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PROCESO DE CERTIFICACIÓN
PROCESO DE CERTIFICACIÓN
SOLICITUD
Y CONTRATO




EL CONTRATO
SOLICITUD
Y CONTRATO
PLANEACIÓN DE LA
      AUDITORÍA
REVISIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN
REVISIÓN DE LA
                 DOCUMENTACIÓN
La compañía debería poner a disposición del equipo auditor
la siguiente información:

•Requerimientos de los clientes (pedidos,
especificaciones, etc), incluido los requisitos
legales relativos a los productos/servicios
contemplados en el alcance de la auditoría.
•Resultados del Sistema de Gestión de Calidad y
de las planificaciones para la realización de los
productos.
•Documentación requerida por la norma aplicable:
política, objetivos, manual de calidad,
procedimientos, etc.
REVISIÓN DE LA
                 DOCUMENTACIÓN

•Registros del monitoreo y medición relacionados con:
- percepción de los clientes
- productos
- procesos
•Datos acerca de la efectividad del SGC: informes de
auditorías internas, registros sobre las tendencias y
comportamiento de procesos específicos, objetivos
alcanzados respecto a los productos, oportunidades de
mejora detectadas, etc.
Registros correspondientes a actividades de mejora,
incluyendo:
- acciones correctivas y preventivas
- revisiones por la Dirección
Auditoría Inicial
Informe de auditoría

    Refleja todos los aspectos de la
   auditoría, detalla las partes de la
     Norma que se han respetado
  adecuadamente, así como subraya
 las áreas problemáticas existentes o
       potenciales, así como los
incumplimientos del Sistema respecto
              a la norma.
CERTIFICACIÓN
VISITAS DE
                  SEGUIMIENTO

  • Cada seis meses aproximadamente
    (cada año en casos particulares).
    •Se concretarán por adelantado en
   fechas mutuamente convenientes.
 •El objetivo es asegurar que el sistema
se sigue mantenido de modo eficiente y
  sigue reuniendo las condiciones de la
  Norma relevante, así como que se va
 modificando para contemplar cualquier
cambio en la estructura y actividades de
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  • 5. PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA
  • 7. REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN La compañía debería poner a disposición del equipo auditor la siguiente información: •Requerimientos de los clientes (pedidos, especificaciones, etc), incluido los requisitos legales relativos a los productos/servicios contemplados en el alcance de la auditoría. •Resultados del Sistema de Gestión de Calidad y de las planificaciones para la realización de los productos. •Documentación requerida por la norma aplicable: política, objetivos, manual de calidad, procedimientos, etc.
  • 8. REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN •Registros del monitoreo y medición relacionados con: - percepción de los clientes - productos - procesos •Datos acerca de la efectividad del SGC: informes de auditorías internas, registros sobre las tendencias y comportamiento de procesos específicos, objetivos alcanzados respecto a los productos, oportunidades de mejora detectadas, etc. Registros correspondientes a actividades de mejora, incluyendo: - acciones correctivas y preventivas - revisiones por la Dirección
  • 10. Informe de auditoría Refleja todos los aspectos de la auditoría, detalla las partes de la Norma que se han respetado adecuadamente, así como subraya las áreas problemáticas existentes o potenciales, así como los incumplimientos del Sistema respecto a la norma.
  • 12. VISITAS DE SEGUIMIENTO • Cada seis meses aproximadamente (cada año en casos particulares). •Se concretarán por adelantado en fechas mutuamente convenientes. •El objetivo es asegurar que el sistema se sigue mantenido de modo eficiente y sigue reuniendo las condiciones de la Norma relevante, así como que se va modificando para contemplar cualquier cambio en la estructura y actividades de la compañía.
  • 13. RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO
  • 14. FÍN DEL CURSO GESTIÓN DE CALIDAD…