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A.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE N° RIF: V196971544
VESGA OVIEDO ANDREA CAROLINA
B.- DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL
NO INDICA. N° RIF:NO INDICA.
DÉBITOS FISCALES BASE IMPONIBLE DÉBITO FISCAL
1 Ventas Internas no Gravadas 40 82.517,92
2 Ventas de Exportación 41 0
3 Ventas Internas Gravadas por Alícuota General 42 4.043.378,08 43 485.205,37
4 Ventas Internas Gravadas por Alícuota General más Alícuota Adicional 442 0 452 0
5 Ventas Internas Gravadas por Alícuota Reducida 443 0 453 0
6 Total Ventas y Débitos Fiscales para Efectos de Determinación 46 4.125.896 47 485.205,37
7 Ajustes a los Débitos Fiscales de Períodos Anteriores. Si la operación (47 +/- 48
> 0) indique el monto del ajuste, si la operación (47 +/- 48 < 0), repita con signo
negativo hasta la concurrencia del 47; y la diferencia ajústela en períodos
futuros
48 1.280
8 Certificados de Débitos Fiscales Exonerados (recibidos de entes exonerados).
Registrados en el período
80 0
9 Total Débitos Fiscales (47 +/- 48 - 80) 49 486.485,37
CRÉDITOS FISCALES BASE IMPONIBLE CRÉDITO FISCAL
10 Compras no Gravadas y/o sin Derecho a Crédito Fiscal 30 697.413,50
11 Importaciones Gravadas por Alícuota General 31 0 32 0
12 Importaciones Gravadas por Alícuota General más Alícuota Adicional 312 0 322 0
13 Importaciones Gravadas por Alícuota Reducida 313 0 323 0
14 Compras Internas Gravadas por Alícuota General 33 1.778.404,42 34 213.408,53
15 Compras Internas Gravadas por Alícuota General más Alícuota Adicional 332 0 342 0
16 Compras Internas Gravadas por Alícuota Reducida 333 313.836,08 343 25.106,88
17 Total Compras y Créditos Fiscales del Período 35 2.789.654 36 238.515,41
18 Créditos Fiscales Totalmente Deducibles 70 38.915
19 Créditos Fiscales Producto de la Aplicación del Porcentaje de Prorrata (36 - 70
x %Prorrata)
37 195.608,40
20 Total Créditos Fiscales Deducibles 71 234.523,40
21 Excedente Créditos Fiscales del Mes Anterior (ítem 60 de la declaración
anterior)
20 0
22 Reintegro Solicitado (sólo exportadores) 21 0
23 Reintegro Solicitado (sólo quien suministre bienes o presten servicios a entes
exonerados)
81 0
24 Ajustes a los Créditos Fiscales de los Períodos Anteriores. En caso de ser
negativo, el ajuste no puede ser mayor al monto resultante de la operación (71
+ 20 - 21 - 81)
38 0
25 Certificado de Débitos Fiscales Exonerados (emitidos por entes exonerados).
Registrado en el período
82 0
26 Total Créditos Fiscales (71 + 20 - 21 - 81 +/- 38 - 82) 39 234.523,40
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A.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE N° RIF: V196971544
VESGA OVIEDO ANDREA CAROLINA
B.- DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL
NO INDICA. N° RIF:NO INDICA.
AUTOLIQUIDACIÓN
27 Total Cuota Tributaria del Período. Si (49 > 39), indique la diferencia 53 251.961,97
28 Excedente de Crédito Fiscal para el Mes Siguiente. Si (39 > 49), indique la
diferencia
60 0
29 Impuesto Pagado en Declaración(es) Sustituida(s) 22
30 Retenciones Descontadas en Declaración(es) Sustituida(s) 51 0
31 Retenciones Descontadas en Exceso de Periodos Anteriores 52 0
32 Percepciones Descontadas en Declaración(es) Sustituida(s) 24 0
33 Sub-Total Impuesto a Pagar (53 - 22 - 51 + 52 - 24 > 0) 78 251.961,97
RETENCIONES IVA
34 Retenciones Acumuladas por Descontar 54 0
35 Retenciones del Período 66 0
36 Retenciones Dejadas de Descontar 59 0
37 Créditos Adquiridos por Cesiones de Retenciones 72 0
38 Recuperaciones de Retenciones Solicitadas 73 0
39 Total Retenciones 74 0
40 Retenciones del IVA Soportadas y Descontadas 55 0
41 Saldo Retenciones del IVA no Aplicado 67 0
42 Sub-Total Impuesto a Pagar (78 - 55) 56 251.961,97
PERCEPCIÓN
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45 Créditos Adquiridos por Cesiones de Percepciones 75
46 Recuperación Percepciones Solicitado 76
47 Total Percepciones 77 0
48 Percepciones en Aduanas Descontadas 58 0
49 Saldo de Percepciones en Aduanas no Aplicado 69 0
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  • 1. FORMA 99030 DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO N° Certificado. PERÍODO DE IMPOSICIÓN MES AÑO 02 2018 SI ESTA ES UNA DECLARACIÓN SUSTITUTIVA, N°. FECHA FECHA 18/03/2018 A.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE N° RIF: V196971544 VESGA OVIEDO ANDREA CAROLINA B.- DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL NO INDICA. N° RIF:NO INDICA. DÉBITOS FISCALES BASE IMPONIBLE DÉBITO FISCAL 1 Ventas Internas no Gravadas 40 82.517,92 2 Ventas de Exportación 41 0 3 Ventas Internas Gravadas por Alícuota General 42 4.043.378,08 43 485.205,37 4 Ventas Internas Gravadas por Alícuota General más Alícuota Adicional 442 0 452 0 5 Ventas Internas Gravadas por Alícuota Reducida 443 0 453 0 6 Total Ventas y Débitos Fiscales para Efectos de Determinación 46 4.125.896 47 485.205,37 7 Ajustes a los Débitos Fiscales de Períodos Anteriores. Si la operación (47 +/- 48 > 0) indique el monto del ajuste, si la operación (47 +/- 48 < 0), repita con signo negativo hasta la concurrencia del 47; y la diferencia ajústela en períodos futuros 48 1.280 8 Certificados de Débitos Fiscales Exonerados (recibidos de entes exonerados). Registrados en el período 80 0 9 Total Débitos Fiscales (47 +/- 48 - 80) 49 486.485,37 CRÉDITOS FISCALES BASE IMPONIBLE CRÉDITO FISCAL 10 Compras no Gravadas y/o sin Derecho a Crédito Fiscal 30 697.413,50 11 Importaciones Gravadas por Alícuota General 31 0 32 0 12 Importaciones Gravadas por Alícuota General más Alícuota Adicional 312 0 322 0 13 Importaciones Gravadas por Alícuota Reducida 313 0 323 0 14 Compras Internas Gravadas por Alícuota General 33 1.778.404,42 34 213.408,53 15 Compras Internas Gravadas por Alícuota General más Alícuota Adicional 332 0 342 0 16 Compras Internas Gravadas por Alícuota Reducida 333 313.836,08 343 25.106,88 17 Total Compras y Créditos Fiscales del Período 35 2.789.654 36 238.515,41 18 Créditos Fiscales Totalmente Deducibles 70 38.915 19 Créditos Fiscales Producto de la Aplicación del Porcentaje de Prorrata (36 - 70 x %Prorrata) 37 195.608,40 20 Total Créditos Fiscales Deducibles 71 234.523,40 21 Excedente Créditos Fiscales del Mes Anterior (ítem 60 de la declaración anterior) 20 0 22 Reintegro Solicitado (sólo exportadores) 21 0 23 Reintegro Solicitado (sólo quien suministre bienes o presten servicios a entes exonerados) 81 0 24 Ajustes a los Créditos Fiscales de los Períodos Anteriores. En caso de ser negativo, el ajuste no puede ser mayor al monto resultante de la operación (71 + 20 - 21 - 81) 38 0 25 Certificado de Débitos Fiscales Exonerados (emitidos por entes exonerados). Registrado en el período 82 0 26 Total Créditos Fiscales (71 + 20 - 21 - 81 +/- 38 - 82) 39 234.523,40
  • 2. FORMA 99030 DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO N° Certificado. PERÍODO DE IMPOSICIÓN MES AÑO 02 2018 SI ESTA ES UNA DECLARACIÓN SUSTITUTIVA, N°. FECHA FECHA 18/03/2018 A.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE N° RIF: V196971544 VESGA OVIEDO ANDREA CAROLINA B.- DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL NO INDICA. N° RIF:NO INDICA. AUTOLIQUIDACIÓN 27 Total Cuota Tributaria del Período. Si (49 > 39), indique la diferencia 53 251.961,97 28 Excedente de Crédito Fiscal para el Mes Siguiente. Si (39 > 49), indique la diferencia 60 0 29 Impuesto Pagado en Declaración(es) Sustituida(s) 22 30 Retenciones Descontadas en Declaración(es) Sustituida(s) 51 0 31 Retenciones Descontadas en Exceso de Periodos Anteriores 52 0 32 Percepciones Descontadas en Declaración(es) Sustituida(s) 24 0 33 Sub-Total Impuesto a Pagar (53 - 22 - 51 + 52 - 24 > 0) 78 251.961,97 RETENCIONES IVA 34 Retenciones Acumuladas por Descontar 54 0 35 Retenciones del Período 66 0 36 Retenciones Dejadas de Descontar 59 0 37 Créditos Adquiridos por Cesiones de Retenciones 72 0 38 Recuperaciones de Retenciones Solicitadas 73 0 39 Total Retenciones 74 0 40 Retenciones del IVA Soportadas y Descontadas 55 0 41 Saldo Retenciones del IVA no Aplicado 67 0 42 Sub-Total Impuesto a Pagar (78 - 55) 56 251.961,97 PERCEPCIÓN 43 Percepciones Acumuladas en Importaciones por Descontar 57 44 Percepciones del Período 68 45 Créditos Adquiridos por Cesiones de Percepciones 75 46 Recuperación Percepciones Solicitado 76 47 Total Percepciones 77 0 48 Percepciones en Aduanas Descontadas 58 0 49 Saldo de Percepciones en Aduanas no Aplicado 69 0 50 Total a Pagar (56 - 58) 90 251.961,97