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CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
1. NOMBRE DEL PROYECTO: “IMPLEMENTACION DE UNARED
INALAMBRICA EN LA LOCALIDAD DE CAJAMARQUILLA –
HUACHIPA”.
2. RESPONSABLES DEL PROYECTO:
MARIBEL HINOSTROZA HUAMAN
3. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO:
El CENTRO POBLADO DE HUACHIPA con una población de 22.826
habitantes y que representa 2% de la población del distrito de Lurigancho
Cosica, representaría una buena opción para implantar este proyecto , aparte
por el desarrollo que está teniendo por la agroindustria, minería y turismo,
podríamos decir que su población seria potencial por el aumento del poder
adquisitivo; en tanto a la infraestructura no cuenta con grandes edificios, por
tanto se puede considerar que para fines de transmisión de radio cumple con
los requisitos básicos que es el de visibilidad de radio para las antenas.
Para implementar una red inalámbrica en Huachipa, sería necesario montar
como mínimo dos torres de transmisión de radio. Las torres de transmisión se
pueden montar en un área de 25 metros cuadrados de manera que una azotea
grande es un lugar adecuado para montar una torre de transmisión.
La torre tendría que contar con una altura ideal de 30 metros, sin embargo es
factible también utilizar torres de cómo mínimo 15
metros de alto.
En el proceso de implementación del sistema se debe tener en
Cuenta:
- Ubicación estratégica de las torres de transmisión.
- Contar con acceso a Internet y energía eléctrica en el punto donde se
instale la torre.
- De preferencia donde se monte la torre de debería contar con una
pequeña oficina para monitoreo y almacén de equipos.
4. JUSTIFICACION DEL PROYECTO:
La implementación de la red inalámbrica, es dar una solución a la falta
accesibilidad a poblaciones donde el uso del internet aun es insipiente.
Entonces la propuesta será de proveer de internet la comunidad de Huachipa,
como una alternativa al servicio que brinda Telefónica a un precio más
económico.
Con conocimiento de que existe un mercado potencial de aproximadamente de
más de 600 usuarios interesados en adquirir el Internet inalámbrico de mejor
calidad y a bajo costo y con conocimiento de que más del 50% de estos
podrían pagar 50 soles mensuales por servicio se puede presumir que existen
más de 300 usuarios interesados para dar inicio al proyecto.
Adicionalmente existen usuarios de Internet que actualmente obtienen el
servicio de Telefónica del Perú, que con conocimiento de que existe una
opción más económica pueden optar por migrar al Internet que este proyecto
propone.
5. DESCRIPCION DEL PROYECTO:
El presente proyecto es un piloto que está basada en la instalación de
puntos de emisión de radio llamados estación base; dichos puntos
cuentan con el equipamiento necesario para enlazar clientes en coberturas
de varios Km. a la redonda.
La implementación de la red cliente necesariamente requiere la instalación
de equipos de recepción en los puntos clientes, dichos equipos deberán estar
instalados exteriormente en la casa donde se instalen y tendrán que contar con
línea de vista a la estación principial o estación base
El sistema tendrá una configuración denominada punto-multipunto donde
una estación base o estación emisora es capaz de atender a varios /clientes al
mismo tiempo dentro de su área de cobertura, e! límite máximo por equipo está
determinado por la marca, modelo del equipo, firmware y puede variar de hasta 15
km.
El sistema utilizara la tecnología wifi y el protocolo IEEE 802.11 con sus
variantes a/b/g , pues actualmente la mayoría de equipos portátiles cuentan con
accesorios compatibles con esta tecnología, de ese modo de equipos portátiles
rápidamente podrán verificar la red y solicitar el servicio, adicionalmente la
tecnología Wifi es utilizada por varios fabricantes por tanto es accesible en el Perú
utilizar equipos con tecnología Wifi.
6. OBJETIVOS DEL PROYECTO:
El objetivo de factibilidad de este proyecto, es consolidar nuestra empresa
de telecomunicaciones, como líder en las tecnologías de información y
comunicaciones, con la propuesta de instalar, proveer y administrar de
servicio de internet inalámbrico a la comunidad de Cajamarquilla y
alrededores.
7. UBICACIÓN DEL PROYECTO:
El presente proyecto esta ubicado en la jurisdicción del CENTRO
POBLADO DE SANTA MARIA DE HUACHIPA, perteneciente al distrito de
Lurigancho Chosica, específicamente la BASE DE RED se encuentra en la
zona denominada Villa Leticia de Cajamarquilla. Allí están las estaciones
de red principal y oficinas de ventas, desde donde se monitorea, enlaza y
gestiona hacia las distintas estaciones de red clientes.
La geografía de la zona es propicia para el desarrollo de la actividad de
servicio de internet, pues se encuentra en un valle aluvial, bañada por el río
Huaycoloro y de clima templado durante mayor parte del año.
8. INSTITUCION RESPONSABLE DEL PROYECTO:
Instituto de Educación Superior Tecnológica Pública “Misioneros
Monfortianos” y la empresa de Informática GrupoWlisoft S.A.
9. BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS:
DIRECTOS:
USUARIOS DEL CENTRO POBLADO DE HUACHIPA (Cajamarquilla,
Santa Cruz, La Campiña, Nievería, Los Huertos, La Capitana).
Empresas Privadas y públicas(ladrilleras, colegios, Academias, Iglesia)
INDIRECTOS:
Profesionales de la Especialidad de Computación e Informática (ingenieros,
técnicos, profesores, estudiantes)
10. METAS, RESULTADOS Y EFECTOS ESPERADOS:
METAS DEL PROYECTO:
Proveer a 600 usuarios del servicio de internet, en el primer año.
RESULTADOS DEL PROYECTO:
Factibilidad económica:
Actualmente el proveedor más grande de Internet en el país es Telefónica
del Perú, el costo del servicio de Internet es de 100 Nuevos Soles (30
USD), adicionalmente para que el servicio sea instalado se tiene que contar
con un teléfono fijo, el menor costo de un teléfono fijo se encuentra cercano
a los 15 USD. Por tanto el costo promedio de un servicio de Internet y
teléfono requerido es de 45 USD.
Basado en el análisis económico financiero se demuestra que es factible
implementar el servicio a un costo mensual de 17 USD. Lo cual es cerca
del 30% del costo del proveedor local.
Factibilidad Técnica:
 Los equipos propuestos tienen la capacidad técnica para soportar el
volumen de procesamiento de datos.
 El diseño de la red se basará en la norma IEEE 802.11b.
 Se apoyará en enlaces MAN/WAN Frame Relay o Metro Ethernet.
 Existen las tecnologías en el mercado para realizar este proyecto.
Factibilidad operativa:
Este proyecto permitirá a la comunidad Huachipa, tener el acceso libre a
Internet a través de redes inalámbricas administradas por el o los Consejos
Comunales y empresariales, desde su hogar con un computador personal.
EFECTOS DEL PROYECTO:
 La inversión requerida para el proyecto es de $33,455.68, recuperable
antes de los primeros 24 meses, considerando que el Van obtenido con
las variables mencionadas en el presente documento es de $46,690.47
USD, y el TIR anual obtenido resulta ser un negocio muy rentable.
 Por lo atractivo del negocio y las expectativas de crecimiento del
mercado se recomienda la ejecución y puesta en marcha de este
proyecto.
 Beneficio para el usuario final, en acceso a la información digital, lo que
permitirá la democratización del acceso a Internet
 Intercambio entre comunidades bien sea a través de videoconferencias u otro
medio que permita la comunicación digital
 Acceso a actividades educativas a cualquier hora y en cualquier momento ya
que la Internet permitirá a los jóvenes estudiantes o autodidactas realizar
investigaciones o documentarse sobre cualquier tema en especifico
 Intercambio de ideas y conocimientos entre los integrantes de la comunidad
mediante el uso de la Internet
11. ADMINISTRACION DEL PROYECTO:
12.
2.2. Maquinaria y Equipos
Para determinar la inversión en infraestructura y equipos de operación del proyecto
se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:
• La inversión inicial se da en el mes 1
• En los rubros gravados, se incluye el IGV
La inversión de implementación del proyecto está calculada para 200
clientes iniciales.
Inversión en equipamiento para usuarios del sistema.
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS Cantidad Costo Total
Activo Fijo
Infraestructura
Adquisición de Local $3,000.00
Equipos para Operación.
AP por Usuario 200 $58.19 $11,638.20
Antena por Usuario 200 $27.50 $5,500.00
Torre 2 $300.00 $600.00
Antena Emisora 2 $150.00 $300.00
AP Emisor 2 $200.00 $400.00
Amplificador Emisor 2 $500.00 $1,000.00
Vehículo (Motocicleta) 1 $500.00 $500.00
Muebles y Equipos de
Oficina
Computadora 1 $600.00 $600.00
Mesa y silla de Computo 1 $200.00 $200.00
Impresora 1 $300.00 $300.00
Switch de datos 1 $50.00 $50.00
TOTAL $24,088.20
Precio Descripción Unitario Cantidad Costo Total
Cantidad Máxima de usuarios por sistema
Torre Antena Emisora AP Emisor
Amplificador Emisor
100
1 1 1 1
$300
$150
$200
$500
00
00
00
00
$300.00
$150.00
$200.00
$500.00
$1,150.00
2.3. Mano de Obra Necesaria
Para la implementación de la Red Inalámbrica se emplearía profesionales técnicos
con conocimientos de redes inalámbricas.
Inversiones en Gastos Pre operativos
Los gastos operativos consideran; adicionalmente a los gastos de constitución de
la empresa; la fuerza de ventas para la promoción inicial del servicio, el
acondicionamiento del local y la capacitación del personal. El detalle es el
siguiente:
INVERSIONES EN
GASTOS
PREOPERATIVOS Cantidad Costo Total
Gastos Preoperativos
Fuerza de ventas
inicial 1 $700.00 $700.00
Acondicionamiento
de local 1 $500.00 $500.00
Capacitación
Personal 1 $312.50 $312.50
Gastos de
Constitución
Escritura Publica 1 $203.13 $203.13
Derechos
Regístrales 1 $1,164.38 $1,164.38
Licencia de
Funcionamiento 1 $86.25 $86.25
Visación e Planos
de seguridad 1 $1,859.38 $1,859.38
Tramite de Rúe 1 $0.00 $0.00
$4,825.63
Inversión en Capital de Trabajo
Se considera el capital de trabajo requerido para el primer mes de operación. Al
respecto, tenemos los siguientes costos del primer mes considerados dentro del
capital de trabajo (en los rubros gravados, se incluye el IGV). Costos relacionados
con la implementación de equipos por nuevo cliente:
Descripción Precio Unitario Cantidad Costo Total
Costos Directos
Cableado Eléctrico $2.00 1 $2.00
Cableado de Datos $2.00 1 $2.00
Mano de Obra Directa
Horas Hombre
Instalación $2.00 2 $4.00
Gastos de Venta
Bonificación por Ventas $2.00 1 $2.00
Costos Indirectos del
Servicio
Transporte $1.00 1 $1.00
Combustible $1.00 1 $1.00
Comunicaciones $1.00 1 $1.00
$13.00
Costos relacionados con el soporte mensual por cada cliente.
Descripción Precio Unitario Cantidad Costo Total
Mano de Obra Directa
Horas Hombre Soporte Costos
Indirectos del Servicio
Transporte Comunicaciones
$1.00 1
$1.00 $1.00
1
1
$1.00
$1.00
$1.00
$3.00
Otros gastos de operación.- En este rubro es importante considerar que por
cada 40 usuarios es necesario contratar un servicio de Internet.
Descripción Precio Unitario Cantidad Costo Total
Energía para
Torres $10.00 2 $20.00
Internet
Contratado $156.25 5 $781.25
Setde
Herramientas
Anual $16.67 12 $200.00
Mantenimiento
Mensual de
Vehículo $7.00 1 $7.00
$1,008.25
Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, la inversión en capital de trabajo es
la siguiente:
INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO
Costo de implementación de
equipos iniciales 200 $13.00 $2,600.00
Costo de Servicio de Soporte
Primer Mes 200 $3.00 $600.00
Energía para Torres 2 $10.00 $20.00
Internet Contratado 5 $156.25 $781.25
Set de Herramientas
Mensual 12 $16.67 $200.00
Mantenimiento Mensual de
Vehículo 1 $7.00 $7.00
$4,208.25
Se consideran los gastos administrativos para el primer mes de operaciones.
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
PRIMER MES
Gastos de Administración
Energía 1 $20.00 $20.00
Sueldo del administrador (incluye
beneficios) 1 $121.60 $121.60
Servicios de Contabilidad 1 $31.00 $31.00
Accesoria Legal 1 $31.00 $31.00
Útiles de Escritorio 1 $30.00 $30.00
Otros 1 $100.00 $100.00
$333.60
Resumen de Inversión Inicial
La inversión inicial total para el proyecto, calculada en base a los rubros detallados
en los puntos anteriores de este capítulo, se muestra en la siguiente tabla:
DESCRIPCIÓN MONTO US$
ACTIVOS FIJOS
GASTOS PREOPERATIVOS
COSTOS INDIRECTOS
CAPITAL DE TRABAJO
$24,088.20
$4,825.63
$333.60
$4,208.25
OTROS $0.00
INVERSIÓN TOTAL $33,455.68
Inversiones Mensuales
El proyecto contempla un crecimiento mensual de 20 clientes mensuales. Dado
que por cada cliente nuevo se requiere una inversión en implementación de
equipos; se proyectan inversiones mensuales que se muestran en las siguientes
tablas durante los primeros 36 meses:
ANEXO : EXCEL PESTAÑAINVERSIONES
CAPITULO III
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
3.1. Estructura Orgánica:
Confeccione su organigrama
CAPITULO IV
ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
4.1. Financiamiento:
El financiamiento podrá realizarse con cualquier institución bancaria.
- Moneda: Dólares
- Plazos: 3 años
- Tasas de interés 15% anual
4.2. Estados Financieros:
4.2.1. Ingresos.
Los ingresos están basados en el servicio de internet cuyo costo sería de 17 USD
por mes (Incluido IGV), las proyecciones para las ventas están en las siguientes
tablas:
Se puede apreciar que los ingresos estarían basados en el servicio en si y la
instalación de las antenas para el internet:
PROYECCION DE VENTAS PARA EL PRIMER AÑO
PROYECCIÓN DE
VENTAS
Mesl Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Num Acumulado
de Clientes
200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420
Num altas nuevas
en el mes
200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Valor de Venta
Unitario
Instalación
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Valor de Venta
Unitario Servicio
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
VENTAS USD 10,400.00 4,440.00 4,780.00 5,120.00 5,460.00 5,800.00 6,140.00 6,480.00 6,820.00 7,160.00 7,500.00 7,840.00
VALOR DE VENTA
TOTAL
INSTALACIÓN
7,000.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00
VALOR DE VENTA
TOTAL SERVICIO
3,400.00 3,740.00 4,080.00 4,420.00 4,760.00 5,100.00 5,440.00 5,780.00 6,120.00 6,460.00 6,800.00 7,140.00
IGV
18.00%
1,976.00 843.60 908.20 972.80 1,037.40 1,102.00 1,166.60 1,231.20 1,295.80 1,360.40 1,425.00 1,489.60
PRECIO DE
VENTA TOTAL
12,376.00 5,283.60 5,688.20 6,092.80 6,497.40 6,902.00 7,306.60 7,711.20 8,115.80 8,520.40 8,925.00 9,329.60
PROYECCION DE VENTAS PARA EL SEGUNDO AÑO
PROYECCIÓN
DE VENTAS
Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 2
Número
Acumulado
de Clientes
Número de
440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640
clientes
nuevos en el
mes
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Valor de
Venta Unitario
Instalación
Valor de
35.00 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Venta Unitario
Servicio
17.00 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
VENTAS US$ 8,180.00 8,520.00 8,860.00 9,200.00 9,540.00 9,880.00 10,220.00 10,560.00 10,900.00 11,240.00 11,580.00 11,92
VALOR DE
VENTA
TOTAL
INSTALACIÓN
700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 70
VALOR DE
VENTA
TOTAL
SERVICIO
7,480.00 7,820.00 8,160.00 8,500.00 8,840.00 9,180.00 9,520.00 9,860.00 10,200.00 10,540.00 10,880.00 11,22
IGV
18.00%
1,554.20 1,618.80 1,683.40 1,748.00 1,812.60 1,877.20 1,941.80 2,006.40 2,071.00 2,135.60 2,200.20 2,26
PRECIO DE
VENTA
TOTAL
9,734.20 10,138.80 10,543.40 10,948.00 11,352.60 11,757.20 12,161.80 12,566.40 12,971.00 13,375.60 13,780.20 14,18
PROYECCION DE VENTAS PARA EL TERCER AÑO
Número
Acumulado
d« Clientes
680 700 720 740 760 780 800 820 840 860 880
Número de
clientes
nuevos en el
mes
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Valor de
Venta Unitario
Instalación
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Valor de
Venta Unitario
Servicio
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
VENTAS US$ 12,260.00 12,600.00 12,940.00 13,280.00 13,620.00 13,960.00 14,300.00 14,640.00 14,980.00 15,320.00 15,660.00 16,0
VALOR DE
VENTA
TOTAL
INSTALACIÓN
700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 7
VALOR DE
VENTA
TOTAL
SERVICIO
11,560.00 11,900.00 12,240.00 12,580.00 12,920.00 13,260.00 13,600.00 13,940.00 14,280.00 14,620.00 14,960.00 15,3
IGV
19.00%
2,329.40 2,394.00 2,458.60 2,523.20 2,587.80 2,652.40 2,717.00 2,781.60 2,846.20 2,910.80 2,975.40 3,0
PRECIO DE
VENTA
TOTAL
14,589.40 14,994.00 15,398.60 15,803.20 16,207.80 16,612.40 17,017.00 17,421.60 17,826.20 18,230.80 18,635.40 19,0
FLUJO DE CAJA PRIMER AÑO
FLUJO DE CAJA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INGRESO POR
VENTAS
8,330 4,879 5,284 5,688 6,093 6,497 6,902 7,307 7,711 8,116 8,520 8,925
Instalación INC 8,330 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833
Servicio INC 0 4,046 4,451 4,855 5,260 5,664 6,069 6,474 6,878 7,283 7,687 8,092
EGRESOS POR
COSTOS
OPERATIVOS
Costo del
Servicio
-4,359 -3,620 -2,737 -2,961 -3,116 -3,402 -3,797 -4,350 -4,501 -4,820 -4,971 -5,116
Costo de
implementaclón
de equipos
Cableado Eléctrico 399.99 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
Cableado de Datos 399.99 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
Hrs Hombre
Instalación (no
gravado IGV)
800.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
Transporte 200.00 20.00 20.00 19.77 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Combustible 200.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Comunicaciones 200.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Costo de Servicio
de Soporte
Horas Hombre
Soporte (no
gravado IGV)
200.00 220,00 240.00 260.00 280.00 300.00 320.00 340.00 360.00 380.00 400.00 420.00
Transporte 200.00 220.00 240.00 260.00 280.00 300.00 320.00 339.99 360.00 380.00 399.99 420.00
Comunicaciones 200.00 220.00 240.00 260.00 280.00 300.00 320.00 339.99 360.00 380.00 399.99 420.00
Energía para
Torres
20.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 50.00
Internet Contratado 781.25 937.51 937.51 1093.75 1093.75 1250.00 1250.00 1406.25 1406.25 1562.51 1562.51 1718.75
Set de
Herramientas
Mensual
16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67
Mantenimiento
Mensual de
Vehículo
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
Gastos de Ventas
Bonificación
porVentas (no
gravado IGV)
400.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
Gastos de
Administración
Energía 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Sueldo del
administrador
(incluye beneficios)
121.60 121.60 121.60 121.60 121.60 121.60 121.60 121.60 121.60 121.60 121.60 121.60
Servicios de
Contabilidad
31.00 31.00 31.00 31 .00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00
Asesoría Legal 31.00 31.00 31.00 31 .00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00
Útiles de Escritorio 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Otros 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Saldo a Pagar por
IGV
0 0 0 0 0 0 291.56 568 626.21 659.48 717.69 565.75
Participaciones
Trabajadores
Impuesto a la
Renta
1,595.00 432.00 502.00 535.00 605.00 638.00 698.00 731.00 801.00 834.00 904.00
FLUJO DE
EFECTIVO DE
LAS
OPERACIONES
3,971 1,259 2,547 2,727 2,977 3,095 3,105 2,957 3,210 3,296 3,549 3,809
FLUJO DE
EFECTIVO TOTAL
DE LA
INVERSIÓN
-
33,455
-2,864 -1,714 -1,714 -1,714 -1,714 -2,864 -1,714 -1,714 -1,714 -1,714 -2,864
FLUJO
ECONÓMICO DEL
PROVECTO
-
29,484
-1,605 833 1,014 1,263 1,381 241 1,243 1,497 1,582 1,835 945
FINANCIAMIENTO
COH COSTO
EXPLÍCITO
Préstamo (al inicio
del periodo 1)
0
Pago cuota
mensual
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUJO
FINANCIERO DEL
PROVECTO
-
29,484
-1,605 833 1,014 1,263 1,381 241 1,243 1,497 1,582 1,835 945
FLUJO DE CAJA SEGUNDO AÑO
FLUJO DE CAJA 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
INGRESO POR
VENTAS
9,329.60 9,734.20 10,138.80 10,543.40 10,948.00 11,352.60 11,757.20 12,161.80 12,566.40 12,971.00 13,375.60 13,
Instalación 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00
Servicio 8,496.60 8,901.20 9,305.80 9,710.40 10,115.00 10,519.60 10,924.20 11,328.80 11,733.40 12,138.00 12,542.60 12,
EGRESOS POR
COSTOS
OPERATIVOS
Costo del
Servicio
-
5,440.51
-
5,874.60
-7,639.62 -6,345.23 -6,320.99 -6,814.27 -6,965.75 -7,285.08 -7,436.15 -7,580.57 -7,905.21 -8,
Costo de
¡mplementaclón
de equipos
Cableado
Eléctrico
40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
Cableado de
Datos
40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
Horas Hombre
Instalación (no
gravado IGV)
80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
Transporte 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Combustible 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Comunicaciones 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Costo de Servicio
de Soporte
0.00
Horas Hombre
Soporte (no
gravado IGV)
440.00 460.00 480.00 500.00 520.00 540.00 560.00 580.00 600.00 620.00 640.00
Transporte 440.00 459.99 480.00 500.00 519.99 540.00 560.00 579.99 600.00 620.00 640.01
Comunicaciones 440.00 459.99 480.00 500.00 519.99 540.00 560.00 579.99 600.00 620.00 640.01
Energía para
Torres
50.00 50.00 50.00 50.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 70.00 70.00
Internet
Contratado
1,718.75 1,875.00 1,875.00 2,031.25 2,031.25 2,187.51 2,187.70 2,343.75 2,343.75 2,500.00 2,500.00 2,
Set de
Herramientas
Mensual
16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67
Mantenimiento
Mensual de
Vehículo
6.90 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
Gastos de
Ventas
Bonificación por
Ventas (no
gravado IOV)
40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
Gastos de
Administración
Energía 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Sueldo del
administrador
(Incluye
beneficios)
121.60 121.60 121.60 121.60 121.60 121.60 121.60 121.60 121.60 121.60 121.60
Servicios de
Contabilidad
31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00
Asesoría Legal 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00
Útiles de Escritorio 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Otros 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Saldo a Pagar
por IGV
807.57 840.84 899.05 932.32 805.32 1,022.20 1,080.42 1,113.60 1,171.89 1,019.95 1,261.78 1,
Participaciones
Trabajadores
1,614.02
Impuesto a la
Renta
927.00 1,111.50 1,144.28 1,214.39 1,247.16 1,307.30 1,340.36 1,410.47 1,443.24 1,513.35 1,536.15 1,
FLUJO DE
EFECTIVO DE
LAS
OPERACIONES
3,889.09 3,859.60 2,499.18 4,198.17 4,627.01 4,538.33 4,791.45 4,876.72 5,130.25 5,390.43 5,470.39 5,
FLUJO DE
EFECTIVO
TOTAL DE LA
INVERSIÓN
-
1,713.80
-
1,713.80
-1,713.80 -1,713.80 -2,863.80 -1,713.80 -1,713.80 -1,713.80 -1,713.80 -2,863.80 -1,713.80 -1,
FLUJO
ECONÓMICO
DEL PROYECTO
2,175.29 2,145.80 785.38 2,484.37 1,763.21 2,824.53 3,077.65 3,162.92 3,416.45 2,526.63 3,756.59 3,
FINANCIAMENTO
CON COSTO
EXPLÍCITO
Préstamo (al Inicio
del periodo 1)
Pago cuota
mensual
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLUJO
FINANCIERO
DEL PROYECTO
2,175.29 2,145.80 785.38 2,484.37 1,763.21 2,824.53 3,077.65 3,162.92 3,416.45 2,526.63 3,756.59 3,
FLUJO DE CAJA TERCER AÑO
FLUJO DE CAJA 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
INGRESO POR
VENTAS
14,184.80 14,589.40 14,994.00 15,398.60 15,803.20 16,207.80 16,612.40 17,017.00 17,421.60 17,826.20 18,230.80 1
Instalación 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833
Sen/icio 13,352 13,756 14,161 14,566 14,970 15,375 15,779 16,184 16,589 16,993 17,398
EGRESOS POR
COSTOS
OPERATIVOS
Costo del
Servicio
-8,376.00 -8,695.86 -
11,569.03
-9,164.95 -9,315.96 -9,635.68 -9,786.70 -9,931.22 -
10,255.78
-
10,573.90
-
10,726.95 1
Costo de
implementación
de equipos
Cableado Eléctrico 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
Cableado de
Datos
40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
Horas Hombre
Instalación (no
gravado IGV)
80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
Transporte 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Combustible 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Comunicaciones 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Costo de Servicio
de Soporte
Horas Hombre
Soporte (no
gravado IGV)
680.00 700.00 720.00 740.00 760.00 780.00 800.00 820.00 840.00 860.00 880.00
Transporte 680.00 700.01 720.00 740.00 760.01 780.00 800.00 820.01 840.00 859.18 880.01
Comunicaciones 680.00 700.01 720.00 740.00 760.01 780.00 800.00 820.01 840.00 859.18 880.01
Energía para
Torres
70.00 70.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 90.00 90.00 90.00 90.00
Internet
Contratado
2,656.25 2,812.51 2,812.51 2,968.75 2,968.75 3,125.00 3,125.00 3,281.25 3,281.25 3,437.51 3,437.51
Set de
Herramientas
Mensual
16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67
Mantenimiento
Mensual de
Vehículo
6.90 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
Gastos de Ventas
Bonificación por
Ventas (no
gravado IGV)
40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
Gastos de
Administración
Energía 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Sueldo del
administrador
(Incluye
beneficios)
121.60 121.60 121.60 121.60 121.60 121.60 121.60 121.60 121.60 121.60 121.60
Servicios de
Contabilidad
31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00
Asesoría Legal 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00
Útiles de Escritorio 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Otros 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Saldo a Pagar por
IGV
1,353.26 1,386.52 1,259.53 1,476.41 1,534.62 1,567.89 1,626.10 1,474.15 1,715.98 1,749.25 1,807.46
Participaciones
Trabajadores
2,897.39
Impuesto a la
Renta
1,639.32 1,709.56 1,742.33 1,802.51 1,835.30 1,905.52 1,938.32 2,008.54 2,031.29 2,101.51 2,134.70
FLUJO DE
EFECTIVO DE
LAS
OPERACIONES
5,809 5,894 3,425 6,234 6,487 6,572 6,826 7,086 7,166 7,252 7,504
FLUJO DE
EFECTIVO
TOTAL DE LA
INVERSIÓN
-1,714 -1,714 -2,864 -1,714 -1,714 -1,714 -1,714 -2,864 -1,714 -1,714 -1,714
FLUJO
ECONÓMICO DEL
PROYECTO
4,095 4,180 561 4,520 4,773 4,858 5,112 4,222 5,452 5,539 5,790
FINANCIAMIENTO
CON COSTO
EXPLÍCITO
Préstamo (al inicio
del periodo 1)
Pago cuota
mensual
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLUJO
FINANCIERO DEL
PROYECTO
4,095.00 4,179.74 561.17 4,519.85 4,773.44 4,858.32 5,111.90 4,221.98 5,452.02 5,538.50 5,790.05 1
CONCLUSIONES
Acerca del Proyecto:
La inversión requerida para el proyecto es de $33,455.68, recuperable antes de los
primeros 24 meses, considerando que el Van obtenido con las variables
mencionadas en el presente documento es de $46,690.47 USD, y el TIR anual
obtenido resulta ser un negocio muy rentable.
Por lo atractivo del negocio y las expectativas de crecimiento del mercado se
recomienda la ejecución y puesta en marcha de este proyecto.
Acerca de la factibilidad económica a bajo costo mensual del servicio.
Actualmente el proveedor más grande de Internet en el país es Telefónica del
Perú, el costo del servicio de Internet es de 100 Nuevos Soles (30 USD),
adicionalmente para que el servicio sea instalado se tiene que contar con un
teléfono fijo, el menor costo de un teléfono fijo se encuentra cercano a los 15 USD.
Por tanto el costo promedio de un servicio de Internet y teléfono requerido es de
45 USD.
Basado en el análisis económico financiero se demuestra que es factible
implementar el servicio a un costo mensual de 17 USD. Lo cual es cerca del 30%
del costo del proveedor local.
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Implementación red inalámbrica Huachipa

  • 1. CAPITULO I ASPECTOS GENERALES 1. NOMBRE DEL PROYECTO: “IMPLEMENTACION DE UNARED INALAMBRICA EN LA LOCALIDAD DE CAJAMARQUILLA – HUACHIPA”. 2. RESPONSABLES DEL PROYECTO: MARIBEL HINOSTROZA HUAMAN 3. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO: El CENTRO POBLADO DE HUACHIPA con una población de 22.826 habitantes y que representa 2% de la población del distrito de Lurigancho Cosica, representaría una buena opción para implantar este proyecto , aparte por el desarrollo que está teniendo por la agroindustria, minería y turismo, podríamos decir que su población seria potencial por el aumento del poder adquisitivo; en tanto a la infraestructura no cuenta con grandes edificios, por tanto se puede considerar que para fines de transmisión de radio cumple con los requisitos básicos que es el de visibilidad de radio para las antenas. Para implementar una red inalámbrica en Huachipa, sería necesario montar como mínimo dos torres de transmisión de radio. Las torres de transmisión se pueden montar en un área de 25 metros cuadrados de manera que una azotea grande es un lugar adecuado para montar una torre de transmisión. La torre tendría que contar con una altura ideal de 30 metros, sin embargo es factible también utilizar torres de cómo mínimo 15 metros de alto. En el proceso de implementación del sistema se debe tener en Cuenta: - Ubicación estratégica de las torres de transmisión. - Contar con acceso a Internet y energía eléctrica en el punto donde se instale la torre.
  • 2. - De preferencia donde se monte la torre de debería contar con una pequeña oficina para monitoreo y almacén de equipos. 4. JUSTIFICACION DEL PROYECTO: La implementación de la red inalámbrica, es dar una solución a la falta accesibilidad a poblaciones donde el uso del internet aun es insipiente. Entonces la propuesta será de proveer de internet la comunidad de Huachipa, como una alternativa al servicio que brinda Telefónica a un precio más económico. Con conocimiento de que existe un mercado potencial de aproximadamente de más de 600 usuarios interesados en adquirir el Internet inalámbrico de mejor calidad y a bajo costo y con conocimiento de que más del 50% de estos podrían pagar 50 soles mensuales por servicio se puede presumir que existen más de 300 usuarios interesados para dar inicio al proyecto. Adicionalmente existen usuarios de Internet que actualmente obtienen el servicio de Telefónica del Perú, que con conocimiento de que existe una opción más económica pueden optar por migrar al Internet que este proyecto propone. 5. DESCRIPCION DEL PROYECTO: El presente proyecto es un piloto que está basada en la instalación de puntos de emisión de radio llamados estación base; dichos puntos cuentan con el equipamiento necesario para enlazar clientes en coberturas de varios Km. a la redonda. La implementación de la red cliente necesariamente requiere la instalación de equipos de recepción en los puntos clientes, dichos equipos deberán estar instalados exteriormente en la casa donde se instalen y tendrán que contar con línea de vista a la estación principial o estación base
  • 3. El sistema tendrá una configuración denominada punto-multipunto donde una estación base o estación emisora es capaz de atender a varios /clientes al mismo tiempo dentro de su área de cobertura, e! límite máximo por equipo está determinado por la marca, modelo del equipo, firmware y puede variar de hasta 15 km. El sistema utilizara la tecnología wifi y el protocolo IEEE 802.11 con sus variantes a/b/g , pues actualmente la mayoría de equipos portátiles cuentan con accesorios compatibles con esta tecnología, de ese modo de equipos portátiles rápidamente podrán verificar la red y solicitar el servicio, adicionalmente la tecnología Wifi es utilizada por varios fabricantes por tanto es accesible en el Perú utilizar equipos con tecnología Wifi. 6. OBJETIVOS DEL PROYECTO: El objetivo de factibilidad de este proyecto, es consolidar nuestra empresa de telecomunicaciones, como líder en las tecnologías de información y comunicaciones, con la propuesta de instalar, proveer y administrar de
  • 4. servicio de internet inalámbrico a la comunidad de Cajamarquilla y alrededores. 7. UBICACIÓN DEL PROYECTO: El presente proyecto esta ubicado en la jurisdicción del CENTRO POBLADO DE SANTA MARIA DE HUACHIPA, perteneciente al distrito de Lurigancho Chosica, específicamente la BASE DE RED se encuentra en la zona denominada Villa Leticia de Cajamarquilla. Allí están las estaciones de red principal y oficinas de ventas, desde donde se monitorea, enlaza y gestiona hacia las distintas estaciones de red clientes. La geografía de la zona es propicia para el desarrollo de la actividad de servicio de internet, pues se encuentra en un valle aluvial, bañada por el río Huaycoloro y de clima templado durante mayor parte del año. 8. INSTITUCION RESPONSABLE DEL PROYECTO: Instituto de Educación Superior Tecnológica Pública “Misioneros Monfortianos” y la empresa de Informática GrupoWlisoft S.A. 9. BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS: DIRECTOS: USUARIOS DEL CENTRO POBLADO DE HUACHIPA (Cajamarquilla, Santa Cruz, La Campiña, Nievería, Los Huertos, La Capitana). Empresas Privadas y públicas(ladrilleras, colegios, Academias, Iglesia) INDIRECTOS: Profesionales de la Especialidad de Computación e Informática (ingenieros, técnicos, profesores, estudiantes) 10. METAS, RESULTADOS Y EFECTOS ESPERADOS: METAS DEL PROYECTO: Proveer a 600 usuarios del servicio de internet, en el primer año. RESULTADOS DEL PROYECTO: Factibilidad económica:
  • 5. Actualmente el proveedor más grande de Internet en el país es Telefónica del Perú, el costo del servicio de Internet es de 100 Nuevos Soles (30 USD), adicionalmente para que el servicio sea instalado se tiene que contar con un teléfono fijo, el menor costo de un teléfono fijo se encuentra cercano a los 15 USD. Por tanto el costo promedio de un servicio de Internet y teléfono requerido es de 45 USD. Basado en el análisis económico financiero se demuestra que es factible implementar el servicio a un costo mensual de 17 USD. Lo cual es cerca del 30% del costo del proveedor local. Factibilidad Técnica:  Los equipos propuestos tienen la capacidad técnica para soportar el volumen de procesamiento de datos.  El diseño de la red se basará en la norma IEEE 802.11b.  Se apoyará en enlaces MAN/WAN Frame Relay o Metro Ethernet.  Existen las tecnologías en el mercado para realizar este proyecto. Factibilidad operativa: Este proyecto permitirá a la comunidad Huachipa, tener el acceso libre a Internet a través de redes inalámbricas administradas por el o los Consejos Comunales y empresariales, desde su hogar con un computador personal. EFECTOS DEL PROYECTO:  La inversión requerida para el proyecto es de $33,455.68, recuperable antes de los primeros 24 meses, considerando que el Van obtenido con las variables mencionadas en el presente documento es de $46,690.47 USD, y el TIR anual obtenido resulta ser un negocio muy rentable.  Por lo atractivo del negocio y las expectativas de crecimiento del mercado se recomienda la ejecución y puesta en marcha de este proyecto.  Beneficio para el usuario final, en acceso a la información digital, lo que permitirá la democratización del acceso a Internet  Intercambio entre comunidades bien sea a través de videoconferencias u otro medio que permita la comunicación digital
  • 6.  Acceso a actividades educativas a cualquier hora y en cualquier momento ya que la Internet permitirá a los jóvenes estudiantes o autodidactas realizar investigaciones o documentarse sobre cualquier tema en especifico  Intercambio de ideas y conocimientos entre los integrantes de la comunidad mediante el uso de la Internet
  • 7. 11. ADMINISTRACION DEL PROYECTO: 12. 2.2. Maquinaria y Equipos Para determinar la inversión en infraestructura y equipos de operación del proyecto se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: • La inversión inicial se da en el mes 1 • En los rubros gravados, se incluye el IGV La inversión de implementación del proyecto está calculada para 200 clientes iniciales. Inversión en equipamiento para usuarios del sistema. INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS Cantidad Costo Total Activo Fijo Infraestructura Adquisición de Local $3,000.00 Equipos para Operación. AP por Usuario 200 $58.19 $11,638.20 Antena por Usuario 200 $27.50 $5,500.00 Torre 2 $300.00 $600.00 Antena Emisora 2 $150.00 $300.00 AP Emisor 2 $200.00 $400.00 Amplificador Emisor 2 $500.00 $1,000.00 Vehículo (Motocicleta) 1 $500.00 $500.00 Muebles y Equipos de Oficina Computadora 1 $600.00 $600.00 Mesa y silla de Computo 1 $200.00 $200.00 Impresora 1 $300.00 $300.00 Switch de datos 1 $50.00 $50.00
  • 8. TOTAL $24,088.20 Precio Descripción Unitario Cantidad Costo Total Cantidad Máxima de usuarios por sistema Torre Antena Emisora AP Emisor Amplificador Emisor 100 1 1 1 1 $300 $150 $200 $500 00 00 00 00 $300.00 $150.00 $200.00 $500.00 $1,150.00 2.3. Mano de Obra Necesaria Para la implementación de la Red Inalámbrica se emplearía profesionales técnicos con conocimientos de redes inalámbricas. Inversiones en Gastos Pre operativos Los gastos operativos consideran; adicionalmente a los gastos de constitución de la empresa; la fuerza de ventas para la promoción inicial del servicio, el acondicionamiento del local y la capacitación del personal. El detalle es el siguiente: INVERSIONES EN GASTOS PREOPERATIVOS Cantidad Costo Total Gastos Preoperativos Fuerza de ventas inicial 1 $700.00 $700.00 Acondicionamiento de local 1 $500.00 $500.00 Capacitación Personal 1 $312.50 $312.50 Gastos de Constitución Escritura Publica 1 $203.13 $203.13 Derechos Regístrales 1 $1,164.38 $1,164.38 Licencia de Funcionamiento 1 $86.25 $86.25 Visación e Planos
  • 9. de seguridad 1 $1,859.38 $1,859.38 Tramite de Rúe 1 $0.00 $0.00 $4,825.63 Inversión en Capital de Trabajo Se considera el capital de trabajo requerido para el primer mes de operación. Al respecto, tenemos los siguientes costos del primer mes considerados dentro del capital de trabajo (en los rubros gravados, se incluye el IGV). Costos relacionados con la implementación de equipos por nuevo cliente: Descripción Precio Unitario Cantidad Costo Total Costos Directos Cableado Eléctrico $2.00 1 $2.00 Cableado de Datos $2.00 1 $2.00 Mano de Obra Directa Horas Hombre Instalación $2.00 2 $4.00 Gastos de Venta Bonificación por Ventas $2.00 1 $2.00 Costos Indirectos del Servicio Transporte $1.00 1 $1.00 Combustible $1.00 1 $1.00 Comunicaciones $1.00 1 $1.00 $13.00 Costos relacionados con el soporte mensual por cada cliente. Descripción Precio Unitario Cantidad Costo Total Mano de Obra Directa Horas Hombre Soporte Costos Indirectos del Servicio Transporte Comunicaciones $1.00 1 $1.00 $1.00 1 1 $1.00 $1.00 $1.00 $3.00 Otros gastos de operación.- En este rubro es importante considerar que por cada 40 usuarios es necesario contratar un servicio de Internet. Descripción Precio Unitario Cantidad Costo Total Energía para
  • 10. Torres $10.00 2 $20.00 Internet Contratado $156.25 5 $781.25 Setde Herramientas Anual $16.67 12 $200.00 Mantenimiento Mensual de Vehículo $7.00 1 $7.00 $1,008.25 Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, la inversión en capital de trabajo es la siguiente: INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO Costo de implementación de equipos iniciales 200 $13.00 $2,600.00 Costo de Servicio de Soporte Primer Mes 200 $3.00 $600.00 Energía para Torres 2 $10.00 $20.00 Internet Contratado 5 $156.25 $781.25 Set de Herramientas Mensual 12 $16.67 $200.00 Mantenimiento Mensual de Vehículo 1 $7.00 $7.00 $4,208.25 Se consideran los gastos administrativos para el primer mes de operaciones. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PRIMER MES Gastos de Administración Energía 1 $20.00 $20.00 Sueldo del administrador (incluye beneficios) 1 $121.60 $121.60 Servicios de Contabilidad 1 $31.00 $31.00 Accesoria Legal 1 $31.00 $31.00 Útiles de Escritorio 1 $30.00 $30.00 Otros 1 $100.00 $100.00 $333.60 Resumen de Inversión Inicial
  • 11. La inversión inicial total para el proyecto, calculada en base a los rubros detallados en los puntos anteriores de este capítulo, se muestra en la siguiente tabla: DESCRIPCIÓN MONTO US$ ACTIVOS FIJOS GASTOS PREOPERATIVOS COSTOS INDIRECTOS CAPITAL DE TRABAJO $24,088.20 $4,825.63 $333.60 $4,208.25 OTROS $0.00 INVERSIÓN TOTAL $33,455.68 Inversiones Mensuales El proyecto contempla un crecimiento mensual de 20 clientes mensuales. Dado que por cada cliente nuevo se requiere una inversión en implementación de equipos; se proyectan inversiones mensuales que se muestran en las siguientes tablas durante los primeros 36 meses: ANEXO : EXCEL PESTAÑAINVERSIONES
  • 12. CAPITULO III ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 3.1. Estructura Orgánica: Confeccione su organigrama CAPITULO IV ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 4.1. Financiamiento: El financiamiento podrá realizarse con cualquier institución bancaria. - Moneda: Dólares - Plazos: 3 años - Tasas de interés 15% anual 4.2. Estados Financieros: 4.2.1. Ingresos. Los ingresos están basados en el servicio de internet cuyo costo sería de 17 USD por mes (Incluido IGV), las proyecciones para las ventas están en las siguientes tablas: Se puede apreciar que los ingresos estarían basados en el servicio en si y la instalación de las antenas para el internet:
  • 13.
  • 14. PROYECCION DE VENTAS PARA EL PRIMER AÑO PROYECCIÓN DE VENTAS Mesl Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Num Acumulado de Clientes 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 Num altas nuevas en el mes 200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Valor de Venta Unitario Instalación 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 Valor de Venta Unitario Servicio 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 VENTAS USD 10,400.00 4,440.00 4,780.00 5,120.00 5,460.00 5,800.00 6,140.00 6,480.00 6,820.00 7,160.00 7,500.00 7,840.00 VALOR DE VENTA TOTAL INSTALACIÓN 7,000.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 VALOR DE VENTA TOTAL SERVICIO 3,400.00 3,740.00 4,080.00 4,420.00 4,760.00 5,100.00 5,440.00 5,780.00 6,120.00 6,460.00 6,800.00 7,140.00 IGV 18.00% 1,976.00 843.60 908.20 972.80 1,037.40 1,102.00 1,166.60 1,231.20 1,295.80 1,360.40 1,425.00 1,489.60 PRECIO DE VENTA TOTAL 12,376.00 5,283.60 5,688.20 6,092.80 6,497.40 6,902.00 7,306.60 7,711.20 8,115.80 8,520.40 8,925.00 9,329.60 PROYECCION DE VENTAS PARA EL SEGUNDO AÑO PROYECCIÓN DE VENTAS Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 2
  • 15. Número Acumulado de Clientes Número de 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 clientes nuevos en el mes 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Valor de Venta Unitario Instalación Valor de 35.00 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 Venta Unitario Servicio 17.00 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 VENTAS US$ 8,180.00 8,520.00 8,860.00 9,200.00 9,540.00 9,880.00 10,220.00 10,560.00 10,900.00 11,240.00 11,580.00 11,92 VALOR DE VENTA TOTAL INSTALACIÓN 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 70 VALOR DE VENTA TOTAL SERVICIO 7,480.00 7,820.00 8,160.00 8,500.00 8,840.00 9,180.00 9,520.00 9,860.00 10,200.00 10,540.00 10,880.00 11,22 IGV 18.00% 1,554.20 1,618.80 1,683.40 1,748.00 1,812.60 1,877.20 1,941.80 2,006.40 2,071.00 2,135.60 2,200.20 2,26 PRECIO DE VENTA TOTAL 9,734.20 10,138.80 10,543.40 10,948.00 11,352.60 11,757.20 12,161.80 12,566.40 12,971.00 13,375.60 13,780.20 14,18 PROYECCION DE VENTAS PARA EL TERCER AÑO
  • 16. Número Acumulado d« Clientes 680 700 720 740 760 780 800 820 840 860 880 Número de clientes nuevos en el mes 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Valor de Venta Unitario Instalación 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 Valor de Venta Unitario Servicio 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 VENTAS US$ 12,260.00 12,600.00 12,940.00 13,280.00 13,620.00 13,960.00 14,300.00 14,640.00 14,980.00 15,320.00 15,660.00 16,0 VALOR DE VENTA TOTAL INSTALACIÓN 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 7 VALOR DE VENTA TOTAL SERVICIO 11,560.00 11,900.00 12,240.00 12,580.00 12,920.00 13,260.00 13,600.00 13,940.00 14,280.00 14,620.00 14,960.00 15,3 IGV 19.00% 2,329.40 2,394.00 2,458.60 2,523.20 2,587.80 2,652.40 2,717.00 2,781.60 2,846.20 2,910.80 2,975.40 3,0 PRECIO DE VENTA TOTAL 14,589.40 14,994.00 15,398.60 15,803.20 16,207.80 16,612.40 17,017.00 17,421.60 17,826.20 18,230.80 18,635.40 19,0
  • 17. FLUJO DE CAJA PRIMER AÑO FLUJO DE CAJA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 INGRESO POR VENTAS 8,330 4,879 5,284 5,688 6,093 6,497 6,902 7,307 7,711 8,116 8,520 8,925 Instalación INC 8,330 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 Servicio INC 0 4,046 4,451 4,855 5,260 5,664 6,069 6,474 6,878 7,283 7,687 8,092 EGRESOS POR COSTOS OPERATIVOS Costo del Servicio -4,359 -3,620 -2,737 -2,961 -3,116 -3,402 -3,797 -4,350 -4,501 -4,820 -4,971 -5,116 Costo de implementaclón de equipos Cableado Eléctrico 399.99 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Cableado de Datos 399.99 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Hrs Hombre Instalación (no gravado IGV) 800.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 Transporte 200.00 20.00 20.00 19.77 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 Combustible 200.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 Comunicaciones 200.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 Costo de Servicio de Soporte Horas Hombre Soporte (no gravado IGV) 200.00 220,00 240.00 260.00 280.00 300.00 320.00 340.00 360.00 380.00 400.00 420.00 Transporte 200.00 220.00 240.00 260.00 280.00 300.00 320.00 339.99 360.00 380.00 399.99 420.00 Comunicaciones 200.00 220.00 240.00 260.00 280.00 300.00 320.00 339.99 360.00 380.00 399.99 420.00
  • 18. Energía para Torres 20.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 50.00 Internet Contratado 781.25 937.51 937.51 1093.75 1093.75 1250.00 1250.00 1406.25 1406.25 1562.51 1562.51 1718.75 Set de Herramientas Mensual 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 Mantenimiento Mensual de Vehículo 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 Gastos de Ventas Bonificación porVentas (no gravado IGV) 400.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Gastos de Administración Energía 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 Sueldo del administrador (incluye beneficios) 121.60 121.60 121.60 121.60 121.60 121.60 121.60 121.60 121.60 121.60 121.60 121.60 Servicios de Contabilidad 31.00 31.00 31.00 31 .00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 Asesoría Legal 31.00 31.00 31.00 31 .00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 Útiles de Escritorio 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 Otros 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Saldo a Pagar por IGV 0 0 0 0 0 0 291.56 568 626.21 659.48 717.69 565.75 Participaciones Trabajadores Impuesto a la Renta 1,595.00 432.00 502.00 535.00 605.00 638.00 698.00 731.00 801.00 834.00 904.00
  • 19. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS OPERACIONES 3,971 1,259 2,547 2,727 2,977 3,095 3,105 2,957 3,210 3,296 3,549 3,809 FLUJO DE EFECTIVO TOTAL DE LA INVERSIÓN - 33,455 -2,864 -1,714 -1,714 -1,714 -1,714 -2,864 -1,714 -1,714 -1,714 -1,714 -2,864 FLUJO ECONÓMICO DEL PROVECTO - 29,484 -1,605 833 1,014 1,263 1,381 241 1,243 1,497 1,582 1,835 945 FINANCIAMIENTO COH COSTO EXPLÍCITO Préstamo (al inicio del periodo 1) 0 Pago cuota mensual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FLUJO FINANCIERO DEL PROVECTO - 29,484 -1,605 833 1,014 1,263 1,381 241 1,243 1,497 1,582 1,835 945
  • 20. FLUJO DE CAJA SEGUNDO AÑO FLUJO DE CAJA 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 INGRESO POR VENTAS 9,329.60 9,734.20 10,138.80 10,543.40 10,948.00 11,352.60 11,757.20 12,161.80 12,566.40 12,971.00 13,375.60 13, Instalación 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00 Servicio 8,496.60 8,901.20 9,305.80 9,710.40 10,115.00 10,519.60 10,924.20 11,328.80 11,733.40 12,138.00 12,542.60 12, EGRESOS POR COSTOS OPERATIVOS Costo del Servicio - 5,440.51 - 5,874.60 -7,639.62 -6,345.23 -6,320.99 -6,814.27 -6,965.75 -7,285.08 -7,436.15 -7,580.57 -7,905.21 -8, Costo de ¡mplementaclón de equipos Cableado Eléctrico 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Cableado de Datos 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Horas Hombre Instalación (no gravado IGV) 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 Transporte 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 Combustible 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 Comunicaciones 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 Costo de Servicio de Soporte 0.00
  • 21. Horas Hombre Soporte (no gravado IGV) 440.00 460.00 480.00 500.00 520.00 540.00 560.00 580.00 600.00 620.00 640.00 Transporte 440.00 459.99 480.00 500.00 519.99 540.00 560.00 579.99 600.00 620.00 640.01 Comunicaciones 440.00 459.99 480.00 500.00 519.99 540.00 560.00 579.99 600.00 620.00 640.01 Energía para Torres 50.00 50.00 50.00 50.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 70.00 70.00 Internet Contratado 1,718.75 1,875.00 1,875.00 2,031.25 2,031.25 2,187.51 2,187.70 2,343.75 2,343.75 2,500.00 2,500.00 2, Set de Herramientas Mensual 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 Mantenimiento Mensual de Vehículo 6.90 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 Gastos de Ventas Bonificación por Ventas (no gravado IOV) 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Gastos de Administración Energía 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 Sueldo del administrador (Incluye beneficios) 121.60 121.60 121.60 121.60 121.60 121.60 121.60 121.60 121.60 121.60 121.60 Servicios de Contabilidad 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 Asesoría Legal 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00
  • 22. Útiles de Escritorio 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 Otros 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Saldo a Pagar por IGV 807.57 840.84 899.05 932.32 805.32 1,022.20 1,080.42 1,113.60 1,171.89 1,019.95 1,261.78 1, Participaciones Trabajadores 1,614.02 Impuesto a la Renta 927.00 1,111.50 1,144.28 1,214.39 1,247.16 1,307.30 1,340.36 1,410.47 1,443.24 1,513.35 1,536.15 1, FLUJO DE EFECTIVO DE LAS OPERACIONES 3,889.09 3,859.60 2,499.18 4,198.17 4,627.01 4,538.33 4,791.45 4,876.72 5,130.25 5,390.43 5,470.39 5, FLUJO DE EFECTIVO TOTAL DE LA INVERSIÓN - 1,713.80 - 1,713.80 -1,713.80 -1,713.80 -2,863.80 -1,713.80 -1,713.80 -1,713.80 -1,713.80 -2,863.80 -1,713.80 -1, FLUJO ECONÓMICO DEL PROYECTO 2,175.29 2,145.80 785.38 2,484.37 1,763.21 2,824.53 3,077.65 3,162.92 3,416.45 2,526.63 3,756.59 3, FINANCIAMENTO CON COSTO EXPLÍCITO Préstamo (al Inicio del periodo 1) Pago cuota mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FLUJO FINANCIERO DEL PROYECTO 2,175.29 2,145.80 785.38 2,484.37 1,763.21 2,824.53 3,077.65 3,162.92 3,416.45 2,526.63 3,756.59 3,
  • 23. FLUJO DE CAJA TERCER AÑO FLUJO DE CAJA 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 INGRESO POR VENTAS 14,184.80 14,589.40 14,994.00 15,398.60 15,803.20 16,207.80 16,612.40 17,017.00 17,421.60 17,826.20 18,230.80 1 Instalación 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 Sen/icio 13,352 13,756 14,161 14,566 14,970 15,375 15,779 16,184 16,589 16,993 17,398 EGRESOS POR COSTOS OPERATIVOS Costo del Servicio -8,376.00 -8,695.86 - 11,569.03 -9,164.95 -9,315.96 -9,635.68 -9,786.70 -9,931.22 - 10,255.78 - 10,573.90 - 10,726.95 1 Costo de implementación de equipos Cableado Eléctrico 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Cableado de Datos 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Horas Hombre Instalación (no gravado IGV) 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 Transporte 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 Combustible 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 Comunicaciones 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 Costo de Servicio
  • 24. de Soporte Horas Hombre Soporte (no gravado IGV) 680.00 700.00 720.00 740.00 760.00 780.00 800.00 820.00 840.00 860.00 880.00 Transporte 680.00 700.01 720.00 740.00 760.01 780.00 800.00 820.01 840.00 859.18 880.01 Comunicaciones 680.00 700.01 720.00 740.00 760.01 780.00 800.00 820.01 840.00 859.18 880.01 Energía para Torres 70.00 70.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 90.00 90.00 90.00 90.00 Internet Contratado 2,656.25 2,812.51 2,812.51 2,968.75 2,968.75 3,125.00 3,125.00 3,281.25 3,281.25 3,437.51 3,437.51 Set de Herramientas Mensual 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 Mantenimiento Mensual de Vehículo 6.90 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 Gastos de Ventas Bonificación por Ventas (no gravado IGV) 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Gastos de Administración Energía 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 Sueldo del administrador (Incluye beneficios) 121.60 121.60 121.60 121.60 121.60 121.60 121.60 121.60 121.60 121.60 121.60 Servicios de Contabilidad 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 Asesoría Legal 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00
  • 25. Útiles de Escritorio 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 Otros 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Saldo a Pagar por IGV 1,353.26 1,386.52 1,259.53 1,476.41 1,534.62 1,567.89 1,626.10 1,474.15 1,715.98 1,749.25 1,807.46 Participaciones Trabajadores 2,897.39 Impuesto a la Renta 1,639.32 1,709.56 1,742.33 1,802.51 1,835.30 1,905.52 1,938.32 2,008.54 2,031.29 2,101.51 2,134.70 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS OPERACIONES 5,809 5,894 3,425 6,234 6,487 6,572 6,826 7,086 7,166 7,252 7,504 FLUJO DE EFECTIVO TOTAL DE LA INVERSIÓN -1,714 -1,714 -2,864 -1,714 -1,714 -1,714 -1,714 -2,864 -1,714 -1,714 -1,714 FLUJO ECONÓMICO DEL PROYECTO 4,095 4,180 561 4,520 4,773 4,858 5,112 4,222 5,452 5,539 5,790 FINANCIAMIENTO CON COSTO EXPLÍCITO Préstamo (al inicio del periodo 1) Pago cuota mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FLUJO FINANCIERO DEL PROYECTO 4,095.00 4,179.74 561.17 4,519.85 4,773.44 4,858.32 5,111.90 4,221.98 5,452.02 5,538.50 5,790.05 1
  • 26.
  • 27. CONCLUSIONES Acerca del Proyecto: La inversión requerida para el proyecto es de $33,455.68, recuperable antes de los primeros 24 meses, considerando que el Van obtenido con las variables mencionadas en el presente documento es de $46,690.47 USD, y el TIR anual obtenido resulta ser un negocio muy rentable. Por lo atractivo del negocio y las expectativas de crecimiento del mercado se recomienda la ejecución y puesta en marcha de este proyecto. Acerca de la factibilidad económica a bajo costo mensual del servicio. Actualmente el proveedor más grande de Internet en el país es Telefónica del Perú, el costo del servicio de Internet es de 100 Nuevos Soles (30 USD), adicionalmente para que el servicio sea instalado se tiene que contar con un teléfono fijo, el menor costo de un teléfono fijo se encuentra cercano a los 15 USD. Por tanto el costo promedio de un servicio de Internet y teléfono requerido es de 45 USD. Basado en el análisis económico financiero se demuestra que es factible implementar el servicio a un costo mensual de 17 USD. Lo cual es cerca del 30% del costo del proveedor local.