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   ESTANDAR WINDOWS
PROCESO DE CAPACITACION
  PROCESO DE COMPRAS




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                                          TABLA DE CONTENIDO


1. INTRODUCCION ...................................................................................................... 3

2. GESTION DE CLIENTES ...................................... ¡Error! Marcador no definido.

   2.1 OBJETIVOS .......................................................... ¡Error!    Marcador no definido.
   2.2 PARAMETRIZACION GENERAL ........................ ¡Error!                        Marcador no definido.
   2.2.1 CAMPOS PARAMETRIZABLES ...................... ¡Error!                         Marcador no definido.
   2.2.2 CAMPOS LIBRES ............................................. ¡Error!           Marcador no definido.
   2.3 PARAMETRIZACION DE GESTION .................. ¡Error!                           Marcador no definido.

      2.3.1 PROSPECTOS ................................................. ¡Error! Marcador no definido.
      2.3.2 CONTACTOS.................................................. ¡Error! Marcador no definido.
      2.3.3 SEGUIMIENTOS ............................................ ¡Error! Marcador no definido.
      2.3.4 COTIZACIONES/VENTAS............................ ¡Error! Marcador no definido.
      2.3.5 INFORMES ..................................................... ¡Error! Marcador no definido.

   2.4 ADMINISTRACION DE PROSPECTOS............. ¡Error! Marcador no definido.

   2.5 ADMINISTRACION DE SEGUIMIENTOS ........ ¡Error! Marcador no definido.

      2.5.1 SEGUIMIENTOS: ........................................... ¡Error! Marcador no definido.
      2.5.2 COTIZACIONES / VENTAS.......................... ¡Error! Marcador no definido.

   2.6 PRESUPUESTO DE GESTION ............................ ¡Error! Marcador no definido.

      2.6.1 PRESUPUESTO DE SEGUMIENTOS: ......... ¡Error! Marcador no definido.
      2.6.2 PRESUPUESTO DE VENTAS ....................... ¡Error! Marcador no definido.

2.7 INFORMES ............................................................... ¡Error! Marcador no definido.

      2.7.1 INFORMES ESTRATEGICOS ....................... ¡Error! Marcador no definido.
      2.7.2 INFORMES DE EFECTIVIDAD.................... ¡Error! Marcador no definido.
      2.7.3 INFORMES DE CUMPLIMIENTO ............... ¡Error! Marcador no definido.
      2.7.4 OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS ................. ¡Error! Marcador no definido.
      2.7.5 INFORMES DE SEGUIMIENTO ................... ¡Error! Marcador no definido.

   2.7.6 INFORMES GENERALES ................................. ¡Error! Marcador no definido.

   3.1 CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE COMPRAS ......................................... 4

   3.2 REQUERIMIENTOS ANTES DE INICIAR EL PROCESO .................................. 5



                                                                                                                      1
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   3.3 DOCUMENTOS ....................................................................................................... 6

       3.3.1 REGISTRO DE COMPRAS.............................................................................. 6
       3.3.2 COMPROBANTE DE EGRESO – CHEQUE ................................................ 26
       3.3.3 MANEJO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES ........................................... 35
       3.3.4 ORDEN DE COMPRA.................................................................................... 42
       3.3.5 NOTA DE ENTRADA .................................................................................... 51
       3.3.6 NOTA DEBITO ............................................................................................... 60

4. TALLER .................................................................................................................... 70

   4.1    ELABORACION DE REGISTRO DE COMPRA DE INVENTARIOS................ 70
   4.2    VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE UNA FACTURA .............................. 71
   4.3    ELABORACION DEL COMPROBANTE DE EGRESO ....................................... 72
   4.3    ELABORACION DE EL REGISTRO DE COMPRA DE SERVICIOS ................ 73
   4.4    VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE UNA FACTURA .............................. 74
   4.5    ELABORACION DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE SERVICIOS ........... 75
   4.6    ELABORACION DE NOTA DE ENTRADA – CRUCE – FACTURA DE VENTA
   ....................................................................................................................................... 76
   4.7 ELABORACION DE LA NOTA DE ENTRADA ................................................... 78
   4.8 VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE LA NOTA DE ENTRADA ............... 79
   4.9 INFORMES DE NOTAS DE ENTRADA .............................................................. 79
   4.10 ELABORACION DE EL REGISTRO DE COMPRAS CRUZANDO CON LA
   NOTA DE ENTRADA ................................................................................................... 79
   4.11 VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE LA FACTURA POR LA ENTRADA
   DE COMPROBANTES. ................................................................................................ 80
   4.12 ELABORACION DE ORDEN DE COMPRA – CRUCE – REGISTRO DE
   COMPRAS .................................................................................................................... 81
   4.13 ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA ................................................ 81
   4.14 ELABORACION DE EL REGISTRO DE COMPRAS CON CRUCE DE ORDEN
   DE COMPRA. ............................................................................................................... 82
   4.15 VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE UNA FACTURA ........................... 83




                                                                                                                                           2
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                                  1. INTRODUCCION


En la presente cartilla queremos mostrar como la gestion en las empresas es hoy en
dia el motor fundamental en el desarrollo del negocio en donde el modulo de gestión
de Clientes le permite a las empresas desarrollar estrategias comerciales para nichos
específicos de mercado, al contar con la información detallada del comportamiento
tipo de segmentos de clientes potenciales, que están agrupados de acuerdo al sector
y subsector en que se encuentran, actividad económica a que pertenecen, ubicación
geográfica, tamaño de empresa, numero de empleados que tiene, tipo de
contribuyente y medios de prospectación, entre otros.


Ademas veremos el proceso de compras a partir de dos premisas o requerimientos
como son la definicion de los documentos y la definicion de catalogos (creacion de
productos y terceros) se elaboran los documentos relacionados en el proceso de
compras.

Existe cruce entre los documentos de compras, con el fin de mostrar que efecto tiene
en el inventario y para que sirve, y finalmente nos permitira conocer el proceso de
compras de inventarios, servicios y los diferentes pagos respectivos.




                                                                                     3
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                              3. PROCESO DE COMPRAS




A partir de dos requerimientos como son la definición de los documentos y la
definición de catálogos (creación de productos y terceros) se elaboran los
documentos relacionados al proceso de compras a partir de los cuales se pueden
generar y analizar informes de verificación y gestión.

Al final de este proceso tendrá las herramientas necesarias para registrar toda
transacción comercial con los proveedores de la empresa.



3.1 CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE COMPRAS


      Optimizar el proceso de compras desde el recibo de la mercancía hasta la
       contabilización de todos los impuestos y cuentas por pagar que se causan con
       dicha transacción comercial.

      Identificar los diferentes documentos que existen al interior del movimiento
       de compras de la empresa y de esta forma conocer todos los posibles cruces
       entre ellos y así utilizar el más adecuado para las necesidades de la
       compañía.

      Conocer los efectos a nivel de inventarios con cada uno de los documentos
       que se trabajen.

      Controlar el movimiento del inventario entradas / salidas.

      Determinar el procedimiento a seguir después de la compra para su
       respectivo pago.

      Tomar decisiones con base en los informes que genera el sistema.


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BENEFICIOS

Con las transacciones comerciales registradas en el sistema se puede controlar el
movimiento de las mismas así:

      Movimiento de productos (cuando se ha comprado, a cuales proveedores)
      Movimiento por documento
      Unidades compradas y unidades pendientes por recibir
      Análisis de existencias
      Estadísticas de producto por proveedor
      Auxiliar de compras
      Estado de cuenta del proveedor
      Proyección de vencimientos
      Análisis de las compras a proveedores


3.2 REQUERIMIENTOS ANTES DE INICIAR EL PROCESO


Se debe tener definidos los siguientes parámetros para poder realizar de forma
efectiva tanto el proceso de compras como el proceso de pagos:




Definición de documentos: Según el tipo de ente económico y actividad comercial
es importante definir el ciclo de los documentos internos a utilizar tales como orden
de compra, nota de entrada, registro de compras, nota debito, nota de producción,
nota de traslado y comprobante de egreso; de tal manera que en un momento dado
se identifique que documentos se utilizarán dentro de este proceso.

Se deben tener previamente creados estos tipos de documento con las cuentas y
características respectivas, indicando los cruces a utilizar de acuerdo con la
explicación que se dará más adelante sobre estos cruces.

Cuentas contables: Estas son las cuentas que deben estar previamente creadas:



                                                                                    5
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      Inventarios
      Compras y servicios
      Descuentos
      Descuentos comerciales en compras
      Retefuente
      Cargos
      Fletes
      Seguros
      Iva
      Impuestos
      Iva
      Ica
      Proveedores y cuentas por pagar
      Formas de pago
      Proveedores nacionales
      Proveedores del exterior
      Anticipo a proveedores


Productos: Se deben haber creado las tablas de inventarios para la clasificación de
los productos, así como todos los productos necesarios desde materia prima,
producto en proceso y producto terminado.

Proveedores: Al momento de realizar cualquier registro se debe identificar al
proveedor, aunque es posible crearlo al elaborar el documento en caso de no existir
previamente en el catálogo de terceros.

Formas de pago: Corresponden a la contra partida utilizada en la contabilización
del documento. Las más importantes son:

      Proveedores nacionales
      Proveedores del exterior
      Anticipo a proveedores
      Bancos


3.3 DOCUMENTOS


3.3.1 REGISTRO DE COMPRAS


Es un documento por medio del cual se registran todas las compras y/o adquisición
de productos, bienes o servicios, es decir, la causación de toda transacción comercial
como son: compras de materia prima, servicios de mantenimiento, compra de
maquinaria y equipos, etc.

El efecto en el inventario depende de la parametrización del documento y del cruce
que se haya colocado en su creación. A continuación se explican los diferentes cruces
que se pueden realizar y su efecto en la contabilidad.



                                                                                     6
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      CRUCES EN SIIGO ESTANDAR

El REGISTRO DE COMPRAS en un SIIGO ESTANDAR puede cruzar directamente
con:


 Documento               Documento                Efecto en el inventario
                         ORDEN             DE     El registro de compras ingresa    el
 COMPRAS         Cruce
                         COMPRA                   inventario
                                                  La nota de entrada ingresa        el
 COMPRAS         Cruce   N. ENTRADA
                                                  inventario
                                                  El registro de compras ingresa    el
 COMPRAS                 SIN CRUCE
                                                  inventario


      REGISTRO DE COMPRA – ORDEN DE COMPRA: El registro de compras
       ingresa el inventario tanto en cantidades como en valores y realiza las demás
       contabilizaciones como proveedores, inventarios, IVA, descuentos en ventas y
       otros cargos, etc. ya que la orden de compra es un documento extracontable.


      REGISTRO DE COMPRA – NOTA DE ENTRADA: La nota de entrada ingresa
       el inventario en cantidades y es un documento contable ya que afecta
       directamente los inventarios, y el registro de compras contabiliza las cuentas
       por pagar, IVA, descuentos en compras y otros cargos, etc.

Estos cruces se definen en la creación del documento Contabilidad- Definición de
Documentos.

Para que el registro de compra cruce directamente con la nota de entrada se marca
(E) dentro de la definición de documentos.

Para que el registro de compra cruce directamente con la orden de compra se marca
(C) dentro de la definición de documentos.

Para que el registro de compra no cruce con ningún documento se debe marcar N
dentro de la definición de documentos.

RECUERDE: La pregunta obliga cruce se activará siempre y cuando el documento
esté cruzando con otro. Si la respuesta es positiva cada vez que se elabore un
registro de compra deberá existir el documento que lo anteceda (una nota de
entrada o con un registro de compra)


      ELABORACIÓN DEL REGISTRO DE COMPRA


      REGISTRO DE COMPRAS DE INVENTARIOS




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La factura o registro de compra es un documento contable en el cual se registra la
factura de compra que el proveedor nos entrega cuando se realiza la transacción
comercial de compra de inventarios o causación de gastos.

Para elaborar el registro de compra de inventarios en SIIGO se debe ingresar a la
opción Elaboración de documentos – Registro de compra.




Se debe elegir el tipo de registro de compra a utilizar.




Al ingresar a elaborar el registro de compra el sistema preguntas los siguientes
campos:


      CAMPOS GENERALES




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Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración del registro de
compras.

Nit: Se debe ingresar el Nit o CC del tercero al cual se vaya a ingresar el registro de
compras.

RECUERDE: El sistema permite crearlo directamente en la elaboración de la factura,
solamente digitando el numero de nit o c.c. del tercero, y colocándole los datos

principales, si ya esta creado se puede llamar con la tecla

Factura Nro: En el primer recuadro es para incluir algun prefijo que tenga la factura
del respectivo proveedor, y en el segundo recuadro se incluira el numero de la
respectiva factura que ha sido emitida por el proveedor.




Nombre: El sistema trae automáticamente el nombre del tercero que este amarrado
al nit antes digitado.

Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con

       permite consultarlos.

Fecha: En esta opcion se digitara la fecha con la cual viene emitida la respectiva
factura de compra por parte de el proveedor.




       CAMPOS DE TRANSACCIONES

Producto: Se debe incluir el producto que se va a comprar, para esto el sistema
permite consultar los productos que están creados con la tecla      y al activar esta
opción encontraremos diferentes formas de identificar la búsqueda como vemos en la
siguiente tabla.


               Búsqueda por descripción

               Búsqueda por producto


                                                                                      9
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               Búsqueda por referencia de fábrica

               Búsqueda por código de barras

               Búsqueda por marca

               Mostrar todos los productos activos e inactivos

               Conmutar tercera columna entre: REFERENCIA / COD. B



Con la tecla de función F7 permite cambiar la búsqueda por código, referencia,
código de barras o cuenta contable en el caso que no se manejen productos en la
empresa.

Centro de costo: Se debe incluir el codigo de centro de costo a donde se quiere
ingresar el valor de la transaccion de el producto seleccionado.

Bodega: Se debe incluir el codigo de la bodega de donde se va a ingresar el

respectivo producto, con          consulta.

Nit: El sistema traera automaticamente el numero y nombre del proveedor el cual
ingresamos en el encabezado.

Descripción: El sistema trae automáticamente el nombre del producto o de la
cuenta contable según sea el caso.

Cuadro informativo: Este cuadro traera automaticamente y de manera informativa
el costo promedio unitario del producto seleccionado, el ultimo valor de compra y
cuantas cantidades se encuentran en bodegas.




Cantidad: Se debe colocar el numero de unidades a ingresar.


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Valor total: Se debe colocar el valor total de las cantidades que se estan
ingresando.

Porcentaje de Descuento: Permite colocarle un porcentaje de descuento, si
parametrizo en el momento de la creación de el registro de compra

Valor del descuento: Permite colocarle un valor en el descuento, si parametrizo en
el momento de la creación de el registro de compra.

Porcentaje de retencion: Permite colocarle un porcentaje de retencion, si
parametrizo en el momento de la creación de el registro de compra.

Porcentaje Cargo: Permite colocarle el porcentaje de un cargo, si parametrizo en el
momento de la creación de el registro de compras.

Valor del cargo: Permite colocarle un valor en un cargo, si parametrizo en el
momento de la creación de el registro de compras.

Porcentaje de iva: Permite colocarle el porcentaje del iva                    de el respectivo
producto o servicio que se haya adquirido.

Valor del iva: El sistema calcula automaticamente el valor del iva al digitarle el
porcentaje.




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RECUERDE: Al terminar de ingresar cada uno de los productos de la factura se debe

grabar con la tecla

El sistema mostrara en la parte derecha los valores totales de los descuentos
calculados producto por producto y los cargos, los cuales si no tienen alguna
modificacion se deben repasar con enter.




En la parte inferior de la pantalla se incluiran los descuentos y cargos en donde la
base de calculo sera subtotal o valor bruto.

RECUERDE: Esta opcion aplicaria siempre y cuando todos los productos o servicios
que se adquieren tengan la misma tarifa de iva, el mismo porcentaje de retencion y
el mismo porcentaje de descuento.

Tipo de documento: Aparecera la letra (P) automaticamente, ya que estamos
trabajando la factura o registro de compras.




                                                                                    12
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Numero de tipo de documento: Aparecera automaticamente el numero de tipo de
documento con el cual se ha ingresado a elaborar el registro de compras. Si se
desea incluir el prefijo de la compra se podra incluir con el fin que salga impreso.

Numero de documento: Aparecera automaticamente el numero de la factura de mi
proveedor que fue incluiro en el campo Factura Nro.




Vencimiento: se debe colocar el numero de vencimiento


Forma de Pago: Se debe escoger la forma de pago que se vaya a utilizar, con
consulta. De todas formas el sistema traera automaticamente la que se haya
definido en la apertura del proveedor.




                                                                                    13
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Fecha de Vencimiento: se debe colocar la fecha de vencimiento

Valor: se debe colocar el valor el valor a pagar el primer vencimiento o si es en una
sola cuota se tomara el valor total.




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Por ultimo el sistema pregunta si el documento esta correcto




El sistema traera automaticamente el numero de la factura si la numeracion esta
parametrizada como automatica, en caso contrario pedira el concecutivo.




El sistema inmediatamente comenzara a contabilizar el respectivo registro de
compras.




Al actualizar el documento, el sistema pregunta si se quiere enviar el documento a
impresión o no.




                                                                                    15
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       Cuando se desea ignorar la impresión.



       Cuando se desea imprimir directamente.



       Cuando se desea tener una vista preliminar del documento.


En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedirá un

comentario, para pasar con la tecla de función F1 o




      COMO VERIFICAR             LA   CONTABILIZACION             DE    UN    REGISTRO   DE
       COMPRAS




                                                                                          16
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Para verificar la contabilización de un registro de compras, se debe ingresar a la
opción de Contabilidad - Generación de Comprobantes - Entrada de
Comprobantes y se debe indicar el tipo y número del documento con el cual fue
actualizado.




      REGISTRO DE COMPRAS DE OTRAS CAUSACIONES (SERVICIOS)


Para elaborar el registro de compra de un servicio se debe ingresar a la opción
Elaboración de documentos – Registro de compra.

Se debe elegir el tipo de registro de compra a utilizar.




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Al ingresar a elaborar el registro de compra de causaciones o servicios el sistema
preguntas los siguientes campos:

CAMPOS GENERALES

Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración del registro de
compras.

Nit: Se debe ingresar el Nit o CC del tercero al cual se vaya a ingresar el registro de
compras.



RECUERDE: Si el tercero ya está creado, se puede consultar con la tecla       de lo
contrario, el sistema permite crearlo directamente en la elaboración de la factura,
solamente digitando el numero de Nit o CC del tercero y colocándole los datos
principales.


Factura Nro: El primer recuadro es para incluir el prefijo que tenga la factura del
proveedor y el segundo para digitar el número de la misma.




Nombre: El sistema trae automáticamente el nombre del tercero que este amarrado
al Nit antes digitado.

Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con

      permite consultarlos.

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Fecha: En esta opción se digitará la fecha con la cual viene emitida la factura de
compra del proveedor.




CAMPOS DE TRANSACCIONES

Producto: Con la tecla de función F7 se puede cambiar la búsqueda por código,
referencia, código de barras o cuenta contable en caso que no se manejen productos
en la empresa.




Nit: Aparecerá automáticamente el número del respectivo Nit que se digitó en el
encabezado del documento.

Descripción: El sistema trae automáticamente el nombre de la cuenta contable.

Naturaleza: El sistema solicita si la transacción es débito o crédito.



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Valor total: Se debe colocar el valor total de las cantidades que se están
ingresando.

Porcentaje de Descuento: Permite colocar un porcentaje de descuento, si éste se
parametrizó en el momento de la creación de el registro de compra.

Valor del descuento: Permite colocar un valor en el descuento, si éste se
parametrizó en el momento de la creación de el registro de compra.

Porcentaje Cargo: Permite colocar el porcentaje de un cargo, si éste se
parametrizó en el momento de la creación de el registro de compras.

Valor del cargo: Permite colocarle un valor en un cargo, si éste se parametrizó en
el momento de la creación de el registro de compras.

Porcentaje de IVA: Permite colocar el porcentaje del IVA del servicio que se haya
adquirido.

Valor del IVA: El sistema calcula automáticamente el valor del IVA al digitarle el
porcentaje.




RECUERDE: Cuando se incluye la cuenta de retención, siempre solicitará la base de
cálculo para multiplicarlo por el porcentaje definido en la apertura de cuentas
contables, si ésta se definió como R de retención.

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RECUERDE: El sistema mostrara los valores totales de los descuentos y los cargos
calculados producto por producto, los cuales si no tienen alguna modificación se
deben repasar con enter una vez se haya cerrado el cuadro de transacciones con la

tecla       La base de cálculo para esta opción es el valor bruto o subtotal. Esta

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opción aplicaría siempre y cuando todos los productos o servicios que se adquieren
tengan la misma tarifa de IVA, el mismo porcentaje de retención y el mismo
porcentaje de descuento.

Además, cuando se elabora una compra de acuerdo al tipo de contribuyente se le
harán las respectivas retenciones adicionales exigidas por ley, como son la retención
del ICA y la retención del IVA.




Tipo de documento: Aparecerá la letra (P) automáticamente, ya que se está
elaborando una factura o registro de compras.

Número de tipo de documento: Aparecerá automáticamente el número de tipo de
documento con el cual se ha ingresado a elaborar el registro de compras. Si se
desea se podrá incluir el prefijo de la compra con el fin que salga impreso.

Número de documento: Aparecerá automáticamente el número de la factura del
proveedor que fue incluido en el campo Factura Nro.

Vencimiento: Se debe colocar el número de vencimiento

Forma de Pago: El sistema traerá automáticamente la que se haya definido en la
apertura del proveedor, o se puede escoger la forma de pago que se vaya a utilizar,

con       consulta las existentes.




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Fecha de Vencimiento: Se debe colocar la fecha de vencimiento de la factura.

Valor: Se debe colocar el valor el valor a pagar el primer vencimiento o si es en una
sola cuota se tomara el valor total.




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Por último, el sistema pregunta si el documento esta correcto




El sistema traerá automáticamente el número de la factura si la numeración está
parametrizada como automática, de lo contrario pedirá el consecutivo.




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El sistema inmediatamente comenzará a contabilizar el respectivo registro de
compras.




El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión, o si
se prefiere ignorarla.




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       Cuando se desea ignorar la impresión



       Cuando se desea imprimir directamente



       Cuando se desea tener una vista preliminar del documento


      COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION                           DE    UN    REGISTRO   DE
       COMPRAS (SERVICIOS)


Para verificar la contabilización de un registro de compras, se debe ingresar a la
opción de Contabilidad - Generación de Comprobantes - Entrada de
Comprobantes y se debe indicar el tipo y número del documento con el cual fue
actualizado.




3.3.2 COMPROBANTE DE EGRESO – CHEQUE




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El Comprobante de Egreso es un documento que se utiliza para pagar las diferentes
obligaciones que adquiere el ente económico como: cuentas por pagar a
proveedores, obligaciones laborales, cancelación de los diferentes Gastos
Operacionales (servicios, papelería, etc.), transacciones comerciales, etc.
Afecta directamente los módulos de Proveedores, Presupuesto, Nómina y
Contabilidad.

RECUERDE: Para la elaboracion de este documento se debe haber parametrizado
previamente por la opcion de Contabilidad – Definicion de Documentos.




En la defincion de documentos del comprobante de egreso, es importante tener claro
la forma de impresión. Recordemos que SIIGO permite imprimir los documentos
bajo un formato estándar, formato minerva y bajo el manejo del generador de
documentos para los documentos preimpresos. En el comprobante de egreso la
pregunta Pag.com./Minerva? <S/N/M>:




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Pag.com./Minerva? <S/N/M>: (S) El sistema imprimira el comprobante de
egreso y el cheque.

Pag.com./Minerva? <S/N/M>:               (N)     El   sistema     unicamente        imprimira   el
comprobante de egreso.

Pag.com./Minerva? <S/N/M>: (M) El sistema imprimira de acuerdo a los
tamaños minerva.




Me despliega la pregunta si quiere imprimir encabezado, se le dira que (S)
siempre y cuando se quiera imprimir el encabezado de el comprobante de egreso,
caso contrario se le dira que (N).


      ELABORACION DEL COMPROBANTE DE EGRESO


Para la elaboracion del comprobante de egreso se debe ingresar a la opcion de
Elabora Documentos – Comprobante de Egreso-Cheque.




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Se debe elegir el tipo de egreso que se desea elaborar




Al ingresar a elaborar el comprobante de egreso el sistema pregunta los siguientes
campos:


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       CAMPOS GENERALES


Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración del comprobante
de egreso.

Banco: Se debe digitar la cuenta donde quedara contabilizado la salida del dinero
por concepto del pago. El sistema traera la que se tenga definida dentro de la
creacion del documento, pero si se desea modificar el sistema lo permite.

Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con

       permite consultarlos

Cheque: Se debe digitar el numero del respectivo cheque con el cual se va a hacer
el respectivo egreso.

Nit: Se debe ingresar el nit o c.c del tercero del cual se va a pagar. El sistema
permite crearlo directamente en la elaboración del comprobante de egreso,
solamente digitando el numero del tercero, y colocándole los datos principales, si ya

esta creado se puede llamar con la tecla            de búsqueda.

Nombre: El sistema trae automáticamente el nombre del tercero que este amarrado
al nit antes digitado




Ademas me aparecera informativamente el saldo que tengo en el banco que estoy
moviendo el comprobante de egreso y el valor total que tiene la empresa por pagar
al tercero seleccionado para elaborar el comprobante de egreso.

SIIGO en el comprobante de egreso permite trabajar dos tipos de contabilizaciones
que son:

       Contabilizacion Tipo P
       Contabilizacion Tipo O

Contabilizacion Tipo P:        Esta opcion se utiliza para que el sistema traiga
automaticamente cada una de las facturas que esten pendientes por cancelar por
parte de la empresa a los proveedores. Cada una de estas facturas el sistema las
muestra por orden de vencimiento, automaticamente digitando la tecla enter. Vale
la pena aclarar que la contabilizacion Tipo P solo aplica cuando se tiene el modulo de
Cuentas por Pagar.

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Al terminar el sistema muetra el mensaje :




RECUERDE: Con la tecla ESC el sistema permite pasar de una factura a otra, si se
desea cancelar algunas facturas o una en especial.

Contabilizacion Tipo O: Esta opcion se utiliza cuando se necesita realizar dentro
del comprobante de egreso contabilizaciones como: pago de intereses de mora,
impuestos o retenciones no practicadas en el registro de compra, anticipos a
proveedores, cancelacion de facturas a nivel de servicios, etc. Para esto el sistema

pregunta la cuenta contable que se desea utilizar con               consulta.


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Para grabar el documento con la tecla           .




El sistema traera automaticamente el numero de comprobante de egreso si la
numeracion esta parametrizada como automatica, en caso contrario pedira el
concecutivo.




Inmediatamente el sistema comienza a contabilizar el respectivo Comprobante de
Egreso.


IMPRESIÓN DE CHEQUES


Luego de realizar la contabilización del comprobante, el sistema presenta la opción
de imprimir cheques:




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Al seleccionar YES, el sistema permite enviar el comprobante a impresión o
presentar por vista preliminar:




El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión, o si
se prefiere ignorarla.




      Cuando se desea ignorar la impresión



      Cuando se desea imprimir directamente



      Cuando se desea tener una vista preliminar del documento


Al determinar las opciones de impresión, se debe elegir el tipo de cheque que se
requiere imprimir. SIIGO tiene las siguientes opciones:




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Al elegir el tamaño de cheque, se define el formato de fecha:




Posteriormente, se confirma a quien se pagará:




Y se ejecutan los comandos de impresión.



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El sistema trae unas líneas para comentarios, cuando se necesite grabar y salir de

ellas, se hace click sobre el ícono

Finalmente, el sistema pide confirmar si se imprimió bien el comprobante.




3.3.3 MANEJO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES


Los anticipos a proveedores son aquellos pagos anticipados que realiza la compañía a
los terceros con el fin de adelantar la entrega de alguna mercancía o por exigencia
directa del proveedor.

Para realizar y cruzar automáticamente los anticipos recibidos por parte de los
proveedores, la cuenta 133005 debe estar marcada como por Pagar.




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Adicionalmente se debe crear una forma de pago de anticipo de proveedores con
esta cuenta por Parametrización – Formas de pago.




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En el momento de recibir el anticipo a través de un Comprobante de egreso se debe
realizar la siguiente contabilización:


      Se debe elegir el tipo de egreso que se desea elaborar:




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Al ingresar a elaborar el comprobante de egreso los campos a diligenciar son:

Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración del egreso.

Cuenta: Se debe digitar la cuenta donde quedará contabilizada la salida del dinero
por concepto del anticipo. Generalmente se coloca la cuenta de Bancos.

Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a utilizar, con

      permite consultar los existentes.

Cheque: Se debe digitar el número de cheque con el cual se girará el egreso. Es
importante tener en cuenta, que si la salida de dinero es de la caja o en efectivo se
debe colocar un número para que permita seguir elaborando el comprobante de
egreso.

Nit: Si ya esta creado el tercero al cual se va a pagar, se puede consultar con la

tecla        o se puede crear directamente en la elaboración del comprobante de
egreso, digitando el número de identificación del tercero y colocándole los datos
principales.

Nombre: El sistema trae automáticamente el nombre del tercero que este amarrado
al Nit antes digitado.

Se debe realizar una contabilización Tipo O, utilizando la cuenta 133005 (anticipo
de proveedores), colocándole el valor correspondiente al anticipo.




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Para grabar el documento se debe dar clic al icono




El sistema traerá automáticamente el número del Comprobante de egreso si la
numeración esta parametrizada como automática, de lo contrario pedirá el
consecutivo.




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El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión,
vista preliminar




En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedira un

comentario, para pasar con el icono


      EFECTO DEL ANTICIPO EN EL REGISTRO DE COMPRAS


Para cruzar el anticipo en le registro de compras se debe realizar la elaboración de la
factura por la opción de Documentos – Registro de compras.




Después de elaborar el registro de compra y de ingresarle cada uno de los productos
se debe ubicar el cursor en la opción de forma de pago o tipo.




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Con la tecla de función F9 o     el sistema mostrará los comprobantes de egreso
con los cuales se han contabilizado anticipos. Con enter o doble clic se elige el
anticipo correspondiente:




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Y se finaliza la captura del comprobante de egreso.

Para verificar la contabilización del anticipo, se debe ingresar a Contabilidad -
Generación de Comprobantes – Entrada de Comprobantes y llamar el registro
de compras.




3.3.4 ORDEN DE COMPRA



La Orden de Compra es un documento extracontable , el cual sirve para controlar en
unidades y valores los productos que se hayan pedido a nuestros proveedores y
poder controlar lo recibido por parte del proveedor


ELABORACION DE ORDEN DE COMPRA




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Para elaborar una orden de compra en SIIGO se debe ingresar a la opción de
Ordenes de compra – Elaboración de ordenes de compra.




Se debe elegir el tipo de orden de compra a utilizar.




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Al ingresar a elaborar la orden de compra el sistema preguntas los siguientes
campos:


       CAMPOS GENERALES


Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración de la orden de
compra.

Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con

       permite consultarlos.

Fecha de entrega: Se debe digitar la fecha de posible entrega de la mercancía por
parte de nuestro proveedor.

Nit: Se debe ingresar el nit o c.c del tercero al cual se vaya a ingresar la orden de
compra.

Nombre: El sistema trae automáticamente el nombre del tercero que este amarrado
al nit antes digitado.


RECUERDE: El sistema permite crearlo directamente en la elaboración de la orden
de compra, solamente digitando el numero de nit o c.c. del tercero, y colocándole los

datos principales, si ya esta creado se puede llamar con la tecla                    consulta.


Forma de pago: Se debe digitar la descripción de la forma de pago acordada con el
proveedor.




       CAMPOS DE TRANSACCIONES

Producto: Se debe incluir el producto que se va a comprar, para esto el sistema

permite consultar los productos que están creados con la tecla      y al activar esta
opción encontraremos diferentes formas de identificar la búsqueda como vemos en la
siguiente tabla.



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                Búsqueda por descripción

                Búsqueda por producto

                Búsqueda por referencia de fábrica

                Búsqueda por código de barras

                Búsqueda por marca

                Mostrar todos los productos activos e inactivos

                Conmutar tercera columna entre: REFERENCIA / COD. B



Con la tecla de función F7 permite cambiar la búsqueda por código, referencia,
código de barras o cuenta contable en el caso que no se manejen productos en la
empresa.

Descripción : El sistema trae automáticamente el nombre del producto.

Cantidad: Se debe colocar el numero de unidades a solicitar.

Valor unitario: Se debe digitar el valor unitario del producto a solicitar, el sistema
cuando ya tiene movimiento trae por defecto el ultimo valor de compra.

Valor total: El sistema multiplica las cantidades por su valor unitario con el fin de
arrojar el valor total.

Porcentaje de Descuento : Permite colocarle un porcentaje de descuento, si
parametrizo en el momento de la creación de la orden de compra.

Valor del descuento: Permite colocarle un valor en el descuento, si parametrizo en
el momento de la creación de la orden de compra.

Porcentaje de retención:      Permite colocarle un porcentaje de retención, si
parametrizo en el momento de la creación de la orden de compra.

Porcentaje Cargo: Permite colocarle el porcentaje de un cargo , si parametrizo en
el momento de la creación de la orden de compra.

Valor del cargo: Permite colocarle un valor en un cargo, si parametrizo en el
momento de la creación de la orden de compra.

Porcentaje de iva: Permite colocarle el porcentaje del iva                    de el respectivo
producto o servicio que se haya solicitado.

Valor del iva: El sistema calcula automáticamente el valor del iva al digitarle el
porcentaje.


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RECUERDE: Al terminar de ingresar cada uno de los productos de la orden de

compra se debe grabar con la tecla

El sistema mostrara los valores totales de los descuentos calculados producto por
producto y los cargos, los cuales si no tienen alguna modificación se deben repasar
con enter después de haber cerrado el cuadro de transacciones.




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RECUERDE: Esta opción aplicaría siempre y cuando todos los productos o servicios
que se solicitan tengan la misma tarifa de iva, el mismo porcentaje de retención y el
mismo porcentaje de descuento.

Por ultimo el sistema pregunta si el documento esta correcto




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El sistema traerá automáticamente el numero de la orden de compra si la
numeración esta parametrizada como automática, en caso contrario pedirá el
consecutivo.




El sistema no hará ninguna contabilización ya que recuerde que el documento orden
de compra (Y) es un documento extracontable.

El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión, o si
se prefiere ignorarla.




      Cuando se desea ignorar la impresión



      Cuando se desea imprimir directamente



      Cuando se desea tener una vista preliminar del documento




                                                                                     48
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En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedira un

comentario , para pasar con la tecla de funcion




BENEFICIOS


Este documento permite tener un control más adecuado de los inventarios
pendientes de recibir, en cuanto a cantidades y precios, para así poder planificar la
producción y el tiempo de entrega de un producto al cliente que lo solicite.


      MANTENIMIENTO DE ORDENES DE COMPRA


Esta opcion se utiliza para modificar o anular una orden de compra que este grabado
en el sistema, para esto se debe ingresar a la opción Ordenes de Compra –
Mantenimiento de Ordenes de Compra.




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Se debe ingresar el numero de la orden de compra que se desea modificar y digitar
enter.

El sistema mostrara automaticamente los productos que se realizaron en la orden de
compra, y preguntara si desea anularlo si o no. Al responder la pregunta desea
anularlo SI el sistema borra este documento.

Al responder desea anularlo NO permite repasar el documento y realizar diferentes
tipos de modificaciones como cantidad, valor , producto etc.




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RECUERDE: La opcion de cantidad entregada, valor entregado, documento y fecha
de entrega , lo muestra sin informacion en el caso de que la orden de compra, no
este siendo cruzada con otro documento ( Nota de Entrada – Registro de compra).




Al finalizar de repasar el documento el sistema                       realizara     los   cambios
correspondientes a la respectiva orden de compra.


3.3.5 NOTA DE ENTRADA




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Después de elaborada la orden de compra y aceptada, recibimos nuestra mercancía
y procedemos a realizar el ingreso a inventarios a través de la nota de entrada.


Documento                     Documento             Efecto en el inventario
NOTA   DE                     REGISTRO DE           La nota de entrada              ingresa   el
                CON Cruce
ENTRADA                       COMPRA                inventario
NOTA   DE                                           La nota de entrada              ingresa   el
                SIN Cruce
ENTRADA                                             inventario


Nota de entrada sin cruce: Se utiliza para elaborar entradas por motivos como:
Devoluciones en ventas (opcional), Ajustes físicos de inventarios, intercambios de
mercancía, obsequios recibidos, traslados de mercancía (puntos distribuidos).

Es un documento contable que alimenta directamente el inventario cuando esta
cruza o no con el registro de compras.

RECUERDE: La nota de entrada es un documento excluyente con respecto al
registro de compras y a la orden de compra, es decir, si por organización de los
documentos al interior de la compañía no se manejan notas de entrada y/u ordenes
de compra, se pueden omitir y solo elaborar el registro de compras. Haciendo la
salvedad que en la definición del registro de compras no se debe indicar cruce con
nota de entrada, para que directamente afecte los inventarios.

Si la empresa define que el procedimiento de compras será elaborando una
nota de entrada y esta cruzando con el registro de compras, SIEMPRE
deberá hacerse de esta forma.


      ELABORACION DE NOTA DE ENTRADA

Para elaborar una nota de entrada en SIIGO se debe ingresar a la opción de Menu
principal – Elabora documentos – Notas – Documentos notas.




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Se debe elegir el tipo de entrada a utilizar.




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Al ingresar a elaborar la orden de compra el sistema preguntas los siguientes
campos:

       CAMPOS GENERALES

Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración de la entrada.

Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con

       permite consultarlos.

Nit: Se debe ingresar el nit o c.c del tercero al cual se vaya a ingresar la entrada.

Nombre: El sistema trae automáticamente el nombre del tercero que este amarrado
al nit antes digitado.


RECUERDE: El sistema permite crearlo directamente en la elaboración de la orden
de compra, solamente digitando el numero de nit o c.c. del tercero, y colocándole los

datos principales, si ya esta creado se puede llamar con la tecla                    de consulta.

Vendedor: Se digitara el codigo de algun vendedor de la compañía. Es de carácter
informativo.




                                                                                                    54
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CAMPOS DE TRANSACCIONES:

Producto: Se debe incluir el producto que se va a comprar, para esto el sistema

permite consultar los productos que están creados con la tecla      y al activar esta
opcion encontraremos diferentes formas de identificar la búsqueda como vemos en la
siguiente tabla.


                Búsqueda por descripción

                Búsqueda por producto

                Búsqueda por referencia de fabrica

                Búsqueda por codigo de barras

                Búsqueda por marca

                Mostrar todos los productos activos e inactivos

                Conmutar tercera columna entre: REFERENCIA / COD. B


Con la tecla de funcion F7 permite cambiar la búsqueda por código, referencia,
código de barras o cuenta contable en el caso que no se manejen productos en la
empresa.

Centro de costo: Se debe incluir el codigo de centro de costo a donde se
ingresaran los productos.

Nit: Traera automáticamente con enter el nit anteriormente digitado.




                                                                                    55
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Producto: El sistema traera el producto anteriormente digitado.

Bodega: Se debe incluir el codigo de la bodega a donde ingresaran las respectivas
cantidades de producto.

Cantidad: Se debe colocar el numero de unidades a dar entrada.

                                                                                    56
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Valor:   Se debe digitar el valor total de las cantidades ingresadas.


RECUERDE: La nota de entrada se valorizara o no dependiendo si el parámetro de
definición de documentos cruce o no cruce con el registro de compra, según vemos
en el siguiente recuadro:


  Documento                       Documento         Valorización
                                                    La nota de entrada ingresa sin
  NOTA   DE                       REGISTRO
                  CON Cruce                         valores.    Afectara a nivel de
  ENTRADA                         DE COMPRA
                                                    cantidades
  NOTA   DE                                         La    nota  de    entrada ingresa
                  SIN Cruce
  ENTRADA                                           valorizada.


Al terminar de ingresar cada uno de los productos de la nota de entrada debe grabar

con la tecla



Por ultimo el sistema pregunta si el documento esta correcto.




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El sistema traerá automáticamente el número de la nota de entrada si la numeración
está parametrizada como automática, de lo contrario pedirá el consecutivo.




El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión, o si
se prefiere ignorarla.


                                                                                     58
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      Cuando se desea ignorar la impresión



      Cuando se desea imprimir directamente



      Cuando se desea tener una vista preliminar del documento



En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedirá un

comentario, para pasar con el icono




                                                                                    59
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3.3.6 NOTA DEBITO


La Nota Debito es un documento contable el cual es utilizado para registrar
diferentes contabilizaciones que afecten las cuentas por pagar, impuestos,
inventarios etc.

Se utiliza cuando la empresa necesita realizar diferentes tipos de registros como
castigo de cuentas por pagar, descuentos no registrados en la compra, ect, ademas
para hacer las respectivas devoluciones de facturas de compra.

Para la elaboracion de la Nota Debito se debe ingresar a la opcion de Documentos-
Notas – Documentos Notas – Nota Debito




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Al ingresar al documento Nota Debito el sistema muestra la siguiente pantalla




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       CAMPOS GENERALES :

Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración de la Nota Debito

Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con F2

o       permite consultarlos

Nit: Se debe ingresar el nit o c.c del tercero al cual se le elabora la Nota Debito. El
sistema permite crearlo directamente en la elaboración de la Nota Debito, solamente
digitando el numero del tercero, y colocándole los datos principales, si ya esta creado
se puede llamar con la tecla de función F2 (alfabéticamente) F3 (numéricamente) o




Nombre: El sistema trae automáticamente el nombre del tercero que este amarrado
al nit antes digitado

Vendedor: Se debe colocar el código del vendedor , con F2 o binoculares permite
consultar

       CAMPOS DE TRANSACCIONES:

Producto o Cuenta: se debe colocar el codigo del producto , para esto el sistema
permite consultar los productos que están creados con las teclas de funcion F2
(alfabéticamente), F3 (numéricamente),F4(Referencia de fabrica), F5 (codigo de
barras) o Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a

manejar, con F2 o        permite consultarlos y al activar esta opcion encontraremos
diferentes formas de identificar la búsqueda como vemos en la siguiente tabla.


                Búsqueda por descripción

                Búsqueda por producto

                Búsqueda por referencia de fabrica

                Búsqueda por codigo de barras

                Búsqueda por marca

                Mostrar todos los productos activos e inactivos

                Conmutar tercera columna entre: REFERENCIA / COD. B




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Centro de Costo: Con la tecla de funcion F2 (permite consulta) o     . Con enter
el sistema trae el centro de costo ingresado en los campos generales
Nit: Con la tecla de funcion F2 (alfabeticamente) o F3 (numericamente)permite

consulta       . Con enter el sistema trae el Nit ingresado en los campos generales

Descripción : El sistema trae automáticamente el nombre del producto o la cuenta
contable

Debito/Credito: Se debe indicar la naturaleza del movimiento




Datos Generales: Esta opcion se genera solamente si la cuenta que se esta
utilizando en su creacion tiene detalle de por cobrar o por pagar.

En esta opcion se debe colocar el numero de la factura o registro de compra que se
desea afectar, para esto el sistema pide tipo de de documento (P), numero del tipo
(001), numero de la factura y numero de vencimiento. Con F2 el sistema permite

consultar los documentos pendientes de pago con los binoculares                     .


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NOTA: Los campos de bodega y cantidad solamente los pide siempre y cuando no
se esta afectando una cuenta contable, si no un producto

Bodega: Se debe ingresar el codigo de la bodega que se afecta en el movimiento en
el caso que se este utilizando un producto. Con la tecla de funcion F2 (permite

consulta) o       .

Cantidad: Se debe colocar el numero de unidades que se afecten en la Nota Debito
siempre y cuando se este utilizando un producto




RECUERDE: AL TERMINAR DE INGRESAR LA INFORMACION DE CADA UNA
DE LAS CUENTAS O DE LOS PRODUCTOS DE LA NOTA CREDITO SE DEBE

GRABAR CON LA TECLA DE FUNCION F1 O CON EL ICONO                                .

Por ultimo el sistema pregunta si el documento esta correcto




                                                                                    65
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El sistema traera automaticamente el numero de la nota debito si la numeracion esta
parametrizada como automatica, en caso contrario pedira el concecutivo




El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión, o si
se prefiere ignorarla.




      Cuando se desea ignorar la impresión



      Cuando se desea imprimir directamente



      Cuando se desea tener una vista preliminar del documento




                                                                                     66
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En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedirá un

comentario, para pasar con el icono




      COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE LA NOTA DEBITO


Para verificar la contabilizacion de la Nota Debito, se debe ingresar a la opcion de
Contabilidad-Generacion de Comprobantes- Entrada de Comprobantes




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Se debe indicar el tipo del documento (D) y numero con el cual fue actualizado, en
esta opcion el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero la Nota
Debito.




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 TALLER PROCESO DE COMPRAS
       SIIGO ESTÁNDAR
          WINDOWS




                                               4

                                                                                    69
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                                       4. TALLER



Con el fin de optimizar los procesos, poder generar informes en forma rapida y veraz
y tener un control eficiente y eficaz en todas las operaciones comerciales de la
compañía, por medio de este proceso se tendran todas las herramientas necesarias
para registrar toda transaccion comercial con los proveedores de la empresa.


4.1 ELABORACION DE REGISTRO DE COMPRA DE INVENTARIOS.


Para elaborar el registro de compras de inventarios en SIIGO se debe ingresar a la
opción de Documentos – Registro de Compra

Se debe elegir el tipo de compra a utilizar, seleccionaremos la P - 001

Al ingresar a elaborar el registro de compras el sistema preguntas los siguientes
campos:


CAMPOS GENERALES :


Fecha:                       2004/01/28
Nit:                         864.524.957                           F2 consulta
Fra Nro.                     001 – 5724
Nombre:                      Proveedor Prueba Ltda
Centro de Costo:             0001                                  F2 consulta
Fecha:                       2004/01/28


CAMPOS DE TRANSACCIONES:

Con la informacion de la tabla, adquirir los siguientes productos:

Producto            Cent.    Bodega      Cant          Vlr. Unit        Porc Desc   Porc Ret
                    Costo
Telev. Sony 20      0001     0001        50 unid       $600.000         2%          3.5%
Pulg.
Telev. Sony 40      0001     0001        45 unid       $1.500.000                   3.5%
Pulg.
D.V.D               0001     0001        35 unid         $280.000       5%          3.5%
Samsumg




                                                                                           70
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NOTA: AL TERMINAR DE INGRESAR CADA UNO DE LOS PRODUCTOS DE LA
FACTURA SE DEBE GRABAR CON LA TECLA DE FUNCION F1 O CON EL ICONO

DE BANDERA


EL SISTEMA MOSTRARA LOS VALORES TOTALES DE LOS DESCUENTOS
CALCULADOS PRODUCTO POR PRODUCTO Y LOS CARGOS, LOS CUALES SI
NO TIENEN ALGUNA MODIFICACION SE DEBEN REPASAR CON ENTER


Forma de Pago: Se debe escoger la forma de pago que se vaya a utilizar, con F2
consulta y se tomara proveedores nacionales.

Vencimiento: se debe colocar el numero de vencimiento

Fecha de Vencimiento: se debe colocar la fecha de vencimiento 2004/02/28

Valor : se debe colocar el valor a pagar el primer vencimiento

Por ultimo el sistema pregunta si el documento esta correcto

El sistema traera automaticamente el numero de la factura si la numeracion esta
parametrizada como automatica, en caso contrario pedira el concecutivo


En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedira un
comentario , para pasar con la tecla de funcion F1

Digitar en el comentario que esta factura es de pago obligatorio al proveedor prueba.

El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión, o si
se prefiere ignorarla y la enviaremos a vista preliminar.




      Cuando se desea ignorar la impresión



      Cuando se desea imprimir directamente



      Cuando se desea tener una vista preliminar del documento


4.2 VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE UNA FACTURA




                                                                                     71
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Para verificar la contabilizacion de una factura, se debe ingresar a la opcion de
Contabilidad-Generacion de Comprobantes- Entrada de Comprobantes

Se debe indicar el tipo del documento (P) y numero con el cual fue actualizado, en
esta opcion el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero la
factura

Llame el numero de la factura que acabo de grabar.

Despues de analizar este documento se debe colocar la opcion de Ignorar


4.3 ELABORACION DEL COMPROBANTE DE EGRESO


Para la elaboracion del Comprobante de Egreso se debe ingresar a la opcion de
Documentos – Comprobante de Egreso – Cheque

Se debe elegir el tipo de egreso que se desea elaborar

Al ingresar a elaborar el comprobante de egreso el sistema pregunta los siguientes
campos:


CAMPOS GENERALES :


Fecha:                            2004/01/31
Cuenta:                           1110050100                       Bancos
Centro de Costo:                  0001                             F2- Consulta
Cheque:                           111520
Nit:                              864.524.957                      F2- Consulta
Nombre:                           Proveedor prueba ltda


SIIGO en el Comprobante de Egreso permite trabajar dos tipos de contabilizaciones
que son:

      Contabilizacion Tipo P
      Contabilizacion Tipo O


Contabilizacion Tipo P:       Esta opcion se utiliza para que el sistema traiga
automaticamente cada una de las facturas que esten pendientes por pagar por parte
de la empresa a los respectivos proveedores. Cada una de estas facturas el sistema
las muestra por orden de vencimiento automaticamente digitando la tecla enter.


NOTA: CON LA TECLA DE FUNCION F9 EL SISTEMA PERMITE PASAR DE UNA
FACTURA A OTRA , YA QUE EN LA MAYORIA DE OCASIONES NO SE CANCELAN
TODAS LAS FACTURAS

                                                                                    72
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Debemos cancelar la factura anteriormente elaborada.

COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DEL COMPROBANTE DE EGRESO

Para verificar la contabilizacion del comprobante de egreso, se debe ingresar a la
opcion de Contabilidad-Generacion de Comprobantes- Entrada de Comprobantes

Se debe indicar el tipo del documento (G) y numero con el cual fue actualizado, en
esta opcion el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero el
comprobante de egreso. Debemos llamar el egreso anteriormente contabilizado.

Despues de analizar este documento se debe colocar la opcion de Ignorar


4.3 ELABORACION DE EL REGISTRO DE COMPRA DE SERVICIOS


Para elabora el registro de compra en SIIGO se debe ingresar a la opción de
Documentos – Registro de Compras

Se debe elegir el tipo de factura a utilizar

Seleccionaremos el documento P – 002

Al ingresar a elaborar la factura el sistema preguntas los siguientes campos:


CAMPOS GENERALES :


Fecha:                       2004/01/20
Nit:                         800.123.454                           F2 consulta
Fra Nro.                     001 – 1025
Nombre:                      Textiles Cortes % Cia
Centro de Costo:             0001                                  F2 consulta
Fecha:                       2004/01/20


CAMPOS DE TRANSACCIONES:


Con la tecla de funcion F7 , permite cambiar de producto a cuenta contable




                                                                                    73
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CUENTA            CENT. COST          VLR TOTAL            PORC DESC.               IVA
171020              0001              $1.000.000           10%                       16%


NOTA: AL TERMINAR DE INGRESAR CADA UNO DE LAS CUENTAS LA
FACTURA SE DEBE GRABAR CON LA TECLA DE FUNCION F1 O CON EL ICONO

DE BANDERA

EL SISTEMA MOSTRARA LOS VALORES TOTALES DE LOS DESCUENTOS CALCULADOS
CUENTA POR CUENTA Y LOS CARGOS, LOS CUALES SI NO TIENEN ALGUNA
MODIFICACION SE DEBEN REPASAR CON ENTER

Forma de Pago: Se debe escoger la forma de pago que se vaya a utilizar, con F2
consulta

Escoger la forma de pago proveedores nacionales.

Vencimiento: se debe colocar el numero de vencimiento

Fecha de Vencimiento: se debe colocar la fecha de vencimiento 2004/02/20

Valor : se debe colocar el valor a pagar el primer vencimiento

Por ultimo el sistema pregunta si el documento esta correcto

El sistema traera automaticamente el numero de la factura si la numeracion esta
parametrizada como automatica, en caso contrario pedira el concecutivo

En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedira un
comentario , para pasar con la tecla de funcion F1

Ver la factura a vista preliminar.

Para salir de esta opcion se debe digitar la tecla ESC (Escape)

4.4 VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE UNA FACTURA

Para verificar la contabilizacion de una factura , se debe ingresar a la opcion de
Contabilidad-Generacion de Comprobantes- Entrada de Comprobantes

                                                                                           74
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Se debe indicar el tipo del documento (P) y numero con el cual fue actualizado, en
esta opcion el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero la
factura. Llame el numero de registro de compras que acabo de grabar.

Despues de analizar este documento se debe colocar la opcion de Ignorar


4.5 ELABORACION DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE SERVICIOS


Para la elaboracion del Comprobante de Egreso se debe ingresar a la opcion de
Documentos – Comprobante de Egreso

Se debe elegir el tipo de egreso que se desea elaborar

Al ingresar a elaborar el recibo de caja el sistema pregunta los siguientes campos:

CAMPOS GENERALES:


Fecha:                            2004/01/31
Cuenta:                           1110050100                       Bancos
Centro de Costo:                  0001                             F2- Consulta
Cheque:                           111521
Nit:                              800.123.454                      F2- Consulta
Nombre:                           Textiles Cortes % Cia


SIIGO en el Comprobante             de   Egreso Caja permite          trabajar dos   tipos de
contabilizaciones que son:

      Contabilizacion Tipo P
      Contabilizacion Tipo O

Utilizaremos el tipo de Contabilizacion tipo P

Donde debe llamar la factura pendiente por pagar que acabamos de realizar.

Contabilizacion Tipo O: Esta opcion se utiliza cuando se necesita realizar dentro
del recibo de Caja contabilizaciones como : descuentos comerciales condicionados,
intereses por mora, impuestos ect. Para esto el sistema pregunta la cuenta contable
que se desea utilizar con F2 Alfabeticamente – F3 numericamente consulta.

Para grabar el documento con la tecla de funcio F1 o el Icono de banderita

El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión ,
vista preliminar, por verificar el documento en vista preliminar.




                                                                                           75
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COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DEL COMPROBANTE DE EGRESO

Para verificar la contabilizacion del Comprobante de Egreso, se debe ingresar a la
opcion de Contabilidad-Generacion de Comprobantes- Entrada de Comprobantes

Se debe indicar el tipo del documento (G) y numero con el cual fue actualizado, en
esta opcion el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero el
Egreso.

Llame el numero de egreso contabilizado.

Despues de analizar este documento se debe colocar la opcion de Ignorar

4.6 ELABORACION DE NOTA DE ENTRADA – CRUCE – FACTURA DE VENTA


Para poder cruzar la Nota de Entrada con el Registro de Compra se debe ingresar a
Contabilidad- Definicion de Documentos

Registro de compras




                                                                                    76
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Debe colocarse la letra: E
Obliga el cruce : SI




NOTA DE ENTRADA




Cruza con Fac. Compra /No cruza: C



                                                                                    77
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4.7 ELABORACION DE LA NOTA DE ENTRADA


Para la elaboracion de la Nota de Entrada se debe ingresar a la opcion de
Documentos- Notas – Documentos Notas


Se debe escoger el documento de nota de remision Tipo (E)


SE DEBEN DIGITAR LOS SIGUENTES CAMPOS GENERALES :

FECHA                                10/01/2004
NIT:                                80.800.900                     F2 Consulta
CENTRO DE COSTO                            0001                    F2 Consulta
NOMBRE                             MANUEL TORRES                   El programa lo muestra
VENDEDOR                                   0002                    F2 Consulta



CAMPOS DE TRANSACCIONES:

Con la informacion de la tabla , remisionar los siguientes productos (con F2 consulta
los productos):

Producto             Cent.        Bodega    Cant         Bodega        Deb/Cred
                     Costo
Lavadora Icasa       0001         0001      30 unid       0001           D
Telev. Sony 40       0001         0001      45 unid       0001           D
Pulg.
D.V.D Samsumg        0001         0001       15 unid      0001           D

RECUERDE: Los valores los vamos a dejar en ceros con el fin que seran
cargados con la factura de compra. Para esto digite la tecla F9 en la opcion
de valor por cada uno de los productos.


NOTA: AL TERMINAR DE INGRESAR CADA UNO DE LOS PRODUCTOS DE LA
NOTA DE REMISION SE DEBE GRABAR CON LA TECLA DE FUNCION F1 O CON

EL ICONO DE BANDERA

Por ultimo el sistema pregunta si el documento esta correcto



                                                                                            78
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Revisar el documento por vista preliminar.


4.8 VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE LA NOTA DE ENTRADA


Para verificar la contabilizacion de la Nota de Entrada, se debe ingresar a la opcion
de Contabilidad-Generacion de Comprobantes- Entrada de Comprobantes

Se debe indicar el tipo del documento (E) y numero con el cual fue actualizado, en
esta opcion el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero la Nota
de Entrada.

Llamar la Nota de Entrada elaborada anteriormente.



4.9 INFORMES DE NOTAS DE ENTRADA


Los siguientes son informes de las Notas de Entrada:

Inventarios-Control de Cruces Notas de Entrada-Pendiente por Producto
(pantalla): Este informe muestra las cantidades ingresadas vs lo Comprado

Para consultar el producto con la tecla de funcion F2 y llamar el producto Lavadora
Icasa

Para salir de esta opcion se debe digitar la tecla ESC (escape)

Inventarios-Control de Cruces Notas de Entrada - Pendiente por Proveedor
(pantalla): Este informe muestra las cantidades Ingresadas vs lo Facturado
discriminado por proveedor.

Se debe escoger el tercero con la tecla de funcion F2 consulta el señor Manuel
Torres.


4.10 ELABORACION DE EL REGISTRO DE COMPRAS CRUZANDO CON LA NOTA
DE ENTRADA


Para elabora la factura de compra en SIIGO se debe ingresar a la opción de
Documentos – Registro de compras

Se debe elegir el tipo de factura a utilizar, seleccióne P - 001

Al ingresar a elaborar la factura el sistema pregunta la Nota de Entrada, con F3
permite       consultar       la      Notas      pendientes      por       cruzar




                                                                                    79
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Se debe escoger la Nota de Entrada que se desea cruzar y digitar la tecla de funcion
F1 o la opcion Fin de Selección

Llame el numero de nota de entrada acabada de realizar.

Fecha: 31/01/2004 se digita enter

Repasar los datos de la nota de entrada y coloque los valores que desee.

Forma de Pago: Se debe escoger la forma de pago que se vaya a utilizar, con F2
consulta y verifique que se proveedores nacionales.

Vencimiento: se debe colocar el numero de vencimiento

Fecha de Vencimiento: se debe colocar la fecha de vencimiento 2004/02/28

Valor : se debe colocar el valor a pagar el primer vencimiento

Por ultimo el sistema pregunta si el documento esta correcto

El sistema traera automaticamente el numero de la factura si la numeracion esta
parametrizada como automatica, en caso contrario pedira el concecutivo


4.11 VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE LA FACTURA POR LA ENTRADA DE
COMPROBANTES.




                                                                                    80
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Llame la factura que acabo de elaborar.


4.12 ELABORACION DE ORDEN DE COMPRA – CRUCE – REGISTRO DE
COMPRAS

Para poder cruzar la Orden de Compra con el Registro de compras se debe ingresar a
Contabilidad- Definicion de Documentos

Registro de compras




Debe colocarse la letra: C
Obliga el cruce : SI




4.13 ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA


Para la elaboracion de la Orden de Compra se debe ingresar a la opcion de Ordenes
de Compra – Elaboracion de ordenes de compra

Se debe escoger la orden de compra

CAMPOS GENERALES :

FECHA                             05/01/2004
CENTRO DE COSTO                   0001                             F2 Consulta
FECHA ENTREGA                     10/01/2004
NIT                               800.100.204                      F2 Consulta


                                                                                    81
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NOMBRE                            Proveedor uno
VENDEDOR                          0001                             F2 Consulta
FORMA DE PAGO                     CREDITO 30-60 DIAS

Dirección- Ciudad-Teléfono: El sistema trae automáticamente estos datos si se
digitaron en la creación del tercero



CAMPOS DE TRANSACCIONES:

Con la informacion de la tabla, hacer la solicitud de los siguientes productos con F2
permite consultar los productos:


Producto            Cent.    Bodega      Cant          Vlr. Unit        Porc Desc
                    Costo
Telev. Sony 20      0001     0001        50 unid       $800.000
Pulg.
Telev. Sony 40      0001     0001        10 unid       $2.000.000       1%
Pulg.
D.V.D               0001     0001          2 unid        $280.000       10%
Samsumg


NOTA: AL TERMINAR DE INGRESAR CADA UNO DE LOS PRODUCTOS DE LA
COTIZACION SE DEBE GRABAR CON LA TECLA DE FUNCION F1 O CON EL

ICONO DE BANDERA


ZEL SISTEMA MOSTRARA LOS VALORES TOTALES DE LOS DESCUENTOS
CALCULADOS PRODUCTO POR PRODUCTO Y LOS CARGOS, LOS CUALES SI NO
TIENEN ALGUNA MODIFICACION SE DEBEN REPASAR CON ENTER

Por ultimo el sistema pregunta si el documento esta correcto le diremos que SI.

4.14 ELABORACION DE EL REGISTRO DE COMPRAS CON CRUCE DE ORDEN
DE COMPRA.


Para elabora la factura de compra en SIIGO se debe ingresar a la opción de
Documentos – Registro de compras

Se debe elegir el tipo de compra a utilizar. P - 001

Al ingresar a elaborar la factura el sistema pregunta la Orden de compra, con F3
permite    consultar   las    Ordenes     de  compra     pendientes  por   cruzar




                                                                                    82
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Se debe escoger la Orden de compra que se desea cruzar y digitar la tecla de funcion
F1 o la opcion Fin de Selección

Fecha: 31/01/2004 se degita enter

Se debe digitar con enter todos los campos , ya que el sistema al estar cruzando con
una Orden de compra trae automaticamente cada uno de los datos.

Al terminar de repasar cada uno de los campos de la factura , se debe digitar la
tecla de funcion F1 o el icono de banderita

EL SISTEMA MOSTRARA LOS VALORES TOTALES DE LOS DESCUENTOS CALCULADOS
PRODUCTO POR PRODUCTO Y LOS CARGOS, LOS CUALES SI NO TIENEN ALGUNA
MODIFICACION SE DEBEN REPASAR CON ENTER

Forma de Pago: Se debe escoger la forma de pago que se vaya a utilizar, con F2
consulta seleccionaremos la de proveedores nacionales.


Vencimiento: se debe colocar el numero de vencimiento

Fecha de Vencimiento: se debe colocar la fecha de vencimiento 2004/02/28

Valor : se debe colocar el valor a pagar para el primer vencimiento

Por ultimo el sistema pregunta si el documento esta correcto


4.15 VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE UNA FACTURA


Para verificar la contabilizacion de una factura, se debe ingresar a la opcion de
Contabilidad-Generacion de Comprobantes- Entrada de Comprobantes



                                                                                    83
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Se debe indicar el tipo del documento (P) y numero con el cual fue actualizado, en
esta opcion el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero la
factura

Llame la factura que acabo de elaborar.

Despues de analizar este documento se debe colocar la opcion de Ignorar




                                                                                    84
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  • 1. SIIGO ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION PROCESO DE COMPRAS 4
  • 2. SIIGO Dejando huella........... TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCION ...................................................................................................... 3 2. GESTION DE CLIENTES ...................................... ¡Error! Marcador no definido. 2.1 OBJETIVOS .......................................................... ¡Error! Marcador no definido. 2.2 PARAMETRIZACION GENERAL ........................ ¡Error! Marcador no definido. 2.2.1 CAMPOS PARAMETRIZABLES ...................... ¡Error! Marcador no definido. 2.2.2 CAMPOS LIBRES ............................................. ¡Error! Marcador no definido. 2.3 PARAMETRIZACION DE GESTION .................. ¡Error! Marcador no definido. 2.3.1 PROSPECTOS ................................................. ¡Error! Marcador no definido. 2.3.2 CONTACTOS.................................................. ¡Error! Marcador no definido. 2.3.3 SEGUIMIENTOS ............................................ ¡Error! Marcador no definido. 2.3.4 COTIZACIONES/VENTAS............................ ¡Error! Marcador no definido. 2.3.5 INFORMES ..................................................... ¡Error! Marcador no definido. 2.4 ADMINISTRACION DE PROSPECTOS............. ¡Error! Marcador no definido. 2.5 ADMINISTRACION DE SEGUIMIENTOS ........ ¡Error! Marcador no definido. 2.5.1 SEGUIMIENTOS: ........................................... ¡Error! Marcador no definido. 2.5.2 COTIZACIONES / VENTAS.......................... ¡Error! Marcador no definido. 2.6 PRESUPUESTO DE GESTION ............................ ¡Error! Marcador no definido. 2.6.1 PRESUPUESTO DE SEGUMIENTOS: ......... ¡Error! Marcador no definido. 2.6.2 PRESUPUESTO DE VENTAS ....................... ¡Error! Marcador no definido. 2.7 INFORMES ............................................................... ¡Error! Marcador no definido. 2.7.1 INFORMES ESTRATEGICOS ....................... ¡Error! Marcador no definido. 2.7.2 INFORMES DE EFECTIVIDAD.................... ¡Error! Marcador no definido. 2.7.3 INFORMES DE CUMPLIMIENTO ............... ¡Error! Marcador no definido. 2.7.4 OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS ................. ¡Error! Marcador no definido. 2.7.5 INFORMES DE SEGUIMIENTO ................... ¡Error! Marcador no definido. 2.7.6 INFORMES GENERALES ................................. ¡Error! Marcador no definido. 3.1 CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE COMPRAS ......................................... 4 3.2 REQUERIMIENTOS ANTES DE INICIAR EL PROCESO .................................. 5 1 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 3. SIIGO Dejando huella........... 3.3 DOCUMENTOS ....................................................................................................... 6 3.3.1 REGISTRO DE COMPRAS.............................................................................. 6 3.3.2 COMPROBANTE DE EGRESO – CHEQUE ................................................ 26 3.3.3 MANEJO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES ........................................... 35 3.3.4 ORDEN DE COMPRA.................................................................................... 42 3.3.5 NOTA DE ENTRADA .................................................................................... 51 3.3.6 NOTA DEBITO ............................................................................................... 60 4. TALLER .................................................................................................................... 70 4.1 ELABORACION DE REGISTRO DE COMPRA DE INVENTARIOS................ 70 4.2 VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE UNA FACTURA .............................. 71 4.3 ELABORACION DEL COMPROBANTE DE EGRESO ....................................... 72 4.3 ELABORACION DE EL REGISTRO DE COMPRA DE SERVICIOS ................ 73 4.4 VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE UNA FACTURA .............................. 74 4.5 ELABORACION DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE SERVICIOS ........... 75 4.6 ELABORACION DE NOTA DE ENTRADA – CRUCE – FACTURA DE VENTA ....................................................................................................................................... 76 4.7 ELABORACION DE LA NOTA DE ENTRADA ................................................... 78 4.8 VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE LA NOTA DE ENTRADA ............... 79 4.9 INFORMES DE NOTAS DE ENTRADA .............................................................. 79 4.10 ELABORACION DE EL REGISTRO DE COMPRAS CRUZANDO CON LA NOTA DE ENTRADA ................................................................................................... 79 4.11 VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE LA FACTURA POR LA ENTRADA DE COMPROBANTES. ................................................................................................ 80 4.12 ELABORACION DE ORDEN DE COMPRA – CRUCE – REGISTRO DE COMPRAS .................................................................................................................... 81 4.13 ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA ................................................ 81 4.14 ELABORACION DE EL REGISTRO DE COMPRAS CON CRUCE DE ORDEN DE COMPRA. ............................................................................................................... 82 4.15 VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE UNA FACTURA ........................... 83 2 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 4. SIIGO Dejando huella........... 1. INTRODUCCION En la presente cartilla queremos mostrar como la gestion en las empresas es hoy en dia el motor fundamental en el desarrollo del negocio en donde el modulo de gestión de Clientes le permite a las empresas desarrollar estrategias comerciales para nichos específicos de mercado, al contar con la información detallada del comportamiento tipo de segmentos de clientes potenciales, que están agrupados de acuerdo al sector y subsector en que se encuentran, actividad económica a que pertenecen, ubicación geográfica, tamaño de empresa, numero de empleados que tiene, tipo de contribuyente y medios de prospectación, entre otros. Ademas veremos el proceso de compras a partir de dos premisas o requerimientos como son la definicion de los documentos y la definicion de catalogos (creacion de productos y terceros) se elaboran los documentos relacionados en el proceso de compras. Existe cruce entre los documentos de compras, con el fin de mostrar que efecto tiene en el inventario y para que sirve, y finalmente nos permitira conocer el proceso de compras de inventarios, servicios y los diferentes pagos respectivos. 3 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 5. SIIGO Dejando huella........... 3. PROCESO DE COMPRAS A partir de dos requerimientos como son la definición de los documentos y la definición de catálogos (creación de productos y terceros) se elaboran los documentos relacionados al proceso de compras a partir de los cuales se pueden generar y analizar informes de verificación y gestión. Al final de este proceso tendrá las herramientas necesarias para registrar toda transacción comercial con los proveedores de la empresa. 3.1 CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE COMPRAS  Optimizar el proceso de compras desde el recibo de la mercancía hasta la contabilización de todos los impuestos y cuentas por pagar que se causan con dicha transacción comercial.  Identificar los diferentes documentos que existen al interior del movimiento de compras de la empresa y de esta forma conocer todos los posibles cruces entre ellos y así utilizar el más adecuado para las necesidades de la compañía.  Conocer los efectos a nivel de inventarios con cada uno de los documentos que se trabajen.  Controlar el movimiento del inventario entradas / salidas.  Determinar el procedimiento a seguir después de la compra para su respectivo pago.  Tomar decisiones con base en los informes que genera el sistema. 4 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 6. SIIGO Dejando huella........... BENEFICIOS Con las transacciones comerciales registradas en el sistema se puede controlar el movimiento de las mismas así:  Movimiento de productos (cuando se ha comprado, a cuales proveedores)  Movimiento por documento  Unidades compradas y unidades pendientes por recibir  Análisis de existencias  Estadísticas de producto por proveedor  Auxiliar de compras  Estado de cuenta del proveedor  Proyección de vencimientos  Análisis de las compras a proveedores 3.2 REQUERIMIENTOS ANTES DE INICIAR EL PROCESO Se debe tener definidos los siguientes parámetros para poder realizar de forma efectiva tanto el proceso de compras como el proceso de pagos: Definición de documentos: Según el tipo de ente económico y actividad comercial es importante definir el ciclo de los documentos internos a utilizar tales como orden de compra, nota de entrada, registro de compras, nota debito, nota de producción, nota de traslado y comprobante de egreso; de tal manera que en un momento dado se identifique que documentos se utilizarán dentro de este proceso. Se deben tener previamente creados estos tipos de documento con las cuentas y características respectivas, indicando los cruces a utilizar de acuerdo con la explicación que se dará más adelante sobre estos cruces. Cuentas contables: Estas son las cuentas que deben estar previamente creadas: 5 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 7. SIIGO Dejando huella...........  Inventarios  Compras y servicios  Descuentos  Descuentos comerciales en compras  Retefuente  Cargos  Fletes  Seguros  Iva  Impuestos  Iva  Ica  Proveedores y cuentas por pagar  Formas de pago  Proveedores nacionales  Proveedores del exterior  Anticipo a proveedores Productos: Se deben haber creado las tablas de inventarios para la clasificación de los productos, así como todos los productos necesarios desde materia prima, producto en proceso y producto terminado. Proveedores: Al momento de realizar cualquier registro se debe identificar al proveedor, aunque es posible crearlo al elaborar el documento en caso de no existir previamente en el catálogo de terceros. Formas de pago: Corresponden a la contra partida utilizada en la contabilización del documento. Las más importantes son:  Proveedores nacionales  Proveedores del exterior  Anticipo a proveedores  Bancos 3.3 DOCUMENTOS 3.3.1 REGISTRO DE COMPRAS Es un documento por medio del cual se registran todas las compras y/o adquisición de productos, bienes o servicios, es decir, la causación de toda transacción comercial como son: compras de materia prima, servicios de mantenimiento, compra de maquinaria y equipos, etc. El efecto en el inventario depende de la parametrización del documento y del cruce que se haya colocado en su creación. A continuación se explican los diferentes cruces que se pueden realizar y su efecto en la contabilidad. 6 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 8. SIIGO Dejando huella...........  CRUCES EN SIIGO ESTANDAR El REGISTRO DE COMPRAS en un SIIGO ESTANDAR puede cruzar directamente con: Documento Documento Efecto en el inventario ORDEN DE El registro de compras ingresa el COMPRAS Cruce COMPRA inventario La nota de entrada ingresa el COMPRAS Cruce N. ENTRADA inventario El registro de compras ingresa el COMPRAS SIN CRUCE inventario  REGISTRO DE COMPRA – ORDEN DE COMPRA: El registro de compras ingresa el inventario tanto en cantidades como en valores y realiza las demás contabilizaciones como proveedores, inventarios, IVA, descuentos en ventas y otros cargos, etc. ya que la orden de compra es un documento extracontable.  REGISTRO DE COMPRA – NOTA DE ENTRADA: La nota de entrada ingresa el inventario en cantidades y es un documento contable ya que afecta directamente los inventarios, y el registro de compras contabiliza las cuentas por pagar, IVA, descuentos en compras y otros cargos, etc. Estos cruces se definen en la creación del documento Contabilidad- Definición de Documentos. Para que el registro de compra cruce directamente con la nota de entrada se marca (E) dentro de la definición de documentos. Para que el registro de compra cruce directamente con la orden de compra se marca (C) dentro de la definición de documentos. Para que el registro de compra no cruce con ningún documento se debe marcar N dentro de la definición de documentos. RECUERDE: La pregunta obliga cruce se activará siempre y cuando el documento esté cruzando con otro. Si la respuesta es positiva cada vez que se elabore un registro de compra deberá existir el documento que lo anteceda (una nota de entrada o con un registro de compra)  ELABORACIÓN DEL REGISTRO DE COMPRA  REGISTRO DE COMPRAS DE INVENTARIOS 7 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 9. SIIGO Dejando huella........... La factura o registro de compra es un documento contable en el cual se registra la factura de compra que el proveedor nos entrega cuando se realiza la transacción comercial de compra de inventarios o causación de gastos. Para elaborar el registro de compra de inventarios en SIIGO se debe ingresar a la opción Elaboración de documentos – Registro de compra. Se debe elegir el tipo de registro de compra a utilizar. Al ingresar a elaborar el registro de compra el sistema preguntas los siguientes campos:  CAMPOS GENERALES 8 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 10. SIIGO Dejando huella........... Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración del registro de compras. Nit: Se debe ingresar el Nit o CC del tercero al cual se vaya a ingresar el registro de compras. RECUERDE: El sistema permite crearlo directamente en la elaboración de la factura, solamente digitando el numero de nit o c.c. del tercero, y colocándole los datos principales, si ya esta creado se puede llamar con la tecla Factura Nro: En el primer recuadro es para incluir algun prefijo que tenga la factura del respectivo proveedor, y en el segundo recuadro se incluira el numero de la respectiva factura que ha sido emitida por el proveedor. Nombre: El sistema trae automáticamente el nombre del tercero que este amarrado al nit antes digitado. Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con permite consultarlos. Fecha: En esta opcion se digitara la fecha con la cual viene emitida la respectiva factura de compra por parte de el proveedor.  CAMPOS DE TRANSACCIONES Producto: Se debe incluir el producto que se va a comprar, para esto el sistema permite consultar los productos que están creados con la tecla y al activar esta opción encontraremos diferentes formas de identificar la búsqueda como vemos en la siguiente tabla. Búsqueda por descripción Búsqueda por producto 9 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 11. SIIGO Dejando huella........... Búsqueda por referencia de fábrica Búsqueda por código de barras Búsqueda por marca Mostrar todos los productos activos e inactivos Conmutar tercera columna entre: REFERENCIA / COD. B Con la tecla de función F7 permite cambiar la búsqueda por código, referencia, código de barras o cuenta contable en el caso que no se manejen productos en la empresa. Centro de costo: Se debe incluir el codigo de centro de costo a donde se quiere ingresar el valor de la transaccion de el producto seleccionado. Bodega: Se debe incluir el codigo de la bodega de donde se va a ingresar el respectivo producto, con consulta. Nit: El sistema traera automaticamente el numero y nombre del proveedor el cual ingresamos en el encabezado. Descripción: El sistema trae automáticamente el nombre del producto o de la cuenta contable según sea el caso. Cuadro informativo: Este cuadro traera automaticamente y de manera informativa el costo promedio unitario del producto seleccionado, el ultimo valor de compra y cuantas cantidades se encuentran en bodegas. Cantidad: Se debe colocar el numero de unidades a ingresar. 10 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 12. SIIGO Dejando huella........... Valor total: Se debe colocar el valor total de las cantidades que se estan ingresando. Porcentaje de Descuento: Permite colocarle un porcentaje de descuento, si parametrizo en el momento de la creación de el registro de compra Valor del descuento: Permite colocarle un valor en el descuento, si parametrizo en el momento de la creación de el registro de compra. Porcentaje de retencion: Permite colocarle un porcentaje de retencion, si parametrizo en el momento de la creación de el registro de compra. Porcentaje Cargo: Permite colocarle el porcentaje de un cargo, si parametrizo en el momento de la creación de el registro de compras. Valor del cargo: Permite colocarle un valor en un cargo, si parametrizo en el momento de la creación de el registro de compras. Porcentaje de iva: Permite colocarle el porcentaje del iva de el respectivo producto o servicio que se haya adquirido. Valor del iva: El sistema calcula automaticamente el valor del iva al digitarle el porcentaje. 11 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 13. SIIGO Dejando huella........... RECUERDE: Al terminar de ingresar cada uno de los productos de la factura se debe grabar con la tecla El sistema mostrara en la parte derecha los valores totales de los descuentos calculados producto por producto y los cargos, los cuales si no tienen alguna modificacion se deben repasar con enter. En la parte inferior de la pantalla se incluiran los descuentos y cargos en donde la base de calculo sera subtotal o valor bruto. RECUERDE: Esta opcion aplicaria siempre y cuando todos los productos o servicios que se adquieren tengan la misma tarifa de iva, el mismo porcentaje de retencion y el mismo porcentaje de descuento. Tipo de documento: Aparecera la letra (P) automaticamente, ya que estamos trabajando la factura o registro de compras. 12 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 14. SIIGO Dejando huella........... Numero de tipo de documento: Aparecera automaticamente el numero de tipo de documento con el cual se ha ingresado a elaborar el registro de compras. Si se desea incluir el prefijo de la compra se podra incluir con el fin que salga impreso. Numero de documento: Aparecera automaticamente el numero de la factura de mi proveedor que fue incluiro en el campo Factura Nro. Vencimiento: se debe colocar el numero de vencimiento Forma de Pago: Se debe escoger la forma de pago que se vaya a utilizar, con consulta. De todas formas el sistema traera automaticamente la que se haya definido en la apertura del proveedor. 13 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 15. SIIGO Dejando huella........... Fecha de Vencimiento: se debe colocar la fecha de vencimiento Valor: se debe colocar el valor el valor a pagar el primer vencimiento o si es en una sola cuota se tomara el valor total. 14 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 16. SIIGO Dejando huella........... Por ultimo el sistema pregunta si el documento esta correcto El sistema traera automaticamente el numero de la factura si la numeracion esta parametrizada como automatica, en caso contrario pedira el concecutivo. El sistema inmediatamente comenzara a contabilizar el respectivo registro de compras. Al actualizar el documento, el sistema pregunta si se quiere enviar el documento a impresión o no. 15 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 17. SIIGO Dejando huella........... Cuando se desea ignorar la impresión. Cuando se desea imprimir directamente. Cuando se desea tener una vista preliminar del documento. En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedirá un comentario, para pasar con la tecla de función F1 o  COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE UN REGISTRO DE COMPRAS 16 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 18. SIIGO Dejando huella........... Para verificar la contabilización de un registro de compras, se debe ingresar a la opción de Contabilidad - Generación de Comprobantes - Entrada de Comprobantes y se debe indicar el tipo y número del documento con el cual fue actualizado.  REGISTRO DE COMPRAS DE OTRAS CAUSACIONES (SERVICIOS) Para elaborar el registro de compra de un servicio se debe ingresar a la opción Elaboración de documentos – Registro de compra. Se debe elegir el tipo de registro de compra a utilizar. 17 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 19. SIIGO Dejando huella........... Al ingresar a elaborar el registro de compra de causaciones o servicios el sistema preguntas los siguientes campos: CAMPOS GENERALES Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración del registro de compras. Nit: Se debe ingresar el Nit o CC del tercero al cual se vaya a ingresar el registro de compras. RECUERDE: Si el tercero ya está creado, se puede consultar con la tecla de lo contrario, el sistema permite crearlo directamente en la elaboración de la factura, solamente digitando el numero de Nit o CC del tercero y colocándole los datos principales. Factura Nro: El primer recuadro es para incluir el prefijo que tenga la factura del proveedor y el segundo para digitar el número de la misma. Nombre: El sistema trae automáticamente el nombre del tercero que este amarrado al Nit antes digitado. Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con permite consultarlos. 18 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 20. SIIGO Dejando huella........... Fecha: En esta opción se digitará la fecha con la cual viene emitida la factura de compra del proveedor. CAMPOS DE TRANSACCIONES Producto: Con la tecla de función F7 se puede cambiar la búsqueda por código, referencia, código de barras o cuenta contable en caso que no se manejen productos en la empresa. Nit: Aparecerá automáticamente el número del respectivo Nit que se digitó en el encabezado del documento. Descripción: El sistema trae automáticamente el nombre de la cuenta contable. Naturaleza: El sistema solicita si la transacción es débito o crédito. 19 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 21. SIIGO Dejando huella........... Valor total: Se debe colocar el valor total de las cantidades que se están ingresando. Porcentaje de Descuento: Permite colocar un porcentaje de descuento, si éste se parametrizó en el momento de la creación de el registro de compra. Valor del descuento: Permite colocar un valor en el descuento, si éste se parametrizó en el momento de la creación de el registro de compra. Porcentaje Cargo: Permite colocar el porcentaje de un cargo, si éste se parametrizó en el momento de la creación de el registro de compras. Valor del cargo: Permite colocarle un valor en un cargo, si éste se parametrizó en el momento de la creación de el registro de compras. Porcentaje de IVA: Permite colocar el porcentaje del IVA del servicio que se haya adquirido. Valor del IVA: El sistema calcula automáticamente el valor del IVA al digitarle el porcentaje. RECUERDE: Cuando se incluye la cuenta de retención, siempre solicitará la base de cálculo para multiplicarlo por el porcentaje definido en la apertura de cuentas contables, si ésta se definió como R de retención. 20 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 22. SIIGO Dejando huella........... RECUERDE: El sistema mostrara los valores totales de los descuentos y los cargos calculados producto por producto, los cuales si no tienen alguna modificación se deben repasar con enter una vez se haya cerrado el cuadro de transacciones con la tecla La base de cálculo para esta opción es el valor bruto o subtotal. Esta 21 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 23. SIIGO Dejando huella........... opción aplicaría siempre y cuando todos los productos o servicios que se adquieren tengan la misma tarifa de IVA, el mismo porcentaje de retención y el mismo porcentaje de descuento. Además, cuando se elabora una compra de acuerdo al tipo de contribuyente se le harán las respectivas retenciones adicionales exigidas por ley, como son la retención del ICA y la retención del IVA. Tipo de documento: Aparecerá la letra (P) automáticamente, ya que se está elaborando una factura o registro de compras. Número de tipo de documento: Aparecerá automáticamente el número de tipo de documento con el cual se ha ingresado a elaborar el registro de compras. Si se desea se podrá incluir el prefijo de la compra con el fin que salga impreso. Número de documento: Aparecerá automáticamente el número de la factura del proveedor que fue incluido en el campo Factura Nro. Vencimiento: Se debe colocar el número de vencimiento Forma de Pago: El sistema traerá automáticamente la que se haya definido en la apertura del proveedor, o se puede escoger la forma de pago que se vaya a utilizar, con consulta las existentes. 22 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 24. SIIGO Dejando huella........... Fecha de Vencimiento: Se debe colocar la fecha de vencimiento de la factura. Valor: Se debe colocar el valor el valor a pagar el primer vencimiento o si es en una sola cuota se tomara el valor total. 23 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 25. SIIGO Dejando huella........... Por último, el sistema pregunta si el documento esta correcto El sistema traerá automáticamente el número de la factura si la numeración está parametrizada como automática, de lo contrario pedirá el consecutivo. 24 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 26. SIIGO Dejando huella........... El sistema inmediatamente comenzará a contabilizar el respectivo registro de compras. El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión, o si se prefiere ignorarla. 25 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 27. SIIGO Dejando huella........... Cuando se desea ignorar la impresión Cuando se desea imprimir directamente Cuando se desea tener una vista preliminar del documento  COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE UN REGISTRO DE COMPRAS (SERVICIOS) Para verificar la contabilización de un registro de compras, se debe ingresar a la opción de Contabilidad - Generación de Comprobantes - Entrada de Comprobantes y se debe indicar el tipo y número del documento con el cual fue actualizado. 3.3.2 COMPROBANTE DE EGRESO – CHEQUE 26 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 28. SIIGO Dejando huella........... El Comprobante de Egreso es un documento que se utiliza para pagar las diferentes obligaciones que adquiere el ente económico como: cuentas por pagar a proveedores, obligaciones laborales, cancelación de los diferentes Gastos Operacionales (servicios, papelería, etc.), transacciones comerciales, etc. Afecta directamente los módulos de Proveedores, Presupuesto, Nómina y Contabilidad. RECUERDE: Para la elaboracion de este documento se debe haber parametrizado previamente por la opcion de Contabilidad – Definicion de Documentos. En la defincion de documentos del comprobante de egreso, es importante tener claro la forma de impresión. Recordemos que SIIGO permite imprimir los documentos bajo un formato estándar, formato minerva y bajo el manejo del generador de documentos para los documentos preimpresos. En el comprobante de egreso la pregunta Pag.com./Minerva? <S/N/M>: 27 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 29. SIIGO Dejando huella........... Pag.com./Minerva? <S/N/M>: (S) El sistema imprimira el comprobante de egreso y el cheque. Pag.com./Minerva? <S/N/M>: (N) El sistema unicamente imprimira el comprobante de egreso. Pag.com./Minerva? <S/N/M>: (M) El sistema imprimira de acuerdo a los tamaños minerva. Me despliega la pregunta si quiere imprimir encabezado, se le dira que (S) siempre y cuando se quiera imprimir el encabezado de el comprobante de egreso, caso contrario se le dira que (N).  ELABORACION DEL COMPROBANTE DE EGRESO Para la elaboracion del comprobante de egreso se debe ingresar a la opcion de Elabora Documentos – Comprobante de Egreso-Cheque. 28 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 30. SIIGO Dejando huella........... Se debe elegir el tipo de egreso que se desea elaborar Al ingresar a elaborar el comprobante de egreso el sistema pregunta los siguientes campos: 29 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 31. SIIGO Dejando huella...........  CAMPOS GENERALES Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración del comprobante de egreso. Banco: Se debe digitar la cuenta donde quedara contabilizado la salida del dinero por concepto del pago. El sistema traera la que se tenga definida dentro de la creacion del documento, pero si se desea modificar el sistema lo permite. Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con permite consultarlos Cheque: Se debe digitar el numero del respectivo cheque con el cual se va a hacer el respectivo egreso. Nit: Se debe ingresar el nit o c.c del tercero del cual se va a pagar. El sistema permite crearlo directamente en la elaboración del comprobante de egreso, solamente digitando el numero del tercero, y colocándole los datos principales, si ya esta creado se puede llamar con la tecla de búsqueda. Nombre: El sistema trae automáticamente el nombre del tercero que este amarrado al nit antes digitado Ademas me aparecera informativamente el saldo que tengo en el banco que estoy moviendo el comprobante de egreso y el valor total que tiene la empresa por pagar al tercero seleccionado para elaborar el comprobante de egreso. SIIGO en el comprobante de egreso permite trabajar dos tipos de contabilizaciones que son:  Contabilizacion Tipo P  Contabilizacion Tipo O Contabilizacion Tipo P: Esta opcion se utiliza para que el sistema traiga automaticamente cada una de las facturas que esten pendientes por cancelar por parte de la empresa a los proveedores. Cada una de estas facturas el sistema las muestra por orden de vencimiento, automaticamente digitando la tecla enter. Vale la pena aclarar que la contabilizacion Tipo P solo aplica cuando se tiene el modulo de Cuentas por Pagar. 30 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 32. SIIGO Dejando huella........... Al terminar el sistema muetra el mensaje : RECUERDE: Con la tecla ESC el sistema permite pasar de una factura a otra, si se desea cancelar algunas facturas o una en especial. Contabilizacion Tipo O: Esta opcion se utiliza cuando se necesita realizar dentro del comprobante de egreso contabilizaciones como: pago de intereses de mora, impuestos o retenciones no practicadas en el registro de compra, anticipos a proveedores, cancelacion de facturas a nivel de servicios, etc. Para esto el sistema pregunta la cuenta contable que se desea utilizar con consulta. 31 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 33. SIIGO Dejando huella........... Para grabar el documento con la tecla . El sistema traera automaticamente el numero de comprobante de egreso si la numeracion esta parametrizada como automatica, en caso contrario pedira el concecutivo. Inmediatamente el sistema comienza a contabilizar el respectivo Comprobante de Egreso. IMPRESIÓN DE CHEQUES Luego de realizar la contabilización del comprobante, el sistema presenta la opción de imprimir cheques: 32 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 34. SIIGO Dejando huella........... Al seleccionar YES, el sistema permite enviar el comprobante a impresión o presentar por vista preliminar: El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión, o si se prefiere ignorarla. Cuando se desea ignorar la impresión Cuando se desea imprimir directamente Cuando se desea tener una vista preliminar del documento Al determinar las opciones de impresión, se debe elegir el tipo de cheque que se requiere imprimir. SIIGO tiene las siguientes opciones: 33 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 35. SIIGO Dejando huella........... Al elegir el tamaño de cheque, se define el formato de fecha: Posteriormente, se confirma a quien se pagará: Y se ejecutan los comandos de impresión. 34 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 36. SIIGO Dejando huella........... El sistema trae unas líneas para comentarios, cuando se necesite grabar y salir de ellas, se hace click sobre el ícono Finalmente, el sistema pide confirmar si se imprimió bien el comprobante. 3.3.3 MANEJO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES Los anticipos a proveedores son aquellos pagos anticipados que realiza la compañía a los terceros con el fin de adelantar la entrega de alguna mercancía o por exigencia directa del proveedor. Para realizar y cruzar automáticamente los anticipos recibidos por parte de los proveedores, la cuenta 133005 debe estar marcada como por Pagar. 35 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 37. SIIGO Dejando huella........... Adicionalmente se debe crear una forma de pago de anticipo de proveedores con esta cuenta por Parametrización – Formas de pago. 36 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 38. SIIGO Dejando huella........... En el momento de recibir el anticipo a través de un Comprobante de egreso se debe realizar la siguiente contabilización:  Se debe elegir el tipo de egreso que se desea elaborar: 37 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 39. SIIGO Dejando huella........... Al ingresar a elaborar el comprobante de egreso los campos a diligenciar son: Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración del egreso. Cuenta: Se debe digitar la cuenta donde quedará contabilizada la salida del dinero por concepto del anticipo. Generalmente se coloca la cuenta de Bancos. Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a utilizar, con permite consultar los existentes. Cheque: Se debe digitar el número de cheque con el cual se girará el egreso. Es importante tener en cuenta, que si la salida de dinero es de la caja o en efectivo se debe colocar un número para que permita seguir elaborando el comprobante de egreso. Nit: Si ya esta creado el tercero al cual se va a pagar, se puede consultar con la tecla o se puede crear directamente en la elaboración del comprobante de egreso, digitando el número de identificación del tercero y colocándole los datos principales. Nombre: El sistema trae automáticamente el nombre del tercero que este amarrado al Nit antes digitado. Se debe realizar una contabilización Tipo O, utilizando la cuenta 133005 (anticipo de proveedores), colocándole el valor correspondiente al anticipo. 38 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 40. SIIGO Dejando huella........... Para grabar el documento se debe dar clic al icono El sistema traerá automáticamente el número del Comprobante de egreso si la numeración esta parametrizada como automática, de lo contrario pedirá el consecutivo. 39 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 41. SIIGO Dejando huella........... El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión, vista preliminar En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedira un comentario, para pasar con el icono  EFECTO DEL ANTICIPO EN EL REGISTRO DE COMPRAS Para cruzar el anticipo en le registro de compras se debe realizar la elaboración de la factura por la opción de Documentos – Registro de compras. Después de elaborar el registro de compra y de ingresarle cada uno de los productos se debe ubicar el cursor en la opción de forma de pago o tipo. 40 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 42. SIIGO Dejando huella........... Con la tecla de función F9 o el sistema mostrará los comprobantes de egreso con los cuales se han contabilizado anticipos. Con enter o doble clic se elige el anticipo correspondiente: 41 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 43. SIIGO Dejando huella........... Y se finaliza la captura del comprobante de egreso. Para verificar la contabilización del anticipo, se debe ingresar a Contabilidad - Generación de Comprobantes – Entrada de Comprobantes y llamar el registro de compras. 3.3.4 ORDEN DE COMPRA La Orden de Compra es un documento extracontable , el cual sirve para controlar en unidades y valores los productos que se hayan pedido a nuestros proveedores y poder controlar lo recibido por parte del proveedor ELABORACION DE ORDEN DE COMPRA 42 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 44. SIIGO Dejando huella........... Para elaborar una orden de compra en SIIGO se debe ingresar a la opción de Ordenes de compra – Elaboración de ordenes de compra. Se debe elegir el tipo de orden de compra a utilizar. 43 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 45. SIIGO Dejando huella........... Al ingresar a elaborar la orden de compra el sistema preguntas los siguientes campos:  CAMPOS GENERALES Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración de la orden de compra. Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con permite consultarlos. Fecha de entrega: Se debe digitar la fecha de posible entrega de la mercancía por parte de nuestro proveedor. Nit: Se debe ingresar el nit o c.c del tercero al cual se vaya a ingresar la orden de compra. Nombre: El sistema trae automáticamente el nombre del tercero que este amarrado al nit antes digitado. RECUERDE: El sistema permite crearlo directamente en la elaboración de la orden de compra, solamente digitando el numero de nit o c.c. del tercero, y colocándole los datos principales, si ya esta creado se puede llamar con la tecla consulta. Forma de pago: Se debe digitar la descripción de la forma de pago acordada con el proveedor.  CAMPOS DE TRANSACCIONES Producto: Se debe incluir el producto que se va a comprar, para esto el sistema permite consultar los productos que están creados con la tecla y al activar esta opción encontraremos diferentes formas de identificar la búsqueda como vemos en la siguiente tabla. 44 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 46. SIIGO Dejando huella........... Búsqueda por descripción Búsqueda por producto Búsqueda por referencia de fábrica Búsqueda por código de barras Búsqueda por marca Mostrar todos los productos activos e inactivos Conmutar tercera columna entre: REFERENCIA / COD. B Con la tecla de función F7 permite cambiar la búsqueda por código, referencia, código de barras o cuenta contable en el caso que no se manejen productos en la empresa. Descripción : El sistema trae automáticamente el nombre del producto. Cantidad: Se debe colocar el numero de unidades a solicitar. Valor unitario: Se debe digitar el valor unitario del producto a solicitar, el sistema cuando ya tiene movimiento trae por defecto el ultimo valor de compra. Valor total: El sistema multiplica las cantidades por su valor unitario con el fin de arrojar el valor total. Porcentaje de Descuento : Permite colocarle un porcentaje de descuento, si parametrizo en el momento de la creación de la orden de compra. Valor del descuento: Permite colocarle un valor en el descuento, si parametrizo en el momento de la creación de la orden de compra. Porcentaje de retención: Permite colocarle un porcentaje de retención, si parametrizo en el momento de la creación de la orden de compra. Porcentaje Cargo: Permite colocarle el porcentaje de un cargo , si parametrizo en el momento de la creación de la orden de compra. Valor del cargo: Permite colocarle un valor en un cargo, si parametrizo en el momento de la creación de la orden de compra. Porcentaje de iva: Permite colocarle el porcentaje del iva de el respectivo producto o servicio que se haya solicitado. Valor del iva: El sistema calcula automáticamente el valor del iva al digitarle el porcentaje. 45 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 47. SIIGO Dejando huella........... RECUERDE: Al terminar de ingresar cada uno de los productos de la orden de compra se debe grabar con la tecla El sistema mostrara los valores totales de los descuentos calculados producto por producto y los cargos, los cuales si no tienen alguna modificación se deben repasar con enter después de haber cerrado el cuadro de transacciones. 46 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 48. SIIGO Dejando huella........... RECUERDE: Esta opción aplicaría siempre y cuando todos los productos o servicios que se solicitan tengan la misma tarifa de iva, el mismo porcentaje de retención y el mismo porcentaje de descuento. Por ultimo el sistema pregunta si el documento esta correcto 47 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 49. SIIGO Dejando huella........... El sistema traerá automáticamente el numero de la orden de compra si la numeración esta parametrizada como automática, en caso contrario pedirá el consecutivo. El sistema no hará ninguna contabilización ya que recuerde que el documento orden de compra (Y) es un documento extracontable. El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión, o si se prefiere ignorarla. Cuando se desea ignorar la impresión Cuando se desea imprimir directamente Cuando se desea tener una vista preliminar del documento 48 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 50. SIIGO Dejando huella........... En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedira un comentario , para pasar con la tecla de funcion BENEFICIOS Este documento permite tener un control más adecuado de los inventarios pendientes de recibir, en cuanto a cantidades y precios, para así poder planificar la producción y el tiempo de entrega de un producto al cliente que lo solicite.  MANTENIMIENTO DE ORDENES DE COMPRA Esta opcion se utiliza para modificar o anular una orden de compra que este grabado en el sistema, para esto se debe ingresar a la opción Ordenes de Compra – Mantenimiento de Ordenes de Compra. 49 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 51. SIIGO Dejando huella........... Se debe ingresar el numero de la orden de compra que se desea modificar y digitar enter. El sistema mostrara automaticamente los productos que se realizaron en la orden de compra, y preguntara si desea anularlo si o no. Al responder la pregunta desea anularlo SI el sistema borra este documento. Al responder desea anularlo NO permite repasar el documento y realizar diferentes tipos de modificaciones como cantidad, valor , producto etc. 50 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 52. SIIGO Dejando huella........... RECUERDE: La opcion de cantidad entregada, valor entregado, documento y fecha de entrega , lo muestra sin informacion en el caso de que la orden de compra, no este siendo cruzada con otro documento ( Nota de Entrada – Registro de compra). Al finalizar de repasar el documento el sistema realizara los cambios correspondientes a la respectiva orden de compra. 3.3.5 NOTA DE ENTRADA 51 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 53. SIIGO Dejando huella........... Después de elaborada la orden de compra y aceptada, recibimos nuestra mercancía y procedemos a realizar el ingreso a inventarios a través de la nota de entrada. Documento Documento Efecto en el inventario NOTA DE REGISTRO DE La nota de entrada ingresa el CON Cruce ENTRADA COMPRA inventario NOTA DE La nota de entrada ingresa el SIN Cruce ENTRADA inventario Nota de entrada sin cruce: Se utiliza para elaborar entradas por motivos como: Devoluciones en ventas (opcional), Ajustes físicos de inventarios, intercambios de mercancía, obsequios recibidos, traslados de mercancía (puntos distribuidos). Es un documento contable que alimenta directamente el inventario cuando esta cruza o no con el registro de compras. RECUERDE: La nota de entrada es un documento excluyente con respecto al registro de compras y a la orden de compra, es decir, si por organización de los documentos al interior de la compañía no se manejan notas de entrada y/u ordenes de compra, se pueden omitir y solo elaborar el registro de compras. Haciendo la salvedad que en la definición del registro de compras no se debe indicar cruce con nota de entrada, para que directamente afecte los inventarios. Si la empresa define que el procedimiento de compras será elaborando una nota de entrada y esta cruzando con el registro de compras, SIEMPRE deberá hacerse de esta forma.  ELABORACION DE NOTA DE ENTRADA Para elaborar una nota de entrada en SIIGO se debe ingresar a la opción de Menu principal – Elabora documentos – Notas – Documentos notas. 52 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 54. SIIGO Dejando huella........... Se debe elegir el tipo de entrada a utilizar. 53 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 55. SIIGO Dejando huella........... Al ingresar a elaborar la orden de compra el sistema preguntas los siguientes campos:  CAMPOS GENERALES Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración de la entrada. Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con permite consultarlos. Nit: Se debe ingresar el nit o c.c del tercero al cual se vaya a ingresar la entrada. Nombre: El sistema trae automáticamente el nombre del tercero que este amarrado al nit antes digitado. RECUERDE: El sistema permite crearlo directamente en la elaboración de la orden de compra, solamente digitando el numero de nit o c.c. del tercero, y colocándole los datos principales, si ya esta creado se puede llamar con la tecla de consulta. Vendedor: Se digitara el codigo de algun vendedor de la compañía. Es de carácter informativo. 54 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 56. SIIGO Dejando huella........... CAMPOS DE TRANSACCIONES: Producto: Se debe incluir el producto que se va a comprar, para esto el sistema permite consultar los productos que están creados con la tecla y al activar esta opcion encontraremos diferentes formas de identificar la búsqueda como vemos en la siguiente tabla. Búsqueda por descripción Búsqueda por producto Búsqueda por referencia de fabrica Búsqueda por codigo de barras Búsqueda por marca Mostrar todos los productos activos e inactivos Conmutar tercera columna entre: REFERENCIA / COD. B Con la tecla de funcion F7 permite cambiar la búsqueda por código, referencia, código de barras o cuenta contable en el caso que no se manejen productos en la empresa. Centro de costo: Se debe incluir el codigo de centro de costo a donde se ingresaran los productos. Nit: Traera automáticamente con enter el nit anteriormente digitado. 55 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 57. SIIGO Dejando huella........... Producto: El sistema traera el producto anteriormente digitado. Bodega: Se debe incluir el codigo de la bodega a donde ingresaran las respectivas cantidades de producto. Cantidad: Se debe colocar el numero de unidades a dar entrada. 56 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 58. SIIGO Dejando huella........... Valor: Se debe digitar el valor total de las cantidades ingresadas. RECUERDE: La nota de entrada se valorizara o no dependiendo si el parámetro de definición de documentos cruce o no cruce con el registro de compra, según vemos en el siguiente recuadro: Documento Documento Valorización La nota de entrada ingresa sin NOTA DE REGISTRO CON Cruce valores. Afectara a nivel de ENTRADA DE COMPRA cantidades NOTA DE La nota de entrada ingresa SIN Cruce ENTRADA valorizada. Al terminar de ingresar cada uno de los productos de la nota de entrada debe grabar con la tecla Por ultimo el sistema pregunta si el documento esta correcto. 57 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 59. SIIGO Dejando huella........... El sistema traerá automáticamente el número de la nota de entrada si la numeración está parametrizada como automática, de lo contrario pedirá el consecutivo. El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión, o si se prefiere ignorarla. 58 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 60. SIIGO Dejando huella........... Cuando se desea ignorar la impresión Cuando se desea imprimir directamente Cuando se desea tener una vista preliminar del documento En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedirá un comentario, para pasar con el icono 59 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 61. SIIGO Dejando huella........... 3.3.6 NOTA DEBITO La Nota Debito es un documento contable el cual es utilizado para registrar diferentes contabilizaciones que afecten las cuentas por pagar, impuestos, inventarios etc. Se utiliza cuando la empresa necesita realizar diferentes tipos de registros como castigo de cuentas por pagar, descuentos no registrados en la compra, ect, ademas para hacer las respectivas devoluciones de facturas de compra. Para la elaboracion de la Nota Debito se debe ingresar a la opcion de Documentos- Notas – Documentos Notas – Nota Debito 60 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 62. SIIGO Dejando huella........... Al ingresar al documento Nota Debito el sistema muestra la siguiente pantalla 61 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 63. SIIGO Dejando huella...........  CAMPOS GENERALES : Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración de la Nota Debito Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con F2 o permite consultarlos Nit: Se debe ingresar el nit o c.c del tercero al cual se le elabora la Nota Debito. El sistema permite crearlo directamente en la elaboración de la Nota Debito, solamente digitando el numero del tercero, y colocándole los datos principales, si ya esta creado se puede llamar con la tecla de función F2 (alfabéticamente) F3 (numéricamente) o Nombre: El sistema trae automáticamente el nombre del tercero que este amarrado al nit antes digitado Vendedor: Se debe colocar el código del vendedor , con F2 o binoculares permite consultar  CAMPOS DE TRANSACCIONES: Producto o Cuenta: se debe colocar el codigo del producto , para esto el sistema permite consultar los productos que están creados con las teclas de funcion F2 (alfabéticamente), F3 (numéricamente),F4(Referencia de fabrica), F5 (codigo de barras) o Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con F2 o permite consultarlos y al activar esta opcion encontraremos diferentes formas de identificar la búsqueda como vemos en la siguiente tabla. Búsqueda por descripción Búsqueda por producto Búsqueda por referencia de fabrica Búsqueda por codigo de barras Búsqueda por marca Mostrar todos los productos activos e inactivos Conmutar tercera columna entre: REFERENCIA / COD. B 62 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 64. SIIGO Dejando huella........... 63 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 65. SIIGO Dejando huella........... Centro de Costo: Con la tecla de funcion F2 (permite consulta) o . Con enter el sistema trae el centro de costo ingresado en los campos generales Nit: Con la tecla de funcion F2 (alfabeticamente) o F3 (numericamente)permite consulta . Con enter el sistema trae el Nit ingresado en los campos generales Descripción : El sistema trae automáticamente el nombre del producto o la cuenta contable Debito/Credito: Se debe indicar la naturaleza del movimiento Datos Generales: Esta opcion se genera solamente si la cuenta que se esta utilizando en su creacion tiene detalle de por cobrar o por pagar. En esta opcion se debe colocar el numero de la factura o registro de compra que se desea afectar, para esto el sistema pide tipo de de documento (P), numero del tipo (001), numero de la factura y numero de vencimiento. Con F2 el sistema permite consultar los documentos pendientes de pago con los binoculares . 64 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 66. SIIGO Dejando huella........... NOTA: Los campos de bodega y cantidad solamente los pide siempre y cuando no se esta afectando una cuenta contable, si no un producto Bodega: Se debe ingresar el codigo de la bodega que se afecta en el movimiento en el caso que se este utilizando un producto. Con la tecla de funcion F2 (permite consulta) o . Cantidad: Se debe colocar el numero de unidades que se afecten en la Nota Debito siempre y cuando se este utilizando un producto RECUERDE: AL TERMINAR DE INGRESAR LA INFORMACION DE CADA UNA DE LAS CUENTAS O DE LOS PRODUCTOS DE LA NOTA CREDITO SE DEBE GRABAR CON LA TECLA DE FUNCION F1 O CON EL ICONO . Por ultimo el sistema pregunta si el documento esta correcto 65 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 67. SIIGO Dejando huella........... El sistema traera automaticamente el numero de la nota debito si la numeracion esta parametrizada como automatica, en caso contrario pedira el concecutivo El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión, o si se prefiere ignorarla. Cuando se desea ignorar la impresión Cuando se desea imprimir directamente Cuando se desea tener una vista preliminar del documento 66 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 68. SIIGO Dejando huella........... En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedirá un comentario, para pasar con el icono  COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE LA NOTA DEBITO Para verificar la contabilizacion de la Nota Debito, se debe ingresar a la opcion de Contabilidad-Generacion de Comprobantes- Entrada de Comprobantes 67 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 69. SIIGO Dejando huella........... Se debe indicar el tipo del documento (D) y numero con el cual fue actualizado, en esta opcion el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero la Nota Debito. 68 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 70. SIIGO Dejando huella........... TALLER PROCESO DE COMPRAS SIIGO ESTÁNDAR WINDOWS 4 69 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 71. SIIGO Dejando huella........... 4. TALLER Con el fin de optimizar los procesos, poder generar informes en forma rapida y veraz y tener un control eficiente y eficaz en todas las operaciones comerciales de la compañía, por medio de este proceso se tendran todas las herramientas necesarias para registrar toda transaccion comercial con los proveedores de la empresa. 4.1 ELABORACION DE REGISTRO DE COMPRA DE INVENTARIOS. Para elaborar el registro de compras de inventarios en SIIGO se debe ingresar a la opción de Documentos – Registro de Compra Se debe elegir el tipo de compra a utilizar, seleccionaremos la P - 001 Al ingresar a elaborar el registro de compras el sistema preguntas los siguientes campos: CAMPOS GENERALES : Fecha: 2004/01/28 Nit: 864.524.957 F2 consulta Fra Nro. 001 – 5724 Nombre: Proveedor Prueba Ltda Centro de Costo: 0001 F2 consulta Fecha: 2004/01/28 CAMPOS DE TRANSACCIONES: Con la informacion de la tabla, adquirir los siguientes productos: Producto Cent. Bodega Cant Vlr. Unit Porc Desc Porc Ret Costo Telev. Sony 20 0001 0001 50 unid $600.000 2% 3.5% Pulg. Telev. Sony 40 0001 0001 45 unid $1.500.000 3.5% Pulg. D.V.D 0001 0001 35 unid $280.000 5% 3.5% Samsumg 70 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 72. SIIGO Dejando huella........... NOTA: AL TERMINAR DE INGRESAR CADA UNO DE LOS PRODUCTOS DE LA FACTURA SE DEBE GRABAR CON LA TECLA DE FUNCION F1 O CON EL ICONO DE BANDERA EL SISTEMA MOSTRARA LOS VALORES TOTALES DE LOS DESCUENTOS CALCULADOS PRODUCTO POR PRODUCTO Y LOS CARGOS, LOS CUALES SI NO TIENEN ALGUNA MODIFICACION SE DEBEN REPASAR CON ENTER Forma de Pago: Se debe escoger la forma de pago que se vaya a utilizar, con F2 consulta y se tomara proveedores nacionales. Vencimiento: se debe colocar el numero de vencimiento Fecha de Vencimiento: se debe colocar la fecha de vencimiento 2004/02/28 Valor : se debe colocar el valor a pagar el primer vencimiento Por ultimo el sistema pregunta si el documento esta correcto El sistema traera automaticamente el numero de la factura si la numeracion esta parametrizada como automatica, en caso contrario pedira el concecutivo En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedira un comentario , para pasar con la tecla de funcion F1 Digitar en el comentario que esta factura es de pago obligatorio al proveedor prueba. El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión, o si se prefiere ignorarla y la enviaremos a vista preliminar. Cuando se desea ignorar la impresión Cuando se desea imprimir directamente Cuando se desea tener una vista preliminar del documento 4.2 VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE UNA FACTURA 71 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 73. SIIGO Dejando huella........... Para verificar la contabilizacion de una factura, se debe ingresar a la opcion de Contabilidad-Generacion de Comprobantes- Entrada de Comprobantes Se debe indicar el tipo del documento (P) y numero con el cual fue actualizado, en esta opcion el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero la factura Llame el numero de la factura que acabo de grabar. Despues de analizar este documento se debe colocar la opcion de Ignorar 4.3 ELABORACION DEL COMPROBANTE DE EGRESO Para la elaboracion del Comprobante de Egreso se debe ingresar a la opcion de Documentos – Comprobante de Egreso – Cheque Se debe elegir el tipo de egreso que se desea elaborar Al ingresar a elaborar el comprobante de egreso el sistema pregunta los siguientes campos: CAMPOS GENERALES : Fecha: 2004/01/31 Cuenta: 1110050100 Bancos Centro de Costo: 0001 F2- Consulta Cheque: 111520 Nit: 864.524.957 F2- Consulta Nombre: Proveedor prueba ltda SIIGO en el Comprobante de Egreso permite trabajar dos tipos de contabilizaciones que son:  Contabilizacion Tipo P  Contabilizacion Tipo O Contabilizacion Tipo P: Esta opcion se utiliza para que el sistema traiga automaticamente cada una de las facturas que esten pendientes por pagar por parte de la empresa a los respectivos proveedores. Cada una de estas facturas el sistema las muestra por orden de vencimiento automaticamente digitando la tecla enter. NOTA: CON LA TECLA DE FUNCION F9 EL SISTEMA PERMITE PASAR DE UNA FACTURA A OTRA , YA QUE EN LA MAYORIA DE OCASIONES NO SE CANCELAN TODAS LAS FACTURAS 72 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 74. SIIGO Dejando huella........... Debemos cancelar la factura anteriormente elaborada. COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DEL COMPROBANTE DE EGRESO Para verificar la contabilizacion del comprobante de egreso, se debe ingresar a la opcion de Contabilidad-Generacion de Comprobantes- Entrada de Comprobantes Se debe indicar el tipo del documento (G) y numero con el cual fue actualizado, en esta opcion el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero el comprobante de egreso. Debemos llamar el egreso anteriormente contabilizado. Despues de analizar este documento se debe colocar la opcion de Ignorar 4.3 ELABORACION DE EL REGISTRO DE COMPRA DE SERVICIOS Para elabora el registro de compra en SIIGO se debe ingresar a la opción de Documentos – Registro de Compras Se debe elegir el tipo de factura a utilizar Seleccionaremos el documento P – 002 Al ingresar a elaborar la factura el sistema preguntas los siguientes campos: CAMPOS GENERALES : Fecha: 2004/01/20 Nit: 800.123.454 F2 consulta Fra Nro. 001 – 1025 Nombre: Textiles Cortes % Cia Centro de Costo: 0001 F2 consulta Fecha: 2004/01/20 CAMPOS DE TRANSACCIONES: Con la tecla de funcion F7 , permite cambiar de producto a cuenta contable 73 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 75. SIIGO Dejando huella........... CUENTA CENT. COST VLR TOTAL PORC DESC. IVA 171020 0001 $1.000.000 10% 16% NOTA: AL TERMINAR DE INGRESAR CADA UNO DE LAS CUENTAS LA FACTURA SE DEBE GRABAR CON LA TECLA DE FUNCION F1 O CON EL ICONO DE BANDERA EL SISTEMA MOSTRARA LOS VALORES TOTALES DE LOS DESCUENTOS CALCULADOS CUENTA POR CUENTA Y LOS CARGOS, LOS CUALES SI NO TIENEN ALGUNA MODIFICACION SE DEBEN REPASAR CON ENTER Forma de Pago: Se debe escoger la forma de pago que se vaya a utilizar, con F2 consulta Escoger la forma de pago proveedores nacionales. Vencimiento: se debe colocar el numero de vencimiento Fecha de Vencimiento: se debe colocar la fecha de vencimiento 2004/02/20 Valor : se debe colocar el valor a pagar el primer vencimiento Por ultimo el sistema pregunta si el documento esta correcto El sistema traera automaticamente el numero de la factura si la numeracion esta parametrizada como automatica, en caso contrario pedira el concecutivo En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedira un comentario , para pasar con la tecla de funcion F1 Ver la factura a vista preliminar. Para salir de esta opcion se debe digitar la tecla ESC (Escape) 4.4 VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE UNA FACTURA Para verificar la contabilizacion de una factura , se debe ingresar a la opcion de Contabilidad-Generacion de Comprobantes- Entrada de Comprobantes 74 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 76. SIIGO Dejando huella........... Se debe indicar el tipo del documento (P) y numero con el cual fue actualizado, en esta opcion el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero la factura. Llame el numero de registro de compras que acabo de grabar. Despues de analizar este documento se debe colocar la opcion de Ignorar 4.5 ELABORACION DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE SERVICIOS Para la elaboracion del Comprobante de Egreso se debe ingresar a la opcion de Documentos – Comprobante de Egreso Se debe elegir el tipo de egreso que se desea elaborar Al ingresar a elaborar el recibo de caja el sistema pregunta los siguientes campos: CAMPOS GENERALES: Fecha: 2004/01/31 Cuenta: 1110050100 Bancos Centro de Costo: 0001 F2- Consulta Cheque: 111521 Nit: 800.123.454 F2- Consulta Nombre: Textiles Cortes % Cia SIIGO en el Comprobante de Egreso Caja permite trabajar dos tipos de contabilizaciones que son:  Contabilizacion Tipo P  Contabilizacion Tipo O Utilizaremos el tipo de Contabilizacion tipo P Donde debe llamar la factura pendiente por pagar que acabamos de realizar. Contabilizacion Tipo O: Esta opcion se utiliza cuando se necesita realizar dentro del recibo de Caja contabilizaciones como : descuentos comerciales condicionados, intereses por mora, impuestos ect. Para esto el sistema pregunta la cuenta contable que se desea utilizar con F2 Alfabeticamente – F3 numericamente consulta. Para grabar el documento con la tecla de funcio F1 o el Icono de banderita El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión , vista preliminar, por verificar el documento en vista preliminar. 75 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 77. SIIGO Dejando huella........... COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DEL COMPROBANTE DE EGRESO Para verificar la contabilizacion del Comprobante de Egreso, se debe ingresar a la opcion de Contabilidad-Generacion de Comprobantes- Entrada de Comprobantes Se debe indicar el tipo del documento (G) y numero con el cual fue actualizado, en esta opcion el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero el Egreso. Llame el numero de egreso contabilizado. Despues de analizar este documento se debe colocar la opcion de Ignorar 4.6 ELABORACION DE NOTA DE ENTRADA – CRUCE – FACTURA DE VENTA Para poder cruzar la Nota de Entrada con el Registro de Compra se debe ingresar a Contabilidad- Definicion de Documentos Registro de compras 76 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 78. SIIGO Dejando huella........... Debe colocarse la letra: E Obliga el cruce : SI NOTA DE ENTRADA Cruza con Fac. Compra /No cruza: C 77 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 79. SIIGO Dejando huella........... 4.7 ELABORACION DE LA NOTA DE ENTRADA Para la elaboracion de la Nota de Entrada se debe ingresar a la opcion de Documentos- Notas – Documentos Notas Se debe escoger el documento de nota de remision Tipo (E) SE DEBEN DIGITAR LOS SIGUENTES CAMPOS GENERALES : FECHA 10/01/2004 NIT: 80.800.900 F2 Consulta CENTRO DE COSTO 0001 F2 Consulta NOMBRE MANUEL TORRES El programa lo muestra VENDEDOR 0002 F2 Consulta CAMPOS DE TRANSACCIONES: Con la informacion de la tabla , remisionar los siguientes productos (con F2 consulta los productos): Producto Cent. Bodega Cant Bodega Deb/Cred Costo Lavadora Icasa 0001 0001 30 unid 0001 D Telev. Sony 40 0001 0001 45 unid 0001 D Pulg. D.V.D Samsumg 0001 0001 15 unid 0001 D RECUERDE: Los valores los vamos a dejar en ceros con el fin que seran cargados con la factura de compra. Para esto digite la tecla F9 en la opcion de valor por cada uno de los productos. NOTA: AL TERMINAR DE INGRESAR CADA UNO DE LOS PRODUCTOS DE LA NOTA DE REMISION SE DEBE GRABAR CON LA TECLA DE FUNCION F1 O CON EL ICONO DE BANDERA Por ultimo el sistema pregunta si el documento esta correcto 78 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 80. SIIGO Dejando huella........... Revisar el documento por vista preliminar. 4.8 VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE LA NOTA DE ENTRADA Para verificar la contabilizacion de la Nota de Entrada, se debe ingresar a la opcion de Contabilidad-Generacion de Comprobantes- Entrada de Comprobantes Se debe indicar el tipo del documento (E) y numero con el cual fue actualizado, en esta opcion el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero la Nota de Entrada. Llamar la Nota de Entrada elaborada anteriormente. 4.9 INFORMES DE NOTAS DE ENTRADA Los siguientes son informes de las Notas de Entrada: Inventarios-Control de Cruces Notas de Entrada-Pendiente por Producto (pantalla): Este informe muestra las cantidades ingresadas vs lo Comprado Para consultar el producto con la tecla de funcion F2 y llamar el producto Lavadora Icasa Para salir de esta opcion se debe digitar la tecla ESC (escape) Inventarios-Control de Cruces Notas de Entrada - Pendiente por Proveedor (pantalla): Este informe muestra las cantidades Ingresadas vs lo Facturado discriminado por proveedor. Se debe escoger el tercero con la tecla de funcion F2 consulta el señor Manuel Torres. 4.10 ELABORACION DE EL REGISTRO DE COMPRAS CRUZANDO CON LA NOTA DE ENTRADA Para elabora la factura de compra en SIIGO se debe ingresar a la opción de Documentos – Registro de compras Se debe elegir el tipo de factura a utilizar, seleccióne P - 001 Al ingresar a elaborar la factura el sistema pregunta la Nota de Entrada, con F3 permite consultar la Notas pendientes por cruzar 79 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 81. SIIGO Dejando huella........... Se debe escoger la Nota de Entrada que se desea cruzar y digitar la tecla de funcion F1 o la opcion Fin de Selección Llame el numero de nota de entrada acabada de realizar. Fecha: 31/01/2004 se digita enter Repasar los datos de la nota de entrada y coloque los valores que desee. Forma de Pago: Se debe escoger la forma de pago que se vaya a utilizar, con F2 consulta y verifique que se proveedores nacionales. Vencimiento: se debe colocar el numero de vencimiento Fecha de Vencimiento: se debe colocar la fecha de vencimiento 2004/02/28 Valor : se debe colocar el valor a pagar el primer vencimiento Por ultimo el sistema pregunta si el documento esta correcto El sistema traera automaticamente el numero de la factura si la numeracion esta parametrizada como automatica, en caso contrario pedira el concecutivo 4.11 VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE LA FACTURA POR LA ENTRADA DE COMPROBANTES. 80 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 82. SIIGO Dejando huella........... Llame la factura que acabo de elaborar. 4.12 ELABORACION DE ORDEN DE COMPRA – CRUCE – REGISTRO DE COMPRAS Para poder cruzar la Orden de Compra con el Registro de compras se debe ingresar a Contabilidad- Definicion de Documentos Registro de compras Debe colocarse la letra: C Obliga el cruce : SI 4.13 ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA Para la elaboracion de la Orden de Compra se debe ingresar a la opcion de Ordenes de Compra – Elaboracion de ordenes de compra Se debe escoger la orden de compra CAMPOS GENERALES : FECHA 05/01/2004 CENTRO DE COSTO 0001 F2 Consulta FECHA ENTREGA 10/01/2004 NIT 800.100.204 F2 Consulta 81 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 83. SIIGO Dejando huella........... NOMBRE Proveedor uno VENDEDOR 0001 F2 Consulta FORMA DE PAGO CREDITO 30-60 DIAS Dirección- Ciudad-Teléfono: El sistema trae automáticamente estos datos si se digitaron en la creación del tercero CAMPOS DE TRANSACCIONES: Con la informacion de la tabla, hacer la solicitud de los siguientes productos con F2 permite consultar los productos: Producto Cent. Bodega Cant Vlr. Unit Porc Desc Costo Telev. Sony 20 0001 0001 50 unid $800.000 Pulg. Telev. Sony 40 0001 0001 10 unid $2.000.000 1% Pulg. D.V.D 0001 0001 2 unid $280.000 10% Samsumg NOTA: AL TERMINAR DE INGRESAR CADA UNO DE LOS PRODUCTOS DE LA COTIZACION SE DEBE GRABAR CON LA TECLA DE FUNCION F1 O CON EL ICONO DE BANDERA ZEL SISTEMA MOSTRARA LOS VALORES TOTALES DE LOS DESCUENTOS CALCULADOS PRODUCTO POR PRODUCTO Y LOS CARGOS, LOS CUALES SI NO TIENEN ALGUNA MODIFICACION SE DEBEN REPASAR CON ENTER Por ultimo el sistema pregunta si el documento esta correcto le diremos que SI. 4.14 ELABORACION DE EL REGISTRO DE COMPRAS CON CRUCE DE ORDEN DE COMPRA. Para elabora la factura de compra en SIIGO se debe ingresar a la opción de Documentos – Registro de compras Se debe elegir el tipo de compra a utilizar. P - 001 Al ingresar a elaborar la factura el sistema pregunta la Orden de compra, con F3 permite consultar las Ordenes de compra pendientes por cruzar 82 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 84. SIIGO Dejando huella........... Se debe escoger la Orden de compra que se desea cruzar y digitar la tecla de funcion F1 o la opcion Fin de Selección Fecha: 31/01/2004 se degita enter Se debe digitar con enter todos los campos , ya que el sistema al estar cruzando con una Orden de compra trae automaticamente cada uno de los datos. Al terminar de repasar cada uno de los campos de la factura , se debe digitar la tecla de funcion F1 o el icono de banderita EL SISTEMA MOSTRARA LOS VALORES TOTALES DE LOS DESCUENTOS CALCULADOS PRODUCTO POR PRODUCTO Y LOS CARGOS, LOS CUALES SI NO TIENEN ALGUNA MODIFICACION SE DEBEN REPASAR CON ENTER Forma de Pago: Se debe escoger la forma de pago que se vaya a utilizar, con F2 consulta seleccionaremos la de proveedores nacionales. Vencimiento: se debe colocar el numero de vencimiento Fecha de Vencimiento: se debe colocar la fecha de vencimiento 2004/02/28 Valor : se debe colocar el valor a pagar para el primer vencimiento Por ultimo el sistema pregunta si el documento esta correcto 4.15 VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE UNA FACTURA Para verificar la contabilizacion de una factura, se debe ingresar a la opcion de Contabilidad-Generacion de Comprobantes- Entrada de Comprobantes 83 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
  • 85. SIIGO Dejando huella........... Se debe indicar el tipo del documento (P) y numero con el cual fue actualizado, en esta opcion el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero la factura Llame la factura que acabo de elaborar. Despues de analizar este documento se debe colocar la opcion de Ignorar 84 Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com