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Evaluaciones de Calidad de Auditoría Interna:
Cómo autoevaluarse y prepararse para su
primera Evaluación Externa
Curso - Taller
14 y 15 Octubre 2013
Lima, Perú
EvaluacionesInternasdeCalidaddeAuditoríaInterna:
CURSO -TALLER
14 y 15 Octubre 2013
A partir de la presentación del Reglamento de Auditoría Interna, emitido por la Superinten-
dencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) mediante Resolución SBS No. 11699 – 2008, hoy en
día se exige que las empresas supervisadas apliquen las Normas Internacionales para el
Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna, así como el Código de Ética emitidos por The
Institute of Internal Auditors (IIA). Por otro lado, en el caso de los auditores de sistemas,
éstos deben tomar en consideración las directrices de auditoría previstas por el Information
Systems Audit and Control Association (ISACA).
Asimismo, en su Circular N° G-161-2012, la SBS requiere que las empresas supervisadas
cuenten con un programa de aseguramiento y mejora de la calidad de la función de auditoría
interna, de acuerdo a la normas del Instituto de Auditores Internos.
En ese contexto, hemos preparado el Curso-Taller de Evaluaciones Internas de Calidad de
Auditoría Interna, el cual proporcionará el marco teórico y experiencia práctica para desarro-
llar una auto evaluación y prepararse para una evaluación externa exitosa.
Entender el Marco Internacional para la Práctica Profesional emitido por el IIA (Definición
de auditoría interna, Código de Ética y Normas Internacionales).
Entender la estructura normativa de ISACA.
Entender los componentes de un Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad (Eva-
luaciones internas y Evaluaciones externas).
Objetivos:
•
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Entender el enfoque de evaluación planteado en la Edición 2013 del Manual de Evaluación
de Calidad del IIA.
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Metodología:
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Lima, Perú
CómoautoevaluarseyprepararseparasuprimeraEvaluaciónExterna
Revisión detallada de cada una de las Normas Internacionales (IIA).
Entendimiento de cómo evidenciar el cumplimiento de cada una de las normas.
Experiencia práctica de autoevaluar sus organizaciones con respecto a las Normas Interna-
cionales.
Beneficios:
•
•
•
A diferencia de otros programas de capacitación relacionados a Calidad de Auditoría, nues-
tro curso proporciona al participante los siguientes componentes:
Nuestra metodología combina la presentación del marco normativo del IIA y de ISACA, con
su aplicación práctica en un taller de autoevaluación aplicado a la realidad de las empresas a
las que pertenecen los participantes.
Auditores Internos.
Contralores Corporativos.
Dirigido a:
•
•
Profesionales responsables de evaluación de calidad de Auditoría Interna•
Desarrollar un taller de autoevaluación del cumplimiento de las normas del IIA e ISACA
aplicado a las empresas a las que pertenecen los participantes.
•
EvaluacionesInternasdeCalidaddeAuditoríaInterna:
CURSO -TALLER
14 y 15 Octubre 2013
•
Lima, Perú
CómoautoevaluarseyprepararseparasuprimeraEvaluaciónExterna
Programa del Curso
Marco Normativo1.
Marco Regulatorio de la SBS1.
Marco Internacional para la Práctica Profesional3.
El Instituto de Auditores Internos – IIA2.
Guías Obligatorias3.1
Definición de Auditoría Interna3.1.1
Código de Ética3.1.2
Normas Internacionales3.1.3
Guías Fuertemente Recomendadas3.2
Consejos para la Práctica3.2.1
Declaraciones de Posición3.2.2
Guías para la Práctica3.2.3
La Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información – ISACA4.
Marcos de Gobierno para Tecnología de Información (TI)4.1
Guías del IIA para la Auditoría de TI4.2
Normas para Auditoría, Aseguramiento y Control de TI de ISACA4.3
Auditoría Interna y Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos y Gestión de Controles5.
Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad2.
Normas, Consejos para la Práctica y Publicaciones Clave del IIA1.
Elementos del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad2.
Evaluación Externa de Calidad3.
Autoevaluación con Validación Independiente4.
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Definición de Auditoría Interna1.
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EvaluacionesInternasdeCalidaddeAuditoríaInterna:
CURSO -TALLER
14 y 15 Octubre 2013
•
Lima, Perú
CómoautoevaluarseyprepararseparasuprimeraEvaluaciónExterna Marco Loayza es Director Ejecutivo de Protiviti Perú. Se especializa en gestión de riesgos opera-
tivos, controles internos, cumplimiento de Sarbanes Oxley, y auditoría interna y controles de
tecnología de la información. Además, posee experiencia en auditoría financiera, valuaciones de
negocios, revisiones de due diligence, mejora de procesos y diseño organizacional.
Antes de unirse a la firma, Marco Loayza trabajó por diez años para otras grandes firmas tanto en
Perú como en los Estados Unidos desempeñando servicios de consultoría de negocios, auditorías
financieras, auditoría interna, consultoría de riesgos y auditoría de TI. Asimismo, adquirió
experiencia en análisis y planificación financiera trabajando para las operaciones de los países
latino y norteamericanos de MCI (EEUU) y Global One (EEUU). La experiencia de Marco
Loayza incluye proyectos en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana,
Ecuador, México, Perú, Venezuela y los Estados Unidos.
El Sr. Loayza es graduado en Administración y Contabilidad por la Universidad del Pacífico
(Perú). Cuenta con un Master of Business Administration por la University of Maryland (USA).
Aprobó el curso de Evaluación de Calidad ofrecido por el Instituto de Auditores Internos de
Argentina y posee las certificaciones Contador Público Certificado - CPA (USA) y Auditor
Interno Certificado – CIA.
Instructores:
Marco Loayza, CIA, CPA
Oscar Núñez es Director de Protiviti Perú y cuenta con una amplia experiencia en Gobierno de TI,
auditoría de TI e implementación de controles de TI en cumplimiento con Sarbanes-Oxley. Su
trabajo en la planificación, dirección, ejecución y evaluación de auditorías de TI ha comprendido
la utilización de mejores prácticas y estándares internacionales como marcos de referencia, tales
como estándares de ISACA, ITAF, COBIT, ISO27000, ISO22301, entre otros.
Asimismo, ha desarrollado actividades relacionadas con planes y estrategias de auditoría basada
en riesgos, Gobierno de TI, programas y procedimientos de auditoría, utilización de CAATs,
reporte y seguimiento de hallazgos, administración de recursos, documentación y manejo de
evidencias, auditoría forense, entre otros. Oscar Núñez ha brindado asesoría en diferentes sectores
de países como Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guatemala, El Salvador y República Domi-
nicana.
El Sr. Núñez cuenta con las certificaciones CISM (Certified Information Security Manager),
CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control) y CISA (Certified Information
Systems Auditor) emitidas por ISACA. Además, es CBCP (Certified Business Continuity Profes-
sional) otorgada por el DRI International’s Commission y es Asesor Licenciado e Instructor del
Modelo de Madurez BCMM® de Virtual Corporation.
Oscar Núñez, CBCP, CISM, CRISC, CISA, Asesor BCMM®
Mileen Schneider es Gerente de Consultoría de Protiviti Perú. Es experta en auditoría interna,
auditoría de TI y segregación de funciones. Asimismo, cuenta con una amplia experiencia en la
implementación de controles internos para la mitigación de riesgos, COSO, Cobit, procesos
operacionales y cumplimiento de normas Sarbanes Oxley.
Antes de unirse a la firma, trabajó como Gerente de Auditoría Global de Sistemas de Información
en Molson Coors Brewing Company en Denver, CO. Además, fue Gerente de Auditoría de Siste-
mas de Información de Coors Brewing Company en Golden, CO., y se desempeñó como Consul-
tora Senior del departamento de Enterprise Risk Services, división de Deloitte & Touche LLP en
Denver, CO.
Como especialista, ha manejado evaluaciones anuales de riesgos y ha preparado planes de audito-
ría a escala internacional. Además, ha liderado y supervisado el análisis de segregaciones de
funciones, ha identificando usuarios con acceso a transacciones críticas y ha diseñando controles
para mitigar riesgos. Su experiencia incluye proyectos en Estados Unidos, Perú, Argentina y
Colombia.
Mileen Schneider es Magíster en Administración de Empresas (MBA) y posee una especializa-
ción en Auditoría Interna y de Sistemas de Información de Louisiana State University (USA), está
certificada en Approva Biz Rights, y es miembro del IIA e ISACA.
Mileen Schneider
EvaluacionesInternasdeCalidaddeAuditoríaInterna:
CURSO -TALLER
14 y 15 Octubre 2013
•
Lima, Perú
CómoautoevaluarseyprepararseparasuprimeraEvaluaciónExterna
Duración:
14 y 15 de octubre de 2013 (16 horas)
Horario
De 8:30 a.m. a 17:30 p.m. Incluye material, recesos de café y almuerzos diarios,
y certificado de partipación.
Informes e Inscripciones:
contacto@protivitiglobal.com.pe
+511 208-1070

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  • 1. Evaluaciones de Calidad de Auditoría Interna: Cómo autoevaluarse y prepararse para su primera Evaluación Externa Curso - Taller 14 y 15 Octubre 2013 Lima, Perú
  • 2. EvaluacionesInternasdeCalidaddeAuditoríaInterna: CURSO -TALLER 14 y 15 Octubre 2013 A partir de la presentación del Reglamento de Auditoría Interna, emitido por la Superinten- dencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) mediante Resolución SBS No. 11699 – 2008, hoy en día se exige que las empresas supervisadas apliquen las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna, así como el Código de Ética emitidos por The Institute of Internal Auditors (IIA). Por otro lado, en el caso de los auditores de sistemas, éstos deben tomar en consideración las directrices de auditoría previstas por el Information Systems Audit and Control Association (ISACA). Asimismo, en su Circular N° G-161-2012, la SBS requiere que las empresas supervisadas cuenten con un programa de aseguramiento y mejora de la calidad de la función de auditoría interna, de acuerdo a la normas del Instituto de Auditores Internos. En ese contexto, hemos preparado el Curso-Taller de Evaluaciones Internas de Calidad de Auditoría Interna, el cual proporcionará el marco teórico y experiencia práctica para desarro- llar una auto evaluación y prepararse para una evaluación externa exitosa. Entender el Marco Internacional para la Práctica Profesional emitido por el IIA (Definición de auditoría interna, Código de Ética y Normas Internacionales). Entender la estructura normativa de ISACA. Entender los componentes de un Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad (Eva- luaciones internas y Evaluaciones externas). Objetivos: • • • Entender el enfoque de evaluación planteado en la Edición 2013 del Manual de Evaluación de Calidad del IIA. • Metodología: • Lima, Perú CómoautoevaluarseyprepararseparasuprimeraEvaluaciónExterna Revisión detallada de cada una de las Normas Internacionales (IIA). Entendimiento de cómo evidenciar el cumplimiento de cada una de las normas. Experiencia práctica de autoevaluar sus organizaciones con respecto a las Normas Interna- cionales. Beneficios: • • • A diferencia de otros programas de capacitación relacionados a Calidad de Auditoría, nues- tro curso proporciona al participante los siguientes componentes: Nuestra metodología combina la presentación del marco normativo del IIA y de ISACA, con su aplicación práctica en un taller de autoevaluación aplicado a la realidad de las empresas a las que pertenecen los participantes. Auditores Internos. Contralores Corporativos. Dirigido a: • • Profesionales responsables de evaluación de calidad de Auditoría Interna• Desarrollar un taller de autoevaluación del cumplimiento de las normas del IIA e ISACA aplicado a las empresas a las que pertenecen los participantes. •
  • 3. EvaluacionesInternasdeCalidaddeAuditoríaInterna: CURSO -TALLER 14 y 15 Octubre 2013 • Lima, Perú CómoautoevaluarseyprepararseparasuprimeraEvaluaciónExterna Programa del Curso Marco Normativo1. Marco Regulatorio de la SBS1. Marco Internacional para la Práctica Profesional3. El Instituto de Auditores Internos – IIA2. Guías Obligatorias3.1 Definición de Auditoría Interna3.1.1 Código de Ética3.1.2 Normas Internacionales3.1.3 Guías Fuertemente Recomendadas3.2 Consejos para la Práctica3.2.1 Declaraciones de Posición3.2.2 Guías para la Práctica3.2.3 La Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información – ISACA4. Marcos de Gobierno para Tecnología de Información (TI)4.1 Guías del IIA para la Auditoría de TI4.2 Normas para Auditoría, Aseguramiento y Control de TI de ISACA4.3 Auditoría Interna y Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos y Gestión de Controles5. Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad2. Normas, Consejos para la Práctica y Publicaciones Clave del IIA1. Elementos del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad2. Evaluación Externa de Calidad3. Autoevaluación con Validación Independiente4. Evaluación Interna de Calidad5. Herramientas y Ayudas del IIA para la Evaluación de Calidad6. Aplicación de Normatividad del IIA: Taller de Autoevaluación3. Definición de Auditoría Interna1. Código de Ética2. Normas de Atributos3. Normas de Desempeño: Administración4. Normas de Desempeño: Naturaleza del Trabajo5. Normas de Desempeño: Planificación del Trabajo6. Normas de Desempeño: Desempeño del Trabajo7. Normas de Desempeño: Comunicación de Resultados8. Normas de Desempeño: Seguimiento9. Normas de Desempeño: Aceptación de Riesgos por la Dirección10. Aplicación de Normatividad de ISACA: Taller de Autoevaluación4. Taller de Preparación del Informe de Evaluación y el Plan de Acción5.
  • 4. EvaluacionesInternasdeCalidaddeAuditoríaInterna: CURSO -TALLER 14 y 15 Octubre 2013 • Lima, Perú CómoautoevaluarseyprepararseparasuprimeraEvaluaciónExterna Marco Loayza es Director Ejecutivo de Protiviti Perú. Se especializa en gestión de riesgos opera- tivos, controles internos, cumplimiento de Sarbanes Oxley, y auditoría interna y controles de tecnología de la información. Además, posee experiencia en auditoría financiera, valuaciones de negocios, revisiones de due diligence, mejora de procesos y diseño organizacional. Antes de unirse a la firma, Marco Loayza trabajó por diez años para otras grandes firmas tanto en Perú como en los Estados Unidos desempeñando servicios de consultoría de negocios, auditorías financieras, auditoría interna, consultoría de riesgos y auditoría de TI. Asimismo, adquirió experiencia en análisis y planificación financiera trabajando para las operaciones de los países latino y norteamericanos de MCI (EEUU) y Global One (EEUU). La experiencia de Marco Loayza incluye proyectos en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, México, Perú, Venezuela y los Estados Unidos. El Sr. Loayza es graduado en Administración y Contabilidad por la Universidad del Pacífico (Perú). Cuenta con un Master of Business Administration por la University of Maryland (USA). Aprobó el curso de Evaluación de Calidad ofrecido por el Instituto de Auditores Internos de Argentina y posee las certificaciones Contador Público Certificado - CPA (USA) y Auditor Interno Certificado – CIA. Instructores: Marco Loayza, CIA, CPA Oscar Núñez es Director de Protiviti Perú y cuenta con una amplia experiencia en Gobierno de TI, auditoría de TI e implementación de controles de TI en cumplimiento con Sarbanes-Oxley. Su trabajo en la planificación, dirección, ejecución y evaluación de auditorías de TI ha comprendido la utilización de mejores prácticas y estándares internacionales como marcos de referencia, tales como estándares de ISACA, ITAF, COBIT, ISO27000, ISO22301, entre otros. Asimismo, ha desarrollado actividades relacionadas con planes y estrategias de auditoría basada en riesgos, Gobierno de TI, programas y procedimientos de auditoría, utilización de CAATs, reporte y seguimiento de hallazgos, administración de recursos, documentación y manejo de evidencias, auditoría forense, entre otros. Oscar Núñez ha brindado asesoría en diferentes sectores de países como Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guatemala, El Salvador y República Domi- nicana. El Sr. Núñez cuenta con las certificaciones CISM (Certified Information Security Manager), CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control) y CISA (Certified Information Systems Auditor) emitidas por ISACA. Además, es CBCP (Certified Business Continuity Profes- sional) otorgada por el DRI International’s Commission y es Asesor Licenciado e Instructor del Modelo de Madurez BCMM® de Virtual Corporation. Oscar Núñez, CBCP, CISM, CRISC, CISA, Asesor BCMM® Mileen Schneider es Gerente de Consultoría de Protiviti Perú. Es experta en auditoría interna, auditoría de TI y segregación de funciones. Asimismo, cuenta con una amplia experiencia en la implementación de controles internos para la mitigación de riesgos, COSO, Cobit, procesos operacionales y cumplimiento de normas Sarbanes Oxley. Antes de unirse a la firma, trabajó como Gerente de Auditoría Global de Sistemas de Información en Molson Coors Brewing Company en Denver, CO. Además, fue Gerente de Auditoría de Siste- mas de Información de Coors Brewing Company en Golden, CO., y se desempeñó como Consul- tora Senior del departamento de Enterprise Risk Services, división de Deloitte & Touche LLP en Denver, CO. Como especialista, ha manejado evaluaciones anuales de riesgos y ha preparado planes de audito- ría a escala internacional. Además, ha liderado y supervisado el análisis de segregaciones de funciones, ha identificando usuarios con acceso a transacciones críticas y ha diseñando controles para mitigar riesgos. Su experiencia incluye proyectos en Estados Unidos, Perú, Argentina y Colombia. Mileen Schneider es Magíster en Administración de Empresas (MBA) y posee una especializa- ción en Auditoría Interna y de Sistemas de Información de Louisiana State University (USA), está certificada en Approva Biz Rights, y es miembro del IIA e ISACA. Mileen Schneider
  • 5. EvaluacionesInternasdeCalidaddeAuditoríaInterna: CURSO -TALLER 14 y 15 Octubre 2013 • Lima, Perú CómoautoevaluarseyprepararseparasuprimeraEvaluaciónExterna Duración: 14 y 15 de octubre de 2013 (16 horas) Horario De 8:30 a.m. a 17:30 p.m. Incluye material, recesos de café y almuerzos diarios, y certificado de partipación. Informes e Inscripciones: contacto@protivitiglobal.com.pe +511 208-1070