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Escuela Politécnica Nacional
                                Facultad de Ciencias Administrativas
                                       Ingeniería Empresarial

   Asignatura: COSTOS                     Semestre: Segundo               Fecha: 09/04/2013
   Nombre: Joselyn Salazar                Profesora: Cristina Acuña       Ciclo: 2013 - A.
             Xavier Pérez
             Cristian Guzmán
                                              GRUPO N° 6
   TALLER INTEGRADOR

1. La EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL NORTE CIA LTDA. Inicia sus actividades el 1 de marzo
   de 2013 con un depósito en el banco Pichincha $25875.73, materia prima directa: 2000 unidades a
   un valor de $1.62 y tiene cuentas por pagar por $2111.18, establecer su aporte de capital; durante
   el mes de marzo realiza las siguientes transacciones:

2. El 1 de marzo se compra distribuidora del sur cia. Ltda. Según factura 005, nos confieren crédito
   personal a 60 días, 185 unidades de MPD a $3.87

3. Se compra a distribuidora los andes CIA. LTDA. Según factura 004, 115 unidades de MPD a $3.93,
   nos conceden crédito personal a 60 días.

4. Se envía a bodega 198 unidades según requisición 001

5. Se compra a COMERCIAL LUGO (contribuyente especial) 365 unidades de MPD para un valor de
   $3.97 c/u pagamos de contado

6. De la última compra se devuelven 10 unidades

7. Se envía al taller según orden de requisición 002, 85 unidades de materia prima directa

8. Del ultimo envió al taller nos devuelven 11 unidades de MPD

9. Se compra a LA FAVORITA S.A. 500 unidades de materiales indirectos por un valor de $3.93, el
   pago se realiza con una transferencia bancaria no. 17152520

10. Contratamos los servicios de transporte del Sr. Luis Álvarez para transportar los materiales
    comprados por un valor de $1000
11. Se compra a la ATAVIO CIA. LTDA. (contribuyente especial) 1900 unidades de materiales indirectos
    por un valor de , $4.12 c/u el pago se realiza con una transferencia bancaria no. 12349582 según
    factura 1015-20



12. Devolvemos 200 unidades de materiales indirectos de la compra de la factura 1015-20

13. Se envía al taller 800 unidades MI según orden de requisición 103

14. Nos devuelven 100 unidades de MI desde el departamento de producción

15. Con los siguientes datos se deberá realizar el rol de pagos a empleados del mes de marzo

   TARJETA RELOJ


                           HORAS DE          HORAS       HORAS
        NOMINA                                                                      TOTAL
                           JORNADA         SUPLEMEN. EXTRAORDINARIA
      ERIKA PEREZ             120               20              12                      32
    AMELIA UBILLUS            120               16              11                      27
       CHRISTIAN
        GUZMAN                120               12              8                       20
     ANDRES LOPEZ             120               5               10                      15
        JOSELYN
        SALAZAR               120               14              20                      34
     XAVIER PEREZ             120               4               18                      22

    TARJETA TIEMPO

                                              HORAS
                                TOTAL DE             HORAS DE           TIEMPO DE
           NOMINA                               DE
                                 HORAS               TRABAJO              OCIOSO
                                               MOD
    ERIKA PEREZ                         152      148        4                       0
    AMELIA UBILLUS                      147      140        7                       2
    CHRISTIAN GUZMAN                    140      132        8                       1
    ANDRES LOPEZ                        135      130        5                       5
    JOSELYN SALAZAR                     154      150        4                       1
    XAVIER PEREZ                        144      141        3                       3

   El salario a considerar de cada trabajador será:


                   NOMINA                      CARGO          SALARIO
ERIKA PEREZ                             operario         $    360,00
AMELIA UBILLUS                          operario         $    318,00
CHRISTIAN GUZMAN                        operario         $    318,00
ANDRES LOPEZ                            operario         $    420,00
JOSELYN SALAZAR                         operario         $    318,00
XAVIER PEREZ                            operario         $    350,00



ANEXOS:
Se paga un bono de productividad de la siguiente forma:



                                                BONO DE
               NOMBRE
                                             PRODUCTIVIDAD


ERIKA PEREZ                              $                   100,00
AMELIA UBILLUS                           $                    50,00
CHRISTIAN GUZMAN                         $                    30,00
ANDRES LOPEZ                             $                    40,00
JOSELYN SALAZAR                          $                    60,00
XAVIER PEREZ                             $                    80,00

Se realizan los siguientes descuentos a los empleados:




               NOMBRE                        COMISARIATO


ERIKA PEREZ                              $     80,00
AMELIA UBILLUS                           $    120,00
CHRISTIAN GUZMAN                         $     40,00
ANDRES LOPEZ                             $     20,00
JOSELYN SALAZAR                          $     30,00
XAVIER PEREZ                             $     60,00
 TOTAL                                   $    350,00

Se realizan los descuentos por préstamos a los siguientes empleados: Erika Pérez $100 y Joselyn
Salazar $50.
EJERCICIO 2

       1. La EMPRESA TRESCROP CIA LTDA. Inicia sus actividades el 1 de marzo de 2013 con un
          depósito en el banco Pichincha $15000, materia prima directa: 200 unidades a un valor de
          $1.79 y tiene cuentas por pagar por $1480.18 y un préstamo en el banco por $20000.00
          establecer su aporte de capital; durante el mes de marzo realiza las siguientes
          transacciones:

       2. El 1 de marzo se compra distribuidora Martha CIA. Ltda. Según factura 007, nos confieren
          crédito personal a 60 días por el 50% y el 50% al contado, 250 unidades de MPD a $2.15

3. Se compra a distribuidora Álvarez CIA. LTDA. Según factura 010, 275 unidades de MPD a $2.20, nos
   conceden crédito documentado a 30 días.

4. Se envía al área de producción 450 unidades según requisición 001

5. Se compra a distribuidora ecuador S.A. (contribuyente especial) 170 unidades de MPD para un
   valor de $2.30 c/u pagamos de contado EL 25%. Y su diferencia firmamos una letra de cambio a 30
   días plazo

6. De la última compra se devuelven 25 unidades

7. Se envía al taller según orden de requisición 002, 150 unidades de materia prima directa

8. Del ultimo envió al taller nos devuelven 82 unidades de MPD

9. Se compra a PCOOPSI S.A. 200 unidades de materiales indirectos por un valor de $7350, el pago se
   realiza con una transferencia bancaria no. 17152520

10. Contratamos los servicios de transporte del Sr. Luis Álvarez para transportar los materiales
    comprados por un valor de $1000

11. Se compra a la XXA CIA. LTDA. (contribuyente especial) 115 unidades materiales indirectos por un
    valor de 7830, el pago se realiza con una transferencia bancaria no. 1232282 según factura 1016 -
    24
12. Devolvemos 23 unidades de materiales indirectos de la compra de la factura 1016 – 24

13. Se envía al taller 155 unidades de MI según orden de requisición 103



14. Nos devuelven 72 unidades de MI desde el departamento de producción
15. Con los siguientes datos se deberá realizar el rol de pagos a empleados del mes de marzo



   TARJETA RELOJ


                           HORAS DE          HORAS       HORAS
        NOMINA                                                                      TOTAL
                           JORNADA         SUPLEMEN. EXTRAORDINARIA
         SÁENZ                180               8               2
       MONTEROS               180               12              10
         CABAS                180               6               14
        GARRIDO               180               7               9
         PABÓN                180               8               3
         LÓPEZ                180               1               1

    TARJETA TIEMPO

                                              HORAS
                                TOTAL DE             HORAS DE           TIEMPO DE
           NOMINA                               DE
                                 HORAS               TRABAJO              OCIOSO
                                               MOD
            SÁENZ                                130        8                       0
          MONTEROS                               140        8                       0
            CABAS                                132        8                       5
           GARRIDO                               130        2                       3
            PABÓN                                135        3                       2
            LÓPEZ                                140        3                       3

   El salario a considerar de cada trabajador será:


                   NOMINA                      CARGO          SALARIO

                   SÁENZ                     operario     $    380,00
                 MONTEROS                    operario     $    328,00
                   CABAS                     operario     $    418,00
                  GARRIDO                    Operario     $    410,00
                   PABÓN                     operario     $    315,00
                   LÓPEZ                     operario     $    450,00
EMPRESA INDUSTRIAL COMERCIAL NORTE CIA. LTDA.




ANEXOS:
Se paga un bono de productividad de la siguiente forma:


                                                 BONO DE
               NOMBRE
                                              PRODUCTIVIDAD
                SÁENZ                     $                 150,00
              MONTEROS                    $                  70,00
                CABAS                     $                  35,00
               GARRIDO                    $                  50,00
                PABÓN                     $                  68,00
                LÓPEZ                     $                  72,00

Se realizan los siguientes descuentos a los empleados:




               NOMBRE                          COMISARIATO


                SÁENZ                     $      100,00
              MONTEROS                    $     130,00
                CABAS                     $      47,00
               GARRIDO                    $      28,00
                PABÓN                     $      90,00
                LÓPEZ                     $      50,00
                SÁENZ                     $     250,00

Se realizan los descuentos por préstamos a los siguientes empleados: CABAS $110, PABÓN $25 y
SÁENZ $30.


BIBLIOGRAFÍA
Bravo, M. (2009). CONTABILIDAD DE COSTOS. Quito: NUEVODIA.

Mail por mail. (08 de Agosto de 2012). Contabilidad y Finanzas: Mail por mail. Obtenido de sitio
        web de Mail por mail: http://www.emagister.com/curva-indiferencia-economia-calculo-
        tasa-marginal-sustitucion_h

Sarmiento, R. (2005). Contabilidad de costos. Quito: Editorial Voluntad.

Zapata, P. (2007). contabilidad de costos. méxico: mc graw - hill.

DESARROLLO
LIBRO DIARIO
                                                 mar-13
                                                                                        N°01
   FECHA                                DETALLE                   PARCIAL     DEBE       HABER
 01/03/2013                                1
            bancos                                                          25875.43
            inventario inicial materia prima                                  3235.75
                                    cuentas por pagar                                     2111.18
                                           capital                                         27000
            p/r:registrar inventario inicial
 02/03/2013                                  2
            inventario inicial materia prima                                   715.95
            iva 12% pgado                                                      85.914
                                    cuentas por pagar                                    794.7045
                                  retencion fuente 1%                                      7.1595
            p/r: compra de materia prima según factura
 04/03/2013                                  3
            inventario inicial materia prima                                   451.95
            iva 12% pgado                                                      54.234
                                    cuentas por pagar                                    501.6645
                                  retencion fuente 1%                                      4.5195
            p/r: compra de materia prima según factura 004-0
 06/03/2013                                  4
                                                                            $
              inventario productos en proceso                               320.34
                                                                                        $
                            inventario materia prima directa                            320.34
              p/r:envio materia prima a ltaller
07/                                          5
                                                                            $
              inventario materia prima directa                              1,449.05
              iva 12% pgado                                                   173.886
                                                                                        $
                                      bancos                                            1,556.28
                               retencion fuente 1%                                        14.4905
                              retencion del iva 30%                                       52.1658
            P/R:compra de materia prima directa factura 003-195
 07/03/2013                              6
                                                                            $
              caja                                                          39.70
                                                                                        $
                             inventario materia prima directa                           39.70
                                      iva 12% pagado                                        4.764
              p/r: devolucion de mpd de la factura 003-195
07/03/2013                                 7
                                                                    $
              inventario productos en proceso                       137.52
                                                                                  $
                          inventario materia prima directa                        137.52
            p/r:envio materia prima a ltaller
015/03/2013                                8
                                                                    $
              inventario materia prima directa                      11.00
                                                                                  $
                              inventario productos en proceso                     11.00
              p/r:devolucion del taller a la bodega
 18/03/2013                                   9
              inventario materiales indirectos                          7850
              iva 12 % pagado                                               942
                                            bancos                                   8713.5
                                    retencion fuente 1%                                   78.5
              pr:compra de materiales indirectos factura 002
 18/03/2013                                   10
              inventario materiales indirectos                          1000
              iva 12% pagado                                                120
                                            bancos                                        990
                                    retencion fuente 1%                                    10
                                     retencion iva 100%                                   120
              p/r:pago de fletes
 22/03/2013                                   11
              inventario materiales indirectos                          7830
              iva 12 % pagado                                           939.6
                                            bancos                                  8409.42
                                    retencion fuente 1%                                   78.3
                                      retencion iva 30%                              281.88
              p/r:compra de materiales indirectos factura 1015-20
 23/03/2013                                   12
              caja                                                          896
                            inventario de materiales indirectos                           800
                                       iva 12% pagado                                      96
              p/r:devolucion de materiales indirectos
 24/03/2013                                   13
              cif                                                       2500
              inventario materiales indirectos                                        2500
              p/r: envio de mi al taller para produccion
 24/03/2013                                   14
              inventario de productos en proceso                        2500
cif                                                     2500
           p/r:inventario de cif a productos en proceso
26/03/2013                                15
           cif                                                                        1250
                         inventario de productos en proceso                                       1250
           p/r:devolucion no utilizado en el proceso de fabricacion
31/03/2103                                16
                                                                                  $
             MANO DE OBRA                                                         6,377.23
                                                                      $
             salario                                                  2,144.00
             horas extra                                                764.125
                                                                      $
             aporte patronal                                          2,598.00
                                                                      $
             decimo tercero                                           284.84
                                                                      $
             decimo cuarto                                            159.00
                                                                      $
             fondos de reserva                                        284.84
                                                                      $
             vacaciones                                               142.42
                                                                                             $
                                      iess por pagar                                         734.90
                                                                      $
                                    aporte personal                   319.59
                                                                      $
                                    aporte patronal                   415.30
                                                                                             $
                                 proviciones por pagar                                       871.11
                                                                      $
                                    decimo tercero                    284.84
                                                                      $
                                      decimo cuarto                   159.00
                                                                      $
                                   fondos de reserva                  284.84
                                                                      $
                                       vacaciones                     142.42
                                                                                             $
                                   otras deducciones                                         500.53
                                                                                             $
                                         bancos                                              4,270.69
             p/r: mano de obra
                                           17
                                                                                  $
             manode obra directa                                                  2,950.89
                                                                                  $
             cif                                                                  1,200.23
             mano de obra endirecta                                   $
1,200.23
                                                                                                                           $
                                            mano de obra                                                                   4,151.12
               p/r…
31/03/2013                                         18
                                                                                                              $
               inventario productos en proceso                                                                2,950.89
                                                                                                                           $
                                    mano de obra directa                                                                   2,950.89
               p/r: traspaso de la mano de obra directa a productos en
               proceso


                  INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL NORTE CIA LTDA
 KARDEX

                 METODO PEPS
          ARTICULO MATERIA PRIMA DIRECTA

                                                         ENTRADAS                         SALIDAS                          TORALES
  Fecha                  Detallle             Unidades    V.U.   TOTAL         Unidades   V.U.      TOTAL      Unidades    V.U.       TOTAL
                                                                                                                           $
          inventario inicial mpd                                                                                    2000   1.62       $ 3,235.75
                                                       $                                                                   $          $
          compras mpd                              185 3.87      $   715.95                                          185   3.87       715.95
                                                       $                                                                   $          $
          compras mpd                              115 3.93      $   451.95                                          115   3.93       451.95
                                                                                       $                                   $
          envio a produccion                                                       198 1.62         $ 320.34        1802   1.62       $ 2,915.41
                                                                                                                           $          $
                                                                                                                     185   3.87       715.95
                                                                                                                           $          $
                                                                                                                     115   3.93       451.95
                                                                                                                           $
                                                                                                                    1802   1.62       $ 2,915.41
                                                                                                                           $          $
                                                                                                                     185   3.87       715.95
                                                                                                                           $          $
                                                                                                                     115   3.93       451.95
                                                       $                                                                   $
          compras mpd                              365 3.97      $ 1,449.05                                          365   3.97       $ 1,449.05
                                                                                                                           $
                                                                                                                    1802   1.62       $ 2,915.41
                                                                                                                           $          $
                                                                                                                     185   3.87       715.95
                                                                                                                           $          $
                                                                                                                     115   3.93       451.95
                                                        $                                                                  $
          devolucion a proveedores de mpd           -10 3.97     $   (39.70)                                         355   3.97       $ 1,409.35
                                                                                       $                                   $
          envio a produccion                                                        85 1.62         $ 137.52        1717   1.62       $ 2,777.89

                                                                                                                     185      3.87        715.95

                                                                                                                     115      3.93        451.95

                                                                                                                     355     3.97        1409.35
                                                                                        $            $                   $
          devolucion a bodega                                                       -11 1.62        (11.00)         1728 1.62         $ 2,795.69
185      3.87       715.95
                                                                                                                                115      3.93       451.95

                                                                                                                                355      3.97      1409.35



                  KARDEX MATERIA PRIMA INDIRECTA
                                                          ENTRADAS                                      SALIDAS                                 TORALES
Fecha             Detallle                    Unidades V.U.            TOTAL            Unidades V.U.             TOTAL        Unidades V.U.            TOTAL
                                                       $                                                                                $               $
        COMPRAS                                   2000 3.93                     7850                                               2000 3.93            7,850.00
                                                                       $                                                                $               $
        transporte compras                                            1,000.00                                                     2000 4.43            8,850.00
                                                         $             $                                                                $               $
        compras                                     1900 4.12         7,830.00                                                     1900 4.12            7,830.00
                                                         $             $                                                                $
        devolucion                                  -200 4.12         (824.21)                                                     2000 4.43                  8850
                                                                                                                                        $               $
                                                                                                                                   1700 4.12            7,005.79

        envio a produccion                                                                         $            $                           $           $
                                                                                               800 4.43         3,540.00               1200 4.43        5,310.00
                                                                                                                                            $           $
                                                                                                                                       1700 4.12        7,005.79
                                                                                                   $             $                          $           $
        devolucion a bodega                                                                   -100 4.43         (442.50)               1300 4.43        5,752.50


                     TARJETA RELOJ




                                                                                                                                          VALOR
                                                                      h                                                                  TRABAJO
                                          horas         h       extraordinari           valor horas       valor horas      TIEMPO DE    INDIRECT
                        NOMINA           jornada    suplement         a         total   extras 50%        extras 100%       OCIOSO           O
                                                                                                                                        $
                     ERIKA PEREZ
                                              120          20             12      32             105                84    $      -      14.00
                                                                                                                                        $
                     AMELIA UBILLUS
                                              120          16             11      27             63.6              58.3   $   5.30      18.55
                     CHRISTIAN                                                                                                          $
                     GUZMAN                   120          12               8     20              63               42.4   $   2.65      21.20
                                                                                                                                        $
                     ANDRES LOPEZ
                                              120           5             10      15          19.875                70    $ 17.50       17.50
                     JOSELYN                                                                                                            $
                     SALAZAR                  120          14             20      34           61.25               74.2   $   2.65      10.60
                                                                                                                                        $
                     XAVIER PEREZ
                                              120           4             18      22             17.5              105    $   8.75      8.75
                                                                                                                                        $
                                                                                             330.225              433.9   $ 36.85       90.60



                     TARJETA DE TIEMPO
NOMINA                           total de horas          horas de MOD            horas de Tra i       tiempo de ocioso
               ERIKA PEREZ                                        152                     148                    4                      0
               AMELIA UBILLUS                                     147                     140                    7                      2
               CHRISTIAN GUZMAN                                   140                     132                    8                      1
               ANDRES LOPEZ                                       135                     130                    5                      5
               JOSELYN SALAZAR                                    154                     150                    4                      1
               XAVIER PEREZ                                       144                     141                    3                      3



                                       TABLA DEL IMPUESTO A LA RENTA 2013

Fracción       Exceso            Impuesto Fracción          Impuesto Fracción
Básica         Hasta             Básica                     Excedente                          fraccion basica en meses
                                                                                               $
           0          10180 -                                                            0    -
                                                                                               $
       10180          12970 -                                                          0.05   848.33
                                                                                               $
       12970          16220                           140                               0.1   1,080.83
                                                                                               $
       16220          19470                           465                              0.12   1,351.67
                                                                                               $
       19470          38930                           855                              0.15   1,622.50
                                                                                               $
       38930          58390                          3774                               0.2   3,244.17
                                                                                               $
       58390          77870                          7666                              0.25   4,865.83
                                                                                               $
       77870        103810                       12536                                  0.3   6,489.17
                                                                                               $
      103810 En adelante                         20318                                 0.35   8,650.83




               ROL DE PAGOS
otros ingresos                                                   descuentos
                                                          HORAS       bono de                       total     aporte personal                         imp.
     NOMBRE               CARGO        SALARIO            EXTRA       productividad               ingresos    9,35%                       comisariato Renta      prestamo
                                     $                                                        $                                           $
Erika Pérez             operario     420.00           $    189.00     $      250.00           859.00          $         80.32             80.00       $ 0.53     $ 100.00
                                     $                                                        $                                           $
Amelia Ubillus          operario     318.00           $    121.90     $       50.00           489.90          $         45.81             120.00
                                     $                                                        $                                           $
Christian Guzman        operario     318.00           $    105.40     $       30.00           453.40          $         42.39             40.00
                                     $                                                        $                                           $
Andres Lopez            operario     420.00           $     89.88     $       40.00           549.88          $         51.41             20.00
                                     $                                                        $                                           $                      $
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                  ROL DE
                  PROVICIONES


                                                                                                                                                            aporte
                                                    TOTAL           DECIMO          decimo cuarto                             fondos de        total de    patronal
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                  amelia ubillus    operario     489.90           40.83         $         26.50          20.41            $      40.83       128.56        59.52
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552.50       46.04                 23.02                 141.60   67.13
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ENUNCIADOS            VALORES
TRABAJO               $
INDIRECTO             90.60
                      $
TIEMPO DE OSIO        36.85
RECARGO 50%                 330.225
RECARGO 100%                  433.9
                      $
TOTAL                 891.58
                      $
proviciones           209.01
                      $
aporte patronal       99.65
                      $
costo total de MOI    1,200.23


enunciados           valores
                     $
proviciones          546.40
                     $
aporte patronal      260.50
costo total de       $
mod                  2,950.89

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Ejercicio CONTABILIDAD DE COSTOS

  • 1. Escuela Politécnica Nacional Facultad de Ciencias Administrativas Ingeniería Empresarial Asignatura: COSTOS Semestre: Segundo Fecha: 09/04/2013 Nombre: Joselyn Salazar Profesora: Cristina Acuña Ciclo: 2013 - A. Xavier Pérez Cristian Guzmán GRUPO N° 6 TALLER INTEGRADOR 1. La EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL NORTE CIA LTDA. Inicia sus actividades el 1 de marzo de 2013 con un depósito en el banco Pichincha $25875.73, materia prima directa: 2000 unidades a un valor de $1.62 y tiene cuentas por pagar por $2111.18, establecer su aporte de capital; durante el mes de marzo realiza las siguientes transacciones: 2. El 1 de marzo se compra distribuidora del sur cia. Ltda. Según factura 005, nos confieren crédito personal a 60 días, 185 unidades de MPD a $3.87 3. Se compra a distribuidora los andes CIA. LTDA. Según factura 004, 115 unidades de MPD a $3.93, nos conceden crédito personal a 60 días. 4. Se envía a bodega 198 unidades según requisición 001 5. Se compra a COMERCIAL LUGO (contribuyente especial) 365 unidades de MPD para un valor de $3.97 c/u pagamos de contado 6. De la última compra se devuelven 10 unidades 7. Se envía al taller según orden de requisición 002, 85 unidades de materia prima directa 8. Del ultimo envió al taller nos devuelven 11 unidades de MPD 9. Se compra a LA FAVORITA S.A. 500 unidades de materiales indirectos por un valor de $3.93, el pago se realiza con una transferencia bancaria no. 17152520 10. Contratamos los servicios de transporte del Sr. Luis Álvarez para transportar los materiales comprados por un valor de $1000
  • 2. 11. Se compra a la ATAVIO CIA. LTDA. (contribuyente especial) 1900 unidades de materiales indirectos por un valor de , $4.12 c/u el pago se realiza con una transferencia bancaria no. 12349582 según factura 1015-20 12. Devolvemos 200 unidades de materiales indirectos de la compra de la factura 1015-20 13. Se envía al taller 800 unidades MI según orden de requisición 103 14. Nos devuelven 100 unidades de MI desde el departamento de producción 15. Con los siguientes datos se deberá realizar el rol de pagos a empleados del mes de marzo TARJETA RELOJ HORAS DE HORAS HORAS NOMINA TOTAL JORNADA SUPLEMEN. EXTRAORDINARIA ERIKA PEREZ 120 20 12 32 AMELIA UBILLUS 120 16 11 27 CHRISTIAN GUZMAN 120 12 8 20 ANDRES LOPEZ 120 5 10 15 JOSELYN SALAZAR 120 14 20 34 XAVIER PEREZ 120 4 18 22 TARJETA TIEMPO HORAS TOTAL DE HORAS DE TIEMPO DE NOMINA DE HORAS TRABAJO OCIOSO MOD ERIKA PEREZ 152 148 4 0 AMELIA UBILLUS 147 140 7 2 CHRISTIAN GUZMAN 140 132 8 1 ANDRES LOPEZ 135 130 5 5 JOSELYN SALAZAR 154 150 4 1 XAVIER PEREZ 144 141 3 3 El salario a considerar de cada trabajador será: NOMINA CARGO SALARIO
  • 3. ERIKA PEREZ operario $ 360,00 AMELIA UBILLUS operario $ 318,00 CHRISTIAN GUZMAN operario $ 318,00 ANDRES LOPEZ operario $ 420,00 JOSELYN SALAZAR operario $ 318,00 XAVIER PEREZ operario $ 350,00 ANEXOS: Se paga un bono de productividad de la siguiente forma: BONO DE NOMBRE PRODUCTIVIDAD ERIKA PEREZ $ 100,00 AMELIA UBILLUS $ 50,00 CHRISTIAN GUZMAN $ 30,00 ANDRES LOPEZ $ 40,00 JOSELYN SALAZAR $ 60,00 XAVIER PEREZ $ 80,00 Se realizan los siguientes descuentos a los empleados: NOMBRE COMISARIATO ERIKA PEREZ $ 80,00 AMELIA UBILLUS $ 120,00 CHRISTIAN GUZMAN $ 40,00 ANDRES LOPEZ $ 20,00 JOSELYN SALAZAR $ 30,00 XAVIER PEREZ $ 60,00 TOTAL $ 350,00 Se realizan los descuentos por préstamos a los siguientes empleados: Erika Pérez $100 y Joselyn Salazar $50.
  • 4. EJERCICIO 2 1. La EMPRESA TRESCROP CIA LTDA. Inicia sus actividades el 1 de marzo de 2013 con un depósito en el banco Pichincha $15000, materia prima directa: 200 unidades a un valor de $1.79 y tiene cuentas por pagar por $1480.18 y un préstamo en el banco por $20000.00 establecer su aporte de capital; durante el mes de marzo realiza las siguientes transacciones: 2. El 1 de marzo se compra distribuidora Martha CIA. Ltda. Según factura 007, nos confieren crédito personal a 60 días por el 50% y el 50% al contado, 250 unidades de MPD a $2.15 3. Se compra a distribuidora Álvarez CIA. LTDA. Según factura 010, 275 unidades de MPD a $2.20, nos conceden crédito documentado a 30 días. 4. Se envía al área de producción 450 unidades según requisición 001 5. Se compra a distribuidora ecuador S.A. (contribuyente especial) 170 unidades de MPD para un valor de $2.30 c/u pagamos de contado EL 25%. Y su diferencia firmamos una letra de cambio a 30 días plazo 6. De la última compra se devuelven 25 unidades 7. Se envía al taller según orden de requisición 002, 150 unidades de materia prima directa 8. Del ultimo envió al taller nos devuelven 82 unidades de MPD 9. Se compra a PCOOPSI S.A. 200 unidades de materiales indirectos por un valor de $7350, el pago se realiza con una transferencia bancaria no. 17152520 10. Contratamos los servicios de transporte del Sr. Luis Álvarez para transportar los materiales comprados por un valor de $1000 11. Se compra a la XXA CIA. LTDA. (contribuyente especial) 115 unidades materiales indirectos por un valor de 7830, el pago se realiza con una transferencia bancaria no. 1232282 según factura 1016 - 24 12. Devolvemos 23 unidades de materiales indirectos de la compra de la factura 1016 – 24 13. Se envía al taller 155 unidades de MI según orden de requisición 103 14. Nos devuelven 72 unidades de MI desde el departamento de producción
  • 5. 15. Con los siguientes datos se deberá realizar el rol de pagos a empleados del mes de marzo TARJETA RELOJ HORAS DE HORAS HORAS NOMINA TOTAL JORNADA SUPLEMEN. EXTRAORDINARIA SÁENZ 180 8 2 MONTEROS 180 12 10 CABAS 180 6 14 GARRIDO 180 7 9 PABÓN 180 8 3 LÓPEZ 180 1 1 TARJETA TIEMPO HORAS TOTAL DE HORAS DE TIEMPO DE NOMINA DE HORAS TRABAJO OCIOSO MOD SÁENZ 130 8 0 MONTEROS 140 8 0 CABAS 132 8 5 GARRIDO 130 2 3 PABÓN 135 3 2 LÓPEZ 140 3 3 El salario a considerar de cada trabajador será: NOMINA CARGO SALARIO SÁENZ operario $ 380,00 MONTEROS operario $ 328,00 CABAS operario $ 418,00 GARRIDO Operario $ 410,00 PABÓN operario $ 315,00 LÓPEZ operario $ 450,00
  • 6. EMPRESA INDUSTRIAL COMERCIAL NORTE CIA. LTDA. ANEXOS: Se paga un bono de productividad de la siguiente forma: BONO DE NOMBRE PRODUCTIVIDAD SÁENZ $ 150,00 MONTEROS $ 70,00 CABAS $ 35,00 GARRIDO $ 50,00 PABÓN $ 68,00 LÓPEZ $ 72,00 Se realizan los siguientes descuentos a los empleados: NOMBRE COMISARIATO SÁENZ $ 100,00 MONTEROS $ 130,00 CABAS $ 47,00 GARRIDO $ 28,00 PABÓN $ 90,00 LÓPEZ $ 50,00 SÁENZ $ 250,00 Se realizan los descuentos por préstamos a los siguientes empleados: CABAS $110, PABÓN $25 y SÁENZ $30. BIBLIOGRAFÍA Bravo, M. (2009). CONTABILIDAD DE COSTOS. Quito: NUEVODIA. Mail por mail. (08 de Agosto de 2012). Contabilidad y Finanzas: Mail por mail. Obtenido de sitio web de Mail por mail: http://www.emagister.com/curva-indiferencia-economia-calculo- tasa-marginal-sustitucion_h Sarmiento, R. (2005). Contabilidad de costos. Quito: Editorial Voluntad. Zapata, P. (2007). contabilidad de costos. méxico: mc graw - hill. DESARROLLO
  • 7. LIBRO DIARIO mar-13 N°01 FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 01/03/2013 1 bancos 25875.43 inventario inicial materia prima 3235.75 cuentas por pagar 2111.18 capital 27000 p/r:registrar inventario inicial 02/03/2013 2 inventario inicial materia prima 715.95 iva 12% pgado 85.914 cuentas por pagar 794.7045 retencion fuente 1% 7.1595 p/r: compra de materia prima según factura 04/03/2013 3 inventario inicial materia prima 451.95 iva 12% pgado 54.234 cuentas por pagar 501.6645 retencion fuente 1% 4.5195 p/r: compra de materia prima según factura 004-0 06/03/2013 4 $ inventario productos en proceso 320.34 $ inventario materia prima directa 320.34 p/r:envio materia prima a ltaller 07/ 5 $ inventario materia prima directa 1,449.05 iva 12% pgado 173.886 $ bancos 1,556.28 retencion fuente 1% 14.4905 retencion del iva 30% 52.1658 P/R:compra de materia prima directa factura 003-195 07/03/2013 6 $ caja 39.70 $ inventario materia prima directa 39.70 iva 12% pagado 4.764 p/r: devolucion de mpd de la factura 003-195
  • 8. 07/03/2013 7 $ inventario productos en proceso 137.52 $ inventario materia prima directa 137.52 p/r:envio materia prima a ltaller 015/03/2013 8 $ inventario materia prima directa 11.00 $ inventario productos en proceso 11.00 p/r:devolucion del taller a la bodega 18/03/2013 9 inventario materiales indirectos 7850 iva 12 % pagado 942 bancos 8713.5 retencion fuente 1% 78.5 pr:compra de materiales indirectos factura 002 18/03/2013 10 inventario materiales indirectos 1000 iva 12% pagado 120 bancos 990 retencion fuente 1% 10 retencion iva 100% 120 p/r:pago de fletes 22/03/2013 11 inventario materiales indirectos 7830 iva 12 % pagado 939.6 bancos 8409.42 retencion fuente 1% 78.3 retencion iva 30% 281.88 p/r:compra de materiales indirectos factura 1015-20 23/03/2013 12 caja 896 inventario de materiales indirectos 800 iva 12% pagado 96 p/r:devolucion de materiales indirectos 24/03/2013 13 cif 2500 inventario materiales indirectos 2500 p/r: envio de mi al taller para produccion 24/03/2013 14 inventario de productos en proceso 2500
  • 9. cif 2500 p/r:inventario de cif a productos en proceso 26/03/2013 15 cif 1250 inventario de productos en proceso 1250 p/r:devolucion no utilizado en el proceso de fabricacion 31/03/2103 16 $ MANO DE OBRA 6,377.23 $ salario 2,144.00 horas extra 764.125 $ aporte patronal 2,598.00 $ decimo tercero 284.84 $ decimo cuarto 159.00 $ fondos de reserva 284.84 $ vacaciones 142.42 $ iess por pagar 734.90 $ aporte personal 319.59 $ aporte patronal 415.30 $ proviciones por pagar 871.11 $ decimo tercero 284.84 $ decimo cuarto 159.00 $ fondos de reserva 284.84 $ vacaciones 142.42 $ otras deducciones 500.53 $ bancos 4,270.69 p/r: mano de obra 17 $ manode obra directa 2,950.89 $ cif 1,200.23 mano de obra endirecta $
  • 10. 1,200.23 $ mano de obra 4,151.12 p/r… 31/03/2013 18 $ inventario productos en proceso 2,950.89 $ mano de obra directa 2,950.89 p/r: traspaso de la mano de obra directa a productos en proceso INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL NORTE CIA LTDA KARDEX METODO PEPS ARTICULO MATERIA PRIMA DIRECTA ENTRADAS SALIDAS TORALES Fecha Detallle Unidades V.U. TOTAL Unidades V.U. TOTAL Unidades V.U. TOTAL $ inventario inicial mpd 2000 1.62 $ 3,235.75 $ $ $ compras mpd 185 3.87 $ 715.95 185 3.87 715.95 $ $ $ compras mpd 115 3.93 $ 451.95 115 3.93 451.95 $ $ envio a produccion 198 1.62 $ 320.34 1802 1.62 $ 2,915.41 $ $ 185 3.87 715.95 $ $ 115 3.93 451.95 $ 1802 1.62 $ 2,915.41 $ $ 185 3.87 715.95 $ $ 115 3.93 451.95 $ $ compras mpd 365 3.97 $ 1,449.05 365 3.97 $ 1,449.05 $ 1802 1.62 $ 2,915.41 $ $ 185 3.87 715.95 $ $ 115 3.93 451.95 $ $ devolucion a proveedores de mpd -10 3.97 $ (39.70) 355 3.97 $ 1,409.35 $ $ envio a produccion 85 1.62 $ 137.52 1717 1.62 $ 2,777.89 185 3.87 715.95 115 3.93 451.95 355 3.97 1409.35 $ $ $ devolucion a bodega -11 1.62 (11.00) 1728 1.62 $ 2,795.69
  • 11. 185 3.87 715.95 115 3.93 451.95 355 3.97 1409.35 KARDEX MATERIA PRIMA INDIRECTA ENTRADAS SALIDAS TORALES Fecha Detallle Unidades V.U. TOTAL Unidades V.U. TOTAL Unidades V.U. TOTAL $ $ $ COMPRAS 2000 3.93 7850 2000 3.93 7,850.00 $ $ $ transporte compras 1,000.00 2000 4.43 8,850.00 $ $ $ $ compras 1900 4.12 7,830.00 1900 4.12 7,830.00 $ $ $ devolucion -200 4.12 (824.21) 2000 4.43 8850 $ $ 1700 4.12 7,005.79 envio a produccion $ $ $ $ 800 4.43 3,540.00 1200 4.43 5,310.00 $ $ 1700 4.12 7,005.79 $ $ $ $ devolucion a bodega -100 4.43 (442.50) 1300 4.43 5,752.50 TARJETA RELOJ VALOR h TRABAJO horas h extraordinari valor horas valor horas TIEMPO DE INDIRECT NOMINA jornada suplement a total extras 50% extras 100% OCIOSO O $ ERIKA PEREZ 120 20 12 32 105 84 $ - 14.00 $ AMELIA UBILLUS 120 16 11 27 63.6 58.3 $ 5.30 18.55 CHRISTIAN $ GUZMAN 120 12 8 20 63 42.4 $ 2.65 21.20 $ ANDRES LOPEZ 120 5 10 15 19.875 70 $ 17.50 17.50 JOSELYN $ SALAZAR 120 14 20 34 61.25 74.2 $ 2.65 10.60 $ XAVIER PEREZ 120 4 18 22 17.5 105 $ 8.75 8.75 $ 330.225 433.9 $ 36.85 90.60 TARJETA DE TIEMPO
  • 12. NOMINA total de horas horas de MOD horas de Tra i tiempo de ocioso ERIKA PEREZ 152 148 4 0 AMELIA UBILLUS 147 140 7 2 CHRISTIAN GUZMAN 140 132 8 1 ANDRES LOPEZ 135 130 5 5 JOSELYN SALAZAR 154 150 4 1 XAVIER PEREZ 144 141 3 3 TABLA DEL IMPUESTO A LA RENTA 2013 Fracción Exceso Impuesto Fracción Impuesto Fracción Básica Hasta Básica Excedente fraccion basica en meses $ 0 10180 - 0 - $ 10180 12970 - 0.05 848.33 $ 12970 16220 140 0.1 1,080.83 $ 16220 19470 465 0.12 1,351.67 $ 19470 38930 855 0.15 1,622.50 $ 38930 58390 3774 0.2 3,244.17 $ 58390 77870 7666 0.25 4,865.83 $ 77870 103810 12536 0.3 6,489.17 $ 103810 En adelante 20318 0.35 8,650.83 ROL DE PAGOS
  • 13. otros ingresos descuentos HORAS bono de total aporte personal imp. NOMBRE CARGO SALARIO EXTRA productividad ingresos 9,35% comisariato Renta prestamo $ $ $ Erika Pérez operario 420.00 $ 189.00 $ 250.00 859.00 $ 80.32 80.00 $ 0.53 $ 100.00 $ $ $ Amelia Ubillus operario 318.00 $ 121.90 $ 50.00 489.90 $ 45.81 120.00 $ $ $ Christian Guzman operario 318.00 $ 105.40 $ 30.00 453.40 $ 42.39 40.00 $ $ $ Andres Lopez operario 420.00 $ 89.88 $ 40.00 549.88 $ 51.41 20.00 $ $ $ $ Joselyn Salazar operario 318.00 $ 135.45 $ 60.00 513.45 $ 48.01 30.00 50.00 $ $ $ Xavier Perez operario 350.00 $ 122.50 $ 80.00 552.50 $ 51.66 60.00 $ $ totales $ 2,144.00 $ 764.13 $ 510.00 3,418.13 $ 319.59 350.00 $ 0.53 $ 150.00 total descuento total a pagar $ $ 260.85 598.15 $ $ 165.81 324.09 $ $ 82.39 371.01 $ $ 71.41 478.46 $ $ 128.01 385.44 $ $ 111.66 440.84 $ $ 820.13 2,598.00 ROL DE PROVICIONES aporte TOTAL DECIMO decimo cuarto fondos de total de patronal NOMBRE CARGO INGRESO TERCERO sueldo vacaciones reserva proviciones 12,15% $ $ $ $ erika perez operario 859.00 71.58 $ 26.50 35.79 $ 71.58 205.46 $ 104.37 $ $ $ $ $ amelia ubillus operario 489.90 40.83 $ 26.50 20.41 $ 40.83 128.56 59.52 christian $ $ $ $ $ guzman operario 453.40 37.78 $ 26.50 18.89 $ 37.78 120.96 55.09 $ $ $ $ $ andres lopez operario 549.88 45.82 $ 26.50 22.91 $ 45.82 141.06 66.81 $ $ $ $ $ joselyn salazar operario 513.45 42.79 $ 26.50 21.39 $ 42.79 133.47 62.38 xavier perez operario $ $ $ 26.50 $ $ 46.04 $ $
  • 14. 552.50 46.04 23.02 141.60 67.13 $ $ $ $ 3,418.13 284.84 $ 159.00 142.42 $ 284.84 871.11 $ 415.30 ENUNCIADOS VALORES TRABAJO $ INDIRECTO 90.60 $ TIEMPO DE OSIO 36.85 RECARGO 50% 330.225 RECARGO 100% 433.9 $ TOTAL 891.58 $ proviciones 209.01 $ aporte patronal 99.65 $ costo total de MOI 1,200.23 enunciados valores $ proviciones 546.40 $ aporte patronal 260.50 costo total de $ mod 2,950.89