La paz total, en la presidencia de gustavo Petro.pdf
Exposicion rendicion de cb183 15-16
1. JORNADA DE TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS CBTis 183
fracción XII Quáter del articulo 14 de la Ley General de Educación
14 de Septiembre 2017
CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No.
183 20DCT0012Z
2. ObjetivoObjetivo
Promover la transparencia en las escuelas públicas en las
que se imparte educación obligatoria, que se rinda ante
toda la comunidad, después de cada ciclo escolar, un
informe de actividades y rendición de cuentas a cargo
del Director del Plantel.
I. Situación académica
II. Personal Docente, Directivo y administrativo
III. Gestión Financiera y Administrativa
IV. Infraestructura, equipamiento y conectividad.
V. Otros Aspectos Relevantes
VI. Ronda de Preguntas y Respuestas
3. MISIÓN
Mejorar los procesos de gestión escolar mejorando la
calidad en la educación (Docentes, administrativos)
mejorar la infraestructura y servicios que ofrecemos en
el plantel. Certificado en Microsoft, Emprendedores y
mejorar la cantidad de titulados en el plantel.
VISIÓN
Consolidar la educación de calidad en el CBTis 183
como la mejor opción de educación media superior en
Miahuatlan.
Tiempo sugerido de diapositiva: 2 minutos
4. DATOS DEL PLANTEL
NOMBRE DEL
DIRECTOR
SERGIO NIVARDO LÓPEZ RAMÍREZ
NOMBRE DEL
PLANTEL
CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No 183
CLAVE DEL CENTRO
DE TRABAJO (CCT)
20DCT0012Z
SUBSISTEMA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN
TECNOLOGICA INDUSTRIAL
PERIODO QUE
INFORMA
AGOSTO 2016 - JULIO 2017
5. I . SITUACIÓN ACADÉMICA
MATRÍCULA
MATRICULA INSCRITA AL INICIO DEL CICLO ESCOLAR
AGOSTO 2016:
FEBRERO 2017
HOMBRES MUJERES TOTAL
474-473/-0.2% 431-456/5.8% 905-929/2.65%
HOMBRES MUJERES TOTAL
457-431/-5.68 412-432/4.62% 869-863/-0.69%
6. I . SITUACIÓN ACADÉMICA
SITUACIÓN DE LOGRO EDUCATIVO DE LOS ESTUDIANTES AL TERMINO DEL CICLO ESCOLAR:
PROMOCIÓN DE GRADO ESCOLAR
INDICADOR PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO
Hombres Mujeres total Hombres Mujeres total Hombres Mujeres total
SEMESTER AGOSTO 2016-FEBRERO
2017 209 193 402 156 148 304 108 115 223
SEMESTER FEBRERO 2017-JULIO
2017 187 180 367 139 135 274 105 117 222
DIFERENCIA -22 -13 -35 -17 -13 -30 -3 2 -1
PROMOCION ESCOLAR 97.7 95.1 96.5 91.7 95.2 93.5 98.6 96.8 97.7
ABANDONO ESCOLAR 2.4 5.2 3.7 9.0 5.1 7.0 1.4 3.3 2.3
7. I . SITUACIÓN ACADÉMICA
SITUACIÓN DE LOGRO EDUCATIVO DE LOS ESTUDIANTES AL TERMINO DEL CICLO ESCOLAR:
INDICADOR
Hombres Mujeres total Hombres Mujeres total Hombres Mujeres total
DIFERENCIA -22 -13 -35 -17 -13 -30 -3 2 -1
ABANDONO ESCOLAR 10.5 6.7 8.7 10.9 8.8 9.9 2.8 -1.7 0.4
ABANDONO
ESCOLAR DE LA
GENERACIÓN
28.2 23.3 25.9 14.7 11.5 13.2 total
DIFERENCIA 59 45 104 23 17 40 144
SEMESTER
AGOSTO 2016-
FEBRERO 2017
209 193 402
PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO
156 148 304
TERCER AÑO
108 115 223
274 105 117 222
PROMOCION
ESCOLAR
89.5 93.3 91.3 91.7 95.2
SEMESTER
FEBRERO 2017-
JULIO 2017
187 180 367 139 135
93.5 98.6 96.8 97.7
SEMESTER
AGOSTO 2017-
FEBRERO 2018
207 180 387 150 148
ALUMNOS DE
LA MISMA
GENERACIÓN
298 133 131 264
150 148 298 133 131 264
8. MATRÍCULA
MATRÍCULA INSCRITA AL INICIO DEL CICLO ESCOLAR
ÍNDICE DE ABANDONO ESCOLAR
EQUIVALENTE A 15.5 %
Matricula de inicio semestre Ago-Ene : 929
Matricula de inicio semestre feb – jul : 863
Matricula de fin de ciclo: 785
Teniendo un abandono escolar de 144 ALUMNOS
9. Tiempo sugerido de diapositiva: 4 minutos
Indicador de Deserción 2015-2016
15.36%
DeserciónDeserción (Abandono escolar)(Abandono escolar)
Es el porcentaje de alumnos que abandonan sus estudios en el ciclo
escolar, con respecto a la matrícula de inicio del mismo.
Los valores cercanos a cero muestran que un
mayor porcentaje de alumnos continuó con sus
estudios
Indicador de Deserción 2016-2017
15.5%
10. • ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO IMPLEMENTADAS PARA
REDUCIR EL ABANDONO ESCOLAR
1. REPORTE SEMANAL DE INASISTENCIA POR PARTE DE LOS DOCENTES AL LA
OFICINA DE PROMOCIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA EDUCATIVA PARA SU
REPORTE OPORTUNO A PADRES DE FAMILIA.
2. REUNIONES DE PADRES DE FAMILIA CON ALUMNOS QUE REPRUEBAN
MAS DE DOS MATERIAS .
3. REUNION CON PADRES DE FAMILIA QUE PRESENTAN MALA CONDUCTA.
4. SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TUTORÍAS Y ASESORÍAS DE FORMA
INDIVIDUAL Y GRUPAL.
5. PROMOCION Y ASIGNACIÓN DE BECAS YO NO ABANDONO
11. • ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO IMPLEMENTADAS PARA
REDUCIR EL ABANDONO ESCOLAR
4. PLATICAS COORDINADAS POR EL ÁREA DE VINCULACIÓN ABORDANDO TEMAS
COMO ADICCIONES, ALCOHOLISMO, BULLYING, USO DE METODOS
ANTICONCEPTIVOS .
5. PROMOCION Y ASIGNACIÓN DE BECAS YO NO ABANDONO
BECAS POR LA SECRETARIA TOTAL 69
EXCELENCIA 1 PERMANENCIA 23
INGRESO 14 TRANSPORTE 31
BECAS PROSPERA 520 TOTAL 589 EQUIVALE 65 %
• INCLUSIÓN EN CLASES DE FICHAS CONSTRUYE T
• QUE LOS DOCENTES INCLUYAN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CON INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN (RUBRÍCAS, LISTA DE COTEJO, ECT.)
• REUNIONES MENSUALES DE VALORACIÓN DEL INDICE DE REPROBACIÓN CON
ENTREGA PERSONALIZADA A LOS DOCENTES DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO.
12. SITUACIÓN ACADÉMICA CICLO ESCOLAR 2016-2017
ÍNDICE DE CERTIFICACIÓN Y TITULACIÓN
ALUMNOS CERTIFICADOS DE LA GENERACIÓN 2013-2015
JULIO 2015 : 222 ALUMNOS = 60 %
13. SITUACIÓN ACADÉMICA CICLO ESCOLAR 2015-2016
RESULTADOS PRUEBA PLANEA 2016
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (COMPRENSIÓN LECTORA)
Año I II III IV
2015 73.60% 17.10% 8.80% 0.50%
2016 44.10% 30.90% 16.20% 8.80%
2015 57.60% 20.30% 17.10% 5.00%
2016 47.20% 26.60% 20.60% 5.60%
2015 49.90% 21.80% 21.20% 7.10%
2016 45.60% 28.90% 20.10% 5.30%
Escuela
Entidad
Nacional
http://planea.sep.gob.mx/ms/
17. AVANCES DEL PLANTEL PARA SU INGRESO AL SNB
SNB , SUBIR LOS DOCUMENTOS TRAMITES
ADMINISTRATIVOS FECHA SEMESTRE AGOSTO 2017-2018
AVANCE 40%
18. ESTRUCTURA VIGENTE DEL PLANTEL
Número de directivos 7
Número de docentes A- 26
Número de administrativos, auxiliares y de servicios 19
Idóneos 4
Externos N
TOTAL 52
II. PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO
21. III. GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL PLANTEL
INGRESOS AGOSTO 2016 JULIO 2017
PRESUPUESTOASIGNADO ALPLANTELPORLASECRETARIAENELCICLOESCOLARAGOSTO2016JULIO2017 $74,625.68
ACREDITACION,CERTIFICACIONYCONVALIDACIONDEESTUDIOS $0.00
EXAMENES(EXTRAORDINARIOS) $33,279.00
EXPEDICIONYOTORGAMIENTODEDOCUMENTOSOFICIALES $30,848.00
OTROSINGRESOSPORPRESTACIONDESERVICIOSADMINISTRATIVO-ESCOLARES 0
APORTACIONES,COOPERACIONESYDONACIONESALPLANTEL 0
BENEFICIOS/UTILIDADESEINGRESOSPOREVENTOPAPELERIA $33,140
CUOTASDECOOPERACIONVOLUNTARIA $833,920.00
OTROSINGRESOSPORAPORTACIONESYCUOTASDECOOPERACIONVOLUNTARIA $0.00
OTROSINGRESOSPROPIOS OAUTOGENERADOS(SERVICIOSGENERALESYVENTAS) 0
OTROSAPOYOSECONOMICOS 0
TOTAL $1,005,812.68
22. III. GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL PLANTEL
EGRESOS CICLO ESCOLAR AGOSTO 2016 JULIO 2017
1 MATERIALES Y UTILES DE ADMON. Y DE ENSEÑANZA S 143657.78
2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS $3,696.41
3 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS $14,305
4 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTTRUCCION $83,916.72
5 MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION,PRODUCTOS,QUIMICOS ETC. $9,282.78
6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $31,046.18
7 VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION ETC $42,494.51
8 OTROS GASTOS POR MATERIALES Y SUMINISTROS $0.00
9 SERVICIOS BASICOS(TELEFONIA,SERVICIO POSTAL ETC) $25,236.98
10 ASESORIAS,CONSULTORIAS ETC $288,802.72
11 SERVICIOS COMERCIAL,BANCARIO,FINANCIERO ETC $15,000.00
12 SERVICIO DE MTTO. Y CONSERVACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES $25,604.18
13 SERVICIOS DE IMPRESIÓN,GRABADO,PUBLICACION ETC $0.00
14 SERVICIOS OFICIALES (CONGRESOS Y CONVENCIONES ETC) $362,032.25
15 OTROS GASTOS POR SERVICIOS GENERALES $0.00
16 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION $0.00
17 OTROS GASTOS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES $0.00
18 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO $0.00
19 OTROS GASTOS EN OBRAS PUBLICAS $0.00
TOTAL $901,417.85
23. PARTIDA CONCEPTO CANTIDAD
2100 MATERIALES Y SUMINISTROS
21101 PAPALERIA Y UTILES DE OFICINA 80230.46
21401 MATERIALES Y UTILES PARA IMPRESIÓN 42337
21601 MATERIALES DE LIMPIEZA 21089
TOTAL 1 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y DE ENSEÑANZA 143656.46
2400 MATERIALES Y UTILES DE CONSTRUCCIÓN
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 9933
24601 MATERIALES ELECTRICO 37634.89
24701 ARTICULOS METALICXOS DE CONSTRUCCIÓN 2531
24901 PINTURA 33817.83
TOTAL 4 MATERIALES Y UTILES DE CONSTRUCCIÓN 83916.72
2500 MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION,PRODUCTOS,QUIMICOS ETC.
25201 PLAGICIDA 1750
25301 MEDICINA 831
25401 SUMINISTROS MEDICOS 316.01
25501 SUSTANCIAS DE LABORATORIO 6385.77
TOTAL 5 MATERIALES Y UTILES DE CONSTRUCCIÓN 9282.78
EGRESOS CICLO ESCOLAR AGOSTO 2016-JULIO 2017
24. 2700 VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION ETC
27101 VESTUARIO UNIFORMES 26754.19
27301 ARTICULOS DEPORTIVOS 14075.77
27401 PRODUCTOS TEXTIL 1664.55
TOTAL 7 VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION ETC 42494.51
3100 SERVICIOS BASICOS(TELEFONIA,SERVICIO POSTAL ETC)
31301 SERVICIO DE AGUA 2881.98
31401 SERVICIO TELEFONICO 22066
31801 SERVICIO POSTAL 289
TOTAL 9 SERVICIOS BASICOS(TELEFONIA,SERVICIO POSTAL ETC) 25236.98
3300 ASESORIAS,CONSULTORIAS ETC
33602 CUADERNILLOS DE NUEVO INGRESO 74801.72
33604 IMPRESIONES 3751
33801 SERVICIO DE VIGILANCIA 210250
TOTAL 10 ASESORIAS,CONSULTORIAS ETC 288802.72
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 138608.19
37101 PASAJES AEREOS 1942.51
37201 PASAJES TERRESTRES 50552.13
37504 VIATICOS 86113.55
3800 SERVICIOS OFICIALES
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 24022.85
44101 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 199401.21
TOTAL 14 SERVICIOS OFICIALES (CONGRESOS Y CONVENCIONES ETC) 362032.25
25. MECANISMOS IMPLEMENTADOS PARA EL CONTROL,
TRANSPARENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA
1.- APLICAR LAS NORMAS, LINEAMIAMIENTOS Y POLITICAS QUE EMITA LA
SECRETARIA Y EN PARTICULAR LA DGETI. PARA LA ADMINISTRACION DE LOS
RECURSOS FINANCIEROS
2.- FORMULAR EL ANTEPROYECTO ANUAL DEL PRESUPUESTO DEL PLANTEL
3.- REGISTRAR MEDIANTE OFICIO Y CONTROLAR EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
4.- ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PRESUPUESTO EJERCIDO
5.- OPERAR LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y DE CONTROL PARA EL MANEJO
DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
6.- REVISAR QUE LOS COMPROBANTES DE EGRESOS CONTENGAN LOS
REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES Y LLEVAR EL CONTROL
CORRESPONDIENTE
26. MECANISMOS IMPLEMENTADOS PARA EL CONTROL,
TRANSPARENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA
7- DETERMINAR LAS NECESIDADES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y
SOMETERLAS A CONSIDERACION DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ETC.
8.- PRESENTAR A LA DGETI, LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL GASTO DEL
PLANTEL, (SCANEADO,Y CUBRIENDO TODOS LOS REQUISITOS LEGALES)
9.- LLEVAR EL CONTROL DE LA CUENTA BANCARIA DEL PLANTEL Y FORMULAR LAS
CONCILIACIONES BANCARIAS
10.- DETERMINAR LOS COSTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS QUE SE REALICEN
EN EL PLANTEL
11.-PROPORCIONAR, EN LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS LA INFORMACION
QUE SEA REQUERIDA POR LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS SUPERIORES
12.- MANTENER COMUNICACIÓN CON LAS DEMAS AREAS DEL PLANTEL PARA EL MEJOR
FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS.
13. PROGRAMAR REUNIONES DE RENDICIÓN DE CUENTAS, CON LA PARTICIPACIÓN
ACTIVA DE LOS PADRES DE FAMILIA.
28. INFRAESTRUCTURA
EN GENERAL, EL ESTADO QUE GUARDA LA INFRAESTRUCTURA DEL
PLANTEL ES BUENO, DESDE EL PUNTO DE VISTA CUANTITATIVO,
CUALITATIVO, Y ESTRUCTURAL.
FORTALEZAS:
SE TIENEN SUFICIENTES AULAS, TALLERES Y LABORATORIOS.
SE CUENTA CON DOS CENTROS DE CÓMPUTO EQUIPADO EN UN
70%
.
SE TIENE EL MOBILIARIO SUFICIENTE PARA SATISFACER AL 100 %
LA DEMANDA ESTUDIANTIL.
29. INFRAESTRUCTURA
DEBILIDADES
EL EQUIPAMIENTO EN ALGUNOS ESPACIOS EDUCATIVOS ES MALO POR LAS
SIGUIENTES RAZONES:
ALGUNOS PIZARRONES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO. (EN CORRECCION)
ALGUNAS VENTANAS DE LAS AULAS NO CUENTAN CON VIDRIOS, O ESTOS ESTÁN
FLOJOS O ROTOS. (EN CORRECCION)
EN DIVERSAS AULAS LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA ES MALA; VARIOS
TOMACORRIENTE, APAGADORES Y LÁMPARAS NO FUNCIONAN. (EN CORRECCION)
LAS AULAS NO TIENEN PROYECTORES INSTALADOS, EQUIPO DE CÓMPUTO, NI
PIZARRONES ELECTRÓNICOS.
EL CERCO PERIMETRAL NO ESTÁ EN BUENAS CONDICIONES. LA SEGURIDAD DE LAS
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL ES MALA, PORQUE EL CERCO
PERIMETRAL EN ALGUNAS ÁREAS ESTÁ DESTRUIDO, O NO TIENE LA ALTURA QUE
DEBE TENER. (EN CORRECCIÓN APOYO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL)
30. ACCIONES DE MEJORA DE LA
CONECTIVIDAD DEL PLANTEL.
CUADRO COMPARATIVO DEL SERVICIO.
Proveedor
del servicio
Tipo de
Servicio
Velocidad
Ofrecida
Bajada
Velocidad
Ofrecida
Subida
Velocidad Real
Promedio
Bajada
Soporte
Técnico
SEMS Satelital 5 Mb 128 Kbps 56 Kbps ∼ 600
Kbps
REGULAR
TELMEX Antena
unidireccional
2 Mb 128 Kbps 128 Kbps ∼ 800
Kbps
REGULAR
TELMEX Antena
unidireccional
2 Mb 128 Kbps 128 Kbps ∼ 2.9
Mb
REGULAR
TELMEX Antena
unidireccional
2 Mb 128 Kbps 128 Kbps ∼ 2.9
Mb
REGULAR
TELMEX P E N D
31. Gestiones realizadas para mejorar la infraestructura y el
equipamiento del plantel
•Trabajo conjunto con padres de familia para la adquisición
de equipo de computo y/o equipo de oficina, timbre
automático, apoyo a eventos culturales y deportivos
•Pintura de inmuebles (Salones y jardines)
. Instalación de alumbrado en aulas
32. Gestiones realizadas para mejorar la infraestructura y el
equipamiento del plantel
Mantenimiento a:
Portón Principal y jardines
Estructura de financieros y orientación Educativa
Pintura de puertas de algunos salones
Equipo de computo preventivo y correctivo
Correctivo de fallas de energía eléctrica
Correctivo de fugas de agua.
Mantenimiento constante de sanitarios
34. Acciones en contra del Abandono EscolarAcciones en contra del Abandono Escolar
• Medidas que se están implementando para
abatir el Abandono Escolar.
1. Plan tutorías.
2. Asesorías.
3.Beca Yo no abandono
4.Programa Yo no abandono
35. Acciones futuras (2017-2018)Acciones futuras (2017-2018)
• Medidas o acciones futuras para abatir la Deserción (Abandono escolar).
SEGUIMIENTO Y COMPROMISO DE LA PLANTA DOCENTE
1. Programa “Yo no abandono”
2. Reuniones mensuales de valoración
3. Academia con cuerpo colegiado
2. Tutorías.
3. Becas contra el “Abandono Escolar”
4. Trabajo con docentes
5. Proyecto de mejora continua con docentes y alumnos
6. Construye T
7. Supervisiones a docentes
8. Portafolio de evidencias
9. Trabajo con padres de familia
10. Apoyos económicos a alumnos con buen aprovechamiento
11. Condonación de porcentaje de inscripción según su condición
socioeconómica.
36. CICLO ESCOLAR : Agosto 2016 julio 2017
• Logros: Se ha retomado el acercamiento con los padres de
familia.
• Retos: Incrementar el porcentaje de asistencia de los padres de
familia a las reuniones para lograr, conjuntamente, reducir la
deserción escolar de alumnos.
• Involucrar a la comunidad.
• Recursos: Humanos (personal del plantel, padres de familia,
autoridades municipales); económicos.
ABANDONO ESCOLAR
37. 1. PROBLEMAS FAMILIARES
2. PROBLEMAS ECONOMICOS
3. EMBARAZOS NO DESEADOS
4. PROBLEMAS DE CONDUCTA
5. REGULARIDAD DE ASISTENCIA
6. PROBLEMAS DE ALCOHOLISMO
7. PROBLEMAS D E DROGADICCIÓN
Motivos de DeserciónMotivos de Deserción (Abandono escolar)(Abandono escolar)
38. Acciones en contra del AbandonoAcciones en contra del Abandono
EscolarEscolar
•1.- MAYOR ACERCAMIENTO CON PADRES DE FAMILIA
•2.- CURSOS DE CAPACITACION AL PERSONAL DEL PLANTEL
•3.- ESTRECHO SEGUIMIENTO DE LOS CASOS PROBLEMATICOS
•4.- APLICACIÓN DE TUTORIAS POR PARTE DE LOS ENCARGADOS
•5.- PLATICAS DE ORIENTACION PARA ALUMNOS
•6.- IMPLEMENTAR EL PROGRAMA CONSTRUYE T
•7.-APOYAR LOS CONCURSOS ESTATALES (DEPORTIVO, CIVICO,
CULTURAL Y ACADEMICO)
39. Tiempo sugerido de diapositiva: 2 minutos
Acciones futuras (2015-2016)Acciones futuras (2015-2016)
•1.- INCREMENTAR LAS BECAS CONTRA EL ABANDONO ESCOLAR
•2.- MANTENER CUBIERTOS LOS GRUPOS CON TUTORIAS
•3.- CONTINUAR CON CURSOS DE CAPACITACION AL PERSONAL
COSDAC.
•4.- PLATICAS Y CONFERENCIAS PARA LOS ALUMNOS.
•5.- REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE DOCENTES.
40. Tiempo sugerido de diapositiva: 2 minutos
VII RONDA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS