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                 01/04/2009                  1
1.1.1.01.01.01                CAJA                                      432,00
1.1.1.01.02                   BANCOS                                   1.474,21
1.1.1.01.02.01                Banco Pichincha Cta. Cte.      7,67
1.1.1.01.02.02                Banco del Austro Cta. Cte.   1.466,54
1.1.2.01                      CUENTAS POR COBRAR                       40.266,33
1.1.2.01.01                   Clientes Oficina              7.556,00
1.1.2.01.01.01                MYRIAN RIOFRIO                  52,00
1.1.2.01.01.02                SRA. LAURA MOSQUERA             10,00
1.1.2.01.01.03                ING. KLEVER ZUÑIGA             342,00
1.1.2.01.01.04                SEGUNDO LEIBA                   40,00
1.1.2.01.01.05                SRA. FLOR REINO                 15,00
1.1.2.01.01.06                SR. FRANCISCO ROMERO           174,00
1.1.2.01.01.07                LUIS MONTESDEOCA                80,00
1.1.2.01.01.08                COSTRUCTORA M&M                190,00
1.1.2.01.01.09                SRA. MARIA LLIQUIN              10,00
1.1.2.01.01.10                ROSA VERACRUZ                   10,00
1.1.2.01.01.11                VICTOR ZUÑIGA                  100,00
1.1.2.01.01.12                SRA. MARITZA CAMPOS            120,00
1.1.2.01.01.13                RADIO MIA                      310,00
1.1.2.01.01.14                PAGUAY DANIEL                  650,00
1.1.2.01.01.15                OSVALDO MONCAYO                221,00
1.1.2.01.01.16                GERMAN LEDESMA                 847,00
1.1.2.01.01.17                PUERTAS ZURDO MERA             300,00
1.1.2.01.01.18                VERONICA GUAMÁN                360,00
1.1.2.01.01.19                IVAN YEPEZ                     260,00
1.1.2.01.01.20                LUIS ALVARADO                  430,00
1.1.2.01.01.21                DR. EDGAR SOSA                  80,00
1.1.2.01.01.22                LUIS GUZMÁN                    100,00
1.1.2.01.01.23                SIMON BOLIVAR                  150,00
1.1.2.01.01.24                JAVIER MONCAYO                 300,00
1.1.2.01.01.25                VIRGINIA PAREDES               110,00
1.1.2.01.01.26                MERA FRENTE AL PARQUE          530,00
1.1.2.01.01.27                PEDRO VILLACIS                 365,00
1.1.2.01.01.28                DARIO ESCOBAR                  400,00
1.1.2.01.01.29                PAUL RIVADENEYRA               800,00
1.1.2.01.01.30                SEGUNDO MIRANDA                200,00
1.1.2.01.02                   Clientes Sr. Freddy          28.416,33
1.1.2.01.02.01                SRA FANNY ARAY                  20,00
1.1.2.01.02.02                DR. JOSE CHICA                 180,00
1.1.2.01.02.03                CUMANDA GUEVARA                 79,00
1.1.2.01.02.04                WILLIAN POVEDA                 200,00
1.1.2.01.02.05                CARMEN TORRES                   16,00
1.1.2.01.02.06                LUIS MOPOSITA                   32,00
1.1.2.01.02.07                HENRY PALACIOS                 250,00
1.1.2.01.02.08                FREDDY MONTESUMA               185,00
1.1.2.01.02.09                JOSÉ PILLAJO                    30,00
1.1.2.01.02.10                ANGEL HERNÁNDEZ                391,00
1.1.2.01.02.11                CELA                           950,00
1.1.2.01.02.12                MUNICIPIO DE SANTA CLARA     12.815,33
1.1.2.01.02.13                PATRICIO GUERRON               100,00
                               PASAN                                   42.172,54   0,00
Código     Fecha                     Detalle        Parcial      Debe        Haber
1.1.2.01.02.14           CARLOS LOOR                      1.300,00
1.1.2.01.02.15           MARIO PIMBO                       400,00
1.1.2.01.02.16           SEDE REINA CUMANDA                425,00
1.1.2.01.02.17           CONSUELO ESPIN                    600,00
1.1.2.01.02.18           BENJAMIN CORDERO                 1.380,00
1.1.2.01.02.19           BETOVEN SARMIENTO                4.200,00
1.1.2.01.02.20           CECILIA LLIQUIN                   420,00
1.1.2.01.02.21           HUGO MORANTE                     1.103,00
1.1.2.01.02.22           SANCHEZ CALVOPIÑA                 770,00
1.1.2.01.02.23           JOSE SAN MIGUEL                  1.560,00
1.1.2.01.02.24           FAUSTO YAMBAY                     820,00
1.1.2.01.02.25           ROBERTO BARROSO                   150,00
1.1.2.01.02.26           SRA. XIMENA PIEDRA                 40,00
1.1.2.01.03              Clientes Sr. Lauro               4.294,00
1.1.2.01.03.01           IVAN BAYAS                        186,00
1.1.2.01.03.02           FERNADO JARA                      228,00
1.1.2.01.03.03           GUIDO CHIRIAP                     725,00
1.1.2.01.03.04           SR GUSTAVO JAYAC                  700,00
1.1.2.01.03.05           LIGIA ALVARADO                    445,00
1.1.2.01.03.06           SRA LIGIA ALVARADO MACAS          510,00
1.1.2.01.03.07           SR VINTIMILLA MACAS               445,00
1.1.2.01.03.08           SRA GLADIS ZUMBA MACAS            405,00
1.1.2.01.03.09           MARTIN ORELLANA                   650,00
1.1.2.04                 DOCUMENTOS POR COBRAR                        190,00
1.1.2.04.01              Cheque N° Sra. Consuelo Espín    190,00
1.1.3.01.01              MATERIA PRIMA DIRECTA                        3.436,49
1.1.3.01.02              MATERIA PRIMA INDIRECTA                      4.114,74
1.1.3.01.03              PRODUCTOS TERMINADOS                         1.608,56
1.1.4.01.01.01           IMPUESTO RETENIDO IR.                          23,40
1.1.4.01.01.02           ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA                   12,37
1.1.4.01.01.03           CREDITO TRIBUTARIO IVA                        345,56
                         TERRENOS                                    20.000,00
1.1.2.01.01.01           EDIFICIOS (GALPON INDUSTRIAL                35.000,00
1.1.2.01.01.02           EQUIPO DE OFICINA                             380,00
1.1.2.01.01.03           MUEBLES Y ENSERES                             310,00
1.1.2.01.01.04           MAQUIANRIA Y EQUIPO                         36.539,00
1.1.2.01.01.05           VEHICULOS                                   29.000,00
1.1.2.01.01.06           EQUIPO DE COMPUTACION                         797,00
2.1.1.01.                PROVEEDORES                                              9.617,46
2.1.1.01.01              IPAC                             7.549,20
2.1.1.01.02              Ambatol                           375,78
2.1.1.01.03              CESA                              732,48
2.1.1.01.04              Comercial Castro                  960,00
2.1.1.03.01.01           Retención en la Fuente 1%                                   1,30
2.1.1.03.01.02           Retención en la Fuente 8%                                   2,20
2.1.1.03.01.03           Retención IVA 30%                                          13,00
2.1.1.03.01.04           Retención IVA 100%                                          5,00
2.1.1.03.01.06           Aporte IESS                                               678,14
2.1.1.05.                COBROS ANTICIPADOS                                       1.020,00
2.1.1.05.01.01           Carlos Guashpa                   400,00
2.1.1.05.01.02           Sra. Cumandá                     300,00
2.1.1.05.01.03           José Chispas                     220,00
2.1.1.05.01.04           Juan Arcos                       100,00
1.2.1.01.02.01           Dep. acum de Edificios                                    437,50
1.2.1.01.02.02           Dep. acum de Equipo de Oficina                              9,50
                          PASAN                                      173.929,66   12.705,33
Código      Fecha                        Detalle                Parcial      Debe         Haber
1.2.1.01.02.03                    Dep. acum de Muebles y Enseres                                     7,75
1.2.1.01.02.04                    Depr.acum. Maquinaria y Equipo                                   913,48
1.2.1.01.02.05                    Depr.acum. Vehiculos.                                           1.450,00
1.2.1.01.02.06                    Depr.acum. Equipo de computación                                  66,42

2.1.2.01.01                       PRESTAMOS BANCARIOS Y A FINANCIERAS                            56.155,73
2.1.2.01.01.01                    Banco del austro                       6.804,32
2.1.2.01.01.02                    Cacpe pastaza                          5.706,46
2.1.2.01.01.03                    Banco del Pichincha                    6.749,79
2.1.2.01.01.04                    Banco del Pichincha                   23.201,36
2.1.2.01.01.05                    Visa Banco del Austro                  2.791,72
2.1.2.01.01.06                    Visa Banco del Pichincha                362,08
2.1.2.01.01.07                    GMAC                                  10.540,00
3.1.                              CAPITAL
3.1.1.                            CAPITAL SOCIAL
3.1.1.01.                         Capital Suscrito y Pagado
3.1.1.01.01.                      Sr. Luis Tenemaza                                              103.552,19
                     01/04/2009                        2
1.1.1.01.02.02                    BANCOS                                             432,00
1.1.1.01.01.02                      CAJA                                                          432,00
                                  V/. Asignado para gastos menores
                     01/04/2009                        3
1.1.3.01.01.02                    MATERIA PRIMA INDIRECTA                              9,38
1.1.3.01.01.02.03                 Pintura                                 9,38
1.1.4.01.01.04                    IVA PAGADO                                           1,12
1.1.1.01.01.01                         BANCOS                                                      10,50
                                  V/. Compra S/F N° 5572, PINTURAS
                                  ALDAZ 2
                     01/04/2009                        4
5.1.2.01.07                       COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE                             9,37
1.1.4.01.01.04                    IVA PAGADO                                           1,12
1.1.1.01.02.02                    BANCOS                                                           10,49
                                  V/. Compra S/F N° 7700, Estación de
                                  servicio Santa Clara
                     01/04/2009                        5
5.1.2.01.07                       COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                            2,68
1.1.4.01.01.04                    IVA PAGADO                                           0,32
1.1.1.01.02.02                          BANCOS                                                      3,00
                                  V/. Compra S/F N°13655, Estación de
                                  Servicio Coka
                     01/04/2009                        6
1.1.3.01.01.03                    PRODUCTOS EN PROCESO                               215,87
1.1.3.01.01.03.02                 Puerta coqueada
1.1.3.01.01.01                    MATERIA PRIMA DIRECTA                                           215,87
                                  V/. Orden de Producción N° 1 y
                                  Requisición de Materiales N° 1

                    02/04/2009                         7
1.1.3.01.01.01                    MATERIA PRIMA DIRECTA                              2.293,01
1.1.3.01.01.01.01                 Fleje 98x0,70 galvanizado.            2.293,01
1.1.3.01.01.02                    MATERIA PRIMA INDIRECTA                            749,65
1.1.3.01.01.02.19                 Canal U 25,5x48,5x2,00                 749,65
1.1.4.01.01.04                    IVA Pagado                                         275,16
2.1.1.01.01.                      PROVEEDORES                                                     3.294,89
2.1.1.03.01.01                     RETENCION EN LA FUENTE 1%                                        22,93
                                  V/. Compra S/F N° 150705, IPAC S.A,
                                  Orden de Compra N° 1
                                   PASAN                                            177.919,34   177.919,34
02/04/2009                       8
1.1.1.01.01.01.01                CAJA                                                    1.616,38
4.1.1.01                               VENTAS DE FABRICA                                              1.443,20
4.1.1.01.01.01                         Venta Puerta Enrollable               1.616,38
2.1.1.03.01.05                         IVA COBRADO                                                    173,18
                                 V/. Factura N° 1058

                    02/04/2009                        9
6.1.1.01                         COSTO DE VENTAS                                         1504,84
1.1.3.01.04                        PRODUCTOS TERMINADOS                                               1504,84
                                 V/. por Venta Factura N° 1058

                    02/04/2009                      10
1.1.1.01.02.02                   BANCOS                                                  1.616,38
1.1.1.01.01.01.01                CAJA                                                                 1.616,38
                                 V/.Depósito por Venta Factura N° 1058

                    02/04/2009                       11
1.1.1.01.02.02                   BANCOS                                                  214,80
2.1.1.03.01.03                   IMPUESTOS RETENIDO IVA                                   7,20
1.1.4.01.01.                     IMPUESTOS ANTICIPADOS IR                                 2,00
4.1.1                                  VENTAS                                                         200,00
4.1.1.01.01.01                   Venta Puerta Enrollable                     170,00
4.1.1.01.01.05                   Mantenimiento Preventivo                     30,00
2.1.1.03.01.05                   IVA COBRADO                                                           24,00
                                 V/. Factura N° 1059

                    02/04/2009                     12
6.1.1.01                       COSTO DE VENTAS                                           103,72
1.1.3.01.04                      PRODUCTOS TERMINADOS                                                 103,72
                               V/. por Venta Factura N° 1059
                    03/04/2009                     13
1.1.3.01.01.03                 PRODUCTOS EN PROCESO                                      276,40
6.2.2.01                       MANO DE OBRA DIRECTA                                                   276,40
                               V/. O.P N°1 de Boleta de Trabajo

                    03/04/2009                       14
                                 PRODUCTOS EN PROCESO                                    199,24
                                 COSTOS INDIRECTOS DE
                                 FABRICACION - APLICADOS                                              199,24
                                 V/. Asignación de costos Indirectos, Hoja
                                 de Costos N° 1

                    03/04/2009                       15
1.1.3.01.01.04.02                PRODUCTOS TERMINADOS                                    691,51
                                 Puerta Coqueada
1.1.3.01.01                      PRODUCTOS EN PROCESO                                                 691,51
                                 V/. Terminación de la Orden de Producción
                                 N° 1, Costo de Fabricación de Hoja de
                                 Trabajo N°1

                    03/04/2009                        16
6.1.1.01                         COSTO DE VENTAS                                         691,51
1.1.3.01.01.04.02                PRODUCTOS TERMINADOS                                                 691,51
                                 V/. Venta al costo, Orden de Producción
                                 N°1

                                  PASAN                                                 183.338,48   183.338,48
Código     Fecha                         Detalle                   Parcial     Debe         Haber
                    03/04/2009                      17
1.1.1.01.02.02                   BANCOS                                                378,05
2.1.1.03.01.03                   IMPUESTO RETENIDO IVA                                  12,67
1.1.4.01.01.                     IMPUESTOS ANTICIPADOS
1.1.4.01.01.02                   Retención Fuente I. Renta 1%                            3,52
4.1.1                            VENTAS                                                             352,00
4.1.1.01.01.02                   Venta Puerta Coqueada                      394,24
2.1.1.03.01.05                   IVA COBRADO                                                         42,24
                                 V/. Factura N° 1060, Orden de Producción
                                 N°1

                    03/04/2009                    18
1.1.3.01.01.02                 MATERIA PRIMA INDIRECTA                                  25,26
1.1.3.01.01.02.03              Pintura                                      21,88
1.1.3.01.01.02.11              Tiñer                                         3,38
1.1.4.01.01.04                 IVA PAGADO                                                3,03
1.1.1.01.02.02                        BANCOS                                                         28,29
                               V/. Compra S/F N° 5580, PINTURAS
                               ALDAZ 2
                    03/04/2009                    19
5.1.2.01.                      GASTO DE VENTAS                                           6,75
5.1.2.01.09                    Alimentación
1.1.1.01.02.02                         BANCOS                                                         6,75
                               V/. Compra S/F N° 11564, Asadero El
                               galpón
                    03/04/2009                    20
5.1.2.01.                      GASTO DE VENTAS                                          12,50
5.1.2.                         Combustible y Lubricantes
1.1.4.01.01.04                 IVA PAGADO                                                1,50
1.1.1.01.02.02                         BANCOS                                                        14,00
                               V/. Compra S/F N° 84658, Estación de
                               Servicio Coka



                    04/04/2009                      21
1.1.3.01.01.02                   MATERIA PRIMA INDIRECTA                                15,94
1.1.3.01.01.02.03                Pintura                                    12,81
1.1.3.01.01.02.11                Tiñer                                       3,13
1.1.4.01.01.04                   IVA PAGADO                                              1,91
1.1.1.01.02.02                         BANCOS                                                        17,85
                                 V/. Compra S/F N° 17534, Ferreteria Su
                                 Kasa

                    04/04/2009                     22
1.1.3.01.01.02                 MATERIA PRIMA INDIRECTA                                   8,21
1.1.3.01.01.02.26              Cerradura Enrollable                          8,21
1.1.4.01.01.04                 IVA PAGADO                                                0,99
1.1.1.01.01.01                      BANCOS                                                            9,20
                               V/. Compra S/F N° 75674, Ferrollaves
                               Ferreteria
                    04/04/2009                     23
1.1.3.01.01.02                 MATERIA PRIMA INDIRECTA                                  16,43
1.1.3.01.01.02.26              Cerradura Enrollable                         16,43
1.1.4.01.01.04                 IVA PAGADO                                                1,97
1.1.1.01.02.02                          BANCOS                                                       18,40
                               V/. Compra S/F N° 79103, Ferrollaves
                               Ferreteria
                                  PASAN                                               183.827,21   183.827,22
Fecha                         Detalle                    Parcial     Debe         Haber
                    04/04/2009                       24
5.1.2.01.                        GASTO DE VENTAS                                         14,29
5.1.2.01.07                      Combustible y Lubricantes
1.1.4.01.01.04                   IVA PAGADO                                               1,71
1.1.1.01.02.02                           BANCOS                                                       16,00
                                 V/. Compra S/F N° 402128, Estación del
                                 Sindicato de Choferes de Pastaza

                    04/04/2009                    25
5.1.2.01.                      GASTO DE VENTAS                                            7,14
5.1.2.01.07                    Combustible y Lubricantes
1.1.4.01.01.04                 IVA PAGADO                                                 0,86
1.1.1.01.02.02                         BANCOS                                                          8,00
                               V/. Compra S/F N° 84735, Estación de
                               Servicio Coka
                    06/04/2009                    26
1.1.3.01.01.03                 PRODUCTOS EN PROCESO                                      85,94
1.1.3.01.01.03.01              Puerta Enrollable
1.1.3.01.01.01                 MATERIA PRIMA DIRECTA                                                  85,94
                               V/. O.P N° 2 y Requisición de Materiales
                               N° 2

                    06/04/2009                      27
                                 PRODUCTOS EN PROCESO                                    69,10
1.1.3.01.01.03                   MANO DE OBRA DIRECTA                                                 69,10
6.2.2.01                         V/. O.P N° 2 de Boleta de Trabajo

                    06/04/2009                       28
1.1.3.01.01.03                   PRODUCTOS EN PROCESO                                    79,32
                                 COSTOS INDIRECTOS DE
                                 FABRICACION - APLICADOS                                              79,32
6.2.3
                                 V/. Asignación de costos Indirectos, Hoja
                                 de Costos N° 2

                    06/04/2009                      29
1.1.3.01.01.04.01              PRODUCTOS TERMINADOS                                     234,36
4.1.1.01.01.01                 Puerta Enrollable
1.1.3.01.01.03.01              PRODUCTOS EN PROCESO                                                  234,36
                               V/. Terminación de la O.P N° 2, Costo de
                               Fabricación de Hoja de Trabajo N°2
                    06/04/2009                      30
                               COSTOS DE VENTAS                                         234,36
6.1.1.01                       PRODUCTOS TERMINADOS                                                  234,36
1.1.3.01.01.04.01              V/. Venta al costo, O.P. N°2

                    06/04/2009                       31
                                 CAJA                                                   235,00
1.1.1.01.01.01.01                VENTAS                                                              209,82
4.1.1                            Venta Puerta Enrollable                     235,00
4.1.1.01.01.01                         IVA COBRADO                                                    25,18
                                 V/. Factura N° 1061.Orden de Producción
2.1.1.03.01.05                   N°2

                    06/04/2009                      32
1.1.1.01.02.02                   BANCOS                                                 235,00
1.1.1.01.01.01.01                CAJA                                                                235,00
                                 V/.Depósito por Venta Factura N° 1061
                                  PASAN                                                185.042,69   185.042,70
Código      Fecha                          Detalle                   Parcial     Debe         Haber
                    06/04/2009                       33
1.1.3.01.01.03                   PRODUCTOS EN PROCESO                                   3.779,87
1.1.3.01.01.03.01                Puerta Enrollable
1.1.3.01.01.01                   MATERIA PRIMA DIRECTA                                               3.779,87
                                 V/. O.P N° 3 y Requisición de Materiales
                                 N° 3
                    06/04/2009                       34
1.1.3.01.01.03.01                PRODUCTOS EN PROCESO                                   691,01
6.2.2.01                         MANO DE OBRA DIRECTA                                                691,01
                                 V/. O.P N° 3 de Boleta de Trabajo
                    06/04/2009                       35
1.1.3.01.01.03                   PRODUCTOS EN PROCESO                                   3.488,68
                                          COSTOS INDIRECTOS DE
                                 FABRICACION - APLICADOS                                             3.488,68
6.2.3
                                 V/. Asignación de costos Indirectos, Hoja
                                 de Costos N° 3
                    07/04/2009                       36
1.1.1.01.01.01.01                CAJA                                                   260,00
1.1.2.01.02                            CLIENTES                                                      260,00
1.1.2.01.01.18                   Bethoven Sarmiento
                                 V/. Abono deuda S/Recibo de Caja N° 1
                    07/04/2009                       37
1.1.3.01.01.02                   MATERIA PRIMA INDIRECTA                                 11,61
1.1.3.01.01.02.03                Pintura                                     11,61
1.1.2.01.01.01                   IVA PAGADO                                               1,39
1.1.1.01.02.02                         BANCOS                                                         13,00
                                 V/. Compra S/F N°23079, Pinturas Aldaz
                    07/04/2009                       38
5.1.2.01.                        GASTO DE VENTAS                                          8,93
5.1.2.01.07                      Combustible y Lubricantes
1.1.4.01.01.04                   IVA PAGADO                                               1,07
1.1.1.01.02.02                        BANCOS                                                          10,00
                                 V/. Compra S/F N° 13671, Estación de
                                 Servicio Coka
                    08/04/2009                       39
1.1.1.01.01.01.01                CAJA                                                   260,00
1.1.2.01.02                           CLIENTES                                                       260,00
1.1.2.01.01.19                   Luis Alvarado
                                 V/. Abono deuda S/Recibo de Caja N° 2
                    08/04/2009                       40
1.1.3.01.01.02                   MATERIA PRIMA INDIRECTA                                393,62
1.1.3.01.01.02.19                Canal U 25x50x2                             275,51
1.1.3.01.01.02.07                Platina 1/2 x 1/8                            42,84
1.1.3.01.01.02.18                Fleje 120x2x6 L/C                            75,27
1.1.4.01.01.04                   IVA PAGADO                                              47,23
1.1.1.01.02.02                          BANCOS                                                       436,92
                                     RETENCIONES EN LA FUENTE
                                 1%                                                                    3,94
2.1.1.03.01.01
                                 V/. Compra S/F N° 23318, AMBATOL
                                 Orden de Compra N° 2
                    08/04/2009                       41
1.1.3.01.01.02                   MATERIA PRIMA INDIRECTA                                  8,21
1.1.3.01.01.02.26                Cerradura Enrollable                         8,21
1.1.4.01.01.04                   IVA PAGADO                                               0,99
1.1.1.01.01.01                          BANCOS                                                         9,20
                                 V/. Compra S/F N° 79183, Ferrollaves
                                 Ferreteria
                                  PASAN                                                193.995,31   193.995,31
Código         Fecha                        Detalle                    Parcial     Debe      Haber
                       08/04/2009                      42
5.1.2.01.                           GASTO DE VENTAS                                         7,14
5.1.2.01.07                         Combustible y Lubricantes
1.1.4.01.01.04                      IVA PAGADO                                              0,86
1.1.1.01.02.02                            BANCOS                                                       8,00
                                    V/. Compra S/F N° 149265, Estación de
                                    Servicio Mundo Tuerca

                       09/04/2009                      43
1.1.3.01.01.02                    MATERIA PRIMA INDIRECTA                                 582,27
1.1.3.01.01.02.16                 Tubo Cuadrado 1 1/2 x2                        66,08
1.1.3.01.01.02.17                 Varrilla cuadrada 3/8(9mm)                   171,52
1.1.3.01.01.02.23                 Angulo 3/4 x 2mm                             174,00
1.1.3.01.01.02.20                 Angulo 1 x 1/8                                30,88
1.1.3.01.01.02.07                 Platina 1/2 x 1/8                             32,13
1.1.3.01.01.02.18                 Fleje 120x2x6 L/C                             34,46
1.1.3.01.01.02                    MATERIA PRIMA DIRECTA
1.1.3.01.01.01.02.01              Platina 3/4 x 1/8                             73,20
1.1.4.01.01.04                    IVA PAGADO                                               69,87
2.1.1.01.01.                      PROVEEDORES                                                        646,32
2.1.1.03                          RETENCIONES EN LA FUENTE 1%                                         5,82
                                  V/. Compra S/F N° 23336, AMBATOL
                                  Orden de Compra N° 3
                       11/04/2009                      44
1.1.3.01.01.04.01                 PRODUCTOS TERMINADOS                                    7.959,56
4.1.1.01.01.01                    Puerta Enrollable
1.1.3.01.01.03                    PRODUCTOS EN PROCESO                                               7.959,56
                                  V/. Terminación de la O.P N° 3, Costo de
                                  Fabricación de Hoja de Trabajo N°3

                       11/04/2009                        45
6.1.1.01                            COSTOS DE VENTAS                                      7.959,56
1.1.3.01.01.04.01                   PRODUCTOS TERMINADOS                                             7.959,56
                                    V/. Venta al costo, Orden de Producción
                                    N°3
                       11/04/2009                        46
1.1.1.01.01.01.01                   CAJA                                                  7.568,96
4.1.1                               VENTAS                                                           6.758,00
4.1.1.01.01.01                      Venta Puerta Enrollable                    5.600,00
4.1.1.01.01.03                      Venta Puerta Plegable                      1.968,96
2.1.1.03.01.05                           IVA COBRADO                                                 810,96
                                    V/. Factura N° 1062. O.P N° 3 y O.P N° 4
                       06/04/2009                        47
1.1.1.01.02.02                      BANCOS                                                7.568,96
1.1.1.01.01.01.01                   CAJA                                                             7.568,96
                                    V/.Depósito por Venta Factura N° 1062
                       13/04/2009                        48
1.1.1.01.01.01.01                   CAJA                                                  260,00
1.1.2.01.02                                CLIENTES                                                  260,00
1.1.2.01.01.20                      Luis Alvarado
                                    V/. Abono deuda S/Recibo de Caja N° 3
                       13/04/2009                        49
1.1.1.01.01.01.01                   CAJA                                                  391,00
1.1.2.01.02                                CLIENTES                                                  391,00
1.1.2.01.02.10                      Angel Hernández
                                    V/. Abono deuda S/Recibo de Caja N° 4 e
                                    Informe de Cobros N° 1
PASAN                                                 226.363,49   226.363,49
        Código      Fecha                       Detalle                       Parcial     Debe         Haber
                    13/04/2009                     50
1.1.3.01.01.02                 MATERIA PRIMA INDIRECTA                                    31,25
1.1.3.01.01.02.26              Cerradura Enrollable                           31,25
1.1.4.01.01.04                 IVA PAGADO                                                  3,75
1.1.1.01.02.02                          BANCOS                                                         35,00

                                 V/. Compra S/F N° 79494, Ferreteria Aldaz
                    13/04/2009                      51
1.1.3.01.01.02                   MATERIA PRIMA INDIRECTA                                 174,30
1.1.3.01.01.02.32                Canal G 100x50x2mmx6m                        47,43
1.1.3.01.01.02.33                Canal G 80x40x15x2mmx6m                      12,89
1.1.3.01.01.02.22                Angulo 1 1/2 x 1/8                           41,46
1.1.3.01.01.02.14                Tubo Redondo 1"                              32,62
1.1.3.01.01.02.15                Tubo Redondo 1 1/4                           19,70
1.1.3.01.01.02.06                Platina 3/4 x 3/16                           20,20
1.1.4.01.01.04                   IVA PAGADO                                               20,92
1.1.1.01.02.02                             BANCOS                                                     195,22
                                 V/. Compra S/F N° 50408, Comercial
                                 Castro, Orden de Compra N° 4
                    13/04/2009                      52
5.1.2.01.                        GASTO DE VENTAS                                          11,61
5.1.2.01.07                      Combustible y Lubricantes
1.1.4.01.01.04                   IVA PAGADO                                                1,39
1.1.1.01.01.01                        BANCOS                                                           13,00
                                 V/. Compra S/F N° 85188, Estación de
                                 Servicio Coka
                    13/04/2009                      53
5.1.2.01.                        GASTO DE VENTAS                                          11,61
5.1.2.01.07                      Combustible y Lubricantes
1.1.4.01.01.04                   IVA PAGADO                                                1,39
1.1.1.01.01.01                        BANCOS                                                           13,00
                                 V/. Compra S/F N° 85189, Estación de
                                 Servicio Coka
                    13/04/2009                      54
1.1.3.01.01.03                   PRODUCTOS EN PROCESO                                    130,51
1.1.3.01.01.03.03                Puerta Plegable
1.1.3.01.01.01                   MATERIA PRIMA DIRECTA                                                130,51
                                 V/. O.P N° 4 y Requisición de Materiales
                                 N° 4
                    13/04/2009                      55
1.1.3.01.01.03                   PRODUCTOS EN PROCESO                                    414,60
1.1.3.01.01.03.03                Puerta Plegable
6.2.2.01                         MANO DE OBRA DIRECTA                                                 414,60
                                 V/. O.P N° 4 de Boleta de Trabajo
                    13/04/2009                      56
1.1.3.01.01.03                   PRODUCTOS EN PROCESO                                    120,48
1.1.3.01.01.03.03                Puerta Plegable
                                          COSTOS INDIRECTOS DE
                                 FABRICACION - APLICADOS                                              120,48
6.2.3

                                 V/. Asignación de C.I, Hoja de Costos N° 4
                    14/04/2009                       57
1.1.1.01.01.01.01                CAJA                                                    100,00
1.1.2.01.02                            CLIENTES                                                       100,00
11.1.2.01.02.13                  Patricio Guerrón
                                 V/. Abono deuda S/Recibo de Caja N° 5,
                                 Informe de Cobros N° 1
PASAN                                                                            227.385,30   227.385,30
      Código        Fecha                      Detalle                      Parcial     Debe         Haber
                    14/04/2009                    58
5.1.2.01.                      GASTO DE VENTAS                                          13,50
5.1.2.01.09                    Alimentación
1.1.1.01.02.02                        BANCOS                                                         13,50
                               V/. Compra S/F N° 5618, Asadero El
                               galpón

                    14/04/2009                     59
5.1.2.01.                      GASTO DE VENTAS                                           8,93
5.1.2.01.07                    Combustible y Lubricantes
1.1.4.01.01.04                 IVA PAGADO                                                1,07
1.1.1.01.02.02                        BANCOS                                                         10,00
                               V/. Compra S/F N° 15454, Estacion de
                               Servicios la Union
                    14/04/2009                     60
1.1.1.01.01.01.01              CAJA                                                     80,00
1.1.2.01.02                         CLIENTES                                                         80,00
11.1.2.01.01.21                Dr. Edgar Sosa
                               V/. Abono deuda S/Recibo de Caja N° 6
                    15/04/2009                     61
1.1.3.01.01.02                 MATERIA PRIMA INDIRECTA                                  61,83
1.1.3.01.01.02.22              Angulo 1 1/2 x 1/8(3mm)                      12,99
1.1.3.01.01.02.36              Tubo Redondo de Agua 1 1/2                   33,13
1.1.3.01.01.02.33              Canal G 100x50x2mmx6m                        15,71
1.1.4.01.01.04                 IVA PAGADO                                                7,42
1.1.1.01.02.02                       BANCOS                                                          69,25
                               V/. Compra S/F N° 5791, AMBATOL

                    15/04/2009                    62
5.1.2.01.                      GASTO DE VENTAS                                           8,93
5.1.2.01.07                    Combustible y Lubricantes
1.1.4.01.01.04                 IVA PAGADO                                                1,07
1.1.1.01.02.02                        BANCOS                                                         10,00
                               V/. Compra S/F N° 85414, Estacion de
                               Servicios Coka
                    15/04/2009                    63
5.1.2.01.                      GASTO DE VENTAS                                          11,61
5.1.2.01.07                    Combustible y Lubricantes
1.1.4.01.01.04                 IVA PAGADO                                                1,39
1.1.1.01.02.02                        BANCOS                                                         13,00
                               V/. Compra S/F N° 85274, Estacion de
                               Servicios Coka
                    16/04/2009                    64
5.1.2.01.                      GASTO DE VENTAS                                           4,47
5.1.2.01.07                    Combustible y Lubricantes
1.1.4.01.01.04                 IVA PAGADO                                                0,54
1.1.1.01.02.02                        BANCOS                                                          5,00
                               V/. Compra S/F N° 15603, Estacion de
                               Servicios la Union

                    16/04/2009                       65
1.1.3.01.01.04                   PRODUCTOS TERMINADOS                                  665,59
1.1.3.01.01.04.03                Puerta Plegable
1.1.3.01.01.03                   PRODUCTOS EN PROCESO                                               665,59
1.1.3.01.01.03.03                Puerta Plegable
                                 V/. Terminación de la O.P N° 4, Costo de
                                 Fabricación de Hoja de Trabajo N°4
PASAN                                               228.251,65   228.251,65
         Código     Fecha                        Detalle                    Parcial     Debe         Haber
                    16/04/2009                      66
6.1.1.01                       COSTO DE VENTAS                                         665,59
1.1.3.01.01.04                 PROIDUCTOS TERMINADOS                                                665,59
1.1.3.01.01.04.03              Puerta Plegable
                               V/. Venta al costo, Orden de Producción
                               N°4

                    17/04/2009                      67
1.1.3.01.01.02                   MATERIA PRIMA INDIRECTA                                10,11
1.1.3.01.01.02.06                Platina 3/4 x 3/16                         10,11
1.1.4.01.01.04                   IVA PAGADO                                              1,21
1.1.1.01.02.02                         BANCOS                                                        11,32

                                 V/. Compra S/F N° 6419, Comercial Castro

                    17/04/2009                      68
1.1.3.01.01.02                   MATERIA PRIMA INDIRECTA                                13,32
1.1.3.01.01.02.27                Cerradura Plegable                         13,32
1.1.4.01.01.04                   IVA PAGADO                                              1,60
1.1.1.01.02.02                         BANCOS                                                        14,92
                                 V/. Compra S/F N° 41270, Vipasa

                    17/04/2009                       69
1.1.3.01.01.02                   MATERIA PRIMA INDIRECTA                               654,00
1.1.3.01.01.02.26                Cerradura Enrollable                       654,00
1.1.4.01.01.04                   IVA PAGADO                                             78,48
2.1.1.01.01.                           PROVEEDORES                                                  732,48
                                 V/. Compra S/F N° 77404, CESA, Orden
                                 de Compra N° 5

                    17/04/2009                     70
1.1.3.01.01.02                 MATERIA PRIMA INDIRECTA                                 128,89
1.1.3.01.01.02.22              Angulo 1 1/2 x 1/8(3mm)                      25,98
1.1.3.01.01.02.14              Tubo Redondo de Agua 1"                      26,78
1.1.3.01.01.02.15              Tubo Redondo de Agua 1 1/4                   17,86
1.1.3.01.01.02.06              Platina 3/4 x 3/16                           13,65
1.1.3.01.01.02.07              Platina 1/2 x 1/8                            21,42
1.1.3.01.01.02.23              Angulo 3/4 x 2mm                             23,20
1.1.4.01.01.04                 IVA PAGADO                                               15,47
1.1.1.01.02.02                       BANCOS                                                         143,07
2.1.1.03                       RETENCIONES EN LA FUENTE 1%                                           1,29
                               V/. Compra S/F N° 23438, AMBATOL,
                               Orden de Compra N° 6
                    17/04/2009                     71
                               COSTOS INDIRECTOS DE
                               FABRICACION / CONTROL                                     4,97
6.2.2.
5.1.2.01.06                    Transporte de Materia Prima
1.1.4.01.01.04                 IVA PAGADO                                                0,60
1.1.1.01.02.02                        BANCOS                                                          5,56
                               V/. Compra S/F N° 77404, CESA
                    17/04/2009                     72
5.1.2.01.                      GASTO DE VENTAS                                           7,14
5.1.2.01.07                    Combustible y Lubricantes
1.1.4.01.01.04                 IVA PAGADO                                                0,86
1.1.1.01.02.02                        BANCOS                                                          8,00
                               V/. Compra S/F N° 404950, Estación del
                               Sindicato de Choferes de Pastaza
PASAN                                                229.833,87   229.833,87
        Código      Fecha                        Detalle                     Parcial     Debe         Haber
                    17/04/2009                     73
1.1.3.01.01.03                 PRODUCTOS EN PROCESO                                      84,46
1.1.3.01.01.03.01              Puerta Enrollable
1.1.3.01.01.01                 MATERIA PRIMA DIRECTA                                                  84,46
                               V/. O.P N° 5 y Requisición de Materiales
                               N° 5

                    17/04/2009                      74
1.1.3.01.01.03                   PRODUCTOS EN PROCESO                                   138,20
1.1.3.01.01.03.01                Puerta Enrollable
6.2.2.01                         MANO DE OBRA DIRECTA                                                138,20
                                 V/. O.P N° 5 de Boleta de Trabajo

                    17/04/2009                        75
1.1.3.01.01.03                   PRODUCTOS EN PROCESO                                    77,95
1.1.3.01.01.03.01                Puerta Enrollable
                                 COSTOS INDIRECTOS DE
                                 FABRICACION - APLICADOS                                              77,95
6.2.3
                                 V/. Asignación de costos Indirectos, Hoja
                                 de Costos N° 5
                    17/04/2009                        76
1.1.3.01.01.04                   PRODUCTOS TERMINADOS                                   300,61
1.1.3.01.01.04.01                Puerta Enrollable
1.1.3.01.01.03                          PRODUCTOS EN PROCESO                                         300,61
1.1.3.01.01.03.01                Puerta Enrollable
                                 V/. Terminación de la O.P N° 5, Costo de
                                 Fabricación de Hoja de Trabajo N°5
                    17/04/2009                        77
6.1.1.01                         COSTO DE VENTAS                                        300,61
1.1.3.01.01.04                   PRODUCTOS TERMINADOS                                                300,61
1.1.3.01.01.04.01                Puerta Enrollable
                                 V/. Venta al costo, Orden de Producción
                                 N°5
                    17/04/2009                        78
1.1.1.01.01.01.01                CAJA                                                   289,99
4.1.1                            VENTAS                                                              258,92
4.1.1.01.01.01                   Venta Puerta Enrollable                     258,92
2.1.1.03.01.05                        IVA COBRADO                                                     31,07
                                 V/. Factura N° 1063. O.P. N° 5
                    17/04/2009                        79
1.1.1.01.02.02                   BANCOS                                                 289,99
1.1.1.01.01.01.01                CAJA                                                                289,99
                                 V/.Depósito por Venta Factura N° 1063

                    18/04/2009                    80
1.1.3.01.01.02                 MATERIA PRIMA INDIRECTA                                    4,69
1.1.3.01.01.02.04              Platina 1 x 1/8                                4,69
1.1.4.01.01.04                 IVA PAGADO                                                 0,56
1.1.1.01.02.02                      BANCOS                                                             5,25
                               V/. Compra S/F N° 23447, Ambatol
                    20/04/2009                    81
5.1.2.01.                      GASTO DE VENTAS                                            6,70
5.1.2.01.07                    Combustible y Lubricantes
1.1.4.01.01.04                 IVA PAGADO                                                 0,80
1.1.1.01.02.02                      BANCOS                                                             7,50
                               V/. Compra S/F N° 300307, Gasolinera
                               Amazonas
PASAN                                                231.328,44   231.328,44
         Código     Fecha                           Detalle                  Parcial     Debe         Haber
                    20/04/2009                        82
5.1.2.01.                        GASTO DE VENTAS                                          7,14
5.1.2.01.07                      Combustible y Lubricantes
1.1.4.01.01.04                   IVA PAGADO                                               0,86
1.1.1.01.02.02                        BANCOS                                                           8,00
                                 V/. Compra S/F N° 404774, Estación del
                                 Sindicato de Choferes de Pastaza
                    20/04/2009                        83
                                 COSTOS INDIRECTOS DE
                                 FABRICACION / CONTROL                                   25,00
6.2.2.
6.2.2.10                         Combustible y Lubricantes
1.1.4.01.01.04                   IVA PAGADO                                               3,00
1.1.1.01.02.02                        BANCOS                                                          28,00
                                 V/. Compra S/F N° 1366, Lubricantes
                    20/04/2009                        84
1.1.3.01.01.03                   PRODUCTOS EN PROCESO                                   221,19
1.1.3.01.01.03.01                Puerta Enrollable
1.1.3.01.01.01                   MATERIA PRIMA DIRECTA                                               221,19
                                 V/. O.P N° 6 y Requisición de Materiales
                                 N° 6
                    20/04/2009                        85
1.1.3.01.01.03                   PRODUCTOS EN PROCESO                                   276,40
1.1.3.01.01.03.01                Puerta Enrollable
6.2.2.01                         MANO DE OBRA DIRECTA                                                276,40
                                 V/. O.P N° 6 de Boleta de Trabajo
                    20/04/2009                        86
1.1.3.01.01.03                   PRODUCTOS EN PROCESO                                   204,15
1.1.3.01.01.03.01                Puerta Enrollable
                                 COSTOS INDIRECTOS DE
                                 FABRICACION - APLICADOS                                             204,15
6.2.3
                                 V/. Asignación de costos Indirectos, Hoja
                                 de Costos N° 6
                    21/04/2009                        87
1.1.3.01.01.02                   MATERIA PRIMA INDIRECTA                                140,00
1.1.3.01.01.02.21                Angulo 3/4x1/8(3mm)                         25,52
1.1.3.01.01.02.06                Platina 3/4 x 3/16                          22,75
1.1.3.01.01.02.14                Tubo Redondo de Agua 1"                     26,78
1.1.3.01.01.02.22                Angulo 1 1/2 x 1/8(3mm)                     64,95
1.1.4.01.01.04                   IVA PAGADO                                              16,80
1.1.1.01.01.01                        BANCOS                                                         155,40
                                     RETENCIONES EN LA FUENTE
                                 1%                                                                    1,40
2.1.1.03.01.01
                                 V/. Compra S/F N° 23473, AMBATOL,
                                 Orden de Compra N° 7
                                                      88
                    21/04/2009
1.1.3.01.01.02                 MATERIA PRIMA INDIRECTA                                    7,14
1.3.01.01.02.31                Rodamientos 6003                               7,14
1.1.4.01.01.04                 IVA PAGADO                                                 0,86
1.1.1.01.02.02                      BANCOS                                                             8,00
                               V/. Compra S/F N° 14461, Rodamientos
                               Bower
                    21/04/2009                    89
5.1.2.01.                      GASTO DE VENTAS                                           10,00
5.1.2.01.09                    Alimentación
1.1.1.01.02.02                    BANCOS                                                              10,00
V/. Compra S/F N° 4498 , Hotel Bar
                                 Restaurante Patricia
                                  PASAN                                              232.240,98   232.240,98
         Código     Fecha                      Detalle                     Parcial     Debe         Haber
                    21/04/2009                    90
5.1.2.01.                      GASTO DE VENTAS                                          6,25
5.1.2.01.07                    Combustible y Lubricantes
1.1.4.01.01.04                 IVA PAGADO                                               0,75
1.1.1.01.02.02                      BANCOS                                                           7,00
                               V/. Compra S/F N° 39854, Sociedad Civil y
                               Comercial Orion

                    22/04/2009                    91
5.1.2.01.                      GASTO DE VENTAS                                          4,46
5.1.2.01.07                    Combustible y Lubricantes
1.1.4.01.01.04                 IVA PAGADO                                               0,54
1.1.1.01.02.02                      BANCOS                                                           5,00
                               V/. Compra S/F N° 13699, Estación de
                               Servicio Coka
                    22/04/2009                    92
5.1.2.01.                      GASTO DE VENTAS                                          3,04
5.1.2.01.07                    Combustible y Lubricantes
1.1.4.01.01.04                 IVA PAGADO                                               0,36
1.1.1.01.02.02                      BANCOS                                                           3,40
                               V/. Compra S/F N° 39885, Sociedad Civil y
                               Comercial Orion
                    22/04/2009                    93
                               COSTOS INDIRECTOS DE
                               FABRICACION / CONTROL                                  118,75
6.2.2.
6.2.2.05                       Energía Eléctrica
1.1.4.01.01.04                 IVA PAGADO                                              14,25
1.1.1.01.02.02                      BANCOS                                                         133,00
                               V/. Compra S/F N° 3098507, Empresa
                               Eléctrica Ambato S.A

                    22/04/2009                    94
5.1.2.01.                      GASTO DE VENTAS                                         12,50
5.1.2.01.07                    Combustible y Lubricantes
1.1.4.01.01.04                 IVA PAGADO                                               1,50
1.1.1.01.02.02                      BANCOS                                                          14,00
                               V/. Compra S/F N° 127307,Gasolinera
                               Granja Puyo
                    22/04/2009                    95
5.1.1.01.                      GASTOS DE ADMINISTRACION                                 5,58
5.1.1.01.03                    Utiles de Oficina
1.1.4.01.01.04                 IVA PAGADO                                               0,67
1.1.1.01.02.02                       BANCOS                                                          6,25
                               V/. Compra S/F N° 18974, Librería y
                               Papeleria Oriental
                    22/04/2009                    96
5.1.2.01.                      GASTO DE VENTAS                                          5,00
5.1.2.01.09                    Alimentación
1.1.1.01.02.02                     BANCOS                                                            5,00
                               V/. Compra S/F N° 85, Criollo Restuarant
                    22/04/2009                    97
1.1.3.01.01.04                 PRODUCTOS TERMINADOS                                   701,74
1.1.3.01.01.04.01              Puerta Enrollable
1.1.3.01.01.03                 PRODUCTOS EN PROCESO                                                701,74
1.1.3.01.01.03.01              Puerta Enrollable
V/. Terminación de la O.P N° 6, Costo de
                                 Fabricación de Hoja de Trabajo N°6
                                  PASAN                                               233.116,36   233.116,37
        Código      Fecha                        Detalle                    Parcial     Debe         Haber
                    22/04/2009                      98
6.1.1.01                       COSTOS DE VENTAS                                        701,74
1.1.3.01.01.04                 PRODUCTOS TERMINADOS                                                 701,74
1.1.3.01.01.04.01              Puerta Enrollable
                               V/. Venta al costo, Orden de Producción
                               N°6
                    22/04/2009                      99
1.1.1.01.01.01.01              CAJA                                                    667,99
4.1.1                          VENTAS                                                               596,42
4.1.1.01.01.01                 Venta Puerta Enrollable                      596,42
2.1.1.03.01.05                      IVA COBRADO                                                      71,57
                               V/. Factura N° 1064. O. P. N° 6

                    23/04/2009                     100
1.1.3.01.01.02                   MATERIA PRIMA DIRECTA                                  81,32
1.1.3.01.01.02.18                Fleje 120x2x6 L/C                          34,46
1.1.3.01.01.01.21                Platina 1 x 1/4                             8,26
1.1.3.01.01.02.20                Angulo 1 x 1/8(3mm)                        38,60
1.1.4.01.01.04                   IVA PAGADO                                              9,76
1.1.1.01.02.02                         BANCOS                                                        90,27
                                      RETENCIONES EN LA FUENTE
                                 1%                                                                   0,81
2.1.1.03.01.01
                                 V/. Compra S/F N° 23507, AMBATOL

                    23/04/2009                      101
5.1.2.01.                        GASTO DE VENTAS                                         6,70
5.1.2.01.07                      Combustible y Lubricantes
1.1.4.01.01.04                   IVA PAGADO                                              0,80
1.1.1.01.02.02                       BANCOS                                                           7,50
                                 V/. Compra S/F N° 15986, Estacion de
                                 Servicios la Union

                    23/04/2009                     102
5.1.2.01.                        GASTO DE VENTAS                                         4,46
5.1.2.01.07                      Combustible y Lubricantes
1.1.4.01.01.04                   IVA PAGADO                                              0,54
1.1.1.01.02.02                       BANCOS                                                           5,00
                                 V/. Compra S/F N° 127309, Gasolinera
                                 Granja Puyo

                    23/04/2009                   103
1.1.3.01.01.03                 PRODUCTOS EN PROCESO                                    228,82
1.1.3.01.01.03.01              Puerta Enrollable
1.1.3.01.01.01                 MATERIA PRIMA DIRECTA                                                228,82
                               V/. O.P N° 7 y Requisición de Materiales
                               N° 7
                    23/04/2009                   104
                               PRODUCTOS EN PROCESO                                    207,30
                               Puerta Enrollable
                               MANO DE OBRA DIRECTA                                                 207,30
                               V/. O.P N° 7 de Boleta de Trabajo

                    23/04/2009                     105
1.1.3.01.01.03                   PRODUCTOS EN PROCESO                                  211,19
1.1.3.01.01.03.01                Puerta Enrollable
COSTOS INDIRECTOS DE
                                 FABRICACION - APLICADOS                                             211,19
6.2.2.01
                                 V/. Asignación de costos Indirectos, Hoja
                                 de Costos N° 7
                                  PASAN                                                235.236,98   235.236,98
         Código     Fecha                      Detalle                       Parcial     Debe         Haber
                    24/04/2009                   106
1.1.3.01.01.03                 GASTO DE VENTAS                                            4,50
1.1.3.01.01.03.01              Alimentación
6.2.3                              BANCOS                                                              4,50
                               V/. Compra S/F N° 11680, Asadero El
                               galpón

                    24/04/2009                     107
5.1.2.01.                        MATERIA PRIMA INDIRECTA                                 53,57
5.1.2.01.09                      Rodamientos 6003                            53,57
1.1.1.01.02.02                   IVA PAGADO                                               6,43
1.1.3.01.01.02                       BANCOS                                                           59,46
                                     RETENCIONES EN LA FUENTE
                                 1%                                                                    0,54
1.3.01.01.02.31
                                 V/. Compra S/F N° 14475, Rodamientos
                                 Bower

                    24/04/2009                     108
                                 COSTOS INDIRECTOS DE
                                 FABRICACION / CONTROL                                   16,00
1.1.4.01.01.04
1.1.1.01.02.02                   Teléfono                                    14,29
2.1.1.03.01.01                   IVA PAGADO                                   1,71
1.1.3.01.01.02                       BANCOS                                                           16,00
                                 V/. Compra S/F N° 7989979, CNT

                    24/04/2009                    109
6.2.2.                         GASTO DE VENTAS                                            6,70
6.2.2.07                       Combustible y Lubricantes
1.1.4.01.01.04                 IVA PAGADO                                                 0,80
1.1.1.01.02.02                      BANCOS                                                             7,50
                               V/. Compra S/F N° 15986, Estacion de
                               Servicios la Union
                    24/04/2009                    110
5.1.2.01.                      GASTO DE VENTAS                                            4,46
5.1.2.01.07                    Combustible y Lubricantes
1.1.4.01.01.04                 IVA PAGADO                                                 0,54
1.1.1.01.02.02                      BANCOS                                                             5,00
                               V/. Compra S/F N° 127309, Gasolinera
                               Granja Puyo
                    25/04/2009                    111
5.1.2.01.                      GASTO DE VENTAS                                            8,93
5.1.2.01.07                    Combustible y Lubricantes
1.1.4.01.01.04                 IVA PAGADO                                                 1,07
1.1.1.01.02.02                      BANCOS                                                            10,00
                               V/. Compra S/F N° 85710, Estación de
                               Servicio Coka
                    25/04/2009                    112
5.1.2.01.                      PRODUCTOS TERMINADOS                                     647,31
5.1.2.01.07                    Puerta Enrollable
1.1.4.01.01.04                 PRODUCTOS EN PROCESO                                                  647,31
1.1.1.01.02.02                 Puerta Enrollable
                               V/. Terminación de la O.P N° 7, Costo de
                               Fabricación de Hoja de Trabajo N°7
25/04/2009                       113
1.1.3.01.01.04                   COSTOS DE VENTAS                                       647,31
1.1.3.01.01.04.01                PRODUCTOS TERMINADOS                                                647,31
1.1.3.01.01.03                   Puerta Enrollable
1.1.3.01.01.03.01                V/. Venta al costo, O.P. N° 7
                                  PASAN                                                236.634,60   236.634,60
        Código      Fecha                          Detalle                   Parcial     Debe         Haber
                    25/04/2009                      114
                                 CAJA                                                   681,00
6.1.1.01                         VENTAS                                                              608,04
1.1.3.01.01.04                   Venta Puerta Enrollable                     608,04
1.1.3.01.01.04.01                     IVA COBRADO                                                     72,96
                                 V/. Factura N° 1065. O. P. N° 7

                    25/04/2009                     115
1.1.1.01.01.01.01                PRODUCTOS EN PROCESO                                    87,32
4.1.1                            Puerta Enrollable
4.1.1.01.01.01                   MATERIA PRIMA DIRECTA                                                87,32
                                 V/. O.P N° 8 y Requisición de Materiales
2.1.1.03.01.05                   N° 8

                    25/04/2009                     116
                                 PRODUCTOS EN PROCESO                                    69,10
1.1.3.01.01.03                   Puerta Enrollable
1.1.3.01.01.03.01                MANO DE OBRA DIRECTA                                                 69,10
1.1.3.01.01.01                   V/. O.P N° 8 de Boleta de Trabajo

                    25/04/2009                      117
                                 PRODUCTOS EN PROCESO                                    80,59
1.1.3.01.01.03                   Puerta Enrollable
                                 COSTOS INDIRECTOS DE
                                 FABRICACION - APLICADOS                                              80,59
1.1.3.01.01.03.01
                                 V/. Asignación de costos Indirectos, Hoja
                                 de Costos N° 8

                    26/04/2009                     118
6.2.2.01                         GASTO DE VENTAS                                         11,61
1.1.3.01.01.03                   Combustible y Lubricantes
1.1.3.01.01.03.01                IVA PAGADO                                               1,39
1.1.1.01.02.02                       BANCOS                                                           13,00
                                 V/. Compra S/F N° 85770, Estación de
                                 Servicio Coka

                    26/04/2009                       119
5.1.2.01.                        GASTO DE VENTAS                                          4,46
5.1.2.01.07                      Combustible y Lubricantes
1.1.4.01.01.04                   IVA PAGADO                                               0,54
1.1.1.01.02.02                       BANCOS                                                            5,00
                                 V/. Compra S/F N° 180290, Estacion de
                                 Servicio del Sindicato de Choferes de
                                 Baños



                    27/04/2009                        120
5.1.2.01.                        MATERIA PRIMA DIRECTA                                   39,28
5.1.2.01.07                      Varilla redonda liza de 10mm                39,28
1.1.4.01.01.04                   MATERIA PRIMA INDIRECTA                                 38,97
1.1.1.01.02.02                   Angulo 1 1/2 x 1/8(3mm)                     38,97
1.1.3.01.01.01                   IVA PAGADO                                              4,71
1.1.1.01.01.02                       BANCOS                                                          82,57
                                     RETENCIONES EN LA FUENTE
                                 1%                                                                   0,39
                                 V/. Compra S/F N° 23542, Ambatol



                                  PASAN                                               237.653,58   237.653,58
        Código      Fecha                      Detalle                      Parcial     Debe         Haber
                    27/04/2009                    121
1.1.3.01.01.02                 MATERIA PRIMA INDIRECTA                                 335,34
1.1.3.01.01.02.22              Alambre de Resorte                           335,34
1.1.4.01.01.04                 IVA PAGADO                                               40,24
1.1.1.01.01.02                     BANCOS                                                           372,23
                                   RETENCIONES EN LA FUENTE
                               1%                                                                     3,35
2.1.1.03.01.01
                               V/. Compra S/F N° 23541, AMBATOL,
                               Orden de Compra N° 8

                    27/04/2009                     122
1.1.3.01.01.02                   GASTO DE VENTAS                                         4,46
1.1.3.01.01.02.24                Combustible y Lubricantes
1.1.4.01.01.04                   IVA PAGADO                                              0,54
1.1.1.01.02.02                        BANCOS                                                          5,00
                                 V/. Compra S/F N° 42179, Gasolinera
2.1.1.03.01.01                   Merceditas

                    27/04/2009                       123
                                 PRODUCTOS TERMINADOS                                  237,01
5.1.2.01.                        Puerta Enrollable
5.1.2.01.07                      PRODUCTOS EN PROCESO                                               237,01
1.1.4.01.01.04                   Puerta Enrollable
                                 V/. Terminación de la O.P N° 8, Costo de
1.1.1.01.02.02                   Fabricación de Hoja de Trabajo N°8
                    27/04/2009                       124
1.1.3.01.01.04                   COSTO DE VENTAS                                       237,01
1.1.3.01.01.04.01                PRODUCTOS TERMINADOS                                               237,01
1.1.3.01.01.03                   Puerta Enrollable
1.1.3.01.01.03.01                V/. Venta al costo, O.P. N° 8
                    27/04/2009                       125
6.1.1.01                         CAJA                                                  260,00
1.1.3.01.01.04                   VENTAS                                                             232,15
1.1.3.01.01.04.01                Venta Puerta Enrollable                    232,15
1.1.1.01.01.01.01                     IVA COBRADO                                                    27,86
                                 V/. Factura N° 1066. O. P. N° 8
                    27/04/2009                       126
4.1.1                            PRODUCTOS EN PROCESO                                  623,37
4.1.1.01.01.01                   Puerta Enrollable
2.1.1.03.01.05                   MATERIA PRIMA DIRECTA                                              623,37
                                 V/. O.P N° 9 y Requisición de Materiales
                                 N° 9
                    27/04/2009                       127
1.1.3.01.01.03                   PRODUCTOS EN PROCESO                                  552,81
1.1.3.01.01.03.01                Puerta Enrollable
1.1.3.01.01.01                   MANO DE OBRA DIRECTA                                               552,81
                                 V/. O.P N° 9 de Boleta de Trabajo

                    27/04/2009                128
1.1.3.01.01.03                   PRODUCTOS EN PROCESO                                  575,35
1.1.3.01.01.03.01                Puerta Enrollable
                                 COSTOS INDIRECTOS DE
                                 FABRICACION - APLICADOS                                             575,35
6.2.2.01
                                 V/. Asignación de costos Indirectos, Hoja
                                 de Costos N° 9




                                  PASAN                                                240.519,70   240.519,70
        Código      Fecha                       Detalle                      Parcial     Debe         Haber
                    28/04/2009                    129
                               MATERIA PRIMA INDIRECTA                                   67,41
1.1.3.01.01.03                 Cerradura Enrollable                          48,21
1.1.3.01.01.03.01              Cerradura Pegable                             19,20
6.2.3                          IVA PAGADO                                                 8,09
                                   BANCOS                                                             75,50
                               V/. Compra S/F N° 41793, FERRETERIA
                               ALDAZ

                    28/04/2009                     130
                                 COSTOS INDIRECTOS DE
                                 FABRICACION / CONTROL                                    1,61
1.1.3.01.01.02
1.1.3.01.01.02.26                Disco de Corte                               1,61
1.1.3.01.01.02.27                IVA PAGADO                                               0,19
1.1.4.01.01.04                        BANCOS                                                           1,80
                                 V/. Compra S/F N° 41793, FERRETERIA
1.1.1.01.02.02                   ALDAZ



                    28/04/2009                       131
1.1.3.01.01.02                   MATERIA PRIMA INDIRECTA                                1.846,90
1.1.3.01.01.02.15                Tubo Redondo1 1/4                           943,50
1.1.3.01.01.02.14                Tubo Redondo 1"                             467,70
1.1.3.01.01.02.12                Varilla coarrugada 8mm                      435,70
1.1.4.01.01.04                   IVA PAGADO                                             221,63
2.1.1.01.01.                          PROVEEDORES                                                    2.050,06
2.1.1.03.01.01                     RETENCIONES EN LA FUENTE 1%                                         18,47
                                 V/. Compra S/F N° 50482, COMERCIAL
                                 CASTRO, Orden de Compra N° 9



                    28/04/2009                     132
1.1.3.01.01.02                   MATERIA PRIMA INDIRECTA                                 11,61
1.1.3.01.01.02.03                Pintura                                     11,61
1.1.4.01.01.04                   IVA PAGADO                                               1,39
1.1.1.01.02.02                       BANCOS                                                           13,00
                                 V/. Compra S/F N° 23724, Pinturas Aldaz



                    28/04/2009                      133
                                 COSTOS INDIRECTOS DE
                                 FABRICACION / CONTROL                                  169,64
1.1.3.01.01.04
1.1.3.01.01.04.01                Disco de Corte                              169,64
1.1.4.01.01.04                   IVA PAGADO                                              20,36
1.1.1.01.02.02                        BANCOS                                                         188,30
2.1.1.03.01.01                   RETENCIONES EN LA FUENTE 1%                                          1,70
                                 V/. Compra S/F N° 284, Cubanet su
                                 Solucion Informatica y Ferreteria
134
1.1.3.01.01.02                   MATERIA PRIMA INDIRECTA                                106,25
1.1.3.01.01.02.03                Pintura                                     106,25
1.1.4.01.01.04                   IVA PAGADO                                              12,75
1.1.1.01.02.02                        BANCOS                                                         117,94
                                     RETENCIONES EN LA FUENTE
                                 1%                                                                    1,06
2.1.1.03.01.01
                                 V/. Compra S/F N° 23722, Pinturas Aldaz
                                  PASAN                                                242.987,53   242.987,53
         Código     Fecha                        Detalle                     Parcial     Debe         Haber
                    28/04/2009                    135
5.1.1.01.                      GASTOS DE ADMINISTRACION                                   5,00
5.1.1.01.03                    Utiles de Oficina
1.1.4.01.01.04                 IVA PAGADO                                                 0,60
1.1.1.01.02.02                        BANCOS                                                           5,60
                               V/. Compra S/F N° 64287, Imprenta y
                               Librería del VAP

                    28/04/2009                     136
5.1.2.01.                        GASTO DE VENTAS                                          7,14
5.1.2.01.07                      Combustible y Lubricantes
1.1.4.01.01.04                   IVA PAGADO                                               0,86
1.1.1.01.02.02                        BANCOS                                                           8,00
                                 V/. Compra S/F N° 85869, Estación de
                                 Servicio Coka

                    29/04/2009                     137
5.1.1.01.                        GASTOS DE ADMINISTRACION                                 2,50
5.1.1.01.03                      Utiles de Oficina
1.1.4.01.01.04                   IVA PAGADO                                               0,30
1.1.1.01.02.02                          BANCOS                                                         2,80
                                 V/. Compra S/F N° 2633, Copias Lizbeth

                    29/04/2009                     138
5.1.1.01.                        GASTOS DE ADMINISTRACION                                10,71
5.1.1.01.03                      Utiles de Oficina
1.1.4.01.01.04                   IVA PAGADO                                               1,29
1.1.1.01.02.02                          BANCOS                                                        12,00
                                 V/. Compra S/F N° 373, CompuBusiness

                    29/04/2009                     139
                                 COSTOS INDIRECTOS DE
                                 FABRICACION / CONTROL                                   87,05
6.2.2.
6.2.2.10                         Combustible y Lubricantes
1.1.4.01.01.04                   IVA PAGADO                                              10,45
1.1.1.01.02.02                        BANCOS                                                          97,50
                                 V/. Compra S/F N° 7040, Lubricadora
                                 Tapia

                    29/04/2009                 140
                                 COSTOS INDIRECTOS DE
                                 FABRICACION / CONTROL                                    5,45
1.1.3.01.01.04
1.1.3.01.01.04.03                Alicate                                      5,45
1.1.4.01.01.04                   IVA PAGADO                                               0,65
1.1.1.01.02.02                        BANCOS                                                           6,10

                                 V/. Compra S/F N° 41837, Ferreteria Aldaz

                    29/04/2009                     141
1.1.3.01.01.02                   MATERIA PRIMA INDIRECTA                           45,98
1.1.3.01.01.02.22                Angulo 1 1/2 x 1/8(3mm)               25,98
1.1.3.01.01.02.08                Platina 3/4 x 1/4                     20,00
1.1.4.01.01.04                   IVA PAGADO                                         5,52
1.1.1.01.02.02                        BANCOS                                                    51,04
                                     RETENCIONES EN LA FUENTE
                                 1%                                                              0,46
2.1.1.03.01.01
                                 V/. Compra S/F N° 23589, Ambatol

                                  PASAN                                          243.171,02   243.171,02
      Código        Fecha                       Detalle                Parcial     Debe         Haber
                    29/04/2009                    142
1.1.3.01.01.02                 MATERIA PRIMA INDIRECTA                            153,57
1.1.3.01.01.02.26              Cerradura Enrollable                    153,57
1.1.4.01.01.04                 IVA PAGADO                                          18,43
1.1.1.01.02.02                      BANCOS                                                     170,46
                                   RETENCIONES EN LA FUENTE
                               1%                                                                1,54
2.1.1.03.01.01
                               V/. Compra S/F N° 28126,Ferrollaves
                               Ferreteria

                    29/04/2009                     143
                                 COSTOS INDIRECTOS DE
                                 FABRICACION / CONTROL                              3,30
1.1.3.01.01.04
1.1.3.01.01.04.01                Disco de Corte                         3,30
1.1.4.01.01.04                   IVA PAGADO                                         0,40
1.1.1.01.02.02                         BANCOS                                                    3,70
                                 V/. Compra S/F N° 28126,Ferrollaves
                                 Ferreteria

                    30/04/2009                      144
1.1.3.01.01.02                   MATERIA PRIMA INDIRECTA                          104,22
1.1.3.01.01.02.19                Canal U 25x50x2                       52,26
1.1.3.01.01.02.22                Angulo 1 1/2 x 1/8(3mm)               51,96
1.1.4.01.01.04                   IVA PAGADO                                        12,51
1.1.1.01.02.02                        BANCOS                                                   115,68
                                     RETENCIONES EN LA FUENTE
                                 1%                                                              1,04
2.1.1.03.01.01
                                 V/. Compra S/F N° 23621, AMBATOL,
                                 Orden de Compra N° 10

                    30/04/2009                     145
                                 COSTOS INDIRECTOS DE
                                 FABRICACION / CONTROL                              2,14
1.1.3.01.01.04
1.1.3.01.01.04.04                Broca N° 8                             2,14
1.1.4.01.01.04                   IVA PAGADO                                         0,26
1.1.1.01.02.02                         BANCOS                                                    2,40
                                 V/. Compra S/F N° 28144,Ferrollaves
                                 Ferreteria

                    30/04/2009                   146
5.1.2.01.                      GASTO DE VENTAS                                      9,82
5.1.2.01.07                    Combustible y Lubricantes
1.1.4.01.01.04                 IVA PAGADO                                           1,18
1.1.1.01.02.02                     BANCOS                                                       11,00
                               V/. Compra S/F N° 85965, Estación de
                               Servicio Coka
                    30/04/2009                   147
1.1.3.01.01.04                 PRODUCTOS TERMINADOS                               1.751,53
1.1.3.01.01.04.01              Puerta Enrollable
1.1.3.01.01.03                   PRODUCTOS EN PROCESO                                                 1.751,53
1.1.3.01.01.03.01                Puerta Enrollable
                                 V/. Terminación de la O.P N° 9, Costo de
                                 Fabricación de Hoja de Trabajo N°9

                    30/04/2009                       148
6.1.1.01                         COSTOS DE VENTAS                                        1.751,53
1.1.3.01.01.04                   PRODUCTOS TERMINADOS                                                 1.751,53
1.1.3.01.01.04.01                Puerta Enrollable
                                 V/. Venta al costo, O.P. N° 9
                                  PASAN                                                 246.979,90   246.979,90
        Código      Fecha                         Detalle                    Parcial      Debe         Haber
                    30/04/2009                     149
1.1.1.01.01.01.01              CAJA                                                      1.882,23
4.1.1                          VENTAS                                                                 1.680,56
4.1.1.01.01.01                 Venta Puerta Enrollable                       1.680,56
2.1.1.03.01.05                      IVA COBRADO                                                       201,67
                               V/. Factura N° 1068. O. P. N° 9
                    30/04/2009                    150
1.1.3.01.01.03                 PRODUCTOS EN PROCESO                                       11,56
1.1.3.01.01.03.06              Mantenimiento Correctivo
1.1.3.01.01.01                 MATERIA PRIMA DIRECTA                                                   11,56
                               V/. O.P N° 10 y Requisición de Materiales
                               N° 10
                    30/04/2009                    151
1.1.3.01.01.03                 PRODUCTOS EN PROCESO                                       69,11
1.1.3.01.01.03.06              Mantenimiento Correctivo
6.2.2.01                       MANO DE OBRA DIRECTA                                                    69,11
                               V/. O.P N° 10 de Boleta de Trabajo

                    30/04/2009                    152
1.1.3.01.01.03                 PRODUCTOS EN PROCESO                                       10,65
1.1.3.01.01.03.06              Mantenimiento Correctivo
                               COSTOS INDIRECTOS DE
                               FABRICACION - APLICADOS                                                 10,65
6.2.3
                               V/. Asignación de costos Indirectos, Hoja
                               de Costos N° 10
                    30/04/2009                    153
1.1.3.01.01.04                 PRODUCTOS TERMINADOS                                       91,33
1.1.3.01.01.04.06              Mantenimiento Correctivo
1.1.3.01.01.03                        PRODUCTOS EN PROCESO                                             91,33
1.1.3.01.01.03.06              Mantenimiento Correctivo
                                 V/. Terminación de la O.P N° 10, Costo de
                                 Fabricación de Hoja de Trabajo N° 10

                    30/04/2009                       154
6.1.1.01                         COSTOS DE VENTAS                                         91,33
1.1.3.01.01.04                   PRODUCTOS TERMINADOS                                                  91,33
1.1.3.01.01.04.06                Mantenimiento Correctivo
                                 V/. Venta al costo, O.P. N° 10

                    30/04/2009                      155
1.1.1.01.01.01.01                CAJA                                                     84,00
4.1.1.01.02                      VENTAS                                                                75,00
4.1.1.01.02.02                   Mantenimiento Correctivo                     75,00
2.1.1.03.01.05                        IVA COBRADO                                                       9,00
                                 V/. Factura N° 1067. O. P. N° 10
                                                    156
30/04/2009 MANO DE OBRA DIRECTA                                 2.764,03
1.1.1.01.02.02                sueldos                                2.166,75
2.1.1.02.01.06                Recargos                                597,28
                                      BANCOS                                                   1.964,16
                                      IESS POR PAGAR                                            445,35
                                      Aporte Patronal                242,76
                                      Aporte Personal                202,59

                                PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                 354,52
                                     XIII Sueldo                     109,00
                                     XIV Sueldo                      163,68
                                     Vacaciones                       81,84
                               PASAN                                            251.984,14    251.984,14
      Código     Fecha                       Detalle                 Parcial      Debe          Haber
                 30/04/2009                    157
6.2.3.03                    MANO DE OBRA INDIRECTA                               465,51
6.2.3.15                    sueldos                                  360,00
6.2.3.14                    Recargos                                 105,51
1.1.1.01.02.02                      BANCOS                                                     326,34
2.1.1.02.01.06                      IESS POR PAGAR                                              77,40
                                    Aporte Patronal                   43,74
                                    Aporte Personal                   33,66

2.1.1.02                        PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                  61,77
2.1.1.02.01.03                      XIII Sueldo                       30,00
2.1.1.02.01.04                      XIV Sueldo                        18,17
2.1.1.02.01.05                      Vacaciones                        13,60
                 30/04/2009                    158
5.1.1.01                    GASTOS ADMINISTRATIVOS                               980,71
5.5.1.1.01.01               sueldos                                  760,00
5.5.1.1.01.15               Recargos                                 220,71
                            GASTOS DE VENTAS                                     1.411,43
5.5.1.1.01.01               sueldos                                  1.092,00
5.5.1.1.01.20               Recargos                                  319,43
1.1.1.01.02.02                      BANCOS                                                     1.678,84
2.1.1.02.01.06                      IESS POR PAGAR                                              398,18
                                    Aporte Patronal                  225,02
                                    Aporte Personal                  173,16

                                                                                               315,12
                              PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR
2.1.1.02.01.03                       XIII Sueldo                     154,33
2.1.1.02.01.04                       XIV Sueldo                       90,83
2.1.1.02.01.05                       Vacaciones                       69,96
                            V/. Pagos sueldos Administrativos.
                 30/04/2009                     159
                            COSTOS INDIRECTOS DE
                            FABRICACION - CONTROL                                  4.151,10
6.2.4.01
6.2.4.02                    Mano de Obra indirecta de abril
6,2,3,03                    MATERIA PRIMA INDIRECTA                                            4.151,10
                            V/. Cierre de Materia Prima Indirecta.
                 30/04/2009                     160
                            COSTOS INDIRECTOS DE
                            FABRICACION - CONTROL                                    465,51
6.2.4.01
6.2.4.02                    Mano de Obra indirecta de abril
6,2,3,03                    MANO DE OBRA INDIRECTA                                             465,51
                            V/. Cierre Mano de Obra Indirecta.



                 30/04/2009                     161
5.1.1.01                          GASTOS ADMINISTRATIVOS                    27,89
                                           Depreciaciones
5.1.2.01.11                             GASTOS DE VENTAS                   483,33
                                           Depreciaciones
                              COSTOS INDIRECTOS DE
                              FABRICACION - CONTROL                        450,33
6.2.4.01
                              O.C.I.F. Depreciaciones
1.2.1.03.05                   DEP.ACUM.P. INDUSTRIAL                                        145,83

1.2.1.03.01                   DEP.ACUM. EQUIPO DE OFICINA                                     3,17

1.2.1.03.02                   DEP.ACUM. MUEBLES Y ENSERES
                                        MAQUINARIA Y                                          2,58
1.2.1.03.03                   EQUIPO                                                        304,49
1.2.1.03.04                   DEP.ACUM. VEHICULOS                                           483,33

1.2.1.03.06                   DEP.ACUM. EQ. DE COMPUTACION                                   22,14
                              V/. Cierre Depreciación.
                               PASAN                                      260.419,95   260.419,95
      Código     Fecha                        Detalle           Parcial     Debe         Haber
                 30/04/2009                     162
                            COSTOS INDIRECTOS DE
                            FABRICACION - APLICADOS                        5.047,61
6.2.3.01
6.1.1.01                    COSTO DE VENTAS                                453,14
                                         COSTOS INDIRECTOS DE
                                        FABRICACION - CONTROL                           5.500,75
6.2.4.01
                            V/. Cierre Depreciación.
                 30/04/2009                     163
4.1.1.01.01                 VENTAS                                        12.414,11
3.1.3.01.01                 UTILIDAD Y PÉRDIDAS                            2.928,15
6.1.1.01                        COSTO DE VENTAS                                        15.342,25
                            V/. Cierre Costo de Ventas.

                 30/04/2009                       164
2.1.1.03.01.05                IVA COBRADO                                  1.489,68
1.1.4.01.01.04                IVA PAGADO                                                973,93
2.1.1.03.01.06                IVA POR PAGAR                                             515,75
                              V/. Liquidación de IVA

                               PASAN                                      282.752,63   282.752,63

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Libro diario

  • 1. Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 01/04/2009 1 1.1.1.01.01.01 CAJA 432,00 1.1.1.01.02 BANCOS 1.474,21 1.1.1.01.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. 7,67 1.1.1.01.02.02 Banco del Austro Cta. Cte. 1.466,54 1.1.2.01 CUENTAS POR COBRAR 40.266,33 1.1.2.01.01 Clientes Oficina 7.556,00 1.1.2.01.01.01 MYRIAN RIOFRIO 52,00 1.1.2.01.01.02 SRA. LAURA MOSQUERA 10,00 1.1.2.01.01.03 ING. KLEVER ZUÑIGA 342,00 1.1.2.01.01.04 SEGUNDO LEIBA 40,00 1.1.2.01.01.05 SRA. FLOR REINO 15,00 1.1.2.01.01.06 SR. FRANCISCO ROMERO 174,00 1.1.2.01.01.07 LUIS MONTESDEOCA 80,00 1.1.2.01.01.08 COSTRUCTORA M&M 190,00 1.1.2.01.01.09 SRA. MARIA LLIQUIN 10,00 1.1.2.01.01.10 ROSA VERACRUZ 10,00 1.1.2.01.01.11 VICTOR ZUÑIGA 100,00 1.1.2.01.01.12 SRA. MARITZA CAMPOS 120,00 1.1.2.01.01.13 RADIO MIA 310,00 1.1.2.01.01.14 PAGUAY DANIEL 650,00 1.1.2.01.01.15 OSVALDO MONCAYO 221,00 1.1.2.01.01.16 GERMAN LEDESMA 847,00 1.1.2.01.01.17 PUERTAS ZURDO MERA 300,00 1.1.2.01.01.18 VERONICA GUAMÁN 360,00 1.1.2.01.01.19 IVAN YEPEZ 260,00 1.1.2.01.01.20 LUIS ALVARADO 430,00 1.1.2.01.01.21 DR. EDGAR SOSA 80,00 1.1.2.01.01.22 LUIS GUZMÁN 100,00 1.1.2.01.01.23 SIMON BOLIVAR 150,00 1.1.2.01.01.24 JAVIER MONCAYO 300,00 1.1.2.01.01.25 VIRGINIA PAREDES 110,00 1.1.2.01.01.26 MERA FRENTE AL PARQUE 530,00 1.1.2.01.01.27 PEDRO VILLACIS 365,00 1.1.2.01.01.28 DARIO ESCOBAR 400,00 1.1.2.01.01.29 PAUL RIVADENEYRA 800,00 1.1.2.01.01.30 SEGUNDO MIRANDA 200,00 1.1.2.01.02 Clientes Sr. Freddy 28.416,33 1.1.2.01.02.01 SRA FANNY ARAY 20,00 1.1.2.01.02.02 DR. JOSE CHICA 180,00 1.1.2.01.02.03 CUMANDA GUEVARA 79,00 1.1.2.01.02.04 WILLIAN POVEDA 200,00 1.1.2.01.02.05 CARMEN TORRES 16,00 1.1.2.01.02.06 LUIS MOPOSITA 32,00 1.1.2.01.02.07 HENRY PALACIOS 250,00 1.1.2.01.02.08 FREDDY MONTESUMA 185,00 1.1.2.01.02.09 JOSÉ PILLAJO 30,00 1.1.2.01.02.10 ANGEL HERNÁNDEZ 391,00 1.1.2.01.02.11 CELA 950,00 1.1.2.01.02.12 MUNICIPIO DE SANTA CLARA 12.815,33 1.1.2.01.02.13 PATRICIO GUERRON 100,00 PASAN 42.172,54 0,00
  • 2. Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 1.1.2.01.02.14 CARLOS LOOR 1.300,00 1.1.2.01.02.15 MARIO PIMBO 400,00 1.1.2.01.02.16 SEDE REINA CUMANDA 425,00 1.1.2.01.02.17 CONSUELO ESPIN 600,00 1.1.2.01.02.18 BENJAMIN CORDERO 1.380,00 1.1.2.01.02.19 BETOVEN SARMIENTO 4.200,00 1.1.2.01.02.20 CECILIA LLIQUIN 420,00 1.1.2.01.02.21 HUGO MORANTE 1.103,00 1.1.2.01.02.22 SANCHEZ CALVOPIÑA 770,00 1.1.2.01.02.23 JOSE SAN MIGUEL 1.560,00 1.1.2.01.02.24 FAUSTO YAMBAY 820,00 1.1.2.01.02.25 ROBERTO BARROSO 150,00 1.1.2.01.02.26 SRA. XIMENA PIEDRA 40,00 1.1.2.01.03 Clientes Sr. Lauro 4.294,00 1.1.2.01.03.01 IVAN BAYAS 186,00 1.1.2.01.03.02 FERNADO JARA 228,00 1.1.2.01.03.03 GUIDO CHIRIAP 725,00 1.1.2.01.03.04 SR GUSTAVO JAYAC 700,00 1.1.2.01.03.05 LIGIA ALVARADO 445,00 1.1.2.01.03.06 SRA LIGIA ALVARADO MACAS 510,00 1.1.2.01.03.07 SR VINTIMILLA MACAS 445,00 1.1.2.01.03.08 SRA GLADIS ZUMBA MACAS 405,00 1.1.2.01.03.09 MARTIN ORELLANA 650,00 1.1.2.04 DOCUMENTOS POR COBRAR 190,00 1.1.2.04.01 Cheque N° Sra. Consuelo Espín 190,00 1.1.3.01.01 MATERIA PRIMA DIRECTA 3.436,49 1.1.3.01.02 MATERIA PRIMA INDIRECTA 4.114,74 1.1.3.01.03 PRODUCTOS TERMINADOS 1.608,56 1.1.4.01.01.01 IMPUESTO RETENIDO IR. 23,40 1.1.4.01.01.02 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 12,37 1.1.4.01.01.03 CREDITO TRIBUTARIO IVA 345,56 TERRENOS 20.000,00 1.1.2.01.01.01 EDIFICIOS (GALPON INDUSTRIAL 35.000,00 1.1.2.01.01.02 EQUIPO DE OFICINA 380,00 1.1.2.01.01.03 MUEBLES Y ENSERES 310,00 1.1.2.01.01.04 MAQUIANRIA Y EQUIPO 36.539,00 1.1.2.01.01.05 VEHICULOS 29.000,00 1.1.2.01.01.06 EQUIPO DE COMPUTACION 797,00 2.1.1.01. PROVEEDORES 9.617,46 2.1.1.01.01 IPAC 7.549,20 2.1.1.01.02 Ambatol 375,78 2.1.1.01.03 CESA 732,48 2.1.1.01.04 Comercial Castro 960,00 2.1.1.03.01.01 Retención en la Fuente 1% 1,30 2.1.1.03.01.02 Retención en la Fuente 8% 2,20 2.1.1.03.01.03 Retención IVA 30% 13,00 2.1.1.03.01.04 Retención IVA 100% 5,00 2.1.1.03.01.06 Aporte IESS 678,14 2.1.1.05. COBROS ANTICIPADOS 1.020,00 2.1.1.05.01.01 Carlos Guashpa 400,00 2.1.1.05.01.02 Sra. Cumandá 300,00 2.1.1.05.01.03 José Chispas 220,00 2.1.1.05.01.04 Juan Arcos 100,00 1.2.1.01.02.01 Dep. acum de Edificios 437,50 1.2.1.01.02.02 Dep. acum de Equipo de Oficina 9,50 PASAN 173.929,66 12.705,33
  • 3. Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 1.2.1.01.02.03 Dep. acum de Muebles y Enseres 7,75 1.2.1.01.02.04 Depr.acum. Maquinaria y Equipo 913,48 1.2.1.01.02.05 Depr.acum. Vehiculos. 1.450,00 1.2.1.01.02.06 Depr.acum. Equipo de computación 66,42 2.1.2.01.01 PRESTAMOS BANCARIOS Y A FINANCIERAS 56.155,73 2.1.2.01.01.01 Banco del austro 6.804,32 2.1.2.01.01.02 Cacpe pastaza 5.706,46 2.1.2.01.01.03 Banco del Pichincha 6.749,79 2.1.2.01.01.04 Banco del Pichincha 23.201,36 2.1.2.01.01.05 Visa Banco del Austro 2.791,72 2.1.2.01.01.06 Visa Banco del Pichincha 362,08 2.1.2.01.01.07 GMAC 10.540,00 3.1. CAPITAL 3.1.1. CAPITAL SOCIAL 3.1.1.01. Capital Suscrito y Pagado 3.1.1.01.01. Sr. Luis Tenemaza 103.552,19 01/04/2009 2 1.1.1.01.02.02 BANCOS 432,00 1.1.1.01.01.02 CAJA 432,00 V/. Asignado para gastos menores 01/04/2009 3 1.1.3.01.01.02 MATERIA PRIMA INDIRECTA 9,38 1.1.3.01.01.02.03 Pintura 9,38 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 1,12 1.1.1.01.01.01 BANCOS 10,50 V/. Compra S/F N° 5572, PINTURAS ALDAZ 2 01/04/2009 4 5.1.2.01.07 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE 9,37 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 1,12 1.1.1.01.02.02 BANCOS 10,49 V/. Compra S/F N° 7700, Estación de servicio Santa Clara 01/04/2009 5 5.1.2.01.07 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 2,68 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 0,32 1.1.1.01.02.02 BANCOS 3,00 V/. Compra S/F N°13655, Estación de Servicio Coka 01/04/2009 6 1.1.3.01.01.03 PRODUCTOS EN PROCESO 215,87 1.1.3.01.01.03.02 Puerta coqueada 1.1.3.01.01.01 MATERIA PRIMA DIRECTA 215,87 V/. Orden de Producción N° 1 y Requisición de Materiales N° 1 02/04/2009 7 1.1.3.01.01.01 MATERIA PRIMA DIRECTA 2.293,01 1.1.3.01.01.01.01 Fleje 98x0,70 galvanizado. 2.293,01 1.1.3.01.01.02 MATERIA PRIMA INDIRECTA 749,65 1.1.3.01.01.02.19 Canal U 25,5x48,5x2,00 749,65 1.1.4.01.01.04 IVA Pagado 275,16 2.1.1.01.01. PROVEEDORES 3.294,89 2.1.1.03.01.01 RETENCION EN LA FUENTE 1% 22,93 V/. Compra S/F N° 150705, IPAC S.A, Orden de Compra N° 1 PASAN 177.919,34 177.919,34
  • 4. 02/04/2009 8 1.1.1.01.01.01.01 CAJA 1.616,38 4.1.1.01 VENTAS DE FABRICA 1.443,20 4.1.1.01.01.01 Venta Puerta Enrollable 1.616,38 2.1.1.03.01.05 IVA COBRADO 173,18 V/. Factura N° 1058 02/04/2009 9 6.1.1.01 COSTO DE VENTAS 1504,84 1.1.3.01.04 PRODUCTOS TERMINADOS 1504,84 V/. por Venta Factura N° 1058 02/04/2009 10 1.1.1.01.02.02 BANCOS 1.616,38 1.1.1.01.01.01.01 CAJA 1.616,38 V/.Depósito por Venta Factura N° 1058 02/04/2009 11 1.1.1.01.02.02 BANCOS 214,80 2.1.1.03.01.03 IMPUESTOS RETENIDO IVA 7,20 1.1.4.01.01. IMPUESTOS ANTICIPADOS IR 2,00 4.1.1 VENTAS 200,00 4.1.1.01.01.01 Venta Puerta Enrollable 170,00 4.1.1.01.01.05 Mantenimiento Preventivo 30,00 2.1.1.03.01.05 IVA COBRADO 24,00 V/. Factura N° 1059 02/04/2009 12 6.1.1.01 COSTO DE VENTAS 103,72 1.1.3.01.04 PRODUCTOS TERMINADOS 103,72 V/. por Venta Factura N° 1059 03/04/2009 13 1.1.3.01.01.03 PRODUCTOS EN PROCESO 276,40 6.2.2.01 MANO DE OBRA DIRECTA 276,40 V/. O.P N°1 de Boleta de Trabajo 03/04/2009 14 PRODUCTOS EN PROCESO 199,24 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION - APLICADOS 199,24 V/. Asignación de costos Indirectos, Hoja de Costos N° 1 03/04/2009 15 1.1.3.01.01.04.02 PRODUCTOS TERMINADOS 691,51 Puerta Coqueada 1.1.3.01.01 PRODUCTOS EN PROCESO 691,51 V/. Terminación de la Orden de Producción N° 1, Costo de Fabricación de Hoja de Trabajo N°1 03/04/2009 16 6.1.1.01 COSTO DE VENTAS 691,51 1.1.3.01.01.04.02 PRODUCTOS TERMINADOS 691,51 V/. Venta al costo, Orden de Producción N°1 PASAN 183.338,48 183.338,48
  • 5. Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 03/04/2009 17 1.1.1.01.02.02 BANCOS 378,05 2.1.1.03.01.03 IMPUESTO RETENIDO IVA 12,67 1.1.4.01.01. IMPUESTOS ANTICIPADOS 1.1.4.01.01.02 Retención Fuente I. Renta 1% 3,52 4.1.1 VENTAS 352,00 4.1.1.01.01.02 Venta Puerta Coqueada 394,24 2.1.1.03.01.05 IVA COBRADO 42,24 V/. Factura N° 1060, Orden de Producción N°1 03/04/2009 18 1.1.3.01.01.02 MATERIA PRIMA INDIRECTA 25,26 1.1.3.01.01.02.03 Pintura 21,88 1.1.3.01.01.02.11 Tiñer 3,38 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 3,03 1.1.1.01.02.02 BANCOS 28,29 V/. Compra S/F N° 5580, PINTURAS ALDAZ 2 03/04/2009 19 5.1.2.01. GASTO DE VENTAS 6,75 5.1.2.01.09 Alimentación 1.1.1.01.02.02 BANCOS 6,75 V/. Compra S/F N° 11564, Asadero El galpón 03/04/2009 20 5.1.2.01. GASTO DE VENTAS 12,50 5.1.2. Combustible y Lubricantes 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 1,50 1.1.1.01.02.02 BANCOS 14,00 V/. Compra S/F N° 84658, Estación de Servicio Coka 04/04/2009 21 1.1.3.01.01.02 MATERIA PRIMA INDIRECTA 15,94 1.1.3.01.01.02.03 Pintura 12,81 1.1.3.01.01.02.11 Tiñer 3,13 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 1,91 1.1.1.01.02.02 BANCOS 17,85 V/. Compra S/F N° 17534, Ferreteria Su Kasa 04/04/2009 22 1.1.3.01.01.02 MATERIA PRIMA INDIRECTA 8,21 1.1.3.01.01.02.26 Cerradura Enrollable 8,21 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 0,99 1.1.1.01.01.01 BANCOS 9,20 V/. Compra S/F N° 75674, Ferrollaves Ferreteria 04/04/2009 23 1.1.3.01.01.02 MATERIA PRIMA INDIRECTA 16,43 1.1.3.01.01.02.26 Cerradura Enrollable 16,43 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 1,97 1.1.1.01.02.02 BANCOS 18,40 V/. Compra S/F N° 79103, Ferrollaves Ferreteria PASAN 183.827,21 183.827,22
  • 6. Fecha Detalle Parcial Debe Haber 04/04/2009 24 5.1.2.01. GASTO DE VENTAS 14,29 5.1.2.01.07 Combustible y Lubricantes 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 1,71 1.1.1.01.02.02 BANCOS 16,00 V/. Compra S/F N° 402128, Estación del Sindicato de Choferes de Pastaza 04/04/2009 25 5.1.2.01. GASTO DE VENTAS 7,14 5.1.2.01.07 Combustible y Lubricantes 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 0,86 1.1.1.01.02.02 BANCOS 8,00 V/. Compra S/F N° 84735, Estación de Servicio Coka 06/04/2009 26 1.1.3.01.01.03 PRODUCTOS EN PROCESO 85,94 1.1.3.01.01.03.01 Puerta Enrollable 1.1.3.01.01.01 MATERIA PRIMA DIRECTA 85,94 V/. O.P N° 2 y Requisición de Materiales N° 2 06/04/2009 27 PRODUCTOS EN PROCESO 69,10 1.1.3.01.01.03 MANO DE OBRA DIRECTA 69,10 6.2.2.01 V/. O.P N° 2 de Boleta de Trabajo 06/04/2009 28 1.1.3.01.01.03 PRODUCTOS EN PROCESO 79,32 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION - APLICADOS 79,32 6.2.3 V/. Asignación de costos Indirectos, Hoja de Costos N° 2 06/04/2009 29 1.1.3.01.01.04.01 PRODUCTOS TERMINADOS 234,36 4.1.1.01.01.01 Puerta Enrollable 1.1.3.01.01.03.01 PRODUCTOS EN PROCESO 234,36 V/. Terminación de la O.P N° 2, Costo de Fabricación de Hoja de Trabajo N°2 06/04/2009 30 COSTOS DE VENTAS 234,36 6.1.1.01 PRODUCTOS TERMINADOS 234,36 1.1.3.01.01.04.01 V/. Venta al costo, O.P. N°2 06/04/2009 31 CAJA 235,00 1.1.1.01.01.01.01 VENTAS 209,82 4.1.1 Venta Puerta Enrollable 235,00 4.1.1.01.01.01 IVA COBRADO 25,18 V/. Factura N° 1061.Orden de Producción 2.1.1.03.01.05 N°2 06/04/2009 32 1.1.1.01.02.02 BANCOS 235,00 1.1.1.01.01.01.01 CAJA 235,00 V/.Depósito por Venta Factura N° 1061 PASAN 185.042,69 185.042,70
  • 7. Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 06/04/2009 33 1.1.3.01.01.03 PRODUCTOS EN PROCESO 3.779,87 1.1.3.01.01.03.01 Puerta Enrollable 1.1.3.01.01.01 MATERIA PRIMA DIRECTA 3.779,87 V/. O.P N° 3 y Requisición de Materiales N° 3 06/04/2009 34 1.1.3.01.01.03.01 PRODUCTOS EN PROCESO 691,01 6.2.2.01 MANO DE OBRA DIRECTA 691,01 V/. O.P N° 3 de Boleta de Trabajo 06/04/2009 35 1.1.3.01.01.03 PRODUCTOS EN PROCESO 3.488,68 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION - APLICADOS 3.488,68 6.2.3 V/. Asignación de costos Indirectos, Hoja de Costos N° 3 07/04/2009 36 1.1.1.01.01.01.01 CAJA 260,00 1.1.2.01.02 CLIENTES 260,00 1.1.2.01.01.18 Bethoven Sarmiento V/. Abono deuda S/Recibo de Caja N° 1 07/04/2009 37 1.1.3.01.01.02 MATERIA PRIMA INDIRECTA 11,61 1.1.3.01.01.02.03 Pintura 11,61 1.1.2.01.01.01 IVA PAGADO 1,39 1.1.1.01.02.02 BANCOS 13,00 V/. Compra S/F N°23079, Pinturas Aldaz 07/04/2009 38 5.1.2.01. GASTO DE VENTAS 8,93 5.1.2.01.07 Combustible y Lubricantes 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 1,07 1.1.1.01.02.02 BANCOS 10,00 V/. Compra S/F N° 13671, Estación de Servicio Coka 08/04/2009 39 1.1.1.01.01.01.01 CAJA 260,00 1.1.2.01.02 CLIENTES 260,00 1.1.2.01.01.19 Luis Alvarado V/. Abono deuda S/Recibo de Caja N° 2 08/04/2009 40 1.1.3.01.01.02 MATERIA PRIMA INDIRECTA 393,62 1.1.3.01.01.02.19 Canal U 25x50x2 275,51 1.1.3.01.01.02.07 Platina 1/2 x 1/8 42,84 1.1.3.01.01.02.18 Fleje 120x2x6 L/C 75,27 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 47,23 1.1.1.01.02.02 BANCOS 436,92 RETENCIONES EN LA FUENTE 1% 3,94 2.1.1.03.01.01 V/. Compra S/F N° 23318, AMBATOL Orden de Compra N° 2 08/04/2009 41 1.1.3.01.01.02 MATERIA PRIMA INDIRECTA 8,21 1.1.3.01.01.02.26 Cerradura Enrollable 8,21 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 0,99 1.1.1.01.01.01 BANCOS 9,20 V/. Compra S/F N° 79183, Ferrollaves Ferreteria PASAN 193.995,31 193.995,31
  • 8. Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 08/04/2009 42 5.1.2.01. GASTO DE VENTAS 7,14 5.1.2.01.07 Combustible y Lubricantes 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 0,86 1.1.1.01.02.02 BANCOS 8,00 V/. Compra S/F N° 149265, Estación de Servicio Mundo Tuerca 09/04/2009 43 1.1.3.01.01.02 MATERIA PRIMA INDIRECTA 582,27 1.1.3.01.01.02.16 Tubo Cuadrado 1 1/2 x2 66,08 1.1.3.01.01.02.17 Varrilla cuadrada 3/8(9mm) 171,52 1.1.3.01.01.02.23 Angulo 3/4 x 2mm 174,00 1.1.3.01.01.02.20 Angulo 1 x 1/8 30,88 1.1.3.01.01.02.07 Platina 1/2 x 1/8 32,13 1.1.3.01.01.02.18 Fleje 120x2x6 L/C 34,46 1.1.3.01.01.02 MATERIA PRIMA DIRECTA 1.1.3.01.01.01.02.01 Platina 3/4 x 1/8 73,20 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 69,87 2.1.1.01.01. PROVEEDORES 646,32 2.1.1.03 RETENCIONES EN LA FUENTE 1% 5,82 V/. Compra S/F N° 23336, AMBATOL Orden de Compra N° 3 11/04/2009 44 1.1.3.01.01.04.01 PRODUCTOS TERMINADOS 7.959,56 4.1.1.01.01.01 Puerta Enrollable 1.1.3.01.01.03 PRODUCTOS EN PROCESO 7.959,56 V/. Terminación de la O.P N° 3, Costo de Fabricación de Hoja de Trabajo N°3 11/04/2009 45 6.1.1.01 COSTOS DE VENTAS 7.959,56 1.1.3.01.01.04.01 PRODUCTOS TERMINADOS 7.959,56 V/. Venta al costo, Orden de Producción N°3 11/04/2009 46 1.1.1.01.01.01.01 CAJA 7.568,96 4.1.1 VENTAS 6.758,00 4.1.1.01.01.01 Venta Puerta Enrollable 5.600,00 4.1.1.01.01.03 Venta Puerta Plegable 1.968,96 2.1.1.03.01.05 IVA COBRADO 810,96 V/. Factura N° 1062. O.P N° 3 y O.P N° 4 06/04/2009 47 1.1.1.01.02.02 BANCOS 7.568,96 1.1.1.01.01.01.01 CAJA 7.568,96 V/.Depósito por Venta Factura N° 1062 13/04/2009 48 1.1.1.01.01.01.01 CAJA 260,00 1.1.2.01.02 CLIENTES 260,00 1.1.2.01.01.20 Luis Alvarado V/. Abono deuda S/Recibo de Caja N° 3 13/04/2009 49 1.1.1.01.01.01.01 CAJA 391,00 1.1.2.01.02 CLIENTES 391,00 1.1.2.01.02.10 Angel Hernández V/. Abono deuda S/Recibo de Caja N° 4 e Informe de Cobros N° 1
  • 9. PASAN 226.363,49 226.363,49 Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 13/04/2009 50 1.1.3.01.01.02 MATERIA PRIMA INDIRECTA 31,25 1.1.3.01.01.02.26 Cerradura Enrollable 31,25 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 3,75 1.1.1.01.02.02 BANCOS 35,00 V/. Compra S/F N° 79494, Ferreteria Aldaz 13/04/2009 51 1.1.3.01.01.02 MATERIA PRIMA INDIRECTA 174,30 1.1.3.01.01.02.32 Canal G 100x50x2mmx6m 47,43 1.1.3.01.01.02.33 Canal G 80x40x15x2mmx6m 12,89 1.1.3.01.01.02.22 Angulo 1 1/2 x 1/8 41,46 1.1.3.01.01.02.14 Tubo Redondo 1" 32,62 1.1.3.01.01.02.15 Tubo Redondo 1 1/4 19,70 1.1.3.01.01.02.06 Platina 3/4 x 3/16 20,20 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 20,92 1.1.1.01.02.02 BANCOS 195,22 V/. Compra S/F N° 50408, Comercial Castro, Orden de Compra N° 4 13/04/2009 52 5.1.2.01. GASTO DE VENTAS 11,61 5.1.2.01.07 Combustible y Lubricantes 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 1,39 1.1.1.01.01.01 BANCOS 13,00 V/. Compra S/F N° 85188, Estación de Servicio Coka 13/04/2009 53 5.1.2.01. GASTO DE VENTAS 11,61 5.1.2.01.07 Combustible y Lubricantes 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 1,39 1.1.1.01.01.01 BANCOS 13,00 V/. Compra S/F N° 85189, Estación de Servicio Coka 13/04/2009 54 1.1.3.01.01.03 PRODUCTOS EN PROCESO 130,51 1.1.3.01.01.03.03 Puerta Plegable 1.1.3.01.01.01 MATERIA PRIMA DIRECTA 130,51 V/. O.P N° 4 y Requisición de Materiales N° 4 13/04/2009 55 1.1.3.01.01.03 PRODUCTOS EN PROCESO 414,60 1.1.3.01.01.03.03 Puerta Plegable 6.2.2.01 MANO DE OBRA DIRECTA 414,60 V/. O.P N° 4 de Boleta de Trabajo 13/04/2009 56 1.1.3.01.01.03 PRODUCTOS EN PROCESO 120,48 1.1.3.01.01.03.03 Puerta Plegable COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION - APLICADOS 120,48 6.2.3 V/. Asignación de C.I, Hoja de Costos N° 4 14/04/2009 57 1.1.1.01.01.01.01 CAJA 100,00 1.1.2.01.02 CLIENTES 100,00 11.1.2.01.02.13 Patricio Guerrón V/. Abono deuda S/Recibo de Caja N° 5, Informe de Cobros N° 1
  • 10. PASAN 227.385,30 227.385,30 Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 14/04/2009 58 5.1.2.01. GASTO DE VENTAS 13,50 5.1.2.01.09 Alimentación 1.1.1.01.02.02 BANCOS 13,50 V/. Compra S/F N° 5618, Asadero El galpón 14/04/2009 59 5.1.2.01. GASTO DE VENTAS 8,93 5.1.2.01.07 Combustible y Lubricantes 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 1,07 1.1.1.01.02.02 BANCOS 10,00 V/. Compra S/F N° 15454, Estacion de Servicios la Union 14/04/2009 60 1.1.1.01.01.01.01 CAJA 80,00 1.1.2.01.02 CLIENTES 80,00 11.1.2.01.01.21 Dr. Edgar Sosa V/. Abono deuda S/Recibo de Caja N° 6 15/04/2009 61 1.1.3.01.01.02 MATERIA PRIMA INDIRECTA 61,83 1.1.3.01.01.02.22 Angulo 1 1/2 x 1/8(3mm) 12,99 1.1.3.01.01.02.36 Tubo Redondo de Agua 1 1/2 33,13 1.1.3.01.01.02.33 Canal G 100x50x2mmx6m 15,71 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 7,42 1.1.1.01.02.02 BANCOS 69,25 V/. Compra S/F N° 5791, AMBATOL 15/04/2009 62 5.1.2.01. GASTO DE VENTAS 8,93 5.1.2.01.07 Combustible y Lubricantes 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 1,07 1.1.1.01.02.02 BANCOS 10,00 V/. Compra S/F N° 85414, Estacion de Servicios Coka 15/04/2009 63 5.1.2.01. GASTO DE VENTAS 11,61 5.1.2.01.07 Combustible y Lubricantes 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 1,39 1.1.1.01.02.02 BANCOS 13,00 V/. Compra S/F N° 85274, Estacion de Servicios Coka 16/04/2009 64 5.1.2.01. GASTO DE VENTAS 4,47 5.1.2.01.07 Combustible y Lubricantes 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 0,54 1.1.1.01.02.02 BANCOS 5,00 V/. Compra S/F N° 15603, Estacion de Servicios la Union 16/04/2009 65 1.1.3.01.01.04 PRODUCTOS TERMINADOS 665,59 1.1.3.01.01.04.03 Puerta Plegable 1.1.3.01.01.03 PRODUCTOS EN PROCESO 665,59 1.1.3.01.01.03.03 Puerta Plegable V/. Terminación de la O.P N° 4, Costo de Fabricación de Hoja de Trabajo N°4
  • 11. PASAN 228.251,65 228.251,65 Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 16/04/2009 66 6.1.1.01 COSTO DE VENTAS 665,59 1.1.3.01.01.04 PROIDUCTOS TERMINADOS 665,59 1.1.3.01.01.04.03 Puerta Plegable V/. Venta al costo, Orden de Producción N°4 17/04/2009 67 1.1.3.01.01.02 MATERIA PRIMA INDIRECTA 10,11 1.1.3.01.01.02.06 Platina 3/4 x 3/16 10,11 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 1,21 1.1.1.01.02.02 BANCOS 11,32 V/. Compra S/F N° 6419, Comercial Castro 17/04/2009 68 1.1.3.01.01.02 MATERIA PRIMA INDIRECTA 13,32 1.1.3.01.01.02.27 Cerradura Plegable 13,32 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 1,60 1.1.1.01.02.02 BANCOS 14,92 V/. Compra S/F N° 41270, Vipasa 17/04/2009 69 1.1.3.01.01.02 MATERIA PRIMA INDIRECTA 654,00 1.1.3.01.01.02.26 Cerradura Enrollable 654,00 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 78,48 2.1.1.01.01. PROVEEDORES 732,48 V/. Compra S/F N° 77404, CESA, Orden de Compra N° 5 17/04/2009 70 1.1.3.01.01.02 MATERIA PRIMA INDIRECTA 128,89 1.1.3.01.01.02.22 Angulo 1 1/2 x 1/8(3mm) 25,98 1.1.3.01.01.02.14 Tubo Redondo de Agua 1" 26,78 1.1.3.01.01.02.15 Tubo Redondo de Agua 1 1/4 17,86 1.1.3.01.01.02.06 Platina 3/4 x 3/16 13,65 1.1.3.01.01.02.07 Platina 1/2 x 1/8 21,42 1.1.3.01.01.02.23 Angulo 3/4 x 2mm 23,20 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 15,47 1.1.1.01.02.02 BANCOS 143,07 2.1.1.03 RETENCIONES EN LA FUENTE 1% 1,29 V/. Compra S/F N° 23438, AMBATOL, Orden de Compra N° 6 17/04/2009 71 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION / CONTROL 4,97 6.2.2. 5.1.2.01.06 Transporte de Materia Prima 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 0,60 1.1.1.01.02.02 BANCOS 5,56 V/. Compra S/F N° 77404, CESA 17/04/2009 72 5.1.2.01. GASTO DE VENTAS 7,14 5.1.2.01.07 Combustible y Lubricantes 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 0,86 1.1.1.01.02.02 BANCOS 8,00 V/. Compra S/F N° 404950, Estación del Sindicato de Choferes de Pastaza
  • 12. PASAN 229.833,87 229.833,87 Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 17/04/2009 73 1.1.3.01.01.03 PRODUCTOS EN PROCESO 84,46 1.1.3.01.01.03.01 Puerta Enrollable 1.1.3.01.01.01 MATERIA PRIMA DIRECTA 84,46 V/. O.P N° 5 y Requisición de Materiales N° 5 17/04/2009 74 1.1.3.01.01.03 PRODUCTOS EN PROCESO 138,20 1.1.3.01.01.03.01 Puerta Enrollable 6.2.2.01 MANO DE OBRA DIRECTA 138,20 V/. O.P N° 5 de Boleta de Trabajo 17/04/2009 75 1.1.3.01.01.03 PRODUCTOS EN PROCESO 77,95 1.1.3.01.01.03.01 Puerta Enrollable COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION - APLICADOS 77,95 6.2.3 V/. Asignación de costos Indirectos, Hoja de Costos N° 5 17/04/2009 76 1.1.3.01.01.04 PRODUCTOS TERMINADOS 300,61 1.1.3.01.01.04.01 Puerta Enrollable 1.1.3.01.01.03 PRODUCTOS EN PROCESO 300,61 1.1.3.01.01.03.01 Puerta Enrollable V/. Terminación de la O.P N° 5, Costo de Fabricación de Hoja de Trabajo N°5 17/04/2009 77 6.1.1.01 COSTO DE VENTAS 300,61 1.1.3.01.01.04 PRODUCTOS TERMINADOS 300,61 1.1.3.01.01.04.01 Puerta Enrollable V/. Venta al costo, Orden de Producción N°5 17/04/2009 78 1.1.1.01.01.01.01 CAJA 289,99 4.1.1 VENTAS 258,92 4.1.1.01.01.01 Venta Puerta Enrollable 258,92 2.1.1.03.01.05 IVA COBRADO 31,07 V/. Factura N° 1063. O.P. N° 5 17/04/2009 79 1.1.1.01.02.02 BANCOS 289,99 1.1.1.01.01.01.01 CAJA 289,99 V/.Depósito por Venta Factura N° 1063 18/04/2009 80 1.1.3.01.01.02 MATERIA PRIMA INDIRECTA 4,69 1.1.3.01.01.02.04 Platina 1 x 1/8 4,69 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 0,56 1.1.1.01.02.02 BANCOS 5,25 V/. Compra S/F N° 23447, Ambatol 20/04/2009 81 5.1.2.01. GASTO DE VENTAS 6,70 5.1.2.01.07 Combustible y Lubricantes 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 0,80 1.1.1.01.02.02 BANCOS 7,50 V/. Compra S/F N° 300307, Gasolinera Amazonas
  • 13. PASAN 231.328,44 231.328,44 Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 20/04/2009 82 5.1.2.01. GASTO DE VENTAS 7,14 5.1.2.01.07 Combustible y Lubricantes 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 0,86 1.1.1.01.02.02 BANCOS 8,00 V/. Compra S/F N° 404774, Estación del Sindicato de Choferes de Pastaza 20/04/2009 83 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION / CONTROL 25,00 6.2.2. 6.2.2.10 Combustible y Lubricantes 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 3,00 1.1.1.01.02.02 BANCOS 28,00 V/. Compra S/F N° 1366, Lubricantes 20/04/2009 84 1.1.3.01.01.03 PRODUCTOS EN PROCESO 221,19 1.1.3.01.01.03.01 Puerta Enrollable 1.1.3.01.01.01 MATERIA PRIMA DIRECTA 221,19 V/. O.P N° 6 y Requisición de Materiales N° 6 20/04/2009 85 1.1.3.01.01.03 PRODUCTOS EN PROCESO 276,40 1.1.3.01.01.03.01 Puerta Enrollable 6.2.2.01 MANO DE OBRA DIRECTA 276,40 V/. O.P N° 6 de Boleta de Trabajo 20/04/2009 86 1.1.3.01.01.03 PRODUCTOS EN PROCESO 204,15 1.1.3.01.01.03.01 Puerta Enrollable COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION - APLICADOS 204,15 6.2.3 V/. Asignación de costos Indirectos, Hoja de Costos N° 6 21/04/2009 87 1.1.3.01.01.02 MATERIA PRIMA INDIRECTA 140,00 1.1.3.01.01.02.21 Angulo 3/4x1/8(3mm) 25,52 1.1.3.01.01.02.06 Platina 3/4 x 3/16 22,75 1.1.3.01.01.02.14 Tubo Redondo de Agua 1" 26,78 1.1.3.01.01.02.22 Angulo 1 1/2 x 1/8(3mm) 64,95 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 16,80 1.1.1.01.01.01 BANCOS 155,40 RETENCIONES EN LA FUENTE 1% 1,40 2.1.1.03.01.01 V/. Compra S/F N° 23473, AMBATOL, Orden de Compra N° 7 88 21/04/2009 1.1.3.01.01.02 MATERIA PRIMA INDIRECTA 7,14 1.3.01.01.02.31 Rodamientos 6003 7,14 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 0,86 1.1.1.01.02.02 BANCOS 8,00 V/. Compra S/F N° 14461, Rodamientos Bower 21/04/2009 89 5.1.2.01. GASTO DE VENTAS 10,00 5.1.2.01.09 Alimentación 1.1.1.01.02.02 BANCOS 10,00
  • 14. V/. Compra S/F N° 4498 , Hotel Bar Restaurante Patricia PASAN 232.240,98 232.240,98 Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 21/04/2009 90 5.1.2.01. GASTO DE VENTAS 6,25 5.1.2.01.07 Combustible y Lubricantes 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 0,75 1.1.1.01.02.02 BANCOS 7,00 V/. Compra S/F N° 39854, Sociedad Civil y Comercial Orion 22/04/2009 91 5.1.2.01. GASTO DE VENTAS 4,46 5.1.2.01.07 Combustible y Lubricantes 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 0,54 1.1.1.01.02.02 BANCOS 5,00 V/. Compra S/F N° 13699, Estación de Servicio Coka 22/04/2009 92 5.1.2.01. GASTO DE VENTAS 3,04 5.1.2.01.07 Combustible y Lubricantes 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 0,36 1.1.1.01.02.02 BANCOS 3,40 V/. Compra S/F N° 39885, Sociedad Civil y Comercial Orion 22/04/2009 93 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION / CONTROL 118,75 6.2.2. 6.2.2.05 Energía Eléctrica 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 14,25 1.1.1.01.02.02 BANCOS 133,00 V/. Compra S/F N° 3098507, Empresa Eléctrica Ambato S.A 22/04/2009 94 5.1.2.01. GASTO DE VENTAS 12,50 5.1.2.01.07 Combustible y Lubricantes 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 1,50 1.1.1.01.02.02 BANCOS 14,00 V/. Compra S/F N° 127307,Gasolinera Granja Puyo 22/04/2009 95 5.1.1.01. GASTOS DE ADMINISTRACION 5,58 5.1.1.01.03 Utiles de Oficina 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 0,67 1.1.1.01.02.02 BANCOS 6,25 V/. Compra S/F N° 18974, Librería y Papeleria Oriental 22/04/2009 96 5.1.2.01. GASTO DE VENTAS 5,00 5.1.2.01.09 Alimentación 1.1.1.01.02.02 BANCOS 5,00 V/. Compra S/F N° 85, Criollo Restuarant 22/04/2009 97 1.1.3.01.01.04 PRODUCTOS TERMINADOS 701,74 1.1.3.01.01.04.01 Puerta Enrollable 1.1.3.01.01.03 PRODUCTOS EN PROCESO 701,74 1.1.3.01.01.03.01 Puerta Enrollable
  • 15. V/. Terminación de la O.P N° 6, Costo de Fabricación de Hoja de Trabajo N°6 PASAN 233.116,36 233.116,37 Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 22/04/2009 98 6.1.1.01 COSTOS DE VENTAS 701,74 1.1.3.01.01.04 PRODUCTOS TERMINADOS 701,74 1.1.3.01.01.04.01 Puerta Enrollable V/. Venta al costo, Orden de Producción N°6 22/04/2009 99 1.1.1.01.01.01.01 CAJA 667,99 4.1.1 VENTAS 596,42 4.1.1.01.01.01 Venta Puerta Enrollable 596,42 2.1.1.03.01.05 IVA COBRADO 71,57 V/. Factura N° 1064. O. P. N° 6 23/04/2009 100 1.1.3.01.01.02 MATERIA PRIMA DIRECTA 81,32 1.1.3.01.01.02.18 Fleje 120x2x6 L/C 34,46 1.1.3.01.01.01.21 Platina 1 x 1/4 8,26 1.1.3.01.01.02.20 Angulo 1 x 1/8(3mm) 38,60 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 9,76 1.1.1.01.02.02 BANCOS 90,27 RETENCIONES EN LA FUENTE 1% 0,81 2.1.1.03.01.01 V/. Compra S/F N° 23507, AMBATOL 23/04/2009 101 5.1.2.01. GASTO DE VENTAS 6,70 5.1.2.01.07 Combustible y Lubricantes 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 0,80 1.1.1.01.02.02 BANCOS 7,50 V/. Compra S/F N° 15986, Estacion de Servicios la Union 23/04/2009 102 5.1.2.01. GASTO DE VENTAS 4,46 5.1.2.01.07 Combustible y Lubricantes 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 0,54 1.1.1.01.02.02 BANCOS 5,00 V/. Compra S/F N° 127309, Gasolinera Granja Puyo 23/04/2009 103 1.1.3.01.01.03 PRODUCTOS EN PROCESO 228,82 1.1.3.01.01.03.01 Puerta Enrollable 1.1.3.01.01.01 MATERIA PRIMA DIRECTA 228,82 V/. O.P N° 7 y Requisición de Materiales N° 7 23/04/2009 104 PRODUCTOS EN PROCESO 207,30 Puerta Enrollable MANO DE OBRA DIRECTA 207,30 V/. O.P N° 7 de Boleta de Trabajo 23/04/2009 105 1.1.3.01.01.03 PRODUCTOS EN PROCESO 211,19 1.1.3.01.01.03.01 Puerta Enrollable
  • 16. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION - APLICADOS 211,19 6.2.2.01 V/. Asignación de costos Indirectos, Hoja de Costos N° 7 PASAN 235.236,98 235.236,98 Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 24/04/2009 106 1.1.3.01.01.03 GASTO DE VENTAS 4,50 1.1.3.01.01.03.01 Alimentación 6.2.3 BANCOS 4,50 V/. Compra S/F N° 11680, Asadero El galpón 24/04/2009 107 5.1.2.01. MATERIA PRIMA INDIRECTA 53,57 5.1.2.01.09 Rodamientos 6003 53,57 1.1.1.01.02.02 IVA PAGADO 6,43 1.1.3.01.01.02 BANCOS 59,46 RETENCIONES EN LA FUENTE 1% 0,54 1.3.01.01.02.31 V/. Compra S/F N° 14475, Rodamientos Bower 24/04/2009 108 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION / CONTROL 16,00 1.1.4.01.01.04 1.1.1.01.02.02 Teléfono 14,29 2.1.1.03.01.01 IVA PAGADO 1,71 1.1.3.01.01.02 BANCOS 16,00 V/. Compra S/F N° 7989979, CNT 24/04/2009 109 6.2.2. GASTO DE VENTAS 6,70 6.2.2.07 Combustible y Lubricantes 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 0,80 1.1.1.01.02.02 BANCOS 7,50 V/. Compra S/F N° 15986, Estacion de Servicios la Union 24/04/2009 110 5.1.2.01. GASTO DE VENTAS 4,46 5.1.2.01.07 Combustible y Lubricantes 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 0,54 1.1.1.01.02.02 BANCOS 5,00 V/. Compra S/F N° 127309, Gasolinera Granja Puyo 25/04/2009 111 5.1.2.01. GASTO DE VENTAS 8,93 5.1.2.01.07 Combustible y Lubricantes 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 1,07 1.1.1.01.02.02 BANCOS 10,00 V/. Compra S/F N° 85710, Estación de Servicio Coka 25/04/2009 112 5.1.2.01. PRODUCTOS TERMINADOS 647,31 5.1.2.01.07 Puerta Enrollable 1.1.4.01.01.04 PRODUCTOS EN PROCESO 647,31 1.1.1.01.02.02 Puerta Enrollable V/. Terminación de la O.P N° 7, Costo de Fabricación de Hoja de Trabajo N°7
  • 17. 25/04/2009 113 1.1.3.01.01.04 COSTOS DE VENTAS 647,31 1.1.3.01.01.04.01 PRODUCTOS TERMINADOS 647,31 1.1.3.01.01.03 Puerta Enrollable 1.1.3.01.01.03.01 V/. Venta al costo, O.P. N° 7 PASAN 236.634,60 236.634,60 Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 25/04/2009 114 CAJA 681,00 6.1.1.01 VENTAS 608,04 1.1.3.01.01.04 Venta Puerta Enrollable 608,04 1.1.3.01.01.04.01 IVA COBRADO 72,96 V/. Factura N° 1065. O. P. N° 7 25/04/2009 115 1.1.1.01.01.01.01 PRODUCTOS EN PROCESO 87,32 4.1.1 Puerta Enrollable 4.1.1.01.01.01 MATERIA PRIMA DIRECTA 87,32 V/. O.P N° 8 y Requisición de Materiales 2.1.1.03.01.05 N° 8 25/04/2009 116 PRODUCTOS EN PROCESO 69,10 1.1.3.01.01.03 Puerta Enrollable 1.1.3.01.01.03.01 MANO DE OBRA DIRECTA 69,10 1.1.3.01.01.01 V/. O.P N° 8 de Boleta de Trabajo 25/04/2009 117 PRODUCTOS EN PROCESO 80,59 1.1.3.01.01.03 Puerta Enrollable COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION - APLICADOS 80,59 1.1.3.01.01.03.01 V/. Asignación de costos Indirectos, Hoja de Costos N° 8 26/04/2009 118 6.2.2.01 GASTO DE VENTAS 11,61 1.1.3.01.01.03 Combustible y Lubricantes 1.1.3.01.01.03.01 IVA PAGADO 1,39 1.1.1.01.02.02 BANCOS 13,00 V/. Compra S/F N° 85770, Estación de Servicio Coka 26/04/2009 119 5.1.2.01. GASTO DE VENTAS 4,46 5.1.2.01.07 Combustible y Lubricantes 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 0,54 1.1.1.01.02.02 BANCOS 5,00 V/. Compra S/F N° 180290, Estacion de Servicio del Sindicato de Choferes de Baños 27/04/2009 120 5.1.2.01. MATERIA PRIMA DIRECTA 39,28 5.1.2.01.07 Varilla redonda liza de 10mm 39,28 1.1.4.01.01.04 MATERIA PRIMA INDIRECTA 38,97 1.1.1.01.02.02 Angulo 1 1/2 x 1/8(3mm) 38,97
  • 18. 1.1.3.01.01.01 IVA PAGADO 4,71 1.1.1.01.01.02 BANCOS 82,57 RETENCIONES EN LA FUENTE 1% 0,39 V/. Compra S/F N° 23542, Ambatol PASAN 237.653,58 237.653,58 Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 27/04/2009 121 1.1.3.01.01.02 MATERIA PRIMA INDIRECTA 335,34 1.1.3.01.01.02.22 Alambre de Resorte 335,34 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 40,24 1.1.1.01.01.02 BANCOS 372,23 RETENCIONES EN LA FUENTE 1% 3,35 2.1.1.03.01.01 V/. Compra S/F N° 23541, AMBATOL, Orden de Compra N° 8 27/04/2009 122 1.1.3.01.01.02 GASTO DE VENTAS 4,46 1.1.3.01.01.02.24 Combustible y Lubricantes 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 0,54 1.1.1.01.02.02 BANCOS 5,00 V/. Compra S/F N° 42179, Gasolinera 2.1.1.03.01.01 Merceditas 27/04/2009 123 PRODUCTOS TERMINADOS 237,01 5.1.2.01. Puerta Enrollable 5.1.2.01.07 PRODUCTOS EN PROCESO 237,01 1.1.4.01.01.04 Puerta Enrollable V/. Terminación de la O.P N° 8, Costo de 1.1.1.01.02.02 Fabricación de Hoja de Trabajo N°8 27/04/2009 124 1.1.3.01.01.04 COSTO DE VENTAS 237,01 1.1.3.01.01.04.01 PRODUCTOS TERMINADOS 237,01 1.1.3.01.01.03 Puerta Enrollable 1.1.3.01.01.03.01 V/. Venta al costo, O.P. N° 8 27/04/2009 125 6.1.1.01 CAJA 260,00 1.1.3.01.01.04 VENTAS 232,15 1.1.3.01.01.04.01 Venta Puerta Enrollable 232,15 1.1.1.01.01.01.01 IVA COBRADO 27,86 V/. Factura N° 1066. O. P. N° 8 27/04/2009 126 4.1.1 PRODUCTOS EN PROCESO 623,37 4.1.1.01.01.01 Puerta Enrollable 2.1.1.03.01.05 MATERIA PRIMA DIRECTA 623,37 V/. O.P N° 9 y Requisición de Materiales N° 9 27/04/2009 127 1.1.3.01.01.03 PRODUCTOS EN PROCESO 552,81 1.1.3.01.01.03.01 Puerta Enrollable 1.1.3.01.01.01 MANO DE OBRA DIRECTA 552,81 V/. O.P N° 9 de Boleta de Trabajo 27/04/2009 128 1.1.3.01.01.03 PRODUCTOS EN PROCESO 575,35
  • 19. 1.1.3.01.01.03.01 Puerta Enrollable COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION - APLICADOS 575,35 6.2.2.01 V/. Asignación de costos Indirectos, Hoja de Costos N° 9 PASAN 240.519,70 240.519,70 Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 28/04/2009 129 MATERIA PRIMA INDIRECTA 67,41 1.1.3.01.01.03 Cerradura Enrollable 48,21 1.1.3.01.01.03.01 Cerradura Pegable 19,20 6.2.3 IVA PAGADO 8,09 BANCOS 75,50 V/. Compra S/F N° 41793, FERRETERIA ALDAZ 28/04/2009 130 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION / CONTROL 1,61 1.1.3.01.01.02 1.1.3.01.01.02.26 Disco de Corte 1,61 1.1.3.01.01.02.27 IVA PAGADO 0,19 1.1.4.01.01.04 BANCOS 1,80 V/. Compra S/F N° 41793, FERRETERIA 1.1.1.01.02.02 ALDAZ 28/04/2009 131 1.1.3.01.01.02 MATERIA PRIMA INDIRECTA 1.846,90 1.1.3.01.01.02.15 Tubo Redondo1 1/4 943,50 1.1.3.01.01.02.14 Tubo Redondo 1" 467,70 1.1.3.01.01.02.12 Varilla coarrugada 8mm 435,70 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 221,63 2.1.1.01.01. PROVEEDORES 2.050,06 2.1.1.03.01.01 RETENCIONES EN LA FUENTE 1% 18,47 V/. Compra S/F N° 50482, COMERCIAL CASTRO, Orden de Compra N° 9 28/04/2009 132 1.1.3.01.01.02 MATERIA PRIMA INDIRECTA 11,61 1.1.3.01.01.02.03 Pintura 11,61 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 1,39 1.1.1.01.02.02 BANCOS 13,00 V/. Compra S/F N° 23724, Pinturas Aldaz 28/04/2009 133 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION / CONTROL 169,64 1.1.3.01.01.04 1.1.3.01.01.04.01 Disco de Corte 169,64 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 20,36 1.1.1.01.02.02 BANCOS 188,30 2.1.1.03.01.01 RETENCIONES EN LA FUENTE 1% 1,70 V/. Compra S/F N° 284, Cubanet su Solucion Informatica y Ferreteria
  • 20. 134 1.1.3.01.01.02 MATERIA PRIMA INDIRECTA 106,25 1.1.3.01.01.02.03 Pintura 106,25 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 12,75 1.1.1.01.02.02 BANCOS 117,94 RETENCIONES EN LA FUENTE 1% 1,06 2.1.1.03.01.01 V/. Compra S/F N° 23722, Pinturas Aldaz PASAN 242.987,53 242.987,53 Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 28/04/2009 135 5.1.1.01. GASTOS DE ADMINISTRACION 5,00 5.1.1.01.03 Utiles de Oficina 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 0,60 1.1.1.01.02.02 BANCOS 5,60 V/. Compra S/F N° 64287, Imprenta y Librería del VAP 28/04/2009 136 5.1.2.01. GASTO DE VENTAS 7,14 5.1.2.01.07 Combustible y Lubricantes 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 0,86 1.1.1.01.02.02 BANCOS 8,00 V/. Compra S/F N° 85869, Estación de Servicio Coka 29/04/2009 137 5.1.1.01. GASTOS DE ADMINISTRACION 2,50 5.1.1.01.03 Utiles de Oficina 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 0,30 1.1.1.01.02.02 BANCOS 2,80 V/. Compra S/F N° 2633, Copias Lizbeth 29/04/2009 138 5.1.1.01. GASTOS DE ADMINISTRACION 10,71 5.1.1.01.03 Utiles de Oficina 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 1,29 1.1.1.01.02.02 BANCOS 12,00 V/. Compra S/F N° 373, CompuBusiness 29/04/2009 139 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION / CONTROL 87,05 6.2.2. 6.2.2.10 Combustible y Lubricantes 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 10,45 1.1.1.01.02.02 BANCOS 97,50 V/. Compra S/F N° 7040, Lubricadora Tapia 29/04/2009 140 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION / CONTROL 5,45 1.1.3.01.01.04 1.1.3.01.01.04.03 Alicate 5,45 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 0,65 1.1.1.01.02.02 BANCOS 6,10 V/. Compra S/F N° 41837, Ferreteria Aldaz 29/04/2009 141
  • 21. 1.1.3.01.01.02 MATERIA PRIMA INDIRECTA 45,98 1.1.3.01.01.02.22 Angulo 1 1/2 x 1/8(3mm) 25,98 1.1.3.01.01.02.08 Platina 3/4 x 1/4 20,00 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 5,52 1.1.1.01.02.02 BANCOS 51,04 RETENCIONES EN LA FUENTE 1% 0,46 2.1.1.03.01.01 V/. Compra S/F N° 23589, Ambatol PASAN 243.171,02 243.171,02 Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 29/04/2009 142 1.1.3.01.01.02 MATERIA PRIMA INDIRECTA 153,57 1.1.3.01.01.02.26 Cerradura Enrollable 153,57 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 18,43 1.1.1.01.02.02 BANCOS 170,46 RETENCIONES EN LA FUENTE 1% 1,54 2.1.1.03.01.01 V/. Compra S/F N° 28126,Ferrollaves Ferreteria 29/04/2009 143 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION / CONTROL 3,30 1.1.3.01.01.04 1.1.3.01.01.04.01 Disco de Corte 3,30 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 0,40 1.1.1.01.02.02 BANCOS 3,70 V/. Compra S/F N° 28126,Ferrollaves Ferreteria 30/04/2009 144 1.1.3.01.01.02 MATERIA PRIMA INDIRECTA 104,22 1.1.3.01.01.02.19 Canal U 25x50x2 52,26 1.1.3.01.01.02.22 Angulo 1 1/2 x 1/8(3mm) 51,96 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 12,51 1.1.1.01.02.02 BANCOS 115,68 RETENCIONES EN LA FUENTE 1% 1,04 2.1.1.03.01.01 V/. Compra S/F N° 23621, AMBATOL, Orden de Compra N° 10 30/04/2009 145 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION / CONTROL 2,14 1.1.3.01.01.04 1.1.3.01.01.04.04 Broca N° 8 2,14 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 0,26 1.1.1.01.02.02 BANCOS 2,40 V/. Compra S/F N° 28144,Ferrollaves Ferreteria 30/04/2009 146 5.1.2.01. GASTO DE VENTAS 9,82 5.1.2.01.07 Combustible y Lubricantes 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 1,18 1.1.1.01.02.02 BANCOS 11,00 V/. Compra S/F N° 85965, Estación de Servicio Coka 30/04/2009 147 1.1.3.01.01.04 PRODUCTOS TERMINADOS 1.751,53 1.1.3.01.01.04.01 Puerta Enrollable
  • 22. 1.1.3.01.01.03 PRODUCTOS EN PROCESO 1.751,53 1.1.3.01.01.03.01 Puerta Enrollable V/. Terminación de la O.P N° 9, Costo de Fabricación de Hoja de Trabajo N°9 30/04/2009 148 6.1.1.01 COSTOS DE VENTAS 1.751,53 1.1.3.01.01.04 PRODUCTOS TERMINADOS 1.751,53 1.1.3.01.01.04.01 Puerta Enrollable V/. Venta al costo, O.P. N° 9 PASAN 246.979,90 246.979,90 Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 30/04/2009 149 1.1.1.01.01.01.01 CAJA 1.882,23 4.1.1 VENTAS 1.680,56 4.1.1.01.01.01 Venta Puerta Enrollable 1.680,56 2.1.1.03.01.05 IVA COBRADO 201,67 V/. Factura N° 1068. O. P. N° 9 30/04/2009 150 1.1.3.01.01.03 PRODUCTOS EN PROCESO 11,56 1.1.3.01.01.03.06 Mantenimiento Correctivo 1.1.3.01.01.01 MATERIA PRIMA DIRECTA 11,56 V/. O.P N° 10 y Requisición de Materiales N° 10 30/04/2009 151 1.1.3.01.01.03 PRODUCTOS EN PROCESO 69,11 1.1.3.01.01.03.06 Mantenimiento Correctivo 6.2.2.01 MANO DE OBRA DIRECTA 69,11 V/. O.P N° 10 de Boleta de Trabajo 30/04/2009 152 1.1.3.01.01.03 PRODUCTOS EN PROCESO 10,65 1.1.3.01.01.03.06 Mantenimiento Correctivo COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION - APLICADOS 10,65 6.2.3 V/. Asignación de costos Indirectos, Hoja de Costos N° 10 30/04/2009 153 1.1.3.01.01.04 PRODUCTOS TERMINADOS 91,33 1.1.3.01.01.04.06 Mantenimiento Correctivo 1.1.3.01.01.03 PRODUCTOS EN PROCESO 91,33 1.1.3.01.01.03.06 Mantenimiento Correctivo V/. Terminación de la O.P N° 10, Costo de Fabricación de Hoja de Trabajo N° 10 30/04/2009 154 6.1.1.01 COSTOS DE VENTAS 91,33 1.1.3.01.01.04 PRODUCTOS TERMINADOS 91,33 1.1.3.01.01.04.06 Mantenimiento Correctivo V/. Venta al costo, O.P. N° 10 30/04/2009 155 1.1.1.01.01.01.01 CAJA 84,00 4.1.1.01.02 VENTAS 75,00 4.1.1.01.02.02 Mantenimiento Correctivo 75,00 2.1.1.03.01.05 IVA COBRADO 9,00 V/. Factura N° 1067. O. P. N° 10 156
  • 23. 30/04/2009 MANO DE OBRA DIRECTA 2.764,03 1.1.1.01.02.02 sueldos 2.166,75 2.1.1.02.01.06 Recargos 597,28 BANCOS 1.964,16 IESS POR PAGAR 445,35 Aporte Patronal 242,76 Aporte Personal 202,59 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 354,52 XIII Sueldo 109,00 XIV Sueldo 163,68 Vacaciones 81,84 PASAN 251.984,14 251.984,14 Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 30/04/2009 157 6.2.3.03 MANO DE OBRA INDIRECTA 465,51 6.2.3.15 sueldos 360,00 6.2.3.14 Recargos 105,51 1.1.1.01.02.02 BANCOS 326,34 2.1.1.02.01.06 IESS POR PAGAR 77,40 Aporte Patronal 43,74 Aporte Personal 33,66 2.1.1.02 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 61,77 2.1.1.02.01.03 XIII Sueldo 30,00 2.1.1.02.01.04 XIV Sueldo 18,17 2.1.1.02.01.05 Vacaciones 13,60 30/04/2009 158 5.1.1.01 GASTOS ADMINISTRATIVOS 980,71 5.5.1.1.01.01 sueldos 760,00 5.5.1.1.01.15 Recargos 220,71 GASTOS DE VENTAS 1.411,43 5.5.1.1.01.01 sueldos 1.092,00 5.5.1.1.01.20 Recargos 319,43 1.1.1.01.02.02 BANCOS 1.678,84 2.1.1.02.01.06 IESS POR PAGAR 398,18 Aporte Patronal 225,02 Aporte Personal 173,16 315,12 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 2.1.1.02.01.03 XIII Sueldo 154,33 2.1.1.02.01.04 XIV Sueldo 90,83 2.1.1.02.01.05 Vacaciones 69,96 V/. Pagos sueldos Administrativos. 30/04/2009 159 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION - CONTROL 4.151,10 6.2.4.01 6.2.4.02 Mano de Obra indirecta de abril 6,2,3,03 MATERIA PRIMA INDIRECTA 4.151,10 V/. Cierre de Materia Prima Indirecta. 30/04/2009 160 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION - CONTROL 465,51 6.2.4.01 6.2.4.02 Mano de Obra indirecta de abril 6,2,3,03 MANO DE OBRA INDIRECTA 465,51 V/. Cierre Mano de Obra Indirecta. 30/04/2009 161
  • 24. 5.1.1.01 GASTOS ADMINISTRATIVOS 27,89 Depreciaciones 5.1.2.01.11 GASTOS DE VENTAS 483,33 Depreciaciones COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION - CONTROL 450,33 6.2.4.01 O.C.I.F. Depreciaciones 1.2.1.03.05 DEP.ACUM.P. INDUSTRIAL 145,83 1.2.1.03.01 DEP.ACUM. EQUIPO DE OFICINA 3,17 1.2.1.03.02 DEP.ACUM. MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA Y 2,58 1.2.1.03.03 EQUIPO 304,49 1.2.1.03.04 DEP.ACUM. VEHICULOS 483,33 1.2.1.03.06 DEP.ACUM. EQ. DE COMPUTACION 22,14 V/. Cierre Depreciación. PASAN 260.419,95 260.419,95 Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 30/04/2009 162 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION - APLICADOS 5.047,61 6.2.3.01 6.1.1.01 COSTO DE VENTAS 453,14 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION - CONTROL 5.500,75 6.2.4.01 V/. Cierre Depreciación. 30/04/2009 163 4.1.1.01.01 VENTAS 12.414,11 3.1.3.01.01 UTILIDAD Y PÉRDIDAS 2.928,15 6.1.1.01 COSTO DE VENTAS 15.342,25 V/. Cierre Costo de Ventas. 30/04/2009 164 2.1.1.03.01.05 IVA COBRADO 1.489,68 1.1.4.01.01.04 IVA PAGADO 973,93 2.1.1.03.01.06 IVA POR PAGAR 515,75 V/. Liquidación de IVA PASAN 282.752,63 282.752,63