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Formulación de 
Presupuesto y 
Cronograma en un 
Proyecto de 
Investigación 
Biol. Ana Sobarzo Arteaga 
Dirección Universitaria de Investigación 
Ciencia y Tecnología 
Universidad Peruana Cayetano Heredia 
http://www.google.com.pe/imgres?um=1&hl=es&client=firefox-a&sa=N&rls=org.mozilla:es-ES:official&biw=1440&bih=756&tbm=isch&tbnid=5jNAHQ8KAvyq2M:&imgrefurl=http://irenegomezrodriguezdelapaz.blogspot.com/&docid=S0oYrktG4Rf4tM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/- 
DPfd0aZUVUw/T77FNmyx2zI/AAAAAAAAA40/K4VEctpOsVw/s1600/presupuesto2.jpg&w=281&h=400&ei=LBnqT_6rOuyr2AXohZC1AQ&zoom=1&iact=rc&dur=254&sig=113497096939269931480&page=1&tbnh=133&tbnw=93&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:3,s:0,i:78&tx=38&ty=93 
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 Cronograma es un concepto que se utiliza en varios 
países latinoamericanos para mencionar a un 
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http://definicion.de/cronograma/
El cronograma ordena en el tiempo las 
actividades relevantes para el desarrollo de la 
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(semestres, trimestres meses, semanas, 
dependiendo del detalle del cronograma). 
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Actividades Mes 
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Diseñar, gestionar y ejecutar talleres en Lima X X X X X X 
Realizar seguimiento a la labor de los 
facilitadores en transferencia tecnológica y 
propiedad intelectual 
X X 
Elaborar instrumentos de gestión X X X X X X 
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transferencia tecnológica y propiedad 
intelectual 
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Implementar una página Web sobre 
transferencia tecnológica y propiedad 
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descargar los documentos elaboradas y se 
registrará información al respecto del 
proyecto 
X X 
Elaborar reporte final X
Consideraciones para el desarrollo de un 
cronograma dentro de un proyecto de 
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1.- Tipo de proyecto (Investigación Básica, 
Investigación Aplicada, ensayo clínico). 
2.- Si el proyecto está asociado a estacionalidad. 
3.- Grado de conocimiento del tema 
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5.- Flexibilidad de la fuente cooperante 
USAR EL CRONOGRAMA COMO UNA HERRAMIENTA 
QUE EVOLUCIONA PERMANENTEMENTE NO ES 
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PRESUPUESTO 
El concepto de presupuesto tiene varios usos, por lo 
general vinculados al área de las finanzas y la economía. 
 El presupuesto es, en este sentido, la cantidad de dinero 
que se estima que será necesaria para hacer frente a 
ciertos gastos. 
El presupuesto también es el cómputo anticipado del 
costo de una obra o de los gastos que implicará un 
determinado proyecto: 
En el presupuesto se da cuenta de los costos de la 
investigación. Generalmente, el presupuesto se presenta en 
una tabla. 
http://definicion.de/presupuesto/ 
http://www.ram-wan.net/restrepo/documentos/elaboracion-proyecto.pdf
PRESUPUESTO 
El formato y los rubros contenidos en la misma 
varían grandemente de acuerdo a la institución a la 
cual se le presenta el proyecto para su financiación. 
Por lo general, en la columna de la izquierda se 
presentan los rubros, mientras que en las de las de 
la derecha los costos y el total. 
http://definicion.de/presupuesto/ 
http://www.ram-wan.net/restrepo/documentos/elaboracion-proyecto.pdf
DOS TIPOS DE APORTES: 
1.- Aportes Monetarios/Contrapartida 
Ejm: Monto de dinero que la entidad financiadora 
entrega. 
2.- Aportes no monetarios o valorizados/contrapartida 
Laboratorios 
Computadores 
Horas hombre 
Uso de infraestructura 
Uso de equipos
Item Cantidad Tiempo Total Institución 1 Institución 2 
A. Personal 
Honorarios del Investigador 
Asistente de Investigación 
B. Equipos 
Computador 
Internet 
Impresora 
C. Viajes 
Viáticos (35.000 x 20 días) 
Transporte 
D. Materiales 
Casetes (15) 
Fotocopias 
E. Servicios Técnicos 
Transcripciones de las 
entrevistas (15 casetes) 
Total del proyecto
Actividad Monto 
Ejemplos 1 y 2 
Movilidad para entrevistas a 
profundidad 100 
Hojas Bond 40 
Tinta Impresora 100 
Total 240 
MES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
SEPTIEMBR 
9.- Recursos 
Los recursos involucrados en relación a las actividades 
E OCTUBRE 
NOBIEMBR 
E 
DICIEMBR 
E ENERO FEBRERO MARZO 
INCENTIVO 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 
HONORARIO 3021 3021 3021 2803 2803 2803 2803 2803 2803 2803 2803 2674 
DTI 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 
EQUIPOS 2000 2000 1000 300 
INFRAESTRUCTURA 750 750 
FUNGIBLES 300 1835 695 695 695 695 895 195 195 195 195 195 
GASTOS GENERALES 100 200 200 200 700 200 200 200 200 200 200 200 
GASTOS COMUNES 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 
PASAJES Y VIATICOS 100 150 200 3500 200 200 200 200 200 200 200 200 
GASTOS 
ADMINISTRACION 
TOTAL 4420 8855 5965 8097 5300 4797 4997 5297 4597 4297 4297 4297
Fuente: http://www.innovateperu.pe/adjuntos/PIPEI/3/bases/integradas/20110525.pdf 
Ejemplo 3 
EJEMPLO DE PRESUPUESTO: 
PROYECTO PIPEI 
Aporte Monetario (S/.) Aporte Monetario % Aporte No Monetario TOTAL 
POR 
PARTIDA 
% DEL 
FIDECOMSolicitanteAsociadas FIDECOM SolicitanteAsociadas Solicitante Asociadas TOTAL 
Partidas 
específicas: 
Costeo por 
actividades 
MATERIALES E 
INSUMOS 26,483 6,295 8.8% 2.1% 549 33,327 8.7% 
CONSULTORÍAS 9,915 1,785 3.3% 0.6% 11,700 3.1% 
SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS 75,752 13,635 25.2% 4.5% 89,388 23.4% 
PASAJES Y 
VIÁTICOS 13,288 1,107 4.4% 0.4% 270 14,665 3.8% 
OTROS GASTOS 
ELEGIBLES 20,075 22,226 6.7% 7.4% 1,241 43,542 11.4% 
Partidas 
generales: 
Costeo por 
actividades 
transversales 
HONORARIOS 21,600 7.2% 62,982 16,200 100,782 26.4% 
EQUIPOS Y 
BIENES 
62,118 13,881 20.7% 4.6% 75,999 19.9% 
DURADEROS 
GASTOS DE 
12,508 137 4.2% 0.0% 12,645 3.3% 
GESTIÓN TOTAL 241,739 59,067 80.4% 19.6% 65,042 16,200 382,047 100.0% 
% DEL TOTAL 
63.3% 15.5% 17.0% 4.2% 
DEL PROYECTO
RRuubbrroo oo AAccttiivviiddaadd 
Seemmeessttrre dde 
ppllaanniiffiiccaacciióónn 
ddeell ggaassttoo 
DDeessccrriippcciióónn ddeell RRuubbrroo oo AAccttiivviiddaadd 
UUnniidd.. 
CCaanntt.. 
CCOONNTTRRAAPPAARRTTIIDDAA 
SS//.. 
SSoolliicciittaaddoo 
CCOONNCCYYTT 
EECC 
S//.. 
TToottaall 
SS//.. 
UUPPCCHH PPUUCCPP UUNNAALLMM UUNNMMSMM 
UUNNII 
5.3.1 Compra ó arrendamiento de 
equipos, instrumentos y software de 
investigación. 
Equipo de Cómputo 1 
Compra de Laptop 
Compra de Desktop 
Compra de impresora 
Compra de Celular 
3500 
3,000 
800 
400 
1 
2 
1 
2 
3,500 
6,000 
800 
800 
3,500 
6,000 
800 
800 
5.3.2 Materiales e insumos de 
investigación. 
Material de oficina 1, 2 Material de oficina al mes 250 8 2000 2,000 
5.3.4 Contratación de servicios técnicos 
y de apoyo. 
Contratación de coordinador de talleres 1, 2 Sueldo mensual de coordinador de talleres 3000 8 24000 24000 
Jefe Oficina de Investigación UPCH 1, 2 
45% del sueldo mensual de jefatura de oficina 
UPCH 
2,925 8 23400 
23400 
Jefe Oficina de Investigación UNMSM 
1, 2 
20% del sueldo mensual de jefatura de oficina 
UNMSM 1,600 8 9600 
9600 
Jefe Oficina de Investigación PUCP 
1,2 
20% del sueldo mensual de jefatura de oficina 
PUCP 1000 8 8000 
8000 
Jefe Oficina de Investigación UNALM 
1, 2 
20% del sueldo mensual de jefatura de oficina 
UNALM 1200 8 9600 
9600 
Jefe Oficina de Investigación UNI 
1, 2 
20% del sueldo mensual de jefatura de oficina 
UNI 1000 8 8000 
8000 
Implementación de página Web 2 
Elaboración y diseño de página web con 
contenidos elaborados por el proyecto 
6500 1 
6500 
6,500 
Comunicaciones 1, 2 Teléfono, internet, al mes 150 8 1200 1200 
Movilidad 1, 2 Gastos de movilidad al mes 312,5 8 2500 2,500 
5.3.10 Gastos de organización de 
eventos 
Organización de talleres de capacitación 
sobre innovación y transferencia de 
tecnología 
1 
Impresión de material de taller, coffe breaks, 
invitaciones 
1,000 10 
10000 
10,000 
5.3.11 Gastos de elaboración de una 
publicación en forma impresa o 
informatizada 
Boletines sobre innovación y 
transferencia de tecnología 
Elaboración y diseño de contenidos, impresión 
de boletines 
5,000 2 
10000 
10,000 
5.3.12 Imprevistos 
Imprevistos Otros gastos imprevistos (3% del total) 3,147.5 1 3,147.5 3,147.5 
* Especificar el gasto 
TOTAL DE LOS RUBROS Y/O ACTIVIDADES EN NUEVOS SOLES 
- 
S/.34500 S/.8000 S/.9600 S/.9600 S/.8000 
59347,5 S/.129,047 
.50 
Ejemplo 3
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
COSTO FINANCIAMIENTO 
ITEM TOTAL INSTITUCIONES EMPRESAS U FONDEF 
M$ OTRAS ENTIDADES 
HONORARIOS, INCENTIVOS, REMUNERACIONES 1 62,818 2 0,750 34,560 107,508 
SUBCONTRATOS 2 5,000 - - 25,000 
CAPACITACIÓN - - - - 
PASAJES Y VIÁTICOS 2 9,800 - 21,600 8,200 
EQUIPOS 5 2,065 21,150 - 30,915 
INFRAESTRUCTURA 8 3,940 48,100 30,840 5,000 
SOFTWARE - - - - 
FUNGIBLES 1 0,250 - - 10,250 
PUBLICACIONES Y SEMINARIOS 1 ,000 - - 1,000 
PROPIEDAD INTELECTUAL 1 ,500 - - 1,500 
GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS 1 0,543 - - 10,543 
GASTOS COMUNES 3 ,787 - - 3,787 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 1 6,296 - - 16,296 
TOTAL 3 97,000 90,000 87,000 220,000 
PORCENTAJE 100% 23% 22% 55% 
AÑO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en MM$) 1 2 TOTAL 
FONDEF 141,707 78,292 2 20,000 
INSTITUCIONES 45,000 45,000 90,000 
EMPRESAS Y OTRAS ENTIDADES 43,500 43,500 87,000 
TOTAL 2 30,208 166,793 397,000 
Estructura de aportes (en MM$) Institución Empresas 
Aporte en valorizaciones 90,000 87,000 
Aporte incremental (marginal) - - 
Total 90,000 87,000 
Porcentaje de aporte incremental 0% 47% 
Nota: se entiende por aporte incremental aquellos gastos efectivos en que incurren 
la(s) institición(es) y las empresas por la realización del proyecto
Consideraciones sobre la elaboración 
del presupuesto de investigación 
1.- Claridad en lo que se desea realizar 
2.- Estrecha vinculación con el cronograma 
3.- Conocimiento de tramites de logística 
4.- Solicitar Cotizaciones 
5.- Incluir siempre que se pueda un porcentaje para 
imprevistos entre un 10% a 20%. 
6.- Monitorizar permanentemente en función al 
Cronograma 
7.- NUNCA SUPONER MONTOS SIEMPRE ESTAR 
SEGURO DE LOS MISMOS
Consideraciones Finales 
1.- Por lo general el cronograma y presupuesto son 
los últimos en desarrollar 
2.- Acabado conocimiento de los resultados que se 
esperan del proyecto 
3.- La cooperación entre las partes del proyecto es 
importante para desarrollo del mismo. 
4.- Verificar mensualmente el grado de avance a 
través del cumplimiento del cronograma y 
presupuesto. 
5.- Modificar el cronograma y presupuesto en 
función de la realidad del proyecto

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Cronograma presupuesto anasobarzo

  • 1. Formulación de Presupuesto y Cronograma en un Proyecto de Investigación Biol. Ana Sobarzo Arteaga Dirección Universitaria de Investigación Ciencia y Tecnología Universidad Peruana Cayetano Heredia http://www.google.com.pe/imgres?um=1&hl=es&client=firefox-a&sa=N&rls=org.mozilla:es-ES:official&biw=1440&bih=756&tbm=isch&tbnid=5jNAHQ8KAvyq2M:&imgrefurl=http://irenegomezrodriguezdelapaz.blogspot.com/&docid=S0oYrktG4Rf4tM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/- DPfd0aZUVUw/T77FNmyx2zI/AAAAAAAAA40/K4VEctpOsVw/s1600/presupuesto2.jpg&w=281&h=400&ei=LBnqT_6rOuyr2AXohZC1AQ&zoom=1&iact=rc&dur=254&sig=113497096939269931480&page=1&tbnh=133&tbnw=93&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:3,s:0,i:78&tx=38&ty=93 http://www.gerencia.unal.edu.co/CMS/ver_noticia.php?id_noticia=37
  • 2. CRONOGRAMA Cronograma es un concepto que se utiliza en varios países latinoamericanos para mencionar a un calendario de trabajo o de actividades. El cronograma, es una herramienta muy importante en la gestión de proyectos. Un documento impreso Aplicación digital El cronograma incluye una lista de actividades o tareas con las fechas previstas de su comienzo y final. http://definicion.de/cronograma/
  • 3. El cronograma ordena en el tiempo las actividades relevantes para el desarrollo de la investigación. El grueso de estas actividades se desprende de la metodología. El cronograma de actividades es presentado como una tabla con dos columnas: De actividades De tiempo (semestres, trimestres meses, semanas, dependiendo del detalle del cronograma). http://definicion.de/presupuesto/ http://www.ram-wan.net/restrepo/documentos/elaboracion-proyecto.pdf
  • 4. Actividades Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 Diseñar, gestionar y ejecutar talleres en Lima X X X X X X Realizar seguimiento a la labor de los facilitadores en transferencia tecnológica y propiedad intelectual X X Elaborar instrumentos de gestión X X X X X X Elaborar boletines en temas relevantes a la transferencia tecnológica y propiedad intelectual X X Elaborar reporte intermedio X Implementar una página Web sobre transferencia tecnológica y propiedad intelectual desde donde será posible descargar los documentos elaboradas y se registrará información al respecto del proyecto X X Elaborar reporte final X
  • 5. Consideraciones para el desarrollo de un cronograma dentro de un proyecto de investigación 1.- Tipo de proyecto (Investigación Básica, Investigación Aplicada, ensayo clínico). 2.- Si el proyecto está asociado a estacionalidad. 3.- Grado de conocimiento del tema 4.- Claridad en los resultados esperados 5.- Flexibilidad de la fuente cooperante USAR EL CRONOGRAMA COMO UNA HERRAMIENTA QUE EVOLUCIONA PERMANENTEMENTE NO ES ESTATICA
  • 6. PRESUPUESTO El concepto de presupuesto tiene varios usos, por lo general vinculados al área de las finanzas y la economía. El presupuesto es, en este sentido, la cantidad de dinero que se estima que será necesaria para hacer frente a ciertos gastos. El presupuesto también es el cómputo anticipado del costo de una obra o de los gastos que implicará un determinado proyecto: En el presupuesto se da cuenta de los costos de la investigación. Generalmente, el presupuesto se presenta en una tabla. http://definicion.de/presupuesto/ http://www.ram-wan.net/restrepo/documentos/elaboracion-proyecto.pdf
  • 7. PRESUPUESTO El formato y los rubros contenidos en la misma varían grandemente de acuerdo a la institución a la cual se le presenta el proyecto para su financiación. Por lo general, en la columna de la izquierda se presentan los rubros, mientras que en las de las de la derecha los costos y el total. http://definicion.de/presupuesto/ http://www.ram-wan.net/restrepo/documentos/elaboracion-proyecto.pdf
  • 8. DOS TIPOS DE APORTES: 1.- Aportes Monetarios/Contrapartida Ejm: Monto de dinero que la entidad financiadora entrega. 2.- Aportes no monetarios o valorizados/contrapartida Laboratorios Computadores Horas hombre Uso de infraestructura Uso de equipos
  • 9. Item Cantidad Tiempo Total Institución 1 Institución 2 A. Personal Honorarios del Investigador Asistente de Investigación B. Equipos Computador Internet Impresora C. Viajes Viáticos (35.000 x 20 días) Transporte D. Materiales Casetes (15) Fotocopias E. Servicios Técnicos Transcripciones de las entrevistas (15 casetes) Total del proyecto
  • 10. Actividad Monto Ejemplos 1 y 2 Movilidad para entrevistas a profundidad 100 Hojas Bond 40 Tinta Impresora 100 Total 240 MES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR 9.- Recursos Los recursos involucrados en relación a las actividades E OCTUBRE NOBIEMBR E DICIEMBR E ENERO FEBRERO MARZO INCENTIVO 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 HONORARIO 3021 3021 3021 2803 2803 2803 2803 2803 2803 2803 2803 2674 DTI 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 EQUIPOS 2000 2000 1000 300 INFRAESTRUCTURA 750 750 FUNGIBLES 300 1835 695 695 695 695 895 195 195 195 195 195 GASTOS GENERALES 100 200 200 200 700 200 200 200 200 200 200 200 GASTOS COMUNES 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 PASAJES Y VIATICOS 100 150 200 3500 200 200 200 200 200 200 200 200 GASTOS ADMINISTRACION TOTAL 4420 8855 5965 8097 5300 4797 4997 5297 4597 4297 4297 4297
  • 11. Fuente: http://www.innovateperu.pe/adjuntos/PIPEI/3/bases/integradas/20110525.pdf Ejemplo 3 EJEMPLO DE PRESUPUESTO: PROYECTO PIPEI Aporte Monetario (S/.) Aporte Monetario % Aporte No Monetario TOTAL POR PARTIDA % DEL FIDECOMSolicitanteAsociadas FIDECOM SolicitanteAsociadas Solicitante Asociadas TOTAL Partidas específicas: Costeo por actividades MATERIALES E INSUMOS 26,483 6,295 8.8% 2.1% 549 33,327 8.7% CONSULTORÍAS 9,915 1,785 3.3% 0.6% 11,700 3.1% SERVICIOS TECNOLÓGICOS 75,752 13,635 25.2% 4.5% 89,388 23.4% PASAJES Y VIÁTICOS 13,288 1,107 4.4% 0.4% 270 14,665 3.8% OTROS GASTOS ELEGIBLES 20,075 22,226 6.7% 7.4% 1,241 43,542 11.4% Partidas generales: Costeo por actividades transversales HONORARIOS 21,600 7.2% 62,982 16,200 100,782 26.4% EQUIPOS Y BIENES 62,118 13,881 20.7% 4.6% 75,999 19.9% DURADEROS GASTOS DE 12,508 137 4.2% 0.0% 12,645 3.3% GESTIÓN TOTAL 241,739 59,067 80.4% 19.6% 65,042 16,200 382,047 100.0% % DEL TOTAL 63.3% 15.5% 17.0% 4.2% DEL PROYECTO
  • 12. RRuubbrroo oo AAccttiivviiddaadd Seemmeessttrre dde ppllaanniiffiiccaacciióónn ddeell ggaassttoo DDeessccrriippcciióónn ddeell RRuubbrroo oo AAccttiivviiddaadd UUnniidd.. CCaanntt.. CCOONNTTRRAAPPAARRTTIIDDAA SS//.. SSoolliicciittaaddoo CCOONNCCYYTT EECC S//.. TToottaall SS//.. UUPPCCHH PPUUCCPP UUNNAALLMM UUNNMMSMM UUNNII 5.3.1 Compra ó arrendamiento de equipos, instrumentos y software de investigación. Equipo de Cómputo 1 Compra de Laptop Compra de Desktop Compra de impresora Compra de Celular 3500 3,000 800 400 1 2 1 2 3,500 6,000 800 800 3,500 6,000 800 800 5.3.2 Materiales e insumos de investigación. Material de oficina 1, 2 Material de oficina al mes 250 8 2000 2,000 5.3.4 Contratación de servicios técnicos y de apoyo. Contratación de coordinador de talleres 1, 2 Sueldo mensual de coordinador de talleres 3000 8 24000 24000 Jefe Oficina de Investigación UPCH 1, 2 45% del sueldo mensual de jefatura de oficina UPCH 2,925 8 23400 23400 Jefe Oficina de Investigación UNMSM 1, 2 20% del sueldo mensual de jefatura de oficina UNMSM 1,600 8 9600 9600 Jefe Oficina de Investigación PUCP 1,2 20% del sueldo mensual de jefatura de oficina PUCP 1000 8 8000 8000 Jefe Oficina de Investigación UNALM 1, 2 20% del sueldo mensual de jefatura de oficina UNALM 1200 8 9600 9600 Jefe Oficina de Investigación UNI 1, 2 20% del sueldo mensual de jefatura de oficina UNI 1000 8 8000 8000 Implementación de página Web 2 Elaboración y diseño de página web con contenidos elaborados por el proyecto 6500 1 6500 6,500 Comunicaciones 1, 2 Teléfono, internet, al mes 150 8 1200 1200 Movilidad 1, 2 Gastos de movilidad al mes 312,5 8 2500 2,500 5.3.10 Gastos de organización de eventos Organización de talleres de capacitación sobre innovación y transferencia de tecnología 1 Impresión de material de taller, coffe breaks, invitaciones 1,000 10 10000 10,000 5.3.11 Gastos de elaboración de una publicación en forma impresa o informatizada Boletines sobre innovación y transferencia de tecnología Elaboración y diseño de contenidos, impresión de boletines 5,000 2 10000 10,000 5.3.12 Imprevistos Imprevistos Otros gastos imprevistos (3% del total) 3,147.5 1 3,147.5 3,147.5 * Especificar el gasto TOTAL DE LOS RUBROS Y/O ACTIVIDADES EN NUEVOS SOLES - S/.34500 S/.8000 S/.9600 S/.9600 S/.8000 59347,5 S/.129,047 .50 Ejemplo 3
  • 13. COSTO TOTAL DEL PROYECTO COSTO FINANCIAMIENTO ITEM TOTAL INSTITUCIONES EMPRESAS U FONDEF M$ OTRAS ENTIDADES HONORARIOS, INCENTIVOS, REMUNERACIONES 1 62,818 2 0,750 34,560 107,508 SUBCONTRATOS 2 5,000 - - 25,000 CAPACITACIÓN - - - - PASAJES Y VIÁTICOS 2 9,800 - 21,600 8,200 EQUIPOS 5 2,065 21,150 - 30,915 INFRAESTRUCTURA 8 3,940 48,100 30,840 5,000 SOFTWARE - - - - FUNGIBLES 1 0,250 - - 10,250 PUBLICACIONES Y SEMINARIOS 1 ,000 - - 1,000 PROPIEDAD INTELECTUAL 1 ,500 - - 1,500 GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS 1 0,543 - - 10,543 GASTOS COMUNES 3 ,787 - - 3,787 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 1 6,296 - - 16,296 TOTAL 3 97,000 90,000 87,000 220,000 PORCENTAJE 100% 23% 22% 55% AÑO FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en MM$) 1 2 TOTAL FONDEF 141,707 78,292 2 20,000 INSTITUCIONES 45,000 45,000 90,000 EMPRESAS Y OTRAS ENTIDADES 43,500 43,500 87,000 TOTAL 2 30,208 166,793 397,000 Estructura de aportes (en MM$) Institución Empresas Aporte en valorizaciones 90,000 87,000 Aporte incremental (marginal) - - Total 90,000 87,000 Porcentaje de aporte incremental 0% 47% Nota: se entiende por aporte incremental aquellos gastos efectivos en que incurren la(s) institición(es) y las empresas por la realización del proyecto
  • 14. Consideraciones sobre la elaboración del presupuesto de investigación 1.- Claridad en lo que se desea realizar 2.- Estrecha vinculación con el cronograma 3.- Conocimiento de tramites de logística 4.- Solicitar Cotizaciones 5.- Incluir siempre que se pueda un porcentaje para imprevistos entre un 10% a 20%. 6.- Monitorizar permanentemente en función al Cronograma 7.- NUNCA SUPONER MONTOS SIEMPRE ESTAR SEGURO DE LOS MISMOS
  • 15. Consideraciones Finales 1.- Por lo general el cronograma y presupuesto son los últimos en desarrollar 2.- Acabado conocimiento de los resultados que se esperan del proyecto 3.- La cooperación entre las partes del proyecto es importante para desarrollo del mismo. 4.- Verificar mensualmente el grado de avance a través del cumplimiento del cronograma y presupuesto. 5.- Modificar el cronograma y presupuesto en función de la realidad del proyecto