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SIMON LESMES MARQUEZ 764210119
INGENIERIA INDUSTRIAL
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
PLAN DE AUDITORIA
CÓDIGO:01
VERSIÓN:1
FECHA: MAYO DE 2013
PROCESOA AUDITAR:
RECEPCION (RECEIVING)
OBJETIVO:
Verificarlaeficaciadel SGCenla empresa,losrequisitosde lanormaISO9001, sí se encuentran
conformidadesynoconformidades.
ALCANCE:
Fortalecerel SGCcon las accionescorrectivasnecesarias,el procesode auditoríapuede ser
implementadoenotrosprocesos.
CRITERIOS:
Nivel de cumplimientode lanormaISO9001:2008, procedimientos,objetivos,control de registros
documentos,todosaquellosdocumentosque proporcionenevidencia.
PERSONALRESPONSABLE:
Auditor,Equipoauditor, Representantes.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
NORMA ISO9001; NORMA ISO 19011
ACTIVIDADES/FECHA DE REALIZACIÓN /DURACIÓN/ RESPONSABLE:
Programa de auditoría- 27/06/13 - 3 horas – Equipoauditor
Realizarplande auditoría- 27/06/13 - 3 horas - Equipoauditor
Elaborar listade chequeo - 28/06/13 - 3 horas- Equipoauditor
Reuniónde apertura- 28/07/13 - 3 horas - Equipoauditor
Obtenciónde informaciónyevidencias - 29/07/13 - 3 horas - Equipoauditor
Revisiónde lainformaciónobtenida - 29/06/13 - 3 horas - Equipoauditor
Reuniónde cierre - 30/08/13 - 3 horas- Equipoauditor
Presentarel informe final de laauditoria - 31/08/13 - 3 horas- Equipoauditor
SELECCIÓN DE EQUIPO AUDITOR:
Se conformoun grupode empleadosde lamismacompañíase capacitaronpara que fueranlos
auditoresinternos.
RECURSOS:
Humanos,tecnológicos,físicosyde información
CONFIDENCIALIDAD:
Toda la informaciónyevidenciaobtenida
PROCESO A
AUDITAR
OBSERVACIONES REQUISITOS NTC
ISO 9001:200
FECHA AUDITADO AUDITOR
RECEPCION
(RECEIVING)
Aunque enlapráctica se
encuentraevidenciade
selecciónde proveedoresno
hay registrosde una
evaluaciónoseguimientoa
proveedores.
7.4 – 7.4.1 – 7.4.2
– 7.4.3
27
JUNIO
STEVEN
CLAVIJO
TANYA
DEWEY
SIMON LESMES MARQUEZ 764210119
INGENIERIA INDUSTRIAL
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
PROGRAMA DE AUDITORIA
CÓDIGO:001
VERSIÓN: 001
OBJETIVOS:
Verificarlaeficaciadel SGCenla empresa,losrequisitosde lanormaISO9001, sí se encuentran
conformidadesynoconformidades.
CRITERIOS:
Nivel de cumplimientode lanormaISO9001:2008, procedimientos,objetivos,control de registros
documentos,todosaquellosdocumentosque proporcionenevidencia.
ALCANCE:
Fortalecerel SGCcon las accionescorrectivasnecesarias,el procesode auditoríapuede ser
implementadoenotrosprocesos.
AUDITOR PRINCIPAL: EQUIPO AUDITOR : PROCESOSAUDITADOS:
TANYA DEWEY TANYA DEWEY
REUNION DE APERTURA:8.00 REUNION DE CIERRE: 12.00
FECHA: 27/06/13
LUGAR: TRANQUILOORANGECO.
RECURSOS: Humanos,tecnológicos,físicosyde información
PROCESO
AUDITAR
DOCUMENTOS
AUDITAR
REQUISITOS NTC
ISO 9001-200
FECHAS AUDITADO
(S)
AUDITOR(ES) HORA
RECEPCION
(RECEIVING)
Los definidosen
loscriteriosyen
el proceso
7.4 – 7.4.1 – 7.4.2
– 7.4.3
27/06/13 STEVEN
CLAVIJO
TANYA
DEWEY
8.15
PELADO
(PEELING)
Los definidosen
loscriteriosyen
el proceso
4.1 – 7.5.1 – 7.5.2
– 7.5.5 – 7.6 – 8.3
27/09/13 JOSH
HUNTER
TANYA
DEWEY
10.15
CORTADO
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Los definidosen
loscriteriosyen
el proceso
4.1 – 7.5.1 – 7.5.2
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27/12/13 LAWRENCE
HONG
TANYA
DEWEY
12.15
ENLATADO
(CANNING)
Los definidosen
loscriteriosyen
el proceso
4.1 – 7.5.1 – 7.5.2
– 7.5.5 – 7.6 – 8.3
27/03/14 ZACKARIAH
RATHWELL
TANYA
DEWEY
14.15
ENVIO
(SHIPPING)
Los definidosen
loscriteriosyen
el proceso
7.2 – 7.2.1 – 7.2.2
– 7.2.3 – 7.5.3 –
7.5.4.
27/06/14 JORDAN
SEGURA
TANYA
DEWEY
16.15
TIPO DE PREGUNTA TIPO DE RESPUESTA RESULTADO
Qué,Porqué,Donde Abierta Abrenla conversación
Qué;Cuándo Cerrada Cierranel tema
Lo que ustedQuiere decires… Confirmación Concretanresultados
SIMON LESMES MARQUEZ 764210119
INGENIERIA INDUSTRIAL
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
LISTA DE CHEQUEO ISO 9001:2000
BIBLIOGRAFIA
 Mapiripan;PlanDe Auditoria;Meta.Recuperado25 Mayo 2014 http://mapiripan-
meta.gov.co/apc-aa-files/38323964346162643233626332363130/auditoria.pdf
 Contraloría;ProcedimientoDe AuditoríaInterna;Bogotá;Abril 24 2003
http://186.116.129.25/cdisc/documentos/116.pdf
 ISO19011; Suiza;15 nov2011;
http://innovacion.cicese.mx/CursoAuditores_Internos/Norma%20ISO%2019011%202011.pdf
 AmezquitaSantiago;DiseñoImplementaciónDe UnSGC En Orthosander;Bucaramanga;2010
http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/1069/1/digital_19095.pdf
 ChindoyWalter;ImplementaciónDe UnSGC Hospital SanLorenzo;Medellin;2006;
http://guajiros.udea.edu.co/fnsp/cvsp/Practica%20procesos/Practicas%20y%20tesis/6/Propuesta
%20para%20la%20implementaci%F3n%20de%20un%20sistema%20de%20gesti%F3n.pdf
 Parra Paula;DiseñoImplementaciónDe UnSGC EmpresaCora ; Bucaramanga;2008 ;
http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/521/1/digital_17828.pdf
REQUISITO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACION
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO
7.4 PROCESO DE COMPRAS
7.4.1
¿La organizaciónse aseguraque los
productosadquiridoscumplenconlos
requisitosde compras?
¿Se han definidoporescrito Losmétodos
para evaluar,aprobary seleccionarsus
proveedores?
¿Se mantienenregistrosde losresultados
de las evaluacionesyde cualquieracción
derivadade lasmismas?
¿Se realizaunseguimientoyevaluación
periódicade losproveedores?
¿Se dispone de unalistade los
proveedoresseleccionados por la
empresa?
7.4.2
¿Las compras de materiasprimas,
insumosyproductosse documentanyse
envíanpor escritoa losproveedores?
¿Se dispone de algúndocumentoque
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materiasprimas,insumos,productosy
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7.4.3
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Programa de auditoria

  • 1. SIMON LESMES MARQUEZ 764210119 INGENIERIA INDUSTRIAL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PLAN DE AUDITORIA CÓDIGO:01 VERSIÓN:1 FECHA: MAYO DE 2013 PROCESOA AUDITAR: RECEPCION (RECEIVING) OBJETIVO: Verificarlaeficaciadel SGCenla empresa,losrequisitosde lanormaISO9001, sí se encuentran conformidadesynoconformidades. ALCANCE: Fortalecerel SGCcon las accionescorrectivasnecesarias,el procesode auditoríapuede ser implementadoenotrosprocesos. CRITERIOS: Nivel de cumplimientode lanormaISO9001:2008, procedimientos,objetivos,control de registros documentos,todosaquellosdocumentosque proporcionenevidencia. PERSONALRESPONSABLE: Auditor,Equipoauditor, Representantes. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: NORMA ISO9001; NORMA ISO 19011 ACTIVIDADES/FECHA DE REALIZACIÓN /DURACIÓN/ RESPONSABLE: Programa de auditoría- 27/06/13 - 3 horas – Equipoauditor Realizarplande auditoría- 27/06/13 - 3 horas - Equipoauditor Elaborar listade chequeo - 28/06/13 - 3 horas- Equipoauditor Reuniónde apertura- 28/07/13 - 3 horas - Equipoauditor Obtenciónde informaciónyevidencias - 29/07/13 - 3 horas - Equipoauditor Revisiónde lainformaciónobtenida - 29/06/13 - 3 horas - Equipoauditor Reuniónde cierre - 30/08/13 - 3 horas- Equipoauditor Presentarel informe final de laauditoria - 31/08/13 - 3 horas- Equipoauditor SELECCIÓN DE EQUIPO AUDITOR: Se conformoun grupode empleadosde lamismacompañíase capacitaronpara que fueranlos auditoresinternos. RECURSOS: Humanos,tecnológicos,físicosyde información CONFIDENCIALIDAD: Toda la informaciónyevidenciaobtenida PROCESO A AUDITAR OBSERVACIONES REQUISITOS NTC ISO 9001:200 FECHA AUDITADO AUDITOR RECEPCION (RECEIVING) Aunque enlapráctica se encuentraevidenciade selecciónde proveedoresno hay registrosde una evaluaciónoseguimientoa proveedores. 7.4 – 7.4.1 – 7.4.2 – 7.4.3 27 JUNIO STEVEN CLAVIJO TANYA DEWEY
  • 2. SIMON LESMES MARQUEZ 764210119 INGENIERIA INDUSTRIAL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PROGRAMA DE AUDITORIA CÓDIGO:001 VERSIÓN: 001 OBJETIVOS: Verificarlaeficaciadel SGCenla empresa,losrequisitosde lanormaISO9001, sí se encuentran conformidadesynoconformidades. CRITERIOS: Nivel de cumplimientode lanormaISO9001:2008, procedimientos,objetivos,control de registros documentos,todosaquellosdocumentosque proporcionenevidencia. ALCANCE: Fortalecerel SGCcon las accionescorrectivasnecesarias,el procesode auditoríapuede ser implementadoenotrosprocesos. AUDITOR PRINCIPAL: EQUIPO AUDITOR : PROCESOSAUDITADOS: TANYA DEWEY TANYA DEWEY REUNION DE APERTURA:8.00 REUNION DE CIERRE: 12.00 FECHA: 27/06/13 LUGAR: TRANQUILOORANGECO. RECURSOS: Humanos,tecnológicos,físicosyde información PROCESO AUDITAR DOCUMENTOS AUDITAR REQUISITOS NTC ISO 9001-200 FECHAS AUDITADO (S) AUDITOR(ES) HORA RECEPCION (RECEIVING) Los definidosen loscriteriosyen el proceso 7.4 – 7.4.1 – 7.4.2 – 7.4.3 27/06/13 STEVEN CLAVIJO TANYA DEWEY 8.15 PELADO (PEELING) Los definidosen loscriteriosyen el proceso 4.1 – 7.5.1 – 7.5.2 – 7.5.5 – 7.6 – 8.3 27/09/13 JOSH HUNTER TANYA DEWEY 10.15 CORTADO (SLICING) Los definidosen loscriteriosyen el proceso 4.1 – 7.5.1 – 7.5.2 – 7.5.5 – 7.6 – 8.3 27/12/13 LAWRENCE HONG TANYA DEWEY 12.15 ENLATADO (CANNING) Los definidosen loscriteriosyen el proceso 4.1 – 7.5.1 – 7.5.2 – 7.5.5 – 7.6 – 8.3 27/03/14 ZACKARIAH RATHWELL TANYA DEWEY 14.15 ENVIO (SHIPPING) Los definidosen loscriteriosyen el proceso 7.2 – 7.2.1 – 7.2.2 – 7.2.3 – 7.5.3 – 7.5.4. 27/06/14 JORDAN SEGURA TANYA DEWEY 16.15 TIPO DE PREGUNTA TIPO DE RESPUESTA RESULTADO Qué,Porqué,Donde Abierta Abrenla conversación Qué;Cuándo Cerrada Cierranel tema Lo que ustedQuiere decires… Confirmación Concretanresultados
  • 3. SIMON LESMES MARQUEZ 764210119 INGENIERIA INDUSTRIAL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD LISTA DE CHEQUEO ISO 9001:2000 BIBLIOGRAFIA  Mapiripan;PlanDe Auditoria;Meta.Recuperado25 Mayo 2014 http://mapiripan- meta.gov.co/apc-aa-files/38323964346162643233626332363130/auditoria.pdf  Contraloría;ProcedimientoDe AuditoríaInterna;Bogotá;Abril 24 2003 http://186.116.129.25/cdisc/documentos/116.pdf  ISO19011; Suiza;15 nov2011; http://innovacion.cicese.mx/CursoAuditores_Internos/Norma%20ISO%2019011%202011.pdf  AmezquitaSantiago;DiseñoImplementaciónDe UnSGC En Orthosander;Bucaramanga;2010 http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/1069/1/digital_19095.pdf  ChindoyWalter;ImplementaciónDe UnSGC Hospital SanLorenzo;Medellin;2006; http://guajiros.udea.edu.co/fnsp/cvsp/Practica%20procesos/Practicas%20y%20tesis/6/Propuesta %20para%20la%20implementaci%F3n%20de%20un%20sistema%20de%20gesti%F3n.pdf  Parra Paula;DiseñoImplementaciónDe UnSGC EmpresaCora ; Bucaramanga;2008 ; http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/521/1/digital_17828.pdf REQUISITO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACION 7.3 DISEÑO Y DESARROLLO 7.4 PROCESO DE COMPRAS 7.4.1 ¿La organizaciónse aseguraque los productosadquiridoscumplenconlos requisitosde compras? ¿Se han definidoporescrito Losmétodos para evaluar,aprobary seleccionarsus proveedores? ¿Se mantienenregistrosde losresultados de las evaluacionesyde cualquieracción derivadade lasmismas? ¿Se realizaunseguimientoyevaluación periódicade losproveedores? ¿Se dispone de unalistade los proveedoresseleccionados por la empresa? 7.4.2 ¿Las compras de materiasprimas, insumosyproductosse documentanyse envíanpor escritoa losproveedores? ¿Se dispone de algúndocumentoque expliquecómose realizanlas comprasde materiasprimas,insumos,productosy servicios? 7.4.3 ¿Se inspeccionanlasmateriasprima, insumosyproductosque lleganala empresa?