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LEY 872-2003 DECRETO 4110LEY 872-2003 DECRETO 4110
NTCGP 1000:2004NTCGP 1000:2004
““Calidad en laCalidad en la
Gestión Pública”Gestión Pública”
Gerardo Domínguez GiraldoGerardo Domínguez Giraldo
1.2 PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD
a) Enfoque hacia el cliente
b) Liderazgo
c) Participación activa de los servidores públicos y/o
particulares
d) Enfoque basado en los procesos
e) Enfoque de sistema para la gestión
f) Mejora continua
g) Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones
h) Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores
de bienes o servicios
i) Coordinación, cooperación y articulación
j) Transparencia
Principios del SGC
1. ORGANIZACIÓN
ENFOCADA AL CLIENTE
1. ORGANIZACIÓN
ENFOCADA AL CLIENTE
2. LIDERAZGO2. LIDERAZGO
3. PARTICIPACIÓN
DEL PERSONAL
3. PARTICIPACIÓN
DEL PERSONAL
4. PROCEOS4. PROCEOS
5. ENFOQUE SISTÉMICO5. ENFOQUE SISTÉMICO
6. MEJORA CONTINUA6. MEJORA CONTINUA
7. ENFOQUE EN EVIDENCIAS
PARA TOMA DE DECISIONES
7. ENFOQUE EN EVIDENCIAS
PARA TOMA DE DECISIONES
8. RELACIÓN DE BENEFICIO
MUTUO CON PROVEEDORES
8. RELACIÓN DE BENEFICIO
MUTUO CON PROVEEDORES
9. COORDINACION, COOPERACION,
ARTICULACION
9. COORDINACION, COOPERACION,
ARTICULACION
10. TRANSPARENCIA10. TRANSPARENCIA
La Entidad depende de sus clientes, por
lo tanto debe conocer sus necesidades
presentes y futuras, satisfacer sus
requisitos y esforzarse en exceder las
expectativas de los clientes.
ORGANIZACIÓN ENFOCADAORGANIZACIÓN ENFOCADA
AL CLIENTEAL CLIENTE
Calidad
Efectividad
Eficacia
Eficiencia
Entidades
Calidad
Efectividad
Eficacia
Eficiencia
Entidades
1
LIDERAZGOLIDERAZGO
Los líderes establecen la unidad de
propósito y la orientación de la
organización. Ellos deberán crear y
mantener un ambiente interno, en el cual el
personal pueda llegar a involucrarse
totalmente en el logro de los objetivos de
la organización.
Alta Dirección
Documento
Registro
Trazabilidad
Alta Dirección
Documento
Registro
Trazabilidad
2
Gestión documental
Manual de la Calidad
Política de la calidad
de una Entidad
Gestión documental
Manual de la Calidad
Política de la calidad
de una Entidad
El personal, a todos los niveles, es la
esencia de la organización, y su total
compromiso posibilita que sus
habilidades sean usadas para el
beneficio de la organización.
PARTICIPACIÓN DEL PERSONALPARTICIPACIÓN DEL PERSONAL
Autoridad
Diseño y Desarrollo
Responsabilidad
Misión de una Entidad
Autoridad
Diseño y Desarrollo
Responsabilidad
Misión de una Entidad
3
Un resultado deseado se alcanza más
eficientemente cuando las actividades y
los recursos relacionados se gestionan
como un proceso.
ENFOQUE BASADO EN PROCESOSENFOQUE BASADO EN PROCESOS
Ambiente de Trabajo
Estructura de la entidad
Adquisición de Bienes y Servicios
Ambiente de Trabajo
Estructura de la entidad
Adquisición de Bienes y Servicios
4
Identificar, entender y gestionar los
procesos interrelacionados como un
sistema, contribuye a la eficacia y
eficiencia de una organización en el logro
de sus objetivos.
ENFOQUE DE SISTEMASENFOQUE DE SISTEMAS
PARA LA GESTIÓNPARA LA GESTIÓN
Cliente
Procedimiento
Proceso
Satisfacción del cliente
Cliente
Procedimiento
Proceso
Satisfacción del cliente
5
La mejora continua del
desempeño global de la
organización debe ser un objetivo
permanente de esta.
MEJORA CONTÍNUAMEJORA CONTÍNUA
Acción correctiva
Confirmación metrológica
Conformidad
Control de la Calidad
Corrección
Equipo de medición
Acción correctiva
Confirmación metrológica
Conformidad
Control de la Calidad
Corrección
Equipo de medición
6
ENFOQUE BASADO EN HECHOSENFOQUE BASADO EN HECHOS
PARA LA TOMA DE DESICIONESPARA LA TOMA DE DESICIONES
Las decisiones eficaces se basan en el
análisis de los datos y la información.
7
Una organización y sus proveedores son
interdependientes, y una relación
mutuamente beneficiosa aumenta la
capacidad de ambos para crear valor.
RELACIONES MUTUAMENTERELACIONES MUTUAMENTE
BENEFICIOSAS CON EL PROVEEDORBENEFICIOSAS CON EL PROVEEDOR
Enfoque basado en los procesosEnfoque basado en los procesos
8
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
4.1 REQUISITOS GENERALES
La entidad debe:
a) Identificar los procesos que le permiten cumplir la misión que se le ha
asignado.
b) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos;
c) Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto
la operación como el control de estos procesos sean eficaces y eficientes;
d) Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para
apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos;
e) Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos;
f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados
planificados y la mejora continua de estos procesos,
g) Identificar y diseñar, los puntos de control sobre los riesgos de mayor
probabilidad de ocurrencia
4.2 GESTIÓN DOCUMENTAL
4.2.1 Generalidades
La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir:
a) Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de
objetivos de la calidad
b) Un Manual de la calidad
c) Los procedimientos documentados requeridos en esta norma;
d)Los documentos requeridos por la entidad para el cumplimiento
de sus objetivos institucionales y que le permitan asegurarse de la
eficaz planificación, operación y control de sus procesos
e) Los registros requeridos por esta Norma
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
4.2.2 Manual de la Calidad
La entidad debe establecer y mantener un manual de la calidad
que incluya:
a) El alcance del sistema de gestión de la calidad, incluidos los
detalles y la justificación de cualquier exclusión
b) Los procedimientos documentados establecidos para el sistema
de gestión de la calidad, o referencia a los mismos
c) Una descripción de la interacción entre los procesos del sistema
de gestión de la calidad.
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
4.2.3 Control de documentos
Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles
necesarios para:
a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión
b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos
nuevamente
c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión
actual de los documentos
d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos
aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso
e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente
identificables
f) Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se
controla su distribución
g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles
una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier
razón
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
4.2.4 Control de los Registros
Los registros son un tipo especial de documento, y deben
controlarse de acuerdo con los siguientes requisitos:
Deben establecerse y mantenerse
Deben permanecer legibles, fácilmente identificables y
recuperables.
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
Debe establecerse un
procedimiento documentado para
definir los controles necesarios para
la identificación, el almacenamiento,
la protección, la recuperación, el
tiempo de retención y la disposición
de los registros.
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
a) La comunicación a los servidores públicos y/o
particulares que ejerzan funciones públicas de la
entidad
b) La determinación de la política de la calidad
c) La seguridad de que se establecen los objetivos de
la calidad
d) La realización de las
revisiones por la dirección
e) El aseguramiento de la
disponibilidad de recursos.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
La alta dirección debe
asegurarse de que los
requisitos del cliente se
determinan y se
cumplen con el propósito
de aumentar la
satisfacción del cliente
5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD
La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad:
Es adecuada a la misión de la entidad
Es coherente con el plan de desarrollo, los planes sectoriales
y de desarrollo administrativo, el sistema de control interno y los
planes estratégicos establecidos
Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos de sus
clientes, de mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad
del sistema de gestión de la calidad
Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar
los objetivos de la calidad
Se comunica a todos los servidores públicos y/o particulares
que ejercen funciones públicas dentro de la entidad, y es entendida
por ellos
Se revisa para su adecuación continua
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.4 PLANIFICACIÓN
5.4.1 Objetivos de la calidad
Los objetivos de la calidad deben ser mensurables y
coherentes con la política de la calidad y se establecen
en las funciones y niveles pertinentes dentro de la
entidad.
Cuando se establezcan y revisen los objetivos de
calidad, se debe considerar el marco legal que lo
circunscribe y los recursos financieros, humanos y
operacionales con los que cuenta.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la
calidad
La alta dirección debe asegurarse de que:
a) La planificación del sistema de gestión de la calidad
se realice con el fin de cumplir los requisitos
generales y los objetivos de calidad
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
b) Se mantiene la
integridad del sistema de
gestión de la calidad
cuando se planifican e
implementan cambios en
este.
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y
COMUNICACIÓN
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
La alta dirección debe
asegurarse de que las
responsabilidades y
autoridades están definidas y
son comunicadas dentro de
la entidad.
a) Asegurarse de que se establecen, implementan y
mantienen los procesos necesarios
b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del
sistema de gestión de la calidad
c) Asegurarse de que se promueva la toma de
conciencia de los requisitos del cliente en todos los
niveles de la entidad
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.5.2 Representante de la dirección
La alta dirección debe designar un
miembro de la dirección quien,
con independencia de otras
responsabilidades, debe tener
la responsabilidad y autoridad
que incluya:
5.5.3 Comunicación interna
La alta dirección debe
asegurarse de que se
establecen los procesos de
comunicación apropiados
dentro de la entidad y de que
la comunicación se efectúa
considerando la eficacia del
sistema de gestión de la
calidad.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
5.6.1 Generalidades
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la
calidad de la entidad, para asegurarse de su
conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y
efectividad continuas.
La revisión debe realizarse por lo
menos una vez al año, e incluir la
evaluación de las oportunidades de
mejora y la necesidad de efectuar
cambios en el sistema de gestión de la
calidad.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.6.2 Información para la revisión
La información de entrada para la revisión por la dirección debe
incluir:
• Resultados de auditorias
• Retroalimentación del cliente
• Desempeño de los procesos y conformidad del producto y/o
servicio
• Estado de las acciones correctivas y preventivas
• Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por
la dirección
• Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad
• Recomendaciones para la mejora
• Riesgos actualizados e identificados para la entidad.
5.6.2 Información para la revisión
La información de entrada para la revisión por la dirección debe
incluir:
• Resultados de auditorias
• Retroalimentación del cliente
• Desempeño de los procesos y conformidad del producto y/o
servicio
• Estado de las acciones correctivas y preventivas
• Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por
la dirección
• Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad
• Recomendaciones para la mejora
• Riesgos actualizados e identificados para la entidad.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.6.3 Resultados de la revisión
Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir
todas las decisiones y acciones relacionadas con:
a) La mejora de la eficacia, eficiencia
y efectividad del sistema de gestión
de la calidad y sus procesos
b) La mejora del producto y/o
servicio en relación con los
requisitos del cliente
c) Las necesidades de recursos.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS
La entidad debe determinar y proporcionar los recursos
necesarios para:
a) Implementar y mantener el sistema de gestión de la
calidad y mejorar continuamente su eficacia,
eficiencia y efectividad
b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante el
cumplimiento de sus requisitos.
6. GESTION DE LOS RECURSOS
6.2 TALENTO HUMANO
6.2.1 Generalidades
Los servidores públicos
y/o particulares que
ejercen funciones públicas
que realicen trabajos que
afecten la calidad del
producto y/o servicio
deben ser competentes
con base en la educación,
formación, habilidades y
experiencia apropiadas.
6. GESTION DE LOS RECURSOS
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación
La entidad debe:
a)a) Determinar la competencia necesaria de los servidores públicos y/o
particulares que ejercen funciones públicas o que realizan trabajos que
afectan la calidad del producto y/o servicio
b)b) Proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas
necesidades
c)c) Evaluar las acciones tomadas, en términos del impacto en la eficacia,
eficiencia o efectividad
d)d) Asegurarse de que los servidores públicos y/o particulares son
conscientes de la pertinencia e importancia de sus actividades y de
cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, y
e)e) Mantener los registros apropiados de la educación, formación,
habilidades y experiencia de los servidores públicos y/o particulares
que ejercen funciones públicas.
6. GESTION DE LOS RECURSOS
6.3 INFRAESTRUCTURA
La entidad debe determinar, proporcionar y mantener la
infraestructura necesaria para lograr la conformidad con
los requisitos del producto y/o servicio. La infraestructura
incluye, cuando sea aplicable:
Edificios, espacio de
trabajo y servicios asociados
Equipo para los procesos,
(tanto hardware como
software)
Servicios de apoyo (tales
como transporte o
comunicación)
Edificios, espacio de
trabajo y servicios asociados
Equipo para los procesos,
(tanto hardware como
software)
Servicios de apoyo (tales
como transporte o
comunicación)
6. GESTION DE LOS RECURSOS
6.4 AMBIENTE DE
TRABAJO
La entidad debe
determinar y gestionar el
ambiente de trabajo
necesario para lograr la
conformidad con los
requisitos del producto y/o
servicio.
6. GESTION DE LOS RECURSOS
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
La entidad debe determinar:
Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto y/o
servicio
La necesidad de establecer procesos, documentos y de
proporcionar recursos específicos para el producto y/o servicio
Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento,
inspección y ensayo/prueba específicas para el producto y/o servicio, así
como los criterios para la aceptación de este
Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de
que los procesos del servicio resultante cumplen los requisitos
7. REALIZACION DEL PRODUCTO O
PRESTACION DEL SERVICIO
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el
producto y/o servicio
La entidad debe determinar:
7. REALIZACION DEL PRODUCTO O
PRESTACION DEL SERVICIO
a) Los requisitos especificados por el
cliente, incluidos los requisitos para las
actividades de entrega y las posteriores a
esta
b) Los requisitos no establecidos por el
cliente, pero necesarios para el uso
especificado o para el uso previsto, cuando
sea conocido
c) Los requisitos legales y reglamentarios
relacionados con el producto y/o servicio
d) cualquier requisito adicional determinado
por la entidad
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
y/o servicio
Esta revisión debe efectuarse antes de que la entidad se
comprometa a proporcionar un producto y/o servicio al cliente, y
debe asegurarse de que:
7. REALIZACION DEL PRODUCTO O
PRESTACION DEL SERVICIO
 Están definidos los requisitos del
producto y/o servicio
 Están resueltas las diferencias
existentes entre los requisitos
definidos y los expresados
previamente
 La entidad tiene la capacidad para
cumplir con los requisitos definidos.
Se deben determinar e implementar
disposiciones eficaces para la
comunicación con los clientes, relativas a:
 La información sobre el producto y/o
servicio
 Las consultas, contratos o solicitudes,
incluidas las modificaciones
 La retroalimentación del cliente,
incluidas sus quejas, reclamos,
percepciones y sugerencias
 Mecanismos de participación ciudadana,
según sea aplicable.
7. REALIZACION DEL PRODUCTO O
PRESTACION DEL SERVICIO
7.2.3 Comunicación con el cliente
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO
7.3.1 Planificación del diseño y
desarrollo
Durante la planificación del diseño y
desarrollo la entidad debe
determinar:
Las etapas del diseño y desarrollo
La revisión, verificación y
validación, apropiadas para cada
etapa del diseño y desarrollo
Las responsabilidades y
autoridades para el diseño y
desarrollo
7. REALIZACION DEL PRODUCTO O
PRESTACION DEL SERVICIO
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y
desarrollo
7. REALIZACION DEL PRODUCTO O
PRESTACION DEL SERVICIO
Estos elementos de entrada deben incluir:
a)a) Los requisitos funcionales y de
desempeño
b)b) Los requisitos legales y reglamentarios
aplicables
c)c) La información proveniente de diseños
previos similares, cuando sea aplicable
d)d) Cualquier otro requisito esencial para el
diseño y desarrollo.
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo
Los resultados del di seño y desarrollo deben:
Cumplir los requisitos de los elementos de entrada
para el diseño y desarrollo
Proporcionar información apropiada para la
adquisición de bienes y servicios, la producción y la
prestación del servicio
Contener o hacer referencia a los criterios de
aceptación del producto y/o servicio,
Especificar las características del producto y/o
servicio que son esenciales para el uso seguro y
correcto.
7. REALIZACION DEL PRODUCTO O
PRESTACION DEL SERVICIO
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo
En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones
sistemáticas del diseño y desarrollo según lo planificado para:
Evaluar la capacidad de los resultados de diseño y
desarrollo para cumplir los requisitos
Identificar cualquier problema y proponer las acciones
necesarias
7. REALIZACION DEL PRODUCTO O
PRESTACION DEL SERVICIO
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo
7. REALIZACION DEL PRODUCTO O
PRESTACION DEL SERVICIO
Se debe realizar la
verificación, según lo planificado
para asegurarse de que los
resultados del diseño y
desarrollo cumplen los
requisitos de los elementos de
entrada del diseño y desarrollo.
Deben mantenerse registros
de los resultados de la
verificación y de cualquier
acción que sea necesaria
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo
Se debe realizar la validación del diseño y desarrollo de
acuerdo con lo planificado, para asegurarse de que el
producto y/o servicio resultante es capaz de satisfacer los
requisitos para su aplicación especificada o uso previsto,
cuando sea conocido.
7. REALIZACION DEL PRODUCTO O
PRESTACION DEL SERVICIO
La validación debe completarse antes
de la entrega o implementación del
producto y/o servicio.
Deben mantenerse registros de los
resultados de la validación y de cualquier
acción que sea necesaria
7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo
Los cambios del diseño y desarrollo deben identificarse y deben
mantenerse registros.
Los cambios deben revisarse, verificarse y validarse, según sea
apropiado, y aprobarse antes de su implementación.
La revisión de los cambios del diseño y desarrollo debe incluir la
evaluación del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en
el producto y/o servicio ya entregado.
Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión de
los cambios y de cualquier acción que sea necesaria
7. REALIZACION DEL PRODUCTO O
PRESTACION DEL SERVICIO
7.4 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
7.4.1 Proceso de adquisición de bienes y servicios
La entidad debe asegurarse de que el producto y/o servicio adquirido
cumple los requisitos especificados en los pliegos de
condiciones, términos de referencia o en las disposiciones
aplicables. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y
al producto y/o servicio adquirido debe depender de su impacto
sobre
La realización del producto y/o
prestación del servicio
El producto y/o servicio final
7. REALIZACION DEL PRODUCTO O
PRESTACION DEL SERVICIO
7.4.2 Información para la adquisición de bienes y servicios
Debe incluir, cuando sea apropiado:
7. REALIZACION DEL PRODUCTO O
PRESTACION DEL SERVICIO
a)a) Requisitos para la aprobación del
producto y/o servicio, procedimientos,
procesos y equipos
b)b) Requisitos para la calificación del
personal
c)c) Requisitos del sistema de gestión de la
calidad
7.4.3 Verificación de los
productos y/o servicios
adquiridos
La entidad debe establecer e
implementar la inspección u otras
actividades necesarias para
asegurarse de que el producto y/o
servicio adquirido cumple con lo
especificado en los pliegos de
condiciones, términos de
referencia o en las disposiciones
aplicables.
7. REALIZACION DEL PRODUCTO O
PRESTACION DEL SERVICIO
Cuando la entidad o su cliente
quieran llevar a cabo la verificación
en las instalaciones del proveedor,
la entidad debe establecer en los
pliegos de condiciones, términos
de referencia o en las
disposiciones aplicables las
especificaciones para la
verificación pretendida y el método
para la aceptación del producto y/o
servicio.
7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio
Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable:
a) La disponibilidad de informacióninformación que describa las características
del producto y/o servicio
b) La disponibilidad de instrucciones de trabajoinstrucciones de trabajo, cuando sea
necesario
c) El uso del equipo apropiado
d) La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento ydispositivos de seguimiento y
mediciónmedición
e) La implementación del seguimientoseguimiento y de la medición
f) La implementación de actividades de aceptación, entregaactividades de aceptación, entrega y
posteriores a la entrega
g) Los riesgosriesgos de mayor probabilidad
7. REALIZACION DEL PRODUCTO O
PRESTACION DEL SERVICIO
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la
prestación del servicio
Se deben establecer las disposiciones para estos procesos,
incluidos, cuando sea aplicable:
7. REALIZACION DEL PRODUCTO O
PRESTACION DEL SERVICIO
a) Los criterios definidos para la revisión y aprobación de
los procesos
b) La aprobación de equipos y calificación de los
servidores públicos y/o particulares que ejercen
funciones públicas
c) El uso de métodos y
procedimientos específicos
d) Los requisitos de los registros
e) La revalidación.
7.5.3 Identificación y trazabilidad
Cuando sea apropiado, la entidad debe identificar el
producto y/o servicio por medios adecuados, a través de toda
la realización del producto y/o prestación del servicio.
7. REALIZACION DEL PRODUCTO O
PRESTACION DEL SERVICIO
La entidad debe identificar el estado
del producto y/o servicio con respecto
a los requisitos de seguimiento y
medición.
Cuando la trazabilidad sea un
requisito, la entidad debe controlar y
registrar la identificación única del
producto y/o servicio
7.5.4 Propiedad del cliente
La entidad debe:
Cuidar los bienes que son propiedad
del cliente mientras estén bajo su control
o los esté usando
Identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son
propiedad del cliente suministrados para su utilización o
incorporación dentro del producto y/o servicio
Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda,
deteriore o que de algún otro modo se considere inadecuado para su
uso, debe ser registrado y su estado comunicado al cliente.
7. REALIZACION DEL PRODUCTO O
PRESTACION DEL SERVICIO
7.5.5 Preservación del producto y/o servicio
La entidad debe preservar la conformidad
del producto y/o servicio durante el proceso interno y la
entrega al destino previsto.
Esta preservación debe incluir, según sea
aplicable, la identificación, manipulación, embalaje,
almacenamiento y protección.
La preservación debe aplicarse también, a
las partes constitutivas de un producto y/o servicio.
7. REALIZACION DEL PRODUCTO O
PRESTACION DEL SERVICIO
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO
Y DE MEDICIÓN
El equipo de medición debe:
Calibrarse o verificarse a intervalos
especificados
Ajustarse o reajustarse según sea necesario
Identificarse para poder determinar el
estado de calibración
Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el
resultado de la medición
Protegerse contra los daños y el deterioro durante la
manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento
7. REALIZACION DEL PRODUCTO O
PRESTACION DEL SERVICIO
8.1 GENERALIDADES
La entidad debe planificar e implementar los procesos de
seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para:
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
a) Demostrar la conformidad del
producto y/o servicio
b) Asegurarse de la conformidad del
sistema de gestión de la calidad
c) Mejorar continuamente la eficacia,
eficiencia y efectividad del sistema
de gestión de la calidad.
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
8.2.1 Satisfacción del cliente
La entidad debe realizar
El seguimiento de la información relativa a la
percepción del cliente con respecto al cumplimiento
de sus requisitos por parte de la entidad.
Deben determinarse los métodos para obtener y
utilizar dicha información.
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
8.2.2 Auditoria interna
La entidad debe llevar a cabo, a intervalos planificados,
auditorias internas para determinar si el sistema de
gestión de la calidad:
a) Es conforme con las disposiciones planificadas, con los
requisitos de esta norma y con los requisitos del sistema
de gestión de la calidad establecidos por la entidad
b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz,
eficiente y efectiva
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
La entidad debe:
Aplicar un sistema de evaluación apropiado para el
seguimiento y, cuando sea aplicable, para la medición de
los procesos del sistema de gestión de la calidad.
Facilitar el seguimiento por medio del sistema de
evaluación por parte de los clientes y las partes
interesadas, y los resultados pertinentes deben estar
disponibles y ser difundidos de manera permanente en las
páginas electrónicas, cuando se cuente con ellas.
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o
servicio
La entidad debe medir y hacer un seguimiento para
verificar que se cumplen sus requisitos.
Debe mantenerse evidencia de la conformidad con
los criterios de aceptación.
La aceptación del producto y la prestación del servicio
no deben llevarse a cabo hasta que se hayan
completado satisfactoriamente las disposiciones
planificadas
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME
Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con
el tratamiento del producto y/o servicio no conforme deben estar
definidos en un procedimiento documentado.
La entidad debe tratar los productos y/o servicios no conformes
mediante una o más de las siguientes maneras:
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
a) Definición de acciones para eliminar la no conformidad detectada
b) Autorización de su uso, aceptación bajo concesión por una
autoridad pertinente
c) Definición de acciones para impedir su uso o aplicación
originalmente previsto.
8.4 ANÁLISIS DE DATOS
Los datos deben proporcionar información sobre:
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
a) La satisfacción del cliente
b) La conformidad con los requisitos del producto y/o
servicio
c) Las características y tendencias de los procesos y de
los productos y/o servicios, incluidas las oportunidades
para llevar a cabo acciones preventivas
d) Los proveedores
8.5 MEJORA
8.5.1 Mejora continua
La entidad debe mejorar continuamente
la eficacia, eficiencia y efectividad del
sistema de gestión de la calidad mediante
el uso de la política de la calidad, los
objetivos de la calidad, los resultados de
las auditorias internas, el análisis de
datos, el sistema de evaluación para
seguimiento y medición, las acciones
correctivas y preventivas y la revisión por
la dirección.
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
8.5.2 Acción CCorrectivaorrectiva
Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los
requisitos para:
a) Revisar las no conformidades (incluidas las quejas y reclamos
de los clientes)
b) Determinar las causas de las no conformidades
c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que
las no conformidades no vuelvan a ocurrir
d) Determinar e implementar las acciones necesarias
e) Registrar los resultados de las acciones tomadas
f) Revisar las acciones correctivas tomadas.
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
8.5.3 Acción PPreventivareventiva
Debe establecerse un procedimiento documentado que
defina los requisitos para:
a) Determinar las no conformidades potenciales y sus
causas
b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la
ocurrencia de no conformidades
c) Determinar e implementar las acciones necesarias
d) Registrar los resultados de las acciones tomadas
e) Revisar las acciones preventivas tomadas.

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CALIDAD PUBLICA EN COLOMBIA

  • 1. LEY 872-2003 DECRETO 4110LEY 872-2003 DECRETO 4110 NTCGP 1000:2004NTCGP 1000:2004 ““Calidad en laCalidad en la Gestión Pública”Gestión Pública” Gerardo Domínguez GiraldoGerardo Domínguez Giraldo
  • 2. 1.2 PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD a) Enfoque hacia el cliente b) Liderazgo c) Participación activa de los servidores públicos y/o particulares d) Enfoque basado en los procesos e) Enfoque de sistema para la gestión f) Mejora continua g) Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones h) Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores de bienes o servicios i) Coordinación, cooperación y articulación j) Transparencia
  • 3. Principios del SGC 1. ORGANIZACIÓN ENFOCADA AL CLIENTE 1. ORGANIZACIÓN ENFOCADA AL CLIENTE 2. LIDERAZGO2. LIDERAZGO 3. PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL 3. PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL 4. PROCEOS4. PROCEOS 5. ENFOQUE SISTÉMICO5. ENFOQUE SISTÉMICO 6. MEJORA CONTINUA6. MEJORA CONTINUA 7. ENFOQUE EN EVIDENCIAS PARA TOMA DE DECISIONES 7. ENFOQUE EN EVIDENCIAS PARA TOMA DE DECISIONES 8. RELACIÓN DE BENEFICIO MUTUO CON PROVEEDORES 8. RELACIÓN DE BENEFICIO MUTUO CON PROVEEDORES 9. COORDINACION, COOPERACION, ARTICULACION 9. COORDINACION, COOPERACION, ARTICULACION 10. TRANSPARENCIA10. TRANSPARENCIA
  • 4. La Entidad depende de sus clientes, por lo tanto debe conocer sus necesidades presentes y futuras, satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes. ORGANIZACIÓN ENFOCADAORGANIZACIÓN ENFOCADA AL CLIENTEAL CLIENTE Calidad Efectividad Eficacia Eficiencia Entidades Calidad Efectividad Eficacia Eficiencia Entidades 1
  • 5. LIDERAZGOLIDERAZGO Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. Ellos deberán crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización. Alta Dirección Documento Registro Trazabilidad Alta Dirección Documento Registro Trazabilidad 2 Gestión documental Manual de la Calidad Política de la calidad de una Entidad Gestión documental Manual de la Calidad Política de la calidad de una Entidad
  • 6. El personal, a todos los niveles, es la esencia de la organización, y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización. PARTICIPACIÓN DEL PERSONALPARTICIPACIÓN DEL PERSONAL Autoridad Diseño y Desarrollo Responsabilidad Misión de una Entidad Autoridad Diseño y Desarrollo Responsabilidad Misión de una Entidad 3
  • 7. Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. ENFOQUE BASADO EN PROCESOSENFOQUE BASADO EN PROCESOS Ambiente de Trabajo Estructura de la entidad Adquisición de Bienes y Servicios Ambiente de Trabajo Estructura de la entidad Adquisición de Bienes y Servicios 4
  • 8. Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos. ENFOQUE DE SISTEMASENFOQUE DE SISTEMAS PARA LA GESTIÓNPARA LA GESTIÓN Cliente Procedimiento Proceso Satisfacción del cliente Cliente Procedimiento Proceso Satisfacción del cliente 5
  • 9. La mejora continua del desempeño global de la organización debe ser un objetivo permanente de esta. MEJORA CONTÍNUAMEJORA CONTÍNUA Acción correctiva Confirmación metrológica Conformidad Control de la Calidad Corrección Equipo de medición Acción correctiva Confirmación metrológica Conformidad Control de la Calidad Corrección Equipo de medición 6
  • 10. ENFOQUE BASADO EN HECHOSENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA LA TOMA DE DESICIONESPARA LA TOMA DE DESICIONES Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. 7
  • 11. Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. RELACIONES MUTUAMENTERELACIONES MUTUAMENTE BENEFICIOSAS CON EL PROVEEDORBENEFICIOSAS CON EL PROVEEDOR Enfoque basado en los procesosEnfoque basado en los procesos 8
  • 12. 4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 4.1 REQUISITOS GENERALES La entidad debe: a) Identificar los procesos que le permiten cumplir la misión que se le ha asignado. b) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos; c) Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces y eficientes; d) Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos; e) Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos; f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos, g) Identificar y diseñar, los puntos de control sobre los riesgos de mayor probabilidad de ocurrencia
  • 13. 4.2 GESTIÓN DOCUMENTAL 4.2.1 Generalidades La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir: a) Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la calidad b) Un Manual de la calidad c) Los procedimientos documentados requeridos en esta norma; d)Los documentos requeridos por la entidad para el cumplimiento de sus objetivos institucionales y que le permitan asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos e) Los registros requeridos por esta Norma 4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
  • 14. 4.2.2 Manual de la Calidad La entidad debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya: a) El alcance del sistema de gestión de la calidad, incluidos los detalles y la justificación de cualquier exclusión b) Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la calidad, o referencia a los mismos c) Una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad. 4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
  • 15. 4.2.3 Control de documentos Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para: a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables f) Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se controla su distribución g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón 4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
  • 16. 4.2.4 Control de los Registros Los registros son un tipo especial de documento, y deben controlarse de acuerdo con los siguientes requisitos: Deben establecerse y mantenerse Deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. 4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros.
  • 17. 5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN a) La comunicación a los servidores públicos y/o particulares que ejerzan funciones públicas de la entidad b) La determinación de la política de la calidad c) La seguridad de que se establecen los objetivos de la calidad d) La realización de las revisiones por la dirección e) El aseguramiento de la disponibilidad de recursos. 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
  • 18. 5.2 ENFOQUE AL CLIENTE 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente
  • 19. 5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad: Es adecuada a la misión de la entidad Es coherente con el plan de desarrollo, los planes sectoriales y de desarrollo administrativo, el sistema de control interno y los planes estratégicos establecidos Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos de sus clientes, de mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad Se comunica a todos los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas dentro de la entidad, y es entendida por ellos Se revisa para su adecuación continua 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
  • 20. 5.4 PLANIFICACIÓN 5.4.1 Objetivos de la calidad Los objetivos de la calidad deben ser mensurables y coherentes con la política de la calidad y se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la entidad. Cuando se establezcan y revisen los objetivos de calidad, se debe considerar el marco legal que lo circunscribe y los recursos financieros, humanos y operacionales con los que cuenta. 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
  • 21. 5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad La alta dirección debe asegurarse de que: a) La planificación del sistema de gestión de la calidad se realice con el fin de cumplir los requisitos generales y los objetivos de calidad 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION b) Se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se planifican e implementan cambios en este.
  • 22. 5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 5.5.1 Responsabilidad y autoridad 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la entidad.
  • 23. a) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad c) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la entidad 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 5.5.2 Representante de la dirección La alta dirección debe designar un miembro de la dirección quien, con independencia de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad que incluya:
  • 24. 5.5.3 Comunicación interna La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro de la entidad y de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
  • 25. 5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 5.6.1 Generalidades La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la entidad, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad continuas. La revisión debe realizarse por lo menos una vez al año, e incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad. 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
  • 26. 5.6.2 Información para la revisión La información de entrada para la revisión por la dirección debe incluir: • Resultados de auditorias • Retroalimentación del cliente • Desempeño de los procesos y conformidad del producto y/o servicio • Estado de las acciones correctivas y preventivas • Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la dirección • Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad • Recomendaciones para la mejora • Riesgos actualizados e identificados para la entidad. 5.6.2 Información para la revisión La información de entrada para la revisión por la dirección debe incluir: • Resultados de auditorias • Retroalimentación del cliente • Desempeño de los procesos y conformidad del producto y/o servicio • Estado de las acciones correctivas y preventivas • Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la dirección • Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad • Recomendaciones para la mejora • Riesgos actualizados e identificados para la entidad. 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
  • 27. 5.6.3 Resultados de la revisión Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con: a) La mejora de la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad y sus procesos b) La mejora del producto y/o servicio en relación con los requisitos del cliente c) Las necesidades de recursos. 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
  • 28. 6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS La entidad debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para: a) Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 6. GESTION DE LOS RECURSOS
  • 29. 6.2 TALENTO HUMANO 6.2.1 Generalidades Los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas que realicen trabajos que afecten la calidad del producto y/o servicio deben ser competentes con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas. 6. GESTION DE LOS RECURSOS
  • 30. 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación La entidad debe: a)a) Determinar la competencia necesaria de los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas o que realizan trabajos que afectan la calidad del producto y/o servicio b)b) Proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades c)c) Evaluar las acciones tomadas, en términos del impacto en la eficacia, eficiencia o efectividad d)d) Asegurarse de que los servidores públicos y/o particulares son conscientes de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, y e)e) Mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia de los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas. 6. GESTION DE LOS RECURSOS
  • 31. 6.3 INFRAESTRUCTURA La entidad debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable: Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados Equipo para los procesos, (tanto hardware como software) Servicios de apoyo (tales como transporte o comunicación) Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados Equipo para los procesos, (tanto hardware como software) Servicios de apoyo (tales como transporte o comunicación) 6. GESTION DE LOS RECURSOS
  • 32. 6.4 AMBIENTE DE TRABAJO La entidad debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio. 6. GESTION DE LOS RECURSOS
  • 33. 7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O PRESTACIÓN DEL SERVICIO La entidad debe determinar: Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto y/o servicio La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos específicos para el producto y/o servicio Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayo/prueba específicas para el producto y/o servicio, así como los criterios para la aceptación de este Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos del servicio resultante cumplen los requisitos 7. REALIZACION DEL PRODUCTO O PRESTACION DEL SERVICIO
  • 34. 7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio La entidad debe determinar: 7. REALIZACION DEL PRODUCTO O PRESTACION DEL SERVICIO a) Los requisitos especificados por el cliente, incluidos los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a esta b) Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido c) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto y/o servicio d) cualquier requisito adicional determinado por la entidad
  • 35. 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio Esta revisión debe efectuarse antes de que la entidad se comprometa a proporcionar un producto y/o servicio al cliente, y debe asegurarse de que: 7. REALIZACION DEL PRODUCTO O PRESTACION DEL SERVICIO  Están definidos los requisitos del producto y/o servicio  Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos definidos y los expresados previamente  La entidad tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.
  • 36. Se deben determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes, relativas a:  La información sobre el producto y/o servicio  Las consultas, contratos o solicitudes, incluidas las modificaciones  La retroalimentación del cliente, incluidas sus quejas, reclamos, percepciones y sugerencias  Mecanismos de participación ciudadana, según sea aplicable. 7. REALIZACION DEL PRODUCTO O PRESTACION DEL SERVICIO 7.2.3 Comunicación con el cliente
  • 37. 7.3 DISEÑO Y DESARROLLO 7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo Durante la planificación del diseño y desarrollo la entidad debe determinar: Las etapas del diseño y desarrollo La revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y desarrollo Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo 7. REALIZACION DEL PRODUCTO O PRESTACION DEL SERVICIO
  • 38. 7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 7. REALIZACION DEL PRODUCTO O PRESTACION DEL SERVICIO Estos elementos de entrada deben incluir: a)a) Los requisitos funcionales y de desempeño b)b) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables c)c) La información proveniente de diseños previos similares, cuando sea aplicable d)d) Cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo.
  • 39. 7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo Los resultados del di seño y desarrollo deben: Cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo Proporcionar información apropiada para la adquisición de bienes y servicios, la producción y la prestación del servicio Contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto y/o servicio, Especificar las características del producto y/o servicio que son esenciales para el uso seguro y correcto. 7. REALIZACION DEL PRODUCTO O PRESTACION DEL SERVICIO
  • 40. 7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo según lo planificado para: Evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir los requisitos Identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias 7. REALIZACION DEL PRODUCTO O PRESTACION DEL SERVICIO
  • 41. 7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 7. REALIZACION DEL PRODUCTO O PRESTACION DEL SERVICIO Se debe realizar la verificación, según lo planificado para asegurarse de que los resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de entrada del diseño y desarrollo. Deben mantenerse registros de los resultados de la verificación y de cualquier acción que sea necesaria
  • 42. 7.3.6 Validación del diseño y desarrollo Se debe realizar la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado, para asegurarse de que el producto y/o servicio resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto, cuando sea conocido. 7. REALIZACION DEL PRODUCTO O PRESTACION DEL SERVICIO La validación debe completarse antes de la entrega o implementación del producto y/o servicio. Deben mantenerse registros de los resultados de la validación y de cualquier acción que sea necesaria
  • 43. 7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo Los cambios del diseño y desarrollo deben identificarse y deben mantenerse registros. Los cambios deben revisarse, verificarse y validarse, según sea apropiado, y aprobarse antes de su implementación. La revisión de los cambios del diseño y desarrollo debe incluir la evaluación del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto y/o servicio ya entregado. Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión de los cambios y de cualquier acción que sea necesaria 7. REALIZACION DEL PRODUCTO O PRESTACION DEL SERVICIO
  • 44. 7.4 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 7.4.1 Proceso de adquisición de bienes y servicios La entidad debe asegurarse de que el producto y/o servicio adquirido cumple los requisitos especificados en los pliegos de condiciones, términos de referencia o en las disposiciones aplicables. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto y/o servicio adquirido debe depender de su impacto sobre La realización del producto y/o prestación del servicio El producto y/o servicio final 7. REALIZACION DEL PRODUCTO O PRESTACION DEL SERVICIO
  • 45. 7.4.2 Información para la adquisición de bienes y servicios Debe incluir, cuando sea apropiado: 7. REALIZACION DEL PRODUCTO O PRESTACION DEL SERVICIO a)a) Requisitos para la aprobación del producto y/o servicio, procedimientos, procesos y equipos b)b) Requisitos para la calificación del personal c)c) Requisitos del sistema de gestión de la calidad
  • 46. 7.4.3 Verificación de los productos y/o servicios adquiridos La entidad debe establecer e implementar la inspección u otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto y/o servicio adquirido cumple con lo especificado en los pliegos de condiciones, términos de referencia o en las disposiciones aplicables. 7. REALIZACION DEL PRODUCTO O PRESTACION DEL SERVICIO Cuando la entidad o su cliente quieran llevar a cabo la verificación en las instalaciones del proveedor, la entidad debe establecer en los pliegos de condiciones, términos de referencia o en las disposiciones aplicables las especificaciones para la verificación pretendida y el método para la aceptación del producto y/o servicio.
  • 47. 7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable: a) La disponibilidad de informacióninformación que describa las características del producto y/o servicio b) La disponibilidad de instrucciones de trabajoinstrucciones de trabajo, cuando sea necesario c) El uso del equipo apropiado d) La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento ydispositivos de seguimiento y mediciónmedición e) La implementación del seguimientoseguimiento y de la medición f) La implementación de actividades de aceptación, entregaactividades de aceptación, entrega y posteriores a la entrega g) Los riesgosriesgos de mayor probabilidad 7. REALIZACION DEL PRODUCTO O PRESTACION DEL SERVICIO
  • 48. 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio Se deben establecer las disposiciones para estos procesos, incluidos, cuando sea aplicable: 7. REALIZACION DEL PRODUCTO O PRESTACION DEL SERVICIO a) Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos b) La aprobación de equipos y calificación de los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas c) El uso de métodos y procedimientos específicos d) Los requisitos de los registros e) La revalidación.
  • 49. 7.5.3 Identificación y trazabilidad Cuando sea apropiado, la entidad debe identificar el producto y/o servicio por medios adecuados, a través de toda la realización del producto y/o prestación del servicio. 7. REALIZACION DEL PRODUCTO O PRESTACION DEL SERVICIO La entidad debe identificar el estado del producto y/o servicio con respecto a los requisitos de seguimiento y medición. Cuando la trazabilidad sea un requisito, la entidad debe controlar y registrar la identificación única del producto y/o servicio
  • 50. 7.5.4 Propiedad del cliente La entidad debe: Cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo su control o los esté usando Identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente suministrados para su utilización o incorporación dentro del producto y/o servicio Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que de algún otro modo se considere inadecuado para su uso, debe ser registrado y su estado comunicado al cliente. 7. REALIZACION DEL PRODUCTO O PRESTACION DEL SERVICIO
  • 51. 7.5.5 Preservación del producto y/o servicio La entidad debe preservar la conformidad del producto y/o servicio durante el proceso interno y la entrega al destino previsto. Esta preservación debe incluir, según sea aplicable, la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. La preservación debe aplicarse también, a las partes constitutivas de un producto y/o servicio. 7. REALIZACION DEL PRODUCTO O PRESTACION DEL SERVICIO
  • 52. 7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN El equipo de medición debe: Calibrarse o verificarse a intervalos especificados Ajustarse o reajustarse según sea necesario Identificarse para poder determinar el estado de calibración Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento 7. REALIZACION DEL PRODUCTO O PRESTACION DEL SERVICIO
  • 53. 8.1 GENERALIDADES La entidad debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: 8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA a) Demostrar la conformidad del producto y/o servicio b) Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad c) Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad.
  • 54. 8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 8.2.1 Satisfacción del cliente La entidad debe realizar El seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la entidad. Deben determinarse los métodos para obtener y utilizar dicha información. 8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
  • 55. 8.2.2 Auditoria interna La entidad debe llevar a cabo, a intervalos planificados, auditorias internas para determinar si el sistema de gestión de la calidad: a) Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de esta norma y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos por la entidad b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva 8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
  • 56. 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos La entidad debe: Aplicar un sistema de evaluación apropiado para el seguimiento y, cuando sea aplicable, para la medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad. Facilitar el seguimiento por medio del sistema de evaluación por parte de los clientes y las partes interesadas, y los resultados pertinentes deben estar disponibles y ser difundidos de manera permanente en las páginas electrónicas, cuando se cuente con ellas. 8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
  • 57. 8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio La entidad debe medir y hacer un seguimiento para verificar que se cumplen sus requisitos. Debe mantenerse evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. La aceptación del producto y la prestación del servicio no deben llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas 8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
  • 58. 8.3 CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto y/o servicio no conforme deben estar definidos en un procedimiento documentado. La entidad debe tratar los productos y/o servicios no conformes mediante una o más de las siguientes maneras: 8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA a) Definición de acciones para eliminar la no conformidad detectada b) Autorización de su uso, aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente c) Definición de acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto.
  • 59. 8.4 ANÁLISIS DE DATOS Los datos deben proporcionar información sobre: 8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA a) La satisfacción del cliente b) La conformidad con los requisitos del producto y/o servicio c) Las características y tendencias de los procesos y de los productos y/o servicios, incluidas las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas d) Los proveedores
  • 60. 8.5 MEJORA 8.5.1 Mejora continua La entidad debe mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorias internas, el análisis de datos, el sistema de evaluación para seguimiento y medición, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. 8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
  • 61. 8.5.2 Acción CCorrectivaorrectiva Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los requisitos para: a) Revisar las no conformidades (incluidas las quejas y reclamos de los clientes) b) Determinar las causas de las no conformidades c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir d) Determinar e implementar las acciones necesarias e) Registrar los resultados de las acciones tomadas f) Revisar las acciones correctivas tomadas. 8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
  • 62. 8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA 8.5.3 Acción PPreventivareventiva Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los requisitos para: a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades c) Determinar e implementar las acciones necesarias d) Registrar los resultados de las acciones tomadas e) Revisar las acciones preventivas tomadas.