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Curso básico sobre Compras y
Reportes en SAP MM
Presentación y Planificación
Planificación de la Capacitación
Día 1:
• Presentación.
• Conceptos Básicos SAP MM.
• Flujo General del Proceso de Compras SAP.
• Importancia del uso correcto de los campos en las Ordenes de Compra.
Día 2:
• Repaso sobre los campos de las Ordenes de Compra.
• Maneras de realizar consultas individuales en las Ordenes de Compra.
• Transacciones y parámetros para realizar consultas masivas de las Ordenes de Compra.
• Campos y parámetros relevantes para realizar búsquedas relacionadas a la Recepción de Mercancía y su trazabilidad.
Planificación de la Capacitación
Día 3:
• Repaso sobre transacciones y parámetros para realizar consultas masivas de las Ordenes de Compra.
• Repaso sobre búsquedas y trazabilidad en Recepción de Mercancías.
• Identificación de parámetros claves en reportes correspondientes a Pagos de Proveedores.
• Parametrizaciones de usuario en Reportes de uso diario.
Día 4:
• Repaso sobre parametrizaciones de usuario según la necesidad de sus funciones.
• Uso y creación de Variantes en reportes de uso diario.
• Maneras de optimizar el tiempo al usar de manera adecuada el sistema.
• Evaluación Final.
Conceptos Básicos SAP MM
Conceptos Básicos SAP MM
Sociedad FI
La sociedad es una unidad organizativa de Finanzas que estructura la empresa desde el punto de vista de la contabilidad
financiera. Cada sociedad tiene su propio balance y cuenta de ganancias y pérdidas.
Centro
Se refiere a una unidad operacional en logística que subdivide a la empresa desde el punto de vista de producción,
aprovisionamiento y planificación de necesidades. Un centro solo puede ser asignado máximo a una sociedad. Por ejemplo:
Centro de Producción o Centro de Distribución de la empresa.
Almacén
Se refiere a la unidad organizativa que facilita la difrerenciación de inventario dentro de un centro. Un centro puede tener uno
o varios almacenes. Por ejemplo: Almacén de materia prima, almacén de repuestos o almacén de producto terminado.
Conceptos Básicos SAP MM
Organización de Compras
La organización de compras es la unidad organizativa responsable del aprovisionamiento de materiales y servicios para uno o
más centros y de la negociación de precios y condiciones de compras con el proveedor. Esta organización asume la
responsabilidad legal para todas las operaciones de compra.
Grupo de compras
La organización de compras se divide a su vez en grupos de compra que son responsables de las actividades de compra
diarias. Un grupo de compras puede actuar para varias organizaciones de compra.
Conceptos Básicos SAP MM
Jerarquía de Compras
Centro 1A
Almacen 1A
Repuestos
Almacen 1B
Producto terminado
Almacen 1C
Materia prima
Org. De Compras A
Compra de Productos
Gpo. De
Compras
Materia prima
Gpo. De
Compras
Servicios
Gpo. De
Compras
Repuestos
Sociedad A Sociedad B
Conceptos Básicos SAP MM
Organización de Compras específica de Centro
Centro 1A
Almacen 1A
Repuestos
Almacen 2A
Producto terminado
Org. De Compras A
Sociedad A
Org. De Compras B
Centro 2A
Almacen 1A
Producto terminado
Almacen 2A
Materia prima
Conceptos Básicos SAP MM
Organización de Compras para todos los centros
Centro 1A
Almacen 1A
Repuestos
Almacen 2A
Producto terminado
Org. De Compras A
Sociedad A
Centro 2A
Almacen 1A
Producto terminado
Almacen 2A
Materia prima
Conceptos Básicos SAP MM
Organización de Compras para todas las sociedades
Centro 1A
Almacen 1A
Repuestos
Almacen 2A
Producto terminado
Org. De Compras A
Sociedad A
Centro 2A
Almacen 1A
Producto terminado
Almacen 2A
Materia prima
Sociedad B
Conceptos Básicos SAP MM
Tipos de Datos en SAP
Datos Maestros Datos Transaccionales
Material
Cliente
Orden de
Compra
Proveedor...
Material...
Factura
Cliente...
Material..
Pedido de
Cliente
Cliente...
Material...
Proveedor
Conceptos Básicos SAP MM
Datos Maestros
Es un registro único que define las características de un material, proveedor, cliente, transporte, entre otros.
Contiene los registros de toda la información relacionada con el objeto. Por ejemplo: tipo de material o grupo de cuenta de
proveedor.
Solo pueden ser actualizados por las personas debidamente autorizadas.
Son registros compartidos por todos los módulos de SAP.
Datos transaccionales
Son aquellos generados a partir de las operaciones realizadas en el sistema. Cuentan con un número de identificación único.
Por ejemplo:
• Pedidos de cliente
• Pedidos de compra
• Facturas
• Entradas de mercancía
Conceptos Básicos SAP MM
Maestro de Materiales
El maestro de materiales es el objeto de datos más importante del sistema SAP. Permite la representación de materias
primas, materiales auxiliares, material de oficina, productos semielaborados, productos terminados, medios auxiliares de
Fabricación, entre otros.
Tipos de Material
Los Tipos de Material permiten la agrupación de materiales con las mismas características. Ejemplo: materias primas,
productos terminados, mercaderías, etc.
Con el tipo de material determinamos:
• Vistas a completar en SAP (funcionalidades diferentes)
• Control del tipo de abastecimiento (pedido interno o externo)
• Control de numeración
• Control de precios y actualización de cantidades/valor
Conceptos Básicos SAP MM
Ejemplo Empresarial
Para facilitar el proceso de compras y poder utilizar las funciones de optimización de compras, su empresa ha decidido crear
registros maestros de materiales para los materiales que se necesitan repetidamente. Esto también se aplica a los materiales
que no se pueden o no se desean mantener en stock.
Utilización del Registro Maestro de Materiales
El registro maestro de materiales contiene descripciones de todos los artículos y piezas que una empresa obtiene, fabrica y
almacena. El maestro de materiales es el repositorio central de información específica de materiales (como cifras de stocks
existentes y valoración de material). Integrando todos los datos referentes a un material en un único registro maestro se evita
el problema de la redundancia y además, de este modo, los datos almacenados pueden ser utilizados tanto por compras
como por otras áreas, como por ejemplo gestión de stocks, planificación de necesidades de material (MRP) y verificación de
facturas.
Conceptos Básicos SAP MM
Datos Maestros de Materiales
Material
•Sector.
•Tipo de Material
Vistas
•Datos básicos.
•Compras.
•Pl. Necesidades.
•Ventas.
•....
Niveles
Organizativos
•Centro.
•Almacén.
•...
Pantallas
Asignación de números
Selección de campos.
Determinación de cuentas.
.....
Selección de campos.
Selección de pantallas.
.....
Conceptos Básicos SAP MM
Datos Maestros de Materiales
Material
Datos básicos
Pl. Nec.
Stocks en
centro/almacén
Finanzas
Almacenamiento
Gestión de
almacén
Compras
Comercial
Planif Trabajo
Gestión de calidad
Pronóstico
Clasificación
Conceptos Básicos SAP MM
Vistas del Maestro de Materiales
Datos básicos
Información general (por ejemplo, texto breve del material, unidad de medida base, peso y/o volumen)
Ventas
Información del pedido de cliente y determinación del precio (por ejemplo, precio de venta, cantidad mínima de pedido,
nombre del departamento de ventas responsable)
Compras
Datos disponibles de un material en la compra (por ejemplo, el grupo de compras responsable, tolerancias para faltas y
excesos de suministro, unidad de medida de pedido)
MRP
Información de planificación de necesidades de material (MRP) (por ejemplo, stock de seguridad, plazo de entrega previsto,
punto de pedido)
Conceptos Básicos SAP MM
Vistas del Maestro de Materiales
Contabilidad
Información relevante para la valoración y el cálculo del coste (por ejemplo, control del precio, precio anterior y futuro,
valoración actual)
Almacenamiento
Información relacionada con el almacenamiento de un material (por ejemplo, condiciones de almacenamiento, unidad de
medida de salida, dimensiones de embalaje)
Pronóstico
Información de necesidades de material para predicciones (por ejemplo, cómo se suministra el material, período de
pronóstico, consumo/utilización pasado)
Conceptos Básicos SAP MM
Ejercicio 1: Crear un Material en el Maestro de Materiales
Crear/modificar/visualizar registros maestros de materiales:
Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → Crear/Modificar/Visualizar
Conceptos Básicos SAP MM
Niveles Organizativos en Compras
Los datos de un material se guardan en distintos niveles organizativos. Desde el punto de vista de compras, el registro
maestro de materiales tiene los niveles organizativos cliente y centro.
Cliente
Este nivel contiene los datos aplicables a todas las sociedades de un grupo individual, todos los centros y todos los
almacenes que pertenecen a una empresa (grupo de empresas). Son un ejemplo de datos de material válidos para todos los
clientes el grupo de artículos, el texto breve de descripción del material, las condiciones de almacenamiento (el intervalo de
temperaturas, si el material es explosivo o perecedero, etc.) y el texto del pedido.
Centro
Este nivel contiene los datos relevantes para las ramas, centros o departamentos individuales dentro de una sociedad
concreta. Normalmente los datos específicos de compras se guardan en este nivel. Ejemplos de este tipo de datos son el
grupo de compras, la unidad de medida de pedido y varios indicadores de control (como pedido automático, gestión
obligatoria de libro de pedidos o utilización de la regulación por cuotas).
Conceptos Básicos SAP MM
Registro Maestro de Proveedores
El maestro de proveedores contiene información sobre los proveedores de una empresa. Esta información se almacena en
registros maestros de proveedores individuales. Además del nombre y la dirección del proveedor, un registro maestro
contiene datos como:
• La moneda utilizada para transacciones con el proveedor
• Condiciones de pago
• Nombres de personas de contacto importantes (personal de ventas)
Puesto que, a efectos de finanzas, el proveedor es al mismo tiempo un acreedor de la empresa, el registro maestro de
proveedores también contiene datos financieros, tales como la cuenta asociada de la contabilidad principal., etc.) y el texto
del pedido.
Conceptos Básicos SAP MM
Registro Maestro de Proveedores
El registro maestro de proveedores comprende las tres áreas siguientes:
Datos generales
Son datos que se aplican por igual a cada sociedad y a cada organización de compras dentro de su empresa (por ejemplo,
dirección, números de teléfono o idioma de comunicación con el proveedor).
Datos de sociedad
Son datos que se conservan en el nivel de sociedad (tales como datos sobre operaciones de pago o número de cuenta
asociada).
Datos de compras
Son datos importantes para las compras y se conservan para cada organización de compras (por ejemplo, persona de
contacto y condiciones de entrega).
Conceptos Básicos SAP MM
Registro Maestro de Proveedores
En los datos de compras de un registro maestro de proveedores, entre otras cosas, se actualiza la moneda de pedido y las
condiciones de pago aplicables. Estos datos se extraen del registro maestro de proveedores para servir como valores de
propuesta en pedidos, contratos marco y registros info de compras.
La existencia de un registro maestro de proveedores es un requisito previo imprescindible para la creación de un documento
de compras externo (petición de oferta, pedido o contrato marco). Si todavía no se ha creado ningún registro maestro de
proveedores para un interlocutor comercial, puede utilizar los llamados registros maestros de proveedores esporádicos al
crear un pedido o una petición de oferta.
Los registros maestros de proveedores se pueden actualizar de forma centralizada o local. La actualización de los datos
maestros locales puede implicar que compras se encarga de la actualización en curso de los datos de compras y que los
acreedores se encargan de actualizar los datos contables.
Crear/modificar/visualizar registro maestro de proveedores:
Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor → Central →
Crear/Modificar/Visualizar.
Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor → Compras →
Crear/Modificar/Visualizar
Conceptos Básicos SAP MM
Ejercicio 2: Crear un Proveedor en el Maestro de Proveedores
Crear un proveedor:
Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor → Central →
Crear/Modificar/Visualizar.
Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor → Compras →
Crear/Modificar/Visualizar
Flujo General del Proceso
de Compras SAP
Flujo general del Proceso de Compras SAP
Escenarios de Compras
Compras de Materiales de Stock
 Importados
 Con Subcontratación
 A Consignación
 Por Contratos
Compras de Consumibles
Compras de Servicios
 Regulares
 Pedido Abiertos
 Servicios Públicos
Evaluación de Proveedores
Flujo general del Proceso de Compras SAP
Compras de Materiales de Stock
MM
Ofertas
Pedido de
Compras
Liberación
de
Pedidos
Entrada
de
mercancía
Verificación
de
Facturas
Pagos
Solicitud
de
Pedidos
TR
FI
Compras evalúa
ofertas y asigna el
Proveedor según
precios, calidad y/o
entrega.
Niveles de
aprobación
Impresión,
Entrada M / V.
Factura
Almacén actualiza
Entrada de
Mercancía (EM) y
Verificación de
Facturas (VF)
CxP efectúa los
pagos según la
disponibilidad y
vencimiento
Inventarios
1) XXX
Comp. EM / RF
1) XXX
2) XXX
CxP Prov.
2) XXXX
3) XXXX
Bancos
3) XXX
 Previsión
de liquidez
IVA
2) X
Ret.ISLR
Planificador
convierte Orden
Previsional a
Solicitud de
Pedido
 Generación de
asientos contables
Planificación
de
necesidades
Flujo general del Proceso de Compras SAP
Compras de Materiales Importados
Ofertas
Pedido
de
Compra
Liberación
de
Pedidos
Entrada
de
mercancía
Verificación
Facturas
costos ind.
Anticipos
Solicitud
de
Pedido
Almacén registra
EM y VF de los
costos indirectos
y aplica anticipo
 Asientos
contables
Comp. EM / RF
3) XXX
1) XXX
CxP Prov. Ppal
1) XXX
Compras
evalúa ofertas,
coloca Pedido
con estimación
de costos
indirectos de
adquisición
Conocim.
embarque
Prove.Ppal
Actualiza factura del
Proveedor principal y
autoriza anticipos
para la
nacionalización
Pagos
CxP Prov.
Arcanceles
2) XX
4) XX
 Imputación a costos, en casos de variaciones en factura despúes de consumo
Planificador
convierte Orden
Previsional a
Solicitud de
Pedido
Niveles de
aprobación
para impresión
de Pedido y
EM /VF
CxP efectúa los
pagos según la
disponibilidad y
vencimiento
TR  Previsión de liquidez
MM
CO
FI
Banco
2) XX
5) XX
Planificación
de
necesidades
Flujo general del Proceso de Compras SAP
Compras de Materiales con Subcontratación
1) Almacén facilita
componentes al proveedor,
según Pedido con lugar de
entrega del Proveedor de
maquila o desde el almacén.
2) Al recibir el producto,
actualiza EM y los consumos
de los componentes.
3) Verifica factura del
servicio.
Inventarios PT
2) XXX
Comp. EM / RF
1) XX
3) X
CxP Prov.
3) XX
4) XX
Bancos
4) XX
IVA
3) X
Niveles de
aprobación
p/imprimir
Pedidos y
actualizar
la EM y VF
 Generación de
asientos contables
Inventarios MP
1) XX
2) X
Costos Subcont
2) XX
2) XX
2) XX
 Imputación a Costos en casos de variaciones
en VF despues de consumos.
 Previsión de
liquidez
Planificador
convierte Orden
Previsional en
Solicitud de
Pedido
Compras determina
disponibilidad de los
componentes, coloca
Pedidos y/o instruye
entregas al Proveedor.
CxP efectúa los
pago del
servicio según
la disponibilidad
y
vencimientos.
MM
TR
FI
Lista
de
componentes
Liberación
de
Pedido
Entrada
de
mercancía
Verificación
de
Factura
Pagos
Solicitud
de
Pedido
Pedido
de
Compra
Material
facilitado al
proveedor
Planificación
de
necesidades
Flujo general del Proceso de Compras SAP
Compras de Materiales a Consignación
Registro
Info
Liberación
de
Pedido
Entrada
de
mercancía
Verificación
de
Factura
Pagos
Almacén actualiza las
EM, SM e informa al
Proveedor la creación
de la factura
correspondiente a los
consumos y gestión
de stock
Inventarios
1) XXX
Comp. EM / RF
1) XXX
2) XXX
CxP Prov.
2) XXXX
3) XXXX
Bancos
La determinación
del Proveedor es
por acuerdos
previos
Niveles de
aprobación
para
imprimir y
actualizar
la EM y
VF
 Generación de
asientos contables
Solicitud
de Pedido
Salidas
de
mercancía
1) XXX
 Imputación al elemento de
Costos por los consumos.
Planificación
de
necesidades
Planificador
convierte Orden
Previsional a
Solicitud de
Pedido
 Previsión de
liquidez
CxP efectúa los
pagos según la
disponibilidad y
vencimientos.
Pedido
MM
CO
TR
FI
Flujo general del Proceso de Compras SAP
Compras de Materiales por Contratos
Regulación
por
Cuotas
MRP
Libro
de
Pedidos
Entrada
de
mercancía
Verificación
de
Factura
Pagos
Contratos
Marcos
Almacén actualiza
la EM y VF de lo
recibido
Inventarios
1) XXX
Comp. EM / RF
1) XXX
2) XXX
CxP Prov.
2) XXXX
3) XXXX
Bancos
3) XXXX
Planificador
determina % de
las fuentes de
aprovisionamiento
s según
proyecciones.
 Generación de
asientos contables
Repartos
Sobre
P.Entrega
Planificación
de
necesidades
Compras evalúa
proveedores y
ofertas para
colocar Pedidos
Abiertos y Planes
de Entregas
Planificador
confirma e
informa la
programación
detallada a los
Proveedores
CxP efectúa los
pagos según la
disponibilidad y
vencimientos.
 Previsión
de liquidez
Liberación
de
Pedido
Niveles de
aprobación
para
imprimir y
actualizar
la EM y
VF
MM
TR
FI
Flujo general del Proceso de Compras SAP
Compras de Materiales Consumibles
Liberación
de
SolP
El resp. CeCo
recibe la
mercancía. El
Almacén actualiza
EM sin gestión de
stock y Verfica la
Factura.
Gastos
1) XXX
Comp. EM / RF
1) XXX
2) XXX
CxP Prov.
2) XXXX
3) XXXX
Bancos
3) XXX
SolP con
imputando a
Centro de Costo,
con o sin código
del material
Aprobación
por resp.
del CeCo
 Imputación al CeCO según el Pedido.
Determinación del
Proveedor por
evaluación de
precios y fecha de
entrega
Niveles de
aprobación
para imprimir
y actualizar la
EM y VF
 Generación de
asientos contables
 Previsión
de liquidez
Ofertas
Pedido de
Compras
Liberación
de
Pedidos
Entrada
de
mercancía
Verificación
de
Facturas
Pagos
Solicitud
de
Pedidos
CxP efectúa los
pagos según la
disponibilidad y
vencimientos.
MM
CO
TR
FI
Flujo general del Proceso de Compras SAP
Compras de Servicios – Ciclo Regular
Determinación de
Requer. Servicios
Aprobar
pedido de
compra
Seleccionar
Proveedor
Crear
Pedido
de Compra
Entrada de la
Cotización
Solicitar Ofertas
Aceptar Hoja
de Servicios
Crear Hoja
de Servicios
Verificación
de Factura
Gestión de
Pago Crear Solicitud de
Pedido
Liberar Solicitud de
Pedido
Flujo general del Proceso de Compras SAP
Compras de Servicios – Tipos
REGULARES: Servicios solicitados a través de Solicitud de Pedidos por cualquier departamento y aplica el ciclo de
abastecimiento completo.
PROVENIENTES DE UNA ORDEN DE MANTENIMIENTO: Servicios cuyo proveedor y especificaciones son determinados a
través de una orden o plan de mantenimiento.
PEDIDOS MARCOS: Servicios cuyo monto o rapidez de adquisición no justifican la realización del ciclo de abastecimiento
regular.
FACTURACIÓN PERIÓDICA: Servicios que deben ser cancelados en fechas periódicas por montos predefinidos.
PEDIDOS CON ESTRUCTURA DE SERVICIOS: Compras de Servicios que forman parte de un Proyecto y requieren pagos
parciales (valuaciones).
SERVICIOS SIN CICLO DE PROCURA: Servicios que serán cancelados directamente por finanzas, sin que se realice un
ciclo de abastecimiento. Por ejemplo los Servicios Públicos.
Flujo general del Proceso de Compras SAP
Compras de Servicios – Ciclo Regular
Ofertas
Solicitud
de
Pedido
Orden de
PM
Pedido
de
Compra
Verificación
de Factura
Pagos
Entrada
de
Actividad
Liberación
de
Pedidos
Libera
Solicitud
Pedidos
Resp.la Unidad
Organizativa
elabora Solicitud
de Pedido de
Servicios o desde
Ordenes de PM
Aprobación
por resp. del
CeCo. Sí es
de PM no
requiere
liberación.
Evalúa
proveedores
según precios,
servicios,
garantías y
cumplimiento
Niveles de
aprobación
para
imprimir y
actualizar
la EA y
VF
Resp. CeCo
elabora Hoja de
Servicio y
contabiliza el
servicio
aceptado
Finanzas
verifica la
Factura y
efectúa pago
según
vencimiento y
disponibilidad
Gastos
1) XXX
Comp. EM / RF
1) XXX
2) XXX
CxP Prov.
2) XXXX
3) XXXX
Bancos
3) XXX
 Imputación al CeCO según el Pedido.
 Generación de
asientos contables
 Previsión
de liquidez
MM
CO
TR
FI
PM 1 2 3
Flujo general del Proceso de Compras SAP
Compras de Servicios – Pedidos Marco
Ofertas
Pedido
de
Marco
Verificación
de Factura
Pagos
Liberación
de
Pedidos
Evalúa
proveedores
según precios,
servicios,
garantías y
cumplimiento
Niveles de
aprobación
para
imprimir y
actualizar
la EA y
VF
Finanzas
verifica la
Factura y
efectúa pago
según
vencimiento y
disponibilidad
Gastos
1) XXX
Comp. EM / RF
1) XXX
2) XXX
CxP Prov.
2) XXXX
3) XXXX
Bancos
3) XXX
 Imputación al CeCO según el Pedido.
 Generación de
asientos contables
 Previsión
de liquidez
MM
CO
TR
FI
Flujo general del Proceso de Compras SAP
Evaluación de Proveedores
El Departamento de Compras realiza evaluaciones continuas a los proveedores, orientada a establecer relaciones objetivas e
incentivar la selección de aquellos que muestren mejor desempeño.
Criterios
Principales
Criterios
Parciales
Precios
•Nivel de
precios
•Historial
de precios
Calidad
• Índice de
Calidad
•Reclamaciones
Entregas
•Fechas de entrega
•Cumplimiento de
cantidades
•Normas de envío
Servicios
•Catálogo
•Garantías
•Servicio
Técnico
Importancia del uso correcto
de los campos en las
Ordenes de Compra
Importancia del uso correcto de los campos en las Ordenes
de Compra
Fuentes de Aprovisionamiento posibles:
Importancia del uso correcto de los campos en las Ordenes
de Compra
Registro Info de Compras
El registro de información de compras (o registro info de forma abreviada) es una fuente de información para el departamento
de compras. Contiene datos sobre un determinado material y su proveedor. Contiene datos como el precio actual del
proveedor para el material. Los precios y otros datos almacenados en el registro info se utilizan como valores de propuesta
en documentos como pedidos.
Posiciones de Contrato Marco
Un contrato marco es un acuerdo a largo plazo entre la organización de compras y el proveedor que afecta al
provisionamiento de materiales o servicios sujetos a condiciones predeterminadas. Esto se aplica para un período redefinido
y una cantidad de adquisición total predefinida o un valor de adquisición concreto. Los dos tipos de contratos marco son los
pedidos abiertos y los planes de entregas.
Centro
Si el aprovisionamiento externo debe realizarse mediante el traslado desde otro centro, no es necesario mantener datos
especiales en compras, puesto que normalmente se realizará una liquidación interna. Sin embargo, también es posible crear
centros como proveedores. Para ello, debe entrarse una asignación de centro durante el mantenimiento del registro maestro
de proveedores.
Importancia del uso correcto de los campos en las Ordenes
de Compra
Registro Info de Compras
Cuando se crea un registro info, se extraen datos del registro maestro de materiales y de proveedores y se insertan en el
registro info como valores de Propuesta.
Un registro info contiene información del siguiente tipo:
• Los precios actuales y los costes de entrega para la organización de compras o centro responsable
• Número de material del proveedor
• Opciones de entrega (fecha de inicio o de finalización)
• Datos de fuente
• El número del último pedido
• El número de la oferta, si el registro info se ha generado automáticamente
• Indicador de control del precio
• Límites de tolerancia para excesos y faltas de suministro
• El plazo de entrega del material previsto por el proveedor
Importancia del uso correcto de los campos en las Ordenes
de Compra
Clases de Registro Info
• Registros info con registros maestros de materiales (por ejemplo, material de almacén)
Reflejan la relación entre un material o servicio y un registro maestro de materiales o un proveedor.
• Registros info sin registros maestros de materiales (por ejemplo, material de consumo)
Reflejan la relación entre un material o servicio y un registro sin un maestro de materiales o un proveedor.
El sistema propone como fuentes registros info para grupos de artículos cuando se crea manualmente una posición de
solicitud de pedido sin un registro maestro de materiales.
Importancia del uso correcto de los campos en las Ordenes
de Compra
Ejercicio 3: Crear un Registro Info de Compras
Un registro info puede aplicarse a todos los centros o a un único centro de una organización de compras. Los registros info se
pueden generar manualmente o automáticamente cuando se crea una oferta, una OC o un contrato marco.
Crear/modificar/visualizar registros info:
Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Registro info →
Crear/Modificar/Visualizar
Importancia del uso correcto de los campos en las Ordenes
de Compra
Condiciones
Las condiciones representan estipulaciones acordadas con los proveedores respecto a precios, descuentos y recargos,
gastos de transporte, etc. Estas condiciones se pueden crear en ofertas, registros info, contratos marco y pedidos.
También existe la opción de crear condiciones generales en el nivel del proveedor, por ejemplo. Entonces el sistema aplica
las condiciones para determinar el precio de compra. Se pueden introducir más condiciones manualmente en la misma OC.
Crear condiciones generales:
Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Condiciones → Recargos/Reducciones
→ Por proveedor/Por emisor factura, etc.
Hay condiciones que son válidas para un período determinado y condiciones para las que no se puede especificar un período
de validez definido. En el último caso, la validez de las condiciones corresponde a la del documento de compras en cuestión.
Importancia del uso correcto de los campos en las Ordenes
de Compra
Propuesta de precio en Pedido
Un registro info puede contener datos de ofertas y pedidos además de los datos específicos de materiales y proveedores. Los
datos en el registro info (por ejemplo, el precio o el plazo de entrega previsto) se usan como datos de propuesta para los
pedidos.
Se pueden guardar datos como las condiciones de oferta actuales y futuras (descuentos/recargos, costes fijos, etc.) en el
registro info, de manera que se pueden adoptar en las OC creadas posteriormente. También se pueden almacenar las
condiciones de proveedor directamente del registro info.
Un registro info de compras puede aplicarse a todos los centros o a un único centro de una organización de compras.
Los registros info se pueden crear manual o automáticamente cuando se crea una oferta, una OC o un contrato marco. Los
datos de pedido se actualizan automáticamente en el registro info si está fijado el indicador Actualizar registro info en el
pedido.
Importancia del uso correcto de los campos en las Ordenes
de Compra
Pedido Abierto
Ejemplo empresarial
En compras, desea realizar un pedido abierto de entrega a largo plazo con su proveedor. Por este motivo, entra pedidos
abiertos como fuentes. Los pedidos abiertos son una forma de definir y almacenar condiciones acordadas con proveedores
en el sistema.
Los precios negociados centralmente (es decir, para todo un grupo de empresas) se representan en forma de pedidos
abiertos centrales. Éstos se pueden usar posteriormente como base para crear pedidos abiertos específicos de un centro o
planes de entregas.
Contrato Marco
Un contrato marco es un acuerdo a más largo plazo con un proveedor cubriendo el aprovisionamiento de materiales o la
prestación de servicios, sujeto a condiciones predeterminadas. Esto se aplica para un período predefinido y una cantidad de
adquisición total predefinida o un valor de adquisición concreto.
Un contrato marco no contiene datos sobre fechas de entrega específicas o cantidades a entregar. Estos datos se transmiten
al proveedor de dos maneras diferentes, en función del tipo de contrato marco. Se notifican al proveedor las cantidades y
fechas de entrega, ya sea en una forma especializada de pedido llamada orden de entrega para pedido abierto, o bien en una
orden de entrega.
Importancia del uso correcto de los campos en las Ordenes
de Compra
Contrato Marco
Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Pedido abierto/Plan de entregas →
Crear/Modificar/Visualizar.
Pedidos Abiertos
Los pedidos abiertos se pueden crear sin referencia o con referencia a una solicitud de contrato marco, una petición de oferta
u otro pedido abierto.
Se pueden usar varios tipos de posición. El tipo de posición influye en el control de campos del documento.
Si la posición de pedido abierto es una posición de material de almacén, deben haberse creado como mínimo los datos de
compras y contabilidad en el registro maestro de materiales pertinente. Si la posición es para un material de consumo, los
datos de imputación ya se pueden almacenar en el pedido abierto.
Opcionalmente puede usar el tipo de imputación U. El uso del tipo de imputación U significa que los datos de imputación no
tienen que especificarse hasta que se crea el pedido.
Importancia del uso correcto de los campos en las Ordenes
de Compra
Clases de Pedido Abierto
• Pedidos abiertos de cantidad
El pedido abierto se cumple cuando se alcanza una cantidad destino estipulada por posición de pedido abierto como
resultado de la emisión de órdenes de entrega. Seleccione la clase de pedido abierto pedido abierto de cantidad (MK) si
conoce la cantidad total de cada posición a pedir durante la duración del pedido abierto.
• Pedidos abiertos de valor
El pedido abierto se cumple cuando se alcanza un valor destino global estipulado (valor total de todas las posiciones) como
resultado de la emisión de órdenes de entrega. Seleccione la clase de pedido abierto pedido abierto de valor (WK) si el
valor total de todas las órdenes de entrega emitidas para este pedido abierto no deben exceder un determinado importe.
• Pedidos abiertos distribuidos
Se trata de pedidos abiertos centrales que se ponen a disposición de otros sistemas SAP para la emisión de órdenes de
entrega para el pedido abierto.
Importancia del uso correcto de los campos en las Ordenes
de Compra
Pedido Abiertos para Grupo de Artículos
Los tipos de posición específicos de pedido abierto M (material desconocido) y W (grupo de artículos) están disponibles para
representar acuerdos contractuales para grupos de artículos.
Importancia del uso correcto de los campos en las Ordenes
de Compra
Tipos de posición M y W
Los tipos de posición M y W están pensados para la entrada de posiciones de pedido abierto sin especificación del número
de material.
Tipo de posición M
Recomendado para materiales similares del mismo precio. Estos pueden ser materiales con números de material diferentes o
materiales sin registros maestros de materiales.
Ejemplo de uso del tipo de posición M:
Ha configurado un pedido abierto con su proveedor que cubre varios tipos de papel de escribir (rayado, cuadriculado, blanco,
perforado de dos/cuatro agujeros, etc.). Los diferentes tipos de papel tienen el mismo peso, la misma calidad y el mismo
precio.
Al introducir esta posición de pedido abierto del tipo M, introduzca la descripción breve, el grupo de artículos, la cantidad
destino, la unidad de medida y el precio, pero ningún número de material. La descripción breve debe introducirse en la orden
de entrega para pedido abierto (por ejemplo, rayado, perforado con dos agujeros).
Importancia del uso correcto de los campos en las Ordenes
de Compra
Tipo de posición W
Recomendada para materiales que pertenecen al mismo grupo de artículos pero con precios diferentes. El tipo de posición W
sólo se puede usar en pedidos abiertos de valor.
Ejemplo de uso del tipo de posición W:
Ha configurado un pedido abierto con su proveedor para diversos tipos de cable. El pedido abierto debe cubrir todos los tipos
de cable incluidos en la lista de precios de proveedor. Sin embargo, la clase exacta sólo se determina cuando se crea un
pedido para un determinado cable. En vez de crear un pedido abierto para cada tipo de cable en el surtido del proveedor,
podría introducir el tipo de posición W y el grupo de artículos adecuado (por ejemplo, cable). Partiendo del texto breve,
quedaría claro que la posición de pedido abierto cubre todos los tipos de cable suministrados por el proveedor en cuestión.
Cada orden de entrega emitida para este pedido abierto contendría la especificación exacta del tipo de cable y la cantidad
(por ejemplo, coaxial de doble capa, 1 metro) y el precio.
Al introducir la clase de pedido abierto, introduzca sólo el texto breve y el grupo de artículos. No introduzca la cantidad
destino ni el precio. Es posible introducir condiciones adicionales. Por ejemplo, puede introducir un descuento en las
condiciones de cabecera si el proveedor garantiza un descuento para todos los pedidos referentes a un pedido abierto. El
descuento se calcula automáticamente cuando se crea una orden de entrega.
Importancia del uso correcto de los campos en las Ordenes
de Compra
Ejercicio 4: Pedido Abierto
En su empresa, se utilizan pedidos abiertos específicos de material y específicos de grupo de artículos.
Se le ha pedido que cree pedidos abiertos válidos para todos los centros y organizaciones de compras para el proveedor
PPMM.
Tarea 1: Crear pedido abierto central y emitir órdenes de entrega para pedido abierto.
* Ha cerrado un acuerdo contractual con el proveedor PPMM en relación con la compra de 10.000 un. del material MM.
* El período de validez del pedido abierto empieza hoy y termina en dos años.
* El acuerdo se aplica a todos los centros de la organización de compras OCA.
* Para dos centros, los precios difieren de los de las condiciones centrales. Los precios individuales se establecen así:
Precio central: 5,50 EUR / Precio para centro C1: 5,20 EUR / Precio para centro C2: 5,30 EUR más 2% porte (FRA1)
* El plazo de entrega previsto acordado es de 10 días. Introduzca el plazo de entrega previsto acordado en los datos
adicionales para la posición.
1.1- ¿Qué clase de acuerdo utiliza?
Importancia del uso correcto de los campos en las Ordenes
de Compra
Ejercicio 4: Pedido Abierto
Tarea 2: Crear pedido abierto de grupo de artículos.
* Ha cerrado otro acuerdo contractual con el proveedor PPMM.
* El tema del acuerdo es la adquisición de un total de 5000 cajas de embalaje.
* El pedido abierto, que se aplica solamente al centro C1, es válido por un año a partir de hoy. Las cajas de embalaje, que
deben suministrarse en 5 días, pertenecen al grupo de artículos 008 (Embalaje). El precio es 1 USD por caja.
2.1- ¿Qué clase de acuerdo utiliza?
2.2- ¿Qué tipo de posición utiliza? ¿Por qué?
Importancia del uso correcto de los campos en las Ordenes
de Compra
Planes de Entrega
Un plan de entregas es un acuerdo a largo plazo con un proveedor que cubre el aprovisionamiento de materiales sujeto a
unas condiciones predeterminadas. Las condiciones son válidas para un período predefinido y para una cantidad de
adquisición total predefinida.
Los planes de entregas tienen diferentes ventajas:
1. El uso de planes de entregas le permite reducir los tiempos de tratamiento y la cantidad de papeleo de su empresa. Un
reparto emitido en respuesta a un plan de entregas puede sustituir un gran número de pedidos estándar u órdenes de
entrega para pedido abierto.
2. Los repartos en documentos de compras no constituyen un documento independiente, sino que forman parte del plan de
entregas. De este modo, el aprovisionamiento mediante planes de entregas le permite reducir el volumen de documentos
utilizados.
3. Sólo tiene que mantener un pequeño stock en almacén, puesto que el almacenamiento de existencias lo realiza el
proveedor.
4. Los proveedores tienen compromisos de servicio a largo plazo que les permite negociar condiciones más favorables en
relación con los proveedores, algo que a su vez le beneficia. Los proveedores también pueden fabricar con una base continua
y automatizar los procesos, lo que da como resultado un nivel de calidad superior.
Importancia del uso correcto de los campos en las Ordenes
de Compra
Planes de Entrega
Los planes de entrega se pueden crear ya sea sin hacer referencia a otro documento, o bien haciendo referencia a una
solicitud de contrato marco, una petición de oferta u otro plan de entregas. Los planes de entregas también se pueden crear
haciendo referencia a un pedido abierto central, lo cual facilita el uso de precios negociados de forma centralizada.
Al crear un plan de entregas, se encuentran disponibles los siguientes tipos de posición:
* Estándar * Consignación * Subcontratación * Solicitante externo * Texto
La cantidad total de material que se debe suministrar especificada en la posición del plan de entregas puede dividirse en una
serie de cantidades parciales con fechas de entrega individuales en los repartos del plan de entregas.
Nota: Los planes de entregas son siempre específicos del centro. Los tipos de posición M y W no están permitidos.
Crear/modificar/visualizar plan de entregas:
Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Plan de entregas →
Crear/Modificar/Visualizar
Importancia del uso correcto de los campos en las Ordenes
de Compra
Pedidos Limitados
El uso de pedidos limitados le permite simplificar el proceso de aprovisionamiento para materiales de consumo de poco valor
y así reducir costes y tiempo.
Ventajas de pedidos limitados
Con determinadas operaciones de aprovisionamiento, los costes de aprovisionamiento son desproporcionadamente elevados
en relación con el valor del material o servicio en cuestión. Este suele ser el caso con el material de oficina (como lápices y
agendas) y servicios de relativamente poca importancia (como pequeñas reparaciones, tareas de limpieza y servicios de
mensajería).
Importancia del uso correcto de los campos en las Ordenes
de Compra
Pedidos Limitados
La principal ventaja de utilizar pedidos limitados es, pues, la reducción que resulta de los costes de tratamiento de pedido.
Estos son notablemente inferiores porque:
• El pedido limitado es válido para un período más largo.
• No hay entrada de mercancías ni entrada de servicios.
• No es necesario crear posiciones de pedido para operaciones de aprovisionamiento individuales.
Al crear un pedido limitado, debe utilizar la clase de documento FO (pedido marco). Con esta clase de documento, los
campos de cabecera Inicio de validez y Fin de validez aparecen automáticamente, e Inicio de validez se define como campo
obligatorio.
Debe introducir el tipo de posición B (Límite) y un tipo de contabilización en el resumen de posiciones de pedido. La entrada
de este tipo de posición garantiza que la etiqueta Límites aparezca en la pantalla detallada de posición. Allí, introduzca un
límite global y un valor previsto.
El límite global representa el valor máximo por el que las facturas referentes a la posición de pedido se pueden contabilizar
sin que el sistema visualice mensajes.
El valor previsto es el valor final anticipado del pedido realizado al proveedor. Si trabaja con el procedimiento de liberación
para documentos de compras, este valor puede servir como base para asignar este pedido limitado a una estrategia de
liberación.
Importancia del uso correcto de los campos en las Ordenes
de Compra
Actividad Grupal 1:
Evalúe en su sistema los siguientes campos e indíquele a sus compañeros que pasaría si se utilizan de manera incorrecta en
las Ordenes de Compra:
1.1 - A nivel de Cabecera:
Pestaña de Entrega/Factura, Condiciones, Texto, Datos de Organización, Estrategia de Liberación.
1.2 - A nivel del Resumen de Posiciones:
Clase de Pedido, Tipo de Imputación, Tipo de posición, Material o Texto Servicio, Fecha de Entrega, Grupo de Artículo,
Centro, Grupo de Compras, Organización de Compras.
1.3 – A nivel del Detalle de Posición:
Diferenciación de Pestañas para casos de Materiales y Servicios, Factura, Condiciones, Imputación y Textos.
Repaso de los campos más
relevantes de las Ordenes de
Compra
Repaso de los campos más relevantes en las Ordenes de
Compra
Actividad Grupal 1:
Evalúe en su sistema los siguientes campos e indíquele a sus compañeros que pasaría si se utilizan de manera incorrecta en
las Ordenes de Compra:
1.1 - A nivel de Cabecera:
Pestaña de Entrega/Factura, Condiciones, Texto, Datos de Organización, Estrategia de Liberación.
1.2 - A nivel del Resumen de Posiciones:
Clase de Pedido, Tipo de Imputación, Tipo de posición, Material o Texto Servicio, Fecha de Entrega, Grupo de Artículo,
Centro, Grupo de Compras, Organización de Compras.
1.3 – A nivel del Detalle de Posición:
Diferenciación de Pestañas para casos de Materiales y Servicios. Factura, Condiciones, Imputación y Textos.
Maneras de realizar
consultas individuales en las
Ordenes de Compra
Maneras de realizar Consultas Individuales en las Ordenes de
Compra
Actividad Grupal 2:
Evalúe en su sistema las siguientes transacciones e indíquele a sus compañeros que ventajas ofrece cada una, y para qué
casos le sería útil:
2.1 – Tx ME2M
2.2 – Tx ME2N
2.3 – Tx ME2C
2.4 – Tx ME2S
2.5 – Tx ME2L
2.6 – Tx ME2K
Transacciones y parámetros
para realizar consultas
masivas de las Ordenes de
Compra
Transacciones y parámetros para realizar consultas masivas
de Ordenes de Compra
Actividad Grupal 3:
Evalúe en su sistema las siguientes transacciones e indíquele a sus compañeros que ventajas ofrece cada una, y para qué
casos le sería útil:
3.1 – Tx ME80FN
3.2 – Tx ME80AN
3.3 – Tx MN04
I. Debe identificar las Ordenes de Compra generadas que aún no estén liberadas.
II. Aplique filtros a sus búsquedas y obtenga datos clasificados según le sean de utilidad.
Campos y parámetros
relevantes para realizar
búsquedas relacionadas a la
Recepción de Mercancía y
su trazabilidad
Campos y parámetros relevantes para realizar búsquedas
relacionadas a la Recepción de Mercancía y su trazabilidad
Actividad Grupal 4:
Evalúe en su sistema las siguientes transacciones e indíquele a sus compañeros que ventajas ofrece cada una, y para qué
casos le sería útil:
4.1 – Tx MB51
4.2 – Tx MB52
4.3 – Tx MB5T
4.4 – Tx MMBE
4.5 – Tx MB01
4.6 – Tx MB1A
4.7 – Tx MIGO
4.8 – Tx MIGO_GI
4.9 – Tx MR51
4.10 – Tx RWBE
Repaso sobre campos y
parámetros para realizar
consultas masivas de las
Ordenes de Compra
Transacciones y parámetros para realizar consultas masivas
de Ordenes de Compra
Actividad Grupal 3:
Evalúe en su sistema las siguientes transacciones e indíquele a sus compañeros que ventajas ofrece cada una, y para qué
casos le sería útil:
3.1 – Tx ME80FN
3.2 – Tx ME80AN
3.3 – Tx MN04
I. Debe identificar las Ordenes de Compra generadas que aún no estén liberadas.
II. Aplique filtros a sus búsquedas y obtenga datos clasificados según le sean de utilidad.
Repaso sobre búsquedas y
trazabilidad en Recepción de
Mercancías
Campos y parámetros relevantes para realizar búsquedas
relacionadas a la Recepción de Mercancía y su trazabilidad
Actividad Grupal 4:
Evalúe en su sistema las siguientes transacciones e indíquele a sus compañeros que ventajas ofrece cada una, y para qué
casos le sería útil:
4.1 – Tx MB51
4.2 – Tx MB52
4.3 – Tx MB5T
4.4 – Tx MMBE
4.5 – Tx MB01
4.6 – Tx MB1A
4.7 – Tx MIGO
4.8 – Tx MIGO_GI
4.9 – Tx MR51
4.10 – Tx RWBE
Identificación de parámetros
claves en reportes
correspondientes a Pagos de
Proveedores
Identificación de parámetros claves en reportes
correspondientes a Pagos de Proveedores
Actividad Grupal 5:
Evalúe en su sistema las siguientes transacciones e indíquele a sus compañeros que ventajas ofrece cada una, y para qué
casos le sería útil:
5.1 – Tx FBL1N
5.2 – Tx MC$4
5.3 – Tx MC$6
5.4 – Tx MC$G
5.5 – Tx MC$8
5.6 – Tx MB5S
5.7 – Tx MCE7
5.8 – Tx MC$1
5.9 – Tx MC$K
5.10 – Tx MC$0
5.11 – Tx MC$M
Parametrizaciones de
usuario en Reportes de uso
diario
Parametrizaciones de usuario en reportes de uso diario
Parametrizaciones
Prerrequisito: Debe contar con las autorizaciones de roles y seguridad correspondiente según su Departamento de Tecnología y Equipo Basis
SAP.
Los parámetros son valores de usuario que se pueden conservar en
memoria y que luego nos van a aparecer predefinidos cuando entremos
en las transacciones. Por ejemplo, podemos fijar la sociedad de finanzas
o controlling con la que trabajamos (parámetros BUK o CAC),
Organización de compras (EKO), Grupo de compras (EKG), etc.
Cuando entremos en una transacción que tenga estos campos y se
encuentre habilitada la recuperación de valores de memoria, estos campos
se llenarán con estos valores predefinidos, agilizando el trabajo de usuario.
Parametrizaciones de usuario en reportes de uso diario
La forma de localizar si un campo en una determinada transacción es susceptible de ser importado a partir de los valores en
memoria del usuario es hacer un F1 posicionados en el campo y buscar el valor “ID parámetro”.
Además, los parámetros nos pueden servir para guardar configuraciones predefinidas cuando las fijamos utilizando los
diferentes programas de SAP. Internamente, el sistema se ha guardado los valores de dicha configuración utilizando
parámetros de memoria.
• Para agilizar un poco el uso de los reportes diarios, existe la opción de “Parametrizar” los valores del usuario. Se pueden
configurar valores de propuesta para ciertas transacciones, esto se puede realizar mediante la opción Parámetros del
Usuario (Transacción SU3, pestaña Parámetros), para que cada vez que se ingrese a una Transacción determinada,
aparezcan ciertos valores propuestos.
• También se puede acceder a a los valores fijos como a los parámetros desde la opción de menú Sistema –> Valores
Prefijados –> Datos Propios.
Esta opción de menú esta disponible desde cualquier lugar, bien desde los menús o dentro de una transacción. Los
datos también se pueden mantener en las transacciones de gestión de usuarios (SU01 para un usuario individual o
la SU10 para la modificación de usuarios de forma masiva).
Parametrizaciones de usuario en reportes de uso diario
Actividad Grupal 6:
1. Identifique los campos que desearía mantener fijos en sus reportes.
2. Investigue si posee autorización para realizar sus propias parametrizaciones de usuario, o si requiere de apoyo del equipo
de TI y/o Basis SAP.
Repaso sobre
Parametrizaciones de
usuario en Reportes de uso
Diario
Parametrizaciones de usuario en reportes de uso diario
Actividad Grupal 6:
1. Identifique los campos que desearía mantener fijos en sus reportes.
2. Investigue si posee autorización para realizar sus propias parametrizaciones de usuario, o si requiere de apoyo del equipo
de TI y/o Basis SAP.
Creación y utilización de
Variantes en reportes de uso
diario
Creación y utilización de variantes en reportes de uso diario
Creación de Variante
Para entender mejor este concepto, realizaremos un ejemplo con un reporte de prueba:
1. En primer lugar, crearemos una variante de la manera tradicional. Para ello digitamos valores en los dos parámetros de
selección y luego presionamos el botón de guardar.
2. En el siguiente diálogo escribimos un nombre y una descripción para nuestra variante y presionamos de nuevo el botón
guardar.
Creación y utilización de variantes en reportes de uso diario
3. Una vez hecho, al regresar a la pantalla de selección, veremos que ahora aparece el botón de seleccionar variante y al
presionarlo aparecerá un dialogo donde podremos seleccionarla para no tener que ingresar de nuevo estos valores.
4. OPCIONAL (ABAP): Para revisar como se almacenan los valores en la variante, ingresamos a la transacción SE38 y
seleccionamos la opción Variantes y luego Visualizar.
Creación y utilización de variantes en reportes de uso diario
5. En el siguiente diálogo podemos usar el matchcode para seleccionar nuestra variante. Luego seleccionamos la opción
Valores y el botón visualizar
6. En la pantalla que se presenta podemos ver la forma en que se almacenan los valores de nuestra Variante.
Creación y utilización de variantes en reportes de uso diario
7. Analicemos la línea 1
Podemos observar que se ha indicado al parámetro S_MATNR (Material) que se incluya un rango entre MAT1 y MAT5.
8. Supongamos que queremos excluir el valor MAT2. Para eso modificaremos la variante creada, presionando el botón
“Valores” y luego “Selecciones múltiples” :
Creación y utilización de variantes en reportes de uso diario
9. En la ventana que aparece escogemos la opción Excluir valores individuales:
10. Presionamos Aceptar, Guardar, regresamos hasta la ventana inicial y elegimos de nuevo visualizar valores, donde
veremos que ahora existe una línea con el valor excluido
Fuente: Blog de Dairo Leonardo Lozano
Maneras de optimizar el tiempo al usar el sistema de manera
adecuada
Actividad Grupal 7:
1. Crear una variante a algún reporte de su preferencia.
2. Modificar la variante creada para excluir algún valor.
Maneras de optimizar el
tiempo al usar el sistema de
manera adecuada
Maneras de optimizar el tiempo al usar el sistema de manera
adecuada
Recomendaciones
1. Usar y administrar periódicamente el menú Favoritos. Esta es una forma de personalizar SAP según las necesidades de
cada usuario, y en vez de buscar transacciones de uso frecuente en el menú de usuario SAP, estas están almacenadas
en el menú Favoritos e incluso en el orden de ejecución necesario.
2. Se pueden definir los campos de usuario en cada reporte, mediante la Opción Herramientas -> Campos Def Usuario ->
Opción Parametrización Personal.
3. En vez de introducir los valores en los criterios de selección cada vez que se vaya a ejecutar un reporte, se sugiere
introducir los valores una sola vez y guardar esta selección como una Variante. De esta manera la próxima vez que se
vaya a ejecutar este reporte para esos mismos criterios de selección, solo se debe seleccionar el nombre de la variante
asignada. De esta manera los resultados del reporte serán más pequeños y tomará menos tiempo de procesamiento en
el sistema.
Maneras de optimizar el tiempo al usar el sistema de manera
adecuada
Actividad Grupal 8:
Según su experiencia de uso en SAP:
Indíquele a sus compañeros de qué forma ha logrado mejorar el tiempo de uso del sistema SAP en sus
operaciones diarias.
Evaluación Final
Contacto y consultas:
gabrieljim@gmail.com

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  • 1. Curso básico sobre Compras y Reportes en SAP MM
  • 3. Planificación de la Capacitación Día 1: • Presentación. • Conceptos Básicos SAP MM. • Flujo General del Proceso de Compras SAP. • Importancia del uso correcto de los campos en las Ordenes de Compra. Día 2: • Repaso sobre los campos de las Ordenes de Compra. • Maneras de realizar consultas individuales en las Ordenes de Compra. • Transacciones y parámetros para realizar consultas masivas de las Ordenes de Compra. • Campos y parámetros relevantes para realizar búsquedas relacionadas a la Recepción de Mercancía y su trazabilidad.
  • 4. Planificación de la Capacitación Día 3: • Repaso sobre transacciones y parámetros para realizar consultas masivas de las Ordenes de Compra. • Repaso sobre búsquedas y trazabilidad en Recepción de Mercancías. • Identificación de parámetros claves en reportes correspondientes a Pagos de Proveedores. • Parametrizaciones de usuario en Reportes de uso diario. Día 4: • Repaso sobre parametrizaciones de usuario según la necesidad de sus funciones. • Uso y creación de Variantes en reportes de uso diario. • Maneras de optimizar el tiempo al usar de manera adecuada el sistema. • Evaluación Final.
  • 6. Conceptos Básicos SAP MM Sociedad FI La sociedad es una unidad organizativa de Finanzas que estructura la empresa desde el punto de vista de la contabilidad financiera. Cada sociedad tiene su propio balance y cuenta de ganancias y pérdidas. Centro Se refiere a una unidad operacional en logística que subdivide a la empresa desde el punto de vista de producción, aprovisionamiento y planificación de necesidades. Un centro solo puede ser asignado máximo a una sociedad. Por ejemplo: Centro de Producción o Centro de Distribución de la empresa. Almacén Se refiere a la unidad organizativa que facilita la difrerenciación de inventario dentro de un centro. Un centro puede tener uno o varios almacenes. Por ejemplo: Almacén de materia prima, almacén de repuestos o almacén de producto terminado.
  • 7. Conceptos Básicos SAP MM Organización de Compras La organización de compras es la unidad organizativa responsable del aprovisionamiento de materiales y servicios para uno o más centros y de la negociación de precios y condiciones de compras con el proveedor. Esta organización asume la responsabilidad legal para todas las operaciones de compra. Grupo de compras La organización de compras se divide a su vez en grupos de compra que son responsables de las actividades de compra diarias. Un grupo de compras puede actuar para varias organizaciones de compra.
  • 8. Conceptos Básicos SAP MM Jerarquía de Compras Centro 1A Almacen 1A Repuestos Almacen 1B Producto terminado Almacen 1C Materia prima Org. De Compras A Compra de Productos Gpo. De Compras Materia prima Gpo. De Compras Servicios Gpo. De Compras Repuestos Sociedad A Sociedad B
  • 9. Conceptos Básicos SAP MM Organización de Compras específica de Centro Centro 1A Almacen 1A Repuestos Almacen 2A Producto terminado Org. De Compras A Sociedad A Org. De Compras B Centro 2A Almacen 1A Producto terminado Almacen 2A Materia prima
  • 10. Conceptos Básicos SAP MM Organización de Compras para todos los centros Centro 1A Almacen 1A Repuestos Almacen 2A Producto terminado Org. De Compras A Sociedad A Centro 2A Almacen 1A Producto terminado Almacen 2A Materia prima
  • 11. Conceptos Básicos SAP MM Organización de Compras para todas las sociedades Centro 1A Almacen 1A Repuestos Almacen 2A Producto terminado Org. De Compras A Sociedad A Centro 2A Almacen 1A Producto terminado Almacen 2A Materia prima Sociedad B
  • 12. Conceptos Básicos SAP MM Tipos de Datos en SAP Datos Maestros Datos Transaccionales Material Cliente Orden de Compra Proveedor... Material... Factura Cliente... Material.. Pedido de Cliente Cliente... Material... Proveedor
  • 13. Conceptos Básicos SAP MM Datos Maestros Es un registro único que define las características de un material, proveedor, cliente, transporte, entre otros. Contiene los registros de toda la información relacionada con el objeto. Por ejemplo: tipo de material o grupo de cuenta de proveedor. Solo pueden ser actualizados por las personas debidamente autorizadas. Son registros compartidos por todos los módulos de SAP. Datos transaccionales Son aquellos generados a partir de las operaciones realizadas en el sistema. Cuentan con un número de identificación único. Por ejemplo: • Pedidos de cliente • Pedidos de compra • Facturas • Entradas de mercancía
  • 14. Conceptos Básicos SAP MM Maestro de Materiales El maestro de materiales es el objeto de datos más importante del sistema SAP. Permite la representación de materias primas, materiales auxiliares, material de oficina, productos semielaborados, productos terminados, medios auxiliares de Fabricación, entre otros. Tipos de Material Los Tipos de Material permiten la agrupación de materiales con las mismas características. Ejemplo: materias primas, productos terminados, mercaderías, etc. Con el tipo de material determinamos: • Vistas a completar en SAP (funcionalidades diferentes) • Control del tipo de abastecimiento (pedido interno o externo) • Control de numeración • Control de precios y actualización de cantidades/valor
  • 15. Conceptos Básicos SAP MM Ejemplo Empresarial Para facilitar el proceso de compras y poder utilizar las funciones de optimización de compras, su empresa ha decidido crear registros maestros de materiales para los materiales que se necesitan repetidamente. Esto también se aplica a los materiales que no se pueden o no se desean mantener en stock. Utilización del Registro Maestro de Materiales El registro maestro de materiales contiene descripciones de todos los artículos y piezas que una empresa obtiene, fabrica y almacena. El maestro de materiales es el repositorio central de información específica de materiales (como cifras de stocks existentes y valoración de material). Integrando todos los datos referentes a un material en un único registro maestro se evita el problema de la redundancia y además, de este modo, los datos almacenados pueden ser utilizados tanto por compras como por otras áreas, como por ejemplo gestión de stocks, planificación de necesidades de material (MRP) y verificación de facturas.
  • 16. Conceptos Básicos SAP MM Datos Maestros de Materiales Material •Sector. •Tipo de Material Vistas •Datos básicos. •Compras. •Pl. Necesidades. •Ventas. •.... Niveles Organizativos •Centro. •Almacén. •... Pantallas Asignación de números Selección de campos. Determinación de cuentas. ..... Selección de campos. Selección de pantallas. .....
  • 17. Conceptos Básicos SAP MM Datos Maestros de Materiales Material Datos básicos Pl. Nec. Stocks en centro/almacén Finanzas Almacenamiento Gestión de almacén Compras Comercial Planif Trabajo Gestión de calidad Pronóstico Clasificación
  • 18. Conceptos Básicos SAP MM Vistas del Maestro de Materiales Datos básicos Información general (por ejemplo, texto breve del material, unidad de medida base, peso y/o volumen) Ventas Información del pedido de cliente y determinación del precio (por ejemplo, precio de venta, cantidad mínima de pedido, nombre del departamento de ventas responsable) Compras Datos disponibles de un material en la compra (por ejemplo, el grupo de compras responsable, tolerancias para faltas y excesos de suministro, unidad de medida de pedido) MRP Información de planificación de necesidades de material (MRP) (por ejemplo, stock de seguridad, plazo de entrega previsto, punto de pedido)
  • 19. Conceptos Básicos SAP MM Vistas del Maestro de Materiales Contabilidad Información relevante para la valoración y el cálculo del coste (por ejemplo, control del precio, precio anterior y futuro, valoración actual) Almacenamiento Información relacionada con el almacenamiento de un material (por ejemplo, condiciones de almacenamiento, unidad de medida de salida, dimensiones de embalaje) Pronóstico Información de necesidades de material para predicciones (por ejemplo, cómo se suministra el material, período de pronóstico, consumo/utilización pasado)
  • 20. Conceptos Básicos SAP MM Ejercicio 1: Crear un Material en el Maestro de Materiales Crear/modificar/visualizar registros maestros de materiales: Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → Crear/Modificar/Visualizar
  • 21. Conceptos Básicos SAP MM Niveles Organizativos en Compras Los datos de un material se guardan en distintos niveles organizativos. Desde el punto de vista de compras, el registro maestro de materiales tiene los niveles organizativos cliente y centro. Cliente Este nivel contiene los datos aplicables a todas las sociedades de un grupo individual, todos los centros y todos los almacenes que pertenecen a una empresa (grupo de empresas). Son un ejemplo de datos de material válidos para todos los clientes el grupo de artículos, el texto breve de descripción del material, las condiciones de almacenamiento (el intervalo de temperaturas, si el material es explosivo o perecedero, etc.) y el texto del pedido. Centro Este nivel contiene los datos relevantes para las ramas, centros o departamentos individuales dentro de una sociedad concreta. Normalmente los datos específicos de compras se guardan en este nivel. Ejemplos de este tipo de datos son el grupo de compras, la unidad de medida de pedido y varios indicadores de control (como pedido automático, gestión obligatoria de libro de pedidos o utilización de la regulación por cuotas).
  • 22. Conceptos Básicos SAP MM Registro Maestro de Proveedores El maestro de proveedores contiene información sobre los proveedores de una empresa. Esta información se almacena en registros maestros de proveedores individuales. Además del nombre y la dirección del proveedor, un registro maestro contiene datos como: • La moneda utilizada para transacciones con el proveedor • Condiciones de pago • Nombres de personas de contacto importantes (personal de ventas) Puesto que, a efectos de finanzas, el proveedor es al mismo tiempo un acreedor de la empresa, el registro maestro de proveedores también contiene datos financieros, tales como la cuenta asociada de la contabilidad principal., etc.) y el texto del pedido.
  • 23. Conceptos Básicos SAP MM Registro Maestro de Proveedores El registro maestro de proveedores comprende las tres áreas siguientes: Datos generales Son datos que se aplican por igual a cada sociedad y a cada organización de compras dentro de su empresa (por ejemplo, dirección, números de teléfono o idioma de comunicación con el proveedor). Datos de sociedad Son datos que se conservan en el nivel de sociedad (tales como datos sobre operaciones de pago o número de cuenta asociada). Datos de compras Son datos importantes para las compras y se conservan para cada organización de compras (por ejemplo, persona de contacto y condiciones de entrega).
  • 24. Conceptos Básicos SAP MM Registro Maestro de Proveedores En los datos de compras de un registro maestro de proveedores, entre otras cosas, se actualiza la moneda de pedido y las condiciones de pago aplicables. Estos datos se extraen del registro maestro de proveedores para servir como valores de propuesta en pedidos, contratos marco y registros info de compras. La existencia de un registro maestro de proveedores es un requisito previo imprescindible para la creación de un documento de compras externo (petición de oferta, pedido o contrato marco). Si todavía no se ha creado ningún registro maestro de proveedores para un interlocutor comercial, puede utilizar los llamados registros maestros de proveedores esporádicos al crear un pedido o una petición de oferta. Los registros maestros de proveedores se pueden actualizar de forma centralizada o local. La actualización de los datos maestros locales puede implicar que compras se encarga de la actualización en curso de los datos de compras y que los acreedores se encargan de actualizar los datos contables. Crear/modificar/visualizar registro maestro de proveedores: Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor → Central → Crear/Modificar/Visualizar. Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor → Compras → Crear/Modificar/Visualizar
  • 25. Conceptos Básicos SAP MM Ejercicio 2: Crear un Proveedor en el Maestro de Proveedores Crear un proveedor: Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor → Central → Crear/Modificar/Visualizar. Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor → Compras → Crear/Modificar/Visualizar
  • 26. Flujo General del Proceso de Compras SAP
  • 27. Flujo general del Proceso de Compras SAP Escenarios de Compras Compras de Materiales de Stock  Importados  Con Subcontratación  A Consignación  Por Contratos Compras de Consumibles Compras de Servicios  Regulares  Pedido Abiertos  Servicios Públicos Evaluación de Proveedores
  • 28. Flujo general del Proceso de Compras SAP Compras de Materiales de Stock MM Ofertas Pedido de Compras Liberación de Pedidos Entrada de mercancía Verificación de Facturas Pagos Solicitud de Pedidos TR FI Compras evalúa ofertas y asigna el Proveedor según precios, calidad y/o entrega. Niveles de aprobación Impresión, Entrada M / V. Factura Almacén actualiza Entrada de Mercancía (EM) y Verificación de Facturas (VF) CxP efectúa los pagos según la disponibilidad y vencimiento Inventarios 1) XXX Comp. EM / RF 1) XXX 2) XXX CxP Prov. 2) XXXX 3) XXXX Bancos 3) XXX  Previsión de liquidez IVA 2) X Ret.ISLR Planificador convierte Orden Previsional a Solicitud de Pedido  Generación de asientos contables Planificación de necesidades
  • 29. Flujo general del Proceso de Compras SAP Compras de Materiales Importados Ofertas Pedido de Compra Liberación de Pedidos Entrada de mercancía Verificación Facturas costos ind. Anticipos Solicitud de Pedido Almacén registra EM y VF de los costos indirectos y aplica anticipo  Asientos contables Comp. EM / RF 3) XXX 1) XXX CxP Prov. Ppal 1) XXX Compras evalúa ofertas, coloca Pedido con estimación de costos indirectos de adquisición Conocim. embarque Prove.Ppal Actualiza factura del Proveedor principal y autoriza anticipos para la nacionalización Pagos CxP Prov. Arcanceles 2) XX 4) XX  Imputación a costos, en casos de variaciones en factura despúes de consumo Planificador convierte Orden Previsional a Solicitud de Pedido Niveles de aprobación para impresión de Pedido y EM /VF CxP efectúa los pagos según la disponibilidad y vencimiento TR  Previsión de liquidez MM CO FI Banco 2) XX 5) XX Planificación de necesidades
  • 30. Flujo general del Proceso de Compras SAP Compras de Materiales con Subcontratación 1) Almacén facilita componentes al proveedor, según Pedido con lugar de entrega del Proveedor de maquila o desde el almacén. 2) Al recibir el producto, actualiza EM y los consumos de los componentes. 3) Verifica factura del servicio. Inventarios PT 2) XXX Comp. EM / RF 1) XX 3) X CxP Prov. 3) XX 4) XX Bancos 4) XX IVA 3) X Niveles de aprobación p/imprimir Pedidos y actualizar la EM y VF  Generación de asientos contables Inventarios MP 1) XX 2) X Costos Subcont 2) XX 2) XX 2) XX  Imputación a Costos en casos de variaciones en VF despues de consumos.  Previsión de liquidez Planificador convierte Orden Previsional en Solicitud de Pedido Compras determina disponibilidad de los componentes, coloca Pedidos y/o instruye entregas al Proveedor. CxP efectúa los pago del servicio según la disponibilidad y vencimientos. MM TR FI Lista de componentes Liberación de Pedido Entrada de mercancía Verificación de Factura Pagos Solicitud de Pedido Pedido de Compra Material facilitado al proveedor Planificación de necesidades
  • 31. Flujo general del Proceso de Compras SAP Compras de Materiales a Consignación Registro Info Liberación de Pedido Entrada de mercancía Verificación de Factura Pagos Almacén actualiza las EM, SM e informa al Proveedor la creación de la factura correspondiente a los consumos y gestión de stock Inventarios 1) XXX Comp. EM / RF 1) XXX 2) XXX CxP Prov. 2) XXXX 3) XXXX Bancos La determinación del Proveedor es por acuerdos previos Niveles de aprobación para imprimir y actualizar la EM y VF  Generación de asientos contables Solicitud de Pedido Salidas de mercancía 1) XXX  Imputación al elemento de Costos por los consumos. Planificación de necesidades Planificador convierte Orden Previsional a Solicitud de Pedido  Previsión de liquidez CxP efectúa los pagos según la disponibilidad y vencimientos. Pedido MM CO TR FI
  • 32. Flujo general del Proceso de Compras SAP Compras de Materiales por Contratos Regulación por Cuotas MRP Libro de Pedidos Entrada de mercancía Verificación de Factura Pagos Contratos Marcos Almacén actualiza la EM y VF de lo recibido Inventarios 1) XXX Comp. EM / RF 1) XXX 2) XXX CxP Prov. 2) XXXX 3) XXXX Bancos 3) XXXX Planificador determina % de las fuentes de aprovisionamiento s según proyecciones.  Generación de asientos contables Repartos Sobre P.Entrega Planificación de necesidades Compras evalúa proveedores y ofertas para colocar Pedidos Abiertos y Planes de Entregas Planificador confirma e informa la programación detallada a los Proveedores CxP efectúa los pagos según la disponibilidad y vencimientos.  Previsión de liquidez Liberación de Pedido Niveles de aprobación para imprimir y actualizar la EM y VF MM TR FI
  • 33. Flujo general del Proceso de Compras SAP Compras de Materiales Consumibles Liberación de SolP El resp. CeCo recibe la mercancía. El Almacén actualiza EM sin gestión de stock y Verfica la Factura. Gastos 1) XXX Comp. EM / RF 1) XXX 2) XXX CxP Prov. 2) XXXX 3) XXXX Bancos 3) XXX SolP con imputando a Centro de Costo, con o sin código del material Aprobación por resp. del CeCo  Imputación al CeCO según el Pedido. Determinación del Proveedor por evaluación de precios y fecha de entrega Niveles de aprobación para imprimir y actualizar la EM y VF  Generación de asientos contables  Previsión de liquidez Ofertas Pedido de Compras Liberación de Pedidos Entrada de mercancía Verificación de Facturas Pagos Solicitud de Pedidos CxP efectúa los pagos según la disponibilidad y vencimientos. MM CO TR FI
  • 34. Flujo general del Proceso de Compras SAP Compras de Servicios – Ciclo Regular Determinación de Requer. Servicios Aprobar pedido de compra Seleccionar Proveedor Crear Pedido de Compra Entrada de la Cotización Solicitar Ofertas Aceptar Hoja de Servicios Crear Hoja de Servicios Verificación de Factura Gestión de Pago Crear Solicitud de Pedido Liberar Solicitud de Pedido
  • 35. Flujo general del Proceso de Compras SAP Compras de Servicios – Tipos REGULARES: Servicios solicitados a través de Solicitud de Pedidos por cualquier departamento y aplica el ciclo de abastecimiento completo. PROVENIENTES DE UNA ORDEN DE MANTENIMIENTO: Servicios cuyo proveedor y especificaciones son determinados a través de una orden o plan de mantenimiento. PEDIDOS MARCOS: Servicios cuyo monto o rapidez de adquisición no justifican la realización del ciclo de abastecimiento regular. FACTURACIÓN PERIÓDICA: Servicios que deben ser cancelados en fechas periódicas por montos predefinidos. PEDIDOS CON ESTRUCTURA DE SERVICIOS: Compras de Servicios que forman parte de un Proyecto y requieren pagos parciales (valuaciones). SERVICIOS SIN CICLO DE PROCURA: Servicios que serán cancelados directamente por finanzas, sin que se realice un ciclo de abastecimiento. Por ejemplo los Servicios Públicos.
  • 36. Flujo general del Proceso de Compras SAP Compras de Servicios – Ciclo Regular Ofertas Solicitud de Pedido Orden de PM Pedido de Compra Verificación de Factura Pagos Entrada de Actividad Liberación de Pedidos Libera Solicitud Pedidos Resp.la Unidad Organizativa elabora Solicitud de Pedido de Servicios o desde Ordenes de PM Aprobación por resp. del CeCo. Sí es de PM no requiere liberación. Evalúa proveedores según precios, servicios, garantías y cumplimiento Niveles de aprobación para imprimir y actualizar la EA y VF Resp. CeCo elabora Hoja de Servicio y contabiliza el servicio aceptado Finanzas verifica la Factura y efectúa pago según vencimiento y disponibilidad Gastos 1) XXX Comp. EM / RF 1) XXX 2) XXX CxP Prov. 2) XXXX 3) XXXX Bancos 3) XXX  Imputación al CeCO según el Pedido.  Generación de asientos contables  Previsión de liquidez MM CO TR FI PM 1 2 3
  • 37. Flujo general del Proceso de Compras SAP Compras de Servicios – Pedidos Marco Ofertas Pedido de Marco Verificación de Factura Pagos Liberación de Pedidos Evalúa proveedores según precios, servicios, garantías y cumplimiento Niveles de aprobación para imprimir y actualizar la EA y VF Finanzas verifica la Factura y efectúa pago según vencimiento y disponibilidad Gastos 1) XXX Comp. EM / RF 1) XXX 2) XXX CxP Prov. 2) XXXX 3) XXXX Bancos 3) XXX  Imputación al CeCO según el Pedido.  Generación de asientos contables  Previsión de liquidez MM CO TR FI
  • 38. Flujo general del Proceso de Compras SAP Evaluación de Proveedores El Departamento de Compras realiza evaluaciones continuas a los proveedores, orientada a establecer relaciones objetivas e incentivar la selección de aquellos que muestren mejor desempeño. Criterios Principales Criterios Parciales Precios •Nivel de precios •Historial de precios Calidad • Índice de Calidad •Reclamaciones Entregas •Fechas de entrega •Cumplimiento de cantidades •Normas de envío Servicios •Catálogo •Garantías •Servicio Técnico
  • 39. Importancia del uso correcto de los campos en las Ordenes de Compra
  • 40. Importancia del uso correcto de los campos en las Ordenes de Compra Fuentes de Aprovisionamiento posibles:
  • 41. Importancia del uso correcto de los campos en las Ordenes de Compra Registro Info de Compras El registro de información de compras (o registro info de forma abreviada) es una fuente de información para el departamento de compras. Contiene datos sobre un determinado material y su proveedor. Contiene datos como el precio actual del proveedor para el material. Los precios y otros datos almacenados en el registro info se utilizan como valores de propuesta en documentos como pedidos. Posiciones de Contrato Marco Un contrato marco es un acuerdo a largo plazo entre la organización de compras y el proveedor que afecta al provisionamiento de materiales o servicios sujetos a condiciones predeterminadas. Esto se aplica para un período redefinido y una cantidad de adquisición total predefinida o un valor de adquisición concreto. Los dos tipos de contratos marco son los pedidos abiertos y los planes de entregas. Centro Si el aprovisionamiento externo debe realizarse mediante el traslado desde otro centro, no es necesario mantener datos especiales en compras, puesto que normalmente se realizará una liquidación interna. Sin embargo, también es posible crear centros como proveedores. Para ello, debe entrarse una asignación de centro durante el mantenimiento del registro maestro de proveedores.
  • 42. Importancia del uso correcto de los campos en las Ordenes de Compra Registro Info de Compras Cuando se crea un registro info, se extraen datos del registro maestro de materiales y de proveedores y se insertan en el registro info como valores de Propuesta. Un registro info contiene información del siguiente tipo: • Los precios actuales y los costes de entrega para la organización de compras o centro responsable • Número de material del proveedor • Opciones de entrega (fecha de inicio o de finalización) • Datos de fuente • El número del último pedido • El número de la oferta, si el registro info se ha generado automáticamente • Indicador de control del precio • Límites de tolerancia para excesos y faltas de suministro • El plazo de entrega del material previsto por el proveedor
  • 43. Importancia del uso correcto de los campos en las Ordenes de Compra Clases de Registro Info • Registros info con registros maestros de materiales (por ejemplo, material de almacén) Reflejan la relación entre un material o servicio y un registro maestro de materiales o un proveedor. • Registros info sin registros maestros de materiales (por ejemplo, material de consumo) Reflejan la relación entre un material o servicio y un registro sin un maestro de materiales o un proveedor. El sistema propone como fuentes registros info para grupos de artículos cuando se crea manualmente una posición de solicitud de pedido sin un registro maestro de materiales.
  • 44. Importancia del uso correcto de los campos en las Ordenes de Compra Ejercicio 3: Crear un Registro Info de Compras Un registro info puede aplicarse a todos los centros o a un único centro de una organización de compras. Los registros info se pueden generar manualmente o automáticamente cuando se crea una oferta, una OC o un contrato marco. Crear/modificar/visualizar registros info: Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Registro info → Crear/Modificar/Visualizar
  • 45. Importancia del uso correcto de los campos en las Ordenes de Compra Condiciones Las condiciones representan estipulaciones acordadas con los proveedores respecto a precios, descuentos y recargos, gastos de transporte, etc. Estas condiciones se pueden crear en ofertas, registros info, contratos marco y pedidos. También existe la opción de crear condiciones generales en el nivel del proveedor, por ejemplo. Entonces el sistema aplica las condiciones para determinar el precio de compra. Se pueden introducir más condiciones manualmente en la misma OC. Crear condiciones generales: Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Condiciones → Recargos/Reducciones → Por proveedor/Por emisor factura, etc. Hay condiciones que son válidas para un período determinado y condiciones para las que no se puede especificar un período de validez definido. En el último caso, la validez de las condiciones corresponde a la del documento de compras en cuestión.
  • 46. Importancia del uso correcto de los campos en las Ordenes de Compra Propuesta de precio en Pedido Un registro info puede contener datos de ofertas y pedidos además de los datos específicos de materiales y proveedores. Los datos en el registro info (por ejemplo, el precio o el plazo de entrega previsto) se usan como datos de propuesta para los pedidos. Se pueden guardar datos como las condiciones de oferta actuales y futuras (descuentos/recargos, costes fijos, etc.) en el registro info, de manera que se pueden adoptar en las OC creadas posteriormente. También se pueden almacenar las condiciones de proveedor directamente del registro info. Un registro info de compras puede aplicarse a todos los centros o a un único centro de una organización de compras. Los registros info se pueden crear manual o automáticamente cuando se crea una oferta, una OC o un contrato marco. Los datos de pedido se actualizan automáticamente en el registro info si está fijado el indicador Actualizar registro info en el pedido.
  • 47. Importancia del uso correcto de los campos en las Ordenes de Compra Pedido Abierto Ejemplo empresarial En compras, desea realizar un pedido abierto de entrega a largo plazo con su proveedor. Por este motivo, entra pedidos abiertos como fuentes. Los pedidos abiertos son una forma de definir y almacenar condiciones acordadas con proveedores en el sistema. Los precios negociados centralmente (es decir, para todo un grupo de empresas) se representan en forma de pedidos abiertos centrales. Éstos se pueden usar posteriormente como base para crear pedidos abiertos específicos de un centro o planes de entregas. Contrato Marco Un contrato marco es un acuerdo a más largo plazo con un proveedor cubriendo el aprovisionamiento de materiales o la prestación de servicios, sujeto a condiciones predeterminadas. Esto se aplica para un período predefinido y una cantidad de adquisición total predefinida o un valor de adquisición concreto. Un contrato marco no contiene datos sobre fechas de entrega específicas o cantidades a entregar. Estos datos se transmiten al proveedor de dos maneras diferentes, en función del tipo de contrato marco. Se notifican al proveedor las cantidades y fechas de entrega, ya sea en una forma especializada de pedido llamada orden de entrega para pedido abierto, o bien en una orden de entrega.
  • 48. Importancia del uso correcto de los campos en las Ordenes de Compra Contrato Marco Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Pedido abierto/Plan de entregas → Crear/Modificar/Visualizar. Pedidos Abiertos Los pedidos abiertos se pueden crear sin referencia o con referencia a una solicitud de contrato marco, una petición de oferta u otro pedido abierto. Se pueden usar varios tipos de posición. El tipo de posición influye en el control de campos del documento. Si la posición de pedido abierto es una posición de material de almacén, deben haberse creado como mínimo los datos de compras y contabilidad en el registro maestro de materiales pertinente. Si la posición es para un material de consumo, los datos de imputación ya se pueden almacenar en el pedido abierto. Opcionalmente puede usar el tipo de imputación U. El uso del tipo de imputación U significa que los datos de imputación no tienen que especificarse hasta que se crea el pedido.
  • 49. Importancia del uso correcto de los campos en las Ordenes de Compra Clases de Pedido Abierto • Pedidos abiertos de cantidad El pedido abierto se cumple cuando se alcanza una cantidad destino estipulada por posición de pedido abierto como resultado de la emisión de órdenes de entrega. Seleccione la clase de pedido abierto pedido abierto de cantidad (MK) si conoce la cantidad total de cada posición a pedir durante la duración del pedido abierto. • Pedidos abiertos de valor El pedido abierto se cumple cuando se alcanza un valor destino global estipulado (valor total de todas las posiciones) como resultado de la emisión de órdenes de entrega. Seleccione la clase de pedido abierto pedido abierto de valor (WK) si el valor total de todas las órdenes de entrega emitidas para este pedido abierto no deben exceder un determinado importe. • Pedidos abiertos distribuidos Se trata de pedidos abiertos centrales que se ponen a disposición de otros sistemas SAP para la emisión de órdenes de entrega para el pedido abierto.
  • 50. Importancia del uso correcto de los campos en las Ordenes de Compra Pedido Abiertos para Grupo de Artículos Los tipos de posición específicos de pedido abierto M (material desconocido) y W (grupo de artículos) están disponibles para representar acuerdos contractuales para grupos de artículos.
  • 51. Importancia del uso correcto de los campos en las Ordenes de Compra Tipos de posición M y W Los tipos de posición M y W están pensados para la entrada de posiciones de pedido abierto sin especificación del número de material. Tipo de posición M Recomendado para materiales similares del mismo precio. Estos pueden ser materiales con números de material diferentes o materiales sin registros maestros de materiales. Ejemplo de uso del tipo de posición M: Ha configurado un pedido abierto con su proveedor que cubre varios tipos de papel de escribir (rayado, cuadriculado, blanco, perforado de dos/cuatro agujeros, etc.). Los diferentes tipos de papel tienen el mismo peso, la misma calidad y el mismo precio. Al introducir esta posición de pedido abierto del tipo M, introduzca la descripción breve, el grupo de artículos, la cantidad destino, la unidad de medida y el precio, pero ningún número de material. La descripción breve debe introducirse en la orden de entrega para pedido abierto (por ejemplo, rayado, perforado con dos agujeros).
  • 52. Importancia del uso correcto de los campos en las Ordenes de Compra Tipo de posición W Recomendada para materiales que pertenecen al mismo grupo de artículos pero con precios diferentes. El tipo de posición W sólo se puede usar en pedidos abiertos de valor. Ejemplo de uso del tipo de posición W: Ha configurado un pedido abierto con su proveedor para diversos tipos de cable. El pedido abierto debe cubrir todos los tipos de cable incluidos en la lista de precios de proveedor. Sin embargo, la clase exacta sólo se determina cuando se crea un pedido para un determinado cable. En vez de crear un pedido abierto para cada tipo de cable en el surtido del proveedor, podría introducir el tipo de posición W y el grupo de artículos adecuado (por ejemplo, cable). Partiendo del texto breve, quedaría claro que la posición de pedido abierto cubre todos los tipos de cable suministrados por el proveedor en cuestión. Cada orden de entrega emitida para este pedido abierto contendría la especificación exacta del tipo de cable y la cantidad (por ejemplo, coaxial de doble capa, 1 metro) y el precio. Al introducir la clase de pedido abierto, introduzca sólo el texto breve y el grupo de artículos. No introduzca la cantidad destino ni el precio. Es posible introducir condiciones adicionales. Por ejemplo, puede introducir un descuento en las condiciones de cabecera si el proveedor garantiza un descuento para todos los pedidos referentes a un pedido abierto. El descuento se calcula automáticamente cuando se crea una orden de entrega.
  • 53. Importancia del uso correcto de los campos en las Ordenes de Compra Ejercicio 4: Pedido Abierto En su empresa, se utilizan pedidos abiertos específicos de material y específicos de grupo de artículos. Se le ha pedido que cree pedidos abiertos válidos para todos los centros y organizaciones de compras para el proveedor PPMM. Tarea 1: Crear pedido abierto central y emitir órdenes de entrega para pedido abierto. * Ha cerrado un acuerdo contractual con el proveedor PPMM en relación con la compra de 10.000 un. del material MM. * El período de validez del pedido abierto empieza hoy y termina en dos años. * El acuerdo se aplica a todos los centros de la organización de compras OCA. * Para dos centros, los precios difieren de los de las condiciones centrales. Los precios individuales se establecen así: Precio central: 5,50 EUR / Precio para centro C1: 5,20 EUR / Precio para centro C2: 5,30 EUR más 2% porte (FRA1) * El plazo de entrega previsto acordado es de 10 días. Introduzca el plazo de entrega previsto acordado en los datos adicionales para la posición. 1.1- ¿Qué clase de acuerdo utiliza?
  • 54. Importancia del uso correcto de los campos en las Ordenes de Compra Ejercicio 4: Pedido Abierto Tarea 2: Crear pedido abierto de grupo de artículos. * Ha cerrado otro acuerdo contractual con el proveedor PPMM. * El tema del acuerdo es la adquisición de un total de 5000 cajas de embalaje. * El pedido abierto, que se aplica solamente al centro C1, es válido por un año a partir de hoy. Las cajas de embalaje, que deben suministrarse en 5 días, pertenecen al grupo de artículos 008 (Embalaje). El precio es 1 USD por caja. 2.1- ¿Qué clase de acuerdo utiliza? 2.2- ¿Qué tipo de posición utiliza? ¿Por qué?
  • 55. Importancia del uso correcto de los campos en las Ordenes de Compra Planes de Entrega Un plan de entregas es un acuerdo a largo plazo con un proveedor que cubre el aprovisionamiento de materiales sujeto a unas condiciones predeterminadas. Las condiciones son válidas para un período predefinido y para una cantidad de adquisición total predefinida. Los planes de entregas tienen diferentes ventajas: 1. El uso de planes de entregas le permite reducir los tiempos de tratamiento y la cantidad de papeleo de su empresa. Un reparto emitido en respuesta a un plan de entregas puede sustituir un gran número de pedidos estándar u órdenes de entrega para pedido abierto. 2. Los repartos en documentos de compras no constituyen un documento independiente, sino que forman parte del plan de entregas. De este modo, el aprovisionamiento mediante planes de entregas le permite reducir el volumen de documentos utilizados. 3. Sólo tiene que mantener un pequeño stock en almacén, puesto que el almacenamiento de existencias lo realiza el proveedor. 4. Los proveedores tienen compromisos de servicio a largo plazo que les permite negociar condiciones más favorables en relación con los proveedores, algo que a su vez le beneficia. Los proveedores también pueden fabricar con una base continua y automatizar los procesos, lo que da como resultado un nivel de calidad superior.
  • 56. Importancia del uso correcto de los campos en las Ordenes de Compra Planes de Entrega Los planes de entrega se pueden crear ya sea sin hacer referencia a otro documento, o bien haciendo referencia a una solicitud de contrato marco, una petición de oferta u otro plan de entregas. Los planes de entregas también se pueden crear haciendo referencia a un pedido abierto central, lo cual facilita el uso de precios negociados de forma centralizada. Al crear un plan de entregas, se encuentran disponibles los siguientes tipos de posición: * Estándar * Consignación * Subcontratación * Solicitante externo * Texto La cantidad total de material que se debe suministrar especificada en la posición del plan de entregas puede dividirse en una serie de cantidades parciales con fechas de entrega individuales en los repartos del plan de entregas. Nota: Los planes de entregas son siempre específicos del centro. Los tipos de posición M y W no están permitidos. Crear/modificar/visualizar plan de entregas: Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Plan de entregas → Crear/Modificar/Visualizar
  • 57. Importancia del uso correcto de los campos en las Ordenes de Compra Pedidos Limitados El uso de pedidos limitados le permite simplificar el proceso de aprovisionamiento para materiales de consumo de poco valor y así reducir costes y tiempo. Ventajas de pedidos limitados Con determinadas operaciones de aprovisionamiento, los costes de aprovisionamiento son desproporcionadamente elevados en relación con el valor del material o servicio en cuestión. Este suele ser el caso con el material de oficina (como lápices y agendas) y servicios de relativamente poca importancia (como pequeñas reparaciones, tareas de limpieza y servicios de mensajería).
  • 58. Importancia del uso correcto de los campos en las Ordenes de Compra Pedidos Limitados La principal ventaja de utilizar pedidos limitados es, pues, la reducción que resulta de los costes de tratamiento de pedido. Estos son notablemente inferiores porque: • El pedido limitado es válido para un período más largo. • No hay entrada de mercancías ni entrada de servicios. • No es necesario crear posiciones de pedido para operaciones de aprovisionamiento individuales. Al crear un pedido limitado, debe utilizar la clase de documento FO (pedido marco). Con esta clase de documento, los campos de cabecera Inicio de validez y Fin de validez aparecen automáticamente, e Inicio de validez se define como campo obligatorio. Debe introducir el tipo de posición B (Límite) y un tipo de contabilización en el resumen de posiciones de pedido. La entrada de este tipo de posición garantiza que la etiqueta Límites aparezca en la pantalla detallada de posición. Allí, introduzca un límite global y un valor previsto. El límite global representa el valor máximo por el que las facturas referentes a la posición de pedido se pueden contabilizar sin que el sistema visualice mensajes. El valor previsto es el valor final anticipado del pedido realizado al proveedor. Si trabaja con el procedimiento de liberación para documentos de compras, este valor puede servir como base para asignar este pedido limitado a una estrategia de liberación.
  • 59. Importancia del uso correcto de los campos en las Ordenes de Compra Actividad Grupal 1: Evalúe en su sistema los siguientes campos e indíquele a sus compañeros que pasaría si se utilizan de manera incorrecta en las Ordenes de Compra: 1.1 - A nivel de Cabecera: Pestaña de Entrega/Factura, Condiciones, Texto, Datos de Organización, Estrategia de Liberación. 1.2 - A nivel del Resumen de Posiciones: Clase de Pedido, Tipo de Imputación, Tipo de posición, Material o Texto Servicio, Fecha de Entrega, Grupo de Artículo, Centro, Grupo de Compras, Organización de Compras. 1.3 – A nivel del Detalle de Posición: Diferenciación de Pestañas para casos de Materiales y Servicios, Factura, Condiciones, Imputación y Textos.
  • 60. Repaso de los campos más relevantes de las Ordenes de Compra
  • 61. Repaso de los campos más relevantes en las Ordenes de Compra Actividad Grupal 1: Evalúe en su sistema los siguientes campos e indíquele a sus compañeros que pasaría si se utilizan de manera incorrecta en las Ordenes de Compra: 1.1 - A nivel de Cabecera: Pestaña de Entrega/Factura, Condiciones, Texto, Datos de Organización, Estrategia de Liberación. 1.2 - A nivel del Resumen de Posiciones: Clase de Pedido, Tipo de Imputación, Tipo de posición, Material o Texto Servicio, Fecha de Entrega, Grupo de Artículo, Centro, Grupo de Compras, Organización de Compras. 1.3 – A nivel del Detalle de Posición: Diferenciación de Pestañas para casos de Materiales y Servicios. Factura, Condiciones, Imputación y Textos.
  • 62. Maneras de realizar consultas individuales en las Ordenes de Compra
  • 63. Maneras de realizar Consultas Individuales en las Ordenes de Compra Actividad Grupal 2: Evalúe en su sistema las siguientes transacciones e indíquele a sus compañeros que ventajas ofrece cada una, y para qué casos le sería útil: 2.1 – Tx ME2M 2.2 – Tx ME2N 2.3 – Tx ME2C 2.4 – Tx ME2S 2.5 – Tx ME2L 2.6 – Tx ME2K
  • 64. Transacciones y parámetros para realizar consultas masivas de las Ordenes de Compra
  • 65. Transacciones y parámetros para realizar consultas masivas de Ordenes de Compra Actividad Grupal 3: Evalúe en su sistema las siguientes transacciones e indíquele a sus compañeros que ventajas ofrece cada una, y para qué casos le sería útil: 3.1 – Tx ME80FN 3.2 – Tx ME80AN 3.3 – Tx MN04 I. Debe identificar las Ordenes de Compra generadas que aún no estén liberadas. II. Aplique filtros a sus búsquedas y obtenga datos clasificados según le sean de utilidad.
  • 66. Campos y parámetros relevantes para realizar búsquedas relacionadas a la Recepción de Mercancía y su trazabilidad
  • 67. Campos y parámetros relevantes para realizar búsquedas relacionadas a la Recepción de Mercancía y su trazabilidad Actividad Grupal 4: Evalúe en su sistema las siguientes transacciones e indíquele a sus compañeros que ventajas ofrece cada una, y para qué casos le sería útil: 4.1 – Tx MB51 4.2 – Tx MB52 4.3 – Tx MB5T 4.4 – Tx MMBE 4.5 – Tx MB01 4.6 – Tx MB1A 4.7 – Tx MIGO 4.8 – Tx MIGO_GI 4.9 – Tx MR51 4.10 – Tx RWBE
  • 68. Repaso sobre campos y parámetros para realizar consultas masivas de las Ordenes de Compra
  • 69. Transacciones y parámetros para realizar consultas masivas de Ordenes de Compra Actividad Grupal 3: Evalúe en su sistema las siguientes transacciones e indíquele a sus compañeros que ventajas ofrece cada una, y para qué casos le sería útil: 3.1 – Tx ME80FN 3.2 – Tx ME80AN 3.3 – Tx MN04 I. Debe identificar las Ordenes de Compra generadas que aún no estén liberadas. II. Aplique filtros a sus búsquedas y obtenga datos clasificados según le sean de utilidad.
  • 70. Repaso sobre búsquedas y trazabilidad en Recepción de Mercancías
  • 71. Campos y parámetros relevantes para realizar búsquedas relacionadas a la Recepción de Mercancía y su trazabilidad Actividad Grupal 4: Evalúe en su sistema las siguientes transacciones e indíquele a sus compañeros que ventajas ofrece cada una, y para qué casos le sería útil: 4.1 – Tx MB51 4.2 – Tx MB52 4.3 – Tx MB5T 4.4 – Tx MMBE 4.5 – Tx MB01 4.6 – Tx MB1A 4.7 – Tx MIGO 4.8 – Tx MIGO_GI 4.9 – Tx MR51 4.10 – Tx RWBE
  • 72. Identificación de parámetros claves en reportes correspondientes a Pagos de Proveedores
  • 73. Identificación de parámetros claves en reportes correspondientes a Pagos de Proveedores Actividad Grupal 5: Evalúe en su sistema las siguientes transacciones e indíquele a sus compañeros que ventajas ofrece cada una, y para qué casos le sería útil: 5.1 – Tx FBL1N 5.2 – Tx MC$4 5.3 – Tx MC$6 5.4 – Tx MC$G 5.5 – Tx MC$8 5.6 – Tx MB5S 5.7 – Tx MCE7 5.8 – Tx MC$1 5.9 – Tx MC$K 5.10 – Tx MC$0 5.11 – Tx MC$M
  • 74. Parametrizaciones de usuario en Reportes de uso diario
  • 75. Parametrizaciones de usuario en reportes de uso diario Parametrizaciones Prerrequisito: Debe contar con las autorizaciones de roles y seguridad correspondiente según su Departamento de Tecnología y Equipo Basis SAP. Los parámetros son valores de usuario que se pueden conservar en memoria y que luego nos van a aparecer predefinidos cuando entremos en las transacciones. Por ejemplo, podemos fijar la sociedad de finanzas o controlling con la que trabajamos (parámetros BUK o CAC), Organización de compras (EKO), Grupo de compras (EKG), etc. Cuando entremos en una transacción que tenga estos campos y se encuentre habilitada la recuperación de valores de memoria, estos campos se llenarán con estos valores predefinidos, agilizando el trabajo de usuario.
  • 76. Parametrizaciones de usuario en reportes de uso diario La forma de localizar si un campo en una determinada transacción es susceptible de ser importado a partir de los valores en memoria del usuario es hacer un F1 posicionados en el campo y buscar el valor “ID parámetro”. Además, los parámetros nos pueden servir para guardar configuraciones predefinidas cuando las fijamos utilizando los diferentes programas de SAP. Internamente, el sistema se ha guardado los valores de dicha configuración utilizando parámetros de memoria. • Para agilizar un poco el uso de los reportes diarios, existe la opción de “Parametrizar” los valores del usuario. Se pueden configurar valores de propuesta para ciertas transacciones, esto se puede realizar mediante la opción Parámetros del Usuario (Transacción SU3, pestaña Parámetros), para que cada vez que se ingrese a una Transacción determinada, aparezcan ciertos valores propuestos. • También se puede acceder a a los valores fijos como a los parámetros desde la opción de menú Sistema –> Valores Prefijados –> Datos Propios. Esta opción de menú esta disponible desde cualquier lugar, bien desde los menús o dentro de una transacción. Los datos también se pueden mantener en las transacciones de gestión de usuarios (SU01 para un usuario individual o la SU10 para la modificación de usuarios de forma masiva).
  • 77. Parametrizaciones de usuario en reportes de uso diario Actividad Grupal 6: 1. Identifique los campos que desearía mantener fijos en sus reportes. 2. Investigue si posee autorización para realizar sus propias parametrizaciones de usuario, o si requiere de apoyo del equipo de TI y/o Basis SAP.
  • 78. Repaso sobre Parametrizaciones de usuario en Reportes de uso Diario
  • 79. Parametrizaciones de usuario en reportes de uso diario Actividad Grupal 6: 1. Identifique los campos que desearía mantener fijos en sus reportes. 2. Investigue si posee autorización para realizar sus propias parametrizaciones de usuario, o si requiere de apoyo del equipo de TI y/o Basis SAP.
  • 80. Creación y utilización de Variantes en reportes de uso diario
  • 81. Creación y utilización de variantes en reportes de uso diario Creación de Variante Para entender mejor este concepto, realizaremos un ejemplo con un reporte de prueba: 1. En primer lugar, crearemos una variante de la manera tradicional. Para ello digitamos valores en los dos parámetros de selección y luego presionamos el botón de guardar. 2. En el siguiente diálogo escribimos un nombre y una descripción para nuestra variante y presionamos de nuevo el botón guardar.
  • 82. Creación y utilización de variantes en reportes de uso diario 3. Una vez hecho, al regresar a la pantalla de selección, veremos que ahora aparece el botón de seleccionar variante y al presionarlo aparecerá un dialogo donde podremos seleccionarla para no tener que ingresar de nuevo estos valores. 4. OPCIONAL (ABAP): Para revisar como se almacenan los valores en la variante, ingresamos a la transacción SE38 y seleccionamos la opción Variantes y luego Visualizar.
  • 83. Creación y utilización de variantes en reportes de uso diario 5. En el siguiente diálogo podemos usar el matchcode para seleccionar nuestra variante. Luego seleccionamos la opción Valores y el botón visualizar 6. En la pantalla que se presenta podemos ver la forma en que se almacenan los valores de nuestra Variante.
  • 84. Creación y utilización de variantes en reportes de uso diario 7. Analicemos la línea 1 Podemos observar que se ha indicado al parámetro S_MATNR (Material) que se incluya un rango entre MAT1 y MAT5. 8. Supongamos que queremos excluir el valor MAT2. Para eso modificaremos la variante creada, presionando el botón “Valores” y luego “Selecciones múltiples” :
  • 85. Creación y utilización de variantes en reportes de uso diario 9. En la ventana que aparece escogemos la opción Excluir valores individuales: 10. Presionamos Aceptar, Guardar, regresamos hasta la ventana inicial y elegimos de nuevo visualizar valores, donde veremos que ahora existe una línea con el valor excluido Fuente: Blog de Dairo Leonardo Lozano
  • 86. Maneras de optimizar el tiempo al usar el sistema de manera adecuada Actividad Grupal 7: 1. Crear una variante a algún reporte de su preferencia. 2. Modificar la variante creada para excluir algún valor.
  • 87. Maneras de optimizar el tiempo al usar el sistema de manera adecuada
  • 88. Maneras de optimizar el tiempo al usar el sistema de manera adecuada Recomendaciones 1. Usar y administrar periódicamente el menú Favoritos. Esta es una forma de personalizar SAP según las necesidades de cada usuario, y en vez de buscar transacciones de uso frecuente en el menú de usuario SAP, estas están almacenadas en el menú Favoritos e incluso en el orden de ejecución necesario. 2. Se pueden definir los campos de usuario en cada reporte, mediante la Opción Herramientas -> Campos Def Usuario -> Opción Parametrización Personal. 3. En vez de introducir los valores en los criterios de selección cada vez que se vaya a ejecutar un reporte, se sugiere introducir los valores una sola vez y guardar esta selección como una Variante. De esta manera la próxima vez que se vaya a ejecutar este reporte para esos mismos criterios de selección, solo se debe seleccionar el nombre de la variante asignada. De esta manera los resultados del reporte serán más pequeños y tomará menos tiempo de procesamiento en el sistema.
  • 89. Maneras de optimizar el tiempo al usar el sistema de manera adecuada Actividad Grupal 8: Según su experiencia de uso en SAP: Indíquele a sus compañeros de qué forma ha logrado mejorar el tiempo de uso del sistema SAP en sus operaciones diarias.