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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
INFORME N.º 0424–2022-DDA-GDE-MDE–LC/Zic.
A : ING. MARCELINO HILARES OTORUNCO
INSPECTOR DEL PROYECTO
DE : ING. ZOSIMO INFANZON DE LA CRUZ
RESIDENTE DEL PROYECTO
ASUNTO : LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA MODIFICACIÓN DE
PRESUPUESTO EN LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PI: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE
MANTOREAL, DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCIÓN - CUSCO”, POR
MODIFICACIÓN DE METAS N° 02 Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS N° 01.
FECHA : ECHARATI, 02 DE DICIEMBRE DEL 2022
Por el presente me dirijo a usted, previo un cordial saludo con la
finalidad de remitir el INFORME DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, de la MODIFICACIÓN
DE PRESUPUESTO EN LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PI: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE MANTOREAL, DISTRITO DE ECHARATI- LA
CONVENCIÓN - CUSCO”, POR MODIFICACIÓN DE METAS N° 02 Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS N°
01. Con un presupuesto de S/. 8,052,613.05 y un plazo de ejecución de 488 días calendario para
la conclusión satisfactoria del proyecto. Código único de inversión 2321307.
En tal sentido el presente informe subsana las observaciones que
contenía el primer documento observado que es materia del presente, detallados a
continuación:
DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS N° 01
 En atención a la observación 1, se considera el procedimiento indicado para su
aprobación de la actualización de precios N° 01 en relación a las órdenes de compra y
ordenes de servicio, variación de la escala remunerativa.
 De la observación 2, si bien es cierto no se tiene la solicitud de actualización de precios
independiente, el documento solicita aprobación independientemente por causal de
ampliación presupuestal especificada en este caso (Ampliación presupuestal por
actualización de precios N° 01)
 De la observación 3, para la actualización de precios en relación a la variación de la escala
remunerativa, se considera el costo total patronal que indica el cuadro adjunto a la
DIRECTIVA N° 004-2022-GM-MDE/LC, “Directiva para la contratación de carácter
temporal en proyectos de inversión o actividades determinadas de la Municipalidad
Distrital de Echarati” bajo la RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0349-2022-M-
MDE/LC, aprobado en fecha 17 de octubre del 2022, respetando así los costos
disgregados del empleador (por hora hombre, día, mes), considerados tanto para el
empleador perteneciente al costo directo e indirecto.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
 De la observación 4, se subsano este hecho, realizando la actualización de materiales en
los costos indirectos, que trae como consecuencia un incremento presupuestal en la
modificación.
 De la observación 5, se considera este hecho presentando los cuadros comparativos de
variación de precios en el presente informe.
DE LA MODIFICACIONES DE METAS N° 02
 De la observación 6, si bien es cierto el expediente de actualización de precios y la
modificación de metas, no se presentaron de manera independiente el trámite, este se
llega a solicitar la aprobación de incremento de presupuesto de manera independiente,
teniendo así la actualización de precios del saldo por ejecutar del expediente vigente,
consecuentemente la modificación de metas de acuerdo al saldo actualizado.
 De la observación 7, se subsana este hecho por la denominación errónea, teniendo así la
corrección, por que las modificaciones tienen su propio expediente.
 De la observación 8, se subsana este hecho realizando las modificaciones de acuerdo al
procedimiento con indica en la DIRECTIVA N° 21-2016-GM-MDE/LC, 10.2,12 Ampliación
presupuestal por actualización de precios y el ítem 10.2.10 Ampliación presupuestal (por
adicionales y reducciones) por modificación de metas.
 De la observación 10, se subsana este hecho identificando las causales de la modificación
independientemente, teniendo así:
o 10.2.12 Ampliación presupuestal por actualización de precios.
Cambios en los precios de los insumos considerados, en el expediente técnico
aprobado, en relación a las órdenes de compra y ordenes de servicio, variación de
la escala remunerativa.
o 10.2.10 De las ampliaciones presupuestales (por adicionales y reducciones)
Partidas que por su naturaleza imprevisible no han sido formulados en el
expediente técnico.
Hechos determinados por actos administrativos, orientados a subsanar omisiones
y/o deficiencias en el expediente técnico.
DE LA MODIFICACIÓN EN LOS COSTO INDIRECTOS
 De la observación 11, se viene realizando la modificación de la denominación de la
descripción del maestro de obra, quitando así la denominación suscrita en el expediente
técnico, es preciso mencionar que el personal de maestro de obra, es parte del costo
directo, plasmándose, así como tal en costo directo, esta modificación se realiza en el
expediente de modificación de metas N° 02.
Se informa que dado el levantamiento de observación se viene disminuyendo el presupuesto,
por corrección de datos de presupuesto, el mismo que sigue siendo válido para su revisión y
aprobación del documento del expediente técnico modificado, bajo resolución, emitida por la
entidad Municipalidad distrital de Echarate.
Del levantamiento de observaciones se tiene la información correspondiente como se detalla:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO IR 10,391,467.05 5,915,340.60 3,242,398.14 54.81%
COSTO DIRECTO CD 8,649,939.94 4,739,649.62 2,846,034.48 60.05%
GASTO GENERAL GG 1,337,349.05 934,111.42 314,394.14 33.66%
GASTO DE SUPERVISION GS 404,178.06 241,579.56 81,969.52 33.93%
CAPACITACION Y GESTION DE SISTEMAS DE RIEGOCGSR 607,404.59 481,269.64 113,691.62 23.62%
COSTO DIRECTO CGSR CD 223,782.10 222,793.77 67,027.48 30.08%
GASTO GENERAL CGSR GG 268,878.31 197,753.21 46,664.14 23.60%
GASTO SUPERVISION CGSR GG 114,744.18 60,722.66 -
GASTOS DE LIQUIDACION LIQ 86,344.57 86,344.57 -
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNCIO ET 190,000.00 182,738.71 182,738.71 100.00%
ELAB. DE EXPED. TECNICOS ET 190,000.00 182,738.71 -
GASTOS DE CONTROL CONCURRENTE AG - 221,815.00 221,815.00 100.00%
TOTAL PROYECTO 11,275,216.21 6,887,508.52 3,760,643.47 54.60%
EXPEDIENTE
MODIFICADO N°01
EXPEDIENTE
APROBADO
SIMB.
EJECUTADO AL 31
DE OCTUBRE
DESCRIPCIÓN PORCENTAJE
I. ANTECEDENTES
 Del expediente técnico del proyecto, este fue aprobado mediante R.G.M. N° 687-2021-
GM-MDE/LC en fecha 23 de diciembre del 2021, teniendo respectivamente un
presupuesto de S/. 11,275,216.21, plazo de ejecución física de 720 días calendario
solicitándose así un primer expediente técnico de modificación amparándonos a las
normas que regulan la ejecución de las obras publicas por administración directa, de
acuerdo: Directiva Nro. 001 – 2019 – EF/63.01, directiva general del sistema nacional de
programación multianual y gestión de inversiones (INVIERTE).
 De los plazos el proyecto tiene un inicio a sus actividades el 14 de febrero del 2022.
 De la Expediente Técnico Modificado en la fase de ejecución del PIP “Mejoramiento Y
Ampliación Del Servicio De Agua Para Riego En El Sector De Mantoreal, Distrito De
Echarati- La Convención - Cusco”, Por Modificación de Metas N° 01 y Modificación de
Plazo de Ejecución Física N° 01, este fue aprobado bajo la R.G.M. N° 050-2022-OSLP-
MDE/LC en fecha 02 de junio del 2022, teniendo respectivamente un presupuesto de S/.
6,887,508.52, con un plazo de ejecución de 488 días calendario.
 El proyecto cuenta con el control concurrente durante la fase de ejecución física,
cumpliendo con brindar el presupuesto al CCC, aplicado al proyecto cuanto este tenía un
presupuesto total mayor a los 10 millones de soles.
 Del presupuesto el proyecto S/ 6,887,508.52 este tiene una asignación presupuestal PIM
para el año 2022 de S/. 4,045,577.00.
 De la ejecución del proyecto se registra un avance físico valorizado de s/ 3,000,216.54
que representa a un 43.56%, al 31 de octubre del 2022
 Ejecución financiera a un monto de S/ 3,760,643.47que representa un 54.60%, en base
al presupuesto total del proyecto de S/. 6,887,508.52, se puede reflejar en el siguiente
cuadro:
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“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
II. BASE LEGAL
Normas que regulan la ejecución de las obras publicas por administración directa, de acuerdo:
 Directiva Nro. 001 – 2019 – EF/63.01, directiva general del sistema nacional de
programación multianual y gestión de inversiones (INVIERTE).
 Directiva General para Ejecución de Obras y Proyectos bajo la Modalidad de Ejecución
Presupuestaria Directa (EPD) en la Municipalidad Distrital de Echarati aprobado
mediante Resol. Gerencia municipal N° 609-2016-GM-MDE-LC; de acuerdo dispuesto
en el TITULO X de la ejecución de obras y/o proyectos.
10.2.12 Ampliación presupuestal por actualización de precios.
o Cambios en los precios de los insumos considerados, en el expediente técnico
aprobado, en relación a las órdenes de compra y ordenes de servicio, variación
de la escala remunerativa.
10.2.10 De las ampliaciones presupuestales (por adicionales y reducciones)
o Partidas que por su naturaleza imprevisible no han sido formulados en el
expediente técnico.
o Hechos determinados por actos administrativos, orientados a subsanar
omisiones y/o deficiencias en el expediente técnico.
III. DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR ACTUALIZACION DE PRECIOS N° 01
El siguiente documento de solicitud de aprobación por la modificación de presupuesto en la
fase de ejecución del proyecto de inversión: “Mejoramiento Y Ampliación Del Servicio De
Agua Para Riego En El Sector De Mantoreal, Distrito De Echarati- La Convención - Cusco”, Por
Actualización de Precios N° 01.
Por actualización de precios N° 01: (1) Cambios en los precios de los insumos considerados,
en el expediente técnico aprobado, en relación a las órdenes de compra y ordenes de
servicio, variación de la escala remunerativa. A consecuencia del impacto del alza de precios
de la mano de obra aprobado en la DIRECTIVA N° 004-2022-GM-MDE/LC, “Directiva para la
contratación de carácter temporal en proyectos de inversión o actividades determinadas de
la Municipalidad Distrital de Echarati” bajo la RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°
0349-2022-M-MDE/LC, aprobado en fecha 17 de octubre del 2022, que entra en vigencia a
partir del 01 de noviembre del presente año, así también alza de precios en materiales,
insumos, equipos, maquinaria y servicio. Los mismo que vienes siendo actualizados.
Siendo así que se genera un corte de la ejecución al 31 de octubre del 2022, efectuándose así
la actualización de los saldos por ejecutar a partir del 01 de noviembre del 2022ª su
culminación 16 de junio del 2023, teniendo así un reporte como indica en el siguiente cuadro:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
ITEM MATERIALES UND
SEGÚN
REQUERIMIEN
TO (EXP.
TECNICO)
P.U.
SEGÚN
ORDEN DE
COMPRA
P.U.
SUBTOTAL
VARIACION
OBS.
1 ARENA ( ENTRE LAS MALLAS N°100 Y N° 4) m³ 80.00 95.00 15.00 O/C 676
2 GRAVA (DE ½" A 1") m³ 100.00 165.00 65.00 O/C 676
3 CEMENTO PORTLAND TIPO I bls 30.00 34.90 4.90 0/C 3342
4 ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO FY=4200 KG/CM²-GRADO 60 kg 3.90 7.83 3.93 O/C 1047
5 GASOLINA 90 OCT. gln 18.00 25.00 7.00 O/C 2006
6 PETRÓLEO D-2 gln 14.10 23.00 8.90 O/C 3111
7 TUB. DE ALCANTARILLADO PVC NTP ISO 4435 S-25 R-2 DE Ø 250 MM m 65.00 108.77 43.77 O/C 0471
8
TUBO: MATERIAL PVC U TIPO: AGUA DRENAJE Y ALCANTARILLADO ENTERRADO O
AEREADO CON PRESION DE DIAMETRO NOMINAL: 250MM ESPESOR: 6.2MM
LONGITUD DE 6M PN 5BAR EMPALME UNION FLEXIBLE COLOR GRIS UNIDAD GF:
600 MESES PAVCO 933793
m 92.18 108.77 16.59 O/C 0471
9
TUBO: MATERIAL PVC U TIPO: AGUA DRENAJE Y ALCANTARILLADO ENTERRADO O
AEREADO CON PRESION DE DIAMETRO NOMINAL: 315MM ESPESOR: 7.7MM
LONGITUD DE 6M PN 5BAR EMPALME UNION FLEXIBLE COLOR GRIS UNIDAD GF:
600 MESES PAVCO 933793
m 151.65 178.94 27.29 O/C 0471
10
TUBO: MATERIAL PVC U TIPO: AGUA DRENAJE Y ALCANTARILLADO ENTERRADO O
AEREADO CON PRESION DE DIAMETRO NOMINAL: 315MM LONGITUD DE 6M PN
7.5 EMPALME UNION FLEXIBLE COLOR GRIS UNIDAD GF: 600
m 166.67 244.85 78.18 O/C 0471
11 CODO PVC NTP ISO 4435 UF M-H A 90° DE Ø 315 MM und 420.00 1,088.00 668.00 O/C 1599
12 CODO PVC NTP ISO 4435 UF M-H A 45° DE Ø 315 MM und 420.00 1,088.00 668.00 O/C 1599
13 CODO PVC NTP ISO 4435 UF M-H A 11.25° DE Ø 315 MM und 420.00 1,088.00 668.00 O/C 1599
14 CODO PVC NTP ISO 4435 UF M-H A 22.5° DE Ø 315 MM und 420.00 1,088.00 668.00 O/C 1599
15 VALVULA MARIPOSA HIERRO DUCTIL und 1,000.00 2,500.00 1,500.00 O/C 1221
16 PASE AEREO RETICULADO DE 22.00 M glb 13,180.00 19,960.00 6,780.00 O/C 1693
17 PASE AEREO RETICULADO DE 50.00M glb 15,960.00 40,851.82 24,891.82 O/C 1579
18 TUBERÍA DE PVC NTP ISO - 4422 UF S-13.3 (7.5) DE Ø 63 MM m 8.00 10.81 2.81 0/C 2887
PRESUPUESTO
APROBADO EXP.
TEC. PRIMIGENIO
PRESUPUESTO
APROBADO DEL
EXP. TEC. MOD. N°
01 (a)
EJECUTADO AL 31
DE OCTUBRE (b)
SALDO POR
EJECUTAR SIN
VARIACIÓN DE
PRECIOS ( c)
SALDO POR
EJECUTAR CON
VARIACION DE
PRECIOS (d)
INCREMENTO DE
PRESUPUESTO POR
ACTUALIZACIÓN DE
PRECIOS ( e)
PRESUPUESTO
MODIFICADO N° 02
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
COSTO DIRECTO (INFRAESTRUCTURA) 8,649,939.94 4,739,649.62 2,118,325.23 2,621,324.39 3,065,462.88 444,138.49 5,183,788.11
GASTOS GENERALES (INFRAESTRUCTURA) 1,337,349.05 934,111.42 417,489.04 516,622.38 529,011.44 12,389.06 946,500.48
GASTOS DE SUPERVISION (INFRAESTRUCTURA) 404,178.06 241,579.56 107,970.87 133,608.69 149,468.22 15,859.53 257,439.09
CAPACITACION EN LA GESTION Y SISTEMA DE RIEGO -
COSTO DIRECTO - CGSR 223,782.10 222,793.77 80,407.42 142,386.35 153,624.08 11,237.73 234,031.50
GASTOS GENERALES (CGSR) 268,878.31 197,753.21 71,370.15 126,383.06 141,700.07 15,317.01 213,070.22
GASTOS DE SUPERVISION (CGSR) 114,744.18 60,722.66 21,915.12 38,807.54 48,983.75 10,176.21 70,898.87
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 86,344.57 86,344.57 86,344.57 86,344.57 86,344.57
GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 190,000.00 182,738.71 182,738.71 182,738.71
CONTROL CONCURRENTE(DONACIÓN Y TRANSFERENCIAS) 221,815.00 221,815.00
S/ 11,275,216.21 S/ 6,887,508.52 S/ 3,000,216.54 S/ 3,665,476.98 S/ 4,174,595.01 S/ 509,118.03 S/ 7,396,626.55
PRESUPUESTO TOTAL
ESPECIFICACIÓN
CUADRO N° 01 RESUMEN DE PRESUPUESTO DE MODIFICACIÓN
Por consiguiente, del presupuesto modificado se requiere un incremento presupuestal de
S/509,118.03 (Quinientos nueve mil cientos dieciocho con 03/100 soles) generado en el costo
directo y costos indirecto (gastos generales, gastos de supervisión). Por tal el presupuesto
consolidado del proyecto de inversión es de un monto de S/7,396,626.55 (Siete millones
trecientos noventa y seis mil seiscientos veintiséis con 55/100 soles).
3.1 POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS N° 01 EN LOS COMPONENENTES INFRAESTRUCTURA DE
RIEGO, MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAPACITACIÓN Y GESTION DEL SISTEMA
DE RIEGO
De la actualización de precios en relación a las órdenes de compra, ordenes de servicio
ya que esto generaría claramente un desbalance en el gasto financiero programado vs el
ejecutado, por tal se viene efectuando una variación de precios en materiales e insumos
teniendo así en el siguiente cuadro los materiales más incidentes:
CUADRO N° 02: VARIACIÓN DE COSTO DE LOS MATERIALES MAS INCIDENTES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
PU POR HORA DIARIO
TOTAL
PATRONAL
PU POR HORA DIARIO
TOTAL
PATRONAL
ACTUALIZADO
GASTOS GENERALES
RESIDENTE DE OBRA hh 30.00 29.93 239.48 7,184.30 37.26 186.76 8,941.59 1,757.29
PROFESIONAL III hh 30.00 17.64 141.14 4,234.33 6,048.73 158.89 5,844.18 1,609.85
ASISTENTE TECNICO DE OBRA I hh 30.00 13.61 108.85 3,265.61 17.62 115.00 4,413.79 1,148.18
PROMOTOR hh 30.00 7.87 62.97 1,889.02 14.30 93.33 3,432.94 1,543.92
TECNICO ADMINSITRATIVO II hh 30.00 5.40 43.19 1,295.60 10.73 70.00 2,574.71 1,279.11
AUXILIAR I ALMACENERO hh 30.00 5.78 46.27 1,388.09 8.22 53.63 1,972.41 584.32
COSTO DIRECTO -
OPERARIO hh 30.00 11.00 88.00 2,640.00 12.95 79.12 3,107.96 467.96
PEON hh 30.00 7.50 60.00 1,800.00 9.05 72.40 2,171.48 371.48
CAPATAZ(Maestro de obra) hh 30.00 13.00 104.00 3,120.00 15.29 122.32 3,669.68 549.68
OFICIAL hh 30.00 8.50 68.00 2,040.00 10.41 83.28 2,499.49 459.49
TOPÓGRAFO hh 30.00 13.00 104.00 3,120.00 15.36 122.88 3,686.57 566.57
OPERADOR DE MAQUINARIA hh 30.00 12.50 100.00 3,000.00 12.95 103.60 3,107.96 107.96
SUBTOTAL
VARIACION
SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
SEGÚN EXPEDIENTE MODIFICADO POR
ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS N° 02
DESCRIPCIÓN DIAS
UND
De la actualización de precios en la escala remunerativa se da a consecuencia de una
reformulación de escala de remuneraciones del personal de inversión, personal
técnico(Residente de Obra, Profesional, Asistente técnico, entre otros), se realiza una
actualización la misma que describiremos la remuneración según expediente técnico
primigenio vs la actualización de precios de la remuneración del personal técnico –
obrero, que corresponderá desde el 01 de noviembre del 2022, véase el siguiente cuadro:
CUADRO N° 03: VARIACIÓN DE REMUNERACION DE PERSONAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
Metrado
Valorizado
S/.
% Metrado Precio S/.
Parcial S/.
S/.
VARIACIÓN DE
PRECIOS
1 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 837,752.92 - 959,882.48
1.1 OBRAS PRELIMINARES - 75,794.84 - 102,777.22
1.1.1 CARTEL DE OBRA (GIGANTOGRAFÍA) UND 1.00 1,311.26 50.00% 1.00 756.94 756.94 554.32
-
1.1.2 INSTALACIÓN DE OFICINAS DEL PROYECTO GLB 1.00 12,000.00 100.00% 1.00 11,582.02 11,582.02 417.98
-
1.1.3 CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO - VIVIENDAS A PIE DE OBRA (5 USOS MADERA Y CALAMINA)
M2 114.00 27,288.18 43.85% 114.00 327.07 37,285.98 9,997.80
1.1.5 CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO – ALMACÉN DE OBRA M2 164.00 18,625.48 100.00% 164.00 201.27 33,008.28 14,382.80
1.1.6 CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO – ALMACÉN DE MATERIALES A PIE DE OBRA
M2 576.00 12,337.92 96.00% 576.00 24.55 14,140.80 1,802.88
1.1.7 CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTOS MOVILES A PIE DE OBRA (5 USOS MADERA Y CALAMINA)
M2 80.00 4,232.00 100.00% 80.00 75.04 6,003.20 1,771.20
1.2 INSTALACIONES PROVISIONALES 7,103.35 - - 7,324.91
1.2.1 INSTALACIÓN PROVISIONAL DEL AGUA Y DESAGÜE GLB 0.40 400.00 40.00% 0.40 1,206.39 482.56 82.56
1.2.2 INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA GLB 0.50 500.00 50.00% 0.50 1,206.39 603.20 103.20
1.2.3 ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE AGUA Y DESAGÜE GLB 0.50 2,558.85 50.00% 0.50 5,189.29 2,594.65 35.80
1.2.4 ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA GLB 0.50 3,644.50 50.00% 0.50 7,289.00 3,644.50 -
1.3 CONSTRUCCION DE CAMINOS DE ACCESO 6,554.66 - - 7,006.55
1.3.1 LIMPIEZA Y ROCE DE MONTE (ANCHO PROMEDIO 4.00 M) M 289.00 456.62 48.17% 289.00 1.90 549.10 92.48
1.3.2 TALA DE ARBOLES Y EXTRACCIÓN DE RAICES UND 9.00 940.77 18.00% 9.00 122.20 1,099.80 159.03
1.3.3 CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE ACCESO KM 0.26 5,157.27 42.50% 0.26 21,010.38 5,357.65 200.38
1.4 CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO PEATONAL Y CARRETILLA - 1,573.75 - - 1,896.95
1.4.1 LIMPIEZA Y ROCE DE MONTE (ANCHO PROMEDIO 2.00 M) M 380.00 600.40 38.00% 380.00 1.90 722.00 121.60
1.4.3 CONSTRUCCIÓN MANUAL DE CAMINOS DE ACCESO PARA CARRETILLA
M 315.00 973.35 31.50% 315.00 3.73 1,174.95 201.60
1.5 CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS PARA EL ACOPIO DE MATERIALES. - 4,753.99 - - 5,637.15
1.5.1 LIMPIEZA Y ROCE DE MONTE (ANCHO PROMEDIO 4.00 M) M2 150.00 237.00 16.67% 150.00 1.90 285.00 48.00
1.5.2 EXCAVACIÓN PLATAFORMA MATERIAL SUELTO A MANO M3 90.00 1,486.80 16.67% 90.00 19.91 1,791.90 305.10
1.5.4 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE M3 56.25 839.25 16.67% 56.25 17.97 1,010.81 171.56
1.5.5 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 90.00 2,022.30 33.33% 90.00 26.08 2,347.20 324.90
1.5.6 CARGUÍO Y TRASLADO MANUAL DE PIEDRA M3 8.00 108.00 16.67% 8.00 16.29 130.32 22.32
1.5.7 MURO SECO DE PIEDRA M3 8.00 60.64 16.67% 8.00 8.99 71.92 11.28
1.6 SEGURIDAD Y SALUD 162,445.51 - - 159,850.59
1.6.1 VESTUARIO GENERAL UND 368.00 126,960.00 76.67% 368.00 329.00 121,072.00 5,888.00
-
1.6.2 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD CONVENCIONAL UND 305.00 25,925.00 63.54% 305.00 97.00 29,585.00 3,660.00
1.6.3 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA ALTURA UND 12.00 4,890.00 60.00% 12.00 349.70 4,196.40 693.60
-
1.6.4 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
GLB 0.50 830.00 50.00% 0.50 1,750.00 875.00 45.00
1.6.5 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN OBRA
GLB 0.50 2,199.89 50.00% 0.50 4,963.10 2,481.56 281.67
1.6.6 ELABORACION E IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
dcto 7.50 1,640.62 46.87% 7.50 218.75 1,640.63 0.01
1.7 TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPO 527,342.61 - - 641,868.09
1.7.1 TRANSPORTE DE MATERIALES CON VOLQUETE DE ALMACEN DE OBRA A PIE CAMINO DE HERRADURA DIST. (PROM)=0.4KM
- 69,342.49 - - 78,787.00
1.7.1.1 TRANSPORTE DE CEMENTO CON VOLQUETE DE ALMACEN DE OBRA A PIE CAMINO DE HERRADURA DIST. (PROM)=4KM
BOL 3,863.00 9,193.94 52.20% 3,863.00 2.65 10,236.95 1,043.01
1.7.1.2 TRANSPORTE DE ACERO CON VOLQUETE DE ALMACEN DE OBRA A PIE CAMINO DE HERRADURA DIST. (PROM)=4KM
KG 24,439.41 6,843.03 69.04% 24,439.41 0.31 7,576.22 733.19
1.7.1.3 TRANSPORTE DE MADERA CON VOLQUETE DE ALMACEN DE OBRA A PIE CAMINO DE HERRADURA DIST. (PROM)=4KM
P² 16,619.00 8,143.31 59.78% 16,619.00 0.52 8,641.88 498.57
1.7.1.4 TRANSPORTE DE TUBERIA Ø 6-12"CON VOLQUETE DE ALMACEN DE OBRA A PIE CAMINO DE HERRADURA DIST. (PROM)=4KM
UND 359.00 2,620.70 25.70% 359.00 8.40 3,015.60 394.90
1.7.1.5 TRANSPORTE DE TUBERIA HASTA Ø 4" CON VOLQUETE DE ALMACEN DE OBRA A PIE CAMINO DE HERRADURA DIST. (PROM)=4KM
UND 1,305.00 5,167.80 84.19% 1,305.00 4.41 5,755.05 587.25
1.7.1.6 TRANSPORTE DE AGREGADO CON VOLQUETE DE ALMACEN DE OBRA A PIE CAMINO DE HERRADURA DIST. (PROM)=4KM
M³ 605.44 37,373.71 31.21% 605.44 71.95 43,561.30 6,187.59
1.7.2 TRANSPORTE DE MATERIALES A LOMO EN OBRA POR CAMINO DE HERRADURA DIST. (PROM)=0.4KM - CANALES PRINCIPALES
- 166,306.60 - - 200,689.09
1.7.2.1 TRASLADO DE CEMENTO A LOMO EN OBRA POR CAMINO DE HERRADURA - LINEA DE CONDUCCION 4KM
BOL 1,913.00 19,168.26 35.10% 1,913.00 12.11 23,166.43 3,998.17
1.7.2.2 TRASLADO DE ACERO A LOMO EN OBRA POR CAMINO DE HERRADURA - LINEA DE CONDUCCION 4KM
KG 10,027.51 7,119.53 54.35% 10,027.51 0.85 8,523.38 1,403.85
1.7.2.3 TRASLADO DE MADERA A LOMO EN OBRA POR CAMINO DE HERRADURA - LINEA DE CONDUCCION 4KM
P² 3,804.56 3,538.24 22.09% 3,804.56 1.12 4,261.11 722.87
1.7.2.4 TRASLADO DE TUBERIA A LOMO EN OBRA POR CAMINO DE HERRADURA - LINEA DE CONDUCCION 4KM
UND 441.00 14,910.21 31.57% 441.00 40.73 17,961.93 3,051.72
1.7.2.6 TRASLADO DE AGREGADO A LOMO EN OBRA POR CAMINO DE HERRADURA - LINEA DE CONDUCCION 4KM
M³ 357.26 113,812.31 33.23% 357.26 384.47 137,355.75 23,543.44
1.7.2.7 TRASLADO DE MATERIALES VARIOS A LOMO EN OBRA POR CAMINO DE HERRADURA - LINEA DE CONDUCCION 4KM
KG 9,235.77 7,758.05 26.02% 9,235.77 1.02 9,420.49 1,662.44
1.7.3 TRANSPORTE DE MATERIALES A LOMO EN OBRA POR CAMINO DE HERRADURA DIST. (PROM)=0.3KM - RED DE DISTRIBUCIÓN
- 284,495.07 - - 343,677.10
1.7.3.1 TRASLADO DE CEMENTO A LOMO EN OBRA POR CAMINO DE HERRADURA - LINEA DE DISTRIBUCIÓN 3KM
BOL 1,945.00 27,288.35 99.74% 1,945.00 16.96 32,987.20 5,698.85
1.7.3.2 TRASLADO DE ACERO A LOMO EN OBRA POR CAMINO DE HERRADURA - LINEA DE DISTRIBUCIÓN 3KM
KG 9,320.30 10,438.74 99.68% 9,320.30 1.37 12,768.81 2,330.07
1.7.3.3 TRASLADO DE MADERA A LOMO EN OBRA POR CAMINO DE HERRADURA - LINEA DE DISTRIBUCIÓN 3KM
P² 10,474.00 13,406.72 99.00% 10,474.00 1.55 16,234.70 2,827.98
1.7.3.4 TRASLADO DE TUBERIA A LOMO EN OBRA POR CAMINO DE HERRADURA - LINEA DE DISTRIBUCIÓN 3KM
UND 1,345.00 18,184.40 86.77% 1,345.00 16.30 21,923.50 3,739.10
1.7.3.5 TRASLADO DE AGREGADO A LOMO EN OBRA POR CAMINO DE HERRADURA - LINEA DE CONDUCCION 2KM
M³ 644.10 205,190.94 99.86% 644.10 384.47 247,637.13 42,446.19
1.7.3.6 TRASLADO DE MATERIALES VARIOS A LOMO EN OBRA POR CAMINO DE HERRADURA - LINEA DE CONDUCCION 2KM
KG 11,888.00 9,985.92 95.10% 11,888.00 1.02 12,125.76 2,139.84
1.7.4 MOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA - 7,198.45 - - 18,714.90
1.7.4.1 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA GLB 0.70 7,000.00 70.00% 0.70 26,607.00 18,624.90 11,624.90
1.7.4.2 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO LIVIANO EN OBRA
GLB 0.01 198.45 0.90% 0.01 10,000.00 90.00 108.45
-
1.8 CONTROL DE CALIDAD 19,462.00 - - 20,658.80
1.8.1 CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS DE ARTE C FC=175 KG/CM2 ENS 80.00 12,952.80 100.00% 80.00 171.83 13,746.40 793.60
1.8.2 CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS DE ARTE C FC=210 KG/CM2 ENS 40.00 6,509.20 100.00% 40.00 172.81 6,912.40 403.20
1.9 MEDIDAS DE PREVENCION Y SALUD EN OBRA - 32,722.21 - - 12,862.22
1.9.1 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID 19 EN EL TRABAJO
dcto 7.60 1,662.50 47.50% 7.60 218.75 1,662.50 -
1.9.2 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCION PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL COVID 19 EN EL TRABAJO
UND 0.80 31,059.71 80.00% 0.80 13,999.65 11,199.72 19,859.99
-
2 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR 1,140,552.59 - - 1,370,844.51
2.1 SISTEMA DE CAPTACION - 207,074.87 - - 247,566.04
2.1.1 BOCATOMA - 197,884.80 - - 236,942.53
2.1.1.1 LIMPIEZA Y ROCE DE MONTE M2 361.20 343.14 95.27% 361.20 1.14 411.77 68.63
2.1.1.2 REPLANTEO DE BOCATOMAS, RESERVORIOS Y OBRAS DE ARTE M2 115.58 169.91 86.58% 115.58 1.89 218.45 48.54
2.1.1.3 DERIVACIÓN DE RÍO PARA UN Q = 1.00 M³/S M 150.00 20,853.00 100.00% 150.00 186.54 27,981.00 7,128.00
2.1.1.4 EXCAVACIÓN PLATAFORMA ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA
M3 16.12 667.36 85.70% 16.12 46.13 743.62 76.26
2.1.1.5 EXCAVACIÓN PLATAFORMA ROCA FIJA CON CEMENTO EXPANSIVO
M3 115.35 17,081.03 100.00% 115.35 148.62 17,143.32 62.29
2.1.1.6 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANO M3 0.44 9.51 30.56% 0.44 26.04 11.46 1.95
2.1.1.7 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA FIJA A MANO CON COMPRESORA
M3 22.92 2,124.29 69.67% 22.92 104.98 2,406.22 281.93
2.1.1.8 EXCAVACIÓN, PERFORACIÓN, DEMOLICION Y FRACTURA DE ROCA CON CEMENTO EXPANSIVO EN CAJA CANAL
M3 85.60 12,617.44 100.00% 85.60 147.82 12,653.39 35.95
2.1.1.9 EXCAVACIÓN ROCA SUELTA BAJO AGUA CON MOTOBOMBA A MANO
M3 13.72 2,170.36 47.54% 13.72 174.49 2,394.00 223.64
2.1.1.10 COMPACTADO DE SUELO DE FUNDACIÓN CON EQUIPO (HASTA E = 0.15 M)
M2 102.40 451.58 100.00% 102.40 4.95 506.88 55.30
2.1.1.11 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS (E = 0.25 M)
M3 62.88 1,412.91 100.00% 62.88 26.08 1,639.91 227.00
2.1.1.12 ELIMINACIÓN DE DESMONTE CON BUGUIE (HASTA 100 M) M3 168.50 2,514.02 100.00% 168.50 17.97 3,027.95 513.93
2.1.1.13 FIERRO DOBLADO Y COLOCADO KG 1,359.60 7,572.97 100.00% 1,359.60 9.98 13,568.81 5,995.84
2.1.1.14 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE OBRAS DE ARTE ESTÁNDAR (MANTENIM. Y LIMPIEZA) - MADERA CORRIENTE
M2 265.12 12,431.48 81.55% 265.12 52.07 13,804.80 1,373.32
2.1.1.15 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 175 KG/CM2 - MASIVO - MENOR A 2,500 MSNM
M3 57.50 38,787.20 60.40% 57.50 835.87 48,062.53 9,275.33
2.1.1.16 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 210 KG/CM2 - MASIVO - MENOR A 2,500 MSNM
M3 68.11 48,870.29 100.00% 68.11 885.84 60,334.56 11,464.27
EXPEDIENTE TECNICO DE MODIFICACIÓN N° 01
SALDO A EJECUTAR
ITEM Und.
DESCRIPCIÓN
ACTUALIZACION DE PRECIOS
SALDO POR EJECUTAR A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE 2022
3.2 VARIACIÓN DE PRESUPUESTO POR ACTUALIZACION DE PRECIOS N° 01 DEL SALDO POR
EJECUTAR (A partir del 01 de noviembre del 2021)
3.2.1 CUADRO DE VARIACIÓN COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
2.1.1.17 TARRAJEO CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:3 + IMPERMEABILIZANTE, HASTA E = 1"
M2 217.16 5,858.98 100.00% 217.16 30.63 6,651.61 792.63
2.1.1.18 FROTACHADO EN CONCRETO CARAVISTA CON MORTERO C/A 1:1- CANAL
M2 60.00 483.00 100.00% 60.00 9.47 568.20 85.20
2.1.1.19 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA ASENTADA EN C°S°: F'C=210 KG/CM2 - MASIVO - MENOR A 2,500 MSNM
M3 15.85 4,181.23 100.00% 15.85 316.10 5,010.19 828.96
2.1.1.20 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO (EMULSIÓN LIQUIDA - PELÍCULA IMPERMEABLE)
M2 99.56 624.24 100.00% 99.56 7.32 728.78 104.54
2.1.1.21 ENROCADO CON PIEDRA PESADA (ZAMPEADO), E = 0.30 M A MANO
M3 43.20 6,791.90 78.26% 43.20 163.81 7,076.59 284.69
2.1.1.22 JUNTA DE TECNOPOR DE E = 1½" - RESERVORIOS M2 34.24 391.71 100.00% 34.24 12.65 433.14 41.43
2.1.1.23 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA METÁLICA UND 2.00 5,113.16 100.00% 2.00 2,566.86 5,133.72 20.56
2.1.1.24 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA SEGÚN DISEÑO - TIPO I
UND 1.00 1,056.58 100.00% 1.00 1,066.86 1,066.86 10.28
2.1.1.25 DESVIO O TRASVASE DE CAUDAL P/CONTINUIDAD DE ABASTECIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA EXISTENTE
MES 1.50 5,307.51 50.00% 1.50 3,576.51 5,364.77 57.26
2.1.2 DESARENADOR - PARTIDOR (01 UND) - 7,266.82 - - 8,416.25
2.1.2.10 FIERRO DOBLADO Y COLOCADO KG 36.30 202.19 8.31% 36.30 9.98 362.27 160.08
2.1.2.11 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CARAVISTA (+ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TABLEROS) - MADERA
M2 44.77 2,099.27 35.88% 44.77 52.07 2,331.17 231.90
2.1.2.12 TARRAJEO CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:3 + IMPERMEABILIZANTE, HASTA E = 1"
M2 0.85 22.93 1.44% 0.85 30.63 26.04 3.11
2.1.2.13 FROTACHADO EN CONCRETO CARAVISTA CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:1 - CANALES
M2 65.92 658.54 100.00% 65.92 11.78 776.54 118.00
2.1.2.14 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 210 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM
M3 2.71 1,944.48 25.30% 2.71 885.84 2,400.63 456.15
2.1.2.15 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO (EMULSIÓN LIQUIDA - PELÍCULA IMPERMEABLE)
M2 5.00 31.35 21.74% 5.00 7.32 36.60 5.25
2.1.2.16 JUNTA CON WATER STOP, E = 4" M 20.00 205.00 100.00% 20.00 13.36 267.20 62.20
2.1.2.17 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS DE REBOSE EN DESARENADOR - PARTIDOR, ØTUB 200/250MM
UND 1.00 2,103.06 100.00% 1.00 2,215.80 2,215.80 112.74
2.1.3 AFORADOR TIPO RBC (01 UND) 1,923.25 - - 2,207.26
2.1.3.3 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANO M3 0.81 17.52 68.12% 0.81 26.04 21.11 3.59
2.1.3.7 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CARAVISTA (+ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TABLEROS) - MADERA
m2 10.50 492.35 100.00% 10.50 52.07 546.74 54.39
2.1.3.8 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 175 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM
M3 0.86 580.12 100.00% 0.86 835.87 718.85 138.73
2.1.3.9 TARRAJEO CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:3 + IMPERMEABILIZANTE, HASTA E = 1"
M2 9.80 264.40 100.00% 9.80 30.63 300.17 35.77
2.1.3.10 JUNTA CON WATER STOP, E =4" M 0.24 2.46 100.00% 0.24 13.36 3.21 0.75
2.1.3.11 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS DE AFORADOR RBC
UND 1.00 566.40 100.00% 1.00 617.18 617.18 50.78
2.2 CANALES PRINCIPALES 791,754.48 - - 932,625.24
2.2.1 TRAZO Y REPLANTEO 1,349.56 - - 1,639.30
2.2.1.3 REPLANTEO DE CANALES Y OBRAS DE ARTE M 762.46 1,349.56 10.33% 762.46 2.15 1,639.30 289.74
2.2.2 CONSTRUCCION DE PLATAFORMA 205,572.02 - - 233,168.71
2.2.2.1 EXCAVACIÓN PLATAFORMA MATERIAL SUELTO A MANO M3 987.18 16,308.21 21.15% 987.18 19.91 19,654.75 3,346.54
2.2.2.2 EXCAVACIÓN PLATAFORMA ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA
M3 1,422.78 58,903.10 38.39% 1,422.78 46.13 65,632.85 6,729.75
2.2.2.3 EXCAVACIÓN PLATAFORMA ROCA FIJA A MANO CON COMPRESORA
M3 643.00 39,531.63 43.93% 643.00 69.06 44,405.57 4,873.94
2.2.2.4 EXCAVACIÓN PERFORACIÓN, DEMOLICIÓN Y FRACTURA DE ROCA FIJA CON CEMENTO EXPANSIVO
M3 83.66 12,331.48 62.59% 83.66 147.82 12,366.62 35.14
2.2.2.5 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS (E = 0.25 M)
M3 3,493.44 78,497.60 95.95% 3,493.44 26.08 91,108.92 12,611.32
2.2.3 CONSTRUCCION DE CAJA CANAL 79,699.79 - - 91,468.86
2.2.3.1 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANO M3 858.65 18,555.43 51.10% 858.65 26.04 22,359.25 3,803.82
2.2.3.2 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA
M3 525.73 23,878.66 48.82% 525.73 51.24 26,938.41 3,059.75
2.2.3.3 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA FIJA A MANO CON COMPRESORA
M3 402.09 37,265.70 48.31% 402.09 104.88 42,171.20 4,905.50
2.2.4 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 122,899.92 - - 153,016.48
2.2.4.1 ELIMINACIÓN DE DESMONTE CON BUGUIE (HASTA 100 M) M3 6,091.49 90,885.03 78.05% 6,091.49 17.97 109,464.08 18,579.05
2.2.4.2 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO (CARGADOR+VOLQUETE), D<=3 KM
M3 1,686.77 32,014.89 97.80% 1,686.77 25.82 43,552.40 11,537.51
2.2.5 ENTUBADO CANAL (L=7382 M) 295,425.64 - - 336,146.56
2.2.5.1 COMPACTADO DE SUELO DE FUNDACIÓN CON EQUIPO (HASTA E = 0.15 M)
M2 25.08 110.60 1.99% 25.08 4.95 124.15 13.55
2.2.5.2 PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA COMPACTAR (MATERIAL SELECTO)
M3 25.46 340.15 15.36% 25.46 16.19 412.20 72.05
2.2.5.3 COLOCACIÓN DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL SELECTO COMPACTADO A MANO EN CAPAS (HASTA E = 0.15 M)
M3 28.89 879.12 18.30% 28.89 36.29 1,048.42 169.30
2.2.5.4 INSTALACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA DOBLE PARED HDPE SANEAMIENTO SN4(NTP-ISO 21138) DE Ø 8" / 200 MM
M 1,306.33 83,605.12 49.80% 1,306.33 64.28 83,970.89 365.77
2.2.5.5 INSTALACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA DOBLE PARED HDPE SANEAMIENTO SN4(NTP-ISO 21138) DE Ø 10" / 250 MM
M 88.00 6,710.88 100.00% 88.00 76.58 6,739.04 28.16
2.2.5.6 INSTALACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA DOBLE PARED HDPE SANEAMIENTO SN4(NTP-ISO 21138) DE Ø 12" / 315 MM
M 124.00 15,075.92 46.97% 124.00 121.94 15,120.56 44.64
2.2.5.7 INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC -U UF NTP ISO 1452 C-5 DE Ø 8" / 200MM
M 70.00 5,462.10 100.00% 70.00 78.32 5,482.40 20.30
2.2.5.8 INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC -U UF NTP ISO 1452 C-5 DE Ø 10" / 250MM
M 1,263.00 120,805.95 37.48% 1,263.00 112.90 142,592.70 21,786.75
2.2.5.9 INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC -U UF NTP ISO 1452 C-7.5 DE Ø 12" / 315MM
M 146.00 25,152.88 100.00% 146.00 252.43 36,854.78 11,701.90
2.2.5.10 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TUB. Ø 200 - 315 MM
UND 0.11 6,301.32 10.60% 0.11 67,585.65 7,164.07 862.75
2.2.5.11 RELLENO CON MATERIAL SELECTO COMPACTADO A MANO EN CAPAS (E = 0.15 M)
M3 169.28 5,151.19 24.20% 169.28 36.29 6,143.17 991.98
2.2.5.12 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS (E = 0.25 M)
M3 827.09 18,584.71 46.68% 827.09 26.08 21,570.51 2,985.80
2.2.5.13 PREPARACIÓN Y VACEADO: F'C = 175 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM
M3 8.45 5,700.03 100.00% 8.45 835.87 7,063.10 1,363.07
2.2.5.14 PRUEBA HIDRÁULICA DE CANALES KM 7.38 1,545.67 100.00% 7.38 252.11 1,860.57 314.90
2.2.6 CAJA DE GIRO / INSPECION (231 UND) - 85,629.78 - - 115,861.51
2.2.6.1 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANO M3 83.18 1,797.51 75.56% 83.18 26.04 2,166.01 368.50
2.2.6.2 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA
M3 65.12 2,957.75 86.88% 65.12 51.41 3,347.82 390.07
2.2.6.3 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA FIJA A MANO CON COMPRESORA
M3 35.01 3,244.73 80.21% 35.01 105.52 3,694.26 449.53
2.2.6.4 COMPACTADO DE SUELO DE FUNDACIÓN A MANO (HASTA E = 0.15 M)
M2 23.82 142.20 16.63% 23.82 6.83 162.69 20.49
2.2.6.6 FIERRO DOBLADO Y COLOCADO KG 3,411.00 18,999.27 59.06% 3,411.00 9.98 34,041.78 15,042.51
2.2.6.7 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 175 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM
M3 86.12 58,093.11 63.71% 86.12 835.87 71,985.12 13,892.01
2.2.6.8 FROTACHADO EN CONCRETO CARAVISTA CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:1 - CANALES
M2 34.59 345.56 10.00% 34.59 11.78 407.47 61.91
2.2.6.9 TARRAJEO CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:3 + IMPERMEABILIZANTE, HASTA E = 1"
M2 1.84 49.65 1.34% 1.84 30.63 56.36 6.71
2.2.7 VALVULA DE PURGA ( 01 UND) - 1,177.77 - - 1,323.82
2.2.7.1 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANO M3 0.30 6.48 100.00% 0.30 26.04 7.81 1.33
2.2.7.2 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA
M3 0.20 9.08 100.00% 0.20 51.41 10.28 1.20
2.2.7.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE OBRAS DE ARTE (+ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TABLEROS) - MADERA AGUANO
M2 4.16 195.06 100.00% 4.16 52.07 216.61 21.55
2.2.7.4 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 175 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM
M3 0.44 296.81 100.00% 0.44 835.87 367.78 70.97
2.2.7.5 TARRAJEO CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:3, HASTA E = 1" M2 1.76 37.86 100.00% 1.76 25.16 44.28 6.42
2.2.7.6 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN VÁLVULA DE PURGA / LIMPIA DE Ø 3"
UND 1.00 632.48 100.00% 1.00 677.06 677.06 44.58
2.3 OBRAS DE ARTE ESTÁNDAR - 116,435.66 - - 158,511.54
2.3.1 CAMARA DE DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES - 7,449.90 - - 7,604.69
2.3.1.6 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS M2 135.00 209.25 100.00% 135.00 1.86 251.10 41.85
2.3.1.7 COLOCACIÓN DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL SELECTO COMPACTADO A MANO EN CAPAS (HASTA E = 0.15 M)
M3 2.25 68.47 100.00% 2.25 36.29 81.65 13.18
2.3.1.8 RELLENO CON MATERIAL SELECTO COMPACTADO A MANO EN CAPAS DE 15 CM
M3 4.05 123.24 100.00% 4.05 36.29 146.97 23.73
2.3.1.9 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SIN COMPACTAR M3 9.00 202.23 100.00% 9.00 26.08 234.72 32.49
2.3.1.14 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 175 KG/CM2 M3 0.05 33.73 4.76% 0.05 835.87 41.79 8.06
2.3.1.17 INSTALACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA DOBLE PARED HDPE SANEAMIENTO SN4(NTP-ISO 21138) DE Ø 8" / 200 MM
M 90.00 5,756.40 100.00% 90.00 64.24 5,781.60 25.20
2.3.1.19 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA TIPO TARJETA
UND 1.00 1,056.58 100.00% 1.00 1,066.86 1,066.86 10.28
2.3.2 AFORADOR RBC (01 UND) - 2,039.25 - - 2,343.38
2.3.2.1 LIMPIEZA Y ROCE DE MONTE M2 4.00 3.80 100.00% 4.00 1.14 4.56 0.76
2.3.2.2 REPLANTEO DE BOCATOMA, RESERVORIOS Y OBRAS DE ARTE M2 4.00 5.88 100.00% 4.00 1.89 7.56 1.68
2.3.2.3 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANO M3 1.19 25.72 100.00% 1.19 26.04 30.99 5.27
2.3.2.4 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA
M3 0.49 22.26 100.00% 0.49 51.41 25.19 2.93
2.3.2.5 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA FIJA A MANO CON COMPRESORA
M3 0.40 37.07 100.00% 0.40 105.52 42.21 5.14
2.3.2.6 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE M3 2.60 38.79 100.00% 2.60 17.97 46.72 7.93
2.3.2.7 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 10.50 492.35 100.00% 10.50 52.07 546.74 54.39
2.3.2.8 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 175 KG/CM2 M3 0.86 580.12 100.00% 0.86 835.87 718.85 138.73
2.3.2.9 TARRAJEO CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:3 + IMPERMEABILIZANTE, HASTA E = 1"
M2 9.80 264.40 100.00% 9.80 30.63 300.17 35.77
2.3.2.10 JUNTA CON WATER STOP, E = 4" M2 0.24 2.46 100.00% 0.24 13.36 3.21 0.75
2.3.2.11 SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN AFORADOR RBCUND 1.00 566.40 100.00% 1.00 617.18 617.18 50.78
2.3.3 SIFON INVERTIDO:CAMARA DE SALIDA - 52,661.23 - - 61,321.26
2.3.3.5 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS M2 124.20 192.51 12.20% 124.20 1.86 231.01 38.50
2.3.3.7 RELLENO CON MATERIAL SELECTO COMPACTADO A MANO EN CAPAS DE 15 CM
M3 73.74 2,243.90 81.54% 73.74 36.29 2,676.02 432.12
2.3.3.8 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS (E = 0.25 M)
M3 53.93 1,211.80 71.68% 53.93 26.08 1,406.49 194.69
2.3.3.9 ELIMINACIÓN DE DESMONTE CON BUGUIE (HASTA 100 M) M3 289.78 4,323.52 80.92% 289.78 17.97 5,207.35 883.83
2.3.3.10 COMPACTADO DE SUELO DE FUNDACIÓN CON EQUIPO (HASTA E = 0.15 M)
M2 154.28 921.05 83.75% 154.28 6.83 1,053.73 132.68
2.3.3.13 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 140 KG/CM2 M3 0.19 119.28 37.26% 0.19 781.42 148.47 29.19
2.3.3.15 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 210 KG/CM2 M3 2.43 1,743.57 12.58% 2.43 885.84 2,152.59 409.02
2.3.3.16 TARRAJEO CON MORTERO DE CEMENTO/ARENA 1:3, HASTA E=1" M2 2.22 59.90 10.46% 2.22 30.63 68.00 8.10
2.3.3.17 INSTALACION TUBERÍA CORRUGADO DOBLE PARED HDPE Ø 200MM SANEAMIENTO SN4 (NTP -ISO 21138) DESFOGUE
M 90.00 5,756.40 100.00% 90.00 64.24 5,781.60 25.20
2.3.3.18 INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC -U UF NTP ISO 1452 C-5 DE Ø 12" / 315MM
UND 230.00 36,089.30 57.79% 230.00 185.20 42,596.00 6,506.70
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
2.3.4 VALVULA DE PURGA 01 UND - 2,881.20 - - 3,192.78
2.3.4.1 LIMPIEZA Y ROCE DE MONTE M2 8.75 8.31 100.00% 8.75 1.14 9.98 1.67
2.3.4.2 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANO M3 0.82 17.72 100.00% 0.82 26.04 21.35 3.63
2.3.4.3 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA
M3 0.35 15.90 100.00% 0.35 51.41 17.99 2.09
2.3.4.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE OBRAS DE ARTE (+ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TABLEROS) - MADERA AGUANO
M2 14.16 663.96 100.00% 14.16 52.07 737.31 73.35
2.3.4.5 FIERRO DOBLADO Y COLOCADO KG 28.60 159.30 100.00% 28.60 9.98 285.43 126.13
2.3.4.6 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 210 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM
M3 0.22 157.85 100.00% 0.22 885.84 194.88 37.03
2.3.4.7 TARRAJEO CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:3, HASTA E = 1" M2 5.81 124.97 100.00% 5.81 25.16 146.18 21.21
2.3.4.8 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN VÁLVULA DE PURGA / LIMPIA DE Ø 6"
UND 1.00 1,733.19 100.00% 1.00 1,779.66 1,779.66 46.47
2.3.5 VALVULA DE AIRE 03 UND - 1,469.82 - - 1,522.39
2.3.5.1 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANO M3 0.34 7.35 66.70% 0.34 26.04 8.85 1.50
2.3.5.2 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA
M3 0.15 6.81 68.17% 0.15 51.41 7.71 0.90
2.3.5.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE OBRAS DE ARTE (+ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TABLEROS) - MADERA AGUANO
M2 5.16 241.95 33.38% 5.16 52.07 268.68 26.73
2.3.5.4 FIERRO DOBLADO Y COLOCADO KG 6.60 36.76 66.67% 6.60 9.98 65.87 29.11
2.3.5.5 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 175 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM
M3 0.31 209.11 39.24% 0.31 835.87 259.12 50.01
2.3.5.6 TARRAJEO CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:3, HASTA E = 1" M2 6.26 134.65 40.49% 6.26 25.16 157.50 22.85
2.3.5.7 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN VÁLVULA DE PURGA / LIMPIA DE Ø 50 MM / 1½"
UND 1.00 833.19 33.33% 1.00 754.66 754.66 78.53
-
2.3.8 PASE AÉREO METÁLICO RETICULADO DE 30 M / PARA TUB. Ø 315 MM / 12" (01 UND) SIFÓN
- 40,963.49 - - 71,023.49
2.3.8.6 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 140 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM
M3 1.30 816.09 100.00% 1.30 781.42 1,015.85 199.76
2.3.8.10 SUMINISTRO DE PASE AÉREO METÁLICO RETICULADO DE 30 M / PARA TUB. Ø 315 MM / 12"
UND 1.00 36,968.20 100.00% 1.00 66,026.76 66,026.76 29,058.56
2.3.8.11 INSTALACION DE PASE AÉREO METALICO RETICULADO DE 30 M / PARA TUB. Ø 315 MM / 12"
UND 1.00 3,179.20 100.00% 1.00 3,980.88 3,980.88 801.68
2.3.9 ACUEDUCTO DE CONCRETO (02 UND) - 6,555.38 - - 8,425.41
2.3.9.1 LIMPIEZA Y ROCE DE MONTE M2 5.76 5.47 100.00% 5.76 1.14 6.57 1.10
2.3.9.2 REPLANTEO DE OBRAS DE ARTE M2 5.76 8.47 100.00% 5.76 1.89 10.89 2.42
2.3.9.3 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANO M3 2.30 49.70 100.00% 2.30 26.04 59.89 10.19
2.3.9.4 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA
M4 2.30 104.47 100.00% 2.30 51.41 118.24 13.77
2.3.9.5 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA FIJA A MANO CON COMPRESORA
M5 1.15 106.58 100.00% 1.15 105.52 121.35 14.77
2.3.9.6 ELIMINACIÓN DE DESMONTE CON BUGUIE (HASTA 100 M) M3 7.20 107.42 100.00% 7.20 17.97 129.38 21.96
2.3.9.7 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE OBRAS DE ARTE (+ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TABLEROS) - MADERA AGUANO
M2 21.88 1,025.95 100.00% 21.88 52.07 1,139.29 113.34
2.3.9.8 FIERRO DOBLADO Y COLOCADO KG 150.15 836.34 100.00% 150.15 9.98 1,498.50 662.16
2.3.9.9 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 140 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM
M3 2.00 1,255.52 100.00% 2.00 781.42 1,562.84 307.32
2.3.9.10 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 175 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM
M3 4.34 2,927.59 100.00% 4.34 835.87 3,627.68 700.09
2.3.9.11 FROTACHADO EN CONCRETO CARAVISTA CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:1 - MASIVO
M2 12.80 127.87 100.00% 12.80 11.78 150.78 22.91
2.3.10 VALVULA DE CONTROL INDIVIDUAL (03 UND) - 528.01 - - 874.32
2.3.10.1 LIMPIEZA Y ROCE DE MONTE M2 1.00 0.95 33.33% 1.00 1.14 1.14 0.19
2.3.10.2 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANO M3 0.24 5.19 33.35% 0.24 26.04 6.25 1.06
2.3.10.3 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA
M3 0.06 2.73 33.37% 0.06 51.41 3.08 0.35
2.3.10.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE OBRAS DE ARTE (+ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TABLEROS) - MADERA AGUANO
M2 0.50 23.44 4.63% 0.50 52.07 26.04 2.60
2.3.10.5 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 175 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM
M3 0.14 94.44 16.67% 0.14 835.87 117.02 22.58
2.3.10.6 TARRAJEO CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:3, HASTA E = 1" M2 0.84 18.07 10.61% 0.84 25.16 21.13 3.06
2.3.10.7 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN VÁLVULA DE PASO / CONTROL DE Ø 50 MM / 1½"
UND 1.00 383.19 33.33% 1.00 699.66 699.66 316.47
2.3.11 CAJAS DE SALIDA (02 UND) - 1,887.38 - - 2,203.82
2.3.11.1 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANO M3 1.18 25.50 100.00% 1.18 26.04 30.73 5.23
2.3.11.2 COMPACTADO DE SUELO DE FUNDACIÓN A MANO (HASTA E = 0.15 M)
M2 0.60 3.58 100.00% 0.60 6.83 4.10 0.52
2.3.11.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (MANTENIM. Y LIMPIEZA) - MADERA AGUANO - MENOR A 2,500 MSNM
M2 11.52 631.18 100.00% 11.52 61.56 709.17 77.99
2.3.11.4 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 175 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM
M3 0.81 546.39 100.00% 0.81 835.87 677.05 130.66
2.3.11.5 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA ASENTADA EN C°S°: F'C=140 KG/CM2 - OBRAS DE ARTE
M3 1.40 299.45 100.00% 1.40 248.31 347.63 48.18
2.3.11.6 TARRAJEO CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:3 + IMPERMEABILIZANTE, HASTA E = 1"
M2 11.52 310.81 100.00% 11.52 30.63 352.86 42.05
2.3.11.7 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO (EMULSIÓN LIQUIDA - PELÍCULA IMPERMEABLE)
M2 11.24 70.47 100.00% 11.24 7.32 82.28 11.81
2.4 OBRAS DE SOSTENIMIENTO - 25,287.58 - - 32,141.69
2.4.1 MUROS DE CONCREO ARMADO (L=58.00 M) - 7,395.01 - - 10,334.47
2.4.1.2 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANO M3 45.56 984.55 61.20% 45.56 26.04 1,186.38 201.83
2.4.1.3 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA
M3 6.74 306.12 21.75% 6.74 51.41 346.50 40.38
2.4.1.5 COMPACTADO DE SUELO DE FUNDACIÓN CON EQUIPO (HASTA E = 0.15 M)
M2 72.50 319.72 83.33% 72.50 6.83 495.18 175.46
2.4.1.6 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS (E = 0.25 M)
M3 32.48 729.83 100.00% 32.48 26.08 847.08 117.25
2.4.1.7 ELIMINACIÓN DE DESMONTE CON BUGUIE (HASTA 100 M) M3 56.68 845.67 53.38% 56.68 17.97 1,018.54 172.87
2.4.1.8 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO (CARGADOR+VOLQUETE), D<=3 KM
M3 11.80 223.96 100.00% 11.80 25.82 304.68 80.72
2.4.1.10 FIERRO DOBLADO Y COLOCADO KG 430.06 2,395.43 39.38% 430.06 9.98 4,292.00 1,896.57
2.4.1.13 FROTACHADO EN CONCRETO CARAVISTA CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:1 - MASIVO
M2 65.42 759.53 63.89% 65.42 13.40 876.63 117.10
2.4.1.15 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO (EMULSIÓN LIQUIDA - PELÍCULA IMPERMEABLE)
M2 130.74 830.20 82.12% 130.74 7.40 967.48 137.28
2.4.2 MURO DE CONCRETO SIMPLE F'c=-175KG/CM2 +30% PIEDRA. - 17,892.57 - - 21,807.22
2.4.2.1 LIMPIEZA Y ROCE DE MONTE M2 1.00 1.58 1.10% 1.00 1.90 1.90 0.32
2.4.2.2 REPLANTEO DE OBRAS DE ARTE M2 1.00 1.47 1.10% 1.00 1.89 1.89 0.42
2.4.2.4 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA
M3 2.25 102.20 9.92% 2.25 51.41 115.67 13.47
2.4.2.5 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA FIJA A MANO CON COMPRESORA
M3 7.50 695.10 13.78% 7.50 105.52 791.40 96.30
2.4.2.6 ELIMINACIÓN DE DESMONTE CON BUGUIE (HASTA 100 M) M3 28.49 425.07 25.13% 28.49 17.97 511.97 86.90
2.4.2.7 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE OBRAS DE ARTE (+ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TABLEROS) - MADERA AGUANO
M2 16.70 783.06 6.67% 16.70 52.07 869.57 86.51
2.4.2.8 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 175 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM
M3 20.48 13,815.00 12.32% 20.48 835.87 17,118.64 3,303.64
2.4.2.9 FROTACHADO EN CONCRETO CARAVISTA CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:1 - MASIVO
M2 114.72 1,331.90 49.97% 114.72 13.40 1,537.25 205.35
2.4.2.10 JUNTA DE TECNOPORT DE E = 1" M 8.00 8.72 45.56% 8.00 1.25 10.00 1.28
2.4.2.11 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO (EMULSIÓN LIQUIDA - PELÍCULA IMPERMEABLE)
M2 114.72 728.47 49.97% 114.72 7.40 848.93 120.46
3 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO 510,997.76 - - 596,533.05
3.1 RED DE DISTRIBUCIÓN (L=9896 M) 315,492.57 - - 359,159.70
3.1.1 LIMPIEZA Y ROCE DE MONTE M2 7,743.10 12,234.10 78.24% 7,743.10 1.90 14,711.89 2,477.79
3.1.2 REPLANTEO DE CANALES Y OBRAS DE ARTE M 6,605.10 10,370.01 75.42% 6,605.10 1.95 12,879.95 2,509.94
3.1.3 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANOR M3 936.69 20,241.88 82.31% 936.69 26.04 24,391.41 4,149.53
3.1.4 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA
M3 387.18 17,585.72 82.36% 387.18 51.41 19,904.93 2,319.21
3.1.5 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA FIJA A MANO CON COMPRESORA
M3 285.39 26,449.95 75.10% 285.39 105.52 30,114.36 3,664.41
3.1.6 PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA COMPACTAR (MATERIAL SELECTO)
M3 501.91 6,705.51 91.22% 501.91 16.19 8,125.92 1,420.41
3.1.7 COLOCACIÓN DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL SELECTO COMPACTADO A MANO EN CAPAS (HASTA E = 0.15 M)
M3 180.50 5,492.62 91.20% 180.50 36.29 6,550.35 1,057.73
3.1.8 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC NTP 399.002 SP C-7.5 (S-7.5) DE Ø 1½"
M 1,887.20 16,645.10 91.35% 1,887.20 8.92 16,833.82 188.72
3.1.10 INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC NTP ISO-4422 UF S-13.3 (C-7.5) DE 63 MM
M 3,241.00 29,395.87 93.91% 3,241.00 11.99 38,859.59 9,463.72
3.1.11 INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC NTP ISO-4422 UF S-13.3 (C-10) DE 63 MM
M 252.00 2,492.28 89.36% 252.00 13.18 3,321.36 829.08
3.1.12 INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC NTP ISO-4422 UF S-13.3 (C-7.5) DE 75 MM
M 1,147.00 12,938.16 100.00% 1,147.00 14.85 17,032.95 4,094.79
3.1.13 INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC NTP ISO-4422 UF S-13.3 (C-7.5) DE 90 MM
M 402.00 6,315.42 100.00% 402.00 14.51 5,833.02 482.40
-
3.1.14 INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC NTP ISO-4422 UF S-13.3 (C-7.5) DE 110 MM
M 810.00 19,334.70 100.00% 810.00 30.44 24,656.40 5,321.70
3.1.15 INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC NTP ISO-4422 UF S-13.3 (C-5) DE 160 MM
M 300.00 15,861.00 100.00% 300.00 52.93 15,879.00 18.00
3.1.16 INSTALACIÓN DE MANGUERA HDPE C-8 DE 50 MM M 101.00 630.24 100.00% 101.00 5.06 511.06 119.18
-
3.1.17 INSTALACIÓN DE MANGUERA HDPE C-10 DE 50 MM M 141.00 951.75 100.00% 141.00 6.78 955.98 4.23
3.1.18 INSTALACIÓN DE MANGUERA HDPE C-8 DE 63 MM M 496.00 3,596.00 100.00% 496.00 7.28 3,610.88 14.88
3.1.19 INSTALACIÓN DE MANGUERA HDPE C-8 DE 90 MM M 400.00 3,912.00 100.00% 400.00 15.16 6,064.00 2,152.00
3.1.20 RELLENO CON MATERIAL SELECTO COMPACTADO A MANO EN CAPAS (E = 0.15 M)
M3 516.48 15,716.49 93.87% 516.48 36.29 18,743.06 3,026.57
3.1.21 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS (E = 0.25 M)
M3 1,069.39 24,029.19 90.05% 1,069.39 26.08 27,889.69 3,860.50
3.1.22 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN RED DE DISTRIBUCIÓN - MICROASPERSIÓN
UND 1.00 60,128.00 100.00% 1.00 57,385.60 57,385.60 2,742.40
-
3.1.23 PRUEBA HIDRÁULICA DE REDES DE MICROASPERSIÓN M 8,758.00 4,466.58 100.00% 8,758.00 0.56 4,904.48 437.90
3.2 CAMARA DE CARGA (29 UND) 70,652.19 - - 81,119.22
3.2.1 LIMPIEZA Y ROCE DE MONTE M2 51.87 49.28 34.47% 51.87 1.14 59.13 9.85
3.2.2 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANO M3 8.55 184.78 35.96% 8.55 26.04 222.65 37.87
3.2.3 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA
M3 3.09 140.35 34.37% 3.09 51.41 158.86 18.51
3.2.4 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA FIJA A MANO CON COMPRESORA
M3 1.80 166.82 29.56% 1.80 105.52 189.94 23.12
3.2.5 TRANSPORTE DE TIERRA CON BUGUI (DISTANCIA DE 0.30 A 0.50 KM)
M3 1.49 105.21 9.17% 1.49 85.07 126.75 21.54
3.2.6 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE OBRAS DE ARTE (+ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TABLEROS) - MADERA AGUANO
M2 514.59 24,129.13 58.18% 514.59 52.07 26,794.70 2,665.57
3.2.7 FIERRO DOBLADO Y COLOCADO KG 716.48 3,990.80 33.39% 716.48 9.98 7,150.48 3,159.68
3.2.8 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 175 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM
M3 18.70 12,614.28 72.59% 18.70 835.87 15,630.78 3,016.50
3.2.9 PREPARACIÓN Y VACEADO : F'C = 210 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM
M3 15.32 10,992.41 33.65% 15.32 885.84 13,571.07 2,578.66
3.2.10 TARRAJEO CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:3 + IMPERMEABILIZANTE, HASTA E = 1"
M2 224.07 6,045.41 35.39% 224.07 30.63 6,863.26 817.85
3.2.12 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN CÁMARA DE CARGA DE Ø 63 MM / 2"
UND 11.00 6,047.80 64.71% 11.00 401.42 4,415.62 1,632.18
-
3.2.13 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN CÁMARA DE CARGA DE Ø 75 MM / 2.5"
UND 5.00 3,149.00 83.33% 5.00 591.42 2,957.10 191.90
-
3.2.14 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN CÁMARA DE CARGA DE Ø 90 MM / 3"
UND 4.00 3,036.92 100.00% 4.00 744.72 2,978.88 58.04
-
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
ITEM DESCRIPCIÓN Und. SALDO
Metrado ValorizadoS/. % Metrado Precio S/. Parcial S/.S/. VARIACIÓN
1.1 RESULTADO 01 FORTALECER LA COMISIÓN DE USUARIOS DE RIEGO 0
1.2 RESULTADO 02 MANEJO EN LOS SISTEMAS DE RIEGO 22,343.52 - 22,533.52
1.2.1 ELABORACION DE MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO Dcto 0.50 1,157.92 50.00% 0.50 2,505.85 1,252.92 95.00
1.2.2 ELABORACION DE PRESUPUESTOS ANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
Dcto 1.00 1,185.60 100.00% 1.00 1,280.60 1,280.60 95.00
1.2.5 PROMOVER INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN GESTION DE SISTEMAS DE RIEGO
Int. Ex p 1.00 20,000.00 100.00% 1.00 20,000.00 20,000.00 -
1.3 RESULTADO 03 RIEGO PARCELARIO 98,016.45 - 4,962.60 107,547.75
1.3.1 DESARROLLAR CURSOS DE CAPACITACION EN RIEGO PARCELARIO und 3.00 4,164.75 100.00% 3.00 1,530.75 4,592.25 427.50
1.3.2 IMPLEMENTACION DE MODULOS DE RIEGO POR MIGROASPERCION Num 30.00 93,851.70 100.00% 30.00 3,431.85 102,955.50 9,103.80
1.4 RESULTADO 04 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA BAJO RIEGO 2,346.55 - 2,515.09
1.4.1 ACONDICIONAMIENTO PARA RIEGO Y PODA EN ARBOLES FRUTALES Y S.P. INDUSTRIALES
Num 1.00 2,346.55 100.00% 1.00 2,515.09 2,515.09 168.54
1.5 RESULTADO 05 PRODUCCION DE UN VIVERO FRUTICOLA 17,134.85 - 18,030.75
1.5.9 LABORES AGRONÓMICAS Y CULTURALES DE VIVERO DE PRODUCCIÓN glb 0.07 347.09 7.00% 0.07 5,685.36 397.98 50.89
1.5.10 CONTROL FITOSANITARIO DEL VIVERO DE PRODUCCIÓN TECNIFICADO glb 0.20 679.36 20.00% 0.20 3,533.05 706.61 27.25
1.5.12 MANEJOS DE PODA E INJERTOS DE PLANTINES glb 1.00 16,108.40 100.00% 1.00 16,926.16 16,926.16 817.76
1.6
RESULTADO 06 INSTALACIÓN DE PARCELA PILOTO DE
CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 2,544.98 - 2,996.97
1.6.4 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO glb 1.00 2,308.73 100.00% 1.00 2,711.89 2,711.89 403.16
1.6.7 FERTILIZACIÓN DE HORTALIZAS glb 0.75 236.25 75.00% 0.75 380.10 285.08 48.83
COSTO DIRECTO 142,386.35 63.91% 153,624.08 11,237.73
GASTOS GENERALES 126,383.06 63.91% 126,383.06 -
GASTOS DE SUPERVISION 38,807.54 19.62% 38,807.54 -
PRESUPUESTO TOTAL 307,576.95 63.91% 318,814.68 11,237.73
EXPEDIENTE MODIFICADO N° 01 SALDO POR EJECUTAR CON ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS
VARIACIÓN DE PRESUPUESTO
3.2.2 CUADRO DE VARIACIÓN DE COMPONENTE DE CAPACITACION Y GESTION DEL
SISTEMA DE RIEGO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
PRESUPUESTO
APROBADO EXP.
TEC.PRIMIGENIO
PRESUPUESTO
APROBADO DEL
EXP.TEC.MOD.N°
01(a)
EJECUTADO AL 31
DE OCTUBRE (b)
SALDO POR
EJECUTAR SIN
VARIACIÓN DE
PRECIOS ( c)
SALDO POR
EJECUTAR CON
VARIACION DE
PRECIOS (d)
INCREMENTO DE
PRESUPUESTO POR
ACTUALIZACIÓN DE
PRECIOS ( e)
PRESUPUESTO
MODIFICADO N° 02
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
COSTODIRECTO(INFRAESTRUCTURA) 8,649,939.94 4,739,649.62 2,118,325.23 2,621,324.39 3,065,462.88 444,138.49 5,183,788.11
GASTOSGENERALES(INFRAESTRUCTURA) 1,337,349.05 934,111.42 417,489.04 516,622.38 529,011.44 12,389.06 946,500.48
GASTOSDESUPERVISION(INFRAESTRUCTURA) 404,178.06 241,579.56 107,970.87 133,608.69 149,468.22 15,859.53 257,439.09
S/ 10,391,467.05 S/ 5,915,340.60 S/ 2,643,785.14 S/ 3,271,555.46 S/ 3,743,942.54 S/ 472,387.08 S/ 6,387,727.68
ESPECIFICACIÓN
PRESUPUESTO TOTAL
PRESUPUESTO
APROBADO EXP.
TEC. PRIMIGENIO
PRESUPUESTO
APROBADO DEL
EXP. TEC. MOD. N°
01 (a)
EJECUTADO AL 31
DE OCTUBRE (b)
SALDO POR
EJECUTAR SIN
VARIACIÓN DE
PRECIOS ( c)
SALDO POR
EJECUTAR CON
VARIACION DE
PRECIOS (d)
INCREMENTO DE
PRESUPUESTO POR
ACTUALIZACIÓN DE
PRECIOS ( e)
PRESUPUESTO
MODIFICADO N° 02
CAPACITACION EN LA GESTION Y SISTEMA DE RIEGO -
COSTODIRECTO-CGSR 223,782.10 222,793.77 80,407.42 142,386.35 153,624.08 11,237.73 234,031.50
GASTOSGENERALES(CGSR) 268,878.31 197,753.21 71,370.15 126,383.06 141,700.07 15,317.01 213,070.22
GASTOSDESUPERVISION(CGSR) 114,744.18 60,722.66 21,915.12 38,807.54 48,983.75 10,176.21 70,898.87
S/ 607,404.59 S/ 481,269.64 S/ 173,692.69 S/ 307,576.95 S/ 344,307.90 S/ 36,730.95 S/ 518,000.59
PRESUPUESTO TOTAL
ESPECIFICACIÓN
3.3 DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR AMPLIACION PRESUPUESTAL POR ACTUALIZACION
DE PRECIOS N° 01
De esta manera, la actualización de precios de la inversión genera un incremento
presupuestal a consecuencia de la actualización de órdenes de compra y ordenes de
servicio y variación de la escalara remunerativa, describiéndolos de la siguiente manera:
5.2.1 COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Dado el sustento se llega visualizar un incremento de presupuesto en el componente de
infraestructura de riego (IR) tanto en costo directo como costo indirectos teniendo un
monto de 473,367.08, dado el presupuesto este se desagrega de la siguiente manera:
CUADRO N° 05: VARIACION DE PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
5.2.2 CAPACITACIÓN Y GESTION DE SISTEMA DE RIEGO
Dado el sustento se llega visualizar un incremento de presupuesto en el componente de
Capacitación Y Gestión De Sistema De Riego (CGSR) en un monto de S/. 36,730.95, dado
el presupuesto este se desagrega apreciándose en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 06: VARIACIÓN DE PRESUPUESTO CAPACITACIÓN Y GESTION DEL SISTEMA DE
RIEGO
Del presupuesto modificado se requiere un incremento presupuestal de S/509,118.03
(Quinientos nueve mil cientos dieciocho con 03/100 soles) generado en el costo directo y
costos indirecto (gastos generales, gastos de supervisión). Por tal el presupuesto
consolidado del proyecto de inversión es de un monto de S/7,396,626.55 (Siete millones
trecientos noventa y seis mil seiscientos veintiséis con 55/100 soles). De esta manera se
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
PRESUPUESTO
APROBADO EXP.
TEC. PRIMIGENIO
PRESUPUESTO
APROBADO DEL
EXP. TEC. MOD. N°
01 (a)
EJECUTADO AL 31
DE OCTUBRE (b)
SALDO POR
EJECUTAR SIN
VARIACIÓN DE
PRECIOS ( c)
SALDO POR
EJECUTAR CON
VARIACION DE
PRECIOS (d)
INCREMENTO DE
PRESUPUESTO POR
ACTUALIZACIÓN DE
PRECIOS ( e)
PRESUPUESTO
MODIFICADO N° 02
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
COSTODIRECTO(INFRAESTRUCTURA) 8,649,939.94 4,739,649.62 2,118,325.23 2,621,324.39 3,065,462.88 444,138.49 5,183,788.11
GASTOSGENERALES(INFRAESTRUCTURA) 1,337,349.05 934,111.42 417,489.04 516,622.38 529,011.44 12,389.06 946,500.48
GASTOSDESUPERVISION(INFRAESTRUCTURA) 404,178.06 241,579.56 107,970.87 133,608.69 149,468.22 15,859.53 257,439.09
CAPACITACION EN LA GESTION Y SISTEMA DE RIEGO -
COSTODIRECTO-CGSR 223,782.10 222,793.77 80,407.42 142,386.35 153,624.08 11,237.73 234,031.50
GASTOSGENERALES(CGSR) 268,878.31 197,753.21 71,370.15 126,383.06 141,700.07 15,317.01 213,070.22
GASTOSDESUPERVISION(CGSR) 114,744.18 60,722.66 21,915.12 38,807.54 48,983.75 10,176.21 70,898.87
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 86,344.57 86,344.57 86,344.57 86,344.57 86,344.57
GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 190,000.00 182,738.71 182,738.71 182,738.71
CONTROL CONCURRENTE(DONACIÓN Y TRANSFERENCIAS) 221,815.00 221,815.00 221,815.00 221,815.00
S/ 11,275,216.21 S/ 6,887,508.52 S/ 3,000,216.54 S/ 3,887,291.98 S/ 4,396,410.01 S/ 509,118.03 S/ 7,396,626.55
PRESUPUESTO TOTAL
ESPECIFICACIÓN
tiene un incremento presupuestal que tiene como objetivo el de salvaguardar la suficiente
disponibilidad de presupuesto que requiere el proyecto, tal es así:
CUADRO N° 07: RESUMEN DE PRESUPUESTO MODIFICADO POR
ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS N° 01
3.4 DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Del plazo de ejecución del proyecto continúa siendo 488 días calendario, por tal se
continuará ejecutando según se detalla en el cronograma de ejecución de actividades, es
imprescindible mencionar que la ejecución de actividades programadas está sujeto a la
suficiente disponibilidad de asignación de presupuesto al proyecto por parte de las oficinas
encargadas, teniendo así el siguiente cuadro:
CUADRO N° 09: CUADRO DE PRESUPUESTO CON PLAZO EJECUTADO
ESPECIFICACIÓN
PRESUPUESTO
APROBADO DEL
EXP. TEC. MOD.
N° 01
EJECUTADO AL
31 DE
OCTUBRE
SALDO POR
EJECUTAR SIN
VARIACION DE
PRECIOS
INCREMENTO
PRESUPUESTAL POR
ACTUALIZACIÓN DE
PRECIOS
SALDO POR
EJECUTAR CON
VARIACION DE
PRECIOS
PRESUPUESTO
MODIFICADO N°
02
PRESUPUESTO
TOTAL
S/ 6,887,508.52
S/
3,000,216.54
S/
3,887,291.98
S/ 509,118.03 S/ 4,396,410.01
S/
7,396,626.55
PLAZO DE
EJECUCIÓN
488 DIAS
CALENDARIO
260 DÍAS
CALENDARIO
228 DIAS
CALENDARIO
SIN AMPLIACIÓN DE
PLAZO
228 DIAS
CALENDARIO
488 DIAS
CALENDARIO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
PRESUPUESTO
11,275,216.21
S/
6,887,508.52
S/
509,118.03
S/
7,396,626.55
S/
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO PRIMIGENIO
PRESUPUESTO SEGÚN MODIFICACIÓN N° 01 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS
PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL POR
ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS N° 01
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
COSTO DIRECTO (INFRAESTRUCTURA) 8,649,939.94
GASTOS GENERALES (INFRAESTRUCTURA) 1,337,349.05
GASTOS DE SUPERVISION (INFRAESTRUCTURA) 404,178.06
CAPACITACION EN LA GESTION Y SISTEMA DE RIEGO
COSTO DIRECTO - CGSR 223,782.10
GASTOS GENERALES (CGSR) 268,878.31
GASTOS DE SUPERVISION (CGSR) 114,744.18
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 86,344.57
GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 190,000.00
CONTROL CONCURRENTE
11,275,216.21
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
COSTO DIRECTO (INFRAESTRUCTURA) 4,739,649.62
GASTOS GENERALES (INFRAESTRUCTURA) 934,111.42
GASTOS DE SUPERVISION (INFRAESTRUCTURA) 241,579.56
CAPACITACION EN LA GESTION Y SISTEMA DE RIEGO
COSTO DIRECTO - CGSR 222,793.77
GASTOS GENERALES (CGSR) 197,753.21
GASTOS DE SUPERVISION (CGSR) 60,722.66
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 86,344.57
GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 182,738.71
CONTROL CONCURRENTE 221,815.00
6,887,508.52
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
COSTO DIRECTO (INFRAESTRUCTURA) 2,118,325.23
GASTOS GENERALES (INFRAESTRUCTURA) 417,489.04
GASTOS DE SUPERVISION (INFRAESTRUCTURA) 107,970.87
CAPACITACION EN LA GESTION Y SISTEMA DE RIEGO
COSTO DIRECTO - CGSR 80,407.42
GASTOS GENERALES (CGSR) 71,370.15
GASTOS DE SUPERVISION (CGSR) 21,915.12
GASTOS DE LIQUIDACIÓN
GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 182,738.71
CONTROL CONCURRENTE
3,000,216.54
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
COSTO DIRECTO (INFRAESTRUCTURA) 2,621,324.39
GASTOS GENERALES (INFRAESTRUCTURA) 516,622.38
GASTOS DE SUPERVISION (INFRAESTRUCTURA) 133,608.69
CAPACITACION EN LA GESTION Y SISTEMA DE RIEGO
COSTO DIRECTO - CGSR 142,386.35
GASTOS GENERALES (CGSR) 126,383.06
GASTOS DE SUPERVISION (CGSR) 38,807.54
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 86,344.57
GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
CONTROL CONCURRENTE
3,665,476.98
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
COSTO DIRECTO (INFRAESTRUCTURA) 444,138.49
GASTOS GENERALES (INFRAESTRUCTURA) 12,389.06
GASTOS DE SUPERVISION (INFRAESTRUCTURA) 15,859.53
CAPACITACION EN LA GESTION Y SISTEMA DE RIEGO
COSTO DIRECTO - CGSR 11,237.73
GASTOS GENERALES (CGSR) 15,317.01
GASTOS DE SUPERVISION (CGSR) 10,176.21
GASTOS DE LIQUIDACIÓN
GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
CONTROL CONCURRENTE
509,118.03
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
COSTO DIRECTO (INFRAESTRUCTURA) 5,183,788.11
GASTOS GENERALES (INFRAESTRUCTURA) 946,500.48
GASTOS DE SUPERVISION (INFRAESTRUCTURA) 257,439.09
CAPACITACION EN LA GESTION Y SISTEMA DE RIEGO -
COSTO DIRECTO - CGSR 234,031.50
GASTOS GENERALES (CGSR) 213,070.22
GASTOS DE SUPERVISION (CGSR) 70,898.87
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 86,344.57
GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 182,738.71
CONTROL CONCURRENTE 221,815.00
7,396,626.55
PRESUPUESTO MODIFICADO N° 02 (b + c) (d)
CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO MODIFICADO N° 02
PRESUPUESTO APROBADO EXP. TEC. PRIMIGENIO
PRESUPUESTO TOTAL (a)
PRESUPUESTO MODIFICADO N° 01
PRESUPUESTO TOTAL (b)
PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE OCTUBRE
PRESUPUESTO TOTAL ( c)
SALDO DE PRESUPUESTO POR EJECUTAR
PRESUPUESTO TOTAL (d)
AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS N° 01
PRESUPUESTO ADICIONAL ( c)
RESUMEN DE PRESUPUESTO DE LA MODIFICACIONES
3.5 CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO POR ACTUALIZACION DE PRECIOS N° 01
CUADRO N° 10: ESTRUCTURA PRESUPUESTAL, DE MODIFICACIÓN N° 02
Del presupuesto consolidado:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
IV. DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL (POR ADICIONALES Y REDUCCIONES) MODIFICACIÓN DE
METAS N° 02
El siguiente documento de solicitud de aprobación de la Modificación En La Fase De Ejecución
Del Proyecto de Inversión “Mejoramiento Y Ampliación Del Servicio De Agua Para Riego En
El Sector De Montreal, Distrito De Echarati- La Convención - Cusco”, Por Modificación De
Metas N° 02. Que implica una variación de metas (partidas nuevas/mayores metrados) y
reducciones (de partidas y metrado). Identificados por la siguiente causal: (1) Partidas que
por su naturaleza imprevisible no han sido formulados en el expediente técnico,(Partidas
nuevas) Como son excavación y perforación roca con cemento expansivo por la existencia de
rocas de gran dimensión difícil de retirar obstruyendo la ejecución de actividades de
movimiento de tierras para la construcción de obras hidráulicas (desarenador, aforador),
construcción de muros de sostenimientos para la prevención ante cualquier hecho de
derrumbes y deslizamiento de talud. Así misma construcción de obra de protección a
consecuencia de hecho extraordinario, imprevisible e irresistible (Desborde del Rio
Mantoreal por inundaciones pluviales). (2) Hechos determinados por actos administrativos,
orientados a subsanar omisiones y/o deficiencias en el expediente técnico. (Mayores
metrados) Todo ello a consecuencia de controversias sociales por actores beneficiarios, que
no permitiendo cumplir con las actividades programas como indica el expediente, implicando
realizar la reubicación de construcción de obras hidráulicas existentes dentro del canal
principal, consigo nuevo trazo y replanteo de red de distribución a fin de continuar con la
instalación dando las condiciones adecuadas de calidad, cantidad y presión requerida
necesario para el riego de determinadas áreas. Por la causal y justificación enumerada, la
modificación constituye una variación de metas, trayendo consigo la ejecución de adicionales
(partidas nuevas/mayores metrados) y reducciones (de partidas y metrado).
Por consiguiente, del presupuesto modificado dado la aprobación de actualización de precios
N° 01 con un monto de S/. 7,396,626.55 se requiere un incremento presupuestal dado la
modificación por variación de metas N° 02, un monto de S/. 655,986.50. Por tal el
presupuesto consolidado del proyecto de inversión es de un monto de S/. 8,139,905.82
En tanto al plazo de ejecución física del proyecto mantiene los 488 días calendario, no
afectando la ruta crítica las partidas adicionales (partidas nuevas/mayores metrados) y
reducciones (de partidas y metrado). Es preciso mencionar que el proyecto contempla los
gastos de Control Concurrente para los Pliegos 019, de Contraloría General de la República
del Perú, motivo por que ha sido seleccionado para que tenga el control concurrente durante
la fase de ejecución física.
De las causales y fundamentos que son expuestos líneas arriba esta Residencia, indica, señala
y sustenta en el presente documento dicha solicitud.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
Metrado P.U.
Valorizado
S/.
2 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR 266,340.74
2.1 SISTEMA DE CAPTACION 7,707.69
2.1.2 DESARENADOR - PARTIDOR (01 UND) 7,153.36
2.1.2.5 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA
M3 5.47 51.41 281.21
2.1.2.6 EXCAVACIÓN, PERFORACIÓN, DEMOLICION Y FRACTURA DE ROCA CON CEMENTO EXPANSIVO EN CAJA CANAL
M3 46.49 147.82 6,872.15
2.1.3 AFORADOR TIPO RBC (01 UND) 554.33
2.1.3.6 EXCAVACIÓN, PERFORACIÓN, DEMOLICION Y FRACTURA DE ROCA CON CEMENTO EXPANSIVO EN CAJA CANAL
M3 3.75 147.82 554.33
2.2 CANALES PRINCIPALES 29,490.59
2.2.5 ENTUBADO CANAL (L=7.70KM) 18,631.36
2.2.5.6 INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC -U UF NTP ISO-1452 C-5 DE Ø 160 MM
M 352.00 52.93 18,631.36
2.2.8 POZO PERCOLADOR - 10,859.23
2.2.8.1 LIMPIEZA Y ROCE DE MONTE (ANCHO PROMEDIO 4.00 M) M 40.89 1.9 77.69
2.2.8.2 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANO M3 16.53 26.04 430.44
2.2.8.3 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA
M3 11.98 51.41 615.89
2.2.8.4 ELIMINACIÓN DE DESMONTE CON BUGUIE (HASTA 100 M) M3 35.64 17.97 640.45
2.2.8.5 COLOCACIÓN DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL SELECTO COMPACTADO A MANO EN CAPAS (HASTA E = 0.15 M)
M3 0.60 36.29 21.77
2.2.8.6 RELLENO CON MATERIAL SELECTO COMPACTADO A MANO EN CAPAS (E = 0.15 M)
M3 2.40 36.29 87.10
2.2.8.7 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS (E = 0.20 M)
M3 3.00 26.08 78.24
2.2.8.8 FILTRO DE GRAVA O MATERIAL DE RELLENO (Piedra de 1/2") M3 13.32 196.31 2,614.85
2.2.8.9 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE OBRAS DE ARTE (+ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TABLEROS) - MADERA AGUANO
M2 26.23 52.07 1,365.80
2.2.8.10 FIERRO DOBLADO Y COLOCADO KG 123.00 9.98 1,227.54
2.2.8.11 PREPARACIÓN Y VACEADO PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 175 KG/CM2
M3 3.52 835.87 2,942.26
2.2.8.12 INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC D=4" M 30.00 25.24 757.20
2.3 OBRAS DE ARTE ESTÁNDAR 48,613.20
2.3.1 CAMARA DE DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES 3,175.80
2.3.1.17 INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC -U UF NTP ISO-1452 C-5 DE Ø 160 MM
M 60.00 52.93 3,175.80
2.3.3 SIFON INVERTIDO:CAMARA DE SALIDA 45,437.40
2.3.3.19 INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC -U UF NTP ISO 1452 C-7.5 DE Ø 12" / 315MM
M 180.00 252.43 45,437.40
2.4 OBRAS DE SOSTENIMIENTO 126,740.16
2.4.3 MURO DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO - 108,306.94
2.4.3.1 LIMPIEZA Y ROCE DE MONTE M2 69.12 1.9 131.33
2.4.3.2 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANO M3 12.60 26.04 328.10
2.4.3.3 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA
M3 10.08 51.41 518.21
2.4.3.4 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA FIJA A MANO CON COMPRESORA
M3 2.52 105.52 265.91
2.4.3.5 EXCAVACIÓN DE ZANJA CON EQUIPO PESADO EXCAVADORA HIDRAULICA
M3 184.80 12.2 2,254.56
2.4.3.6 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS (E = 0.25 M)
M3 231.15 26.08 6,028.39
2.4.3.7 ELIMINACIÓN DE DESMONTE CON BUGUIE (HASTA 100 M) M3 31.35 17.97 563.36
2.4.3.8 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE OBRAS DE ARTE (+ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TABLEROS) - MADERA AGUANO
M2 164.64 52.07 8,572.80
2.4.3.9 FIERRO DOBLADO Y COLOCADO KG 963.22 9.98 9,612.94
2.4.3.10 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 175 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM
M3 30.96 835.87 25,878.54
2.4.3.11 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 210 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM
M3 60.48 885.84 53,575.60
2.4.3.12 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO (EMULSIÓN LIQUIDA - PELÍCULA IMPERMEABLE)
M2 78.00 7.4 577.20
2.4.4 MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA CONFINADA - 18,433.22
2.4.4.1 LIMPIEZA Y ROCE DE MONTE M2 13.10 1.9 24.89
2.4.4.2 EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO A MANO DE ESTRUCTURAS
M3 15.22 26.04 396.33
2.4.4.3 EXCAVACION DE MATERIAL DE ROCA SUELTO A MANO DE ESTRUCTURAS
M3 10.15 51.41 521.81
2.4.4.4 ELIMINACIÓN DE DESMONTE CON BUGUIE (HASTA 100 M) M3 31.71 17.97 569.83
2.4.4.5 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL M2 86.36 52.07 4,496.77
2.4.4.6 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 175 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM
M3 4.98 835.87 4,162.63
2.4.4.7 MAMPOSTERIA DE PIEDRA ASENTADA EN C°S°:F'C=175 kg/cm2M3 10.38 724.98 7,525.29
2.4.4.8 FROTACHADO EN CONCRETO CARAVISTA CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:1 - MASIVO
M2 50.56 13.4 677.50
2.4.4.9 CARGUÍO Y TRASLADO DE PIEDRA M3 18.12 3.21 58.17
2.5 OBRAS DE PROTECCIÓN - 53,789.10
2.5.1 CONSTRUCCION DE DIQUES DE PIEDRA C/ ENROCADO - 53,789.10
2.5.1.1 DESVIO, ENCAUZAMIENTO DE RIO M 150.00 50.65 7,597.50
2.5.1.2 PERFILADO Y REFINE EN TALUD M2 360.00 8.52 3,067.20
2.5.1.3 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE M3 450.00 19.48 8,766.00
2.5.1.4 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS >15M M3 756.00 24.4 18,446.40
2.5.1.5 ACOMODADO DE ROCA PARA DIQUE CON MATERIAL PROPIO M3 720.00 22.1 15,912.00
266,340.74
PARTIDAS NUEVAS
ITEM DESCRIPCIÓN Und.
PRESUPUESTO TOTAL DE PARTIDAS NUEVAS
4.1 SUSTENTO TÉCNICO, LEGAL, ECONOMICO Y FINANCIERO DE LAS MODIFICACIONES
4.1.1 MODIFICACIÓN EN LA FASE DE EJECUCIÓN FÍSICA N° 02 POR VARIACIÓN DE
METAS – INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
CAUSAL N° 01: Partidas que por su naturaleza imprevisible no han sido
formulados en el expediente técnico.
a. Partidas Nuevas
Durante la ejecución de la obra se pudo observar la necesidad de
ejecutar partidas nuevas que será indispensables para el cumplimiento
del proyecto, así mismo otras partidas son planteadas como
alternativas que salvaguardaran, cualquier venida impredecible que sea
efectuado por la naturaleza, la ejecución de partidas adicionales
asciende a un monto de S/ 267,608.95, detallándose en el siguiente
cuadro:
CUADRO N° 01: PARTIDAS NUEVAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
Metrado P.U
Valorizado
S/.
2 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR - - 512,165.98
2.1 SISTEMA DE CAPTACION - - 5,922.21
2.1.1 BOCATOMA - - 4,349.75
2.1.1.10 COMPACTADO DE SUELO DE FUNDACIÓN CON EQUIPO (HASTA E = 0.15 M)
M2 25.24 4.95 124.94
2.1.1.12 ELIMINACIÓN DE DESMONTE CON BUGUIE (HASTA 100 M)
M3 110.05 17.97 1,977.60
2.1.1.17 TARRAJEO CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:3 + IMPERMEABILIZANTE, HASTA E = 1"
M2 71.45 30.63 2,188.51
2.1.1.22 JUNTA DE TECNOPOR DE E = 1½" - RESERVORIOS M2 4.64 12.65 58.70
2.1.2 DESARENADOR - PARTIDOR (01 UND) - - 1,551.35
2.1.2.11 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CARAVISTA (+ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TABLEROS) - MADERA
M2 21.45 52.07 1,116.90
2.1.2.13 FROTACHADO EN CONCRETO CARAVISTA CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:1 - CANALES
M2 10.56 11.78 124.40
2.1.2.14 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 210 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM
M3 0.35 885.84 310.05
2.1.3 AFORADOR TIPO RBC (01 UND) - - 21.11
2.1.3.3 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANOM3 0.81 26.04 21.11
2.2 CANALES PRINCIPALES - - 453,708.28
2.2.1 TRAZO Y REPLANTEO - - 236.51
2.2.1.3 REPLANTEO DE CANALES Y OBRAS DE ARTE M 110.00 2.15 236.51
2.2.2 CONSTRUCCION DE PLATAFORMA - - 156,919.20
2.2.2.1 EXCAVACIÓN PLATAFORMA MATERIAL SUELTO A MANO
M3 193.26 19.91 3,847.80
2.2.2.2 EXCAVACIÓN PLATAFORMA ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA
M3 1,010.23 46.13 46,601.92
2.2.2.3 EXCAVACIÓN PLATAFORMA ROCA FIJA A MANO CON COMPRESORA
M3 268.36 69.06 18,532.93
2.2.2.5 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS (E = 0.25 M)
M3 3,371.80 26.08 87,936.55
2.2.3 CONSTRUCCION DE CAJA CANAL - - 36,493.20
2.2.3.1 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANOM3 274.50 26.04 7,147.98
2.2.3.2 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA
M3 108.11 51.24 5,539.56
2.2.3.3 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA FIJA A MANO CON COMPRESORA
M3 226.98 104.88 23,805.66
2.2.4 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE - - 134,577.85
2.2.4.1 ELIMINACIÓN DE DESMONTE CON BUGUIE (HASTA 100 M)
M3 5,290.09 17.97 95,062.92
2.2.4.2 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO (CARGADOR+VOLQUETE), D<=3 KM
M3 1,530.40 25.82 39,514.93
2.2.5 ENTUBADO CANAL (L=7382 M) - - 99,924.57
2.2.5.4 INSTALACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA DOBLE PARED HDPE SANEAMIENTO SN4(NTP-ISO 21138) DE Ø 8" / 200 MM
M 432.00 64.28 27,768.96
2.2.5.5 INSTALACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA DOBLE PARED HDPE SANEAMIENTO SN4(NTP-ISO 21138) DE Ø 10" / 250 MM
M 88.00 76.58 6,739.04
2.2.5.6 INSTALACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA DOBLE PARED HDPE SANEAMIENTO SN4(NTP-ISO 21138) DE Ø 12" / 315 MM
M 124.00 121.94 15,120.56
2.2.5.9 INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC -U UF NTP ISO 1452 C-7.5 DE Ø 12" / 315MM
M 146.00 252.43 36,854.78
2.2.5.12 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS (E = 0.25 M)
M3 244.56 26.08 6,378.13
2.2.5.13 PREPARACIÓN Y VACEADO: F'C = 175 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM
M3 8.45 835.87 7,063.10
2.2.6 CAJA DE GIRO / INSPECION (231 UND) - - 25,365.89
2.2.6.1 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANOM3 60.15 26.04 1,566.31
2.2.6.2 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA
M3 54.16 51.41 2,784.37
2.2.6.3 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA FIJA A MANO CON COMPRESORA
M3 26.84 105.52 2,832.16
2.2.6.6 FIERRO DOBLADO Y COLOCADO KG 904.00 9.98 9,021.92
2.2.6.7 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 175 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM
M3 10.96 835.87 9,161.13
2.2.7 VALVULA DE PURGA ( 01 UND) - - 191.06
2.2.7.1 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANOM3 0.12 26.04 3.12
2.2.7.2 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA
M3 0.08 51.41 4.11
2.2.7.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE OBRAS DE ARTE (+ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TABLEROS) - MADERA AGUANO
M2 0.32 52.07 16.66
2.2.7.4 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 175 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM
M3 0.20 835.87 167.17
2.3 OBRAS DE ARTE ESTÁNDAR - - 47,389.96
2.3.1 CAMARA DE DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES - - 1,066.86
DESCRIPCIÓN Und.
DEDUCTIVOS
ITEM
CAUSAL N° 02: Hechos determinados por actos administrativos, orientados
a subsanar omisiones y/o deficiencias en el expediente técnico.
b. Mayores metrados
La ejecución de mayores metrados que se presentan, se dan por hechos
fortuitos no previstos(Imprevisibles) y por fuerza mayor generados por
los conflictos sociales por parte de un beneficiario del proyecto,
claramente se generaron mayores metrados necesarios para el
cumplimiento de metas que abarca cada partida, teniendo así mayores
metrados que ascienden a un monto de S/. 905,419.10. En los siguientes
párrafos se describirá las partidas de mayor incidencia donde de
generaron mayores metrado:
c. Deductivos
Respecto a las causales identificadas para el expediente técnico
modificado fue de necesidad la reducción de partidas y metrados que
comprende el expediente técnico, no obstante, la reducción de
partidas se genera a consecuencia de las situaciones impredecibles que
surgieron durante la ejecución de obra, teniendo así nuevas
alternativas para lo cual se tiene deductivos sosteniendo un
presupuesto de S/. 535,306.08 soles, las reducciones se detalla a
continuación:
CUADRO N° 02: DEDUCTIVOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
2.2.5.13 PREPARACIÓN Y VACEADO: F'C = 175 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM
M3 8.45 835.87 7,063.10
2.2.6 CAJA DE GIRO / INSPECION (231 UND) - - 25,365.89
2.2.6.1 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANOM3 60.15 26.04 1,566.31
2.2.6.2 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA
M3 54.16 51.41 2,784.37
2.2.6.3 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA FIJA A MANO CON COMPRESORA
M3 26.84 105.52 2,832.16
2.2.6.6 FIERRO DOBLADO Y COLOCADO KG 904.00 9.98 9,021.92
2.2.6.7 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 175 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM
M3 10.96 835.87 9,161.13
2.2.7 VALVULA DE PURGA ( 01 UND) - - 191.06
2.2.7.1 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANOM3 0.12 26.04 3.12
2.2.7.2 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA
M3 0.08 51.41 4.11
2.2.7.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE OBRAS DE ARTE (+ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TABLEROS) - MADERA AGUANO
M2 0.32 52.07 16.66
2.2.7.4 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 175 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM
M3 0.20 835.87 167.17
2.3 OBRAS DE ARTE ESTÁNDAR - - 47,389.96
2.3.1 CAMARA DE DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES - - 1,066.86
2.3.1.19 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA TIPO TARJETA
UND 1.00 1,066.86 1,066.86
2.3.2 AFORADOR RBC (01 UND) - - 2,343.38
2.3.2.1 LIMPIEZA Y ROCE DE MONTE M2 4.00 1.14 4.56
2.3.2.2 REPLANTEO DE BOCATOMA, RESERVORIOS Y OBRAS DE ARTE
M2 4.00 1.89 7.56
2.3.2.3 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANOM3 1.19 26.04 30.99
2.3.2.4 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA
M3 0.49 51.41 25.19
2.3.2.5 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA FIJA A MANO CON COMPRESORA
M3 0.40 105.52 42.21
2.3.2.6 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE M3 2.60 17.97 46.72
2.3.2.7 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 10.50 52.07 546.74
2.3.2.8 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 175 KG/CM2 M3 0.86 835.87 718.85
2.3.2.9 TARRAJEO CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:3 + IMPERMEABILIZANTE, HASTA E = 1"
M2 9.80 30.63 300.17
2.3.2.10 JUNTA CON WATER STOP, E = 4" M2 0.24 13.36 3.21
2.3.2.11 SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN AFORADOR RBC
UND 1.00 617.18 617.18
2.3.3 SIFON INVERTIDO:CAMARA DE SALIDA - - 42,874.48
2.3.3.5 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS M2 73.20 1.86 136.15
2.3.3.7 RELLENO CON MATERIAL SELECTO COMPACTADO A MANO EN CAPAS DE 15 CM
M3 9.58 36.29 347.65
2.3.3.10 COMPACTADO DE SUELO DE FUNDACIÓN CON EQUIPO (HASTA E = 0.15 M)
M2 24.17 6.83 165.08
2.3.3.18 INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC -U UF NTP ISO 1452 C-5 DE Ø 12" / 315MM
UND 228.00 185.20 42,225.60
2.3.9 ACUEDUCTO DE CONCRETO (02 UND) - - 10.89
2.3.9.2 REPLANTEO DE OBRAS DE ARTE M2 5.76 1.89 10.89
2.3.11 CAJAS DE SALIDA (02 UND) - - 1,094.35
2.3.11.1 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANOM3 0.59 26.04 15.37
2.3.11.2 COMPACTADO DE SUELO DE FUNDACIÓN A MANO (HASTA E = 0.15 M)
M2 0.30 6.83 2.05
2.3.11.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (MANTENIM. Y LIMPIEZA) - MADERA AGUANO - MENOR A 2,500 M
M2 5.76 61.56 354.58
2.3.11.4 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 175 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM
M3 0.40 835.87 334.34
2.3.11.5 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA ASENTADA EN C°S°: F'C=140 KG/CM2 - OBRAS DE ARTE
M3 0.70 248.31 173.81
2.3.11.6 TARRAJEO CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:3 + IMPERMEABILIZANTE, HASTA E = 1"
M2 5.76 30.63 176.43
2.3.11.7 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO (EMULSIÓN LIQUIDA - PELÍCULA IMPERMEABLE)
M2 5.16 7.32 37.77
2.4 OBRAS DE SOSTENIMIENTO - - 5,145.53
2.4.1 MUROS DE CONCREO ARMADO (L=58.00 M) - - 3,173.49
2.4.1.2 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANOM3 41.74 26.04 1,086.91
2.4.1.5 COMPACTADO DE SUELO DE FUNDACIÓN CON EQUIPO (HASTA E = 0.15 M)
M2 46.62 6.83 318.42
2.4.1.6 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS (E = 0.25 M)
M3 32.48 26.08 847.08
2.4.1.8 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO (CARGADOR+VOLQUETE), D<=3 KM
M3 11.80 25.82 304.68
2.4.1.13 FROTACHADO EN CONCRETO CARAVISTA CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:1 - MASIVO
M2 46.00 13.40 616.40
2.4.2 MURO DE CONCRETO SIMPLE F'c=-175KG/CM2 +30% PIEDRA. - - 1,972.04
2.4.2.9 FROTACHADO EN CONCRETO CARAVISTA CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:1 - MASIVO
M2 88.64 13.40 1,187.78
2.4.2.10 JUNTA DE TECNOPORT DE E = 1" M 3.20 1.25 4.00
2.4.2.11 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO (EMULSIÓN LIQUIDA - PELÍCULA IMPERMEABLE)
M2 105.44 7.40 780.26
3 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO - - 22,124.25
3.1 RED DE DISTRIBUCIÓN (L=9896 M) - - 5,580.08
3.1.8 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC NTP 399.002 SP C-7.5 (S-7.5) DE Ø 1½"
M 24.00 8.92 214.08
3.1.11 INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC NTP ISO-4422 UF S-13.3 (C-10) DE 63 MM
M 114.00 13.18 1,502.52
3.1.12 INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC NTP ISO-4422 UF S-13.3 (C-7.5) DE 75 MM
M 162.00 14.85 2,405.70
3.1.13 INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC NTP ISO-4422 UF S-13.3 (C-7.5) DE 90 MM
M 100.00 14.51 1,451.00
3.1.17 INSTALACIÓN DE MANGUERA HDPE C-10 DE 50 MM M 1.00 6.78 6.78
3.2 CAMARA DE CARGA (29 UND) - - 10,508.89
3.2.8 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 175 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM
M3 9.83 835.87 8,216.61
3.2.12 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN CÁMARA DE CARGA DE Ø 63 MM / 2"
UND 2.00 401.42 802.84
3.2.14 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN CÁMARA DE CARGA DE Ø 90 MM / 3"
UND 2.00 744.72 1,489.44
3.6 HIDRANTES ( 80 UND) - - 6,035.28
3.6.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE OBRAS DE ARTE (+ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TABLEROS) - MADERA AGUANO
M2 6.40 52.07 333.25
3.6.5 FIERRO DOBLADO Y COLOCADO KG 352.00 9.98 3,512.97
3.6.7 TARRAJEO CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:3, HASTA E = 1"
M2 57.60 25.16 1,449.22
3.6.10 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN HIDRANTES DE Ø 63 MM / 2"
UND 2.00 369.92 739.84
534,290.23
PRESUPUESTO DE DEDUCTIVOS
4.1.2 COMPONENTE DE CAPACITACION Y GESTION EN EL SISTEMA DE RIEGO
a. Partidas Nuevas
Durante la ejecución de la obra también se pudo observar la necesidad
de la ejecución de partidas nuevas que son indispensables para el
cumplimiento con los objetivos de componente de capacitación y
gestión en el sistema de riego, así mismo estas partidas son planteadas
como alternativas necesarias, el mismo que ascienden a un monto de
S/ 18,264.53, tal es así estas son:
CUADRO N° 03: PARTIDAS NUEVAS CGSR
ITEM DESCRIPCIÓN VALORIZACIÓN
1.5
RESULTADO 05 PRODUCCION DE UN
VIVERO FRUTICOLA
5,701.50
1.5.9
REPIQUE DE PLANTULAS DE PATRON
LIMA RANGPUR
3,801.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
PRESUPUESTO
APROBADOEXP.
TEC.PRIMIGENIO
PRESUPUESTO
APROBADODEL
EXP.TEC.MOD.N°
01
EJECUTADOAL31
DEOCTUBRE
PRESUPUESTODEL
SALDOPOR
EJECUTAR
ACTUALIZADO
NUEVASPARTIDAS
MAYORES
METRADOS
DEDUCTIVOS
PRESUPUESTOPOR
MODIFICACIÓNDE
METAS N°02
INCREMENTODE
PRESUPUESTOPOR
MODIFICACIÓNDE
METASN°02
PRESUPUESTO
MODIFICADON°03
INFRAESTRUCTURADERIEGO
COSTODIRECTO(INFRAESTRUCTURA) 8,649,939.94 4,739,649.62 2,118,325.23 3,065,462.88 267,608.95 905,419.10 535,306.08 3,703,184.85 637,721.97 5,821,510.08
GASTOSGENERALES(INFRAESTRUCTURA) 1,337,349.05 934,111.42 417,489.04 529,011.44 - - - 529,011.44 - 946,500.48
GASTOSDESUPERVISION(INFRAESTRUCTURA) 404,178.06 241,579.56 107,970.87 149,468.22 - - - 149,468.22 - 257,439.09
S/ 10,391,467.05 S/ 5,915,340.60 S/ 2,643,785.14 S/ 3,743,942.54 S/ 267,608.95 S/ 905,419.10 S/ 535,306.08 S/ 4,381,664.51 S/ 637,721.97 S/ 7,025,449.65
ESPECIFICACIÓN
PRESUPUESTOTOTAL
1.5.10
SELECCIÓN Y UNIFORMIDAD DE
TAMAÑO DE PLANTULAS EN VIVERO DE
PRODUCCIÓN
1,900.50
1.7
ACOMPAÑAMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN
EN ACCIONES CONSTRUCTIVAS
12,563.03
1.07.01
ACOMPAÑAMIENTO EN PRUEBAS
HIDRAULICA DEL SISTEMA DE
CONDUCCIÓN
1,313.93
1.07.02
CODIFICACIÓN DE COMPONENTES DE
SISTEMA DE CONDUCCIÓN
2,310.00
1.07.03
ACOMPAÑAMIENTO EN LAS PRUEBAS
HIDRAULICAS DE TUBERIAS DEL SISTEMA
DISTRIBUCIÓN.
2,838.60
1.07.04
CODIFICACIÓN DE COMPONENTES DE
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
3,750.00
1.07.05 MANEJO Y SOLUCION DE CONFLICTOS 2,350.50
COSTO DE PARTIDAS NUEVAS 18,264.53
4.2 SUSTENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO DE LA MODIFICACIÓN
De esta manera, la variación de metas N° 02 en el proyecto de inversión genera un
incremento presupuestal a consecuencia de la ejecución de partidas adicionales
(mayores metrados, partidas nuevas) describiéndolos de la siguiente manera:
4.2.1 COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Dado el sustento se llega visualizar un incremento de presupuesto en costo
directo como son en el componente de infraestructura de riego (IR) dado el
presupuesto este se desagrega de la siguiente manera:
CUADRO N° 07: VARIACION DE PRESUPUESTO EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Del componente de infraestructura se viene realizando el cambio de la
denominación de la descripción del maestro de obra, quitando así la
denominación suscrita en el expediente técnico, es preciso mencionar que
el personal de maestro de obra, es parte del costo directo, plasmándose, así
como tal en costo directo.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
PRESUPUESTO
APROBADOEXP.
TEC.PRIMIGENIO
PRESUPUESTO
APROBADODEL
EXP.TEC.MOD.N°
01
EJECUTADOAL31
DEOCTUBRE
PRESUPUESTODEL
SALDOPOR
EJECUTAR
ACTUALIZADO
NUEVASPARTIDAS
MAYORES
METRADOS
DEDUCTIVOS
PRESUPUESTOPOR
MODIFICACIÓNDE
METAS N°02
INCREMENTODE
PRESUPUESTOPOR
MODIFICACIÓNDE
METASN°02
PRESUPUESTO
MODIFICADON°03
CAPACITACIONENLAGESTIONYSISTEMADERIEGO - - - - - - - - - -
COSTODIRECTO-CGSR 223,782.10 222,793.77 80,407.42 153,624.08 18,264.53 - - 171,888.61 18,264.53 252,296.03
GASTOSGENERALES(CGSR) 268,878.31 197,753.21 71,370.15 141,700.07 - - - 141,700.07 - 213,070.22
GASTOSDESUPERVISION(CGSR) 114,744.18 60,722.66 21,915.12 48,983.75 - - - 48,983.75 - 70,898.87
S/ 607,404.59 S/ 481,269.64 S/ 173,692.69 S/ 344,307.90 S/ 18,264.53 S/ - S/ - S/ 362,572.42 S/ 18,264.53 S/ 536,265.12
ESPECIFICACIÓN
PRESUPUESTOTOTAL
PRESUPUESTO
APROBADO EXP.
TEC. PRIMIGENIO
PRESUPUESTO
APROBADO DEL
EXP. TEC. MOD. N°
01
EJECUTADO AL 31
DE OCTUBRE
PRESUPUESTO DEL
SALDO POR
EJECUTAR
ACTUALIZADO
NUEVAS PARTIDAS
MAYORES
METRADOS
DEDUCTIVOS
PRESUPUESTO POR
MODIFICACIÓN DE
METAS N° 02
INCREMENTO DE
PRESUPUESTO POR
MODIFICACIÓN DE
METAS N° 02
PRESUPUESTO
MODIFICADO N° 03
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
COSTODIRECTO(INFRAESTRUCTURA) 8,649,939.94 4,739,649.62 2,118,325.23 3,065,462.88 267,608.95 905,419.10 535,306.08 3,703,184.85 637,721.97 5,821,510.08
GASTOSGENERALES(INFRAESTRUCTURA) 1,337,349.05 934,111.42 417,489.04 529,011.44 - - - 529,011.44 - 946,500.48
GASTOSDESUPERVISION(INFRAESTRUCTURA) 404,178.06 241,579.56 107,970.87 149,468.22 - - - 149,468.22 - 257,439.09
CAPACITACION EN LA GESTION Y SISTEMA DE RIEGO - - - - - - - - - -
COSTODIRECTO-CGSR 223,782.10 222,793.77 80,407.42 153,624.08 18,264.53 - - 171,888.61 18,264.53 252,296.03
GASTOSGENERALES(CGSR) 268,878.31 197,753.21 71,370.15 141,700.07 - - - 141,700.07 - 213,070.22
GASTOSDESUPERVISION(CGSR) 114,744.18 60,722.66 21,915.12 48,983.75 - - - 48,983.75 - 70,898.87
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 86,344.57 86,344.57 - 86,344.57 - - - 86,344.57 - 86,344.57
GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 190,000.00 182,738.71 182,738.71 - - - - - - 182,738.71
GASTOS DE CONTROL CONCURRENTE - 221,815.00 221,815.00 - - - 221,815.00 221,815.00
S/ 11,275,216.21 S/ 6,887,508.52 S/ 3,000,216.54 S/ 4,396,410.01 S/ 285,873.48 S/ 905,419.10 S/ 535,306.08 S/ 5,052,396.50 S/ 655,986.50 S/ 8,052,613.05
ESPECIFICACIÓN
PRESUPUESTO TOTAL
4.2.2 COMPONENTE DE CAPACITACIÓN Y GESTION DESL SISTEMA DE REIGO
Dado el sustento se llega visualizar un incremento de presupuesto en costo
directo como son en el componente de infraestructura de riego (IR) dado el
presupuesto este se desagrega apreciándose en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 08: VARIACIÓN DE PRESUPUESTO EN CAPACITACIÓN Y GESTION DEL SISTEMA DE
RIEGO
4.3 DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO SEGÚN LA MODIFICACIÓN
De la nueva estructura presupuestal, se hace mención que se viene teniendo un incremento
presupuestal de S/. 743,279.27 para la continuación de la ejecución del proyecto hasta su
culminación que tiene como objetivo el de salvaguardar la suficiente disponibilidad de
presupuesto que requiere el proyecto.
CUADRO N° 09: RESUMEN DEL NUEVO PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Del presupuesto del proyecto:
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4.4 DEL PLAZO Del EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO
Del plazo de ejecución del proyecto dado la Modificación de Metas N° 02 este no se
ve afectado en la ruta crítica ya que continúa siendo 488 días calendario, motivo por
el que se tiene deductivos reduciendo claramente los días calendario que implican la
ejecución de las partidas por ejecutar incluida la partidas adicionales, cabe recalcar
que los días calendario cuantificados vienen siendo considerados desde el inicio de
la ejecución de actividades en el proyecto, por tal se continuara ejecutando según se
detalla en el cronograma de ejecución de actividades, es imprescindible mencionar
que la ejecución de actividades programadas está sujeto a la suficiente disponibilidad
de asignación de presupuesto al proyecto por parte de las oficinas encargadas,
teniendo así el siguiente cuadro:
CUADRO N° 10: CUADRO DE PLAZO DE EJECUCIÓN A PARTIR DEL CORTE EFECTUADO
AL 31 DE OCTUBRE.
ESPECIFICACIÓN
PRESUPUESTO
APROBADO
DEL EXP. TEC.
MOD. N° 01
EJECUTADO A
OCTUBRE
SALDO POR
EJECUTAR CON
VARIACION DE
PRECIOS
NUEVAS
PARTIDAS
MAYORES
METRADOS
DEDUCTIVOS
PRESUPUESTO
DEL SALDO POR
VARIACION DE
METAS Y
ACTUALIZACION
DE PRECIOS
INCREMENTO
PRESUPUESTAL
POR
ACTUALIZACIÓN
DE PRECIOS Y
PARTIDAS
ADICIONALES
PRESUPUESTO
MODIFICADO
N° 02
PRESUPUESTO
TOTAL
S/
6,887,508.52
S/3,000,216.54 S/4,396,410.01 S/285,873.48 S/905,419.10 S/535,306.08 S/5,052,396.50 S/655,986.50 S/8,052,613.05
PLAZO DE
EJECUCIÓN
488 DIAS
CALENDARIO
260 DÍAS
CALENDARIO
228 DIAS
CALENDARIO
30 DIAS
CALENDARIO
45 DIAS
CALENDARIO
75 DIAS
CALENDARIO
228 DIAS
CALENDARIO
SIN AMPLIACIÓN
DE PLAZO
488 DIAS
CALENDARIO
CUADRO N°11: DE EJECUCION DE PLAZO
DESCRIPCIÓN
PLAZO DE
EJECUCIÓN
FECHA
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO 488
14/02/2022 al
30/04/2022
PLAZO DE EJECUCIÓN EJECUTADO
260
01/11/2022
al16/06/2023
PARTIDAS NUEVAS 30 DÍAS CALENDARIO
MAYORES METRADOS 45 DÍAS CALENDARIO
DEDUCTIVOS 75 DÍAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL
488
14/02/2022 al
01/06/2022
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“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
COSTO DIRECTO (INFRAESTRUCTURA) 8,649,939.94
GASTOS GENERALES (INFRAESTRUCTURA) 1,337,349.05
GASTOS DE SUPERVISION (INFRAESTRUCTURA) 404,178.06
CAPACITACION EN LA GESTION Y SISTEMA DE RIEGO
COSTO DIRECTO - CGSR 223,782.10
GASTOS GENERALES (CGSR) 268,878.31
GASTOS DE SUPERVISION (CGSR) 114,744.18
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 86,344.57
GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 190,000.00
CONTROL CONCURRENTE
11,275,216.21
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
COSTO DIRECTO (INFRAESTRUCTURA) 4,739,649.62
GASTOS GENERALES (INFRAESTRUCTURA) 934,111.42
GASTOS DE SUPERVISION (INFRAESTRUCTURA) 241,579.56
CAPACITACION EN LA GESTION Y SISTEMA DE RIEGO
COSTO DIRECTO - CGSR 222,793.77
GASTOS GENERALES (CGSR) 197,753.21
GASTOS DE SUPERVISION (CGSR) 60,722.66
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 86,344.57
GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 182,738.71
CONTROL CONCURRENTE 221,815.00
6,887,508.52
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
COSTO DIRECTO (INFRAESTRUCTURA) 444,138.49
GASTOS GENERALES (INFRAESTRUCTURA) 12,389.06
GASTOS DE SUPERVISION (INFRAESTRUCTURA) 15,859.53
CAPACITACION EN LA GESTION Y SISTEMA DE RIEGO -
COSTO DIRECTO - CGSR 11,237.73
GASTOS GENERALES (CGSR) 15,317.01
GASTOS DE SUPERVISION (CGSR) 10,176.21
GASTOS DE LIQUIDACIÓN
GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
CONTROL CONCURRENTE
509,118.03
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
COSTO DIRECTO (INFRAESTRUCTURA) 5,183,788.11
GASTOS GENERALES (INFRAESTRUCTURA) 946,500.48
GASTOS DE SUPERVISION (INFRAESTRUCTURA) 257,439.09
CAPACITACION EN LA GESTION Y SISTEMA DE RIEGO -
COSTO DIRECTO - CGSR 234,031.50
GASTOS GENERALES (CGSR) 213,070.22
GASTOS DE SUPERVISION (CGSR) 70,898.87
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 86,344.57
GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 182,738.71
CONTROL CONCURRENTE 221,815.00
7,396,626.55
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
COSTO DIRECTO (INFRAESTRUCTURA) 267,608.95
GASTOS GENERALES (INFRAESTRUCTURA)
GASTOS DE SUPERVISION (INFRAESTRUCTURA)
CAPACITACION EN LA GESTION Y SISTEMA DE RIEGO
COSTO DIRECTO - CGSR 18,264.53
GASTOS GENERALES (CGSR)
GASTOS DE SUPERVISION (CGSR)
GASTOS DE LIQUIDACIÓN
GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
CONTROL CONCURRENTE
S/ 285,873.48
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
COSTO DIRECTO (INFRAESTRUCTURA) 905,419.10
GASTOS GENERALES (INFRAESTRUCTURA)
GASTOS DE SUPERVISION (INFRAESTRUCTURA)
CAPACITACION EN LA GESTION Y SISTEMA DE RIEGO
COSTO DIRECTO - CGSR
GASTOS GENERALES (CGSR)
GASTOS DE SUPERVISION (CGSR)
GASTOS DE LIQUIDACIÓN
GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
CONTROL CONCURRENTE
S/ 905,419.10
PRESUPUESTO MODIFICADO N° 02 (d)
PARTIDAS NUEVAS
PRESUPUESTO DE PARTIDAS NUEVAS (e )
MAYORES METRADOS
PRESUPUESTO DE MAYORES METRADOS (f)
AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS N° 01
PRESUPUESTO ADICIONAL ( c)
CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO MODIFICADO N° 02
RESUMEN DE PRESUPUESTO DE LAS MODIFICACIONES
PRESUPUESTO APROBADO EXP. TEC. PRIMIGENIO
PRESUPUESTO TOTAL (a)
PRESUPUESTO MODIFICADO N° 01
PRESUPUESTO TOTAL (b)
4.5 CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO POR MODIFICACIÓN DE METAS N° 02
CUADRO N° 12: ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DE LAS MODIFICACIONES
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“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
COSTO DIRECTO (INFRAESTRUCTURA) 535,306.08
GASTOS GENERALES (INFRAESTRUCTURA)
GASTOS DE SUPERVISION (INFRAESTRUCTURA)
CAPACITACION EN LA GESTION Y SISTEMA DE RIEGO
COSTO DIRECTO - CGSR
GASTOS GENERALES (CGSR)
GASTOS DE SUPERVISION (CGSR)
GASTOS DE LIQUIDACIÓN
GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
CONTROL CONCURRENTE
S/ 535,306.08
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
COSTO DIRECTO (INFRAESTRUCTURA) 5,821,510.08
GASTOS GENERALES (INFRAESTRUCTURA) 946,500.48
GASTOS DE SUPERVISION (INFRAESTRUCTURA) 257,439.09
CAPACITACION EN LA GESTION Y SISTEMA DE RIEGO
COSTO DIRECTO - CGSR 252,296.03
GASTOS GENERALES (CGSR) 213,070.22
GASTOS DE SUPERVISION (CGSR) 70,898.87
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 86,344.57
GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 182,738.71
CONTROL CONCURRENTE 221,815.00
8,052,613.05
S/
DEDUCTIVOS
PRESUPUESTO DE DEDUCTIVOS (g)
MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO POR VARIACIÓN DE METAS N° 02
PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (d
+ e + f - g)
NOTA: La modificación por variación de metas, no cambiará la concepción técnica ni el
dimensionamiento del proyecto, el mismo que cumplirá con los objetivos planteados en el
expediente técnico primigenio aprobado, cumpliendo con el objetivo de contribuir a mejorar la
rentabilidad y competitividad de la agricultura de riego.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
V. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
Según descrito líneas arriba la residencia solicita APROBACIÓN de la MODIFICACIÓN
EN LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSION “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE MANTOREAL,
DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCIÓN - CUSCO”, POR MODIFICACION DE
VARIACIÓN DE METAS N° 02 como se detalla:
DE LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS N° 01
PRIMERO. - APROBAR la MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE
INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN
EL SECTOR DE MANTOREAL, DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCIÓN - CUSCO”, POR
ACTUALIZACION DE PRECIOS N° 01 al presupuesto de S/. 6,887,508.52, conforme a la
aprobación del INCREMENTO PRESUPUESTAL DE S/. 509,118.03 solicitados por
actualización de precios.
DE LA MODIFICACIÓN DE METAS N° 02
SEGUNDO. - APROBAR el expediente técnico de MODIFICACION DE PRESUPUESTO EN
LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE MANTOREAL,
DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCIÓN - CUSCO”, POR MODIFICACIÓN DE METAS
N° 02 Con registro CUI N° 2321307, teniendo un INCREMENTO DE PRESUPUESTO DE
S/. 655,986.50 (Seiscientos cincuenta y cinco mil novecientos ochenta y seis con
50/100 soles) generados por partidas adicionales (Partidas Nuevas, Mayores
Metrados), por ser necesario e indispensable para sincerar la ejecución de los
trabajos de la obra y cumplir con las metas y objetivos establecidos en el Expediente
Técnico del proyecto. Modificar el Presupuesto
Conforme a los señalado líneas anteriores.
La MODIFICACIÓN EN LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR
DE MANTOREAL, DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCIÓN - CUSCO”, POR
MODIFICACIÓN DE METAS N° 02 Y ACTUALIZACION DE PRECIOS N° 01, contara con un
presupuesto total de S/ 8,052,613.05 (Ocho millones cincuenta y dos mil seiscientos
trece con 05/100 soles). Sin modificación del plazo de ejecución continuando con el
plazo de 488 días calendario.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
5.2 RECOMENDACIONES
Se recomienda a la oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, aprobar esta
solicitud a fin de cumplir con las metas del proyecto dando tramite a la aprobación
correspondiente, emitiéndose para tal fin la Resolución de aprobación.
Así mismo se recomienda adicionar presupuesto al proyecto para que pueda cumplir
con los avances en los trabajos, con la finalidad de permitir que el proyecto continúe,
sin la dificultad de paralizar por problemas presupuestales, ya que la continuidad
permite que la población y los beneficiarios tengan una opción laboral, en estas
épocas de emergencia sanitaria.
Se adjunta:
 02 archivador (Contenido Del Expediente Técnico Modificado, según
Directiva MDE)
 01 CD de información digital.
Es todo cuanto informo para su conocimiento, sin otro particular,
aprovecho la oportunidad para saludarlo y reiterarle los sentimientos de mi mayor
consideración.
Atentamente.

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  • 1. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” INFORME N.º 0424–2022-DDA-GDE-MDE–LC/Zic. A : ING. MARCELINO HILARES OTORUNCO INSPECTOR DEL PROYECTO DE : ING. ZOSIMO INFANZON DE LA CRUZ RESIDENTE DEL PROYECTO ASUNTO : LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO EN LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PI: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE MANTOREAL, DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCIÓN - CUSCO”, POR MODIFICACIÓN DE METAS N° 02 Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS N° 01. FECHA : ECHARATI, 02 DE DICIEMBRE DEL 2022 Por el presente me dirijo a usted, previo un cordial saludo con la finalidad de remitir el INFORME DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, de la MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO EN LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PI: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE MANTOREAL, DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCIÓN - CUSCO”, POR MODIFICACIÓN DE METAS N° 02 Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS N° 01. Con un presupuesto de S/. 8,052,613.05 y un plazo de ejecución de 488 días calendario para la conclusión satisfactoria del proyecto. Código único de inversión 2321307. En tal sentido el presente informe subsana las observaciones que contenía el primer documento observado que es materia del presente, detallados a continuación: DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS N° 01  En atención a la observación 1, se considera el procedimiento indicado para su aprobación de la actualización de precios N° 01 en relación a las órdenes de compra y ordenes de servicio, variación de la escala remunerativa.  De la observación 2, si bien es cierto no se tiene la solicitud de actualización de precios independiente, el documento solicita aprobación independientemente por causal de ampliación presupuestal especificada en este caso (Ampliación presupuestal por actualización de precios N° 01)  De la observación 3, para la actualización de precios en relación a la variación de la escala remunerativa, se considera el costo total patronal que indica el cuadro adjunto a la DIRECTIVA N° 004-2022-GM-MDE/LC, “Directiva para la contratación de carácter temporal en proyectos de inversión o actividades determinadas de la Municipalidad Distrital de Echarati” bajo la RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0349-2022-M- MDE/LC, aprobado en fecha 17 de octubre del 2022, respetando así los costos disgregados del empleador (por hora hombre, día, mes), considerados tanto para el empleador perteneciente al costo directo e indirecto.
  • 2. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”  De la observación 4, se subsano este hecho, realizando la actualización de materiales en los costos indirectos, que trae como consecuencia un incremento presupuestal en la modificación.  De la observación 5, se considera este hecho presentando los cuadros comparativos de variación de precios en el presente informe. DE LA MODIFICACIONES DE METAS N° 02  De la observación 6, si bien es cierto el expediente de actualización de precios y la modificación de metas, no se presentaron de manera independiente el trámite, este se llega a solicitar la aprobación de incremento de presupuesto de manera independiente, teniendo así la actualización de precios del saldo por ejecutar del expediente vigente, consecuentemente la modificación de metas de acuerdo al saldo actualizado.  De la observación 7, se subsana este hecho por la denominación errónea, teniendo así la corrección, por que las modificaciones tienen su propio expediente.  De la observación 8, se subsana este hecho realizando las modificaciones de acuerdo al procedimiento con indica en la DIRECTIVA N° 21-2016-GM-MDE/LC, 10.2,12 Ampliación presupuestal por actualización de precios y el ítem 10.2.10 Ampliación presupuestal (por adicionales y reducciones) por modificación de metas.  De la observación 10, se subsana este hecho identificando las causales de la modificación independientemente, teniendo así: o 10.2.12 Ampliación presupuestal por actualización de precios. Cambios en los precios de los insumos considerados, en el expediente técnico aprobado, en relación a las órdenes de compra y ordenes de servicio, variación de la escala remunerativa. o 10.2.10 De las ampliaciones presupuestales (por adicionales y reducciones) Partidas que por su naturaleza imprevisible no han sido formulados en el expediente técnico. Hechos determinados por actos administrativos, orientados a subsanar omisiones y/o deficiencias en el expediente técnico. DE LA MODIFICACIÓN EN LOS COSTO INDIRECTOS  De la observación 11, se viene realizando la modificación de la denominación de la descripción del maestro de obra, quitando así la denominación suscrita en el expediente técnico, es preciso mencionar que el personal de maestro de obra, es parte del costo directo, plasmándose, así como tal en costo directo, esta modificación se realiza en el expediente de modificación de metas N° 02. Se informa que dado el levantamiento de observación se viene disminuyendo el presupuesto, por corrección de datos de presupuesto, el mismo que sigue siendo válido para su revisión y aprobación del documento del expediente técnico modificado, bajo resolución, emitida por la entidad Municipalidad distrital de Echarate. Del levantamiento de observaciones se tiene la información correspondiente como se detalla:
  • 3. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” INFRAESTRUCTURA DE RIEGO IR 10,391,467.05 5,915,340.60 3,242,398.14 54.81% COSTO DIRECTO CD 8,649,939.94 4,739,649.62 2,846,034.48 60.05% GASTO GENERAL GG 1,337,349.05 934,111.42 314,394.14 33.66% GASTO DE SUPERVISION GS 404,178.06 241,579.56 81,969.52 33.93% CAPACITACION Y GESTION DE SISTEMAS DE RIEGOCGSR 607,404.59 481,269.64 113,691.62 23.62% COSTO DIRECTO CGSR CD 223,782.10 222,793.77 67,027.48 30.08% GASTO GENERAL CGSR GG 268,878.31 197,753.21 46,664.14 23.60% GASTO SUPERVISION CGSR GG 114,744.18 60,722.66 - GASTOS DE LIQUIDACION LIQ 86,344.57 86,344.57 - GASTOS DE EXPEDIENTE TECNCIO ET 190,000.00 182,738.71 182,738.71 100.00% ELAB. DE EXPED. TECNICOS ET 190,000.00 182,738.71 - GASTOS DE CONTROL CONCURRENTE AG - 221,815.00 221,815.00 100.00% TOTAL PROYECTO 11,275,216.21 6,887,508.52 3,760,643.47 54.60% EXPEDIENTE MODIFICADO N°01 EXPEDIENTE APROBADO SIMB. EJECUTADO AL 31 DE OCTUBRE DESCRIPCIÓN PORCENTAJE I. ANTECEDENTES  Del expediente técnico del proyecto, este fue aprobado mediante R.G.M. N° 687-2021- GM-MDE/LC en fecha 23 de diciembre del 2021, teniendo respectivamente un presupuesto de S/. 11,275,216.21, plazo de ejecución física de 720 días calendario solicitándose así un primer expediente técnico de modificación amparándonos a las normas que regulan la ejecución de las obras publicas por administración directa, de acuerdo: Directiva Nro. 001 – 2019 – EF/63.01, directiva general del sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones (INVIERTE).  De los plazos el proyecto tiene un inicio a sus actividades el 14 de febrero del 2022.  De la Expediente Técnico Modificado en la fase de ejecución del PIP “Mejoramiento Y Ampliación Del Servicio De Agua Para Riego En El Sector De Mantoreal, Distrito De Echarati- La Convención - Cusco”, Por Modificación de Metas N° 01 y Modificación de Plazo de Ejecución Física N° 01, este fue aprobado bajo la R.G.M. N° 050-2022-OSLP- MDE/LC en fecha 02 de junio del 2022, teniendo respectivamente un presupuesto de S/. 6,887,508.52, con un plazo de ejecución de 488 días calendario.  El proyecto cuenta con el control concurrente durante la fase de ejecución física, cumpliendo con brindar el presupuesto al CCC, aplicado al proyecto cuanto este tenía un presupuesto total mayor a los 10 millones de soles.  Del presupuesto el proyecto S/ 6,887,508.52 este tiene una asignación presupuestal PIM para el año 2022 de S/. 4,045,577.00.  De la ejecución del proyecto se registra un avance físico valorizado de s/ 3,000,216.54 que representa a un 43.56%, al 31 de octubre del 2022  Ejecución financiera a un monto de S/ 3,760,643.47que representa un 54.60%, en base al presupuesto total del proyecto de S/. 6,887,508.52, se puede reflejar en el siguiente cuadro:
  • 4. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” II. BASE LEGAL Normas que regulan la ejecución de las obras publicas por administración directa, de acuerdo:  Directiva Nro. 001 – 2019 – EF/63.01, directiva general del sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones (INVIERTE).  Directiva General para Ejecución de Obras y Proyectos bajo la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa (EPD) en la Municipalidad Distrital de Echarati aprobado mediante Resol. Gerencia municipal N° 609-2016-GM-MDE-LC; de acuerdo dispuesto en el TITULO X de la ejecución de obras y/o proyectos. 10.2.12 Ampliación presupuestal por actualización de precios. o Cambios en los precios de los insumos considerados, en el expediente técnico aprobado, en relación a las órdenes de compra y ordenes de servicio, variación de la escala remunerativa. 10.2.10 De las ampliaciones presupuestales (por adicionales y reducciones) o Partidas que por su naturaleza imprevisible no han sido formulados en el expediente técnico. o Hechos determinados por actos administrativos, orientados a subsanar omisiones y/o deficiencias en el expediente técnico. III. DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR ACTUALIZACION DE PRECIOS N° 01 El siguiente documento de solicitud de aprobación por la modificación de presupuesto en la fase de ejecución del proyecto de inversión: “Mejoramiento Y Ampliación Del Servicio De Agua Para Riego En El Sector De Mantoreal, Distrito De Echarati- La Convención - Cusco”, Por Actualización de Precios N° 01. Por actualización de precios N° 01: (1) Cambios en los precios de los insumos considerados, en el expediente técnico aprobado, en relación a las órdenes de compra y ordenes de servicio, variación de la escala remunerativa. A consecuencia del impacto del alza de precios de la mano de obra aprobado en la DIRECTIVA N° 004-2022-GM-MDE/LC, “Directiva para la contratación de carácter temporal en proyectos de inversión o actividades determinadas de la Municipalidad Distrital de Echarati” bajo la RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0349-2022-M-MDE/LC, aprobado en fecha 17 de octubre del 2022, que entra en vigencia a partir del 01 de noviembre del presente año, así también alza de precios en materiales, insumos, equipos, maquinaria y servicio. Los mismo que vienes siendo actualizados. Siendo así que se genera un corte de la ejecución al 31 de octubre del 2022, efectuándose así la actualización de los saldos por ejecutar a partir del 01 de noviembre del 2022ª su culminación 16 de junio del 2023, teniendo así un reporte como indica en el siguiente cuadro:
  • 5. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” ITEM MATERIALES UND SEGÚN REQUERIMIEN TO (EXP. TECNICO) P.U. SEGÚN ORDEN DE COMPRA P.U. SUBTOTAL VARIACION OBS. 1 ARENA ( ENTRE LAS MALLAS N°100 Y N° 4) m³ 80.00 95.00 15.00 O/C 676 2 GRAVA (DE ½" A 1") m³ 100.00 165.00 65.00 O/C 676 3 CEMENTO PORTLAND TIPO I bls 30.00 34.90 4.90 0/C 3342 4 ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO FY=4200 KG/CM²-GRADO 60 kg 3.90 7.83 3.93 O/C 1047 5 GASOLINA 90 OCT. gln 18.00 25.00 7.00 O/C 2006 6 PETRÓLEO D-2 gln 14.10 23.00 8.90 O/C 3111 7 TUB. DE ALCANTARILLADO PVC NTP ISO 4435 S-25 R-2 DE Ø 250 MM m 65.00 108.77 43.77 O/C 0471 8 TUBO: MATERIAL PVC U TIPO: AGUA DRENAJE Y ALCANTARILLADO ENTERRADO O AEREADO CON PRESION DE DIAMETRO NOMINAL: 250MM ESPESOR: 6.2MM LONGITUD DE 6M PN 5BAR EMPALME UNION FLEXIBLE COLOR GRIS UNIDAD GF: 600 MESES PAVCO 933793 m 92.18 108.77 16.59 O/C 0471 9 TUBO: MATERIAL PVC U TIPO: AGUA DRENAJE Y ALCANTARILLADO ENTERRADO O AEREADO CON PRESION DE DIAMETRO NOMINAL: 315MM ESPESOR: 7.7MM LONGITUD DE 6M PN 5BAR EMPALME UNION FLEXIBLE COLOR GRIS UNIDAD GF: 600 MESES PAVCO 933793 m 151.65 178.94 27.29 O/C 0471 10 TUBO: MATERIAL PVC U TIPO: AGUA DRENAJE Y ALCANTARILLADO ENTERRADO O AEREADO CON PRESION DE DIAMETRO NOMINAL: 315MM LONGITUD DE 6M PN 7.5 EMPALME UNION FLEXIBLE COLOR GRIS UNIDAD GF: 600 m 166.67 244.85 78.18 O/C 0471 11 CODO PVC NTP ISO 4435 UF M-H A 90° DE Ø 315 MM und 420.00 1,088.00 668.00 O/C 1599 12 CODO PVC NTP ISO 4435 UF M-H A 45° DE Ø 315 MM und 420.00 1,088.00 668.00 O/C 1599 13 CODO PVC NTP ISO 4435 UF M-H A 11.25° DE Ø 315 MM und 420.00 1,088.00 668.00 O/C 1599 14 CODO PVC NTP ISO 4435 UF M-H A 22.5° DE Ø 315 MM und 420.00 1,088.00 668.00 O/C 1599 15 VALVULA MARIPOSA HIERRO DUCTIL und 1,000.00 2,500.00 1,500.00 O/C 1221 16 PASE AEREO RETICULADO DE 22.00 M glb 13,180.00 19,960.00 6,780.00 O/C 1693 17 PASE AEREO RETICULADO DE 50.00M glb 15,960.00 40,851.82 24,891.82 O/C 1579 18 TUBERÍA DE PVC NTP ISO - 4422 UF S-13.3 (7.5) DE Ø 63 MM m 8.00 10.81 2.81 0/C 2887 PRESUPUESTO APROBADO EXP. TEC. PRIMIGENIO PRESUPUESTO APROBADO DEL EXP. TEC. MOD. N° 01 (a) EJECUTADO AL 31 DE OCTUBRE (b) SALDO POR EJECUTAR SIN VARIACIÓN DE PRECIOS ( c) SALDO POR EJECUTAR CON VARIACION DE PRECIOS (d) INCREMENTO DE PRESUPUESTO POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS ( e) PRESUPUESTO MODIFICADO N° 02 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO COSTO DIRECTO (INFRAESTRUCTURA) 8,649,939.94 4,739,649.62 2,118,325.23 2,621,324.39 3,065,462.88 444,138.49 5,183,788.11 GASTOS GENERALES (INFRAESTRUCTURA) 1,337,349.05 934,111.42 417,489.04 516,622.38 529,011.44 12,389.06 946,500.48 GASTOS DE SUPERVISION (INFRAESTRUCTURA) 404,178.06 241,579.56 107,970.87 133,608.69 149,468.22 15,859.53 257,439.09 CAPACITACION EN LA GESTION Y SISTEMA DE RIEGO - COSTO DIRECTO - CGSR 223,782.10 222,793.77 80,407.42 142,386.35 153,624.08 11,237.73 234,031.50 GASTOS GENERALES (CGSR) 268,878.31 197,753.21 71,370.15 126,383.06 141,700.07 15,317.01 213,070.22 GASTOS DE SUPERVISION (CGSR) 114,744.18 60,722.66 21,915.12 38,807.54 48,983.75 10,176.21 70,898.87 GASTOS DE LIQUIDACIÓN 86,344.57 86,344.57 86,344.57 86,344.57 86,344.57 GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 190,000.00 182,738.71 182,738.71 182,738.71 CONTROL CONCURRENTE(DONACIÓN Y TRANSFERENCIAS) 221,815.00 221,815.00 S/ 11,275,216.21 S/ 6,887,508.52 S/ 3,000,216.54 S/ 3,665,476.98 S/ 4,174,595.01 S/ 509,118.03 S/ 7,396,626.55 PRESUPUESTO TOTAL ESPECIFICACIÓN CUADRO N° 01 RESUMEN DE PRESUPUESTO DE MODIFICACIÓN Por consiguiente, del presupuesto modificado se requiere un incremento presupuestal de S/509,118.03 (Quinientos nueve mil cientos dieciocho con 03/100 soles) generado en el costo directo y costos indirecto (gastos generales, gastos de supervisión). Por tal el presupuesto consolidado del proyecto de inversión es de un monto de S/7,396,626.55 (Siete millones trecientos noventa y seis mil seiscientos veintiséis con 55/100 soles). 3.1 POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS N° 01 EN LOS COMPONENENTES INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAPACITACIÓN Y GESTION DEL SISTEMA DE RIEGO De la actualización de precios en relación a las órdenes de compra, ordenes de servicio ya que esto generaría claramente un desbalance en el gasto financiero programado vs el ejecutado, por tal se viene efectuando una variación de precios en materiales e insumos teniendo así en el siguiente cuadro los materiales más incidentes: CUADRO N° 02: VARIACIÓN DE COSTO DE LOS MATERIALES MAS INCIDENTES
  • 6. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” PU POR HORA DIARIO TOTAL PATRONAL PU POR HORA DIARIO TOTAL PATRONAL ACTUALIZADO GASTOS GENERALES RESIDENTE DE OBRA hh 30.00 29.93 239.48 7,184.30 37.26 186.76 8,941.59 1,757.29 PROFESIONAL III hh 30.00 17.64 141.14 4,234.33 6,048.73 158.89 5,844.18 1,609.85 ASISTENTE TECNICO DE OBRA I hh 30.00 13.61 108.85 3,265.61 17.62 115.00 4,413.79 1,148.18 PROMOTOR hh 30.00 7.87 62.97 1,889.02 14.30 93.33 3,432.94 1,543.92 TECNICO ADMINSITRATIVO II hh 30.00 5.40 43.19 1,295.60 10.73 70.00 2,574.71 1,279.11 AUXILIAR I ALMACENERO hh 30.00 5.78 46.27 1,388.09 8.22 53.63 1,972.41 584.32 COSTO DIRECTO - OPERARIO hh 30.00 11.00 88.00 2,640.00 12.95 79.12 3,107.96 467.96 PEON hh 30.00 7.50 60.00 1,800.00 9.05 72.40 2,171.48 371.48 CAPATAZ(Maestro de obra) hh 30.00 13.00 104.00 3,120.00 15.29 122.32 3,669.68 549.68 OFICIAL hh 30.00 8.50 68.00 2,040.00 10.41 83.28 2,499.49 459.49 TOPÓGRAFO hh 30.00 13.00 104.00 3,120.00 15.36 122.88 3,686.57 566.57 OPERADOR DE MAQUINARIA hh 30.00 12.50 100.00 3,000.00 12.95 103.60 3,107.96 107.96 SUBTOTAL VARIACION SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO APROBADO SEGÚN EXPEDIENTE MODIFICADO POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS N° 02 DESCRIPCIÓN DIAS UND De la actualización de precios en la escala remunerativa se da a consecuencia de una reformulación de escala de remuneraciones del personal de inversión, personal técnico(Residente de Obra, Profesional, Asistente técnico, entre otros), se realiza una actualización la misma que describiremos la remuneración según expediente técnico primigenio vs la actualización de precios de la remuneración del personal técnico – obrero, que corresponderá desde el 01 de noviembre del 2022, véase el siguiente cuadro: CUADRO N° 03: VARIACIÓN DE REMUNERACION DE PERSONAL
  • 7. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Metrado Valorizado S/. % Metrado Precio S/. Parcial S/. S/. VARIACIÓN DE PRECIOS 1 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 837,752.92 - 959,882.48 1.1 OBRAS PRELIMINARES - 75,794.84 - 102,777.22 1.1.1 CARTEL DE OBRA (GIGANTOGRAFÍA) UND 1.00 1,311.26 50.00% 1.00 756.94 756.94 554.32 - 1.1.2 INSTALACIÓN DE OFICINAS DEL PROYECTO GLB 1.00 12,000.00 100.00% 1.00 11,582.02 11,582.02 417.98 - 1.1.3 CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO - VIVIENDAS A PIE DE OBRA (5 USOS MADERA Y CALAMINA) M2 114.00 27,288.18 43.85% 114.00 327.07 37,285.98 9,997.80 1.1.5 CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO – ALMACÉN DE OBRA M2 164.00 18,625.48 100.00% 164.00 201.27 33,008.28 14,382.80 1.1.6 CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO – ALMACÉN DE MATERIALES A PIE DE OBRA M2 576.00 12,337.92 96.00% 576.00 24.55 14,140.80 1,802.88 1.1.7 CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTOS MOVILES A PIE DE OBRA (5 USOS MADERA Y CALAMINA) M2 80.00 4,232.00 100.00% 80.00 75.04 6,003.20 1,771.20 1.2 INSTALACIONES PROVISIONALES 7,103.35 - - 7,324.91 1.2.1 INSTALACIÓN PROVISIONAL DEL AGUA Y DESAGÜE GLB 0.40 400.00 40.00% 0.40 1,206.39 482.56 82.56 1.2.2 INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA GLB 0.50 500.00 50.00% 0.50 1,206.39 603.20 103.20 1.2.3 ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE AGUA Y DESAGÜE GLB 0.50 2,558.85 50.00% 0.50 5,189.29 2,594.65 35.80 1.2.4 ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA GLB 0.50 3,644.50 50.00% 0.50 7,289.00 3,644.50 - 1.3 CONSTRUCCION DE CAMINOS DE ACCESO 6,554.66 - - 7,006.55 1.3.1 LIMPIEZA Y ROCE DE MONTE (ANCHO PROMEDIO 4.00 M) M 289.00 456.62 48.17% 289.00 1.90 549.10 92.48 1.3.2 TALA DE ARBOLES Y EXTRACCIÓN DE RAICES UND 9.00 940.77 18.00% 9.00 122.20 1,099.80 159.03 1.3.3 CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE ACCESO KM 0.26 5,157.27 42.50% 0.26 21,010.38 5,357.65 200.38 1.4 CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO PEATONAL Y CARRETILLA - 1,573.75 - - 1,896.95 1.4.1 LIMPIEZA Y ROCE DE MONTE (ANCHO PROMEDIO 2.00 M) M 380.00 600.40 38.00% 380.00 1.90 722.00 121.60 1.4.3 CONSTRUCCIÓN MANUAL DE CAMINOS DE ACCESO PARA CARRETILLA M 315.00 973.35 31.50% 315.00 3.73 1,174.95 201.60 1.5 CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS PARA EL ACOPIO DE MATERIALES. - 4,753.99 - - 5,637.15 1.5.1 LIMPIEZA Y ROCE DE MONTE (ANCHO PROMEDIO 4.00 M) M2 150.00 237.00 16.67% 150.00 1.90 285.00 48.00 1.5.2 EXCAVACIÓN PLATAFORMA MATERIAL SUELTO A MANO M3 90.00 1,486.80 16.67% 90.00 19.91 1,791.90 305.10 1.5.4 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE M3 56.25 839.25 16.67% 56.25 17.97 1,010.81 171.56 1.5.5 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 90.00 2,022.30 33.33% 90.00 26.08 2,347.20 324.90 1.5.6 CARGUÍO Y TRASLADO MANUAL DE PIEDRA M3 8.00 108.00 16.67% 8.00 16.29 130.32 22.32 1.5.7 MURO SECO DE PIEDRA M3 8.00 60.64 16.67% 8.00 8.99 71.92 11.28 1.6 SEGURIDAD Y SALUD 162,445.51 - - 159,850.59 1.6.1 VESTUARIO GENERAL UND 368.00 126,960.00 76.67% 368.00 329.00 121,072.00 5,888.00 - 1.6.2 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD CONVENCIONAL UND 305.00 25,925.00 63.54% 305.00 97.00 29,585.00 3,660.00 1.6.3 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA ALTURA UND 12.00 4,890.00 60.00% 12.00 349.70 4,196.40 693.60 - 1.6.4 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GLB 0.50 830.00 50.00% 0.50 1,750.00 875.00 45.00 1.6.5 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN OBRA GLB 0.50 2,199.89 50.00% 0.50 4,963.10 2,481.56 281.67 1.6.6 ELABORACION E IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO dcto 7.50 1,640.62 46.87% 7.50 218.75 1,640.63 0.01 1.7 TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPO 527,342.61 - - 641,868.09 1.7.1 TRANSPORTE DE MATERIALES CON VOLQUETE DE ALMACEN DE OBRA A PIE CAMINO DE HERRADURA DIST. (PROM)=0.4KM - 69,342.49 - - 78,787.00 1.7.1.1 TRANSPORTE DE CEMENTO CON VOLQUETE DE ALMACEN DE OBRA A PIE CAMINO DE HERRADURA DIST. (PROM)=4KM BOL 3,863.00 9,193.94 52.20% 3,863.00 2.65 10,236.95 1,043.01 1.7.1.2 TRANSPORTE DE ACERO CON VOLQUETE DE ALMACEN DE OBRA A PIE CAMINO DE HERRADURA DIST. (PROM)=4KM KG 24,439.41 6,843.03 69.04% 24,439.41 0.31 7,576.22 733.19 1.7.1.3 TRANSPORTE DE MADERA CON VOLQUETE DE ALMACEN DE OBRA A PIE CAMINO DE HERRADURA DIST. (PROM)=4KM P² 16,619.00 8,143.31 59.78% 16,619.00 0.52 8,641.88 498.57 1.7.1.4 TRANSPORTE DE TUBERIA Ø 6-12"CON VOLQUETE DE ALMACEN DE OBRA A PIE CAMINO DE HERRADURA DIST. (PROM)=4KM UND 359.00 2,620.70 25.70% 359.00 8.40 3,015.60 394.90 1.7.1.5 TRANSPORTE DE TUBERIA HASTA Ø 4" CON VOLQUETE DE ALMACEN DE OBRA A PIE CAMINO DE HERRADURA DIST. (PROM)=4KM UND 1,305.00 5,167.80 84.19% 1,305.00 4.41 5,755.05 587.25 1.7.1.6 TRANSPORTE DE AGREGADO CON VOLQUETE DE ALMACEN DE OBRA A PIE CAMINO DE HERRADURA DIST. (PROM)=4KM M³ 605.44 37,373.71 31.21% 605.44 71.95 43,561.30 6,187.59 1.7.2 TRANSPORTE DE MATERIALES A LOMO EN OBRA POR CAMINO DE HERRADURA DIST. (PROM)=0.4KM - CANALES PRINCIPALES - 166,306.60 - - 200,689.09 1.7.2.1 TRASLADO DE CEMENTO A LOMO EN OBRA POR CAMINO DE HERRADURA - LINEA DE CONDUCCION 4KM BOL 1,913.00 19,168.26 35.10% 1,913.00 12.11 23,166.43 3,998.17 1.7.2.2 TRASLADO DE ACERO A LOMO EN OBRA POR CAMINO DE HERRADURA - LINEA DE CONDUCCION 4KM KG 10,027.51 7,119.53 54.35% 10,027.51 0.85 8,523.38 1,403.85 1.7.2.3 TRASLADO DE MADERA A LOMO EN OBRA POR CAMINO DE HERRADURA - LINEA DE CONDUCCION 4KM P² 3,804.56 3,538.24 22.09% 3,804.56 1.12 4,261.11 722.87 1.7.2.4 TRASLADO DE TUBERIA A LOMO EN OBRA POR CAMINO DE HERRADURA - LINEA DE CONDUCCION 4KM UND 441.00 14,910.21 31.57% 441.00 40.73 17,961.93 3,051.72 1.7.2.6 TRASLADO DE AGREGADO A LOMO EN OBRA POR CAMINO DE HERRADURA - LINEA DE CONDUCCION 4KM M³ 357.26 113,812.31 33.23% 357.26 384.47 137,355.75 23,543.44 1.7.2.7 TRASLADO DE MATERIALES VARIOS A LOMO EN OBRA POR CAMINO DE HERRADURA - LINEA DE CONDUCCION 4KM KG 9,235.77 7,758.05 26.02% 9,235.77 1.02 9,420.49 1,662.44 1.7.3 TRANSPORTE DE MATERIALES A LOMO EN OBRA POR CAMINO DE HERRADURA DIST. (PROM)=0.3KM - RED DE DISTRIBUCIÓN - 284,495.07 - - 343,677.10 1.7.3.1 TRASLADO DE CEMENTO A LOMO EN OBRA POR CAMINO DE HERRADURA - LINEA DE DISTRIBUCIÓN 3KM BOL 1,945.00 27,288.35 99.74% 1,945.00 16.96 32,987.20 5,698.85 1.7.3.2 TRASLADO DE ACERO A LOMO EN OBRA POR CAMINO DE HERRADURA - LINEA DE DISTRIBUCIÓN 3KM KG 9,320.30 10,438.74 99.68% 9,320.30 1.37 12,768.81 2,330.07 1.7.3.3 TRASLADO DE MADERA A LOMO EN OBRA POR CAMINO DE HERRADURA - LINEA DE DISTRIBUCIÓN 3KM P² 10,474.00 13,406.72 99.00% 10,474.00 1.55 16,234.70 2,827.98 1.7.3.4 TRASLADO DE TUBERIA A LOMO EN OBRA POR CAMINO DE HERRADURA - LINEA DE DISTRIBUCIÓN 3KM UND 1,345.00 18,184.40 86.77% 1,345.00 16.30 21,923.50 3,739.10 1.7.3.5 TRASLADO DE AGREGADO A LOMO EN OBRA POR CAMINO DE HERRADURA - LINEA DE CONDUCCION 2KM M³ 644.10 205,190.94 99.86% 644.10 384.47 247,637.13 42,446.19 1.7.3.6 TRASLADO DE MATERIALES VARIOS A LOMO EN OBRA POR CAMINO DE HERRADURA - LINEA DE CONDUCCION 2KM KG 11,888.00 9,985.92 95.10% 11,888.00 1.02 12,125.76 2,139.84 1.7.4 MOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA - 7,198.45 - - 18,714.90 1.7.4.1 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA GLB 0.70 7,000.00 70.00% 0.70 26,607.00 18,624.90 11,624.90 1.7.4.2 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO LIVIANO EN OBRA GLB 0.01 198.45 0.90% 0.01 10,000.00 90.00 108.45 - 1.8 CONTROL DE CALIDAD 19,462.00 - - 20,658.80 1.8.1 CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS DE ARTE C FC=175 KG/CM2 ENS 80.00 12,952.80 100.00% 80.00 171.83 13,746.40 793.60 1.8.2 CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS DE ARTE C FC=210 KG/CM2 ENS 40.00 6,509.20 100.00% 40.00 172.81 6,912.40 403.20 1.9 MEDIDAS DE PREVENCION Y SALUD EN OBRA - 32,722.21 - - 12,862.22 1.9.1 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID 19 EN EL TRABAJO dcto 7.60 1,662.50 47.50% 7.60 218.75 1,662.50 - 1.9.2 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCION PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL COVID 19 EN EL TRABAJO UND 0.80 31,059.71 80.00% 0.80 13,999.65 11,199.72 19,859.99 - 2 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR 1,140,552.59 - - 1,370,844.51 2.1 SISTEMA DE CAPTACION - 207,074.87 - - 247,566.04 2.1.1 BOCATOMA - 197,884.80 - - 236,942.53 2.1.1.1 LIMPIEZA Y ROCE DE MONTE M2 361.20 343.14 95.27% 361.20 1.14 411.77 68.63 2.1.1.2 REPLANTEO DE BOCATOMAS, RESERVORIOS Y OBRAS DE ARTE M2 115.58 169.91 86.58% 115.58 1.89 218.45 48.54 2.1.1.3 DERIVACIÓN DE RÍO PARA UN Q = 1.00 M³/S M 150.00 20,853.00 100.00% 150.00 186.54 27,981.00 7,128.00 2.1.1.4 EXCAVACIÓN PLATAFORMA ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA M3 16.12 667.36 85.70% 16.12 46.13 743.62 76.26 2.1.1.5 EXCAVACIÓN PLATAFORMA ROCA FIJA CON CEMENTO EXPANSIVO M3 115.35 17,081.03 100.00% 115.35 148.62 17,143.32 62.29 2.1.1.6 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANO M3 0.44 9.51 30.56% 0.44 26.04 11.46 1.95 2.1.1.7 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA FIJA A MANO CON COMPRESORA M3 22.92 2,124.29 69.67% 22.92 104.98 2,406.22 281.93 2.1.1.8 EXCAVACIÓN, PERFORACIÓN, DEMOLICION Y FRACTURA DE ROCA CON CEMENTO EXPANSIVO EN CAJA CANAL M3 85.60 12,617.44 100.00% 85.60 147.82 12,653.39 35.95 2.1.1.9 EXCAVACIÓN ROCA SUELTA BAJO AGUA CON MOTOBOMBA A MANO M3 13.72 2,170.36 47.54% 13.72 174.49 2,394.00 223.64 2.1.1.10 COMPACTADO DE SUELO DE FUNDACIÓN CON EQUIPO (HASTA E = 0.15 M) M2 102.40 451.58 100.00% 102.40 4.95 506.88 55.30 2.1.1.11 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS (E = 0.25 M) M3 62.88 1,412.91 100.00% 62.88 26.08 1,639.91 227.00 2.1.1.12 ELIMINACIÓN DE DESMONTE CON BUGUIE (HASTA 100 M) M3 168.50 2,514.02 100.00% 168.50 17.97 3,027.95 513.93 2.1.1.13 FIERRO DOBLADO Y COLOCADO KG 1,359.60 7,572.97 100.00% 1,359.60 9.98 13,568.81 5,995.84 2.1.1.14 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE OBRAS DE ARTE ESTÁNDAR (MANTENIM. Y LIMPIEZA) - MADERA CORRIENTE M2 265.12 12,431.48 81.55% 265.12 52.07 13,804.80 1,373.32 2.1.1.15 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 175 KG/CM2 - MASIVO - MENOR A 2,500 MSNM M3 57.50 38,787.20 60.40% 57.50 835.87 48,062.53 9,275.33 2.1.1.16 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 210 KG/CM2 - MASIVO - MENOR A 2,500 MSNM M3 68.11 48,870.29 100.00% 68.11 885.84 60,334.56 11,464.27 EXPEDIENTE TECNICO DE MODIFICACIÓN N° 01 SALDO A EJECUTAR ITEM Und. DESCRIPCIÓN ACTUALIZACION DE PRECIOS SALDO POR EJECUTAR A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE 2022 3.2 VARIACIÓN DE PRESUPUESTO POR ACTUALIZACION DE PRECIOS N° 01 DEL SALDO POR EJECUTAR (A partir del 01 de noviembre del 2021) 3.2.1 CUADRO DE VARIACIÓN COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
  • 8. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 2.1.1.17 TARRAJEO CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:3 + IMPERMEABILIZANTE, HASTA E = 1" M2 217.16 5,858.98 100.00% 217.16 30.63 6,651.61 792.63 2.1.1.18 FROTACHADO EN CONCRETO CARAVISTA CON MORTERO C/A 1:1- CANAL M2 60.00 483.00 100.00% 60.00 9.47 568.20 85.20 2.1.1.19 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA ASENTADA EN C°S°: F'C=210 KG/CM2 - MASIVO - MENOR A 2,500 MSNM M3 15.85 4,181.23 100.00% 15.85 316.10 5,010.19 828.96 2.1.1.20 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO (EMULSIÓN LIQUIDA - PELÍCULA IMPERMEABLE) M2 99.56 624.24 100.00% 99.56 7.32 728.78 104.54 2.1.1.21 ENROCADO CON PIEDRA PESADA (ZAMPEADO), E = 0.30 M A MANO M3 43.20 6,791.90 78.26% 43.20 163.81 7,076.59 284.69 2.1.1.22 JUNTA DE TECNOPOR DE E = 1½" - RESERVORIOS M2 34.24 391.71 100.00% 34.24 12.65 433.14 41.43 2.1.1.23 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA METÁLICA UND 2.00 5,113.16 100.00% 2.00 2,566.86 5,133.72 20.56 2.1.1.24 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA SEGÚN DISEÑO - TIPO I UND 1.00 1,056.58 100.00% 1.00 1,066.86 1,066.86 10.28 2.1.1.25 DESVIO O TRASVASE DE CAUDAL P/CONTINUIDAD DE ABASTECIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA EXISTENTE MES 1.50 5,307.51 50.00% 1.50 3,576.51 5,364.77 57.26 2.1.2 DESARENADOR - PARTIDOR (01 UND) - 7,266.82 - - 8,416.25 2.1.2.10 FIERRO DOBLADO Y COLOCADO KG 36.30 202.19 8.31% 36.30 9.98 362.27 160.08 2.1.2.11 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CARAVISTA (+ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TABLEROS) - MADERA M2 44.77 2,099.27 35.88% 44.77 52.07 2,331.17 231.90 2.1.2.12 TARRAJEO CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:3 + IMPERMEABILIZANTE, HASTA E = 1" M2 0.85 22.93 1.44% 0.85 30.63 26.04 3.11 2.1.2.13 FROTACHADO EN CONCRETO CARAVISTA CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:1 - CANALES M2 65.92 658.54 100.00% 65.92 11.78 776.54 118.00 2.1.2.14 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 210 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM M3 2.71 1,944.48 25.30% 2.71 885.84 2,400.63 456.15 2.1.2.15 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO (EMULSIÓN LIQUIDA - PELÍCULA IMPERMEABLE) M2 5.00 31.35 21.74% 5.00 7.32 36.60 5.25 2.1.2.16 JUNTA CON WATER STOP, E = 4" M 20.00 205.00 100.00% 20.00 13.36 267.20 62.20 2.1.2.17 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS DE REBOSE EN DESARENADOR - PARTIDOR, ØTUB 200/250MM UND 1.00 2,103.06 100.00% 1.00 2,215.80 2,215.80 112.74 2.1.3 AFORADOR TIPO RBC (01 UND) 1,923.25 - - 2,207.26 2.1.3.3 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANO M3 0.81 17.52 68.12% 0.81 26.04 21.11 3.59 2.1.3.7 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CARAVISTA (+ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TABLEROS) - MADERA m2 10.50 492.35 100.00% 10.50 52.07 546.74 54.39 2.1.3.8 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 175 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM M3 0.86 580.12 100.00% 0.86 835.87 718.85 138.73 2.1.3.9 TARRAJEO CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:3 + IMPERMEABILIZANTE, HASTA E = 1" M2 9.80 264.40 100.00% 9.80 30.63 300.17 35.77 2.1.3.10 JUNTA CON WATER STOP, E =4" M 0.24 2.46 100.00% 0.24 13.36 3.21 0.75 2.1.3.11 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS DE AFORADOR RBC UND 1.00 566.40 100.00% 1.00 617.18 617.18 50.78 2.2 CANALES PRINCIPALES 791,754.48 - - 932,625.24 2.2.1 TRAZO Y REPLANTEO 1,349.56 - - 1,639.30 2.2.1.3 REPLANTEO DE CANALES Y OBRAS DE ARTE M 762.46 1,349.56 10.33% 762.46 2.15 1,639.30 289.74 2.2.2 CONSTRUCCION DE PLATAFORMA 205,572.02 - - 233,168.71 2.2.2.1 EXCAVACIÓN PLATAFORMA MATERIAL SUELTO A MANO M3 987.18 16,308.21 21.15% 987.18 19.91 19,654.75 3,346.54 2.2.2.2 EXCAVACIÓN PLATAFORMA ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA M3 1,422.78 58,903.10 38.39% 1,422.78 46.13 65,632.85 6,729.75 2.2.2.3 EXCAVACIÓN PLATAFORMA ROCA FIJA A MANO CON COMPRESORA M3 643.00 39,531.63 43.93% 643.00 69.06 44,405.57 4,873.94 2.2.2.4 EXCAVACIÓN PERFORACIÓN, DEMOLICIÓN Y FRACTURA DE ROCA FIJA CON CEMENTO EXPANSIVO M3 83.66 12,331.48 62.59% 83.66 147.82 12,366.62 35.14 2.2.2.5 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS (E = 0.25 M) M3 3,493.44 78,497.60 95.95% 3,493.44 26.08 91,108.92 12,611.32 2.2.3 CONSTRUCCION DE CAJA CANAL 79,699.79 - - 91,468.86 2.2.3.1 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANO M3 858.65 18,555.43 51.10% 858.65 26.04 22,359.25 3,803.82 2.2.3.2 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA M3 525.73 23,878.66 48.82% 525.73 51.24 26,938.41 3,059.75 2.2.3.3 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA FIJA A MANO CON COMPRESORA M3 402.09 37,265.70 48.31% 402.09 104.88 42,171.20 4,905.50 2.2.4 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 122,899.92 - - 153,016.48 2.2.4.1 ELIMINACIÓN DE DESMONTE CON BUGUIE (HASTA 100 M) M3 6,091.49 90,885.03 78.05% 6,091.49 17.97 109,464.08 18,579.05 2.2.4.2 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO (CARGADOR+VOLQUETE), D<=3 KM M3 1,686.77 32,014.89 97.80% 1,686.77 25.82 43,552.40 11,537.51 2.2.5 ENTUBADO CANAL (L=7382 M) 295,425.64 - - 336,146.56 2.2.5.1 COMPACTADO DE SUELO DE FUNDACIÓN CON EQUIPO (HASTA E = 0.15 M) M2 25.08 110.60 1.99% 25.08 4.95 124.15 13.55 2.2.5.2 PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA COMPACTAR (MATERIAL SELECTO) M3 25.46 340.15 15.36% 25.46 16.19 412.20 72.05 2.2.5.3 COLOCACIÓN DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL SELECTO COMPACTADO A MANO EN CAPAS (HASTA E = 0.15 M) M3 28.89 879.12 18.30% 28.89 36.29 1,048.42 169.30 2.2.5.4 INSTALACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA DOBLE PARED HDPE SANEAMIENTO SN4(NTP-ISO 21138) DE Ø 8" / 200 MM M 1,306.33 83,605.12 49.80% 1,306.33 64.28 83,970.89 365.77 2.2.5.5 INSTALACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA DOBLE PARED HDPE SANEAMIENTO SN4(NTP-ISO 21138) DE Ø 10" / 250 MM M 88.00 6,710.88 100.00% 88.00 76.58 6,739.04 28.16 2.2.5.6 INSTALACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA DOBLE PARED HDPE SANEAMIENTO SN4(NTP-ISO 21138) DE Ø 12" / 315 MM M 124.00 15,075.92 46.97% 124.00 121.94 15,120.56 44.64 2.2.5.7 INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC -U UF NTP ISO 1452 C-5 DE Ø 8" / 200MM M 70.00 5,462.10 100.00% 70.00 78.32 5,482.40 20.30 2.2.5.8 INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC -U UF NTP ISO 1452 C-5 DE Ø 10" / 250MM M 1,263.00 120,805.95 37.48% 1,263.00 112.90 142,592.70 21,786.75 2.2.5.9 INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC -U UF NTP ISO 1452 C-7.5 DE Ø 12" / 315MM M 146.00 25,152.88 100.00% 146.00 252.43 36,854.78 11,701.90 2.2.5.10 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TUB. Ø 200 - 315 MM UND 0.11 6,301.32 10.60% 0.11 67,585.65 7,164.07 862.75 2.2.5.11 RELLENO CON MATERIAL SELECTO COMPACTADO A MANO EN CAPAS (E = 0.15 M) M3 169.28 5,151.19 24.20% 169.28 36.29 6,143.17 991.98 2.2.5.12 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS (E = 0.25 M) M3 827.09 18,584.71 46.68% 827.09 26.08 21,570.51 2,985.80 2.2.5.13 PREPARACIÓN Y VACEADO: F'C = 175 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM M3 8.45 5,700.03 100.00% 8.45 835.87 7,063.10 1,363.07 2.2.5.14 PRUEBA HIDRÁULICA DE CANALES KM 7.38 1,545.67 100.00% 7.38 252.11 1,860.57 314.90 2.2.6 CAJA DE GIRO / INSPECION (231 UND) - 85,629.78 - - 115,861.51 2.2.6.1 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANO M3 83.18 1,797.51 75.56% 83.18 26.04 2,166.01 368.50 2.2.6.2 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA M3 65.12 2,957.75 86.88% 65.12 51.41 3,347.82 390.07 2.2.6.3 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA FIJA A MANO CON COMPRESORA M3 35.01 3,244.73 80.21% 35.01 105.52 3,694.26 449.53 2.2.6.4 COMPACTADO DE SUELO DE FUNDACIÓN A MANO (HASTA E = 0.15 M) M2 23.82 142.20 16.63% 23.82 6.83 162.69 20.49 2.2.6.6 FIERRO DOBLADO Y COLOCADO KG 3,411.00 18,999.27 59.06% 3,411.00 9.98 34,041.78 15,042.51 2.2.6.7 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 175 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM M3 86.12 58,093.11 63.71% 86.12 835.87 71,985.12 13,892.01 2.2.6.8 FROTACHADO EN CONCRETO CARAVISTA CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:1 - CANALES M2 34.59 345.56 10.00% 34.59 11.78 407.47 61.91 2.2.6.9 TARRAJEO CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:3 + IMPERMEABILIZANTE, HASTA E = 1" M2 1.84 49.65 1.34% 1.84 30.63 56.36 6.71 2.2.7 VALVULA DE PURGA ( 01 UND) - 1,177.77 - - 1,323.82 2.2.7.1 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANO M3 0.30 6.48 100.00% 0.30 26.04 7.81 1.33 2.2.7.2 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA M3 0.20 9.08 100.00% 0.20 51.41 10.28 1.20 2.2.7.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE OBRAS DE ARTE (+ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TABLEROS) - MADERA AGUANO M2 4.16 195.06 100.00% 4.16 52.07 216.61 21.55 2.2.7.4 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 175 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM M3 0.44 296.81 100.00% 0.44 835.87 367.78 70.97 2.2.7.5 TARRAJEO CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:3, HASTA E = 1" M2 1.76 37.86 100.00% 1.76 25.16 44.28 6.42 2.2.7.6 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN VÁLVULA DE PURGA / LIMPIA DE Ø 3" UND 1.00 632.48 100.00% 1.00 677.06 677.06 44.58 2.3 OBRAS DE ARTE ESTÁNDAR - 116,435.66 - - 158,511.54 2.3.1 CAMARA DE DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES - 7,449.90 - - 7,604.69 2.3.1.6 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS M2 135.00 209.25 100.00% 135.00 1.86 251.10 41.85 2.3.1.7 COLOCACIÓN DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL SELECTO COMPACTADO A MANO EN CAPAS (HASTA E = 0.15 M) M3 2.25 68.47 100.00% 2.25 36.29 81.65 13.18 2.3.1.8 RELLENO CON MATERIAL SELECTO COMPACTADO A MANO EN CAPAS DE 15 CM M3 4.05 123.24 100.00% 4.05 36.29 146.97 23.73 2.3.1.9 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SIN COMPACTAR M3 9.00 202.23 100.00% 9.00 26.08 234.72 32.49 2.3.1.14 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 175 KG/CM2 M3 0.05 33.73 4.76% 0.05 835.87 41.79 8.06 2.3.1.17 INSTALACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA DOBLE PARED HDPE SANEAMIENTO SN4(NTP-ISO 21138) DE Ø 8" / 200 MM M 90.00 5,756.40 100.00% 90.00 64.24 5,781.60 25.20 2.3.1.19 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA TIPO TARJETA UND 1.00 1,056.58 100.00% 1.00 1,066.86 1,066.86 10.28 2.3.2 AFORADOR RBC (01 UND) - 2,039.25 - - 2,343.38 2.3.2.1 LIMPIEZA Y ROCE DE MONTE M2 4.00 3.80 100.00% 4.00 1.14 4.56 0.76 2.3.2.2 REPLANTEO DE BOCATOMA, RESERVORIOS Y OBRAS DE ARTE M2 4.00 5.88 100.00% 4.00 1.89 7.56 1.68 2.3.2.3 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANO M3 1.19 25.72 100.00% 1.19 26.04 30.99 5.27 2.3.2.4 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA M3 0.49 22.26 100.00% 0.49 51.41 25.19 2.93 2.3.2.5 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA FIJA A MANO CON COMPRESORA M3 0.40 37.07 100.00% 0.40 105.52 42.21 5.14 2.3.2.6 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE M3 2.60 38.79 100.00% 2.60 17.97 46.72 7.93 2.3.2.7 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 10.50 492.35 100.00% 10.50 52.07 546.74 54.39 2.3.2.8 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 175 KG/CM2 M3 0.86 580.12 100.00% 0.86 835.87 718.85 138.73 2.3.2.9 TARRAJEO CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:3 + IMPERMEABILIZANTE, HASTA E = 1" M2 9.80 264.40 100.00% 9.80 30.63 300.17 35.77 2.3.2.10 JUNTA CON WATER STOP, E = 4" M2 0.24 2.46 100.00% 0.24 13.36 3.21 0.75 2.3.2.11 SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN AFORADOR RBCUND 1.00 566.40 100.00% 1.00 617.18 617.18 50.78 2.3.3 SIFON INVERTIDO:CAMARA DE SALIDA - 52,661.23 - - 61,321.26 2.3.3.5 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS M2 124.20 192.51 12.20% 124.20 1.86 231.01 38.50 2.3.3.7 RELLENO CON MATERIAL SELECTO COMPACTADO A MANO EN CAPAS DE 15 CM M3 73.74 2,243.90 81.54% 73.74 36.29 2,676.02 432.12 2.3.3.8 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS (E = 0.25 M) M3 53.93 1,211.80 71.68% 53.93 26.08 1,406.49 194.69 2.3.3.9 ELIMINACIÓN DE DESMONTE CON BUGUIE (HASTA 100 M) M3 289.78 4,323.52 80.92% 289.78 17.97 5,207.35 883.83 2.3.3.10 COMPACTADO DE SUELO DE FUNDACIÓN CON EQUIPO (HASTA E = 0.15 M) M2 154.28 921.05 83.75% 154.28 6.83 1,053.73 132.68 2.3.3.13 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 140 KG/CM2 M3 0.19 119.28 37.26% 0.19 781.42 148.47 29.19 2.3.3.15 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 210 KG/CM2 M3 2.43 1,743.57 12.58% 2.43 885.84 2,152.59 409.02 2.3.3.16 TARRAJEO CON MORTERO DE CEMENTO/ARENA 1:3, HASTA E=1" M2 2.22 59.90 10.46% 2.22 30.63 68.00 8.10 2.3.3.17 INSTALACION TUBERÍA CORRUGADO DOBLE PARED HDPE Ø 200MM SANEAMIENTO SN4 (NTP -ISO 21138) DESFOGUE M 90.00 5,756.40 100.00% 90.00 64.24 5,781.60 25.20 2.3.3.18 INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC -U UF NTP ISO 1452 C-5 DE Ø 12" / 315MM UND 230.00 36,089.30 57.79% 230.00 185.20 42,596.00 6,506.70
  • 9. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 2.3.4 VALVULA DE PURGA 01 UND - 2,881.20 - - 3,192.78 2.3.4.1 LIMPIEZA Y ROCE DE MONTE M2 8.75 8.31 100.00% 8.75 1.14 9.98 1.67 2.3.4.2 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANO M3 0.82 17.72 100.00% 0.82 26.04 21.35 3.63 2.3.4.3 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA M3 0.35 15.90 100.00% 0.35 51.41 17.99 2.09 2.3.4.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE OBRAS DE ARTE (+ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TABLEROS) - MADERA AGUANO M2 14.16 663.96 100.00% 14.16 52.07 737.31 73.35 2.3.4.5 FIERRO DOBLADO Y COLOCADO KG 28.60 159.30 100.00% 28.60 9.98 285.43 126.13 2.3.4.6 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 210 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM M3 0.22 157.85 100.00% 0.22 885.84 194.88 37.03 2.3.4.7 TARRAJEO CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:3, HASTA E = 1" M2 5.81 124.97 100.00% 5.81 25.16 146.18 21.21 2.3.4.8 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN VÁLVULA DE PURGA / LIMPIA DE Ø 6" UND 1.00 1,733.19 100.00% 1.00 1,779.66 1,779.66 46.47 2.3.5 VALVULA DE AIRE 03 UND - 1,469.82 - - 1,522.39 2.3.5.1 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANO M3 0.34 7.35 66.70% 0.34 26.04 8.85 1.50 2.3.5.2 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA M3 0.15 6.81 68.17% 0.15 51.41 7.71 0.90 2.3.5.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE OBRAS DE ARTE (+ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TABLEROS) - MADERA AGUANO M2 5.16 241.95 33.38% 5.16 52.07 268.68 26.73 2.3.5.4 FIERRO DOBLADO Y COLOCADO KG 6.60 36.76 66.67% 6.60 9.98 65.87 29.11 2.3.5.5 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 175 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM M3 0.31 209.11 39.24% 0.31 835.87 259.12 50.01 2.3.5.6 TARRAJEO CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:3, HASTA E = 1" M2 6.26 134.65 40.49% 6.26 25.16 157.50 22.85 2.3.5.7 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN VÁLVULA DE PURGA / LIMPIA DE Ø 50 MM / 1½" UND 1.00 833.19 33.33% 1.00 754.66 754.66 78.53 - 2.3.8 PASE AÉREO METÁLICO RETICULADO DE 30 M / PARA TUB. Ø 315 MM / 12" (01 UND) SIFÓN - 40,963.49 - - 71,023.49 2.3.8.6 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 140 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM M3 1.30 816.09 100.00% 1.30 781.42 1,015.85 199.76 2.3.8.10 SUMINISTRO DE PASE AÉREO METÁLICO RETICULADO DE 30 M / PARA TUB. Ø 315 MM / 12" UND 1.00 36,968.20 100.00% 1.00 66,026.76 66,026.76 29,058.56 2.3.8.11 INSTALACION DE PASE AÉREO METALICO RETICULADO DE 30 M / PARA TUB. Ø 315 MM / 12" UND 1.00 3,179.20 100.00% 1.00 3,980.88 3,980.88 801.68 2.3.9 ACUEDUCTO DE CONCRETO (02 UND) - 6,555.38 - - 8,425.41 2.3.9.1 LIMPIEZA Y ROCE DE MONTE M2 5.76 5.47 100.00% 5.76 1.14 6.57 1.10 2.3.9.2 REPLANTEO DE OBRAS DE ARTE M2 5.76 8.47 100.00% 5.76 1.89 10.89 2.42 2.3.9.3 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANO M3 2.30 49.70 100.00% 2.30 26.04 59.89 10.19 2.3.9.4 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA M4 2.30 104.47 100.00% 2.30 51.41 118.24 13.77 2.3.9.5 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA FIJA A MANO CON COMPRESORA M5 1.15 106.58 100.00% 1.15 105.52 121.35 14.77 2.3.9.6 ELIMINACIÓN DE DESMONTE CON BUGUIE (HASTA 100 M) M3 7.20 107.42 100.00% 7.20 17.97 129.38 21.96 2.3.9.7 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE OBRAS DE ARTE (+ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TABLEROS) - MADERA AGUANO M2 21.88 1,025.95 100.00% 21.88 52.07 1,139.29 113.34 2.3.9.8 FIERRO DOBLADO Y COLOCADO KG 150.15 836.34 100.00% 150.15 9.98 1,498.50 662.16 2.3.9.9 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 140 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM M3 2.00 1,255.52 100.00% 2.00 781.42 1,562.84 307.32 2.3.9.10 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 175 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM M3 4.34 2,927.59 100.00% 4.34 835.87 3,627.68 700.09 2.3.9.11 FROTACHADO EN CONCRETO CARAVISTA CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:1 - MASIVO M2 12.80 127.87 100.00% 12.80 11.78 150.78 22.91 2.3.10 VALVULA DE CONTROL INDIVIDUAL (03 UND) - 528.01 - - 874.32 2.3.10.1 LIMPIEZA Y ROCE DE MONTE M2 1.00 0.95 33.33% 1.00 1.14 1.14 0.19 2.3.10.2 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANO M3 0.24 5.19 33.35% 0.24 26.04 6.25 1.06 2.3.10.3 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA M3 0.06 2.73 33.37% 0.06 51.41 3.08 0.35 2.3.10.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE OBRAS DE ARTE (+ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TABLEROS) - MADERA AGUANO M2 0.50 23.44 4.63% 0.50 52.07 26.04 2.60 2.3.10.5 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 175 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM M3 0.14 94.44 16.67% 0.14 835.87 117.02 22.58 2.3.10.6 TARRAJEO CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:3, HASTA E = 1" M2 0.84 18.07 10.61% 0.84 25.16 21.13 3.06 2.3.10.7 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN VÁLVULA DE PASO / CONTROL DE Ø 50 MM / 1½" UND 1.00 383.19 33.33% 1.00 699.66 699.66 316.47 2.3.11 CAJAS DE SALIDA (02 UND) - 1,887.38 - - 2,203.82 2.3.11.1 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANO M3 1.18 25.50 100.00% 1.18 26.04 30.73 5.23 2.3.11.2 COMPACTADO DE SUELO DE FUNDACIÓN A MANO (HASTA E = 0.15 M) M2 0.60 3.58 100.00% 0.60 6.83 4.10 0.52 2.3.11.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (MANTENIM. Y LIMPIEZA) - MADERA AGUANO - MENOR A 2,500 MSNM M2 11.52 631.18 100.00% 11.52 61.56 709.17 77.99 2.3.11.4 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 175 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM M3 0.81 546.39 100.00% 0.81 835.87 677.05 130.66 2.3.11.5 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA ASENTADA EN C°S°: F'C=140 KG/CM2 - OBRAS DE ARTE M3 1.40 299.45 100.00% 1.40 248.31 347.63 48.18 2.3.11.6 TARRAJEO CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:3 + IMPERMEABILIZANTE, HASTA E = 1" M2 11.52 310.81 100.00% 11.52 30.63 352.86 42.05 2.3.11.7 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO (EMULSIÓN LIQUIDA - PELÍCULA IMPERMEABLE) M2 11.24 70.47 100.00% 11.24 7.32 82.28 11.81 2.4 OBRAS DE SOSTENIMIENTO - 25,287.58 - - 32,141.69 2.4.1 MUROS DE CONCREO ARMADO (L=58.00 M) - 7,395.01 - - 10,334.47 2.4.1.2 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANO M3 45.56 984.55 61.20% 45.56 26.04 1,186.38 201.83 2.4.1.3 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA M3 6.74 306.12 21.75% 6.74 51.41 346.50 40.38 2.4.1.5 COMPACTADO DE SUELO DE FUNDACIÓN CON EQUIPO (HASTA E = 0.15 M) M2 72.50 319.72 83.33% 72.50 6.83 495.18 175.46 2.4.1.6 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS (E = 0.25 M) M3 32.48 729.83 100.00% 32.48 26.08 847.08 117.25 2.4.1.7 ELIMINACIÓN DE DESMONTE CON BUGUIE (HASTA 100 M) M3 56.68 845.67 53.38% 56.68 17.97 1,018.54 172.87 2.4.1.8 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO (CARGADOR+VOLQUETE), D<=3 KM M3 11.80 223.96 100.00% 11.80 25.82 304.68 80.72 2.4.1.10 FIERRO DOBLADO Y COLOCADO KG 430.06 2,395.43 39.38% 430.06 9.98 4,292.00 1,896.57 2.4.1.13 FROTACHADO EN CONCRETO CARAVISTA CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:1 - MASIVO M2 65.42 759.53 63.89% 65.42 13.40 876.63 117.10 2.4.1.15 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO (EMULSIÓN LIQUIDA - PELÍCULA IMPERMEABLE) M2 130.74 830.20 82.12% 130.74 7.40 967.48 137.28 2.4.2 MURO DE CONCRETO SIMPLE F'c=-175KG/CM2 +30% PIEDRA. - 17,892.57 - - 21,807.22 2.4.2.1 LIMPIEZA Y ROCE DE MONTE M2 1.00 1.58 1.10% 1.00 1.90 1.90 0.32 2.4.2.2 REPLANTEO DE OBRAS DE ARTE M2 1.00 1.47 1.10% 1.00 1.89 1.89 0.42 2.4.2.4 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA M3 2.25 102.20 9.92% 2.25 51.41 115.67 13.47 2.4.2.5 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA FIJA A MANO CON COMPRESORA M3 7.50 695.10 13.78% 7.50 105.52 791.40 96.30 2.4.2.6 ELIMINACIÓN DE DESMONTE CON BUGUIE (HASTA 100 M) M3 28.49 425.07 25.13% 28.49 17.97 511.97 86.90 2.4.2.7 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE OBRAS DE ARTE (+ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TABLEROS) - MADERA AGUANO M2 16.70 783.06 6.67% 16.70 52.07 869.57 86.51 2.4.2.8 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 175 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM M3 20.48 13,815.00 12.32% 20.48 835.87 17,118.64 3,303.64 2.4.2.9 FROTACHADO EN CONCRETO CARAVISTA CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:1 - MASIVO M2 114.72 1,331.90 49.97% 114.72 13.40 1,537.25 205.35 2.4.2.10 JUNTA DE TECNOPORT DE E = 1" M 8.00 8.72 45.56% 8.00 1.25 10.00 1.28 2.4.2.11 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO (EMULSIÓN LIQUIDA - PELÍCULA IMPERMEABLE) M2 114.72 728.47 49.97% 114.72 7.40 848.93 120.46 3 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO 510,997.76 - - 596,533.05 3.1 RED DE DISTRIBUCIÓN (L=9896 M) 315,492.57 - - 359,159.70 3.1.1 LIMPIEZA Y ROCE DE MONTE M2 7,743.10 12,234.10 78.24% 7,743.10 1.90 14,711.89 2,477.79 3.1.2 REPLANTEO DE CANALES Y OBRAS DE ARTE M 6,605.10 10,370.01 75.42% 6,605.10 1.95 12,879.95 2,509.94 3.1.3 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANOR M3 936.69 20,241.88 82.31% 936.69 26.04 24,391.41 4,149.53 3.1.4 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA M3 387.18 17,585.72 82.36% 387.18 51.41 19,904.93 2,319.21 3.1.5 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA FIJA A MANO CON COMPRESORA M3 285.39 26,449.95 75.10% 285.39 105.52 30,114.36 3,664.41 3.1.6 PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA COMPACTAR (MATERIAL SELECTO) M3 501.91 6,705.51 91.22% 501.91 16.19 8,125.92 1,420.41 3.1.7 COLOCACIÓN DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL SELECTO COMPACTADO A MANO EN CAPAS (HASTA E = 0.15 M) M3 180.50 5,492.62 91.20% 180.50 36.29 6,550.35 1,057.73 3.1.8 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC NTP 399.002 SP C-7.5 (S-7.5) DE Ø 1½" M 1,887.20 16,645.10 91.35% 1,887.20 8.92 16,833.82 188.72 3.1.10 INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC NTP ISO-4422 UF S-13.3 (C-7.5) DE 63 MM M 3,241.00 29,395.87 93.91% 3,241.00 11.99 38,859.59 9,463.72 3.1.11 INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC NTP ISO-4422 UF S-13.3 (C-10) DE 63 MM M 252.00 2,492.28 89.36% 252.00 13.18 3,321.36 829.08 3.1.12 INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC NTP ISO-4422 UF S-13.3 (C-7.5) DE 75 MM M 1,147.00 12,938.16 100.00% 1,147.00 14.85 17,032.95 4,094.79 3.1.13 INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC NTP ISO-4422 UF S-13.3 (C-7.5) DE 90 MM M 402.00 6,315.42 100.00% 402.00 14.51 5,833.02 482.40 - 3.1.14 INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC NTP ISO-4422 UF S-13.3 (C-7.5) DE 110 MM M 810.00 19,334.70 100.00% 810.00 30.44 24,656.40 5,321.70 3.1.15 INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC NTP ISO-4422 UF S-13.3 (C-5) DE 160 MM M 300.00 15,861.00 100.00% 300.00 52.93 15,879.00 18.00 3.1.16 INSTALACIÓN DE MANGUERA HDPE C-8 DE 50 MM M 101.00 630.24 100.00% 101.00 5.06 511.06 119.18 - 3.1.17 INSTALACIÓN DE MANGUERA HDPE C-10 DE 50 MM M 141.00 951.75 100.00% 141.00 6.78 955.98 4.23 3.1.18 INSTALACIÓN DE MANGUERA HDPE C-8 DE 63 MM M 496.00 3,596.00 100.00% 496.00 7.28 3,610.88 14.88 3.1.19 INSTALACIÓN DE MANGUERA HDPE C-8 DE 90 MM M 400.00 3,912.00 100.00% 400.00 15.16 6,064.00 2,152.00 3.1.20 RELLENO CON MATERIAL SELECTO COMPACTADO A MANO EN CAPAS (E = 0.15 M) M3 516.48 15,716.49 93.87% 516.48 36.29 18,743.06 3,026.57 3.1.21 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS (E = 0.25 M) M3 1,069.39 24,029.19 90.05% 1,069.39 26.08 27,889.69 3,860.50 3.1.22 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN RED DE DISTRIBUCIÓN - MICROASPERSIÓN UND 1.00 60,128.00 100.00% 1.00 57,385.60 57,385.60 2,742.40 - 3.1.23 PRUEBA HIDRÁULICA DE REDES DE MICROASPERSIÓN M 8,758.00 4,466.58 100.00% 8,758.00 0.56 4,904.48 437.90 3.2 CAMARA DE CARGA (29 UND) 70,652.19 - - 81,119.22 3.2.1 LIMPIEZA Y ROCE DE MONTE M2 51.87 49.28 34.47% 51.87 1.14 59.13 9.85 3.2.2 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANO M3 8.55 184.78 35.96% 8.55 26.04 222.65 37.87 3.2.3 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA M3 3.09 140.35 34.37% 3.09 51.41 158.86 18.51 3.2.4 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA FIJA A MANO CON COMPRESORA M3 1.80 166.82 29.56% 1.80 105.52 189.94 23.12 3.2.5 TRANSPORTE DE TIERRA CON BUGUI (DISTANCIA DE 0.30 A 0.50 KM) M3 1.49 105.21 9.17% 1.49 85.07 126.75 21.54 3.2.6 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE OBRAS DE ARTE (+ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TABLEROS) - MADERA AGUANO M2 514.59 24,129.13 58.18% 514.59 52.07 26,794.70 2,665.57 3.2.7 FIERRO DOBLADO Y COLOCADO KG 716.48 3,990.80 33.39% 716.48 9.98 7,150.48 3,159.68 3.2.8 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 175 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM M3 18.70 12,614.28 72.59% 18.70 835.87 15,630.78 3,016.50 3.2.9 PREPARACIÓN Y VACEADO : F'C = 210 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM M3 15.32 10,992.41 33.65% 15.32 885.84 13,571.07 2,578.66 3.2.10 TARRAJEO CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:3 + IMPERMEABILIZANTE, HASTA E = 1" M2 224.07 6,045.41 35.39% 224.07 30.63 6,863.26 817.85 3.2.12 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN CÁMARA DE CARGA DE Ø 63 MM / 2" UND 11.00 6,047.80 64.71% 11.00 401.42 4,415.62 1,632.18 - 3.2.13 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN CÁMARA DE CARGA DE Ø 75 MM / 2.5" UND 5.00 3,149.00 83.33% 5.00 591.42 2,957.10 191.90 - 3.2.14 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN CÁMARA DE CARGA DE Ø 90 MM / 3" UND 4.00 3,036.92 100.00% 4.00 744.72 2,978.88 58.04 -
  • 10. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” ITEM DESCRIPCIÓN Und. SALDO Metrado ValorizadoS/. % Metrado Precio S/. Parcial S/.S/. VARIACIÓN 1.1 RESULTADO 01 FORTALECER LA COMISIÓN DE USUARIOS DE RIEGO 0 1.2 RESULTADO 02 MANEJO EN LOS SISTEMAS DE RIEGO 22,343.52 - 22,533.52 1.2.1 ELABORACION DE MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO Dcto 0.50 1,157.92 50.00% 0.50 2,505.85 1,252.92 95.00 1.2.2 ELABORACION DE PRESUPUESTOS ANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO Dcto 1.00 1,185.60 100.00% 1.00 1,280.60 1,280.60 95.00 1.2.5 PROMOVER INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN GESTION DE SISTEMAS DE RIEGO Int. Ex p 1.00 20,000.00 100.00% 1.00 20,000.00 20,000.00 - 1.3 RESULTADO 03 RIEGO PARCELARIO 98,016.45 - 4,962.60 107,547.75 1.3.1 DESARROLLAR CURSOS DE CAPACITACION EN RIEGO PARCELARIO und 3.00 4,164.75 100.00% 3.00 1,530.75 4,592.25 427.50 1.3.2 IMPLEMENTACION DE MODULOS DE RIEGO POR MIGROASPERCION Num 30.00 93,851.70 100.00% 30.00 3,431.85 102,955.50 9,103.80 1.4 RESULTADO 04 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA BAJO RIEGO 2,346.55 - 2,515.09 1.4.1 ACONDICIONAMIENTO PARA RIEGO Y PODA EN ARBOLES FRUTALES Y S.P. INDUSTRIALES Num 1.00 2,346.55 100.00% 1.00 2,515.09 2,515.09 168.54 1.5 RESULTADO 05 PRODUCCION DE UN VIVERO FRUTICOLA 17,134.85 - 18,030.75 1.5.9 LABORES AGRONÓMICAS Y CULTURALES DE VIVERO DE PRODUCCIÓN glb 0.07 347.09 7.00% 0.07 5,685.36 397.98 50.89 1.5.10 CONTROL FITOSANITARIO DEL VIVERO DE PRODUCCIÓN TECNIFICADO glb 0.20 679.36 20.00% 0.20 3,533.05 706.61 27.25 1.5.12 MANEJOS DE PODA E INJERTOS DE PLANTINES glb 1.00 16,108.40 100.00% 1.00 16,926.16 16,926.16 817.76 1.6 RESULTADO 06 INSTALACIÓN DE PARCELA PILOTO DE CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 2,544.98 - 2,996.97 1.6.4 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO glb 1.00 2,308.73 100.00% 1.00 2,711.89 2,711.89 403.16 1.6.7 FERTILIZACIÓN DE HORTALIZAS glb 0.75 236.25 75.00% 0.75 380.10 285.08 48.83 COSTO DIRECTO 142,386.35 63.91% 153,624.08 11,237.73 GASTOS GENERALES 126,383.06 63.91% 126,383.06 - GASTOS DE SUPERVISION 38,807.54 19.62% 38,807.54 - PRESUPUESTO TOTAL 307,576.95 63.91% 318,814.68 11,237.73 EXPEDIENTE MODIFICADO N° 01 SALDO POR EJECUTAR CON ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS VARIACIÓN DE PRESUPUESTO 3.2.2 CUADRO DE VARIACIÓN DE COMPONENTE DE CAPACITACION Y GESTION DEL SISTEMA DE RIEGO
  • 11. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” PRESUPUESTO APROBADO EXP. TEC.PRIMIGENIO PRESUPUESTO APROBADO DEL EXP.TEC.MOD.N° 01(a) EJECUTADO AL 31 DE OCTUBRE (b) SALDO POR EJECUTAR SIN VARIACIÓN DE PRECIOS ( c) SALDO POR EJECUTAR CON VARIACION DE PRECIOS (d) INCREMENTO DE PRESUPUESTO POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS ( e) PRESUPUESTO MODIFICADO N° 02 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO COSTODIRECTO(INFRAESTRUCTURA) 8,649,939.94 4,739,649.62 2,118,325.23 2,621,324.39 3,065,462.88 444,138.49 5,183,788.11 GASTOSGENERALES(INFRAESTRUCTURA) 1,337,349.05 934,111.42 417,489.04 516,622.38 529,011.44 12,389.06 946,500.48 GASTOSDESUPERVISION(INFRAESTRUCTURA) 404,178.06 241,579.56 107,970.87 133,608.69 149,468.22 15,859.53 257,439.09 S/ 10,391,467.05 S/ 5,915,340.60 S/ 2,643,785.14 S/ 3,271,555.46 S/ 3,743,942.54 S/ 472,387.08 S/ 6,387,727.68 ESPECIFICACIÓN PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO APROBADO EXP. TEC. PRIMIGENIO PRESUPUESTO APROBADO DEL EXP. TEC. MOD. N° 01 (a) EJECUTADO AL 31 DE OCTUBRE (b) SALDO POR EJECUTAR SIN VARIACIÓN DE PRECIOS ( c) SALDO POR EJECUTAR CON VARIACION DE PRECIOS (d) INCREMENTO DE PRESUPUESTO POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS ( e) PRESUPUESTO MODIFICADO N° 02 CAPACITACION EN LA GESTION Y SISTEMA DE RIEGO - COSTODIRECTO-CGSR 223,782.10 222,793.77 80,407.42 142,386.35 153,624.08 11,237.73 234,031.50 GASTOSGENERALES(CGSR) 268,878.31 197,753.21 71,370.15 126,383.06 141,700.07 15,317.01 213,070.22 GASTOSDESUPERVISION(CGSR) 114,744.18 60,722.66 21,915.12 38,807.54 48,983.75 10,176.21 70,898.87 S/ 607,404.59 S/ 481,269.64 S/ 173,692.69 S/ 307,576.95 S/ 344,307.90 S/ 36,730.95 S/ 518,000.59 PRESUPUESTO TOTAL ESPECIFICACIÓN 3.3 DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR AMPLIACION PRESUPUESTAL POR ACTUALIZACION DE PRECIOS N° 01 De esta manera, la actualización de precios de la inversión genera un incremento presupuestal a consecuencia de la actualización de órdenes de compra y ordenes de servicio y variación de la escalara remunerativa, describiéndolos de la siguiente manera: 5.2.1 COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Dado el sustento se llega visualizar un incremento de presupuesto en el componente de infraestructura de riego (IR) tanto en costo directo como costo indirectos teniendo un monto de 473,367.08, dado el presupuesto este se desagrega de la siguiente manera: CUADRO N° 05: VARIACION DE PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 5.2.2 CAPACITACIÓN Y GESTION DE SISTEMA DE RIEGO Dado el sustento se llega visualizar un incremento de presupuesto en el componente de Capacitación Y Gestión De Sistema De Riego (CGSR) en un monto de S/. 36,730.95, dado el presupuesto este se desagrega apreciándose en el siguiente cuadro: CUADRO N° 06: VARIACIÓN DE PRESUPUESTO CAPACITACIÓN Y GESTION DEL SISTEMA DE RIEGO Del presupuesto modificado se requiere un incremento presupuestal de S/509,118.03 (Quinientos nueve mil cientos dieciocho con 03/100 soles) generado en el costo directo y costos indirecto (gastos generales, gastos de supervisión). Por tal el presupuesto consolidado del proyecto de inversión es de un monto de S/7,396,626.55 (Siete millones trecientos noventa y seis mil seiscientos veintiséis con 55/100 soles). De esta manera se
  • 12. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” PRESUPUESTO APROBADO EXP. TEC. PRIMIGENIO PRESUPUESTO APROBADO DEL EXP. TEC. MOD. N° 01 (a) EJECUTADO AL 31 DE OCTUBRE (b) SALDO POR EJECUTAR SIN VARIACIÓN DE PRECIOS ( c) SALDO POR EJECUTAR CON VARIACION DE PRECIOS (d) INCREMENTO DE PRESUPUESTO POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS ( e) PRESUPUESTO MODIFICADO N° 02 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO COSTODIRECTO(INFRAESTRUCTURA) 8,649,939.94 4,739,649.62 2,118,325.23 2,621,324.39 3,065,462.88 444,138.49 5,183,788.11 GASTOSGENERALES(INFRAESTRUCTURA) 1,337,349.05 934,111.42 417,489.04 516,622.38 529,011.44 12,389.06 946,500.48 GASTOSDESUPERVISION(INFRAESTRUCTURA) 404,178.06 241,579.56 107,970.87 133,608.69 149,468.22 15,859.53 257,439.09 CAPACITACION EN LA GESTION Y SISTEMA DE RIEGO - COSTODIRECTO-CGSR 223,782.10 222,793.77 80,407.42 142,386.35 153,624.08 11,237.73 234,031.50 GASTOSGENERALES(CGSR) 268,878.31 197,753.21 71,370.15 126,383.06 141,700.07 15,317.01 213,070.22 GASTOSDESUPERVISION(CGSR) 114,744.18 60,722.66 21,915.12 38,807.54 48,983.75 10,176.21 70,898.87 GASTOS DE LIQUIDACIÓN 86,344.57 86,344.57 86,344.57 86,344.57 86,344.57 GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 190,000.00 182,738.71 182,738.71 182,738.71 CONTROL CONCURRENTE(DONACIÓN Y TRANSFERENCIAS) 221,815.00 221,815.00 221,815.00 221,815.00 S/ 11,275,216.21 S/ 6,887,508.52 S/ 3,000,216.54 S/ 3,887,291.98 S/ 4,396,410.01 S/ 509,118.03 S/ 7,396,626.55 PRESUPUESTO TOTAL ESPECIFICACIÓN tiene un incremento presupuestal que tiene como objetivo el de salvaguardar la suficiente disponibilidad de presupuesto que requiere el proyecto, tal es así: CUADRO N° 07: RESUMEN DE PRESUPUESTO MODIFICADO POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS N° 01 3.4 DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Del plazo de ejecución del proyecto continúa siendo 488 días calendario, por tal se continuará ejecutando según se detalla en el cronograma de ejecución de actividades, es imprescindible mencionar que la ejecución de actividades programadas está sujeto a la suficiente disponibilidad de asignación de presupuesto al proyecto por parte de las oficinas encargadas, teniendo así el siguiente cuadro: CUADRO N° 09: CUADRO DE PRESUPUESTO CON PLAZO EJECUTADO ESPECIFICACIÓN PRESUPUESTO APROBADO DEL EXP. TEC. MOD. N° 01 EJECUTADO AL 31 DE OCTUBRE SALDO POR EJECUTAR SIN VARIACION DE PRECIOS INCREMENTO PRESUPUESTAL POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS SALDO POR EJECUTAR CON VARIACION DE PRECIOS PRESUPUESTO MODIFICADO N° 02 PRESUPUESTO TOTAL S/ 6,887,508.52 S/ 3,000,216.54 S/ 3,887,291.98 S/ 509,118.03 S/ 4,396,410.01 S/ 7,396,626.55 PLAZO DE EJECUCIÓN 488 DIAS CALENDARIO 260 DÍAS CALENDARIO 228 DIAS CALENDARIO SIN AMPLIACIÓN DE PLAZO 228 DIAS CALENDARIO 488 DIAS CALENDARIO
  • 13. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” PRESUPUESTO 11,275,216.21 S/ 6,887,508.52 S/ 509,118.03 S/ 7,396,626.55 S/ DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO PRIMIGENIO PRESUPUESTO SEGÚN MODIFICACIÓN N° 01 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS N° 01 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO COSTO DIRECTO (INFRAESTRUCTURA) 8,649,939.94 GASTOS GENERALES (INFRAESTRUCTURA) 1,337,349.05 GASTOS DE SUPERVISION (INFRAESTRUCTURA) 404,178.06 CAPACITACION EN LA GESTION Y SISTEMA DE RIEGO COSTO DIRECTO - CGSR 223,782.10 GASTOS GENERALES (CGSR) 268,878.31 GASTOS DE SUPERVISION (CGSR) 114,744.18 GASTOS DE LIQUIDACIÓN 86,344.57 GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 190,000.00 CONTROL CONCURRENTE 11,275,216.21 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO COSTO DIRECTO (INFRAESTRUCTURA) 4,739,649.62 GASTOS GENERALES (INFRAESTRUCTURA) 934,111.42 GASTOS DE SUPERVISION (INFRAESTRUCTURA) 241,579.56 CAPACITACION EN LA GESTION Y SISTEMA DE RIEGO COSTO DIRECTO - CGSR 222,793.77 GASTOS GENERALES (CGSR) 197,753.21 GASTOS DE SUPERVISION (CGSR) 60,722.66 GASTOS DE LIQUIDACIÓN 86,344.57 GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 182,738.71 CONTROL CONCURRENTE 221,815.00 6,887,508.52 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO COSTO DIRECTO (INFRAESTRUCTURA) 2,118,325.23 GASTOS GENERALES (INFRAESTRUCTURA) 417,489.04 GASTOS DE SUPERVISION (INFRAESTRUCTURA) 107,970.87 CAPACITACION EN LA GESTION Y SISTEMA DE RIEGO COSTO DIRECTO - CGSR 80,407.42 GASTOS GENERALES (CGSR) 71,370.15 GASTOS DE SUPERVISION (CGSR) 21,915.12 GASTOS DE LIQUIDACIÓN GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 182,738.71 CONTROL CONCURRENTE 3,000,216.54 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO COSTO DIRECTO (INFRAESTRUCTURA) 2,621,324.39 GASTOS GENERALES (INFRAESTRUCTURA) 516,622.38 GASTOS DE SUPERVISION (INFRAESTRUCTURA) 133,608.69 CAPACITACION EN LA GESTION Y SISTEMA DE RIEGO COSTO DIRECTO - CGSR 142,386.35 GASTOS GENERALES (CGSR) 126,383.06 GASTOS DE SUPERVISION (CGSR) 38,807.54 GASTOS DE LIQUIDACIÓN 86,344.57 GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO CONTROL CONCURRENTE 3,665,476.98 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO COSTO DIRECTO (INFRAESTRUCTURA) 444,138.49 GASTOS GENERALES (INFRAESTRUCTURA) 12,389.06 GASTOS DE SUPERVISION (INFRAESTRUCTURA) 15,859.53 CAPACITACION EN LA GESTION Y SISTEMA DE RIEGO COSTO DIRECTO - CGSR 11,237.73 GASTOS GENERALES (CGSR) 15,317.01 GASTOS DE SUPERVISION (CGSR) 10,176.21 GASTOS DE LIQUIDACIÓN GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO CONTROL CONCURRENTE 509,118.03 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO COSTO DIRECTO (INFRAESTRUCTURA) 5,183,788.11 GASTOS GENERALES (INFRAESTRUCTURA) 946,500.48 GASTOS DE SUPERVISION (INFRAESTRUCTURA) 257,439.09 CAPACITACION EN LA GESTION Y SISTEMA DE RIEGO - COSTO DIRECTO - CGSR 234,031.50 GASTOS GENERALES (CGSR) 213,070.22 GASTOS DE SUPERVISION (CGSR) 70,898.87 GASTOS DE LIQUIDACIÓN 86,344.57 GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 182,738.71 CONTROL CONCURRENTE 221,815.00 7,396,626.55 PRESUPUESTO MODIFICADO N° 02 (b + c) (d) CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO MODIFICADO N° 02 PRESUPUESTO APROBADO EXP. TEC. PRIMIGENIO PRESUPUESTO TOTAL (a) PRESUPUESTO MODIFICADO N° 01 PRESUPUESTO TOTAL (b) PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE OCTUBRE PRESUPUESTO TOTAL ( c) SALDO DE PRESUPUESTO POR EJECUTAR PRESUPUESTO TOTAL (d) AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS N° 01 PRESUPUESTO ADICIONAL ( c) RESUMEN DE PRESUPUESTO DE LA MODIFICACIONES 3.5 CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO POR ACTUALIZACION DE PRECIOS N° 01 CUADRO N° 10: ESTRUCTURA PRESUPUESTAL, DE MODIFICACIÓN N° 02 Del presupuesto consolidado:
  • 14. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” IV. DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL (POR ADICIONALES Y REDUCCIONES) MODIFICACIÓN DE METAS N° 02 El siguiente documento de solicitud de aprobación de la Modificación En La Fase De Ejecución Del Proyecto de Inversión “Mejoramiento Y Ampliación Del Servicio De Agua Para Riego En El Sector De Montreal, Distrito De Echarati- La Convención - Cusco”, Por Modificación De Metas N° 02. Que implica una variación de metas (partidas nuevas/mayores metrados) y reducciones (de partidas y metrado). Identificados por la siguiente causal: (1) Partidas que por su naturaleza imprevisible no han sido formulados en el expediente técnico,(Partidas nuevas) Como son excavación y perforación roca con cemento expansivo por la existencia de rocas de gran dimensión difícil de retirar obstruyendo la ejecución de actividades de movimiento de tierras para la construcción de obras hidráulicas (desarenador, aforador), construcción de muros de sostenimientos para la prevención ante cualquier hecho de derrumbes y deslizamiento de talud. Así misma construcción de obra de protección a consecuencia de hecho extraordinario, imprevisible e irresistible (Desborde del Rio Mantoreal por inundaciones pluviales). (2) Hechos determinados por actos administrativos, orientados a subsanar omisiones y/o deficiencias en el expediente técnico. (Mayores metrados) Todo ello a consecuencia de controversias sociales por actores beneficiarios, que no permitiendo cumplir con las actividades programas como indica el expediente, implicando realizar la reubicación de construcción de obras hidráulicas existentes dentro del canal principal, consigo nuevo trazo y replanteo de red de distribución a fin de continuar con la instalación dando las condiciones adecuadas de calidad, cantidad y presión requerida necesario para el riego de determinadas áreas. Por la causal y justificación enumerada, la modificación constituye una variación de metas, trayendo consigo la ejecución de adicionales (partidas nuevas/mayores metrados) y reducciones (de partidas y metrado). Por consiguiente, del presupuesto modificado dado la aprobación de actualización de precios N° 01 con un monto de S/. 7,396,626.55 se requiere un incremento presupuestal dado la modificación por variación de metas N° 02, un monto de S/. 655,986.50. Por tal el presupuesto consolidado del proyecto de inversión es de un monto de S/. 8,139,905.82 En tanto al plazo de ejecución física del proyecto mantiene los 488 días calendario, no afectando la ruta crítica las partidas adicionales (partidas nuevas/mayores metrados) y reducciones (de partidas y metrado). Es preciso mencionar que el proyecto contempla los gastos de Control Concurrente para los Pliegos 019, de Contraloría General de la República del Perú, motivo por que ha sido seleccionado para que tenga el control concurrente durante la fase de ejecución física. De las causales y fundamentos que son expuestos líneas arriba esta Residencia, indica, señala y sustenta en el presente documento dicha solicitud.
  • 15. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Metrado P.U. Valorizado S/. 2 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR 266,340.74 2.1 SISTEMA DE CAPTACION 7,707.69 2.1.2 DESARENADOR - PARTIDOR (01 UND) 7,153.36 2.1.2.5 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA M3 5.47 51.41 281.21 2.1.2.6 EXCAVACIÓN, PERFORACIÓN, DEMOLICION Y FRACTURA DE ROCA CON CEMENTO EXPANSIVO EN CAJA CANAL M3 46.49 147.82 6,872.15 2.1.3 AFORADOR TIPO RBC (01 UND) 554.33 2.1.3.6 EXCAVACIÓN, PERFORACIÓN, DEMOLICION Y FRACTURA DE ROCA CON CEMENTO EXPANSIVO EN CAJA CANAL M3 3.75 147.82 554.33 2.2 CANALES PRINCIPALES 29,490.59 2.2.5 ENTUBADO CANAL (L=7.70KM) 18,631.36 2.2.5.6 INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC -U UF NTP ISO-1452 C-5 DE Ø 160 MM M 352.00 52.93 18,631.36 2.2.8 POZO PERCOLADOR - 10,859.23 2.2.8.1 LIMPIEZA Y ROCE DE MONTE (ANCHO PROMEDIO 4.00 M) M 40.89 1.9 77.69 2.2.8.2 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANO M3 16.53 26.04 430.44 2.2.8.3 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA M3 11.98 51.41 615.89 2.2.8.4 ELIMINACIÓN DE DESMONTE CON BUGUIE (HASTA 100 M) M3 35.64 17.97 640.45 2.2.8.5 COLOCACIÓN DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL SELECTO COMPACTADO A MANO EN CAPAS (HASTA E = 0.15 M) M3 0.60 36.29 21.77 2.2.8.6 RELLENO CON MATERIAL SELECTO COMPACTADO A MANO EN CAPAS (E = 0.15 M) M3 2.40 36.29 87.10 2.2.8.7 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS (E = 0.20 M) M3 3.00 26.08 78.24 2.2.8.8 FILTRO DE GRAVA O MATERIAL DE RELLENO (Piedra de 1/2") M3 13.32 196.31 2,614.85 2.2.8.9 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE OBRAS DE ARTE (+ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TABLEROS) - MADERA AGUANO M2 26.23 52.07 1,365.80 2.2.8.10 FIERRO DOBLADO Y COLOCADO KG 123.00 9.98 1,227.54 2.2.8.11 PREPARACIÓN Y VACEADO PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 175 KG/CM2 M3 3.52 835.87 2,942.26 2.2.8.12 INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC D=4" M 30.00 25.24 757.20 2.3 OBRAS DE ARTE ESTÁNDAR 48,613.20 2.3.1 CAMARA DE DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES 3,175.80 2.3.1.17 INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC -U UF NTP ISO-1452 C-5 DE Ø 160 MM M 60.00 52.93 3,175.80 2.3.3 SIFON INVERTIDO:CAMARA DE SALIDA 45,437.40 2.3.3.19 INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC -U UF NTP ISO 1452 C-7.5 DE Ø 12" / 315MM M 180.00 252.43 45,437.40 2.4 OBRAS DE SOSTENIMIENTO 126,740.16 2.4.3 MURO DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO - 108,306.94 2.4.3.1 LIMPIEZA Y ROCE DE MONTE M2 69.12 1.9 131.33 2.4.3.2 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANO M3 12.60 26.04 328.10 2.4.3.3 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA M3 10.08 51.41 518.21 2.4.3.4 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA FIJA A MANO CON COMPRESORA M3 2.52 105.52 265.91 2.4.3.5 EXCAVACIÓN DE ZANJA CON EQUIPO PESADO EXCAVADORA HIDRAULICA M3 184.80 12.2 2,254.56 2.4.3.6 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS (E = 0.25 M) M3 231.15 26.08 6,028.39 2.4.3.7 ELIMINACIÓN DE DESMONTE CON BUGUIE (HASTA 100 M) M3 31.35 17.97 563.36 2.4.3.8 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE OBRAS DE ARTE (+ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TABLEROS) - MADERA AGUANO M2 164.64 52.07 8,572.80 2.4.3.9 FIERRO DOBLADO Y COLOCADO KG 963.22 9.98 9,612.94 2.4.3.10 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 175 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM M3 30.96 835.87 25,878.54 2.4.3.11 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 210 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM M3 60.48 885.84 53,575.60 2.4.3.12 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO (EMULSIÓN LIQUIDA - PELÍCULA IMPERMEABLE) M2 78.00 7.4 577.20 2.4.4 MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA CONFINADA - 18,433.22 2.4.4.1 LIMPIEZA Y ROCE DE MONTE M2 13.10 1.9 24.89 2.4.4.2 EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO A MANO DE ESTRUCTURAS M3 15.22 26.04 396.33 2.4.4.3 EXCAVACION DE MATERIAL DE ROCA SUELTO A MANO DE ESTRUCTURAS M3 10.15 51.41 521.81 2.4.4.4 ELIMINACIÓN DE DESMONTE CON BUGUIE (HASTA 100 M) M3 31.71 17.97 569.83 2.4.4.5 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL M2 86.36 52.07 4,496.77 2.4.4.6 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 175 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM M3 4.98 835.87 4,162.63 2.4.4.7 MAMPOSTERIA DE PIEDRA ASENTADA EN C°S°:F'C=175 kg/cm2M3 10.38 724.98 7,525.29 2.4.4.8 FROTACHADO EN CONCRETO CARAVISTA CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:1 - MASIVO M2 50.56 13.4 677.50 2.4.4.9 CARGUÍO Y TRASLADO DE PIEDRA M3 18.12 3.21 58.17 2.5 OBRAS DE PROTECCIÓN - 53,789.10 2.5.1 CONSTRUCCION DE DIQUES DE PIEDRA C/ ENROCADO - 53,789.10 2.5.1.1 DESVIO, ENCAUZAMIENTO DE RIO M 150.00 50.65 7,597.50 2.5.1.2 PERFILADO Y REFINE EN TALUD M2 360.00 8.52 3,067.20 2.5.1.3 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE M3 450.00 19.48 8,766.00 2.5.1.4 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS >15M M3 756.00 24.4 18,446.40 2.5.1.5 ACOMODADO DE ROCA PARA DIQUE CON MATERIAL PROPIO M3 720.00 22.1 15,912.00 266,340.74 PARTIDAS NUEVAS ITEM DESCRIPCIÓN Und. PRESUPUESTO TOTAL DE PARTIDAS NUEVAS 4.1 SUSTENTO TÉCNICO, LEGAL, ECONOMICO Y FINANCIERO DE LAS MODIFICACIONES 4.1.1 MODIFICACIÓN EN LA FASE DE EJECUCIÓN FÍSICA N° 02 POR VARIACIÓN DE METAS – INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CAUSAL N° 01: Partidas que por su naturaleza imprevisible no han sido formulados en el expediente técnico. a. Partidas Nuevas Durante la ejecución de la obra se pudo observar la necesidad de ejecutar partidas nuevas que será indispensables para el cumplimiento del proyecto, así mismo otras partidas son planteadas como alternativas que salvaguardaran, cualquier venida impredecible que sea efectuado por la naturaleza, la ejecución de partidas adicionales asciende a un monto de S/ 267,608.95, detallándose en el siguiente cuadro: CUADRO N° 01: PARTIDAS NUEVAS
  • 16. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Metrado P.U Valorizado S/. 2 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR - - 512,165.98 2.1 SISTEMA DE CAPTACION - - 5,922.21 2.1.1 BOCATOMA - - 4,349.75 2.1.1.10 COMPACTADO DE SUELO DE FUNDACIÓN CON EQUIPO (HASTA E = 0.15 M) M2 25.24 4.95 124.94 2.1.1.12 ELIMINACIÓN DE DESMONTE CON BUGUIE (HASTA 100 M) M3 110.05 17.97 1,977.60 2.1.1.17 TARRAJEO CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:3 + IMPERMEABILIZANTE, HASTA E = 1" M2 71.45 30.63 2,188.51 2.1.1.22 JUNTA DE TECNOPOR DE E = 1½" - RESERVORIOS M2 4.64 12.65 58.70 2.1.2 DESARENADOR - PARTIDOR (01 UND) - - 1,551.35 2.1.2.11 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CARAVISTA (+ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TABLEROS) - MADERA M2 21.45 52.07 1,116.90 2.1.2.13 FROTACHADO EN CONCRETO CARAVISTA CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:1 - CANALES M2 10.56 11.78 124.40 2.1.2.14 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 210 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM M3 0.35 885.84 310.05 2.1.3 AFORADOR TIPO RBC (01 UND) - - 21.11 2.1.3.3 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANOM3 0.81 26.04 21.11 2.2 CANALES PRINCIPALES - - 453,708.28 2.2.1 TRAZO Y REPLANTEO - - 236.51 2.2.1.3 REPLANTEO DE CANALES Y OBRAS DE ARTE M 110.00 2.15 236.51 2.2.2 CONSTRUCCION DE PLATAFORMA - - 156,919.20 2.2.2.1 EXCAVACIÓN PLATAFORMA MATERIAL SUELTO A MANO M3 193.26 19.91 3,847.80 2.2.2.2 EXCAVACIÓN PLATAFORMA ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA M3 1,010.23 46.13 46,601.92 2.2.2.3 EXCAVACIÓN PLATAFORMA ROCA FIJA A MANO CON COMPRESORA M3 268.36 69.06 18,532.93 2.2.2.5 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS (E = 0.25 M) M3 3,371.80 26.08 87,936.55 2.2.3 CONSTRUCCION DE CAJA CANAL - - 36,493.20 2.2.3.1 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANOM3 274.50 26.04 7,147.98 2.2.3.2 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA M3 108.11 51.24 5,539.56 2.2.3.3 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA FIJA A MANO CON COMPRESORA M3 226.98 104.88 23,805.66 2.2.4 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE - - 134,577.85 2.2.4.1 ELIMINACIÓN DE DESMONTE CON BUGUIE (HASTA 100 M) M3 5,290.09 17.97 95,062.92 2.2.4.2 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO (CARGADOR+VOLQUETE), D<=3 KM M3 1,530.40 25.82 39,514.93 2.2.5 ENTUBADO CANAL (L=7382 M) - - 99,924.57 2.2.5.4 INSTALACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA DOBLE PARED HDPE SANEAMIENTO SN4(NTP-ISO 21138) DE Ø 8" / 200 MM M 432.00 64.28 27,768.96 2.2.5.5 INSTALACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA DOBLE PARED HDPE SANEAMIENTO SN4(NTP-ISO 21138) DE Ø 10" / 250 MM M 88.00 76.58 6,739.04 2.2.5.6 INSTALACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA DOBLE PARED HDPE SANEAMIENTO SN4(NTP-ISO 21138) DE Ø 12" / 315 MM M 124.00 121.94 15,120.56 2.2.5.9 INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC -U UF NTP ISO 1452 C-7.5 DE Ø 12" / 315MM M 146.00 252.43 36,854.78 2.2.5.12 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS (E = 0.25 M) M3 244.56 26.08 6,378.13 2.2.5.13 PREPARACIÓN Y VACEADO: F'C = 175 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM M3 8.45 835.87 7,063.10 2.2.6 CAJA DE GIRO / INSPECION (231 UND) - - 25,365.89 2.2.6.1 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANOM3 60.15 26.04 1,566.31 2.2.6.2 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA M3 54.16 51.41 2,784.37 2.2.6.3 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA FIJA A MANO CON COMPRESORA M3 26.84 105.52 2,832.16 2.2.6.6 FIERRO DOBLADO Y COLOCADO KG 904.00 9.98 9,021.92 2.2.6.7 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 175 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM M3 10.96 835.87 9,161.13 2.2.7 VALVULA DE PURGA ( 01 UND) - - 191.06 2.2.7.1 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANOM3 0.12 26.04 3.12 2.2.7.2 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA M3 0.08 51.41 4.11 2.2.7.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE OBRAS DE ARTE (+ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TABLEROS) - MADERA AGUANO M2 0.32 52.07 16.66 2.2.7.4 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 175 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM M3 0.20 835.87 167.17 2.3 OBRAS DE ARTE ESTÁNDAR - - 47,389.96 2.3.1 CAMARA DE DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES - - 1,066.86 DESCRIPCIÓN Und. DEDUCTIVOS ITEM CAUSAL N° 02: Hechos determinados por actos administrativos, orientados a subsanar omisiones y/o deficiencias en el expediente técnico. b. Mayores metrados La ejecución de mayores metrados que se presentan, se dan por hechos fortuitos no previstos(Imprevisibles) y por fuerza mayor generados por los conflictos sociales por parte de un beneficiario del proyecto, claramente se generaron mayores metrados necesarios para el cumplimiento de metas que abarca cada partida, teniendo así mayores metrados que ascienden a un monto de S/. 905,419.10. En los siguientes párrafos se describirá las partidas de mayor incidencia donde de generaron mayores metrado: c. Deductivos Respecto a las causales identificadas para el expediente técnico modificado fue de necesidad la reducción de partidas y metrados que comprende el expediente técnico, no obstante, la reducción de partidas se genera a consecuencia de las situaciones impredecibles que surgieron durante la ejecución de obra, teniendo así nuevas alternativas para lo cual se tiene deductivos sosteniendo un presupuesto de S/. 535,306.08 soles, las reducciones se detalla a continuación: CUADRO N° 02: DEDUCTIVOS
  • 17. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 2.2.5.13 PREPARACIÓN Y VACEADO: F'C = 175 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM M3 8.45 835.87 7,063.10 2.2.6 CAJA DE GIRO / INSPECION (231 UND) - - 25,365.89 2.2.6.1 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANOM3 60.15 26.04 1,566.31 2.2.6.2 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA M3 54.16 51.41 2,784.37 2.2.6.3 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA FIJA A MANO CON COMPRESORA M3 26.84 105.52 2,832.16 2.2.6.6 FIERRO DOBLADO Y COLOCADO KG 904.00 9.98 9,021.92 2.2.6.7 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 175 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM M3 10.96 835.87 9,161.13 2.2.7 VALVULA DE PURGA ( 01 UND) - - 191.06 2.2.7.1 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANOM3 0.12 26.04 3.12 2.2.7.2 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA M3 0.08 51.41 4.11 2.2.7.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE OBRAS DE ARTE (+ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TABLEROS) - MADERA AGUANO M2 0.32 52.07 16.66 2.2.7.4 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 175 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM M3 0.20 835.87 167.17 2.3 OBRAS DE ARTE ESTÁNDAR - - 47,389.96 2.3.1 CAMARA DE DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES - - 1,066.86 2.3.1.19 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA TIPO TARJETA UND 1.00 1,066.86 1,066.86 2.3.2 AFORADOR RBC (01 UND) - - 2,343.38 2.3.2.1 LIMPIEZA Y ROCE DE MONTE M2 4.00 1.14 4.56 2.3.2.2 REPLANTEO DE BOCATOMA, RESERVORIOS Y OBRAS DE ARTE M2 4.00 1.89 7.56 2.3.2.3 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANOM3 1.19 26.04 30.99 2.3.2.4 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA SUELTA A MANO CON COMPRESORA M3 0.49 51.41 25.19 2.3.2.5 EXCAVACIÓN CAJA CANAL ROCA FIJA A MANO CON COMPRESORA M3 0.40 105.52 42.21 2.3.2.6 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE M3 2.60 17.97 46.72 2.3.2.7 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 10.50 52.07 546.74 2.3.2.8 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 175 KG/CM2 M3 0.86 835.87 718.85 2.3.2.9 TARRAJEO CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:3 + IMPERMEABILIZANTE, HASTA E = 1" M2 9.80 30.63 300.17 2.3.2.10 JUNTA CON WATER STOP, E = 4" M2 0.24 13.36 3.21 2.3.2.11 SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN AFORADOR RBC UND 1.00 617.18 617.18 2.3.3 SIFON INVERTIDO:CAMARA DE SALIDA - - 42,874.48 2.3.3.5 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS M2 73.20 1.86 136.15 2.3.3.7 RELLENO CON MATERIAL SELECTO COMPACTADO A MANO EN CAPAS DE 15 CM M3 9.58 36.29 347.65 2.3.3.10 COMPACTADO DE SUELO DE FUNDACIÓN CON EQUIPO (HASTA E = 0.15 M) M2 24.17 6.83 165.08 2.3.3.18 INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC -U UF NTP ISO 1452 C-5 DE Ø 12" / 315MM UND 228.00 185.20 42,225.60 2.3.9 ACUEDUCTO DE CONCRETO (02 UND) - - 10.89 2.3.9.2 REPLANTEO DE OBRAS DE ARTE M2 5.76 1.89 10.89 2.3.11 CAJAS DE SALIDA (02 UND) - - 1,094.35 2.3.11.1 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANOM3 0.59 26.04 15.37 2.3.11.2 COMPACTADO DE SUELO DE FUNDACIÓN A MANO (HASTA E = 0.15 M) M2 0.30 6.83 2.05 2.3.11.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (MANTENIM. Y LIMPIEZA) - MADERA AGUANO - MENOR A 2,500 M M2 5.76 61.56 354.58 2.3.11.4 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 175 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM M3 0.40 835.87 334.34 2.3.11.5 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA ASENTADA EN C°S°: F'C=140 KG/CM2 - OBRAS DE ARTE M3 0.70 248.31 173.81 2.3.11.6 TARRAJEO CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:3 + IMPERMEABILIZANTE, HASTA E = 1" M2 5.76 30.63 176.43 2.3.11.7 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO (EMULSIÓN LIQUIDA - PELÍCULA IMPERMEABLE) M2 5.16 7.32 37.77 2.4 OBRAS DE SOSTENIMIENTO - - 5,145.53 2.4.1 MUROS DE CONCREO ARMADO (L=58.00 M) - - 3,173.49 2.4.1.2 EXCAVACIÓN CAJA CANAL MATERIAL SUELTO A MANOM3 41.74 26.04 1,086.91 2.4.1.5 COMPACTADO DE SUELO DE FUNDACIÓN CON EQUIPO (HASTA E = 0.15 M) M2 46.62 6.83 318.42 2.4.1.6 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS (E = 0.25 M) M3 32.48 26.08 847.08 2.4.1.8 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO (CARGADOR+VOLQUETE), D<=3 KM M3 11.80 25.82 304.68 2.4.1.13 FROTACHADO EN CONCRETO CARAVISTA CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:1 - MASIVO M2 46.00 13.40 616.40 2.4.2 MURO DE CONCRETO SIMPLE F'c=-175KG/CM2 +30% PIEDRA. - - 1,972.04 2.4.2.9 FROTACHADO EN CONCRETO CARAVISTA CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:1 - MASIVO M2 88.64 13.40 1,187.78 2.4.2.10 JUNTA DE TECNOPORT DE E = 1" M 3.20 1.25 4.00 2.4.2.11 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO (EMULSIÓN LIQUIDA - PELÍCULA IMPERMEABLE) M2 105.44 7.40 780.26 3 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO - - 22,124.25 3.1 RED DE DISTRIBUCIÓN (L=9896 M) - - 5,580.08 3.1.8 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC NTP 399.002 SP C-7.5 (S-7.5) DE Ø 1½" M 24.00 8.92 214.08 3.1.11 INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC NTP ISO-4422 UF S-13.3 (C-10) DE 63 MM M 114.00 13.18 1,502.52 3.1.12 INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC NTP ISO-4422 UF S-13.3 (C-7.5) DE 75 MM M 162.00 14.85 2,405.70 3.1.13 INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC NTP ISO-4422 UF S-13.3 (C-7.5) DE 90 MM M 100.00 14.51 1,451.00 3.1.17 INSTALACIÓN DE MANGUERA HDPE C-10 DE 50 MM M 1.00 6.78 6.78 3.2 CAMARA DE CARGA (29 UND) - - 10,508.89 3.2.8 PREPARACIÓN Y VACEADO C°Sº: F'C = 175 KG/CM2 - OBRAS ARTE STÁNDAR - MENOR A 2,500 MSNM M3 9.83 835.87 8,216.61 3.2.12 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN CÁMARA DE CARGA DE Ø 63 MM / 2" UND 2.00 401.42 802.84 3.2.14 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN CÁMARA DE CARGA DE Ø 90 MM / 3" UND 2.00 744.72 1,489.44 3.6 HIDRANTES ( 80 UND) - - 6,035.28 3.6.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE OBRAS DE ARTE (+ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TABLEROS) - MADERA AGUANO M2 6.40 52.07 333.25 3.6.5 FIERRO DOBLADO Y COLOCADO KG 352.00 9.98 3,512.97 3.6.7 TARRAJEO CON MORTERO CEMENTO/ARENA 1:3, HASTA E = 1" M2 57.60 25.16 1,449.22 3.6.10 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN HIDRANTES DE Ø 63 MM / 2" UND 2.00 369.92 739.84 534,290.23 PRESUPUESTO DE DEDUCTIVOS 4.1.2 COMPONENTE DE CAPACITACION Y GESTION EN EL SISTEMA DE RIEGO a. Partidas Nuevas Durante la ejecución de la obra también se pudo observar la necesidad de la ejecución de partidas nuevas que son indispensables para el cumplimiento con los objetivos de componente de capacitación y gestión en el sistema de riego, así mismo estas partidas son planteadas como alternativas necesarias, el mismo que ascienden a un monto de S/ 18,264.53, tal es así estas son: CUADRO N° 03: PARTIDAS NUEVAS CGSR ITEM DESCRIPCIÓN VALORIZACIÓN 1.5 RESULTADO 05 PRODUCCION DE UN VIVERO FRUTICOLA 5,701.50 1.5.9 REPIQUE DE PLANTULAS DE PATRON LIMA RANGPUR 3,801.00
  • 18. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” PRESUPUESTO APROBADOEXP. TEC.PRIMIGENIO PRESUPUESTO APROBADODEL EXP.TEC.MOD.N° 01 EJECUTADOAL31 DEOCTUBRE PRESUPUESTODEL SALDOPOR EJECUTAR ACTUALIZADO NUEVASPARTIDAS MAYORES METRADOS DEDUCTIVOS PRESUPUESTOPOR MODIFICACIÓNDE METAS N°02 INCREMENTODE PRESUPUESTOPOR MODIFICACIÓNDE METASN°02 PRESUPUESTO MODIFICADON°03 INFRAESTRUCTURADERIEGO COSTODIRECTO(INFRAESTRUCTURA) 8,649,939.94 4,739,649.62 2,118,325.23 3,065,462.88 267,608.95 905,419.10 535,306.08 3,703,184.85 637,721.97 5,821,510.08 GASTOSGENERALES(INFRAESTRUCTURA) 1,337,349.05 934,111.42 417,489.04 529,011.44 - - - 529,011.44 - 946,500.48 GASTOSDESUPERVISION(INFRAESTRUCTURA) 404,178.06 241,579.56 107,970.87 149,468.22 - - - 149,468.22 - 257,439.09 S/ 10,391,467.05 S/ 5,915,340.60 S/ 2,643,785.14 S/ 3,743,942.54 S/ 267,608.95 S/ 905,419.10 S/ 535,306.08 S/ 4,381,664.51 S/ 637,721.97 S/ 7,025,449.65 ESPECIFICACIÓN PRESUPUESTOTOTAL 1.5.10 SELECCIÓN Y UNIFORMIDAD DE TAMAÑO DE PLANTULAS EN VIVERO DE PRODUCCIÓN 1,900.50 1.7 ACOMPAÑAMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN EN ACCIONES CONSTRUCTIVAS 12,563.03 1.07.01 ACOMPAÑAMIENTO EN PRUEBAS HIDRAULICA DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN 1,313.93 1.07.02 CODIFICACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMA DE CONDUCCIÓN 2,310.00 1.07.03 ACOMPAÑAMIENTO EN LAS PRUEBAS HIDRAULICAS DE TUBERIAS DEL SISTEMA DISTRIBUCIÓN. 2,838.60 1.07.04 CODIFICACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 3,750.00 1.07.05 MANEJO Y SOLUCION DE CONFLICTOS 2,350.50 COSTO DE PARTIDAS NUEVAS 18,264.53 4.2 SUSTENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO DE LA MODIFICACIÓN De esta manera, la variación de metas N° 02 en el proyecto de inversión genera un incremento presupuestal a consecuencia de la ejecución de partidas adicionales (mayores metrados, partidas nuevas) describiéndolos de la siguiente manera: 4.2.1 COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Dado el sustento se llega visualizar un incremento de presupuesto en costo directo como son en el componente de infraestructura de riego (IR) dado el presupuesto este se desagrega de la siguiente manera: CUADRO N° 07: VARIACION DE PRESUPUESTO EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Del componente de infraestructura se viene realizando el cambio de la denominación de la descripción del maestro de obra, quitando así la denominación suscrita en el expediente técnico, es preciso mencionar que el personal de maestro de obra, es parte del costo directo, plasmándose, así como tal en costo directo.
  • 19. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” PRESUPUESTO APROBADOEXP. TEC.PRIMIGENIO PRESUPUESTO APROBADODEL EXP.TEC.MOD.N° 01 EJECUTADOAL31 DEOCTUBRE PRESUPUESTODEL SALDOPOR EJECUTAR ACTUALIZADO NUEVASPARTIDAS MAYORES METRADOS DEDUCTIVOS PRESUPUESTOPOR MODIFICACIÓNDE METAS N°02 INCREMENTODE PRESUPUESTOPOR MODIFICACIÓNDE METASN°02 PRESUPUESTO MODIFICADON°03 CAPACITACIONENLAGESTIONYSISTEMADERIEGO - - - - - - - - - - COSTODIRECTO-CGSR 223,782.10 222,793.77 80,407.42 153,624.08 18,264.53 - - 171,888.61 18,264.53 252,296.03 GASTOSGENERALES(CGSR) 268,878.31 197,753.21 71,370.15 141,700.07 - - - 141,700.07 - 213,070.22 GASTOSDESUPERVISION(CGSR) 114,744.18 60,722.66 21,915.12 48,983.75 - - - 48,983.75 - 70,898.87 S/ 607,404.59 S/ 481,269.64 S/ 173,692.69 S/ 344,307.90 S/ 18,264.53 S/ - S/ - S/ 362,572.42 S/ 18,264.53 S/ 536,265.12 ESPECIFICACIÓN PRESUPUESTOTOTAL PRESUPUESTO APROBADO EXP. TEC. PRIMIGENIO PRESUPUESTO APROBADO DEL EXP. TEC. MOD. N° 01 EJECUTADO AL 31 DE OCTUBRE PRESUPUESTO DEL SALDO POR EJECUTAR ACTUALIZADO NUEVAS PARTIDAS MAYORES METRADOS DEDUCTIVOS PRESUPUESTO POR MODIFICACIÓN DE METAS N° 02 INCREMENTO DE PRESUPUESTO POR MODIFICACIÓN DE METAS N° 02 PRESUPUESTO MODIFICADO N° 03 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO COSTODIRECTO(INFRAESTRUCTURA) 8,649,939.94 4,739,649.62 2,118,325.23 3,065,462.88 267,608.95 905,419.10 535,306.08 3,703,184.85 637,721.97 5,821,510.08 GASTOSGENERALES(INFRAESTRUCTURA) 1,337,349.05 934,111.42 417,489.04 529,011.44 - - - 529,011.44 - 946,500.48 GASTOSDESUPERVISION(INFRAESTRUCTURA) 404,178.06 241,579.56 107,970.87 149,468.22 - - - 149,468.22 - 257,439.09 CAPACITACION EN LA GESTION Y SISTEMA DE RIEGO - - - - - - - - - - COSTODIRECTO-CGSR 223,782.10 222,793.77 80,407.42 153,624.08 18,264.53 - - 171,888.61 18,264.53 252,296.03 GASTOSGENERALES(CGSR) 268,878.31 197,753.21 71,370.15 141,700.07 - - - 141,700.07 - 213,070.22 GASTOSDESUPERVISION(CGSR) 114,744.18 60,722.66 21,915.12 48,983.75 - - - 48,983.75 - 70,898.87 GASTOS DE LIQUIDACIÓN 86,344.57 86,344.57 - 86,344.57 - - - 86,344.57 - 86,344.57 GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 190,000.00 182,738.71 182,738.71 - - - - - - 182,738.71 GASTOS DE CONTROL CONCURRENTE - 221,815.00 221,815.00 - - - 221,815.00 221,815.00 S/ 11,275,216.21 S/ 6,887,508.52 S/ 3,000,216.54 S/ 4,396,410.01 S/ 285,873.48 S/ 905,419.10 S/ 535,306.08 S/ 5,052,396.50 S/ 655,986.50 S/ 8,052,613.05 ESPECIFICACIÓN PRESUPUESTO TOTAL 4.2.2 COMPONENTE DE CAPACITACIÓN Y GESTION DESL SISTEMA DE REIGO Dado el sustento se llega visualizar un incremento de presupuesto en costo directo como son en el componente de infraestructura de riego (IR) dado el presupuesto este se desagrega apreciándose en el siguiente cuadro: CUADRO N° 08: VARIACIÓN DE PRESUPUESTO EN CAPACITACIÓN Y GESTION DEL SISTEMA DE RIEGO 4.3 DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO SEGÚN LA MODIFICACIÓN De la nueva estructura presupuestal, se hace mención que se viene teniendo un incremento presupuestal de S/. 743,279.27 para la continuación de la ejecución del proyecto hasta su culminación que tiene como objetivo el de salvaguardar la suficiente disponibilidad de presupuesto que requiere el proyecto. CUADRO N° 09: RESUMEN DEL NUEVO PRESUPUESTO DEL PROYECTO Del presupuesto del proyecto:
  • 20. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 4.4 DEL PLAZO Del EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO Del plazo de ejecución del proyecto dado la Modificación de Metas N° 02 este no se ve afectado en la ruta crítica ya que continúa siendo 488 días calendario, motivo por el que se tiene deductivos reduciendo claramente los días calendario que implican la ejecución de las partidas por ejecutar incluida la partidas adicionales, cabe recalcar que los días calendario cuantificados vienen siendo considerados desde el inicio de la ejecución de actividades en el proyecto, por tal se continuara ejecutando según se detalla en el cronograma de ejecución de actividades, es imprescindible mencionar que la ejecución de actividades programadas está sujeto a la suficiente disponibilidad de asignación de presupuesto al proyecto por parte de las oficinas encargadas, teniendo así el siguiente cuadro: CUADRO N° 10: CUADRO DE PLAZO DE EJECUCIÓN A PARTIR DEL CORTE EFECTUADO AL 31 DE OCTUBRE. ESPECIFICACIÓN PRESUPUESTO APROBADO DEL EXP. TEC. MOD. N° 01 EJECUTADO A OCTUBRE SALDO POR EJECUTAR CON VARIACION DE PRECIOS NUEVAS PARTIDAS MAYORES METRADOS DEDUCTIVOS PRESUPUESTO DEL SALDO POR VARIACION DE METAS Y ACTUALIZACION DE PRECIOS INCREMENTO PRESUPUESTAL POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS Y PARTIDAS ADICIONALES PRESUPUESTO MODIFICADO N° 02 PRESUPUESTO TOTAL S/ 6,887,508.52 S/3,000,216.54 S/4,396,410.01 S/285,873.48 S/905,419.10 S/535,306.08 S/5,052,396.50 S/655,986.50 S/8,052,613.05 PLAZO DE EJECUCIÓN 488 DIAS CALENDARIO 260 DÍAS CALENDARIO 228 DIAS CALENDARIO 30 DIAS CALENDARIO 45 DIAS CALENDARIO 75 DIAS CALENDARIO 228 DIAS CALENDARIO SIN AMPLIACIÓN DE PLAZO 488 DIAS CALENDARIO CUADRO N°11: DE EJECUCION DE PLAZO DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA PLAZO DE EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO 488 14/02/2022 al 30/04/2022 PLAZO DE EJECUCIÓN EJECUTADO 260 01/11/2022 al16/06/2023 PARTIDAS NUEVAS 30 DÍAS CALENDARIO MAYORES METRADOS 45 DÍAS CALENDARIO DEDUCTIVOS 75 DÍAS CALENDARIO PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL 488 14/02/2022 al 01/06/2022
  • 21. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” INFRAESTRUCTURA DE RIEGO COSTO DIRECTO (INFRAESTRUCTURA) 8,649,939.94 GASTOS GENERALES (INFRAESTRUCTURA) 1,337,349.05 GASTOS DE SUPERVISION (INFRAESTRUCTURA) 404,178.06 CAPACITACION EN LA GESTION Y SISTEMA DE RIEGO COSTO DIRECTO - CGSR 223,782.10 GASTOS GENERALES (CGSR) 268,878.31 GASTOS DE SUPERVISION (CGSR) 114,744.18 GASTOS DE LIQUIDACIÓN 86,344.57 GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 190,000.00 CONTROL CONCURRENTE 11,275,216.21 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO COSTO DIRECTO (INFRAESTRUCTURA) 4,739,649.62 GASTOS GENERALES (INFRAESTRUCTURA) 934,111.42 GASTOS DE SUPERVISION (INFRAESTRUCTURA) 241,579.56 CAPACITACION EN LA GESTION Y SISTEMA DE RIEGO COSTO DIRECTO - CGSR 222,793.77 GASTOS GENERALES (CGSR) 197,753.21 GASTOS DE SUPERVISION (CGSR) 60,722.66 GASTOS DE LIQUIDACIÓN 86,344.57 GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 182,738.71 CONTROL CONCURRENTE 221,815.00 6,887,508.52 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO COSTO DIRECTO (INFRAESTRUCTURA) 444,138.49 GASTOS GENERALES (INFRAESTRUCTURA) 12,389.06 GASTOS DE SUPERVISION (INFRAESTRUCTURA) 15,859.53 CAPACITACION EN LA GESTION Y SISTEMA DE RIEGO - COSTO DIRECTO - CGSR 11,237.73 GASTOS GENERALES (CGSR) 15,317.01 GASTOS DE SUPERVISION (CGSR) 10,176.21 GASTOS DE LIQUIDACIÓN GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO CONTROL CONCURRENTE 509,118.03 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO COSTO DIRECTO (INFRAESTRUCTURA) 5,183,788.11 GASTOS GENERALES (INFRAESTRUCTURA) 946,500.48 GASTOS DE SUPERVISION (INFRAESTRUCTURA) 257,439.09 CAPACITACION EN LA GESTION Y SISTEMA DE RIEGO - COSTO DIRECTO - CGSR 234,031.50 GASTOS GENERALES (CGSR) 213,070.22 GASTOS DE SUPERVISION (CGSR) 70,898.87 GASTOS DE LIQUIDACIÓN 86,344.57 GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 182,738.71 CONTROL CONCURRENTE 221,815.00 7,396,626.55 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO COSTO DIRECTO (INFRAESTRUCTURA) 267,608.95 GASTOS GENERALES (INFRAESTRUCTURA) GASTOS DE SUPERVISION (INFRAESTRUCTURA) CAPACITACION EN LA GESTION Y SISTEMA DE RIEGO COSTO DIRECTO - CGSR 18,264.53 GASTOS GENERALES (CGSR) GASTOS DE SUPERVISION (CGSR) GASTOS DE LIQUIDACIÓN GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO CONTROL CONCURRENTE S/ 285,873.48 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO COSTO DIRECTO (INFRAESTRUCTURA) 905,419.10 GASTOS GENERALES (INFRAESTRUCTURA) GASTOS DE SUPERVISION (INFRAESTRUCTURA) CAPACITACION EN LA GESTION Y SISTEMA DE RIEGO COSTO DIRECTO - CGSR GASTOS GENERALES (CGSR) GASTOS DE SUPERVISION (CGSR) GASTOS DE LIQUIDACIÓN GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO CONTROL CONCURRENTE S/ 905,419.10 PRESUPUESTO MODIFICADO N° 02 (d) PARTIDAS NUEVAS PRESUPUESTO DE PARTIDAS NUEVAS (e ) MAYORES METRADOS PRESUPUESTO DE MAYORES METRADOS (f) AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS N° 01 PRESUPUESTO ADICIONAL ( c) CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO MODIFICADO N° 02 RESUMEN DE PRESUPUESTO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTO APROBADO EXP. TEC. PRIMIGENIO PRESUPUESTO TOTAL (a) PRESUPUESTO MODIFICADO N° 01 PRESUPUESTO TOTAL (b) 4.5 CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO POR MODIFICACIÓN DE METAS N° 02 CUADRO N° 12: ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DE LAS MODIFICACIONES
  • 22. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” INFRAESTRUCTURA DE RIEGO COSTO DIRECTO (INFRAESTRUCTURA) 535,306.08 GASTOS GENERALES (INFRAESTRUCTURA) GASTOS DE SUPERVISION (INFRAESTRUCTURA) CAPACITACION EN LA GESTION Y SISTEMA DE RIEGO COSTO DIRECTO - CGSR GASTOS GENERALES (CGSR) GASTOS DE SUPERVISION (CGSR) GASTOS DE LIQUIDACIÓN GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO CONTROL CONCURRENTE S/ 535,306.08 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO COSTO DIRECTO (INFRAESTRUCTURA) 5,821,510.08 GASTOS GENERALES (INFRAESTRUCTURA) 946,500.48 GASTOS DE SUPERVISION (INFRAESTRUCTURA) 257,439.09 CAPACITACION EN LA GESTION Y SISTEMA DE RIEGO COSTO DIRECTO - CGSR 252,296.03 GASTOS GENERALES (CGSR) 213,070.22 GASTOS DE SUPERVISION (CGSR) 70,898.87 GASTOS DE LIQUIDACIÓN 86,344.57 GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 182,738.71 CONTROL CONCURRENTE 221,815.00 8,052,613.05 S/ DEDUCTIVOS PRESUPUESTO DE DEDUCTIVOS (g) MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO POR VARIACIÓN DE METAS N° 02 PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (d + e + f - g) NOTA: La modificación por variación de metas, no cambiará la concepción técnica ni el dimensionamiento del proyecto, el mismo que cumplirá con los objetivos planteados en el expediente técnico primigenio aprobado, cumpliendo con el objetivo de contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de la agricultura de riego.
  • 23. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” V. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 5.1 CONCLUSIONES Según descrito líneas arriba la residencia solicita APROBACIÓN de la MODIFICACIÓN EN LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSION “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE MANTOREAL, DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCIÓN - CUSCO”, POR MODIFICACION DE VARIACIÓN DE METAS N° 02 como se detalla: DE LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS N° 01 PRIMERO. - APROBAR la MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE MANTOREAL, DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCIÓN - CUSCO”, POR ACTUALIZACION DE PRECIOS N° 01 al presupuesto de S/. 6,887,508.52, conforme a la aprobación del INCREMENTO PRESUPUESTAL DE S/. 509,118.03 solicitados por actualización de precios. DE LA MODIFICACIÓN DE METAS N° 02 SEGUNDO. - APROBAR el expediente técnico de MODIFICACION DE PRESUPUESTO EN LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE MANTOREAL, DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCIÓN - CUSCO”, POR MODIFICACIÓN DE METAS N° 02 Con registro CUI N° 2321307, teniendo un INCREMENTO DE PRESUPUESTO DE S/. 655,986.50 (Seiscientos cincuenta y cinco mil novecientos ochenta y seis con 50/100 soles) generados por partidas adicionales (Partidas Nuevas, Mayores Metrados), por ser necesario e indispensable para sincerar la ejecución de los trabajos de la obra y cumplir con las metas y objetivos establecidos en el Expediente Técnico del proyecto. Modificar el Presupuesto Conforme a los señalado líneas anteriores. La MODIFICACIÓN EN LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE MANTOREAL, DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCIÓN - CUSCO”, POR MODIFICACIÓN DE METAS N° 02 Y ACTUALIZACION DE PRECIOS N° 01, contara con un presupuesto total de S/ 8,052,613.05 (Ocho millones cincuenta y dos mil seiscientos trece con 05/100 soles). Sin modificación del plazo de ejecución continuando con el plazo de 488 días calendario.
  • 24. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 5.2 RECOMENDACIONES Se recomienda a la oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, aprobar esta solicitud a fin de cumplir con las metas del proyecto dando tramite a la aprobación correspondiente, emitiéndose para tal fin la Resolución de aprobación. Así mismo se recomienda adicionar presupuesto al proyecto para que pueda cumplir con los avances en los trabajos, con la finalidad de permitir que el proyecto continúe, sin la dificultad de paralizar por problemas presupuestales, ya que la continuidad permite que la población y los beneficiarios tengan una opción laboral, en estas épocas de emergencia sanitaria. Se adjunta:  02 archivador (Contenido Del Expediente Técnico Modificado, según Directiva MDE)  01 CD de información digital. Es todo cuanto informo para su conocimiento, sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo y reiterarle los sentimientos de mi mayor consideración. Atentamente.