1. SIIGO
ESTANDAR WINDOWS
PROCESO DE CAPACITACION
PROCESO DE COMPRAS
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2. SIIGO Dejando huella...........
TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCION ...................................................................................................... 3
2. GESTION DE CLIENTES ...................................... ¡Error! Marcador no definido.
2.1 OBJETIVOS .......................................................... ¡Error! Marcador no definido.
2.2 PARAMETRIZACION GENERAL ........................ ¡Error! Marcador no definido.
2.2.1 CAMPOS PARAMETRIZABLES ...................... ¡Error! Marcador no definido.
2.2.2 CAMPOS LIBRES ............................................. ¡Error! Marcador no definido.
2.3 PARAMETRIZACION DE GESTION .................. ¡Error! Marcador no definido.
2.3.1 PROSPECTOS ................................................. ¡Error! Marcador no definido.
2.3.2 CONTACTOS.................................................. ¡Error! Marcador no definido.
2.3.3 SEGUIMIENTOS ............................................ ¡Error! Marcador no definido.
2.3.4 COTIZACIONES/VENTAS............................ ¡Error! Marcador no definido.
2.3.5 INFORMES ..................................................... ¡Error! Marcador no definido.
2.4 ADMINISTRACION DE PROSPECTOS............. ¡Error! Marcador no definido.
2.5 ADMINISTRACION DE SEGUIMIENTOS ........ ¡Error! Marcador no definido.
2.5.1 SEGUIMIENTOS: ........................................... ¡Error! Marcador no definido.
2.5.2 COTIZACIONES / VENTAS.......................... ¡Error! Marcador no definido.
2.6 PRESUPUESTO DE GESTION ............................ ¡Error! Marcador no definido.
2.6.1 PRESUPUESTO DE SEGUMIENTOS: ......... ¡Error! Marcador no definido.
2.6.2 PRESUPUESTO DE VENTAS ....................... ¡Error! Marcador no definido.
2.7 INFORMES ............................................................... ¡Error! Marcador no definido.
2.7.1 INFORMES ESTRATEGICOS ....................... ¡Error! Marcador no definido.
2.7.2 INFORMES DE EFECTIVIDAD.................... ¡Error! Marcador no definido.
2.7.3 INFORMES DE CUMPLIMIENTO ............... ¡Error! Marcador no definido.
2.7.4 OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS ................. ¡Error! Marcador no definido.
2.7.5 INFORMES DE SEGUIMIENTO ................... ¡Error! Marcador no definido.
2.7.6 INFORMES GENERALES ................................. ¡Error! Marcador no definido.
3.1 CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE COMPRAS ......................................... 4
3.2 REQUERIMIENTOS ANTES DE INICIAR EL PROCESO .................................. 5
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3.3 DOCUMENTOS ....................................................................................................... 6
3.3.1 REGISTRO DE COMPRAS.............................................................................. 6
3.3.2 COMPROBANTE DE EGRESO – CHEQUE ................................................ 26
3.3.3 MANEJO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES ........................................... 35
3.3.4 ORDEN DE COMPRA.................................................................................... 42
3.3.5 NOTA DE ENTRADA .................................................................................... 51
3.3.6 NOTA DEBITO ............................................................................................... 60
4. TALLER .................................................................................................................... 70
4.1 ELABORACION DE REGISTRO DE COMPRA DE INVENTARIOS................ 70
4.2 VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE UNA FACTURA .............................. 71
4.3 ELABORACION DEL COMPROBANTE DE EGRESO ....................................... 72
4.3 ELABORACION DE EL REGISTRO DE COMPRA DE SERVICIOS ................ 73
4.4 VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE UNA FACTURA .............................. 74
4.5 ELABORACION DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE SERVICIOS ........... 75
4.6 ELABORACION DE NOTA DE ENTRADA – CRUCE – FACTURA DE VENTA
....................................................................................................................................... 76
4.7 ELABORACION DE LA NOTA DE ENTRADA ................................................... 78
4.8 VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE LA NOTA DE ENTRADA ............... 79
4.9 INFORMES DE NOTAS DE ENTRADA .............................................................. 79
4.10 ELABORACION DE EL REGISTRO DE COMPRAS CRUZANDO CON LA
NOTA DE ENTRADA ................................................................................................... 79
4.11 VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE LA FACTURA POR LA ENTRADA
DE COMPROBANTES. ................................................................................................ 80
4.12 ELABORACION DE ORDEN DE COMPRA – CRUCE – REGISTRO DE
COMPRAS .................................................................................................................... 81
4.13 ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA ................................................ 81
4.14 ELABORACION DE EL REGISTRO DE COMPRAS CON CRUCE DE ORDEN
DE COMPRA. ............................................................................................................... 82
4.15 VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE UNA FACTURA ........................... 83
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1. INTRODUCCION
En la presente cartilla queremos mostrar como la gestion en las empresas es hoy en
dia el motor fundamental en el desarrollo del negocio en donde el modulo de gestión
de Clientes le permite a las empresas desarrollar estrategias comerciales para nichos
específicos de mercado, al contar con la información detallada del comportamiento
tipo de segmentos de clientes potenciales, que están agrupados de acuerdo al sector
y subsector en que se encuentran, actividad económica a que pertenecen, ubicación
geográfica, tamaño de empresa, numero de empleados que tiene, tipo de
contribuyente y medios de prospectación, entre otros.
Ademas veremos el proceso de compras a partir de dos premisas o requerimientos
como son la definicion de los documentos y la definicion de catalogos (creacion de
productos y terceros) se elaboran los documentos relacionados en el proceso de
compras.
Existe cruce entre los documentos de compras, con el fin de mostrar que efecto tiene
en el inventario y para que sirve, y finalmente nos permitira conocer el proceso de
compras de inventarios, servicios y los diferentes pagos respectivos.
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3. PROCESO DE COMPRAS
A partir de dos requerimientos como son la definición de los documentos y la
definición de catálogos (creación de productos y terceros) se elaboran los
documentos relacionados al proceso de compras a partir de los cuales se pueden
generar y analizar informes de verificación y gestión.
Al final de este proceso tendrá las herramientas necesarias para registrar toda
transacción comercial con los proveedores de la empresa.
3.1 CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE COMPRAS
Optimizar el proceso de compras desde el recibo de la mercancía hasta la
contabilización de todos los impuestos y cuentas por pagar que se causan con
dicha transacción comercial.
Identificar los diferentes documentos que existen al interior del movimiento
de compras de la empresa y de esta forma conocer todos los posibles cruces
entre ellos y así utilizar el más adecuado para las necesidades de la
compañía.
Conocer los efectos a nivel de inventarios con cada uno de los documentos
que se trabajen.
Controlar el movimiento del inventario entradas / salidas.
Determinar el procedimiento a seguir después de la compra para su
respectivo pago.
Tomar decisiones con base en los informes que genera el sistema.
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BENEFICIOS
Con las transacciones comerciales registradas en el sistema se puede controlar el
movimiento de las mismas así:
Movimiento de productos (cuando se ha comprado, a cuales proveedores)
Movimiento por documento
Unidades compradas y unidades pendientes por recibir
Análisis de existencias
Estadísticas de producto por proveedor
Auxiliar de compras
Estado de cuenta del proveedor
Proyección de vencimientos
Análisis de las compras a proveedores
3.2 REQUERIMIENTOS ANTES DE INICIAR EL PROCESO
Se debe tener definidos los siguientes parámetros para poder realizar de forma
efectiva tanto el proceso de compras como el proceso de pagos:
Definición de documentos: Según el tipo de ente económico y actividad comercial
es importante definir el ciclo de los documentos internos a utilizar tales como orden
de compra, nota de entrada, registro de compras, nota debito, nota de producción,
nota de traslado y comprobante de egreso; de tal manera que en un momento dado
se identifique que documentos se utilizarán dentro de este proceso.
Se deben tener previamente creados estos tipos de documento con las cuentas y
características respectivas, indicando los cruces a utilizar de acuerdo con la
explicación que se dará más adelante sobre estos cruces.
Cuentas contables: Estas son las cuentas que deben estar previamente creadas:
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Inventarios
Compras y servicios
Descuentos
Descuentos comerciales en compras
Retefuente
Cargos
Fletes
Seguros
Iva
Impuestos
Iva
Ica
Proveedores y cuentas por pagar
Formas de pago
Proveedores nacionales
Proveedores del exterior
Anticipo a proveedores
Productos: Se deben haber creado las tablas de inventarios para la clasificación de
los productos, así como todos los productos necesarios desde materia prima,
producto en proceso y producto terminado.
Proveedores: Al momento de realizar cualquier registro se debe identificar al
proveedor, aunque es posible crearlo al elaborar el documento en caso de no existir
previamente en el catálogo de terceros.
Formas de pago: Corresponden a la contra partida utilizada en la contabilización
del documento. Las más importantes son:
Proveedores nacionales
Proveedores del exterior
Anticipo a proveedores
Bancos
3.3 DOCUMENTOS
3.3.1 REGISTRO DE COMPRAS
Es un documento por medio del cual se registran todas las compras y/o adquisición
de productos, bienes o servicios, es decir, la causación de toda transacción comercial
como son: compras de materia prima, servicios de mantenimiento, compra de
maquinaria y equipos, etc.
El efecto en el inventario depende de la parametrización del documento y del cruce
que se haya colocado en su creación. A continuación se explican los diferentes cruces
que se pueden realizar y su efecto en la contabilidad.
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CRUCES EN SIIGO ESTANDAR
El REGISTRO DE COMPRAS en un SIIGO ESTANDAR puede cruzar directamente
con:
Documento Documento Efecto en el inventario
ORDEN DE El registro de compras ingresa el
COMPRAS Cruce
COMPRA inventario
La nota de entrada ingresa el
COMPRAS Cruce N. ENTRADA
inventario
El registro de compras ingresa el
COMPRAS SIN CRUCE
inventario
REGISTRO DE COMPRA – ORDEN DE COMPRA: El registro de compras
ingresa el inventario tanto en cantidades como en valores y realiza las demás
contabilizaciones como proveedores, inventarios, IVA, descuentos en ventas y
otros cargos, etc. ya que la orden de compra es un documento extracontable.
REGISTRO DE COMPRA – NOTA DE ENTRADA: La nota de entrada ingresa
el inventario en cantidades y es un documento contable ya que afecta
directamente los inventarios, y el registro de compras contabiliza las cuentas
por pagar, IVA, descuentos en compras y otros cargos, etc.
Estos cruces se definen en la creación del documento Contabilidad- Definición de
Documentos.
Para que el registro de compra cruce directamente con la nota de entrada se marca
(E) dentro de la definición de documentos.
Para que el registro de compra cruce directamente con la orden de compra se marca
(C) dentro de la definición de documentos.
Para que el registro de compra no cruce con ningún documento se debe marcar N
dentro de la definición de documentos.
RECUERDE: La pregunta obliga cruce se activará siempre y cuando el documento
esté cruzando con otro. Si la respuesta es positiva cada vez que se elabore un
registro de compra deberá existir el documento que lo anteceda (una nota de
entrada o con un registro de compra)
ELABORACIÓN DEL REGISTRO DE COMPRA
REGISTRO DE COMPRAS DE INVENTARIOS
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La factura o registro de compra es un documento contable en el cual se registra la
factura de compra que el proveedor nos entrega cuando se realiza la transacción
comercial de compra de inventarios o causación de gastos.
Para elaborar el registro de compra de inventarios en SIIGO se debe ingresar a la
opción Elaboración de documentos – Registro de compra.
Se debe elegir el tipo de registro de compra a utilizar.
Al ingresar a elaborar el registro de compra el sistema preguntas los siguientes
campos:
CAMPOS GENERALES
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Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración del registro de
compras.
Nit: Se debe ingresar el Nit o CC del tercero al cual se vaya a ingresar el registro de
compras.
RECUERDE: El sistema permite crearlo directamente en la elaboración de la factura,
solamente digitando el numero de nit o c.c. del tercero, y colocándole los datos
principales, si ya esta creado se puede llamar con la tecla
Factura Nro: En el primer recuadro es para incluir algun prefijo que tenga la factura
del respectivo proveedor, y en el segundo recuadro se incluira el numero de la
respectiva factura que ha sido emitida por el proveedor.
Nombre: El sistema trae automáticamente el nombre del tercero que este amarrado
al nit antes digitado.
Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con
permite consultarlos.
Fecha: En esta opcion se digitara la fecha con la cual viene emitida la respectiva
factura de compra por parte de el proveedor.
CAMPOS DE TRANSACCIONES
Producto: Se debe incluir el producto que se va a comprar, para esto el sistema
permite consultar los productos que están creados con la tecla y al activar esta
opción encontraremos diferentes formas de identificar la búsqueda como vemos en la
siguiente tabla.
Búsqueda por descripción
Búsqueda por producto
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Búsqueda por referencia de fábrica
Búsqueda por código de barras
Búsqueda por marca
Mostrar todos los productos activos e inactivos
Conmutar tercera columna entre: REFERENCIA / COD. B
Con la tecla de función F7 permite cambiar la búsqueda por código, referencia,
código de barras o cuenta contable en el caso que no se manejen productos en la
empresa.
Centro de costo: Se debe incluir el codigo de centro de costo a donde se quiere
ingresar el valor de la transaccion de el producto seleccionado.
Bodega: Se debe incluir el codigo de la bodega de donde se va a ingresar el
respectivo producto, con consulta.
Nit: El sistema traera automaticamente el numero y nombre del proveedor el cual
ingresamos en el encabezado.
Descripción: El sistema trae automáticamente el nombre del producto o de la
cuenta contable según sea el caso.
Cuadro informativo: Este cuadro traera automaticamente y de manera informativa
el costo promedio unitario del producto seleccionado, el ultimo valor de compra y
cuantas cantidades se encuentran en bodegas.
Cantidad: Se debe colocar el numero de unidades a ingresar.
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Valor total: Se debe colocar el valor total de las cantidades que se estan
ingresando.
Porcentaje de Descuento: Permite colocarle un porcentaje de descuento, si
parametrizo en el momento de la creación de el registro de compra
Valor del descuento: Permite colocarle un valor en el descuento, si parametrizo en
el momento de la creación de el registro de compra.
Porcentaje de retencion: Permite colocarle un porcentaje de retencion, si
parametrizo en el momento de la creación de el registro de compra.
Porcentaje Cargo: Permite colocarle el porcentaje de un cargo, si parametrizo en el
momento de la creación de el registro de compras.
Valor del cargo: Permite colocarle un valor en un cargo, si parametrizo en el
momento de la creación de el registro de compras.
Porcentaje de iva: Permite colocarle el porcentaje del iva de el respectivo
producto o servicio que se haya adquirido.
Valor del iva: El sistema calcula automaticamente el valor del iva al digitarle el
porcentaje.
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RECUERDE: Al terminar de ingresar cada uno de los productos de la factura se debe
grabar con la tecla
El sistema mostrara en la parte derecha los valores totales de los descuentos
calculados producto por producto y los cargos, los cuales si no tienen alguna
modificacion se deben repasar con enter.
En la parte inferior de la pantalla se incluiran los descuentos y cargos en donde la
base de calculo sera subtotal o valor bruto.
RECUERDE: Esta opcion aplicaria siempre y cuando todos los productos o servicios
que se adquieren tengan la misma tarifa de iva, el mismo porcentaje de retencion y
el mismo porcentaje de descuento.
Tipo de documento: Aparecera la letra (P) automaticamente, ya que estamos
trabajando la factura o registro de compras.
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Numero de tipo de documento: Aparecera automaticamente el numero de tipo de
documento con el cual se ha ingresado a elaborar el registro de compras. Si se
desea incluir el prefijo de la compra se podra incluir con el fin que salga impreso.
Numero de documento: Aparecera automaticamente el numero de la factura de mi
proveedor que fue incluiro en el campo Factura Nro.
Vencimiento: se debe colocar el numero de vencimiento
Forma de Pago: Se debe escoger la forma de pago que se vaya a utilizar, con
consulta. De todas formas el sistema traera automaticamente la que se haya
definido en la apertura del proveedor.
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Fecha de Vencimiento: se debe colocar la fecha de vencimiento
Valor: se debe colocar el valor el valor a pagar el primer vencimiento o si es en una
sola cuota se tomara el valor total.
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16. SIIGO Dejando huella...........
Por ultimo el sistema pregunta si el documento esta correcto
El sistema traera automaticamente el numero de la factura si la numeracion esta
parametrizada como automatica, en caso contrario pedira el concecutivo.
El sistema inmediatamente comenzara a contabilizar el respectivo registro de
compras.
Al actualizar el documento, el sistema pregunta si se quiere enviar el documento a
impresión o no.
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17. SIIGO Dejando huella...........
Cuando se desea ignorar la impresión.
Cuando se desea imprimir directamente.
Cuando se desea tener una vista preliminar del documento.
En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedirá un
comentario, para pasar con la tecla de función F1 o
COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE UN REGISTRO DE
COMPRAS
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Para verificar la contabilización de un registro de compras, se debe ingresar a la
opción de Contabilidad - Generación de Comprobantes - Entrada de
Comprobantes y se debe indicar el tipo y número del documento con el cual fue
actualizado.
REGISTRO DE COMPRAS DE OTRAS CAUSACIONES (SERVICIOS)
Para elaborar el registro de compra de un servicio se debe ingresar a la opción
Elaboración de documentos – Registro de compra.
Se debe elegir el tipo de registro de compra a utilizar.
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Al ingresar a elaborar el registro de compra de causaciones o servicios el sistema
preguntas los siguientes campos:
CAMPOS GENERALES
Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración del registro de
compras.
Nit: Se debe ingresar el Nit o CC del tercero al cual se vaya a ingresar el registro de
compras.
RECUERDE: Si el tercero ya está creado, se puede consultar con la tecla de lo
contrario, el sistema permite crearlo directamente en la elaboración de la factura,
solamente digitando el numero de Nit o CC del tercero y colocándole los datos
principales.
Factura Nro: El primer recuadro es para incluir el prefijo que tenga la factura del
proveedor y el segundo para digitar el número de la misma.
Nombre: El sistema trae automáticamente el nombre del tercero que este amarrado
al Nit antes digitado.
Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con
permite consultarlos.
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Fecha: En esta opción se digitará la fecha con la cual viene emitida la factura de
compra del proveedor.
CAMPOS DE TRANSACCIONES
Producto: Con la tecla de función F7 se puede cambiar la búsqueda por código,
referencia, código de barras o cuenta contable en caso que no se manejen productos
en la empresa.
Nit: Aparecerá automáticamente el número del respectivo Nit que se digitó en el
encabezado del documento.
Descripción: El sistema trae automáticamente el nombre de la cuenta contable.
Naturaleza: El sistema solicita si la transacción es débito o crédito.
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21. SIIGO Dejando huella...........
Valor total: Se debe colocar el valor total de las cantidades que se están
ingresando.
Porcentaje de Descuento: Permite colocar un porcentaje de descuento, si éste se
parametrizó en el momento de la creación de el registro de compra.
Valor del descuento: Permite colocar un valor en el descuento, si éste se
parametrizó en el momento de la creación de el registro de compra.
Porcentaje Cargo: Permite colocar el porcentaje de un cargo, si éste se
parametrizó en el momento de la creación de el registro de compras.
Valor del cargo: Permite colocarle un valor en un cargo, si éste se parametrizó en
el momento de la creación de el registro de compras.
Porcentaje de IVA: Permite colocar el porcentaje del IVA del servicio que se haya
adquirido.
Valor del IVA: El sistema calcula automáticamente el valor del IVA al digitarle el
porcentaje.
RECUERDE: Cuando se incluye la cuenta de retención, siempre solicitará la base de
cálculo para multiplicarlo por el porcentaje definido en la apertura de cuentas
contables, si ésta se definió como R de retención.
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RECUERDE: El sistema mostrara los valores totales de los descuentos y los cargos
calculados producto por producto, los cuales si no tienen alguna modificación se
deben repasar con enter una vez se haya cerrado el cuadro de transacciones con la
tecla La base de cálculo para esta opción es el valor bruto o subtotal. Esta
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opción aplicaría siempre y cuando todos los productos o servicios que se adquieren
tengan la misma tarifa de IVA, el mismo porcentaje de retención y el mismo
porcentaje de descuento.
Además, cuando se elabora una compra de acuerdo al tipo de contribuyente se le
harán las respectivas retenciones adicionales exigidas por ley, como son la retención
del ICA y la retención del IVA.
Tipo de documento: Aparecerá la letra (P) automáticamente, ya que se está
elaborando una factura o registro de compras.
Número de tipo de documento: Aparecerá automáticamente el número de tipo de
documento con el cual se ha ingresado a elaborar el registro de compras. Si se
desea se podrá incluir el prefijo de la compra con el fin que salga impreso.
Número de documento: Aparecerá automáticamente el número de la factura del
proveedor que fue incluido en el campo Factura Nro.
Vencimiento: Se debe colocar el número de vencimiento
Forma de Pago: El sistema traerá automáticamente la que se haya definido en la
apertura del proveedor, o se puede escoger la forma de pago que se vaya a utilizar,
con consulta las existentes.
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Fecha de Vencimiento: Se debe colocar la fecha de vencimiento de la factura.
Valor: Se debe colocar el valor el valor a pagar el primer vencimiento o si es en una
sola cuota se tomara el valor total.
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Por último, el sistema pregunta si el documento esta correcto
El sistema traerá automáticamente el número de la factura si la numeración está
parametrizada como automática, de lo contrario pedirá el consecutivo.
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El sistema inmediatamente comenzará a contabilizar el respectivo registro de
compras.
El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión, o si
se prefiere ignorarla.
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Cuando se desea ignorar la impresión
Cuando se desea imprimir directamente
Cuando se desea tener una vista preliminar del documento
COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE UN REGISTRO DE
COMPRAS (SERVICIOS)
Para verificar la contabilización de un registro de compras, se debe ingresar a la
opción de Contabilidad - Generación de Comprobantes - Entrada de
Comprobantes y se debe indicar el tipo y número del documento con el cual fue
actualizado.
3.3.2 COMPROBANTE DE EGRESO – CHEQUE
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El Comprobante de Egreso es un documento que se utiliza para pagar las diferentes
obligaciones que adquiere el ente económico como: cuentas por pagar a
proveedores, obligaciones laborales, cancelación de los diferentes Gastos
Operacionales (servicios, papelería, etc.), transacciones comerciales, etc.
Afecta directamente los módulos de Proveedores, Presupuesto, Nómina y
Contabilidad.
RECUERDE: Para la elaboracion de este documento se debe haber parametrizado
previamente por la opcion de Contabilidad – Definicion de Documentos.
En la defincion de documentos del comprobante de egreso, es importante tener claro
la forma de impresión. Recordemos que SIIGO permite imprimir los documentos
bajo un formato estándar, formato minerva y bajo el manejo del generador de
documentos para los documentos preimpresos. En el comprobante de egreso la
pregunta Pag.com./Minerva? <S/N/M>:
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Pag.com./Minerva? <S/N/M>: (S) El sistema imprimira el comprobante de
egreso y el cheque.
Pag.com./Minerva? <S/N/M>: (N) El sistema unicamente imprimira el
comprobante de egreso.
Pag.com./Minerva? <S/N/M>: (M) El sistema imprimira de acuerdo a los
tamaños minerva.
Me despliega la pregunta si quiere imprimir encabezado, se le dira que (S)
siempre y cuando se quiera imprimir el encabezado de el comprobante de egreso,
caso contrario se le dira que (N).
ELABORACION DEL COMPROBANTE DE EGRESO
Para la elaboracion del comprobante de egreso se debe ingresar a la opcion de
Elabora Documentos – Comprobante de Egreso-Cheque.
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Se debe elegir el tipo de egreso que se desea elaborar
Al ingresar a elaborar el comprobante de egreso el sistema pregunta los siguientes
campos:
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CAMPOS GENERALES
Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración del comprobante
de egreso.
Banco: Se debe digitar la cuenta donde quedara contabilizado la salida del dinero
por concepto del pago. El sistema traera la que se tenga definida dentro de la
creacion del documento, pero si se desea modificar el sistema lo permite.
Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con
permite consultarlos
Cheque: Se debe digitar el numero del respectivo cheque con el cual se va a hacer
el respectivo egreso.
Nit: Se debe ingresar el nit o c.c del tercero del cual se va a pagar. El sistema
permite crearlo directamente en la elaboración del comprobante de egreso,
solamente digitando el numero del tercero, y colocándole los datos principales, si ya
esta creado se puede llamar con la tecla de búsqueda.
Nombre: El sistema trae automáticamente el nombre del tercero que este amarrado
al nit antes digitado
Ademas me aparecera informativamente el saldo que tengo en el banco que estoy
moviendo el comprobante de egreso y el valor total que tiene la empresa por pagar
al tercero seleccionado para elaborar el comprobante de egreso.
SIIGO en el comprobante de egreso permite trabajar dos tipos de contabilizaciones
que son:
Contabilizacion Tipo P
Contabilizacion Tipo O
Contabilizacion Tipo P: Esta opcion se utiliza para que el sistema traiga
automaticamente cada una de las facturas que esten pendientes por cancelar por
parte de la empresa a los proveedores. Cada una de estas facturas el sistema las
muestra por orden de vencimiento, automaticamente digitando la tecla enter. Vale
la pena aclarar que la contabilizacion Tipo P solo aplica cuando se tiene el modulo de
Cuentas por Pagar.
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Al terminar el sistema muetra el mensaje :
RECUERDE: Con la tecla ESC el sistema permite pasar de una factura a otra, si se
desea cancelar algunas facturas o una en especial.
Contabilizacion Tipo O: Esta opcion se utiliza cuando se necesita realizar dentro
del comprobante de egreso contabilizaciones como: pago de intereses de mora,
impuestos o retenciones no practicadas en el registro de compra, anticipos a
proveedores, cancelacion de facturas a nivel de servicios, etc. Para esto el sistema
pregunta la cuenta contable que se desea utilizar con consulta.
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33. SIIGO Dejando huella...........
Para grabar el documento con la tecla .
El sistema traera automaticamente el numero de comprobante de egreso si la
numeracion esta parametrizada como automatica, en caso contrario pedira el
concecutivo.
Inmediatamente el sistema comienza a contabilizar el respectivo Comprobante de
Egreso.
IMPRESIÓN DE CHEQUES
Luego de realizar la contabilización del comprobante, el sistema presenta la opción
de imprimir cheques:
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34. SIIGO Dejando huella...........
Al seleccionar YES, el sistema permite enviar el comprobante a impresión o
presentar por vista preliminar:
El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión, o si
se prefiere ignorarla.
Cuando se desea ignorar la impresión
Cuando se desea imprimir directamente
Cuando se desea tener una vista preliminar del documento
Al determinar las opciones de impresión, se debe elegir el tipo de cheque que se
requiere imprimir. SIIGO tiene las siguientes opciones:
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Al elegir el tamaño de cheque, se define el formato de fecha:
Posteriormente, se confirma a quien se pagará:
Y se ejecutan los comandos de impresión.
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El sistema trae unas líneas para comentarios, cuando se necesite grabar y salir de
ellas, se hace click sobre el ícono
Finalmente, el sistema pide confirmar si se imprimió bien el comprobante.
3.3.3 MANEJO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES
Los anticipos a proveedores son aquellos pagos anticipados que realiza la compañía a
los terceros con el fin de adelantar la entrega de alguna mercancía o por exigencia
directa del proveedor.
Para realizar y cruzar automáticamente los anticipos recibidos por parte de los
proveedores, la cuenta 133005 debe estar marcada como por Pagar.
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37. SIIGO Dejando huella...........
Adicionalmente se debe crear una forma de pago de anticipo de proveedores con
esta cuenta por Parametrización – Formas de pago.
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38. SIIGO Dejando huella...........
En el momento de recibir el anticipo a través de un Comprobante de egreso se debe
realizar la siguiente contabilización:
Se debe elegir el tipo de egreso que se desea elaborar:
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39. SIIGO Dejando huella...........
Al ingresar a elaborar el comprobante de egreso los campos a diligenciar son:
Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración del egreso.
Cuenta: Se debe digitar la cuenta donde quedará contabilizada la salida del dinero
por concepto del anticipo. Generalmente se coloca la cuenta de Bancos.
Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a utilizar, con
permite consultar los existentes.
Cheque: Se debe digitar el número de cheque con el cual se girará el egreso. Es
importante tener en cuenta, que si la salida de dinero es de la caja o en efectivo se
debe colocar un número para que permita seguir elaborando el comprobante de
egreso.
Nit: Si ya esta creado el tercero al cual se va a pagar, se puede consultar con la
tecla o se puede crear directamente en la elaboración del comprobante de
egreso, digitando el número de identificación del tercero y colocándole los datos
principales.
Nombre: El sistema trae automáticamente el nombre del tercero que este amarrado
al Nit antes digitado.
Se debe realizar una contabilización Tipo O, utilizando la cuenta 133005 (anticipo
de proveedores), colocándole el valor correspondiente al anticipo.
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40. SIIGO Dejando huella...........
Para grabar el documento se debe dar clic al icono
El sistema traerá automáticamente el número del Comprobante de egreso si la
numeración esta parametrizada como automática, de lo contrario pedirá el
consecutivo.
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41. SIIGO Dejando huella...........
El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión,
vista preliminar
En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedira un
comentario, para pasar con el icono
EFECTO DEL ANTICIPO EN EL REGISTRO DE COMPRAS
Para cruzar el anticipo en le registro de compras se debe realizar la elaboración de la
factura por la opción de Documentos – Registro de compras.
Después de elaborar el registro de compra y de ingresarle cada uno de los productos
se debe ubicar el cursor en la opción de forma de pago o tipo.
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42. SIIGO Dejando huella...........
Con la tecla de función F9 o el sistema mostrará los comprobantes de egreso
con los cuales se han contabilizado anticipos. Con enter o doble clic se elige el
anticipo correspondiente:
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43. SIIGO Dejando huella...........
Y se finaliza la captura del comprobante de egreso.
Para verificar la contabilización del anticipo, se debe ingresar a Contabilidad -
Generación de Comprobantes – Entrada de Comprobantes y llamar el registro
de compras.
3.3.4 ORDEN DE COMPRA
La Orden de Compra es un documento extracontable , el cual sirve para controlar en
unidades y valores los productos que se hayan pedido a nuestros proveedores y
poder controlar lo recibido por parte del proveedor
ELABORACION DE ORDEN DE COMPRA
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44. SIIGO Dejando huella...........
Para elaborar una orden de compra en SIIGO se debe ingresar a la opción de
Ordenes de compra – Elaboración de ordenes de compra.
Se debe elegir el tipo de orden de compra a utilizar.
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45. SIIGO Dejando huella...........
Al ingresar a elaborar la orden de compra el sistema preguntas los siguientes
campos:
CAMPOS GENERALES
Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración de la orden de
compra.
Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con
permite consultarlos.
Fecha de entrega: Se debe digitar la fecha de posible entrega de la mercancía por
parte de nuestro proveedor.
Nit: Se debe ingresar el nit o c.c del tercero al cual se vaya a ingresar la orden de
compra.
Nombre: El sistema trae automáticamente el nombre del tercero que este amarrado
al nit antes digitado.
RECUERDE: El sistema permite crearlo directamente en la elaboración de la orden
de compra, solamente digitando el numero de nit o c.c. del tercero, y colocándole los
datos principales, si ya esta creado se puede llamar con la tecla consulta.
Forma de pago: Se debe digitar la descripción de la forma de pago acordada con el
proveedor.
CAMPOS DE TRANSACCIONES
Producto: Se debe incluir el producto que se va a comprar, para esto el sistema
permite consultar los productos que están creados con la tecla y al activar esta
opción encontraremos diferentes formas de identificar la búsqueda como vemos en la
siguiente tabla.
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46. SIIGO Dejando huella...........
Búsqueda por descripción
Búsqueda por producto
Búsqueda por referencia de fábrica
Búsqueda por código de barras
Búsqueda por marca
Mostrar todos los productos activos e inactivos
Conmutar tercera columna entre: REFERENCIA / COD. B
Con la tecla de función F7 permite cambiar la búsqueda por código, referencia,
código de barras o cuenta contable en el caso que no se manejen productos en la
empresa.
Descripción : El sistema trae automáticamente el nombre del producto.
Cantidad: Se debe colocar el numero de unidades a solicitar.
Valor unitario: Se debe digitar el valor unitario del producto a solicitar, el sistema
cuando ya tiene movimiento trae por defecto el ultimo valor de compra.
Valor total: El sistema multiplica las cantidades por su valor unitario con el fin de
arrojar el valor total.
Porcentaje de Descuento : Permite colocarle un porcentaje de descuento, si
parametrizo en el momento de la creación de la orden de compra.
Valor del descuento: Permite colocarle un valor en el descuento, si parametrizo en
el momento de la creación de la orden de compra.
Porcentaje de retención: Permite colocarle un porcentaje de retención, si
parametrizo en el momento de la creación de la orden de compra.
Porcentaje Cargo: Permite colocarle el porcentaje de un cargo , si parametrizo en
el momento de la creación de la orden de compra.
Valor del cargo: Permite colocarle un valor en un cargo, si parametrizo en el
momento de la creación de la orden de compra.
Porcentaje de iva: Permite colocarle el porcentaje del iva de el respectivo
producto o servicio que se haya solicitado.
Valor del iva: El sistema calcula automáticamente el valor del iva al digitarle el
porcentaje.
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47. SIIGO Dejando huella...........
RECUERDE: Al terminar de ingresar cada uno de los productos de la orden de
compra se debe grabar con la tecla
El sistema mostrara los valores totales de los descuentos calculados producto por
producto y los cargos, los cuales si no tienen alguna modificación se deben repasar
con enter después de haber cerrado el cuadro de transacciones.
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48. SIIGO Dejando huella...........
RECUERDE: Esta opción aplicaría siempre y cuando todos los productos o servicios
que se solicitan tengan la misma tarifa de iva, el mismo porcentaje de retención y el
mismo porcentaje de descuento.
Por ultimo el sistema pregunta si el documento esta correcto
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49. SIIGO Dejando huella...........
El sistema traerá automáticamente el numero de la orden de compra si la
numeración esta parametrizada como automática, en caso contrario pedirá el
consecutivo.
El sistema no hará ninguna contabilización ya que recuerde que el documento orden
de compra (Y) es un documento extracontable.
El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión, o si
se prefiere ignorarla.
Cuando se desea ignorar la impresión
Cuando se desea imprimir directamente
Cuando se desea tener una vista preliminar del documento
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50. SIIGO Dejando huella...........
En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedira un
comentario , para pasar con la tecla de funcion
BENEFICIOS
Este documento permite tener un control más adecuado de los inventarios
pendientes de recibir, en cuanto a cantidades y precios, para así poder planificar la
producción y el tiempo de entrega de un producto al cliente que lo solicite.
MANTENIMIENTO DE ORDENES DE COMPRA
Esta opcion se utiliza para modificar o anular una orden de compra que este grabado
en el sistema, para esto se debe ingresar a la opción Ordenes de Compra –
Mantenimiento de Ordenes de Compra.
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51. SIIGO Dejando huella...........
Se debe ingresar el numero de la orden de compra que se desea modificar y digitar
enter.
El sistema mostrara automaticamente los productos que se realizaron en la orden de
compra, y preguntara si desea anularlo si o no. Al responder la pregunta desea
anularlo SI el sistema borra este documento.
Al responder desea anularlo NO permite repasar el documento y realizar diferentes
tipos de modificaciones como cantidad, valor , producto etc.
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52. SIIGO Dejando huella...........
RECUERDE: La opcion de cantidad entregada, valor entregado, documento y fecha
de entrega , lo muestra sin informacion en el caso de que la orden de compra, no
este siendo cruzada con otro documento ( Nota de Entrada – Registro de compra).
Al finalizar de repasar el documento el sistema realizara los cambios
correspondientes a la respectiva orden de compra.
3.3.5 NOTA DE ENTRADA
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53. SIIGO Dejando huella...........
Después de elaborada la orden de compra y aceptada, recibimos nuestra mercancía
y procedemos a realizar el ingreso a inventarios a través de la nota de entrada.
Documento Documento Efecto en el inventario
NOTA DE REGISTRO DE La nota de entrada ingresa el
CON Cruce
ENTRADA COMPRA inventario
NOTA DE La nota de entrada ingresa el
SIN Cruce
ENTRADA inventario
Nota de entrada sin cruce: Se utiliza para elaborar entradas por motivos como:
Devoluciones en ventas (opcional), Ajustes físicos de inventarios, intercambios de
mercancía, obsequios recibidos, traslados de mercancía (puntos distribuidos).
Es un documento contable que alimenta directamente el inventario cuando esta
cruza o no con el registro de compras.
RECUERDE: La nota de entrada es un documento excluyente con respecto al
registro de compras y a la orden de compra, es decir, si por organización de los
documentos al interior de la compañía no se manejan notas de entrada y/u ordenes
de compra, se pueden omitir y solo elaborar el registro de compras. Haciendo la
salvedad que en la definición del registro de compras no se debe indicar cruce con
nota de entrada, para que directamente afecte los inventarios.
Si la empresa define que el procedimiento de compras será elaborando una
nota de entrada y esta cruzando con el registro de compras, SIEMPRE
deberá hacerse de esta forma.
ELABORACION DE NOTA DE ENTRADA
Para elaborar una nota de entrada en SIIGO se debe ingresar a la opción de Menu
principal – Elabora documentos – Notas – Documentos notas.
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55. SIIGO Dejando huella...........
Al ingresar a elaborar la orden de compra el sistema preguntas los siguientes
campos:
CAMPOS GENERALES
Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración de la entrada.
Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con
permite consultarlos.
Nit: Se debe ingresar el nit o c.c del tercero al cual se vaya a ingresar la entrada.
Nombre: El sistema trae automáticamente el nombre del tercero que este amarrado
al nit antes digitado.
RECUERDE: El sistema permite crearlo directamente en la elaboración de la orden
de compra, solamente digitando el numero de nit o c.c. del tercero, y colocándole los
datos principales, si ya esta creado se puede llamar con la tecla de consulta.
Vendedor: Se digitara el codigo de algun vendedor de la compañía. Es de carácter
informativo.
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56. SIIGO Dejando huella...........
CAMPOS DE TRANSACCIONES:
Producto: Se debe incluir el producto que se va a comprar, para esto el sistema
permite consultar los productos que están creados con la tecla y al activar esta
opcion encontraremos diferentes formas de identificar la búsqueda como vemos en la
siguiente tabla.
Búsqueda por descripción
Búsqueda por producto
Búsqueda por referencia de fabrica
Búsqueda por codigo de barras
Búsqueda por marca
Mostrar todos los productos activos e inactivos
Conmutar tercera columna entre: REFERENCIA / COD. B
Con la tecla de funcion F7 permite cambiar la búsqueda por código, referencia,
código de barras o cuenta contable en el caso que no se manejen productos en la
empresa.
Centro de costo: Se debe incluir el codigo de centro de costo a donde se
ingresaran los productos.
Nit: Traera automáticamente con enter el nit anteriormente digitado.
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57. SIIGO Dejando huella...........
Producto: El sistema traera el producto anteriormente digitado.
Bodega: Se debe incluir el codigo de la bodega a donde ingresaran las respectivas
cantidades de producto.
Cantidad: Se debe colocar el numero de unidades a dar entrada.
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58. SIIGO Dejando huella...........
Valor: Se debe digitar el valor total de las cantidades ingresadas.
RECUERDE: La nota de entrada se valorizara o no dependiendo si el parámetro de
definición de documentos cruce o no cruce con el registro de compra, según vemos
en el siguiente recuadro:
Documento Documento Valorización
La nota de entrada ingresa sin
NOTA DE REGISTRO
CON Cruce valores. Afectara a nivel de
ENTRADA DE COMPRA
cantidades
NOTA DE La nota de entrada ingresa
SIN Cruce
ENTRADA valorizada.
Al terminar de ingresar cada uno de los productos de la nota de entrada debe grabar
con la tecla
Por ultimo el sistema pregunta si el documento esta correcto.
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59. SIIGO Dejando huella...........
El sistema traerá automáticamente el número de la nota de entrada si la numeración
está parametrizada como automática, de lo contrario pedirá el consecutivo.
El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión, o si
se prefiere ignorarla.
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60. SIIGO Dejando huella...........
Cuando se desea ignorar la impresión
Cuando se desea imprimir directamente
Cuando se desea tener una vista preliminar del documento
En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedirá un
comentario, para pasar con el icono
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3.3.6 NOTA DEBITO
La Nota Debito es un documento contable el cual es utilizado para registrar
diferentes contabilizaciones que afecten las cuentas por pagar, impuestos,
inventarios etc.
Se utiliza cuando la empresa necesita realizar diferentes tipos de registros como
castigo de cuentas por pagar, descuentos no registrados en la compra, ect, ademas
para hacer las respectivas devoluciones de facturas de compra.
Para la elaboracion de la Nota Debito se debe ingresar a la opcion de Documentos-
Notas – Documentos Notas – Nota Debito
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Al ingresar al documento Nota Debito el sistema muestra la siguiente pantalla
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63. SIIGO Dejando huella...........
CAMPOS GENERALES :
Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración de la Nota Debito
Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con F2
o permite consultarlos
Nit: Se debe ingresar el nit o c.c del tercero al cual se le elabora la Nota Debito. El
sistema permite crearlo directamente en la elaboración de la Nota Debito, solamente
digitando el numero del tercero, y colocándole los datos principales, si ya esta creado
se puede llamar con la tecla de función F2 (alfabéticamente) F3 (numéricamente) o
Nombre: El sistema trae automáticamente el nombre del tercero que este amarrado
al nit antes digitado
Vendedor: Se debe colocar el código del vendedor , con F2 o binoculares permite
consultar
CAMPOS DE TRANSACCIONES:
Producto o Cuenta: se debe colocar el codigo del producto , para esto el sistema
permite consultar los productos que están creados con las teclas de funcion F2
(alfabéticamente), F3 (numéricamente),F4(Referencia de fabrica), F5 (codigo de
barras) o Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a
manejar, con F2 o permite consultarlos y al activar esta opcion encontraremos
diferentes formas de identificar la búsqueda como vemos en la siguiente tabla.
Búsqueda por descripción
Búsqueda por producto
Búsqueda por referencia de fabrica
Búsqueda por codigo de barras
Búsqueda por marca
Mostrar todos los productos activos e inactivos
Conmutar tercera columna entre: REFERENCIA / COD. B
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65. SIIGO Dejando huella...........
Centro de Costo: Con la tecla de funcion F2 (permite consulta) o . Con enter
el sistema trae el centro de costo ingresado en los campos generales
Nit: Con la tecla de funcion F2 (alfabeticamente) o F3 (numericamente)permite
consulta . Con enter el sistema trae el Nit ingresado en los campos generales
Descripción : El sistema trae automáticamente el nombre del producto o la cuenta
contable
Debito/Credito: Se debe indicar la naturaleza del movimiento
Datos Generales: Esta opcion se genera solamente si la cuenta que se esta
utilizando en su creacion tiene detalle de por cobrar o por pagar.
En esta opcion se debe colocar el numero de la factura o registro de compra que se
desea afectar, para esto el sistema pide tipo de de documento (P), numero del tipo
(001), numero de la factura y numero de vencimiento. Con F2 el sistema permite
consultar los documentos pendientes de pago con los binoculares .
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66. SIIGO Dejando huella...........
NOTA: Los campos de bodega y cantidad solamente los pide siempre y cuando no
se esta afectando una cuenta contable, si no un producto
Bodega: Se debe ingresar el codigo de la bodega que se afecta en el movimiento en
el caso que se este utilizando un producto. Con la tecla de funcion F2 (permite
consulta) o .
Cantidad: Se debe colocar el numero de unidades que se afecten en la Nota Debito
siempre y cuando se este utilizando un producto
RECUERDE: AL TERMINAR DE INGRESAR LA INFORMACION DE CADA UNA
DE LAS CUENTAS O DE LOS PRODUCTOS DE LA NOTA CREDITO SE DEBE
GRABAR CON LA TECLA DE FUNCION F1 O CON EL ICONO .
Por ultimo el sistema pregunta si el documento esta correcto
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67. SIIGO Dejando huella...........
El sistema traera automaticamente el numero de la nota debito si la numeracion esta
parametrizada como automatica, en caso contrario pedira el concecutivo
El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión, o si
se prefiere ignorarla.
Cuando se desea ignorar la impresión
Cuando se desea imprimir directamente
Cuando se desea tener una vista preliminar del documento
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68. SIIGO Dejando huella...........
En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedirá un
comentario, para pasar con el icono
COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE LA NOTA DEBITO
Para verificar la contabilizacion de la Nota Debito, se debe ingresar a la opcion de
Contabilidad-Generacion de Comprobantes- Entrada de Comprobantes
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69. SIIGO Dejando huella...........
Se debe indicar el tipo del documento (D) y numero con el cual fue actualizado, en
esta opcion el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero la Nota
Debito.
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70. SIIGO Dejando huella...........
TALLER PROCESO DE COMPRAS
SIIGO ESTÁNDAR
WINDOWS
4
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71. SIIGO Dejando huella...........
4. TALLER
Con el fin de optimizar los procesos, poder generar informes en forma rapida y veraz
y tener un control eficiente y eficaz en todas las operaciones comerciales de la
compañía, por medio de este proceso se tendran todas las herramientas necesarias
para registrar toda transaccion comercial con los proveedores de la empresa.
4.1 ELABORACION DE REGISTRO DE COMPRA DE INVENTARIOS.
Para elaborar el registro de compras de inventarios en SIIGO se debe ingresar a la
opción de Documentos – Registro de Compra
Se debe elegir el tipo de compra a utilizar, seleccionaremos la P - 001
Al ingresar a elaborar el registro de compras el sistema preguntas los siguientes
campos:
CAMPOS GENERALES :
Fecha: 2004/01/28
Nit: 864.524.957 F2 consulta
Fra Nro. 001 – 5724
Nombre: Proveedor Prueba Ltda
Centro de Costo: 0001 F2 consulta
Fecha: 2004/01/28
CAMPOS DE TRANSACCIONES:
Con la informacion de la tabla, adquirir los siguientes productos:
Producto Cent. Bodega Cant Vlr. Unit Porc Desc Porc Ret
Costo
Telev. Sony 20 0001 0001 50 unid $600.000 2% 3.5%
Pulg.
Telev. Sony 40 0001 0001 45 unid $1.500.000 3.5%
Pulg.
D.V.D 0001 0001 35 unid $280.000 5% 3.5%
Samsumg
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72. SIIGO Dejando huella...........
NOTA: AL TERMINAR DE INGRESAR CADA UNO DE LOS PRODUCTOS DE LA
FACTURA SE DEBE GRABAR CON LA TECLA DE FUNCION F1 O CON EL ICONO
DE BANDERA
EL SISTEMA MOSTRARA LOS VALORES TOTALES DE LOS DESCUENTOS
CALCULADOS PRODUCTO POR PRODUCTO Y LOS CARGOS, LOS CUALES SI
NO TIENEN ALGUNA MODIFICACION SE DEBEN REPASAR CON ENTER
Forma de Pago: Se debe escoger la forma de pago que se vaya a utilizar, con F2
consulta y se tomara proveedores nacionales.
Vencimiento: se debe colocar el numero de vencimiento
Fecha de Vencimiento: se debe colocar la fecha de vencimiento 2004/02/28
Valor : se debe colocar el valor a pagar el primer vencimiento
Por ultimo el sistema pregunta si el documento esta correcto
El sistema traera automaticamente el numero de la factura si la numeracion esta
parametrizada como automatica, en caso contrario pedira el concecutivo
En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedira un
comentario , para pasar con la tecla de funcion F1
Digitar en el comentario que esta factura es de pago obligatorio al proveedor prueba.
El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión, o si
se prefiere ignorarla y la enviaremos a vista preliminar.
Cuando se desea ignorar la impresión
Cuando se desea imprimir directamente
Cuando se desea tener una vista preliminar del documento
4.2 VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE UNA FACTURA
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73. SIIGO Dejando huella...........
Para verificar la contabilizacion de una factura, se debe ingresar a la opcion de
Contabilidad-Generacion de Comprobantes- Entrada de Comprobantes
Se debe indicar el tipo del documento (P) y numero con el cual fue actualizado, en
esta opcion el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero la
factura
Llame el numero de la factura que acabo de grabar.
Despues de analizar este documento se debe colocar la opcion de Ignorar
4.3 ELABORACION DEL COMPROBANTE DE EGRESO
Para la elaboracion del Comprobante de Egreso se debe ingresar a la opcion de
Documentos – Comprobante de Egreso – Cheque
Se debe elegir el tipo de egreso que se desea elaborar
Al ingresar a elaborar el comprobante de egreso el sistema pregunta los siguientes
campos:
CAMPOS GENERALES :
Fecha: 2004/01/31
Cuenta: 1110050100 Bancos
Centro de Costo: 0001 F2- Consulta
Cheque: 111520
Nit: 864.524.957 F2- Consulta
Nombre: Proveedor prueba ltda
SIIGO en el Comprobante de Egreso permite trabajar dos tipos de contabilizaciones
que son:
Contabilizacion Tipo P
Contabilizacion Tipo O
Contabilizacion Tipo P: Esta opcion se utiliza para que el sistema traiga
automaticamente cada una de las facturas que esten pendientes por pagar por parte
de la empresa a los respectivos proveedores. Cada una de estas facturas el sistema
las muestra por orden de vencimiento automaticamente digitando la tecla enter.
NOTA: CON LA TECLA DE FUNCION F9 EL SISTEMA PERMITE PASAR DE UNA
FACTURA A OTRA , YA QUE EN LA MAYORIA DE OCASIONES NO SE CANCELAN
TODAS LAS FACTURAS
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74. SIIGO Dejando huella...........
Debemos cancelar la factura anteriormente elaborada.
COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DEL COMPROBANTE DE EGRESO
Para verificar la contabilizacion del comprobante de egreso, se debe ingresar a la
opcion de Contabilidad-Generacion de Comprobantes- Entrada de Comprobantes
Se debe indicar el tipo del documento (G) y numero con el cual fue actualizado, en
esta opcion el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero el
comprobante de egreso. Debemos llamar el egreso anteriormente contabilizado.
Despues de analizar este documento se debe colocar la opcion de Ignorar
4.3 ELABORACION DE EL REGISTRO DE COMPRA DE SERVICIOS
Para elabora el registro de compra en SIIGO se debe ingresar a la opción de
Documentos – Registro de Compras
Se debe elegir el tipo de factura a utilizar
Seleccionaremos el documento P – 002
Al ingresar a elaborar la factura el sistema preguntas los siguientes campos:
CAMPOS GENERALES :
Fecha: 2004/01/20
Nit: 800.123.454 F2 consulta
Fra Nro. 001 – 1025
Nombre: Textiles Cortes % Cia
Centro de Costo: 0001 F2 consulta
Fecha: 2004/01/20
CAMPOS DE TRANSACCIONES:
Con la tecla de funcion F7 , permite cambiar de producto a cuenta contable
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75. SIIGO Dejando huella...........
CUENTA CENT. COST VLR TOTAL PORC DESC. IVA
171020 0001 $1.000.000 10% 16%
NOTA: AL TERMINAR DE INGRESAR CADA UNO DE LAS CUENTAS LA
FACTURA SE DEBE GRABAR CON LA TECLA DE FUNCION F1 O CON EL ICONO
DE BANDERA
EL SISTEMA MOSTRARA LOS VALORES TOTALES DE LOS DESCUENTOS CALCULADOS
CUENTA POR CUENTA Y LOS CARGOS, LOS CUALES SI NO TIENEN ALGUNA
MODIFICACION SE DEBEN REPASAR CON ENTER
Forma de Pago: Se debe escoger la forma de pago que se vaya a utilizar, con F2
consulta
Escoger la forma de pago proveedores nacionales.
Vencimiento: se debe colocar el numero de vencimiento
Fecha de Vencimiento: se debe colocar la fecha de vencimiento 2004/02/20
Valor : se debe colocar el valor a pagar el primer vencimiento
Por ultimo el sistema pregunta si el documento esta correcto
El sistema traera automaticamente el numero de la factura si la numeracion esta
parametrizada como automatica, en caso contrario pedira el concecutivo
En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedira un
comentario , para pasar con la tecla de funcion F1
Ver la factura a vista preliminar.
Para salir de esta opcion se debe digitar la tecla ESC (Escape)
4.4 VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE UNA FACTURA
Para verificar la contabilizacion de una factura , se debe ingresar a la opcion de
Contabilidad-Generacion de Comprobantes- Entrada de Comprobantes
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76. SIIGO Dejando huella...........
Se debe indicar el tipo del documento (P) y numero con el cual fue actualizado, en
esta opcion el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero la
factura. Llame el numero de registro de compras que acabo de grabar.
Despues de analizar este documento se debe colocar la opcion de Ignorar
4.5 ELABORACION DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE SERVICIOS
Para la elaboracion del Comprobante de Egreso se debe ingresar a la opcion de
Documentos – Comprobante de Egreso
Se debe elegir el tipo de egreso que se desea elaborar
Al ingresar a elaborar el recibo de caja el sistema pregunta los siguientes campos:
CAMPOS GENERALES:
Fecha: 2004/01/31
Cuenta: 1110050100 Bancos
Centro de Costo: 0001 F2- Consulta
Cheque: 111521
Nit: 800.123.454 F2- Consulta
Nombre: Textiles Cortes % Cia
SIIGO en el Comprobante de Egreso Caja permite trabajar dos tipos de
contabilizaciones que son:
Contabilizacion Tipo P
Contabilizacion Tipo O
Utilizaremos el tipo de Contabilizacion tipo P
Donde debe llamar la factura pendiente por pagar que acabamos de realizar.
Contabilizacion Tipo O: Esta opcion se utiliza cuando se necesita realizar dentro
del recibo de Caja contabilizaciones como : descuentos comerciales condicionados,
intereses por mora, impuestos ect. Para esto el sistema pregunta la cuenta contable
que se desea utilizar con F2 Alfabeticamente – F3 numericamente consulta.
Para grabar el documento con la tecla de funcio F1 o el Icono de banderita
El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión ,
vista preliminar, por verificar el documento en vista preliminar.
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77. SIIGO Dejando huella...........
COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DEL COMPROBANTE DE EGRESO
Para verificar la contabilizacion del Comprobante de Egreso, se debe ingresar a la
opcion de Contabilidad-Generacion de Comprobantes- Entrada de Comprobantes
Se debe indicar el tipo del documento (G) y numero con el cual fue actualizado, en
esta opcion el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero el
Egreso.
Llame el numero de egreso contabilizado.
Despues de analizar este documento se debe colocar la opcion de Ignorar
4.6 ELABORACION DE NOTA DE ENTRADA – CRUCE – FACTURA DE VENTA
Para poder cruzar la Nota de Entrada con el Registro de Compra se debe ingresar a
Contabilidad- Definicion de Documentos
Registro de compras
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78. SIIGO Dejando huella...........
Debe colocarse la letra: E
Obliga el cruce : SI
NOTA DE ENTRADA
Cruza con Fac. Compra /No cruza: C
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79. SIIGO Dejando huella...........
4.7 ELABORACION DE LA NOTA DE ENTRADA
Para la elaboracion de la Nota de Entrada se debe ingresar a la opcion de
Documentos- Notas – Documentos Notas
Se debe escoger el documento de nota de remision Tipo (E)
SE DEBEN DIGITAR LOS SIGUENTES CAMPOS GENERALES :
FECHA 10/01/2004
NIT: 80.800.900 F2 Consulta
CENTRO DE COSTO 0001 F2 Consulta
NOMBRE MANUEL TORRES El programa lo muestra
VENDEDOR 0002 F2 Consulta
CAMPOS DE TRANSACCIONES:
Con la informacion de la tabla , remisionar los siguientes productos (con F2 consulta
los productos):
Producto Cent. Bodega Cant Bodega Deb/Cred
Costo
Lavadora Icasa 0001 0001 30 unid 0001 D
Telev. Sony 40 0001 0001 45 unid 0001 D
Pulg.
D.V.D Samsumg 0001 0001 15 unid 0001 D
RECUERDE: Los valores los vamos a dejar en ceros con el fin que seran
cargados con la factura de compra. Para esto digite la tecla F9 en la opcion
de valor por cada uno de los productos.
NOTA: AL TERMINAR DE INGRESAR CADA UNO DE LOS PRODUCTOS DE LA
NOTA DE REMISION SE DEBE GRABAR CON LA TECLA DE FUNCION F1 O CON
EL ICONO DE BANDERA
Por ultimo el sistema pregunta si el documento esta correcto
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80. SIIGO Dejando huella...........
Revisar el documento por vista preliminar.
4.8 VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE LA NOTA DE ENTRADA
Para verificar la contabilizacion de la Nota de Entrada, se debe ingresar a la opcion
de Contabilidad-Generacion de Comprobantes- Entrada de Comprobantes
Se debe indicar el tipo del documento (E) y numero con el cual fue actualizado, en
esta opcion el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero la Nota
de Entrada.
Llamar la Nota de Entrada elaborada anteriormente.
4.9 INFORMES DE NOTAS DE ENTRADA
Los siguientes son informes de las Notas de Entrada:
Inventarios-Control de Cruces Notas de Entrada-Pendiente por Producto
(pantalla): Este informe muestra las cantidades ingresadas vs lo Comprado
Para consultar el producto con la tecla de funcion F2 y llamar el producto Lavadora
Icasa
Para salir de esta opcion se debe digitar la tecla ESC (escape)
Inventarios-Control de Cruces Notas de Entrada - Pendiente por Proveedor
(pantalla): Este informe muestra las cantidades Ingresadas vs lo Facturado
discriminado por proveedor.
Se debe escoger el tercero con la tecla de funcion F2 consulta el señor Manuel
Torres.
4.10 ELABORACION DE EL REGISTRO DE COMPRAS CRUZANDO CON LA NOTA
DE ENTRADA
Para elabora la factura de compra en SIIGO se debe ingresar a la opción de
Documentos – Registro de compras
Se debe elegir el tipo de factura a utilizar, seleccióne P - 001
Al ingresar a elaborar la factura el sistema pregunta la Nota de Entrada, con F3
permite consultar la Notas pendientes por cruzar
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81. SIIGO Dejando huella...........
Se debe escoger la Nota de Entrada que se desea cruzar y digitar la tecla de funcion
F1 o la opcion Fin de Selección
Llame el numero de nota de entrada acabada de realizar.
Fecha: 31/01/2004 se digita enter
Repasar los datos de la nota de entrada y coloque los valores que desee.
Forma de Pago: Se debe escoger la forma de pago que se vaya a utilizar, con F2
consulta y verifique que se proveedores nacionales.
Vencimiento: se debe colocar el numero de vencimiento
Fecha de Vencimiento: se debe colocar la fecha de vencimiento 2004/02/28
Valor : se debe colocar el valor a pagar el primer vencimiento
Por ultimo el sistema pregunta si el documento esta correcto
El sistema traera automaticamente el numero de la factura si la numeracion esta
parametrizada como automatica, en caso contrario pedira el concecutivo
4.11 VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE LA FACTURA POR LA ENTRADA DE
COMPROBANTES.
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82. SIIGO Dejando huella...........
Llame la factura que acabo de elaborar.
4.12 ELABORACION DE ORDEN DE COMPRA – CRUCE – REGISTRO DE
COMPRAS
Para poder cruzar la Orden de Compra con el Registro de compras se debe ingresar a
Contabilidad- Definicion de Documentos
Registro de compras
Debe colocarse la letra: C
Obliga el cruce : SI
4.13 ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA
Para la elaboracion de la Orden de Compra se debe ingresar a la opcion de Ordenes
de Compra – Elaboracion de ordenes de compra
Se debe escoger la orden de compra
CAMPOS GENERALES :
FECHA 05/01/2004
CENTRO DE COSTO 0001 F2 Consulta
FECHA ENTREGA 10/01/2004
NIT 800.100.204 F2 Consulta
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83. SIIGO Dejando huella...........
NOMBRE Proveedor uno
VENDEDOR 0001 F2 Consulta
FORMA DE PAGO CREDITO 30-60 DIAS
Dirección- Ciudad-Teléfono: El sistema trae automáticamente estos datos si se
digitaron en la creación del tercero
CAMPOS DE TRANSACCIONES:
Con la informacion de la tabla, hacer la solicitud de los siguientes productos con F2
permite consultar los productos:
Producto Cent. Bodega Cant Vlr. Unit Porc Desc
Costo
Telev. Sony 20 0001 0001 50 unid $800.000
Pulg.
Telev. Sony 40 0001 0001 10 unid $2.000.000 1%
Pulg.
D.V.D 0001 0001 2 unid $280.000 10%
Samsumg
NOTA: AL TERMINAR DE INGRESAR CADA UNO DE LOS PRODUCTOS DE LA
COTIZACION SE DEBE GRABAR CON LA TECLA DE FUNCION F1 O CON EL
ICONO DE BANDERA
ZEL SISTEMA MOSTRARA LOS VALORES TOTALES DE LOS DESCUENTOS
CALCULADOS PRODUCTO POR PRODUCTO Y LOS CARGOS, LOS CUALES SI NO
TIENEN ALGUNA MODIFICACION SE DEBEN REPASAR CON ENTER
Por ultimo el sistema pregunta si el documento esta correcto le diremos que SI.
4.14 ELABORACION DE EL REGISTRO DE COMPRAS CON CRUCE DE ORDEN
DE COMPRA.
Para elabora la factura de compra en SIIGO se debe ingresar a la opción de
Documentos – Registro de compras
Se debe elegir el tipo de compra a utilizar. P - 001
Al ingresar a elaborar la factura el sistema pregunta la Orden de compra, con F3
permite consultar las Ordenes de compra pendientes por cruzar
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84. SIIGO Dejando huella...........
Se debe escoger la Orden de compra que se desea cruzar y digitar la tecla de funcion
F1 o la opcion Fin de Selección
Fecha: 31/01/2004 se degita enter
Se debe digitar con enter todos los campos , ya que el sistema al estar cruzando con
una Orden de compra trae automaticamente cada uno de los datos.
Al terminar de repasar cada uno de los campos de la factura , se debe digitar la
tecla de funcion F1 o el icono de banderita
EL SISTEMA MOSTRARA LOS VALORES TOTALES DE LOS DESCUENTOS CALCULADOS
PRODUCTO POR PRODUCTO Y LOS CARGOS, LOS CUALES SI NO TIENEN ALGUNA
MODIFICACION SE DEBEN REPASAR CON ENTER
Forma de Pago: Se debe escoger la forma de pago que se vaya a utilizar, con F2
consulta seleccionaremos la de proveedores nacionales.
Vencimiento: se debe colocar el numero de vencimiento
Fecha de Vencimiento: se debe colocar la fecha de vencimiento 2004/02/28
Valor : se debe colocar el valor a pagar para el primer vencimiento
Por ultimo el sistema pregunta si el documento esta correcto
4.15 VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE UNA FACTURA
Para verificar la contabilizacion de una factura, se debe ingresar a la opcion de
Contabilidad-Generacion de Comprobantes- Entrada de Comprobantes
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85. SIIGO Dejando huella...........
Se debe indicar el tipo del documento (P) y numero con el cual fue actualizado, en
esta opcion el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero la
factura
Llame la factura que acabo de elaborar.
Despues de analizar este documento se debe colocar la opcion de Ignorar
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