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MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL
CONTROL DE INVENTARIOS
CÓDIGO 710.18.06-1
VERSIÓN 01
FECHA 22/12/2014PROCESO ALMACEN E INVENTARIOS
MANUAL DE
PROCEDIMIENTO PARA
EL CONTROL DE
INVENTARIOS
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Área de Almacén e inventarios
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL
CONTROL DE INVENTARIOS
CÓDIGO 710.18.06-1
VERSIÓN 01
FECHA 22/12/2014PROCESO ALMACEN E INVENTARIOS
Contenido
1. Introducción............................................................................................................................. 4
2. Objetivo General..................................................................................................................... 4
3. Alcance del Manual de procedimiento para el control de inventarios..................... 4
4. Políticas Generales................................................................................................................ 5
Procedimiento: Creación de Comité técnico de inventarios y bajas de bienes........ 6
Procedimiento para la toma de inventarios ........................................................................ 7
Procedimiento: recepción, registro y control de bienes en el almacén...................... 7
Procedimiento: salidas del almacén..................................................................................... 8
Procedimiento: conciliación contable a través del almacén.......................................... 8
Procedimiento: conciliación de movimientos de bienes devolutivos ......................... 8
Procedimiento: Bajas de elementos ..................................................................................... 9
5. Departamento de contabilidad............................................................................................ 9
6. Anexos de Proceso................................................................................................................ 9
Proceso de toma física de inventario y baja de bienes devolutivos ................................... 10
....................................................................................................................................................... 11
Proceso de entrada de elementos al almacén ...................................................................... 12
Proceso de salida de elementos al almacén.......................................................................... 13
Proceso de devolución al proveedor....................................................................................... 14
7. Sistema Operativo................................................................................................................ 15
8. Anexos de Formatos ........................................................................................................... 16
Formato de levantamiento individual de inventarios ......................................................... 16
Formato de Control de Retiro de Funcionarios ................................................................... 17
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CONTROL DE INVENTARIOS
CÓDIGO 710.18.06-1
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Formato de entrada de elementos devolutivos al almacén .............................................. 18
Formato de traslado de elementos devolutivos................................................................... 19
Formato de reintegro de elementos devolutivos al almacén ........................................... 20
Formato de solicitud de papelería y útiles de oficina......................................................... 21
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CONTROL DE INVENTARIOS
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VERSIÓN 01
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1. Introducción
Para lograr una administración pública eficiente en cuanto a desempeño y eficacia
en la respuesta frente a las necesidades de la Unidad, se exige que las instituciones
públicas adecuen su aparato administrativo y el marco jurídico y normativo, de tal
forma que permita tener una sinergia en los procesos de gestión para satisfacer las
demandas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Este documento “Manual de procedimiento para el control de inventarios” tiene
como finalidad proporcionar a la Unidad, las políticas, procedimientos y criterios de
acción, que permita registrar en forma oportuna los movimientos de los bienes.
2. Objetivo General
Establecer un instrumento administrativo que permita hacer más eficientes los
procesos de registro y control de los inventarios en el almacén, a través de la
distribución adecuada de las tareas y responsabilidades, además de mantener el
registro y documentación oportuna y suficiente de los movimientos que se realicen
en cada proceso.
3. Alcance del Manual de procedimiento para el control de inventarios
El control de inventarios contempla una serie de pasos que incluyen desde la
recepción de bienes en el almacén, registro, acomodo, hasta la protección,
conservación y despachos a las diferentes dependencias de la Unidad para la
atención y reparación integral a las victimas.
El personal que tiene a su cargo la ejecución del proceso de control de los
inventarios son el jefe administrativo y el responsable del almacén a través del
personal de apoyo.
Este Manual permite al área administrativa conocer las tareas y responsabilidades
a su cargo, tal como el manejo físico de los bienes, la emisión de información
confiable, correcta y oportuna para la adecuada toma de decisiones.
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CONTROL DE INVENTARIOS
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4. Políticas Generales
1) El control de Inventarios se llevará a cabo en forma permanente con cortes
trimestrales bajo los lineamientos y principios establecidos en el presente manual.
2) El almacén deberá llevar un registro sistemático de los movimientos de bienes en
Kardex.
3) El almacén emitirá un informe de cierre sustentado con el reporte de entradas y
salidas para el respectivo cierre a petición del área administrativa.
4) Deberá quedar el soporte debidamente autorizado por los funcionarios
responsables de las acciones, de todos y cada uno de los movimientos del almacén,
éste soporte debe estar acompañado por los reportes, facturas y/o formatos
correspondientes.
5) El área administrativa y el responsable del almacén serán los encargados de que
en los movimientos del almacén se acaten las disposiciones establecidas en el
presente manual y las normas a las que se deban acoger.
6) Los movimientos de almacén estarán registrados en sistema a través de un kardex
para reflejar una forma clara y precisa los saldos de las existencias físicas de los
insumos.
7) Se realizarán revisiones físicas periódicas contra las existencias en el sistema de
inventarios para verificar que estas existencias en el kardex coincida con las
existencias físicas en almacén.
8) Todas las operaciones relacionadas con las entradas, salidas, bodegaje y
despachos del almacén deberán ser autorizadas únicamente por el jefe
administrativo y la líder de Almacén e inventarios.
9) El encargado del almacén deberá realizar revisiones periódicas de las actividades
que se están efectuando en el mismo.
10)Las personas responsables de los inventarios deberán abstenerse de transferir,
conceder, donar, obsequiar, vender o poner a disposiciones de otras dependencias,
organismos, funcionarios u otros particulares inventarios de su propiedad a
excepción de los casos autorizados por el jefe administrativo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL
CONTROL DE INVENTARIOS
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FECHA 22/12/2014PROCESO ALMACEN E INVENTARIOS
11)Todas las donaciones, cesiones, tramsferencia, deberán recibirse por medio de
actas a nombre de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Victimas y
se registrarán en la misma unidad que las reciba, estas deberán estar soportadas
con factura o nota contable correspondiente
12)Será responsabilidad del almacén el registro y envío oportuno de la documentación
e información al departamento de contabilidad.
13)El responsable de la planeación, organización y control de inventarios será el jefe
administrativo y el encargado del almacén.
14)La puesta en marcha y funcionamiento del presente manual estará bajo
responsabilidad del encargado del almacén.
15)Deberán levantarse mínimo (2) inventarios al año, para este, el área de almacén e
inventarios programará con el área de contabilidad las fechas para su ejecución y
emitirá los lineamientos.
Procedimiento: Creación de Comité técnico de inventarios y bajas de bienes
16)Tiene como objeto servir de asesoría al ordenador del gasto y para tal efecto debe
ejercer inspección, análisis, y control sobre la información que produce el área del
almacén y el área de inventarios, recomendando los ajustes y correctivos frente a
los planes y proyectos que se están realizando de tal forma que las cifras que se
emitan sean confiables y verificables.
17)El comité deberá estar integrado por el Director o jefe administrativo, el responsable
del almacén, un miembro del área contable y una persona adicional si así se
requiere.
18)El comité debe verificar los planes y programas de trabajo, diseñar los mecanismos
y acciones requeridas para la realización de los inventarios, decidir sobre las bajas
y el destino final de los bienes declarados como inservibles, así mismo aprobar el
acta de baja.
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Procedimiento para la toma de inventarios
19)Solo podrá participar en el inventario el personal asignado
20)El almacén deberá tener actualizado el kardex a la fecha de cierre para comprobarlo
con las existencias físicas
21)El inventario deberá ser validado por el jefe de almacén y por el jefe administrativo.
22)Deberá levantarse un acta de inventario de la toma física de inventario.
23)El almacén deberá tener separados y categorizado los tipo de bienes, ya sean
devolutivos o consumibles y separados entre ellos por categorías
24)El almacén deberá hacer un corte de existencias antes del inventario, considerando
los movimientos de entradas y salidas que correspondan al mes en el que se va a
hacer el inventario.
25)Se debe generar una circular a todas las áreas de la Unidad para la atención y
reparación integral a las victimas y los proveedores por lo menos 15 días antes de
la toma física del inventario, a través de la cual se informarán las fechas del
inventario y durante este periodo no se realizarán recepciones de bienes ni abasto
a las áreas solicitantes.
Procedimiento: recepción, registro y control de bienes en el almacén
26)El almacén debe registrar en el sistema todos los bienes que ingresen provenientes
de proveedores, donaciones, reintegros y cesiones
27)Para cada ingreso se debe generar un reporte de entrada
28)Todos los ingresos se deben soportar con factura y los reportes de entrada
correspondientes
29)Las entregas parciales o totales deben estar soportadas por las facturas o
remisiones
30)El almacén hará el alta después de recibir los bienes y generar las entradas
correspondientes.
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31)La devolución al proveedores por mercancía en mal estado se hará a más tardar en
2 días hábiles posteriores a la recepción
32)Las facturas del proveedor y entradas al sistema deberán ser enviadas
oportunamente al área contable para soportar las pólizas de entrada
Procedimiento: salidas del almacén
33)El almacén debe registrar todas las salidas
34)Se entregarán los bienes únicamente al personal autorizado
35)Todas las salidas deben estar soportadas por la petición debidamente autorizada
por el área administrativa y con los datos correspondientes a cada ítem, de lo
contrario no se efectuará ninguna entrega
36)Por cada salida se generará un reporte de salida con un número consecutivo para
efectos de control
37)El almacén debe enviar las salidas al área contable para soportar las pólizas de
salidas correspondientes
Procedimiento: conciliación contable a través del almacén
38)El procedimiento de conciliación se hará mensualmente o en el transcurso del mes
dependiendo de la necesidad
39)La conciliación se deben soportar por registros, facturas de proveedores, entradas
y salidas del almacén
Procedimiento: conciliación de movimientos de bienes devolutivos
40)Los reporte de cierre deberán estar soportados con:
a) Entradas: facturas de proveedores y reportes de entradas
b) Salidas: Requisiciones internas debidamente autorizadas y reportes de salidas
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CONTROL DE INVENTARIOS
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VERSIÓN 01
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Para efectos de información:
c) Compras: Facturas y reportes de entradas
d) Transferencias: Requisiciones de la unidad solicitante y reportes de entradas
e) Donaciones: acta de donación, formato de alta y reporte de entrada por donación
Procedimiento: Bajas de elementos
41) Se realizarán las bajas de bienes por disminución de patrimonio, perdida, deterioro
apreciable, inutilidad u obsolescencia
42)Si el bien es por obsolescencia se debe determinar el estado actual del bien
solicitando un concepto técnico y avalúo del estado en el que se encuentran
43)Se debe pasar el reporte al comité de inventarios y de bajas para el visto bueno de
la baja que se va a realizar
44)Se debe realizar el acto administrativo con a resolución de baja la cual debe ser
firmada por el ordenador del gasto y remitida al área del Almacén para que éste
pueda hacer el comprobante de salida en el sistema.
5. Departamento de contabilidad
a. Llevar a cabo el registro contable de los movimientos de inventarios e incorporarlos
en los estados financieros
b. Definir y establecer con el área Administrativa las técnicas de evaluación de los
inventarios
c. Conciliar mensualmente con el almacén los saldos reportados durante el mes.
6. Anexos de Proceso
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CONTROL DE INVENTARIOS
CÓDIGO 710.18.06-1
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7. Proceso de toma física de inventario y baja de bienes devolutivos
Proceso, dependencia o Unidad
Territorial solicitante - Colaborador
Proceso Gestión Administrativa
13
Tramitar resolución para formalizar la
donación y entrega y pasar a numeral 20.
Resolución y ayuda de
memoria
Si es donación tecnológica, continuar, de
lo contrario pasar a numeral 14.
8
Solicitar baja bienes devolutivos de Nivel
Nacional y Nivel Territorial.
Colaborador Proceso Gestión
Administrativa
DESCRIPCIÓN
Proceso, dependencia o Unidad
Territorial solicitante
Colaborador Proceso Gestión
Administrativa
Formato Toma física de
inventarios para dar de baja
RESPONSABLEREGISTRO
1
ACTIVIDADNo.
12
11
PROCEDIMIENTO: TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS Y BAJA DE BIENES
PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Acta, Resolución Comité de evaluación de bienes
9
Revisar solicitud; verificar contra el
sistema y ajustar si es necesario.
Formato Toma física de
inventarios para dar de baja
Correo electrónico
Colaborador Proceso Gestión
Administrativa
3 Socializar el cronograma. Correo electrónico
Colaborador Proceso Gestión
Administrativa
2
Programar la toma física de los elementos
devolutivos del Nivel Nacional y Nivel
Territorial, definiendo cronograma y
responsables
Cronograma
Colaboradores Proceso Gestión
Administrativa
5
Elaborar el informe y entregar en físico a
las partes interesadas.
Reporte de inventarios
Colaborador Proceso Gestión
Administrativa
4
Revisar y ajustar los inventarios de los
elementos devolutivos.
Base de datos
Colaborador Proceso Gestión
Administrativa
Colaborador Proceso Gestión
Administrativa
14
Para bienes muebles, tramitar resolución y
remitir a Proceso de Gestión de
Donaciones para presentación al Comité
de Donaciones y pasar a numeral 20.
6 Archivar documentos
Carpeta inventarios
devolutivos por proceso o
Unidades Territoriales.
Resolución y archivo
magnético
Proceso, dependencia o Unidad
Territorial solicitante - Colaborador
Proceso Gestión Administrativa
7
Si requiere baja de bienes, continuar. De
lo contrario pasar a numeral 22.
Proceso, dependencia o Unidad
Territorial solicitante
10
Solicitar al responsable de Proceso de
Gestión Administrativa y/o al Proceso de
Tecnología de la Información la
certificación para dar de baja elementos.
Aprobar baja de bienes en el Comité de
Evaluación de Bienes y definir modalidad
de baja.
Inicio
Solicitar baja de
bienes devolutivos
Recibir solicitud
Aprobar baja
Donación
tecnológica?
Tramitar resolución
Si
No
Programar toma
física de Inventarios
ACCIÓN SOCIAL
Realizar inventarios
Archivar
Comunicar el
cronograma
Generar informes
Baja de
bienes?
Solicitar certificación
Donar bienes muebles
Si
No
A
B
B
C
MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL
CONTROL DE INVENTARIOS
CÓDIGO 710.18.06-1
VERSIÓN 01
FECHA 22/12/2014PROCESO ALMACEN E INVENTARIOS
20
Dar de baja bienes en el sistema de
acuerdo con el acta administrativo
correspondiente.
17
19
18
Si es destrucción, continuar. De lo
contrario pasar a numeral 17.
21 Archivar documentos
22
Profesional Especializado
Almacén
Proceso, dependencia o Unidad
Territorial solicitante - Colaborador
Proceso Gestión Administrativa
Resolución y ayuda de
memoria
Colaborador Proceso Gestión
Administrativa
Tramitar Resolución para formalizar la
permuta.
Resolución
Colaborador Proceso Gestión
Administrativa
Carpeta Comité de Bienes
Colaborador Proceso Gestión
Administrativa
16
Tramitar Resolución para formalizar la
destrucción y pasar a numeral 20.
15
Para toma física baja de bienes devolutivos: Dos veces al
año.
DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO OBSERVACIONES
Colaborador Proceso Gestión
Administrativa
Si es martillo, continuar. Si se hará por
permuta pasar a numeral 19.
Reporte de Baja
Tramitar resolución e informar a Entidad
encargada del martillo de bienes para
avaluo, fecha del proceso y entrega de
bienes al comprador del lote y pasar a
numeral 20.
Resolución, carta y ayuda de
memoria
Colaborador Proceso Gestión
Administrativa
Final
Tramitar
resolución y carta
Tramitar resolución
Dar de baja
en sistema
Archivar
Destrucción?
Si
No
Martillo?
A
B
Si
No
Tramitar resolución
C
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CONTROL DE INVENTARIOS
CÓDIGO 710.18.06-1
VERSIÓN 01
FECHA 22/12/2014PROCESO ALMACEN E INVENTARIOS
Proceso de entrada de elementos al almacén
PROCEDIMIENTO: ENTRADA DE ELEMENTOS AL ALMACEN
PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA - ALMACEN E INVENTARIOS
7
1
ACTIVIDAD
No definido
DESCRIPCIÓN RESPONSABLEREGISTRO
DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO OBSERVACIONES
No.
Proceso, dependencia o Unidad
Territorial solicitante
3
llenar el formato de entrada al almacen
proveedores (en este caso anexar la factura del
documento equivalente y orden de compra) o el
formato de entrada al almacen devolutivos,
según sea el caso y anexarlos en la entrega
Formato de entrada al almacen
proveedores.
ó
Formato de entrega al almacen
devolutivos.
Proceso, dependencia o Unidad
Territorial solicitante
2
informar la entrada de elementos al
almacen indicando elementos y
responsables del envio
Correo electrónico
Colaborador Proceso Gestión
Administrativa - Almacen e
Inventario
5
Ordenar los elementos según sus
características en el almacen
Base de datos
Colaborador Proceso Gestión
Administrativa - Almacen e
Inventario
4
Recibir los elementos informados,
verificando su estado e ingresandolos al
almacen
Base de datos
Colaborador Proceso Gestión
Administrativa - Almacen e
Inventario
6 Archivar los soportes de entrega
Carpeta inventarios por
proceso o Unidades
Territoriales.
Inicio
Final
informarentrada de
elementos
al almcen
Realizar la entrega
de elementos
Archivar
Anexar el formato correspondiente
para la entrada de elementos al
almacen en la entrega
Clasificación de
elementos en el
almacen
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CONTROL DE INVENTARIOS
CÓDIGO 710.18.06-1
VERSIÓN 01
FECHA 22/12/2014PROCESO ALMACEN E INVENTARIOS
Proceso de salida de elementos al almacén
A
A
B B
B B
A
B
C
SI
NO
NO
5
6
7
SI
N°.
1
DIAGRAMA DE FLUJO
ÁREA ADMINISTRATIVA - ALMACÉN E INVENTARIOS
PROCEDIMIENTO: SALIDA DE ELEMENTOS DEL ALMACÉN
Colaborador Proceso Gestión Administrativa
- Almacen e Inventarios
Proceso, dependencia o Unidad Territorial
solicitante
C
Colaborador Proceso Gestión Administrativa
- Area Licitaciones
2
3
4
A
B
8
9
10
INICIO DEL PROCEDIMIENTO
SOLICITAR YCOMPLETAR
FORMATO PARA LA SALIDA
DEELEMENTOS
FORMATO DESALIDA
DEL ALMACEN
ENTREGAR FORMATO AUTORIZANDO
ALRESPONSABLEDEL ALMACÉN
¿EXISTENCIAS DEL
BIEN?
CONSULTAR CON
KARDEX
NOTIFICACIÓN DE "NO HAY EXISTENCIA"
COMPROBADO POR EL KARDEX
SURTEEL ELEMENTO Y SE
LE COMUNICA ALKARDEX
FORMATO DE
SOLICITUD
SOLICITUD AL
ÁREA DE
LICITACIONES
¿SOLICITUD AL
ÁREA DE
LICITACIONES?
FIN DE
PROCEDIMIENTO
CONFIRMACIÓN
DESOLICITUD
FIN DE
PROCEDIMIENTO
KARDEX HACEEL PROCEDIMIENTO
DEASIGNAR FOLIOS
CONFIRMA ENTREGA DEL
ELEMENTO
FIN DE
PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL
CONTROL DE INVENTARIOS
CÓDIGO 710.18.06-1
VERSIÓN 01
FECHA 22/12/2014PROCESO ALMACEN E INVENTARIOS
Proceso de devolución al proveedor
Formato de devoluciones
7
5
El area de contabilidad recibe copia de la
devolución, hace sus procedimiento
interno y archiva
Contabilidad
6
Al proveedor se le entrega una copia para
su archivo con las especificaciones de la
devolución
Proveedor
3
Se registra la devolución en la orden de
entrega que se habia elaborado y se
archiva el consecutivo
Almacen e inventarios
4
Se archiva la orden de entrega y el
formato de devolucion debidamente
elaborado
Almacen e inventarios
1
2
Elaborar la devolucion con 4 copias:
original para contabilidad, copia para el
kardex, cuentas por pagar, almacen y
proveedor
Almacen e inventarios
PROCEDIMIENTO: DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR
PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA - ALMACEN EINVENTARIOS
No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO RESPONSABLE
Inicio
Final
Elaborar devolución
al proveedor
Registrarla devolución
enla orden de entrega
Archivar las
orden de entrega
y la devolución
Recibe documentoy
archiva
Recibe documentoy
archiva
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CONTROL DE INVENTARIOS
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VERSIÓN 01
FECHA 22/12/2014PROCESO ALMACEN E INVENTARIOS
8. Sistema Operativo
INSUMO PROCESO RESULTADOS
ALMACEN AREA DE CONTABILIDAD
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
Recepcion
Proveedores
Registros de los
inventarios
Entrada
Donaciones
de insumo en los
estados financieros
Salidas
Inventario Inicial
Registro de
Inventario Inicial
de la Unidad para la
atención y reparacion
Transferencias
Reporte de entradas
Integral para las
vicitmas
Donaciones
Recepcion de registro
de inventarios
Reporte de
entradas y salidas
Conservación de
bienes
INVENTARIOS
Registro y reporte de
salidas del almacen
Inicial
Trimestral
Anual
MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL
CONTROL DE INVENTARIOS
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VERSIÓN 01
FECHA 22/12/2014PROCESO ALMACEN E INVENTARIOS
9. Anexos de Formatos
Formato de levantamiento individual de inventarios
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CONTROL DE INVENTARIOS
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Formato de Control de Retiro de Funcionarios
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CONTROL DE INVENTARIOS
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Formato de entrada de elementos devolutivos al almacén
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CONTROL DE INVENTARIOS
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FECHA 22/12/2014PROCESO ALMACEN E INVENTARIOS
Formato de traslado de elementos devolutivos
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CONTROL DE INVENTARIOS
CÓDIGO 710.18.06-1
VERSIÓN 01
FECHA 22/12/2014PROCESO ALMACEN E INVENTARIOS
Formato de reintegro de elementos devolutivos al almacén
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CONTROL DE INVENTARIOS
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  • 1. MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS CÓDIGO 710.18.06-1 VERSIÓN 01 FECHA 22/12/2014PROCESO ALMACEN E INVENTARIOS MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS Elaborado por: Fecha Área de Almacén e inventarios Código Versión
  • 2. MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS CÓDIGO 710.18.06-1 VERSIÓN 01 FECHA 22/12/2014PROCESO ALMACEN E INVENTARIOS Contenido 1. Introducción............................................................................................................................. 4 2. Objetivo General..................................................................................................................... 4 3. Alcance del Manual de procedimiento para el control de inventarios..................... 4 4. Políticas Generales................................................................................................................ 5 Procedimiento: Creación de Comité técnico de inventarios y bajas de bienes........ 6 Procedimiento para la toma de inventarios ........................................................................ 7 Procedimiento: recepción, registro y control de bienes en el almacén...................... 7 Procedimiento: salidas del almacén..................................................................................... 8 Procedimiento: conciliación contable a través del almacén.......................................... 8 Procedimiento: conciliación de movimientos de bienes devolutivos ......................... 8 Procedimiento: Bajas de elementos ..................................................................................... 9 5. Departamento de contabilidad............................................................................................ 9 6. Anexos de Proceso................................................................................................................ 9 Proceso de toma física de inventario y baja de bienes devolutivos ................................... 10 ....................................................................................................................................................... 11 Proceso de entrada de elementos al almacén ...................................................................... 12 Proceso de salida de elementos al almacén.......................................................................... 13 Proceso de devolución al proveedor....................................................................................... 14 7. Sistema Operativo................................................................................................................ 15 8. Anexos de Formatos ........................................................................................................... 16 Formato de levantamiento individual de inventarios ......................................................... 16 Formato de Control de Retiro de Funcionarios ................................................................... 17
  • 3. MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS CÓDIGO 710.18.06-1 VERSIÓN 01 FECHA 22/12/2014PROCESO ALMACEN E INVENTARIOS Formato de entrada de elementos devolutivos al almacén .............................................. 18 Formato de traslado de elementos devolutivos................................................................... 19 Formato de reintegro de elementos devolutivos al almacén ........................................... 20 Formato de solicitud de papelería y útiles de oficina......................................................... 21
  • 4. MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS CÓDIGO 710.18.06-1 VERSIÓN 01 FECHA 22/12/2014PROCESO ALMACEN E INVENTARIOS 1. Introducción Para lograr una administración pública eficiente en cuanto a desempeño y eficacia en la respuesta frente a las necesidades de la Unidad, se exige que las instituciones públicas adecuen su aparato administrativo y el marco jurídico y normativo, de tal forma que permita tener una sinergia en los procesos de gestión para satisfacer las demandas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas Este documento “Manual de procedimiento para el control de inventarios” tiene como finalidad proporcionar a la Unidad, las políticas, procedimientos y criterios de acción, que permita registrar en forma oportuna los movimientos de los bienes. 2. Objetivo General Establecer un instrumento administrativo que permita hacer más eficientes los procesos de registro y control de los inventarios en el almacén, a través de la distribución adecuada de las tareas y responsabilidades, además de mantener el registro y documentación oportuna y suficiente de los movimientos que se realicen en cada proceso. 3. Alcance del Manual de procedimiento para el control de inventarios El control de inventarios contempla una serie de pasos que incluyen desde la recepción de bienes en el almacén, registro, acomodo, hasta la protección, conservación y despachos a las diferentes dependencias de la Unidad para la atención y reparación integral a las victimas. El personal que tiene a su cargo la ejecución del proceso de control de los inventarios son el jefe administrativo y el responsable del almacén a través del personal de apoyo. Este Manual permite al área administrativa conocer las tareas y responsabilidades a su cargo, tal como el manejo físico de los bienes, la emisión de información confiable, correcta y oportuna para la adecuada toma de decisiones.
  • 5. MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS CÓDIGO 710.18.06-1 VERSIÓN 01 FECHA 22/12/2014PROCESO ALMACEN E INVENTARIOS 4. Políticas Generales 1) El control de Inventarios se llevará a cabo en forma permanente con cortes trimestrales bajo los lineamientos y principios establecidos en el presente manual. 2) El almacén deberá llevar un registro sistemático de los movimientos de bienes en Kardex. 3) El almacén emitirá un informe de cierre sustentado con el reporte de entradas y salidas para el respectivo cierre a petición del área administrativa. 4) Deberá quedar el soporte debidamente autorizado por los funcionarios responsables de las acciones, de todos y cada uno de los movimientos del almacén, éste soporte debe estar acompañado por los reportes, facturas y/o formatos correspondientes. 5) El área administrativa y el responsable del almacén serán los encargados de que en los movimientos del almacén se acaten las disposiciones establecidas en el presente manual y las normas a las que se deban acoger. 6) Los movimientos de almacén estarán registrados en sistema a través de un kardex para reflejar una forma clara y precisa los saldos de las existencias físicas de los insumos. 7) Se realizarán revisiones físicas periódicas contra las existencias en el sistema de inventarios para verificar que estas existencias en el kardex coincida con las existencias físicas en almacén. 8) Todas las operaciones relacionadas con las entradas, salidas, bodegaje y despachos del almacén deberán ser autorizadas únicamente por el jefe administrativo y la líder de Almacén e inventarios. 9) El encargado del almacén deberá realizar revisiones periódicas de las actividades que se están efectuando en el mismo. 10)Las personas responsables de los inventarios deberán abstenerse de transferir, conceder, donar, obsequiar, vender o poner a disposiciones de otras dependencias, organismos, funcionarios u otros particulares inventarios de su propiedad a excepción de los casos autorizados por el jefe administrativo.
  • 6. MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS CÓDIGO 710.18.06-1 VERSIÓN 01 FECHA 22/12/2014PROCESO ALMACEN E INVENTARIOS 11)Todas las donaciones, cesiones, tramsferencia, deberán recibirse por medio de actas a nombre de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Victimas y se registrarán en la misma unidad que las reciba, estas deberán estar soportadas con factura o nota contable correspondiente 12)Será responsabilidad del almacén el registro y envío oportuno de la documentación e información al departamento de contabilidad. 13)El responsable de la planeación, organización y control de inventarios será el jefe administrativo y el encargado del almacén. 14)La puesta en marcha y funcionamiento del presente manual estará bajo responsabilidad del encargado del almacén. 15)Deberán levantarse mínimo (2) inventarios al año, para este, el área de almacén e inventarios programará con el área de contabilidad las fechas para su ejecución y emitirá los lineamientos. Procedimiento: Creación de Comité técnico de inventarios y bajas de bienes 16)Tiene como objeto servir de asesoría al ordenador del gasto y para tal efecto debe ejercer inspección, análisis, y control sobre la información que produce el área del almacén y el área de inventarios, recomendando los ajustes y correctivos frente a los planes y proyectos que se están realizando de tal forma que las cifras que se emitan sean confiables y verificables. 17)El comité deberá estar integrado por el Director o jefe administrativo, el responsable del almacén, un miembro del área contable y una persona adicional si así se requiere. 18)El comité debe verificar los planes y programas de trabajo, diseñar los mecanismos y acciones requeridas para la realización de los inventarios, decidir sobre las bajas y el destino final de los bienes declarados como inservibles, así mismo aprobar el acta de baja.
  • 7. MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS CÓDIGO 710.18.06-1 VERSIÓN 01 FECHA 22/12/2014PROCESO ALMACEN E INVENTARIOS Procedimiento para la toma de inventarios 19)Solo podrá participar en el inventario el personal asignado 20)El almacén deberá tener actualizado el kardex a la fecha de cierre para comprobarlo con las existencias físicas 21)El inventario deberá ser validado por el jefe de almacén y por el jefe administrativo. 22)Deberá levantarse un acta de inventario de la toma física de inventario. 23)El almacén deberá tener separados y categorizado los tipo de bienes, ya sean devolutivos o consumibles y separados entre ellos por categorías 24)El almacén deberá hacer un corte de existencias antes del inventario, considerando los movimientos de entradas y salidas que correspondan al mes en el que se va a hacer el inventario. 25)Se debe generar una circular a todas las áreas de la Unidad para la atención y reparación integral a las victimas y los proveedores por lo menos 15 días antes de la toma física del inventario, a través de la cual se informarán las fechas del inventario y durante este periodo no se realizarán recepciones de bienes ni abasto a las áreas solicitantes. Procedimiento: recepción, registro y control de bienes en el almacén 26)El almacén debe registrar en el sistema todos los bienes que ingresen provenientes de proveedores, donaciones, reintegros y cesiones 27)Para cada ingreso se debe generar un reporte de entrada 28)Todos los ingresos se deben soportar con factura y los reportes de entrada correspondientes 29)Las entregas parciales o totales deben estar soportadas por las facturas o remisiones 30)El almacén hará el alta después de recibir los bienes y generar las entradas correspondientes.
  • 8. MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS CÓDIGO 710.18.06-1 VERSIÓN 01 FECHA 22/12/2014PROCESO ALMACEN E INVENTARIOS 31)La devolución al proveedores por mercancía en mal estado se hará a más tardar en 2 días hábiles posteriores a la recepción 32)Las facturas del proveedor y entradas al sistema deberán ser enviadas oportunamente al área contable para soportar las pólizas de entrada Procedimiento: salidas del almacén 33)El almacén debe registrar todas las salidas 34)Se entregarán los bienes únicamente al personal autorizado 35)Todas las salidas deben estar soportadas por la petición debidamente autorizada por el área administrativa y con los datos correspondientes a cada ítem, de lo contrario no se efectuará ninguna entrega 36)Por cada salida se generará un reporte de salida con un número consecutivo para efectos de control 37)El almacén debe enviar las salidas al área contable para soportar las pólizas de salidas correspondientes Procedimiento: conciliación contable a través del almacén 38)El procedimiento de conciliación se hará mensualmente o en el transcurso del mes dependiendo de la necesidad 39)La conciliación se deben soportar por registros, facturas de proveedores, entradas y salidas del almacén Procedimiento: conciliación de movimientos de bienes devolutivos 40)Los reporte de cierre deberán estar soportados con: a) Entradas: facturas de proveedores y reportes de entradas b) Salidas: Requisiciones internas debidamente autorizadas y reportes de salidas
  • 9. MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS CÓDIGO 710.18.06-1 VERSIÓN 01 FECHA 22/12/2014PROCESO ALMACEN E INVENTARIOS Para efectos de información: c) Compras: Facturas y reportes de entradas d) Transferencias: Requisiciones de la unidad solicitante y reportes de entradas e) Donaciones: acta de donación, formato de alta y reporte de entrada por donación Procedimiento: Bajas de elementos 41) Se realizarán las bajas de bienes por disminución de patrimonio, perdida, deterioro apreciable, inutilidad u obsolescencia 42)Si el bien es por obsolescencia se debe determinar el estado actual del bien solicitando un concepto técnico y avalúo del estado en el que se encuentran 43)Se debe pasar el reporte al comité de inventarios y de bajas para el visto bueno de la baja que se va a realizar 44)Se debe realizar el acto administrativo con a resolución de baja la cual debe ser firmada por el ordenador del gasto y remitida al área del Almacén para que éste pueda hacer el comprobante de salida en el sistema. 5. Departamento de contabilidad a. Llevar a cabo el registro contable de los movimientos de inventarios e incorporarlos en los estados financieros b. Definir y establecer con el área Administrativa las técnicas de evaluación de los inventarios c. Conciliar mensualmente con el almacén los saldos reportados durante el mes. 6. Anexos de Proceso
  • 10. MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS CÓDIGO 710.18.06-1 VERSIÓN 01 FECHA 22/12/2014PROCESO ALMACEN E INVENTARIOS 7. Proceso de toma física de inventario y baja de bienes devolutivos Proceso, dependencia o Unidad Territorial solicitante - Colaborador Proceso Gestión Administrativa 13 Tramitar resolución para formalizar la donación y entrega y pasar a numeral 20. Resolución y ayuda de memoria Si es donación tecnológica, continuar, de lo contrario pasar a numeral 14. 8 Solicitar baja bienes devolutivos de Nivel Nacional y Nivel Territorial. Colaborador Proceso Gestión Administrativa DESCRIPCIÓN Proceso, dependencia o Unidad Territorial solicitante Colaborador Proceso Gestión Administrativa Formato Toma física de inventarios para dar de baja RESPONSABLEREGISTRO 1 ACTIVIDADNo. 12 11 PROCEDIMIENTO: TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS Y BAJA DE BIENES PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Acta, Resolución Comité de evaluación de bienes 9 Revisar solicitud; verificar contra el sistema y ajustar si es necesario. Formato Toma física de inventarios para dar de baja Correo electrónico Colaborador Proceso Gestión Administrativa 3 Socializar el cronograma. Correo electrónico Colaborador Proceso Gestión Administrativa 2 Programar la toma física de los elementos devolutivos del Nivel Nacional y Nivel Territorial, definiendo cronograma y responsables Cronograma Colaboradores Proceso Gestión Administrativa 5 Elaborar el informe y entregar en físico a las partes interesadas. Reporte de inventarios Colaborador Proceso Gestión Administrativa 4 Revisar y ajustar los inventarios de los elementos devolutivos. Base de datos Colaborador Proceso Gestión Administrativa Colaborador Proceso Gestión Administrativa 14 Para bienes muebles, tramitar resolución y remitir a Proceso de Gestión de Donaciones para presentación al Comité de Donaciones y pasar a numeral 20. 6 Archivar documentos Carpeta inventarios devolutivos por proceso o Unidades Territoriales. Resolución y archivo magnético Proceso, dependencia o Unidad Territorial solicitante - Colaborador Proceso Gestión Administrativa 7 Si requiere baja de bienes, continuar. De lo contrario pasar a numeral 22. Proceso, dependencia o Unidad Territorial solicitante 10 Solicitar al responsable de Proceso de Gestión Administrativa y/o al Proceso de Tecnología de la Información la certificación para dar de baja elementos. Aprobar baja de bienes en el Comité de Evaluación de Bienes y definir modalidad de baja. Inicio Solicitar baja de bienes devolutivos Recibir solicitud Aprobar baja Donación tecnológica? Tramitar resolución Si No Programar toma física de Inventarios ACCIÓN SOCIAL Realizar inventarios Archivar Comunicar el cronograma Generar informes Baja de bienes? Solicitar certificación Donar bienes muebles Si No A B B C
  • 11. MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS CÓDIGO 710.18.06-1 VERSIÓN 01 FECHA 22/12/2014PROCESO ALMACEN E INVENTARIOS 20 Dar de baja bienes en el sistema de acuerdo con el acta administrativo correspondiente. 17 19 18 Si es destrucción, continuar. De lo contrario pasar a numeral 17. 21 Archivar documentos 22 Profesional Especializado Almacén Proceso, dependencia o Unidad Territorial solicitante - Colaborador Proceso Gestión Administrativa Resolución y ayuda de memoria Colaborador Proceso Gestión Administrativa Tramitar Resolución para formalizar la permuta. Resolución Colaborador Proceso Gestión Administrativa Carpeta Comité de Bienes Colaborador Proceso Gestión Administrativa 16 Tramitar Resolución para formalizar la destrucción y pasar a numeral 20. 15 Para toma física baja de bienes devolutivos: Dos veces al año. DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO OBSERVACIONES Colaborador Proceso Gestión Administrativa Si es martillo, continuar. Si se hará por permuta pasar a numeral 19. Reporte de Baja Tramitar resolución e informar a Entidad encargada del martillo de bienes para avaluo, fecha del proceso y entrega de bienes al comprador del lote y pasar a numeral 20. Resolución, carta y ayuda de memoria Colaborador Proceso Gestión Administrativa Final Tramitar resolución y carta Tramitar resolución Dar de baja en sistema Archivar Destrucción? Si No Martillo? A B Si No Tramitar resolución C
  • 12. MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS CÓDIGO 710.18.06-1 VERSIÓN 01 FECHA 22/12/2014PROCESO ALMACEN E INVENTARIOS Proceso de entrada de elementos al almacén PROCEDIMIENTO: ENTRADA DE ELEMENTOS AL ALMACEN PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA - ALMACEN E INVENTARIOS 7 1 ACTIVIDAD No definido DESCRIPCIÓN RESPONSABLEREGISTRO DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO OBSERVACIONES No. Proceso, dependencia o Unidad Territorial solicitante 3 llenar el formato de entrada al almacen proveedores (en este caso anexar la factura del documento equivalente y orden de compra) o el formato de entrada al almacen devolutivos, según sea el caso y anexarlos en la entrega Formato de entrada al almacen proveedores. ó Formato de entrega al almacen devolutivos. Proceso, dependencia o Unidad Territorial solicitante 2 informar la entrada de elementos al almacen indicando elementos y responsables del envio Correo electrónico Colaborador Proceso Gestión Administrativa - Almacen e Inventario 5 Ordenar los elementos según sus características en el almacen Base de datos Colaborador Proceso Gestión Administrativa - Almacen e Inventario 4 Recibir los elementos informados, verificando su estado e ingresandolos al almacen Base de datos Colaborador Proceso Gestión Administrativa - Almacen e Inventario 6 Archivar los soportes de entrega Carpeta inventarios por proceso o Unidades Territoriales. Inicio Final informarentrada de elementos al almcen Realizar la entrega de elementos Archivar Anexar el formato correspondiente para la entrada de elementos al almacen en la entrega Clasificación de elementos en el almacen
  • 13. MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS CÓDIGO 710.18.06-1 VERSIÓN 01 FECHA 22/12/2014PROCESO ALMACEN E INVENTARIOS Proceso de salida de elementos al almacén A A B B B B A B C SI NO NO 5 6 7 SI N°. 1 DIAGRAMA DE FLUJO ÁREA ADMINISTRATIVA - ALMACÉN E INVENTARIOS PROCEDIMIENTO: SALIDA DE ELEMENTOS DEL ALMACÉN Colaborador Proceso Gestión Administrativa - Almacen e Inventarios Proceso, dependencia o Unidad Territorial solicitante C Colaborador Proceso Gestión Administrativa - Area Licitaciones 2 3 4 A B 8 9 10 INICIO DEL PROCEDIMIENTO SOLICITAR YCOMPLETAR FORMATO PARA LA SALIDA DEELEMENTOS FORMATO DESALIDA DEL ALMACEN ENTREGAR FORMATO AUTORIZANDO ALRESPONSABLEDEL ALMACÉN ¿EXISTENCIAS DEL BIEN? CONSULTAR CON KARDEX NOTIFICACIÓN DE "NO HAY EXISTENCIA" COMPROBADO POR EL KARDEX SURTEEL ELEMENTO Y SE LE COMUNICA ALKARDEX FORMATO DE SOLICITUD SOLICITUD AL ÁREA DE LICITACIONES ¿SOLICITUD AL ÁREA DE LICITACIONES? FIN DE PROCEDIMIENTO CONFIRMACIÓN DESOLICITUD FIN DE PROCEDIMIENTO KARDEX HACEEL PROCEDIMIENTO DEASIGNAR FOLIOS CONFIRMA ENTREGA DEL ELEMENTO FIN DE PROCEDIMIENTO
  • 14. MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS CÓDIGO 710.18.06-1 VERSIÓN 01 FECHA 22/12/2014PROCESO ALMACEN E INVENTARIOS Proceso de devolución al proveedor Formato de devoluciones 7 5 El area de contabilidad recibe copia de la devolución, hace sus procedimiento interno y archiva Contabilidad 6 Al proveedor se le entrega una copia para su archivo con las especificaciones de la devolución Proveedor 3 Se registra la devolución en la orden de entrega que se habia elaborado y se archiva el consecutivo Almacen e inventarios 4 Se archiva la orden de entrega y el formato de devolucion debidamente elaborado Almacen e inventarios 1 2 Elaborar la devolucion con 4 copias: original para contabilidad, copia para el kardex, cuentas por pagar, almacen y proveedor Almacen e inventarios PROCEDIMIENTO: DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA - ALMACEN EINVENTARIOS No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO RESPONSABLE Inicio Final Elaborar devolución al proveedor Registrarla devolución enla orden de entrega Archivar las orden de entrega y la devolución Recibe documentoy archiva Recibe documentoy archiva
  • 15. MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS CÓDIGO 710.18.06-1 VERSIÓN 01 FECHA 22/12/2014PROCESO ALMACEN E INVENTARIOS 8. Sistema Operativo INSUMO PROCESO RESULTADOS ALMACEN AREA DE CONTABILIDAD MOVIMIENTOS DE ALMACEN Recepcion Proveedores Registros de los inventarios Entrada Donaciones de insumo en los estados financieros Salidas Inventario Inicial Registro de Inventario Inicial de la Unidad para la atención y reparacion Transferencias Reporte de entradas Integral para las vicitmas Donaciones Recepcion de registro de inventarios Reporte de entradas y salidas Conservación de bienes INVENTARIOS Registro y reporte de salidas del almacen Inicial Trimestral Anual
  • 16. MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS CÓDIGO 710.18.06-1 VERSIÓN 01 FECHA 22/12/2014PROCESO ALMACEN E INVENTARIOS 9. Anexos de Formatos Formato de levantamiento individual de inventarios
  • 17. MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS CÓDIGO 710.18.06-1 VERSIÓN 01 FECHA 22/12/2014PROCESO ALMACEN E INVENTARIOS Formato de Control de Retiro de Funcionarios
  • 18. MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS CÓDIGO 710.18.06-1 VERSIÓN 01 FECHA 22/12/2014PROCESO ALMACEN E INVENTARIOS Formato de entrada de elementos devolutivos al almacén
  • 19. MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS CÓDIGO 710.18.06-1 VERSIÓN 01 FECHA 22/12/2014PROCESO ALMACEN E INVENTARIOS Formato de traslado de elementos devolutivos
  • 20. MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS CÓDIGO 710.18.06-1 VERSIÓN 01 FECHA 22/12/2014PROCESO ALMACEN E INVENTARIOS Formato de reintegro de elementos devolutivos al almacén
  • 21. MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS CÓDIGO 710.18.06-1 VERSIÓN 01 FECHA 22/12/2014PROCESO ALMACEN E INVENTARIOS Formato de solicitud de papelería y útiles de oficina