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CUESTIONARIO PARA EL CONTROL INTERNO INFORMÁTICO Y LOS
PROCESOS PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO.
Repuestas
N° Puntos a Considerar sobre la
Administración Estratégica
Si No N/A Comentarios
1 ¿La organización desarrolla una
administración estratégica para el
Cumplimiento de sus objetivos?
2 ¿Las estrategias han sido elaboradas
considerando el marco normativo
vigente?
3 ¿Se han elaborado programas
operativos sobre la base de los objetivos
de gestión de la organización?
4 ¿Se efectúa el seguimiento de las
estrategias como una herramienta para
evaluar la gestión de la organización?
5 ¿Existen indicadores y medidores sobre
el cumplimiento de objetivos de gestión?
N° Puntos a Considerar sobre el Sistema
Organizativo
Si No N/A Comentarios
1 ¿La estructura organizacional es
adecuada para el tamaño y las
actividades de sus operaciones?
2 ¿Existen políticas y procedimientos
apropiados para la autorización y
aprobación por parte del nivel jerárquico
adecuado sobre las operaciones y
actividades que desarrolla la
organización?
3 ¿Existe una adecuada supervisión y
monitoreo de las operaciones de las
unidades o entidades desconcentradas
de la organización?
4 ¿La entidad tiene diseñados procesos y
procedimientos orientados al
cumplimiento de los objetivos de
gestión?
5 ¿Los funcionarios tienen conocimiento
de los reglamentos específicos y el
manual de procesos?
6 ¿Se han identificado los procesos,
procedimientos y actividades que no
generan valor agregado o son
innecesarios en la entidad?
7 ¿La organización ha elaborado el
manual de organización y funciones?
8 ¿La organización ha elaborado su
manual de puestos y el reglamento
interno?
N° Puntos a Considerar sobre la
Asignación de Responsabilidades y
Niveles de Autoridad
Si No N/A Comentarios
1 ¿La organización ha asignado la
responsabilidad para la toma de
decisiones sobre la base de los niveles
de autoridad?
2 ¿La organización evalúa el desempeño
de funcionarios?
3 ¿La organización ha elaborado
programas de capacitación para los
funcionarios de carrera?
4 ¿La organización cuenta con el personal
adecuado en cantidad y experiencia
para el cumplimiento de sus objetivos?
N° Puntos a Considerar sobre la
Competencia del Personal
Si No N/A Comentarios
1 ¿El personal tiene la capacidad y el
entrenamiento necesario para el nivel de
responsabilidad asignado considerando
la naturaleza y la complejidad de las
operaciones que debe desarrollar?
2 ¿Se analizan los conocimientos y las
habilidades requeridos para realizar los
trabajos adecuadamente?
3 ¿Poseen la Dirección de la organización
y los ejecutivos que ocupan los cargos
de mayor responsabilidad una amplia
experiencia funcional?
N° Puntos a Considerar sobre el rol de la
Auditoría Interna
Si No N/A Comentarios
1 ¿La Unidad de Auditoría Interna
desarrolla sus trabajos con
imparcialidad?
2 ¿Tienen el personal adecuado para una
cobertura amplia de las distintas áreas y
operaciones que desarrolla la
organización?
3 ¿Tiene la unidad de auditoria interna
una imagen positiva en la organización?
4 ¿La unidad de auditoría interna tiene
acceso irrestricto y en cualquier
momento a toda la información
relacionada necesaria para las
auditorías y los seguimientos que debe
realizar?
5 ¿La unidad de auditoría interna
programa y ejecuta con total
independencia?
N° Puntos a Considerar sobre la
Información
Si No N/A Comentarios
1 ¿Los funcionarios que utilizan el sistema
de información están conformes con
respecto a la confiabilidad y oportunidad
de los informes que emiten dichos
sistemas?
2 ¿Existen resguardos apropiados de la
información contra alteraciones,
pérdidas y falta de confidencialidad?
3 ¿Se han definido los responsables de
implantar, documentar, probar y aprobar
cambios en los sistemas de
información?
4 ¿Existe apoyo de la Dirección hacia la
implantación de nuevos y más aptos
sistemas de información?
5 ¿La entidad tiene capacidad técnica
para elaborar informes financieros
anuales e intermedios confiables?
6 ¿La Dirección recibe información
analítica, financiera y operativa que le
permita tomar decisiones
oportunamente?
7 ¿Se obtiene regularmente información
sobre los factores críticos del éxito
(condicionantes internas y externas para
el logro de objetivos) que deben estar
presentes?
8 ¿Existen mecanismos para obtener
información externa sobre las
necesidades y el nivel de satisfacción de
los usuarios?
9 ¿Los sistemas de información son útiles
y consistentes con los planes
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la organización?
Elaborado por:
Luis Rodríguez 15.972.329

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Cuestionario

  • 1. CUESTIONARIO PARA EL CONTROL INTERNO INFORMÁTICO Y LOS PROCESOS PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO. Repuestas N° Puntos a Considerar sobre la Administración Estratégica Si No N/A Comentarios 1 ¿La organización desarrolla una administración estratégica para el Cumplimiento de sus objetivos? 2 ¿Las estrategias han sido elaboradas considerando el marco normativo vigente? 3 ¿Se han elaborado programas operativos sobre la base de los objetivos de gestión de la organización? 4 ¿Se efectúa el seguimiento de las estrategias como una herramienta para evaluar la gestión de la organización? 5 ¿Existen indicadores y medidores sobre el cumplimiento de objetivos de gestión? N° Puntos a Considerar sobre el Sistema Organizativo Si No N/A Comentarios 1 ¿La estructura organizacional es adecuada para el tamaño y las actividades de sus operaciones? 2 ¿Existen políticas y procedimientos apropiados para la autorización y aprobación por parte del nivel jerárquico adecuado sobre las operaciones y
  • 2. actividades que desarrolla la organización? 3 ¿Existe una adecuada supervisión y monitoreo de las operaciones de las unidades o entidades desconcentradas de la organización? 4 ¿La entidad tiene diseñados procesos y procedimientos orientados al cumplimiento de los objetivos de gestión? 5 ¿Los funcionarios tienen conocimiento de los reglamentos específicos y el manual de procesos? 6 ¿Se han identificado los procesos, procedimientos y actividades que no generan valor agregado o son innecesarios en la entidad? 7 ¿La organización ha elaborado el manual de organización y funciones? 8 ¿La organización ha elaborado su manual de puestos y el reglamento interno? N° Puntos a Considerar sobre la Asignación de Responsabilidades y Niveles de Autoridad Si No N/A Comentarios 1 ¿La organización ha asignado la responsabilidad para la toma de decisiones sobre la base de los niveles
  • 3. de autoridad? 2 ¿La organización evalúa el desempeño de funcionarios? 3 ¿La organización ha elaborado programas de capacitación para los funcionarios de carrera? 4 ¿La organización cuenta con el personal adecuado en cantidad y experiencia para el cumplimiento de sus objetivos? N° Puntos a Considerar sobre la Competencia del Personal Si No N/A Comentarios 1 ¿El personal tiene la capacidad y el entrenamiento necesario para el nivel de responsabilidad asignado considerando la naturaleza y la complejidad de las operaciones que debe desarrollar? 2 ¿Se analizan los conocimientos y las habilidades requeridos para realizar los trabajos adecuadamente? 3 ¿Poseen la Dirección de la organización y los ejecutivos que ocupan los cargos de mayor responsabilidad una amplia experiencia funcional? N° Puntos a Considerar sobre el rol de la Auditoría Interna Si No N/A Comentarios 1 ¿La Unidad de Auditoría Interna desarrolla sus trabajos con imparcialidad?
  • 4. 2 ¿Tienen el personal adecuado para una cobertura amplia de las distintas áreas y operaciones que desarrolla la organización? 3 ¿Tiene la unidad de auditoria interna una imagen positiva en la organización? 4 ¿La unidad de auditoría interna tiene acceso irrestricto y en cualquier momento a toda la información relacionada necesaria para las auditorías y los seguimientos que debe realizar? 5 ¿La unidad de auditoría interna programa y ejecuta con total independencia? N° Puntos a Considerar sobre la Información Si No N/A Comentarios 1 ¿Los funcionarios que utilizan el sistema de información están conformes con respecto a la confiabilidad y oportunidad de los informes que emiten dichos sistemas? 2 ¿Existen resguardos apropiados de la información contra alteraciones, pérdidas y falta de confidencialidad? 3 ¿Se han definido los responsables de implantar, documentar, probar y aprobar cambios en los sistemas de información?
  • 5. 4 ¿Existe apoyo de la Dirección hacia la implantación de nuevos y más aptos sistemas de información? 5 ¿La entidad tiene capacidad técnica para elaborar informes financieros anuales e intermedios confiables? 6 ¿La Dirección recibe información analítica, financiera y operativa que le permita tomar decisiones oportunamente? 7 ¿Se obtiene regularmente información sobre los factores críticos del éxito (condicionantes internas y externas para el logro de objetivos) que deben estar presentes? 8 ¿Existen mecanismos para obtener información externa sobre las necesidades y el nivel de satisfacción de los usuarios? 9 ¿Los sistemas de información son útiles y consistentes con los planes estratégicos y programas operativos de la organización? Elaborado por: Luis Rodríguez 15.972.329