y el de
mantenimiento aumenta
Costos de Mantenimiento: Debe representar entre un
15% y un 40% de los costos de operación
Confiabilidad en serie, paralelo y serie - paralelo
TÉCNICAS, METODOLOGIAS Y FILOSOFIAS
MODERNAS DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento Productivo Total – TPM
Mantenimiento Centrado en Confiabilidad – RCM
Mantenimiento Basado en el Riesgo
Mejoramiento de la Confiabilidad Operacional -
MCO
Inspección Basada en Riesgo - IBR
Six Sigma - 6S
Análisis de Causa Raiz - ACR
Análisis de Criticidad - AC
Optimización Costo Riesgo - OCR
MEJORAMIENTO DE LA CONFIABILIDAD OPERACIONAL (MCO)
El mejoramiento en la Confiabilidad Operacional busca agrupar
las mejores practicas de mantenimiento y operaciones con una
orientación al negocio. Reconoce las limitaciones que el
mantenimiento como función tiene para lograr una confiabilidad
adecuada de las instalaciones.
MODELO DE GERENCIA ESTRATÉGICA DE MANTENIMIENTO
ACTIVIDADES DEL MODELO DE FORMULACIÓN
ESTRATÉGICA DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE TÍA
MARÍA
PROSPECTIVA
La prospectiva es definida como la ciencia que estudia el
futuro para comprenderlo y poder influir en él.
La prospectiva es el conjunto de tentativas sistemáticas
para observar a largo plazo el futuro de la ciencia, la
tecnología, la economía y la sociedad con el propósito
de identificar las tecnologías emergentes que
probablemente produzcan los mayores beneficios
económicos o sociales.
¨Prospectiva¨ versus ¨Proferencia¨
La prospectiva es una herramienta de diagnóstico del
planeamiento estratégico que se basa en la generación
de escenarios llamados futuribles o futuros probables
DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE LA PROSPECTIVA COMO
TÉCNICA PARA VISUALIZAR EL FUTURO
FUENTE: ¨PROSPECTIVA, TÉCNICA PARA VISUALIZAR EL FUTURO¨. AUTOR: FRANCISCO MOJICA SASTOQUE
PROYECTO TÍA MARÍA
DESCRIPCIÓN DEL COMPLEJO TÍA MARÍA
YACIMIENTO TÍA MARIA: 193MT CON 0.30% Cu
YACIMIENTO LA TAPADA: 445MT CON 0.43% Cu
PRODUCCIÓN ESTIMADA: 120,000 TPA Cu
MONTO INVERSIÓN: US$ 934M
TECNOLOGÍA: HIDROMETALURGIA
INICIO OPERACIONES: AÑO 2013
EQUIPOS DE MINAS: 15 VOLQUETES 240TM, 2 PALAS 60
Y3, 2 PERFORADORAS, TRACTORES, CARGADORES
FRONTALES, MOTONIVELADORAS, ETC.
PLANTA CHANCADO: 1 CHANCADORA PRIMARIA, 3
CHANCADORAS SECUNDARIAS, 6 CHANCADORAS
TERCIARIAS, 2 TANQUES AGLOMERACIÓN, Y FAJA
TRANSPORTADORA DE 8.5 Km.
PLANTA LIXIVIACIÓN: 2 PADs DINÁMICOS 300 x 1250 m2, 1
RESERVORIO PLS 210,000 M3, 1 ROTAPALA
PLANTA SX, EW: 2 TRENES SX, 4 RECTIFICADORES DE
POTENCIA, 276 CELDAS EW, 2 GRÚAS PUENTE, 1
MAQUINA DESLAMINADORA
OTRA INFRAESTRUCTURAS: PLANTA DESALINIZADORA,
RESERVORIOS AGUA, SISTEMA ALMACENAMIENTO Y
TRANSPORTE DE ÁCIDO SULFÚRICO Y COMBUSTIBLE,
MÁXIMA DEMANDA: 80 MW, 220 KV
MISIÓN SOUTHERN COPPER CORPORATION
EXTRAER RECURSOS MINERALES PARA TRANSFORMARLOS
Y COMERCIALIZARLOS SATISFACIENDO LAS NECESIDADES
DEL MERCADO, CUMPLIENDO CON SU RESPONSABILIDAD
SOCIAL Y AMBIENTAL, MAXIMIZANDO LA CREACIÓN DE
VALOR PARA SUS ACCIONISTAS
MISIÓN ÁREA MANTENIMIENTO TÍA MARÍA
OBTENER ALTOS NIVELES DE DISPONIBILIDAD Y
CONFIABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN
LA PLANTA, CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE
NUESTROS CLIENTES, MEJORANDO CONTINUAMENTE
NUESTRAS HABILIDADES Y LOS PROCESOS PARA
OPTIMIZAR LA VIDA DE LOS ACTIVOS, USANDO LOS
MÉTODOS Y TECNOLOGÍAS MAS APROPIADAS
VISIÓN SOUTHERN COPPER CORPORATION
SER EN EL AÑO 2018 LA EMPRESA MINERO
METALÚRGICA MAS RENTABLE Y CON
RECONOCIDO LIDERAZGO EN PRODUCCIÓN Y
VENTAS A NIVEL MUNDIAL, CON EL MEJOR
CAPITAL HUMANO Y A TRAVES DE LAS
MEJORES ESTRATEGIAS, PROCESOS,
SERVICIOS Y CALIDAD, CUMPLIENDO
ESTRICTAMENTE CON LAS NORMAS DEL
ENTORNO
VISIÓN TÍA MARÍA
LA VISIÓN DE LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE TÍA
MARÍA PARA EL AÑO 2018 SE RESUME A CONTINUACIÓN:
1. ELABORAR E IMPLEMENTAR UN PLAN ESTRATÉGICO DE LA
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO QUE GARANTICE MANTENER A
LA PLANTA DE TÍA MARÍA COMO UNA EMPRESA DE CLASE
MUNDIAL
2. ALCANZAR LA META DE UN COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO
IGUAL O MENOR AL 15% DEL COSTO TOTAL DE OPERACIÓN
3. APOYAR A LA ALTA DIRECCIÓN EN LA OBTENCIÓN DE LA
CERTIFICACIÓN DEL S.I.G. PARA TODAS LAS OPERACIONES DE
TÍA MARÍA
4. IMPLEMENTAR A PARTIR DEL AÑO 2016 EL MANTENIMIENTO
CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD (RCM) EN LOS EQUIPOS DE
CRITICIDAD 1 EN LA PLANTA, CON LA FINALIDAD DE
GARANTIZAR NIVELES ÓPTIMOS DE CONFIABILIDAD Y
DISPONIBILIDAD
MATRIZ EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO DE MANTENIMIENTO
CONCLUSION: EL RESULTADO DE 2.60 INDICA QUE LOS FACTORES INTERNOS
SON UNA FORTALEZA PARA LA GESTION DE MANTENIMIENTO
MATRIZ EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO DE MANTENIMIENTO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ORIENTADOS AL PROCESO
P1: ELABORAR E IMPLANTAR PLANES Y PROGRAMAS DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO
P2: ELABORAR E IMPLANTAR UN SISTEMA DE AUDITORÍA INTERNA
AL ÁREA DE MANTENIMIENTO
P3: APOYAR A LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE TÍA MARÍA EN LA
OBTENCIÓN DEL S.I.G. A PARTIR DEL AÑO 2015
P4: ELABORAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE AHORRO DE ENERGÍA
P5: INVOLUCRAR A LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN, LOGÍSTICA Y
ADMINISTRACIÓN EN LA PROBLEMÁTICA DE MANTENIMIENTO
P6: PROPICIAR UNA CULTURA DE MEJORA CONTINUA EN LOS
PROCESOS
P7: EVALUAR LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO
P8: RE-ESTRUCTURAR A MEDIANO PLAZO LOS PLANES Y
PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO
P9: REDUCIR LOS TIEMPOS DE PARADA DE LOS EQUIPOS
CRITICIDAD 1 Y 2
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS FINANCIEROS
F1: ELABORAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE
REDUCCIÓN DE COSTOS
F2: EJECUTAR EL PRESUPUESTO ANUAL DE MANTENIMIENTO
APROBADO POR LA ALTA DIRECCIÓN
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ORIENTADOS AL
CLIENTE
C1: GARANTIZAR LA PLENA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (ÁREA DE
OPERACIONES)
C2: ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD Y CONFIABILIDAD MÍNIMA DE LOS
EQUIPOS E INSTALACIONES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CRECIMIENTO Y
DESARROLLO
D1: IMPLEMENTAR UN PLAN DE ENTRENAMIENTO A TODO EL
PERSONAL
D2: PROPICIAR UN ÓPTIMO CLIMA LABORAL
METAS ESTRATÉGICAS ORIENTADOS AL PROCESO
P1: LOGRAR UN ÍNDICE MINIMO CUMPLIMIENTO DE LOS P.M. DE UN 80% EN
LOS PRIMEROS 5 AÑOS DE OPERACIÓN
P2: EFECTUAR UNA VEZ AL AÑO UNA AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE
MANTENIMIENTO Y UNA VEZ CADA 2 AÑOS UNA AUDITORÍA ENERGÉTICA
P3: OBTENER LA CERTIFICACIÓN DEL S.I.G EN EL AÑO 2015
P4: EJECUTAR UN PLAN AHORRO DE ENERGÍA A PARTIR DEL TERCER AÑO
DE LAS OPERACIONES Y DISMINUIR EL CONSUMO DE ENERGÍA EN UN 2%
P5: TENER 2 REUNIONES AL AÑO CON LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN,
LOGÍSTICA Y ADMINISTRACIÓN
P6: IMPLEMENTAR A PARTIR DEL TERCER AÑO DE LAS OPERACIONES AL
MENOS SEIS PROYECTOS DE MEJORA CONTINUA
P7: DESARROLLAR INDICADORES CLAVES DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO
A PARTIR DEL SEGUNDO AÑO DE LAS OPERACIONES
P8: RE-ESTRUCTURAR A PARTIR DEL AÑO 4 LOS PLANES Y PROGRAMAS,
INCLUYENDO EL RCM DE LOS EQUIPOS DE CRITICIDAD 1
P9: AUMENTAR UN 1% LA DISPONIBILIDAD PROMEDIO DE LOS EQUIPOS DE
CRITICIDAD 1 Y 2 CON RESPECTO A LOS ÍNDICES DEL AÑO ANTERIOR
METAS ESTRATÉGICAS FINANCIERAS
F1: DISMINUIR LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO EN UN 2%
F2: EJECUTAR EL PRESUPUESTO ANUAL DE MANTENIMIENTO CON UN
MARGEN MÁXIMO DE VARIACIÓN DEL 10%
METAS ESTRATÉGICAS ORIENTADOS AL CLIENTE
C1: DISMINUIR RECLAMOS DE LOS CLIENTES INTERNOS EN UN 10%
C2: GARANTIZAR UNA DISPONIBILIDAD DE PLANTA DEL 90%
METAS ESTRATÉGICAS DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO
D1: CUMPLIR CON UNA EJECUCIÓN MÍNINA DEL 80% DEL PROGRAMA
ANUAL DE ENTRENAMIENTO
D2: ORGANIZAR UNA REUNION ANUAL (TEAM BUILDING) CON TODO
EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO
MATRIZ FODA PARA EL CASO DE MANTENIMIENTO TÍA MARÍA
MATRIZ CUANTITATIVA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
CASO MANTENIMIENTO TÍA MARÍA
POLÍTICAS ORIENTADOS AL PROCESO
POLÍTICA P1: DISTRIBUIR LOS PLANES DE MANTENIMIENTO A TODAS
LAS AREAS DE LA EMPRESA
POLÍTICA P2: DIFUNDIR LAS TENDENCIAS DE LOS INDICADORES
CRÍTICOS DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO A TODOS LOS NIVELES
DE LA ORGANIZACIÓN
POLÍTICA P3: EFECTUAR AUDITORIAS UNA VEZ AL AÑO CON LA
PARTICIPACIÓN DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS
DE ILO, TOQUEPALA Y CUAJONE
POLÍTICAS FINANCIERAS
POLÍTICA F1: INCENTIVAR CON PREMIOS LOS RESULTADOS DE
LOS PROGRAMAS DE REDUCCIÓN DE COSTOS
POLÍTICA F2: EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL A
NIVEL GERENCIAL Y DE SUPERVISIÓN A TRAVES DEL
CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO
POLÍTICAS ORIENTADOS AL CLIENTE
POLÍTICA C1: DIFUNDIR LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE MEDICIÓN DEL
GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
POLÍTICA C2: DIFUNDIR A TODOS LOS CLIENTES INTERNOS LOS RESULTADOS
DE LAS AUDITORIAS
POLÍTICAS DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO
POLÍTICA D1: IMPLEMENTAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN CONTINUA
POLÍTICA D2: ASUMIR LOS COSTOS DE HORAS DE ENTRENAMIENTO CON
RECURSOS PROPIOS
POLÍTICA D3: IMPLEMENTAR UN PLAN DE INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD
ASIGNACION DE RECURSOS
PARA IMPLEMENTAR EL PRESENTE PLAN
ESTRATEGICO, SE HA ESTIMADO UN
PRESUPUESTO DE US$ 854,000
MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS
EN UNA PRIMERA ETAPA SE DEBERÁ CONTROLAR LOS
SIGUIENTES INDICADORES:
•DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS DE CRITICIDAD 1 Y 2
•CONFIABILIDAD DE LOS EQUIPOS DE CRITICIDAD 1 Y 2
•TPEF: TIEMPO PROMEDIO ENTRE FALLAS DE EQUIPOS DE
CRITICIDAD 1 Y 2
•ÍNDICE DE FALLAS DE LOS EQUIPOS DE CRITICIDAD 1 Y 2
•COSTOS DE MANTENIMIENTO
•ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO
•EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ASIGNADO A MANTENIMIENTO
•PÉRDIDAS DE PRODUCCIÓN POR FALLAS DE EQUIPOS
SISTEMA DE MEDICION DEL DESEMPEÑO
INDICADORES CRÍTICOS DE MANTENIMIENTO ORIENTADOS AL
PROCESO
ICM-P1: % CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MANTENIMIENTO
ICM-P2: TPEF DE LOS EQUIPOS DE CRITIDAD 1 Y 2
ICM-P3: TIEMPO PROMEDIO REPARACION DE EQUIPOS DE CRITICIDAD
1 Y 2
ICM-P4: % CUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO DE
PRIORIDAD 1 Y 2
ICP-P5: % HORAS EMPLEADAS EN MANTENIMIENTO CORRECTIVO
ICP-P6: % HORAS EMPLEADAS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ICP-P7: % HORAS EMPLEADAS EN MANTENIMIENTO PREDICTIVO
ICP-P8: CANTIDAD PROYECTOS DE MEJORA CONTINUA Y REDUCCIÓN
COSTOS
SISTEMA DE MEDICION DEL DESEMPEÑO
INDICADORES CRÍTICOS DE MANTENIMIENTO
FINANCIEROS
ICM-F1: % DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE
MANTENIMIENTO
ICM-F2: COSTO MANTENIMIENTO REFERIDO AL COSTO TOTAL
PRODUCCIÓN
ICM-F3: COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS
DE CRITICIDAD 1 Y 2 REFERIDO AL COSTO DE ADQUISICIÓN
ICM-F4: CAPITAL INMOVILIZADO EN REPUESTOS
ICP-F5: COSTO TOTAL ESPECÍFICO DE MANTENIMIENTO
SISTEMA DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO
INDICADORES CRÍTICOS DE MANTENIMIENTO ORIENTADOS AL CLIENTE
ICM-C1: ÍNDICE DE DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS DE CRITICIDAD 1 Y 2
ICM-C2: ÍNDICE DE UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CRITICIDAD 1 Y 2
ICM-C3: % DE NO CONFORMIDADES NO ATENDIDAS
ICM-C4: CONSUMO ESPECÍFICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INDICADORES CRÍTICOS MANTENIMIENTO: CRECIMIENTO Y DESARROLLO
ICM-D1: HORAS DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO POR TRABAJADOR
ICM-D2: % CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE ENTRENAMIENTO
CONCLUSIONES
DEBIDO A LA ENVERGADURA DEL FUTURO COMPLEJO DE TIA MARÍA,
ES INDISPENSABLE CONTAR CON UN PLAN ESTRATÉGICO DE
MANTENIMIENTO QUE GARANTICE UNA DISPONIBILIDAD Y
CONFIABILIDAD DE LOS EQUIPOS
SE HA DEMOSTRADO QUE UN PLAN ESTRATÉGICO SE PUEDE APLICAR
A UNA UNIDAD OPERATIVA O A UNA GERENCIA MEDIA DE UNA EMPRESA
EN LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ CUANTITATIVA DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA SE HA PODIDO ESTABLECER QUE LA ESTRATEGIA DE
IMPLANTAR PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO
EN LA QUE MAS IMPACTA EN LOS FACTORES INTERNOS, SEGUIDO DE
LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTAR AUDITORÍAS INTERNAS AL ÁREA DE
MANTENIMIENTO. DE IGUAL FORMA, LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS
DE REDUCCIÓN DE COSTOS Y PROYECTOS DE MEJORA CONTINUA SON
LAS ESTRATEGIAS QUE MAS IMPACTAN EN LOS FACTORES EXTERNOS
PARA GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESENTE PLAN
ESTRATÉGICO, SERÁ NECESARIO SOPORTARLO CON UN PRESUPUESTO
DEL ORDEN DE LOS US$ 854,000 EN UN PERIODO DE 8 AÑOS}
RECOMENDACIONES
DEBIDO A LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS Y A LA PROBLEMÁTICA
SOCIAL QUE AFECTA ACTUALMENTE A LA REGIÓN SUR DEL PAIS, SE
HACE INDISPENSABLE REVISAR Y ACTUALIZAR UNA VEZ AL AÑO EL
PRESENTE PLAN ESTRATÉGICO
HABIÉNDOSE DETERMINADO QUE LA ESTRATEGIA DE
IMPLEMENTAR AUDITORÍAS INTERNAS ES UNA DE LAS MAS
IMPORTANTES PARA LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO, SE ESTARÁ
RECOMENDANDO QUE ESTAS AUDITORÍAS INTERNAS SE FECTUEN
CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS ÁREAS DE MANTENIMIENTO DE
TOQUEPALA, CUAJONE E ILO
SE PREVE QUE LAS OPERACIONES DE TÍA MARÍA SE INICIEN EN EL
AÑO 2013, MOTIVO POR EL CUAL SE ESTÁ RECOMENDANDO QUE SE
VAYA ELABORANDO LOS PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y PREDICTIVO
EL PRESENTE PLAN ESTRATÉGICO SE ESTARÁ PONIENDO A
CONSIDERACIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN DE SOUTHERN PERU PARA
SU REVISIÓN, APROBACIÓN Y POSTERIOR IMPLEMENTACIÓN
ANEXOS
MATRIZ CUANTITATIVA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA –
CPE CASO ÁREA MANTENIMIENTO TÍA MARÍA
OBJETIVOS ESTRATEGICOS AREA
MANTENIMIENTO TIA MARIA
METAS ESTRATEGICOS AREA
MANTENIMIENTO TIA MARIA
INICIATIVAS ESTRATEGICAS AREA
MANTENIMIENTO TIA MARIA
METAS ESTRATÉGICAS AREA MANTENIMIENTO
TÍA MARÍA
FACTORES QUE AFECTAN LA MANTENIBILIDAD
1. Condiciones de diseño de equipo
2. La modularidad del equipo
3. La estandarizacion del equipo
4. Procedimientos de identificacion de fallas
5. Disponibilidad de equipos para realizar pruebas
6. Accesibilidad a las diferentes areas de trabajo
7. Medio ambiente adecuado para el trabajo
8. Las politicas de Mantenimiento preventivo
9. Disponibilidad de materiales y repuestos
10. Amplitud de espacios para trabajar
11. Destreza y habilidad de operarios
12. Numero de operarios disponibles y requeridos
13. Los procedimientos de control de trabajo
14. La calidad de la documentacion tecnica
15. Eficiencia de la gestion de mantenimiento
COSTO DEL CICLO DE VIDA
Es la suma de los costos de adquisición y de operación de
un equipo sobre su vida completa. El costo de
mantenimiento puede exceder el costo inicial de adquisición.
El análisis del costo del ciclo de vida proporciona el costo
total probable a incurrirse durante la vida de un equipo.

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Present TiM 15 Oct 2010

  • 1. Presentado por: Jaime E. Mendoza Agurto UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ ESCUELA UNIVERSITARIA DE NEGOCIOS PROGRAMA MAGÍSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS (MBA) PLAN ESTRATÉGICO DE MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA DE TÍA MARÍA DE SOUTHERN COPPER CORPORATION Arica, Octubre del 2010
  • 2. OBJETIVOS •Mostrar en forma didáctica modelos de Gerencia Estratégica aplicado a una Gerencia Media de una Empresa •Aplicar una metodología para proponer un Plan Estratégico de Mantenimiento para la futura Planta de Tía María
  • 3. CAMBIO Causas del cambio: 1. Tecnología de punta cada vez más compleja. 2. Automatización avanzada de procesos. 3. Ciclos más cortos hacia la obsolescencia. 4. Mayor escala de la planta con creciente flexibilidad. 5. Estándares de seguridad y salud más elevados. 6. Cuidado estricto del entorno para todos los grupos colectivos implicados. 7. Incremento del grado de subcontratación. 8. Cambios en la Legislación. 9. Expectativas de autorrealización de los empleados en su trabajo.
  • 4. LA CADENA DE VALOR Y EL MANTENIMIENTO La Cadena de Valor es el conjunto de actividades y procesos que añaden valor a los productos y servicios de una empresa, que serán entregados al cliente final y que en última instancia es lo que éste valora de la empresa Las Actividades Primarias. Son un conjunto de actividades y procesos secuencialmente ordenados que agregan valor directo a la Cadena y por ende a los productos y servicios usados por el cliente. Los procesos de actividades primarias reciben del cliente especificaciones y entregan un producto o servicio a satisfacción del mismo Las Actividades Primarias. Agregan valor directo a la Cadena y por ende a los productos y servicios usados por el cliente. Las Actividades de Apoyo. Inciden indirectamente en el valor agregado para el cliente.
  • 5. TERMINOLOGIAS DE MANTENIMIENTO Mantenimiento Reactivo - Correctivo (MR) Mantenimiento Pro-activo (MPA) Mantenimiento Preventivo (MP) Mantenimiento Predictivo (MPd) Ciclo de Vida del Equipo (CVE) Costo del ciclo de vida del Equipo Mantenibilidad (M) Confiabilidad © Equipos Criticidad 1, Criticidad 2 y Criticidad 3 Efectividad Global del Equipo - OEE OEE = Disponibilidad x Tasa de Rendimiento x Tasa de Calidad
  • 6. LAS PERSPECTIVAS DEL MANTENIMIENTO 1. Satisfacción del cliente 2. Aumentar la calidad 3. Reducción de costos 4. Aumentar la disponibilidad de los equipos y de las instalaciones 5. Eliminar los stocks 6. Reducir los tiempos de entrega 7. Evitar daños ecológicos 8. Ambiente de trabajo seguro, amigable y limpio
  • 7. PROBLEMÁTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO Determinar los tipos de mantenimiento a efectuar sobre los equipos de criticidad 1, 2 y 3 Dimensionar en forma óptima los recursos materiales y humanos para una mejor efectividad del mantenimiento Decidir que trabajos se van a sub-contratar o tercerizar Determinar la calidad y cantidad de repuestos y materiales a utilizar Establecer cuanto mantenimiento preventivo y predictivo se va a efectuar
  • 8. CRITERIOS RESALTANTES DE MANTENIMIENTO Automatización de Planta: Cuanto mas automática es la planta, el personal de operaciones disminuye y el de mantenimiento aumenta Costos de Mantenimiento: Debe representar entre un 15% y un 40% de los costos de operación Confiabilidad en serie, paralelo y serie - paralelo
  • 9. TÉCNICAS, METODOLOGIAS Y FILOSOFIAS MODERNAS DE MANTENIMIENTO Mantenimiento Productivo Total – TPM Mantenimiento Centrado en Confiabilidad – RCM Mantenimiento Basado en el Riesgo Mejoramiento de la Confiabilidad Operacional - MCO Inspección Basada en Riesgo - IBR Six Sigma - 6S Análisis de Causa Raiz - ACR Análisis de Criticidad - AC Optimización Costo Riesgo - OCR
  • 10. MEJORAMIENTO DE LA CONFIABILIDAD OPERACIONAL (MCO) El mejoramiento en la Confiabilidad Operacional busca agrupar las mejores practicas de mantenimiento y operaciones con una orientación al negocio. Reconoce las limitaciones que el mantenimiento como función tiene para lograr una confiabilidad adecuada de las instalaciones.
  • 11. MODELO DE GERENCIA ESTRATÉGICA DE MANTENIMIENTO
  • 12. ACTIVIDADES DEL MODELO DE FORMULACIÓN ESTRATÉGICA DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE TÍA MARÍA
  • 13. PROSPECTIVA La prospectiva es definida como la ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en él. La prospectiva es el conjunto de tentativas sistemáticas para observar a largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad con el propósito de identificar las tecnologías emergentes que probablemente produzcan los mayores beneficios económicos o sociales. ¨Prospectiva¨ versus ¨Proferencia¨ La prospectiva es una herramienta de diagnóstico del planeamiento estratégico que se basa en la generación de escenarios llamados futuribles o futuros probables
  • 14. DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE LA PROSPECTIVA COMO TÉCNICA PARA VISUALIZAR EL FUTURO FUENTE: ¨PROSPECTIVA, TÉCNICA PARA VISUALIZAR EL FUTURO¨. AUTOR: FRANCISCO MOJICA SASTOQUE
  • 16. DESCRIPCIÓN DEL COMPLEJO TÍA MARÍA YACIMIENTO TÍA MARIA: 193MT CON 0.30% Cu YACIMIENTO LA TAPADA: 445MT CON 0.43% Cu PRODUCCIÓN ESTIMADA: 120,000 TPA Cu MONTO INVERSIÓN: US$ 934M TECNOLOGÍA: HIDROMETALURGIA INICIO OPERACIONES: AÑO 2013 EQUIPOS DE MINAS: 15 VOLQUETES 240TM, 2 PALAS 60 Y3, 2 PERFORADORAS, TRACTORES, CARGADORES FRONTALES, MOTONIVELADORAS, ETC. PLANTA CHANCADO: 1 CHANCADORA PRIMARIA, 3 CHANCADORAS SECUNDARIAS, 6 CHANCADORAS TERCIARIAS, 2 TANQUES AGLOMERACIÓN, Y FAJA TRANSPORTADORA DE 8.5 Km. PLANTA LIXIVIACIÓN: 2 PADs DINÁMICOS 300 x 1250 m2, 1 RESERVORIO PLS 210,000 M3, 1 ROTAPALA PLANTA SX, EW: 2 TRENES SX, 4 RECTIFICADORES DE POTENCIA, 276 CELDAS EW, 2 GRÚAS PUENTE, 1 MAQUINA DESLAMINADORA OTRA INFRAESTRUCTURAS: PLANTA DESALINIZADORA, RESERVORIOS AGUA, SISTEMA ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE ÁCIDO SULFÚRICO Y COMBUSTIBLE, MÁXIMA DEMANDA: 80 MW, 220 KV
  • 17. MISIÓN SOUTHERN COPPER CORPORATION EXTRAER RECURSOS MINERALES PARA TRANSFORMARLOS Y COMERCIALIZARLOS SATISFACIENDO LAS NECESIDADES DEL MERCADO, CUMPLIENDO CON SU RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL, MAXIMIZANDO LA CREACIÓN DE VALOR PARA SUS ACCIONISTAS MISIÓN ÁREA MANTENIMIENTO TÍA MARÍA OBTENER ALTOS NIVELES DE DISPONIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LA PLANTA, CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE NUESTROS CLIENTES, MEJORANDO CONTINUAMENTE NUESTRAS HABILIDADES Y LOS PROCESOS PARA OPTIMIZAR LA VIDA DE LOS ACTIVOS, USANDO LOS MÉTODOS Y TECNOLOGÍAS MAS APROPIADAS
  • 18. VISIÓN SOUTHERN COPPER CORPORATION SER EN EL AÑO 2018 LA EMPRESA MINERO METALÚRGICA MAS RENTABLE Y CON RECONOCIDO LIDERAZGO EN PRODUCCIÓN Y VENTAS A NIVEL MUNDIAL, CON EL MEJOR CAPITAL HUMANO Y A TRAVES DE LAS MEJORES ESTRATEGIAS, PROCESOS, SERVICIOS Y CALIDAD, CUMPLIENDO ESTRICTAMENTE CON LAS NORMAS DEL ENTORNO
  • 19. VISIÓN TÍA MARÍA LA VISIÓN DE LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE TÍA MARÍA PARA EL AÑO 2018 SE RESUME A CONTINUACIÓN: 1. ELABORAR E IMPLEMENTAR UN PLAN ESTRATÉGICO DE LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO QUE GARANTICE MANTENER A LA PLANTA DE TÍA MARÍA COMO UNA EMPRESA DE CLASE MUNDIAL 2. ALCANZAR LA META DE UN COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO IGUAL O MENOR AL 15% DEL COSTO TOTAL DE OPERACIÓN 3. APOYAR A LA ALTA DIRECCIÓN EN LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DEL S.I.G. PARA TODAS LAS OPERACIONES DE TÍA MARÍA 4. IMPLEMENTAR A PARTIR DEL AÑO 2016 EL MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD (RCM) EN LOS EQUIPOS DE CRITICIDAD 1 EN LA PLANTA, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR NIVELES ÓPTIMOS DE CONFIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD
  • 20. MATRIZ EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO DE MANTENIMIENTO CONCLUSION: EL RESULTADO DE 2.60 INDICA QUE LOS FACTORES INTERNOS SON UNA FORTALEZA PARA LA GESTION DE MANTENIMIENTO
  • 21. MATRIZ EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO DE MANTENIMIENTO
  • 22. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ORIENTADOS AL PROCESO P1: ELABORAR E IMPLANTAR PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO P2: ELABORAR E IMPLANTAR UN SISTEMA DE AUDITORÍA INTERNA AL ÁREA DE MANTENIMIENTO P3: APOYAR A LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE TÍA MARÍA EN LA OBTENCIÓN DEL S.I.G. A PARTIR DEL AÑO 2015 P4: ELABORAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE AHORRO DE ENERGÍA P5: INVOLUCRAR A LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN, LOGÍSTICA Y ADMINISTRACIÓN EN LA PROBLEMÁTICA DE MANTENIMIENTO P6: PROPICIAR UNA CULTURA DE MEJORA CONTINUA EN LOS PROCESOS P7: EVALUAR LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO P8: RE-ESTRUCTURAR A MEDIANO PLAZO LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO P9: REDUCIR LOS TIEMPOS DE PARADA DE LOS EQUIPOS CRITICIDAD 1 Y 2
  • 23. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS FINANCIEROS F1: ELABORAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE COSTOS F2: EJECUTAR EL PRESUPUESTO ANUAL DE MANTENIMIENTO APROBADO POR LA ALTA DIRECCIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ORIENTADOS AL CLIENTE C1: GARANTIZAR LA PLENA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (ÁREA DE OPERACIONES) C2: ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD Y CONFIABILIDAD MÍNIMA DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO D1: IMPLEMENTAR UN PLAN DE ENTRENAMIENTO A TODO EL PERSONAL D2: PROPICIAR UN ÓPTIMO CLIMA LABORAL
  • 24. METAS ESTRATÉGICAS ORIENTADOS AL PROCESO P1: LOGRAR UN ÍNDICE MINIMO CUMPLIMIENTO DE LOS P.M. DE UN 80% EN LOS PRIMEROS 5 AÑOS DE OPERACIÓN P2: EFECTUAR UNA VEZ AL AÑO UNA AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE MANTENIMIENTO Y UNA VEZ CADA 2 AÑOS UNA AUDITORÍA ENERGÉTICA P3: OBTENER LA CERTIFICACIÓN DEL S.I.G EN EL AÑO 2015 P4: EJECUTAR UN PLAN AHORRO DE ENERGÍA A PARTIR DEL TERCER AÑO DE LAS OPERACIONES Y DISMINUIR EL CONSUMO DE ENERGÍA EN UN 2% P5: TENER 2 REUNIONES AL AÑO CON LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN, LOGÍSTICA Y ADMINISTRACIÓN P6: IMPLEMENTAR A PARTIR DEL TERCER AÑO DE LAS OPERACIONES AL MENOS SEIS PROYECTOS DE MEJORA CONTINUA P7: DESARROLLAR INDICADORES CLAVES DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO A PARTIR DEL SEGUNDO AÑO DE LAS OPERACIONES P8: RE-ESTRUCTURAR A PARTIR DEL AÑO 4 LOS PLANES Y PROGRAMAS, INCLUYENDO EL RCM DE LOS EQUIPOS DE CRITICIDAD 1 P9: AUMENTAR UN 1% LA DISPONIBILIDAD PROMEDIO DE LOS EQUIPOS DE CRITICIDAD 1 Y 2 CON RESPECTO A LOS ÍNDICES DEL AÑO ANTERIOR
  • 25. METAS ESTRATÉGICAS FINANCIERAS F1: DISMINUIR LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO EN UN 2% F2: EJECUTAR EL PRESUPUESTO ANUAL DE MANTENIMIENTO CON UN MARGEN MÁXIMO DE VARIACIÓN DEL 10% METAS ESTRATÉGICAS ORIENTADOS AL CLIENTE C1: DISMINUIR RECLAMOS DE LOS CLIENTES INTERNOS EN UN 10% C2: GARANTIZAR UNA DISPONIBILIDAD DE PLANTA DEL 90% METAS ESTRATÉGICAS DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO D1: CUMPLIR CON UNA EJECUCIÓN MÍNINA DEL 80% DEL PROGRAMA ANUAL DE ENTRENAMIENTO D2: ORGANIZAR UNA REUNION ANUAL (TEAM BUILDING) CON TODO EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO
  • 26. MATRIZ FODA PARA EL CASO DE MANTENIMIENTO TÍA MARÍA
  • 27. MATRIZ CUANTITATIVA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CASO MANTENIMIENTO TÍA MARÍA
  • 28. POLÍTICAS ORIENTADOS AL PROCESO POLÍTICA P1: DISTRIBUIR LOS PLANES DE MANTENIMIENTO A TODAS LAS AREAS DE LA EMPRESA POLÍTICA P2: DIFUNDIR LAS TENDENCIAS DE LOS INDICADORES CRÍTICOS DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO A TODOS LOS NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA P3: EFECTUAR AUDITORIAS UNA VEZ AL AÑO CON LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE ILO, TOQUEPALA Y CUAJONE POLÍTICAS FINANCIERAS POLÍTICA F1: INCENTIVAR CON PREMIOS LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DE REDUCCIÓN DE COSTOS POLÍTICA F2: EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL A NIVEL GERENCIAL Y DE SUPERVISIÓN A TRAVES DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO
  • 29. POLÍTICAS ORIENTADOS AL CLIENTE POLÍTICA C1: DIFUNDIR LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE MEDICIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE POLÍTICA C2: DIFUNDIR A TODOS LOS CLIENTES INTERNOS LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS POLÍTICAS DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO POLÍTICA D1: IMPLEMENTAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN CONTINUA POLÍTICA D2: ASUMIR LOS COSTOS DE HORAS DE ENTRENAMIENTO CON RECURSOS PROPIOS POLÍTICA D3: IMPLEMENTAR UN PLAN DE INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD
  • 30. ASIGNACION DE RECURSOS PARA IMPLEMENTAR EL PRESENTE PLAN ESTRATEGICO, SE HA ESTIMADO UN PRESUPUESTO DE US$ 854,000
  • 31. MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS EN UNA PRIMERA ETAPA SE DEBERÁ CONTROLAR LOS SIGUIENTES INDICADORES: •DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS DE CRITICIDAD 1 Y 2 •CONFIABILIDAD DE LOS EQUIPOS DE CRITICIDAD 1 Y 2 •TPEF: TIEMPO PROMEDIO ENTRE FALLAS DE EQUIPOS DE CRITICIDAD 1 Y 2 •ÍNDICE DE FALLAS DE LOS EQUIPOS DE CRITICIDAD 1 Y 2 •COSTOS DE MANTENIMIENTO •ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO •EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ASIGNADO A MANTENIMIENTO •PÉRDIDAS DE PRODUCCIÓN POR FALLAS DE EQUIPOS
  • 32. SISTEMA DE MEDICION DEL DESEMPEÑO INDICADORES CRÍTICOS DE MANTENIMIENTO ORIENTADOS AL PROCESO ICM-P1: % CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MANTENIMIENTO ICM-P2: TPEF DE LOS EQUIPOS DE CRITIDAD 1 Y 2 ICM-P3: TIEMPO PROMEDIO REPARACION DE EQUIPOS DE CRITICIDAD 1 Y 2 ICM-P4: % CUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO DE PRIORIDAD 1 Y 2 ICP-P5: % HORAS EMPLEADAS EN MANTENIMIENTO CORRECTIVO ICP-P6: % HORAS EMPLEADAS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ICP-P7: % HORAS EMPLEADAS EN MANTENIMIENTO PREDICTIVO ICP-P8: CANTIDAD PROYECTOS DE MEJORA CONTINUA Y REDUCCIÓN COSTOS
  • 33. SISTEMA DE MEDICION DEL DESEMPEÑO INDICADORES CRÍTICOS DE MANTENIMIENTO FINANCIEROS ICM-F1: % DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO ICM-F2: COSTO MANTENIMIENTO REFERIDO AL COSTO TOTAL PRODUCCIÓN ICM-F3: COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CRITICIDAD 1 Y 2 REFERIDO AL COSTO DE ADQUISICIÓN ICM-F4: CAPITAL INMOVILIZADO EN REPUESTOS ICP-F5: COSTO TOTAL ESPECÍFICO DE MANTENIMIENTO
  • 34. SISTEMA DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO INDICADORES CRÍTICOS DE MANTENIMIENTO ORIENTADOS AL CLIENTE ICM-C1: ÍNDICE DE DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS DE CRITICIDAD 1 Y 2 ICM-C2: ÍNDICE DE UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CRITICIDAD 1 Y 2 ICM-C3: % DE NO CONFORMIDADES NO ATENDIDAS ICM-C4: CONSUMO ESPECÍFICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INDICADORES CRÍTICOS MANTENIMIENTO: CRECIMIENTO Y DESARROLLO ICM-D1: HORAS DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO POR TRABAJADOR ICM-D2: % CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE ENTRENAMIENTO
  • 35. CONCLUSIONES DEBIDO A LA ENVERGADURA DEL FUTURO COMPLEJO DE TIA MARÍA, ES INDISPENSABLE CONTAR CON UN PLAN ESTRATÉGICO DE MANTENIMIENTO QUE GARANTICE UNA DISPONIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS EQUIPOS SE HA DEMOSTRADO QUE UN PLAN ESTRATÉGICO SE PUEDE APLICAR A UNA UNIDAD OPERATIVA O A UNA GERENCIA MEDIA DE UNA EMPRESA EN LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ CUANTITATIVA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA SE HA PODIDO ESTABLECER QUE LA ESTRATEGIA DE IMPLANTAR PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO EN LA QUE MAS IMPACTA EN LOS FACTORES INTERNOS, SEGUIDO DE LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTAR AUDITORÍAS INTERNAS AL ÁREA DE MANTENIMIENTO. DE IGUAL FORMA, LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE REDUCCIÓN DE COSTOS Y PROYECTOS DE MEJORA CONTINUA SON LAS ESTRATEGIAS QUE MAS IMPACTAN EN LOS FACTORES EXTERNOS PARA GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESENTE PLAN ESTRATÉGICO, SERÁ NECESARIO SOPORTARLO CON UN PRESUPUESTO DEL ORDEN DE LOS US$ 854,000 EN UN PERIODO DE 8 AÑOS}
  • 36. RECOMENDACIONES DEBIDO A LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS Y A LA PROBLEMÁTICA SOCIAL QUE AFECTA ACTUALMENTE A LA REGIÓN SUR DEL PAIS, SE HACE INDISPENSABLE REVISAR Y ACTUALIZAR UNA VEZ AL AÑO EL PRESENTE PLAN ESTRATÉGICO HABIÉNDOSE DETERMINADO QUE LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTAR AUDITORÍAS INTERNAS ES UNA DE LAS MAS IMPORTANTES PARA LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO, SE ESTARÁ RECOMENDANDO QUE ESTAS AUDITORÍAS INTERNAS SE FECTUEN CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS ÁREAS DE MANTENIMIENTO DE TOQUEPALA, CUAJONE E ILO SE PREVE QUE LAS OPERACIONES DE TÍA MARÍA SE INICIEN EN EL AÑO 2013, MOTIVO POR EL CUAL SE ESTÁ RECOMENDANDO QUE SE VAYA ELABORANDO LOS PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO EL PRESENTE PLAN ESTRATÉGICO SE ESTARÁ PONIENDO A CONSIDERACIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN DE SOUTHERN PERU PARA SU REVISIÓN, APROBACIÓN Y POSTERIOR IMPLEMENTACIÓN
  • 38. MATRIZ CUANTITATIVA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA – CPE CASO ÁREA MANTENIMIENTO TÍA MARÍA
  • 42. METAS ESTRATÉGICAS AREA MANTENIMIENTO TÍA MARÍA
  • 43.
  • 44. FACTORES QUE AFECTAN LA MANTENIBILIDAD 1. Condiciones de diseño de equipo 2. La modularidad del equipo 3. La estandarizacion del equipo 4. Procedimientos de identificacion de fallas 5. Disponibilidad de equipos para realizar pruebas 6. Accesibilidad a las diferentes areas de trabajo 7. Medio ambiente adecuado para el trabajo 8. Las politicas de Mantenimiento preventivo 9. Disponibilidad de materiales y repuestos 10. Amplitud de espacios para trabajar 11. Destreza y habilidad de operarios 12. Numero de operarios disponibles y requeridos 13. Los procedimientos de control de trabajo 14. La calidad de la documentacion tecnica 15. Eficiencia de la gestion de mantenimiento
  • 45. COSTO DEL CICLO DE VIDA Es la suma de los costos de adquisición y de operación de un equipo sobre su vida completa. El costo de mantenimiento puede exceder el costo inicial de adquisición. El análisis del costo del ciclo de vida proporciona el costo total probable a incurrirse durante la vida de un equipo.