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Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
                        PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL SIMCI



  PROCESO: MEJORA CONTINUA
  PROCEDIMIENTO: Control de Documentos y Registros
  Objetivo: Establecer los parámetros para la creación, revisión, actualización, eliminación y divulgación, de los
  documentos del Sistema Integrado de Mejora Continua Institucional así como el control y la administración de los
  registros del SENA



  Responsable: Lideres de procesos de la entidad,            Alcance: Desde la identificación de la
  Directores Regionales, Subdirectores de centro y           necesidad de la creación, modificación o
  Dirección de Planeación y Direccionamiento                 anulación de documentos, hasta su disposición
  Corporativo.                                               final.


Generalidades:


Control de Documentos

    •    La elaboración, revisión y aprobación de los documentos del Sistema Integrado de Mejora Continua
         Institucional varía según el tipo de documento, como se presenta en el Anexo 1 de este
         procedimiento.
    •    La codificación de los documentos se encuentra estipulada en el Anexo 2 de este procedimiento.
    •    Cuando se requiera elaborar un diagrama de flujo se debe tener en cuenta la simbología
         establecida en el Anexo 3 de este procedimiento.
    •    La descripción o caracterización de los procesos se debe realizar en el formato descrito en el Anexo
         4 de este procedimiento.
    •    Los procedimientos deben ser documentados de acuerdo con el formato presentado en el Anexo 5.
         de este procedimiento.
    •    Los Anexos 4 y 5 son formatos únicos, la codificación se realiza de acuerdo con el proceso.
    •    El control de los documentos del SIMCI se realiza a través del Listado Maestro de Documentos (ver
         Anexo 6) el cual será manejado exclusivamente por la Dirección de Planeación y Direccionamiento
         Corporativo. (VER NOTA 1)
    •    La solicitud, creación modificación y anulación de documentos del SIMCI se debe realizar en el
         Anexo 7 de este procedimiento.
    •    Para el SlMCI, los documentos externos se refieren a la normatividad que le aplica a cada proceso.
         El control, la actualización y la divulgación del Normograma institucional, corresponde a la Dirección
         Jurídica de acuerdo con lo establecido en el articulo 16 numeral 7 del Decreto 249 de 2004.
    •    Todos los documentos del SIMCI, excepto los formatos deben tener la siguiente anotación en el pie
         de página. “Este documento impreso se considera copia no controlada”
    •    Para la identificación de los documentos del sistema se debe tener en cuenta las siguientes
         características:




                                                                    Versión   3     P001- 04              Pág. 1
Este documento impreso se considera copia no controlada
Procedimiento para el Control de los Documentos y Registros del SIMCI.

El encabezado de la caracterización de proceso:
                                                                                                    Fecha:

                                          Servicio Nacional de Aprendizaje SENA                     Versión:
                                              NOMBRE DEL DOCUMENTO
                                                                                                    Página__de__

Los procedimientos tendrán encabezado solo en su primera pagina



                                                     Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
                                                       NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
En las demás páginas solo aparecerá el nombre del procedimiento

Los formatos tendrán el siguiente encabezado

                        NOMBRE FORMATO
                        Código y versión
                        Nombre proceso al que está asociado
                        Nombre procedimiento al que está asociado

    -    Pie de página:
         Todas las hojas de los procedimientos llevarán en el pie de página la siguiente tabla alineada a la
         derecha,
         Indicando el número de versión, el código y la página:

                                          Versión     #      Código             Página

Todo documento del sistema contará con un código único que se asigna según lo establecido en este
procedimiento.

Todos los documentos deben tener los siguientes cuadros en la última página.

                                                     Control de Documentos
                            Nombre                                     Cargo                            Fecha
  Elaboró
  Revisó
  Aprobó

                                                          Control de Cambios
  versión               Fecha de                             Descripción del cambio                 Aprobó
                       Aprobación




                                                                           Versión    3   P001-04            Pág. 2
Este documento impreso se considera copia no controlada
Procedimiento para el Control de los Documentos y Registros del SIMCI.

El control de documentos y control de cambios para los formatos solo se aplica en el original que reposa en
la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

NOTA 1: Las Regionales solo podrán generar instructivos, formatos, Guías y fichas técnicas
adicionales para aplicar de manera específica y conforme a la naturaleza de los Centros de
Formación adscritos a está. Estos documentos formaran parte del Listado Maestro de Documentos
de la entidad; por tanto es responsabilidad de la Regional realizar el trámite ante la Dirección de
Planeación y Direccionamiento Corporativo para su revisión y la posterior inclusión en el Listado
Maestro de Documentos.

NOTA 2: Para cumplir con lo establecido en la normatividad referente a los temas de Sistema
Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud, Seguridad e inocuidad alimentaria, Sistema de Gestión
Ambiental, entre otros y con el fin de no generar interferencia con lo establecido en la Cadena de
Valor de la entidad y con los documentos del Sistema Integrado de Mejora Continua Institucional, se
contempla que los centros deberán elaborar dichos procedimientos que garanticen el cumplimiento
de dicha normatividad vigente, teniendo como parámetros las características del SIMCI .


Control de Registros

    •    El SENA en cumplimiento a la Ley General de Archivo determina que a través de las Tablas de
         Retención Documental la entidad realizará el control de sus registros.
    •    En las TRD se determinará las condiciones para la identificación, almacenamiento, protección,
         tiempo de retención y la disposición final de los registros.
    •    La identificación: Se establece a través de series, sub-series y las series documentales.
    •    El almacenamiento: Corresponde en la TRD a la Tradición Documental; en ella se establece si los
         registros se almacenan en soporte físico (original o copia) o si es en soporte electrónico.
    •    La protección: De acuerdo con la normatividad vigente el almacenamiento se debe realizar en
         carpetas y cajas. El responsable de estos registros es el encargado del archivo de gestión de cada
         proceso.
    •    La recuperación: La consulta de los registros, se solicitará ante la persona encargada de dirigir el
         archivo central de la entidad, mediante oficio el cual incluye el visto bueno del directivo de la
         respectiva dependencia.
    •    La retención: Corresponde al tiempo en archivo de gestión como en archivo central.
    •    La disposición final, en las TDR se establece si la eliminación o conservación, si este es el caso
         se determina este si es en soporte físico o soporte electrónico, así como la tecnología usada para la
         misma. Digitalizado o microfilmado.




                                                                 Versión   3    P001-04              Pág. 3
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Procedimiento para el Control de los Documentos y Registros del SIMCI.

Flujograma




                                                               Versión   3   P001-04   Pág. 4
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Procedimiento para el Control de los Documentos y Registros del SIMCI.




    ACTIVIDAD                            DESCRIPCION                         RESPONSABLE              REGISTRO
                       Detectar las necesidades de crear, anular o
                       modificar un documento de su proceso. o
                       retirar o incorporar un documento externo que
                       afecte su proceso.                                  Líder de procesos y/o
           1           En el caso que el documento sea solicitado por      responsable     asignado
                       un Centro de Formación, esta solicitud debe         nacional o regional
                       ser diligenciada por el responsable Regional y
                       este enviarla a la Dirección de Planeación y
                       Direccionamiento Corporativo
                       Diligenciar y Enviar el formato F002-P001-04        Líder de procesos y/o      Formato   F002-
           2           “formato de creación, modificación y anulación de   responsable asignado
                       documentos” , debidamente diligenciado
                                                                                                      P001-04
                       Revisar y analizar la viabilidad de la solicitud    Dirección de Planeación
           3                                                               y       Direccionamiento
                                                                           Corporativo
                       Si es anulación del documento, se procede a la
           4           actividad 12 de lo contrario continua con la
                       actividad 5


                                                                           Versión   3     P001-04              Pág. 5
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Procedimiento para el Control de los Documentos y Registros del SIMCI.

    ACTIVIDAD                            DESCRIPCION                           RESPONSABLE              REGISTRO
                       Verificar si el documento cumple con los              Dirección de Planeación
                                                                                                        Formato     F002-
           5           referentes de este procedimiento y del SIMCI.         y       Direccionamiento
                                                                                                        P001-04
                                                                             Corporativo
                       Si es viable se continua con la actividad
           6
                       numero 9 de lo contrario con la actividad 7
                       Enviar comunicación al responsable del                Dirección de Planeación
                       proceso informando acerca de la no viabilidad         y       Direccionamiento   Formato     F002-
           7
                       solicitando los ajustes que se deben realizar al      Corporativo                P001-04
                       documento, en el formato F002-P001-04.
                       Realizar los ajustes del documento y remitirlo        Líder de procesos y/o
                       nuevamente a la Dirección de Planeación y             responsable asignado       Formato     F002-
           8
                       Direccionamiento Corporativo para continuar                                      P001-04
                       con la actividad 5.
                       Enviar el documento para su aprobación.               Dirección de Planeación
           9                                                                 y       Direccionamiento
                                                                             Corporativo.
                       Devolver el documento, confirmando              su    Designado en la tabla de   Documento      en
           10          aprobación y continuar con el proceso                 niveles de autoridad       tramite

                       Asignar código y versión al documento según           Dirección de Planeación
                                                                                                        Documento      en
           11          el control documental y el Listado Maestro de         y       Direccionamiento
                                                                                                        tramite
                       Documentos                                            Corporativo
                       Actualizar el listado maestro de documentos y         Dirección de Planeación    Listado Maestro
           12          las TRD si es necesario                               y       Direccionamiento   de Documentos y
                                                                             Corporativo                TRD
                       Identificar la versión anterior del documento y
                                                                             Dirección de Planeación
                       marcarlo según el caso documento obsoleto                                        Versión anterior
           13                                                                y       Direccionamiento
                       si es una modificación o documento anulado                                       del documento
                                                                             Corporativo
                       si es una eliminación.
                       Divulgar en los medios establecidos para tal fin.     Dirección de Planeación
           14          El nuevo documento con el apoyo de                    y       Direccionamiento   Medios digitales
                       Comunicaciones.                                       Corporativo
                       Socializar e implementar el documento en las          Líder de procesos
           15
                       actividades diarias.
                       Archivar los documentos y registros                   Funcionarios          y
           16                                                                                           TRD
                                                                             contratistas SENA
                       Conservar,     proteger    y     recuperar      los   Funcionarios          y
           17                                                                                           TRD
                       documentos y registros                                contratistas SENA
                       Velar por la Disposiciones final de los registros     Funcionarios          y
           18                                                                                           TRD
                                                                             contratistas SENA

  Documentos asociados:

            Tablas de Retención Documental, vigentes a la fecha.
            Anexo 1 “Niveles de autoridad para los documentos del SIMCI”
            Anexo 2 “Codificación de documentos”
            Anexo 3 “Simbología para los flujogramas”
            Anexo 4 “Identificación de caracterización de procesos”
            Anexo 5 “Identificación de procedimientos”
            Anexo 6 “Listado Maestro de Documentos”
            Anexo 7 “ Formato Solicitud de creación, anulación o modificación de documentos


                                                                             Versión   3     P001-04                Pág. 6
Este documento impreso se considera copia no controlada
Procedimiento para el Control de los Documentos y Registros del SIMCI.



                                                   Control de Documentos

                            Nombre                                         Cargo                                      Fecha
  Elaboró         Oscar A. Rojas                  Grupo de      Gestión   Presupuestal          y   Mejoramiento   Junio2010
                                                  Continuo
  Revisó          Rosario Ramos                   Coordinadora Grupo de           Gestión       Presupuestal   y   Julio 2010
                                                  Mejoramiento Continuo

  Aprobó          Juana Pérez Martinez           Directora de Planeación y Direccionamiento Corporativo            Agosto 2010




                                                          Control de Cambios
  versión          Fecha de Aprobación                             Descripción del cambio                             Aprobó
                                                                                                            Resolución
       01                 Junio 2005              Versión Inicial del sistema                               001156 del
                                                                                                               2005
                                                  Actualización nueva versión del procesos y                Resolución
       02              Diciembre 2008             procedimientos y paso de la interrelación de procesos     003751 del
                                                  identificada en un mapa a una cadena de valor.               2008
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                                                 Ajuste del procedimiento de control de documentos y
                                                                                                          02613 del 9 de
       03                Agosto 2010             registros para que el SIMCI de Calidad sea dinámico y se
                                                                                                          septiembre del
                                                 ajuste a las nuevas tecnologías.
                                                                                                               2010




                                                                                Versión     3       P001-04               Pág. 7
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P001 04 procedimiento control documentos

  • 1. Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL SIMCI PROCESO: MEJORA CONTINUA PROCEDIMIENTO: Control de Documentos y Registros Objetivo: Establecer los parámetros para la creación, revisión, actualización, eliminación y divulgación, de los documentos del Sistema Integrado de Mejora Continua Institucional así como el control y la administración de los registros del SENA Responsable: Lideres de procesos de la entidad, Alcance: Desde la identificación de la Directores Regionales, Subdirectores de centro y necesidad de la creación, modificación o Dirección de Planeación y Direccionamiento anulación de documentos, hasta su disposición Corporativo. final. Generalidades: Control de Documentos • La elaboración, revisión y aprobación de los documentos del Sistema Integrado de Mejora Continua Institucional varía según el tipo de documento, como se presenta en el Anexo 1 de este procedimiento. • La codificación de los documentos se encuentra estipulada en el Anexo 2 de este procedimiento. • Cuando se requiera elaborar un diagrama de flujo se debe tener en cuenta la simbología establecida en el Anexo 3 de este procedimiento. • La descripción o caracterización de los procesos se debe realizar en el formato descrito en el Anexo 4 de este procedimiento. • Los procedimientos deben ser documentados de acuerdo con el formato presentado en el Anexo 5. de este procedimiento. • Los Anexos 4 y 5 son formatos únicos, la codificación se realiza de acuerdo con el proceso. • El control de los documentos del SIMCI se realiza a través del Listado Maestro de Documentos (ver Anexo 6) el cual será manejado exclusivamente por la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo. (VER NOTA 1) • La solicitud, creación modificación y anulación de documentos del SIMCI se debe realizar en el Anexo 7 de este procedimiento. • Para el SlMCI, los documentos externos se refieren a la normatividad que le aplica a cada proceso. El control, la actualización y la divulgación del Normograma institucional, corresponde a la Dirección Jurídica de acuerdo con lo establecido en el articulo 16 numeral 7 del Decreto 249 de 2004. • Todos los documentos del SIMCI, excepto los formatos deben tener la siguiente anotación en el pie de página. “Este documento impreso se considera copia no controlada” • Para la identificación de los documentos del sistema se debe tener en cuenta las siguientes características: Versión 3 P001- 04 Pág. 1 Este documento impreso se considera copia no controlada
  • 2. Procedimiento para el Control de los Documentos y Registros del SIMCI. El encabezado de la caracterización de proceso: Fecha: Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Versión: NOMBRE DEL DOCUMENTO Página__de__ Los procedimientos tendrán encabezado solo en su primera pagina Servicio Nacional de Aprendizaje SENA NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO En las demás páginas solo aparecerá el nombre del procedimiento Los formatos tendrán el siguiente encabezado NOMBRE FORMATO Código y versión Nombre proceso al que está asociado Nombre procedimiento al que está asociado - Pie de página: Todas las hojas de los procedimientos llevarán en el pie de página la siguiente tabla alineada a la derecha, Indicando el número de versión, el código y la página: Versión # Código Página Todo documento del sistema contará con un código único que se asigna según lo establecido en este procedimiento. Todos los documentos deben tener los siguientes cuadros en la última página. Control de Documentos Nombre Cargo Fecha Elaboró Revisó Aprobó Control de Cambios versión Fecha de Descripción del cambio Aprobó Aprobación Versión 3 P001-04 Pág. 2 Este documento impreso se considera copia no controlada
  • 3. Procedimiento para el Control de los Documentos y Registros del SIMCI. El control de documentos y control de cambios para los formatos solo se aplica en el original que reposa en la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo NOTA 1: Las Regionales solo podrán generar instructivos, formatos, Guías y fichas técnicas adicionales para aplicar de manera específica y conforme a la naturaleza de los Centros de Formación adscritos a está. Estos documentos formaran parte del Listado Maestro de Documentos de la entidad; por tanto es responsabilidad de la Regional realizar el trámite ante la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo para su revisión y la posterior inclusión en el Listado Maestro de Documentos. NOTA 2: Para cumplir con lo establecido en la normatividad referente a los temas de Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud, Seguridad e inocuidad alimentaria, Sistema de Gestión Ambiental, entre otros y con el fin de no generar interferencia con lo establecido en la Cadena de Valor de la entidad y con los documentos del Sistema Integrado de Mejora Continua Institucional, se contempla que los centros deberán elaborar dichos procedimientos que garanticen el cumplimiento de dicha normatividad vigente, teniendo como parámetros las características del SIMCI . Control de Registros • El SENA en cumplimiento a la Ley General de Archivo determina que a través de las Tablas de Retención Documental la entidad realizará el control de sus registros. • En las TRD se determinará las condiciones para la identificación, almacenamiento, protección, tiempo de retención y la disposición final de los registros. • La identificación: Se establece a través de series, sub-series y las series documentales. • El almacenamiento: Corresponde en la TRD a la Tradición Documental; en ella se establece si los registros se almacenan en soporte físico (original o copia) o si es en soporte electrónico. • La protección: De acuerdo con la normatividad vigente el almacenamiento se debe realizar en carpetas y cajas. El responsable de estos registros es el encargado del archivo de gestión de cada proceso. • La recuperación: La consulta de los registros, se solicitará ante la persona encargada de dirigir el archivo central de la entidad, mediante oficio el cual incluye el visto bueno del directivo de la respectiva dependencia. • La retención: Corresponde al tiempo en archivo de gestión como en archivo central. • La disposición final, en las TDR se establece si la eliminación o conservación, si este es el caso se determina este si es en soporte físico o soporte electrónico, así como la tecnología usada para la misma. Digitalizado o microfilmado. Versión 3 P001-04 Pág. 3 Este documento impreso se considera copia no controlada
  • 4. Procedimiento para el Control de los Documentos y Registros del SIMCI. Flujograma Versión 3 P001-04 Pág. 4 Este documento impreso se considera copia no controlada
  • 5. Procedimiento para el Control de los Documentos y Registros del SIMCI. ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO Detectar las necesidades de crear, anular o modificar un documento de su proceso. o retirar o incorporar un documento externo que afecte su proceso. Líder de procesos y/o 1 En el caso que el documento sea solicitado por responsable asignado un Centro de Formación, esta solicitud debe nacional o regional ser diligenciada por el responsable Regional y este enviarla a la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo Diligenciar y Enviar el formato F002-P001-04 Líder de procesos y/o Formato F002- 2 “formato de creación, modificación y anulación de responsable asignado documentos” , debidamente diligenciado P001-04 Revisar y analizar la viabilidad de la solicitud Dirección de Planeación 3 y Direccionamiento Corporativo Si es anulación del documento, se procede a la 4 actividad 12 de lo contrario continua con la actividad 5 Versión 3 P001-04 Pág. 5 Este documento impreso se considera copia no controlada
  • 6. Procedimiento para el Control de los Documentos y Registros del SIMCI. ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO Verificar si el documento cumple con los Dirección de Planeación Formato F002- 5 referentes de este procedimiento y del SIMCI. y Direccionamiento P001-04 Corporativo Si es viable se continua con la actividad 6 numero 9 de lo contrario con la actividad 7 Enviar comunicación al responsable del Dirección de Planeación proceso informando acerca de la no viabilidad y Direccionamiento Formato F002- 7 solicitando los ajustes que se deben realizar al Corporativo P001-04 documento, en el formato F002-P001-04. Realizar los ajustes del documento y remitirlo Líder de procesos y/o nuevamente a la Dirección de Planeación y responsable asignado Formato F002- 8 Direccionamiento Corporativo para continuar P001-04 con la actividad 5. Enviar el documento para su aprobación. Dirección de Planeación 9 y Direccionamiento Corporativo. Devolver el documento, confirmando su Designado en la tabla de Documento en 10 aprobación y continuar con el proceso niveles de autoridad tramite Asignar código y versión al documento según Dirección de Planeación Documento en 11 el control documental y el Listado Maestro de y Direccionamiento tramite Documentos Corporativo Actualizar el listado maestro de documentos y Dirección de Planeación Listado Maestro 12 las TRD si es necesario y Direccionamiento de Documentos y Corporativo TRD Identificar la versión anterior del documento y Dirección de Planeación marcarlo según el caso documento obsoleto Versión anterior 13 y Direccionamiento si es una modificación o documento anulado del documento Corporativo si es una eliminación. Divulgar en los medios establecidos para tal fin. Dirección de Planeación 14 El nuevo documento con el apoyo de y Direccionamiento Medios digitales Comunicaciones. Corporativo Socializar e implementar el documento en las Líder de procesos 15 actividades diarias. Archivar los documentos y registros Funcionarios y 16 TRD contratistas SENA Conservar, proteger y recuperar los Funcionarios y 17 TRD documentos y registros contratistas SENA Velar por la Disposiciones final de los registros Funcionarios y 18 TRD contratistas SENA Documentos asociados: Tablas de Retención Documental, vigentes a la fecha. Anexo 1 “Niveles de autoridad para los documentos del SIMCI” Anexo 2 “Codificación de documentos” Anexo 3 “Simbología para los flujogramas” Anexo 4 “Identificación de caracterización de procesos” Anexo 5 “Identificación de procedimientos” Anexo 6 “Listado Maestro de Documentos” Anexo 7 “ Formato Solicitud de creación, anulación o modificación de documentos Versión 3 P001-04 Pág. 6 Este documento impreso se considera copia no controlada
  • 7. Procedimiento para el Control de los Documentos y Registros del SIMCI. Control de Documentos Nombre Cargo Fecha Elaboró Oscar A. Rojas Grupo de Gestión Presupuestal y Mejoramiento Junio2010 Continuo Revisó Rosario Ramos Coordinadora Grupo de Gestión Presupuestal y Julio 2010 Mejoramiento Continuo Aprobó Juana Pérez Martinez Directora de Planeación y Direccionamiento Corporativo Agosto 2010 Control de Cambios versión Fecha de Aprobación Descripción del cambio Aprobó Resolución 01 Junio 2005 Versión Inicial del sistema 001156 del 2005 Actualización nueva versión del procesos y Resolución 02 Diciembre 2008 procedimientos y paso de la interrelación de procesos 003751 del identificada en un mapa a una cadena de valor. 2008 Resolución Ajuste del procedimiento de control de documentos y 02613 del 9 de 03 Agosto 2010 registros para que el SIMCI de Calidad sea dinámico y se septiembre del ajuste a las nuevas tecnologías. 2010 Versión 3 P001-04 Pág. 7 Este documento impreso se considera copia no controlada