Las proyecciones económicas de Misiones para el 2015 de acuerdo a la ley de Presupuesto. La evolución de la deuda y el destino de las principales inversiones. Las áreas sociales son las más beneficiadas, como Educación, Salud y Desarrollo Social.
La inversión social en Misiones aumentó 50 veces en doce añosEconomis
Creció la inversión en salud, Educación y desarrollo social, mientras que en paralelo, la deuda pública se redujo al diez por ciento del presupuesto. Lo explicó el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán en la Legislatura.
Misiones redujo su deuda pública en la última décadaEconomis
Compensación del Gobierno nacional redujo en 427 millones la deuda de Misiones. Como resultado de la última reprogramación de deudas, la Nación acreditó a la Provincia 427,97 millones de pesos en concepto de compensación por ATN. La suma no ingresará a las arcas de Misiones, sino irá directamente a reducir la deuda con la Nación. El gobernador Maurice Closs destacó que la deuda total de la Provincia pasó de representar el 90% del presupuesto ejecutado en 2007 a menos de 11% del previsto para este año. Señaló además que el pago de servicios de la deuda que representaba más de 9% en 2007, bajó a 0,25% en 2015, gracias a las refinanciaciones. Agregó que si el próximo gobierno decidiera no refinanciar más las deudas de las provincias, Misiones debería destinar en 2016 solo el 0,89% de su presupuesto para pagar servicios de la deuda.
Presentación Final Ejecución Presupuestaria Enero a junio de 2015 2Ela Zambrano
Este documento presenta un resumen de la ejecución presupuestaria de enero a junio de 2015 en Ecuador. Los ingresos totales fueron de $19,605.7 millones, ejecutándose el 52.5% del presupuesto. Los gastos totales fueron de $16,970.6 millones, ejecutándose el 45.4% del presupuesto. La mayor parte de los gastos se destinaron a Tesoro Nacional, Educación y Salud. Los ingresos provinieron principalmente de recursos fiscales y colocaciones externas.
El documento resume la situación presupuestal y financiera de la Alcaldía de San Juan de Arama para 2014. Los ingresos provienen principalmente de transferencias (80.1%), mientras que los ingresos tributarios y no tributarios representan el 19% y 1% respectivamente. El presupuesto definitivo para 2014 fue de $14.360.881.090, destinando la mayor parte (88.1%) a inversión y el 11.9% restante a funcionamiento.
Este documento presenta información sobre la ejecución del presupuesto general del estado de enero a junio de 2016 en Ecuador. El presupuesto inicial de $29,835.10 millones aumentó a $32,703.65 millones después de modificaciones, un incremento de 9.61% del PIB. Los ingresos codificados fueron de $32,703.65 millones y los devengados fueron de $16,528.20 millones, un 50.54% de ejecución. Los egresos devengados fueron de $14,344.45 millones, un 43
Todos los datos del Presupuesto 2017 de Misiones Economis
El presupuesto proyectado para 2017 de la provincia de Misiones es de $41.291.046.000. Se prevé un déficit de $10.600.082.000 que se financiará con deuda. Los gastos aumentarán respecto a 2016, mientras que los recursos crecerán pero no alcanzarán para cubrir los gastos.
La Dirección General de Rentas de Misiones dio a conocer las metas de recaudación para 2017 y reveló que por la recesión económica nacional, la recaudación de este año creció siempre por debajo de la inflación.
Este documento presenta información sobre el presupuesto del ejercicio 2007-2008 de una institución. Incluye tablas con datos sobre la distribución del presupuesto por categoría de gastos, fuentes de financiamiento, unidades ejecutoras, provincias y funciones; así como reportes de ejecución presupuestal.
La inversión social en Misiones aumentó 50 veces en doce añosEconomis
Creció la inversión en salud, Educación y desarrollo social, mientras que en paralelo, la deuda pública se redujo al diez por ciento del presupuesto. Lo explicó el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán en la Legislatura.
Misiones redujo su deuda pública en la última décadaEconomis
Compensación del Gobierno nacional redujo en 427 millones la deuda de Misiones. Como resultado de la última reprogramación de deudas, la Nación acreditó a la Provincia 427,97 millones de pesos en concepto de compensación por ATN. La suma no ingresará a las arcas de Misiones, sino irá directamente a reducir la deuda con la Nación. El gobernador Maurice Closs destacó que la deuda total de la Provincia pasó de representar el 90% del presupuesto ejecutado en 2007 a menos de 11% del previsto para este año. Señaló además que el pago de servicios de la deuda que representaba más de 9% en 2007, bajó a 0,25% en 2015, gracias a las refinanciaciones. Agregó que si el próximo gobierno decidiera no refinanciar más las deudas de las provincias, Misiones debería destinar en 2016 solo el 0,89% de su presupuesto para pagar servicios de la deuda.
Presentación Final Ejecución Presupuestaria Enero a junio de 2015 2Ela Zambrano
Este documento presenta un resumen de la ejecución presupuestaria de enero a junio de 2015 en Ecuador. Los ingresos totales fueron de $19,605.7 millones, ejecutándose el 52.5% del presupuesto. Los gastos totales fueron de $16,970.6 millones, ejecutándose el 45.4% del presupuesto. La mayor parte de los gastos se destinaron a Tesoro Nacional, Educación y Salud. Los ingresos provinieron principalmente de recursos fiscales y colocaciones externas.
El documento resume la situación presupuestal y financiera de la Alcaldía de San Juan de Arama para 2014. Los ingresos provienen principalmente de transferencias (80.1%), mientras que los ingresos tributarios y no tributarios representan el 19% y 1% respectivamente. El presupuesto definitivo para 2014 fue de $14.360.881.090, destinando la mayor parte (88.1%) a inversión y el 11.9% restante a funcionamiento.
Este documento presenta información sobre la ejecución del presupuesto general del estado de enero a junio de 2016 en Ecuador. El presupuesto inicial de $29,835.10 millones aumentó a $32,703.65 millones después de modificaciones, un incremento de 9.61% del PIB. Los ingresos codificados fueron de $32,703.65 millones y los devengados fueron de $16,528.20 millones, un 50.54% de ejecución. Los egresos devengados fueron de $14,344.45 millones, un 43
Todos los datos del Presupuesto 2017 de Misiones Economis
El presupuesto proyectado para 2017 de la provincia de Misiones es de $41.291.046.000. Se prevé un déficit de $10.600.082.000 que se financiará con deuda. Los gastos aumentarán respecto a 2016, mientras que los recursos crecerán pero no alcanzarán para cubrir los gastos.
La Dirección General de Rentas de Misiones dio a conocer las metas de recaudación para 2017 y reveló que por la recesión económica nacional, la recaudación de este año creció siempre por debajo de la inflación.
Este documento presenta información sobre el presupuesto del ejercicio 2007-2008 de una institución. Incluye tablas con datos sobre la distribución del presupuesto por categoría de gastos, fuentes de financiamiento, unidades ejecutoras, provincias y funciones; así como reportes de ejecución presupuestal.
El documento presenta un análisis financiero de la empresa BALMAR "DISTRIBUIDORA DEL RIO" para los años 2001 y 2002. Se incluyen balances generales y estados de resultados para ambos años, así como análisis verticales y horizontales. El análisis horizontal del balance general muestra que los mayores cambios entre 2001 y 2002 fueron aumentos en inventarios de 107.59% y clientes de 308.86%, mientras que los activos fijos disminuyeron 65.83%.
Este documento presenta un informe de gestión presupuestal para el ejercicio 2007-2008 en una institución. Resume la ejecución presupuestal de 2007 y el presupuesto planificado para 2008, con detalles sobre categorías de gasto, fuentes de financiamiento, unidades ejecutoras, provincias y funciones. Muestra el cumplimiento del 96.7% del presupuesto de inversiones de 2007 y los montos asignados a cada categoría para 2008, con variaciones de entre 5.1% a 7.6% respecto al año anterior.
Este documento presenta información sobre el presupuesto institucional de apertura de ingresos del municipio de Ayaviri para el año 2013. Se detallan las fuentes de financiamiento y los porcentajes de participación de cada una, así como la programación de gastos para ese año según diferentes rubros como personal, pensiones, bienes y servicios, entre otros. También incluye información sobre la ejecución presupuestal de proyectos y actividades, y un análisis comparativo de la ejecución entre las gestiones 2007-2009 y 2011-2013.
Este documento resume los aumentos en los haberes previsionales que se aplicarán en marzo de 2016 en la provincia de Córdoba. Más de 46,000 beneficios verán incrementos, generando un aumento del gasto previsional de $94.3 millones. La mayoría de los aumentos (43,233 beneficios y $85.4 millones en gasto) se deben a la movilidad por índices sectoriales de salarios, principalmente en el sector público provincial. Otros aumentos se deben a la movilidad por el índice promedio de salarios
Este informe de gestión presenta los logros financieros y de planeación del municipio de San Luis entre 2008-2014. Detalla los ingresos crecientes, la ejecución presupuestal superior al 80%, y la reducción progresiva de la deuda pública. También describe varios proyectos de infraestructura vial, de acueducto y alcantarillado que mejoraron la calidad de vida de miles de residentes.
Este documento presenta una propuesta de inversión para formalizar la empresa Esquina del Sabor, la cual actualmente opera de forma informal vendiendo comidas rápidas. La empresa busca expandirse mediante procesos administrativos formales. El documento analiza el contexto local e internacional de la informalidad laboral y las oportunidades de crecimiento en el sector alimenticio. Finalmente, presenta flujos de caja, costos fijos y variables, estados financieros y análisis de rentabilidad para formalizar la empresa.
El documento presenta el estado de situación financiera comparativo de una clínica entre 2017 y 2016. Los principales activos son cuentas por cobrar y propiedades, planta y equipo. Los pasivos más importantes son cuentas por pagar y beneficios a empleados. El patrimonio aumentó levemente. Los ingresos disminuyeron un 57% principalmente por menores ingresos de prestación de servicios de salud. Los costos y gastos también bajaron un 61%. El resultado del ejercicio fue una pérdida menor en 2017 que en 2016.
El documento presenta un resumen de los resultados de la gestión 2013 de la entidad. Se observó un aumento del 42.5% en la recaudación respecto al año anterior, alcanzando un total de Bs. 45,430 millones. Se realizaron 14,914 clausuras de establecimientos por evasión y fraude tributario, logrando una recaudación de Bs. 10,534 millones. Adicionalmente, se llevaron a cabo diversas actividades formativas y ferias de cultura tributaria para promover el cumplimiento voluntario. Finalmente,
Presentación informe de gestión secretaria de hacienda de manizalesConcejo Manizales
Presentación del Informe de Gestión 2014 de la Secretaria de Hacienda de Manizales, Presentada en el Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Concejo de Manizales.
El documento presenta un resumen de la ejecución presupuestaria del Ayuntamiento de Ciudad Real entre el 1 de enero y el 13 de junio de 2015. Muestra los ingresos y gastos previstos frente a los realizados en dicho periodo, así como el estado de ejecución de cada capítulo presupuestario. Se observa un remanente de ingresos de 1.534.670,25 euros pero también un remanente de gastos de 51.708.599,92 euros, lo que deja un déficit de ejecución de 6.537.930,90 euros.
Presentación informe de gestión EMS 2014 plan 2015ConcejoManizales
Este informe resume la gestión de la Lotería de Manizales en 2014. Los ingresos totales fueron de $16.214 millones, un 86.7% de lo presupuestado. La utilidad neta fue de -$39.99 millones. Se transfirieron $3.696 millones al sector salud. Las ventas aumentaron un 0.09% respecto a 2013, con un crecimiento en departamentos como Quindío, Huila y Guajira.
El documento presenta información presupuestal de los años 2007 y 2008 para una región en Perú. En 2007, el presupuesto inicial de inversiones fue de 59,976,927 soles y en 2008 aumentó a 102,007,942 soles. La mayor parte del presupuesto en ambos años se destinó a transporte, atención y previsión social, y vivienda y desarrollo urbano. La ejecución del gasto en 2007 fue de 96.72% y en 2008 de 91.57%.
Diapositivas plan de_desarrollo_ao_2012_finalCorpo Hypatia
El documento presenta el informe de rendición de cuentas del Plan de Desarrollo 2012-2015 de la Secretaría de Planeación de Santander. Resume los avances físicos y financieros del plan en cada año y para el cuatrienio, así como la inversión total. Además, detalla la inversión ejecutada por secretaría, línea estratégica y programa, mostrando montos y porcentajes.
El documento presenta un resumen comparativo del presupuesto de gastos del Ayuntamiento de Sagunto para los años 2011 y 2012, desglosado por capítulos y por organismos. Se observa una disminución del presupuesto total de 2012 respecto a 2011, especialmente en gastos corrientes de bienes y servicios e inversiones reales. También se incluye un desglose del presupuesto de 2012 por organismos, indicando gastos corrientes y de capital.
Análisis de contexto sobre la economía hondureña, eventual impacto de las políticas migratorias del gobierno de los Estados Unidos de Norte América y nuestras propuestas al panorama nacional..
Este documento presenta el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Titiríbi para 2014, asignando fondos a diferentes sectores como educación, salud, agua potable, vivienda, transporte, medio ambiente, atención a grupos vulnerables y otros. Se detallan los recursos propios, transferencias, créditos y otras fuentes de financiamiento, así como los diferentes programas y proyectos a los que se destinarán los recursos en cada sector.
Panorama económico subregional 2014 - José Alejandro Tamayo - Cámara de Comer...CorporacionProSUR
Este documento presenta información estadística y análisis económico de la subregión del Aburrá Sur para 2014. Resume datos demográficos y de participación económica de los municipios de la subregión. Además, analiza tendencias del movimiento empresarial como matrículas, renovaciones, cancelaciones y liquidaciones. Finalmente, describe el desempeño del cluster empresarial y el capital exportador de Aburrá Sur.
Encuesta Permanente de Hogares de 2015Luis Noguera
Este documento resume los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares de 2015 sobre pobreza y distribución de ingresos en Paraguay. Reporta que la tasa de pobreza total fue de 22,2% y la pobreza extrema fue de 4,7%. Muestra que la pobreza es mayor en áreas rurales y que los ingresos son más desigualmente distribuidos allí también. Finalmente, incluye indicadores sobre el mercado laboral, educación, salud y tenencia de bienes.
Estados 2018 - 2017 Cormanizales Comparadoscormanizales
Este documento presenta un resumen comparativo del balance general de la Corporación Plaza de Toros de Manizales "Cormanizales" para los períodos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017. Los activos totales aumentaron en un 9.83% para 2018, mientras que el patrimonio total aumentó en un 24.21% debido a un aumento en los resultados del ejercicio. El pasivo total aumentó en un 5.07%.
Presentacion proyecto de presupuesto 2019 Economis
El documento presenta el proyecto de presupuesto para la provincia de Misiones para 2019. El presupuesto total es de $67.225.502.000 con recursos de $51.699.115.000 y una financiación de $16.364.901.000, la mayor parte destinada a la amortización de deuda. El presupuesto prioriza la inversión social, especialmente en educación, salud y bienestar social.
El documento presenta un análisis financiero de la empresa BALMAR "DISTRIBUIDORA DEL RIO" para los años 2001 y 2002. Se incluyen balances generales y estados de resultados para ambos años, así como análisis verticales y horizontales. El análisis horizontal del balance general muestra que los mayores cambios entre 2001 y 2002 fueron aumentos en inventarios de 107.59% y clientes de 308.86%, mientras que los activos fijos disminuyeron 65.83%.
Este documento presenta un informe de gestión presupuestal para el ejercicio 2007-2008 en una institución. Resume la ejecución presupuestal de 2007 y el presupuesto planificado para 2008, con detalles sobre categorías de gasto, fuentes de financiamiento, unidades ejecutoras, provincias y funciones. Muestra el cumplimiento del 96.7% del presupuesto de inversiones de 2007 y los montos asignados a cada categoría para 2008, con variaciones de entre 5.1% a 7.6% respecto al año anterior.
Este documento presenta información sobre el presupuesto institucional de apertura de ingresos del municipio de Ayaviri para el año 2013. Se detallan las fuentes de financiamiento y los porcentajes de participación de cada una, así como la programación de gastos para ese año según diferentes rubros como personal, pensiones, bienes y servicios, entre otros. También incluye información sobre la ejecución presupuestal de proyectos y actividades, y un análisis comparativo de la ejecución entre las gestiones 2007-2009 y 2011-2013.
Este documento resume los aumentos en los haberes previsionales que se aplicarán en marzo de 2016 en la provincia de Córdoba. Más de 46,000 beneficios verán incrementos, generando un aumento del gasto previsional de $94.3 millones. La mayoría de los aumentos (43,233 beneficios y $85.4 millones en gasto) se deben a la movilidad por índices sectoriales de salarios, principalmente en el sector público provincial. Otros aumentos se deben a la movilidad por el índice promedio de salarios
Este informe de gestión presenta los logros financieros y de planeación del municipio de San Luis entre 2008-2014. Detalla los ingresos crecientes, la ejecución presupuestal superior al 80%, y la reducción progresiva de la deuda pública. También describe varios proyectos de infraestructura vial, de acueducto y alcantarillado que mejoraron la calidad de vida de miles de residentes.
Este documento presenta una propuesta de inversión para formalizar la empresa Esquina del Sabor, la cual actualmente opera de forma informal vendiendo comidas rápidas. La empresa busca expandirse mediante procesos administrativos formales. El documento analiza el contexto local e internacional de la informalidad laboral y las oportunidades de crecimiento en el sector alimenticio. Finalmente, presenta flujos de caja, costos fijos y variables, estados financieros y análisis de rentabilidad para formalizar la empresa.
El documento presenta el estado de situación financiera comparativo de una clínica entre 2017 y 2016. Los principales activos son cuentas por cobrar y propiedades, planta y equipo. Los pasivos más importantes son cuentas por pagar y beneficios a empleados. El patrimonio aumentó levemente. Los ingresos disminuyeron un 57% principalmente por menores ingresos de prestación de servicios de salud. Los costos y gastos también bajaron un 61%. El resultado del ejercicio fue una pérdida menor en 2017 que en 2016.
El documento presenta un resumen de los resultados de la gestión 2013 de la entidad. Se observó un aumento del 42.5% en la recaudación respecto al año anterior, alcanzando un total de Bs. 45,430 millones. Se realizaron 14,914 clausuras de establecimientos por evasión y fraude tributario, logrando una recaudación de Bs. 10,534 millones. Adicionalmente, se llevaron a cabo diversas actividades formativas y ferias de cultura tributaria para promover el cumplimiento voluntario. Finalmente,
Presentación informe de gestión secretaria de hacienda de manizalesConcejo Manizales
Presentación del Informe de Gestión 2014 de la Secretaria de Hacienda de Manizales, Presentada en el Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Concejo de Manizales.
El documento presenta un resumen de la ejecución presupuestaria del Ayuntamiento de Ciudad Real entre el 1 de enero y el 13 de junio de 2015. Muestra los ingresos y gastos previstos frente a los realizados en dicho periodo, así como el estado de ejecución de cada capítulo presupuestario. Se observa un remanente de ingresos de 1.534.670,25 euros pero también un remanente de gastos de 51.708.599,92 euros, lo que deja un déficit de ejecución de 6.537.930,90 euros.
Presentación informe de gestión EMS 2014 plan 2015ConcejoManizales
Este informe resume la gestión de la Lotería de Manizales en 2014. Los ingresos totales fueron de $16.214 millones, un 86.7% de lo presupuestado. La utilidad neta fue de -$39.99 millones. Se transfirieron $3.696 millones al sector salud. Las ventas aumentaron un 0.09% respecto a 2013, con un crecimiento en departamentos como Quindío, Huila y Guajira.
El documento presenta información presupuestal de los años 2007 y 2008 para una región en Perú. En 2007, el presupuesto inicial de inversiones fue de 59,976,927 soles y en 2008 aumentó a 102,007,942 soles. La mayor parte del presupuesto en ambos años se destinó a transporte, atención y previsión social, y vivienda y desarrollo urbano. La ejecución del gasto en 2007 fue de 96.72% y en 2008 de 91.57%.
Diapositivas plan de_desarrollo_ao_2012_finalCorpo Hypatia
El documento presenta el informe de rendición de cuentas del Plan de Desarrollo 2012-2015 de la Secretaría de Planeación de Santander. Resume los avances físicos y financieros del plan en cada año y para el cuatrienio, así como la inversión total. Además, detalla la inversión ejecutada por secretaría, línea estratégica y programa, mostrando montos y porcentajes.
El documento presenta un resumen comparativo del presupuesto de gastos del Ayuntamiento de Sagunto para los años 2011 y 2012, desglosado por capítulos y por organismos. Se observa una disminución del presupuesto total de 2012 respecto a 2011, especialmente en gastos corrientes de bienes y servicios e inversiones reales. También se incluye un desglose del presupuesto de 2012 por organismos, indicando gastos corrientes y de capital.
Análisis de contexto sobre la economía hondureña, eventual impacto de las políticas migratorias del gobierno de los Estados Unidos de Norte América y nuestras propuestas al panorama nacional..
Este documento presenta el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Titiríbi para 2014, asignando fondos a diferentes sectores como educación, salud, agua potable, vivienda, transporte, medio ambiente, atención a grupos vulnerables y otros. Se detallan los recursos propios, transferencias, créditos y otras fuentes de financiamiento, así como los diferentes programas y proyectos a los que se destinarán los recursos en cada sector.
Panorama económico subregional 2014 - José Alejandro Tamayo - Cámara de Comer...CorporacionProSUR
Este documento presenta información estadística y análisis económico de la subregión del Aburrá Sur para 2014. Resume datos demográficos y de participación económica de los municipios de la subregión. Además, analiza tendencias del movimiento empresarial como matrículas, renovaciones, cancelaciones y liquidaciones. Finalmente, describe el desempeño del cluster empresarial y el capital exportador de Aburrá Sur.
Encuesta Permanente de Hogares de 2015Luis Noguera
Este documento resume los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares de 2015 sobre pobreza y distribución de ingresos en Paraguay. Reporta que la tasa de pobreza total fue de 22,2% y la pobreza extrema fue de 4,7%. Muestra que la pobreza es mayor en áreas rurales y que los ingresos son más desigualmente distribuidos allí también. Finalmente, incluye indicadores sobre el mercado laboral, educación, salud y tenencia de bienes.
Estados 2018 - 2017 Cormanizales Comparadoscormanizales
Este documento presenta un resumen comparativo del balance general de la Corporación Plaza de Toros de Manizales "Cormanizales" para los períodos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017. Los activos totales aumentaron en un 9.83% para 2018, mientras que el patrimonio total aumentó en un 24.21% debido a un aumento en los resultados del ejercicio. El pasivo total aumentó en un 5.07%.
Presentacion proyecto de presupuesto 2019 Economis
El documento presenta el proyecto de presupuesto para la provincia de Misiones para 2019. El presupuesto total es de $67.225.502.000 con recursos de $51.699.115.000 y una financiación de $16.364.901.000, la mayor parte destinada a la amortización de deuda. El presupuesto prioriza la inversión social, especialmente en educación, salud y bienestar social.
El presupuesto total para la administración pública provincial de Misiones para 2020 es de $102.973.784.000, un aumento del 25,01% con respecto a 2019. Se financiará principalmente con recursos corrientes (80%), aportes no reintegrables (19%) y recursos de capital (1%). La mayor parte del gasto se destinará a inversión social como salud, bienestar social y educación (59%).
Análisis sintético del presupuesto 2015 de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia - Chubut - Argentina. Fue presentado en la audiencia pública del 01/12/14 p.pdo.
El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%Economis
El documento presenta el presupuesto del Ministerio de Gobierno de la provincia para los años 2012-2013. Se observa un incremento del 73.9% en el presupuesto de 2013 respecto a 2012, destinando la mayor parte a seguridad pública como la Policía Provincial y servicios penitenciarios. También se destaca el aumento en el presupuesto de la Subsecretaría de Asuntos Municipales.
Este documento presenta el presupuesto de gastos de 2012 de una alcaldía municipal y su plan de desarrollo para 2013. En el presupuesto de 2012 se detallan los rubros y montos asignados, así como el porcentaje ejecutado hasta octubre. El plan de desarrollo para 2013 contiene los objetivos, programas, proyectos y metas, así como los recursos asignados para fortalecer las comunidades, la institución municipal y garantizar la seguridad.
Este documento presenta el plan financiero de la empresa Sielect Servicios para los próximos 4 años. Incluye presupuestos de ingresos, compras, gastos y flujos de caja proyectados, mostrando una utilidad neta creciente y un valor presente neto positivo, lo que indica la viabilidad financiera del proyecto.
Este proyecto propone la creación de un Centro Intercultural para promover la cultura y el turismo comunitario en Huigra, Ecuador. El proyecto incluye la construcción del centro, el fortalecimiento de la industria cultural local y el fomento del turismo sostenible. Se espera que genere beneficios económicos y sociales para la comunidad por valor de más de 1 millón de dólares a lo largo de 5 años.
El documento presenta un plan de ventas de 4 años para tres tipos de productos (alimentos, secundarios y lujos). Se detallan los canales de venta y porcentajes asignados a cada uno por año. Se incluyen tablas con ingresos proyectados, costos de venta, utilidad bruta y crecimiento anual del 7%. También se especifican costos de comercialización, administrativos y otros gastos, así como flujos de caja, punto de equilibrio, recuperación de la inversión y rentabilidad del proyecto.
El documento presenta información sobre las proyecciones de ingresos del proyecto Mutún 1 en Bolivia. Se espera que el proyecto genere ingresos significativos para el gobierno boliviano a través de impuestos directos a los hidrocarburos. También incluye estadísticas sobre el presupuesto del gobierno central y las entidades territoriales autónomas, así como datos sobre la inversión pública y la recaudación de impuestos a nivel nacional y municipal.
Este documento presenta el presupuesto general del Estado para un año financiero. Incluye tablas que muestran los valores iniciales, codificados y devengados para los ingresos y gastos clasificados en diferentes grupos como impuestos, transferencias, gastos en personal, bienes y servicios. El presupuesto debe ser aprobado por la Asamblea nacional y puede ser modificado durante su ejecución.
los enfasis del presupuesto de la Nacion 201508132014 presentacion-pgn-2015-1...migueloII
El documento propone asignar los recursos presupuestales de forma que beneficien más a los necesitados a través de programas sociales como salud, educación, empleo y vivienda. Se destinarán mayores recursos a reparar víctimas, dotar hospitales, becas estudiantiles, formación técnica y atención a adultos mayores y familias pobres, entre otros, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable.
El documento presenta el orden del día de una asamblea que incluye la aprobación de estados financieros del año 2009, la elección de la junta directiva y comité de control social, y la presentación de informes de gestión, financieros y del comité de control social. Además, muestra estados financieros del año 2009 con un total de activos de $3.887 millones, un incremento del 16% con respecto al año anterior.
Todos los datos del Presupuesto 2018 de MisionesEconomis
El documento presenta el proyecto de presupuesto 2018 de la provincia de Misiones. Se prevé un gasto total de $54.727.991.000 con recursos por $42.153.973.000 y una financiación de $13.040.390.000. Se analizan los recursos, gastos e indicadores fiscales como deuda y empleo público. También se incluyen nuevos lineamientos de responsabilidad fiscal a nivel nacional.
El documento presenta un resumen de la gestión financiera del año 2012, incluyendo objetivos como fortalecer el cobro de impuestos, actualizar el régimen tributario, crear un comité de sostenibilidad contable, implementar pagos electrónicos, y establecer subsidios. También incluye tablas sobre la ejecución presupuestal que muestran los ingresos y gastos definitivos, detalles sobre impuestos y deuda pública, y un superávit fiscal de $13.274.854.027 para el año. Finalmente, presenta inform
Presentación del Ministro de Economía y Finanzas Públicas Luis Arce Catacora sobre el Presupuesto General del Estado 2015 en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.
Resumen PROYECTO DE PRESUPUESTO ECONOMICO 2016avnuevoroces
El presupuesto municipal para 2016 tiene como objetivos la contención del gasto corriente, el mantenimiento de las dotaciones para asistencia social, educación y cultura, y una mayor dotación para cooperación y desarrollo. Se apuesta por los planes de empleo y el desarrollo empresarial, así como por mantener la inversión municipal y reducir los impuestos.
El documento presenta el presupuesto de gastos del gobierno de Bahía Blanca para el año 2015. Se detallan los recursos y fuentes de financiamiento, incluyendo un aumento del 42.78% en recursos de libre disponibilidad respecto a 2014. También se compara el gasto social, que representa aproximadamente el 45% del presupuesto, y el aporte al hospital municipal, que creció un 45.96% entre 2014 y 2015.
Este documento presenta información macroeconómica y presupuestaria de Castilla y León para 2014 y 2015. Incluye tablas con previsiones de crecimiento del PIB, tasas de paro y déficit público, así como detalles sobre los ingresos y gastos presupuestarios de la región para 2015, con énfasis en las consejerías de sanidad, educación y familia.
Milei baja su imagen en catorce provinciasEconomis
El último estudio de la consultora CB revela que el presidente Javier Milei comenzó a mostrar flancos en su imagen positiva. Su aceptación bajó en catorce de las 24 provincias comparado al mes de Mayo. La mayor imagen positiva la encuentra éste mes en Córdoba (64.8%), mientras que la imagen más baja la obtiene en Santiago del Estero (41.5%). El distrito donde más cayó comparado a la medición anterior fue Buenos Aires (-3.5%) y donde más creció fue Córdoba (+2.9%).
Este documento resume la conversación política digital en Argentina durante el mes de marzo, tres meses después del inicio del gobierno de Javier Milei. Analiza el volumen de menciones a Milei y los gobernadores provinciales, encontrando que Milei fue mencionado negativamente por primera vez, mientras que los gobernadores continuaron recibiendo más menciones positivas que negativas. También examina las tendencias en el uso de hashtags y las características demográficas de los usuarios que mencionaron a determinados gobernadores.
La economía de los primeros cien días de MileiEconomis
El documento presenta los resultados de una encuesta nacional realizada en marzo de 2024 sobre la percepción de la población respecto a la economía y la gestión del gobierno de Javier Milei. Muestra que un 58% cree que la situación económica del país y personal empeorará, y un 51% culpa al gobierno de Milei por la mala situación. Además, casi un 70% tiene dificultades para llegar a fin de mes y más de la mitad teme quedarse sin trabajo.
Más de 328 mil visitantes llegaron a Misiones durante el verano 2024, generando más de 1 millón de pernoctes. La estadía promedio fue de 5,2 noches. La mayor ocupación en alojamientos turísticos se registró durante el fin de semana largo de carnavales, con un 73% de ocupación e incluso algunos lugares alcanzaron un 100%. La mayoría de los visitantes eran argentinos provenientes de Buenos Aires, Corrientes y la propia provincia de Misiones, y viajaron principalmente para vacacionar, disfr
Los patentamientos de maquinaria agrícola cayeron más de 40%: en Misiones se ...Economis
La División de Maquinaria Agrícola la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informa que los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras de enero de 2024 alcanzaron las 331 unidades, una baja del 40,9% interanua
El último estudio de la consultora Zuban&Córdoba conocido este domingo, a poco más de un mes y medio de la asunción de Javier Milei y pocas horas después del primer paro de la CGT, marca varios contrastes y consensos precarios: mientras que la imagen del Presidente se mantiene estable, sus políticas cosechan cada vez más rechazo.
Desregulación del INYM: Justicia Civil de Misiones otorgó cautelar contra el ...Economis
A diferencia de la Federal, la Justicia misionera admitió la competencia para tramitar una cautelar presentada por los productores yerbateros en defensa del Instituto Nacional de la Yerba Mate, que pierde todas sus facultades principales con el Decreto de Necesidad y Urgencia que firmó el presidente Javier Milei.
La Justicia revocó la reforma laboral del DNU de Javier MileiEconomis
El documento presenta una sentencia interlocutoria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Feria en la que: 1) Se analiza un recurso de apelación interpuesto por la Confederación General del Trabajo contra una resolución que desestimó una medida cautelar solicitada. 2) Se menciona que existe un conflicto de competencia entre el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°69 y el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°2. 3) La Cámara resuelve remitir
El presidente Javier Milei eliminó las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate para fijar precios y regular el mercado. También suprimió el concepto de "zona productora" que buscaba atraer industrias para el procesamiento de yerba.
Durante el debate de este domingo, Javier Milei negó varias de las propuestas más polémicas que exhibió durante la campaña. Sin embargo, todas están dentro de la plataforma electoral que la Libertad Avanza presentó ante la Justicia Electoral.
Agricultura 4.0: nanotecnología, una audaz apuesta a la sustentabilidad en la...Economis
La nanotecnología no es visible a los ojos, pero tiene un enorme potencial para transformar la producción en el mediano plazo y, sobre todo, hacerla más sustentable.
Balotaje: guerra de encuestas y final incierto entre Massa y MileiEconomis
En las últimas horas se revelaron varios estudios que marcan una paridad entre Sergio Massa y Javier Milei, con una tendencia alcista para el libertario.
Balotaje: una encuesta de Zuban & Córdoba da ganador a Sergio MassaEconomis
El informe de una de las encuestadoras que estuvo más cerca de los resultados en las PASO da como ganador a Sergio Massa al medir entre los dos candidatos, pero con una diferencia más corta que la que consiguió al imponerse en los comicios de octubre.
Este documento presenta los resultados de una encuesta nacional realizada en Argentina entre el 23 y 24 de octubre de 2023 sobre las elecciones de ballotage presidencial. Muestra las imágenes y niveles de apoyo de varias figuras políticas, así como las proyecciones de voto y participación electoral. Se entrevistaron 1715 personas y se realizaron análisis por sexo, edad, educación, región y voto en las elecciones generales.
El documento presenta varias vistas de la Usina Sulzer, incluyendo vistas aéreas desde el noroeste y de la fachada norte, así como vistas peatonales de los accesos este y sur del parque de la cultura.
Coparticipación: cuál será el impacto en las provincias de elevar Ganancias y...Economis
La elevación del piso de Ganancias y el programa "Compre sin IVA" que anunció Sergio Massa ponen a prueba los fondos para las provincias, en donde alertan sobre el costo fiscal y el consecuente impacto negativo en las transferencias por la coparticipación de impuestos.
Massa subió el piso del impuesto a las GananciasEconomis
El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció hoy en Plaza de Mayo ante una multitud de trabajadores que a partir del 1 de octubre próximo el nuevo piso del Impuesto a las Ganancias subirá hasta 1.770.000 pesos mensuales, lo que reducirá su impacto en los sueldos y las jubilaciones, todo con ajustes semestrales.
Massa anunció "Emplea Pyme": reducción de aportes patronales por dos años par...Economis
El documento propone un programa llamado EMPLEA PyME que tiene como objetivo aliviar económicamente a las pequeñas y medianas empresas (PyMES) que generen empleo y dar impulso al empleo juvenil. El programa ofrece una reducción del 100% de las contribuciones patronales por 24 meses para nuevas contrataciones y para el primer empleo de jóvenes de 18 a 25 años. También busca regularizar situaciones laborales precarias en el sector privado y ofrecer protección a los trabajadores.
9. ANALISIS COMPARATIVO DE LOS RECURSOS CORRIENTES DE
JURISDICCION PROVINCIAL
$979,031,600
$804,588,100
$710,872,000
$1,864,923,800
$1,428,829,500
$3,261,544,800
2015
2014
2013
2012
2011
2010
RECURSOS CORRIENTES DE JURISDICCION PROVINCIAL
75%
31%
46%
13 %
22 %
10. 2015
2014
2013
2012
2011
2010
ANALISIS COMPARATIVO DE LOS RECURSOS CORRIENTES
TRIBUTARIOS DE JURISDICCION PROVINCIAL
EVOLUCION DE LA PROYECCIÓN DE LA RECAUDACIÓN
$864,257,300
$721,705,100
$631,875,700
$1,447,621,100
$1,123,783,400
$2,756,682,000
TRIBUTARIA PROVINCIAL
90%
20 %
14 %
30 %
29 %
11. ANALISIS COMPARATIVO DE LOS RECURSOS CORRIENTES
DE JURISDICCION NACIONAL
$4,200,819,200
$2,911,614,600
$7,526,758,400
$5,674,712,000
$9,761,483,300
$13,624,267,800
2015
2014
2013
2012
2011
2010
RECURSOS CORRIENTES DE JURISDICCION NACIONAL
39 %
35 %
33 %
30 %
44 %
12. ORIGEN DE LOS RECURSOS PROYECTO DE PRESUPUESTO
2015
PROPORCIÓN DE LOS RECURSOS SEGÚN PROYECTO DE
RECURSOS
CORRIENTES
72%
RECURSOS DE
CAPITAL
1%
FINANCIAMIENTO
ESPECIFICO
27%
PRESUPUESTO 2015
14. PRESUPUESTO
ORGANISMO 2014 2015
VARIACIÓN
ABSOLUTA
VARIACIÓN
RELATIVA
GOBERNACIÓN $ 668.179,00 $ 874.186,00 $ 206.007,00 30,83%
MINISTERIO DE GOBIERNO $ 1.053.617,50 $ 1.748.620,90 $ 695.003,40 65,96%
MRIO DE HAC. Y FINANZAS O.Y SERV.PUB. $ 1.505.321,50 $ 2.022.639,40 $ 517.317,90 34,37%
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, LA MUJER
Y LA JUVENTUD $ 189.824,70 $ 254.170,30 $ 64.345,60 33,90%
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA $ 882.616,00 $ 1.307.083,00 $ 424.467,00 48,09%
MINISTERIO DEL AGRO Y LA PRODUCCION $ 555.841,90 $ 695.423,50 $ 139.581,60 25,11%
MINISTERIO DE ECOLOGIA Y RECURSOS
NATURALES RENOVABLES $ 181.395,00 $ 230.522,10 $ 49.127,10 27,08%
MINISTERIO DE CULTURA, EDUC.C.Y.TECN. $ 540.939,00 $ 766.557,30 $ 225.618,30 41,71%
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO $ 2.181.567,80 $ 3.281.226,80 $ 1.099.659,00 50,41%
MINISTERIO DE ACCION COOP, MUTUAL,
COMERCIO E INTEGRACIÓN $ 40.776,00 $ 52.517,00 $ 11.741,00 28,79%
MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO $ 38.363,00 $ 45.610,00 $ 7.247,00 18,89%
MINISTERIO DE DERECHOS HUMANOS $ 21.435,90 $ 28.783,70 $ 7.347,80 34,28%
MINISTERIO DE TURISMO $ 43.191,00 $ 56.070,00 $ 12.879,00 29,82%
PODER JUDICIAL $ 540.282,50 $ 732.066,60 $ 191.784,10 35,50%
TRIBUNAL DE CUENTAS $ 135.450,00 $ 186.372,00 $ 50.922,00 37,59%
TRIBUNAL ELECTORAL $ 21.154,50 $ 47.077,00 $ 25.922,50 122,54%
FISCALIA DE ESTADO $ 18.725,00 $ 24.392,50 $ 5.667,50 30,27%
Importe en Miles de Pesos
15. VARIACIÓN RELATIVA
37.59%
35.50%
29.82%
18.89%
34.28%
27.08%
25.11%
41.71%
33.90%
30.83%
65.96%
48.09%
34.37%
50.41%
28.79%
122.54%
30.27%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%
FISCALIA DE ESTADO
TRIBUNAL ELECTORAL
TRIBUNAL DE CUENTAS
PODER JUDICIAL
MINISTERIO DE TURISMO
MINISTERIO DE DERECHOS HUMANOS
MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO
MINISTERIO DE ACCION COOP, MUTUAL, COMERCIO E INTEGRACIÓN
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
MINISTERIO DE CULTURA, EDUC.C.Y.TECN.
MINISTERIO DE ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES RENOVABLES
MINISTERIO DEL AGRO Y LA PRODUCCION
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, LA MUJER Y LA JUVENTUD
MRIO DE HAC. Y FINANZAS O.Y SERV.PUB.
MINISTERIO DE GOBIERNO
GOBERNACIÓN
16. PRESUPUESTO
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 2014 2015
VARIACIÓN
ABSOLUTA
VARIACIÓN
RELATIVA
INSTITUTO PROVINCIAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS $ 9.972,00 $ 14.037,00 $ 4.065,00 40,76%
DIRECCION GENERAL CENTRO DE COMPUTOS $ 4.935,00 $ 10.479,00 $ 5.544,00 112,34%
I.PR.O.D.HA. $ 3.073.027,00 $ 3.780.970,00 $ 707.943,00 23,04%
VIALIDAD $ 1.375.442,00 $ 1.614.942,00 $ 239.500,00 17,41%
INSTITUTO MISIONERO DE AGUA Y SAN. (I.M.A.S.) $ 255.074,00 $ 668.877,00 $ 413.803,00 162,23%
ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE AGUAS Y
CLOACAS (E.P.R.A.C) $ 4.250,00 $ 4.463,00 $ 213,00 5,01%
CONSEJO GRAL.EDUCACION $ 2.841.089,70 $ 4.124.266,50 $ 1.283.176,80 45,16%
SERVICIO PROVINCIAL DE ENSEÑANZA
PRIVADA(S.P.E.P.M.) $ 539.609,00 $ 807.635,00 $ 268.026,00 49,67%
INSTITUTO FOMENTO AGROPECUARIO E
INDUSTRIAL (I.F.A.I.) $ 116.501,10 $ 178.186,00 $ 61.684,90 52,95%
PRESUPUESTO TOTAL $ 16.838.580,10 $ 23.557.173,60 $ 6.718.593,50 39,90%
Importe en Miles de Pesos
17. VARIACIÓN RELATIVA
52.95%
49.67%
40.76%
112.34%
17.41%
23.04%
162.23%
5.01%
45.16%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180%
INSTITUTO FOMENTO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL (I.F.A.I.)
SERVICIO PROVINCIAL DE ENSEÑANZA PRIVADA(S.P.E.P.M.)
CONSEJO GRAL.EDUCACION
ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE AGUAS Y CLOACAS (E.P.R.A.C)
INSTITUTO MISIONERO DE AGUA Y SAN. (I.M.A.S.)
VIALIDAD
I.PR.O.D.HA.
DIRECCION GENERAL CENTRO DE COMPUTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS
18. PRESUPUESTOS OPERATIVOS
ORGANISMO 2014 2015
VARIACIÓN
ABSOLUTA
VARIACIÓN
RELATIVA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS $ 217.179,00 $ 413.400,00 $ 196.221,00 90,35%
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL $ 1.503.011,00 $ 2.641.173,40 $ 1.138.162,40 75,73%
PARQUE DE LA SALUD DE LA PROV. DE MISIONES
"DR.RAMON MADARIAGA" $ 473.683,00 $ 874.550,00 $ 400.867,00 84,63%
INSTITUTO FOMENTO AGROPECUARIO E
INDUSTRIAL (I.F.A.I.) $ 115.829,10 $ 168.663,00 $ 52.833,90 45,61%
84.63%
90.35%
75.73%
45.61%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Importe en Miles de Pesos
INSTITUTO FOMENTO AGROPECUARIO E
INDUSTRIAL (I.F.A.I.)
PARQUE DE LA SALUD DE LA PROV. DE MISIONES
"DR.RAMON MADARIAGA"
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
19. MINISTERIO DE HACIENDA, FINANZAS OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
PRESUPUESTO
ORGANISMO 2014 2015
VARIACIÓN
ABSOLUTA
VARIACIÓN
RELATIVA
MRIO DE HAC. Y FINANZAS O.Y SERV.PUB. $ 1.505.321,50 $ 2.022.639,40 $ 517.317,90 34,37%
-UNIDAD SUPERIOR $ 69.185,00 $ 121.749,70 $ 52.564,70 75,98%
- DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO $ 3.256,00 $ 4.572,00 $ 1.316,00 40,42%
- TESORERIA GENERAL $ 7.538,00 $ 10.633,00 $ 3.095,00 41,06%
-CONTADURIA GENERAL $ 61.149,00 $ 84.002,00 $ 22.853,00 37,37%
-SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS $ 479.080,50 $ 679.407,70 $ 200.327,20 41,81%
- DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA $ 589.308,00 $ 767.270,00 $ 177.962,00 30,20%
-SUBSECR. DE TRANSP, PUERTO, AEROPUERTO Y
REDES DE COMUN. $ 225.322,00 $ 279.256,00 $ 53.934,00 23,94%
-SUBSECRETARIA DE PROG. ESPECIALES Y FINAN.
INTERN. $ 11.383,00 $ 16.649,00 $ 5.266,00 46,26%
-UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS DE INFRAE. Y S.S. $ 59.100,00 $ 59.100,00 $ 0,00 0,00%
Importe en Miles de Pesos
COMPARATIVO PRESUPUESTOS
20. 75.98%
41.81%
37.37%
41.06%
40.42%
VARIACIÓN RELATIVA M. H.F.O. Y S. P.
23.94%
30.20%
46.26%
-SUBSECRETARIA DE PROG. ESPECIALES Y FINAN. INTERN.
-SUBSECR. DE TRANSP, PUERTO, AEROPUERTO Y REDES DE COMUN.
- DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
-SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
-CONTADURIA GENERAL
- TESORERIA GENERAL
- DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
-UNIDAD SUPERIOR
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00%
21. COMPARATIVO DE GASTOS POR FINALIDAD DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO 2014
Y PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
PRESUPUESTO
FINALIDAD 2014 2015
VARIACIÓN
ABSOLUTA
VARIACIÓN
RELATIVA
ADMINISTRACION GENERAL $ 3.021.352,80 $ 4.145.372,00 $ 1.124.019,20 37%
SEGURIDAD $ 1.062.400,50 $ 1.596.984,90 $ 534.584,40 50%
SALUD $ 2.483.672,00 $ 3.610.119,30 $ 1.126.447,30 45%
BIENESTAR SOCIAL $ 2.556.749,70 $ 3.599.025,30 $ 1.042.275,60 41%
CULTURA Y EDUCACION $ 4.284.251,70 $ 6.067.801,80 $ 1.783.550,10 42%
CIENCIA Y TECNICA $ 191.466,90 $ 113.307,80 $ -78.159,10 -41%
DES. DE LA ECONOMIA $ 3.050.344,50 $ 4.253.404,50 $ 1.203.060,00 39%
DEUDA PÚBLICA $ 188.342,00 $ 171.158,00 $ -17.184,00 -9%
TOTAL $ 16.838.580,10 $ 23.557.173,60 $ 6.718.593,50 39 %
Importe en Miles de Pesos
22. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
CLASIFICACIÓN POR FINALIDAD
ADMINISTRACION
GENERAL
18%
SEGURIDAD
7%
SALUD
15%
BIENESTAR SOCIAL
15%
CIENCIA Y TECNICA
CULTURA Y
EDUCACION
26%
0,48 %
DES. DE LA
ECONOMIA
18%
DEUDA PÚBLICA
1%
INVERSIÓN
SOCIAL
56 %
23. INVERSIÓN SOCIAL
PRESUPUESTOS
INVERSIÓN SOCIAL 2003 2007 2011 2015
VARIACIÓN
ABSOLUTA
2003-2015
VARIACIÓN %
2003-2015
SALUD $ 84.519,10 $ 219.314,00 $ 943.025,40 $ 3.610.119,30 $ 3.525.600,20 4171%
BIENESTAR SOCIAL $ 74.719,30 $ 513.591,40 $ 1.031.169,00 $ 3.599.025,30 $ 3.524.306,00 4717%
CULTURA Y EDUCACION $ 171.858,40 $ 665.320,80 $ 1.999.160,40 $ 6.067.801,80 $ 5.895.943,40 3431%
TOTAL $ 331.096,80 $ 1.398.226,20 $ 3.973.354,80 $ 13.276.946,40 $ 12.945.849,60 3910%
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN SOCIAL
$ 14,000,000.00
$ 12,000,000.00
$ 10,000,000.00
$ 8,000,000.00
$ 6,000,000.00
$ 4,000,000.00
$ 2,000,000.00
$ 0.00
2003 2007 2011 2015
Importe en Miles de Pesos
24. TRABAJOS PÚBLICOS DIR. ARQUITECTURA, DIR. PROV. VIALIDAD, IMAS E
TRABAJOS PÚBLICOS POR FINALIDAD
INVERSION SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL
SEGURIDAD DESARROLLO DE LA ECONOMIA
68%
3%
0,5 %
29%
I.PRO.D.HA.
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
FINALIDAD Y FUNCION TOTAL
ADMINISTRACION GENERAL $ 167.213,00
SEGURIDAD $ 31.342,00
SALUD $ 1.133.176,00
BIENESTAR SOCIAL $ 2.876.253,00
CULTURA Y EDUCACION $ 429.847,00
DESARROLLO DE LA ECONOMIA $ 1.863.236,00
TOTAL $ 6.501.067,00
Importe en Miles de Pesos
26. FONDO FEDERAL SOLIDARIO DECRETO PEN
206/2009
ORIGEN DEL RECURSO:
Esta compuesto por el TREINTA POR CIENTO (30%) de los montos efectivamente
recaudados en concepto de derecho de exportación de soja.
DISTRIBUCIÓN:
•Se coparticipa a la Provincia en proporción semejante a lo que se le destina de la
coparticipación federal de impuestos.
•De la coparticipación el 70 % se transfiere para la Provincia y el 30 % para los
Municipios.
FINALIDAD:
Obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa,
hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales.
27. FONDO FEDERAL SOLIDARIO PROVINCIAL
+11%
144.2 160.0
PRESUPUESTADO
FONDO FEDERAL SOLIDARIO
70 % PROVINCIA 30 % MUNICIPIOS
Importe en Millones de Pesos
214.0
+25%
278.2
+27%
348.0
442.7
62
69
92
119
149
190
+34%
+30%
Pres. 2010 Pres. 2011 Pres. 2012 Pres. 2013 Pres. 2014 Pres. 2015
28. FONDO FEDERAL SOLIDARIO PROVINCIAL TRANSFERIDO
POR NACIÓN
$ 120,000,000
$ 100,000,000
$ 80,000,000
$ 60,000,000
$ 40,000,000
$ 20,000,000
$ 0
FONDO FEDERAL SOLIDARIO PROVINCIAL 2012-2014
TOTAL PROVINCIA DE MISIONES
2012
2013
2014
29. FONDO FEDERAL SOLIDARIO PROVINCIAL TRANSFERIDO
POR NACIÓN
$ 400,000,000
$ 350,000,000
$ 300,000,000
$ 250,000,000
$ 200,000,000
$ 150,000,000
$ 100,000,000
$ 50,000,000
$ 0
FONDO SOLIDARIO DE LA SOJA: EVOLUCIÓN 2009-2014
153,50%
-2,79%
2009* 2010 2011 2012 2013 2014**
* Año 2009: Desde 26 de Marzo hasta 30 de Diciembre.
** Año 2014: Desde Enero 2014 hasta Agosto 2014.
1,06%
31,65%
17,17 %
30.
31. COPARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS LEY 2535
$ 214.7
$ 299.0
$ 384.0
$ 509.0
$ 757.2
1,000.0
900.0
800.0
700.0
600.0
500.0
400.0
300.0
200.0
100.0
0.0
2010 2011 2012 2013 2014
Millones de Pesos
COPARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS
Comparativo Acumulado ENERO-AGOSTO
Años 2010 a 2014
+39%
+28%
+33%
+49%
32. COPARTICIPACIÓNA MUNICIPIOS LEY 2535
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
$ 96.3
$ 59.5
$ 77.3
$ 81.5
$ 53.9 $ 51.5
$ 85.9
$ 63.6
$ 106.0
$ 71.5
$ 100.3
$ 63.8
$ 106.5
$ 76.1
$ 103.3
$ 69.1
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
Millones de Pesos
COPARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS
Comparativo Mensual ENERO-AGOSTO
Años 2013 vs. 2014
2013 2014
33. COPARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS FONDO FEDERAL
$28,163,072.69
SOLIDARIO 30 %
INGRESOS ANUALES
Marzo 2009- Agosto 2014
$71,393,180.96 $69,398,899.23 $70,131,723.46
$89,342,141.75
$108,142,889.55
2009* 2010 2011 2012 2013 2014**
* Año 2009: Desde 26 de Marzo hasta 30 de Diciembre.
** Año 2014: Desde Enero 2014 hasta Agosto 2014.
35. HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
AMORTIZACION DE CAPITAL
191 CUOTAS 0,52 % DEL CAPITAL
1 CUOTA 0,68 % DEL CAPITAL
36. -HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
-CUOTAS MENSUALES
-TASA DE INTERES 6% NOMINAL ANUAL
-VENCIMIENTO–ULTIMO DIA HÁBIL DE CADA MES.
FORMA DE PAGOS
SERAN PAGADEROS MEDIANTE LA RETENCION DE LOS RECURSOS
PROVENIENTES DEL REGIMEN DE COPARTICIPACION FEDERAL DE
IMPUESTOS
38. EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DEL STOCK DE LA DEUDA SOBRE EL TOTAL DEL
271.99%
194.01%
PRESUPUESTO 2003-2014 Y PROYECCIÓN PRESUPUESTO 2015
174.41%
147.28%
126.04%
103.62%
84.98%
65.33%
47.27%
36.30% 32.00%
22.74%
15.81%
300.00%
250.00%
200.00%
150.00%
100.00%
50.00%
0.00%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
39. EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS SOBRE EL TOTAL DEL
8.79%
PRESUPUESTO 2003-2014 Y PROYECCIÓN PRESUPUESTO 2015
9.34%
11.88%
15.89%
13.00%
10.90%
8.07%
6.03%
0.64% 0.48% 0.48%
1.01%
1.78%
18.00%
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
40. Análisis según Acreedor
Provincia de Misiones
Análisis según Acreedor
stock al 31.12.1999
U$S 913 millones
Provincia de Misiones
1999 2015
40
GOBIERNO
NACIONAL
22%
BANCOS Y
OTS.
78%
GOBIERNO
NACIONAL
77%
BANCOS Y
OTS.
23%
Análisis según Acreedor
stock al 31.12.2015 proyectado
U$S 394 millones
45. 20,000.00
18,000.00
16,000.00
14,000.00
12,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
En este gráfico como en el siguiente se advierte la importancia de la correcta administración fiscal en cuanto a
una real disminución de la incidencia del Stock de la Deuda en los presupuestos anuales.
En el año 2003 el Stock era 226% del presupuesto y en el 2015 equivaldría al 19%.
45
0.00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Millions
Provincia de Misiones
Comparación Evolución Stock de la deuda contra ingresos
- en millones de pesos -
46. 350,000.00
300,000.00
250,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
Ídem al gráfico anterior hasta la finalización del préstamo por el Desendeudamiento
46
0.00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 20062007 20082009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Millions
Provincia de Misiones
Comparación Evolución Stock de la deuda contra ingresos
- en millones de pesos -
47. Evolución del monto de:
DEUDA POR HABITANTE 1999-2015
AÑO POBLACION STOCK DEUDA EN U$S U$S x hab.
% DISMINUCION
STOCK POR HAB.
desde 1999
1999 965.522 913.117.736 946
2010 1.101.593 921.994.378 837 -11,50 %
2012 1.132.438 752.912.868 665 -29,70 %
2013 1.148.300 614.661.584 535 -43,40 %
2014 1.165.000 466.332.097 400 -57,67 %
2015 1.182.000 394.103.628 333 -64,74 %
Desde el año 1999 a la fecha el STOCK de la Deuda se redujo no solo en términos constantes (U$S) sino, lo que es
más importante, en términos relativos. Comparados por ejemplo con el total de rentas anuales presupuestadas,
como vimos en los gráficos anteriores, o con el monto de deuda por habitante como el cuadro presente.
47
48. 48
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Millions
Provincia de Misiones
Proyección Servicios de deuda por prestamos y similares 2015
total de servicios $ 420 millones
amortizacion intereses
51. 51
Análisis servicios de la deuda año 2015
SIN REFINANCIAMIENTO CON REFINANCIAMIENTO
52. 762,30
420,30
52
Provincia de Misiones
Comparación servicios de Deuda
con Refinanciamiento y sin Refinanciamiento
- en millones de pesos -
724,98
170,04
AHORRO FINANCIERO POR REFINANCIAMIENTO
900.00
800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
528,49
60,00
2,013 2,014 2,015
54. Nota dirigida al Señor Gobernador de la Provincia de Misiones
• Presupuestos estimativos de la inversión a la que se aspira realizar.
• Constancia de Personería Jurídica.
• Copia de Actas Constitutiva y Estatuto , Acta de Distribución de Cargos .
• Acta donde se faculta al Presidente y Tesorero a solicitar, tramitar y percibir
asistencia financiera de Organismos Provinciales.
• Constancia de CUIT
• Constancia de Exención del Impuesto a las Ganancias y en D.G.R.
• Constancia de domicilio de Presidente y Tesorero.
• Último Balance General.